21 мая, 24 декабря 2015 г.
В целях решения задач, направленных на обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей постановляю:
1. Утвердить государственную программу "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации края:
с момента вступления в силу постановления:
от 16.06.2011 N 325 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2011-2017 годы";
от 16.05.2012 N 249 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 16.06.2011 N 325";
от 21.02.2013 N 83 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 16.06.2011 N 325";
от 18.06.2013 N 320 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 16.06.2011 N 325";
от 30.12.2013 N 708 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 16.06.2011 N 325";
с 01.01.2015:
от 26.12.2012 N 734 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Газификация Алтайского края на 2013-2015 годы";
от 09.12.2013 N 635 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 26.12.2012 N 734";
от 16.07.2014 N 330 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 26.12.2012 N 734".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Алтайского края Локтева С.А.
Губернатор Алтайского края |
А.Б. Карлин |
Государственная программа Алтайского края
"Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы
(утв. постановлением Администрации Алтайского края от 5 ноября 2014 г. N 508)
21 мая, 24 декабря 2015 г.
Постановлением Администрации Алтайского края от 24 декабря 2015 г. N 520 в паспорт настоящей Программы внесены изменения
Паспорт
государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель программы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края |
Соисполнители программы |
отсутствуют |
Участники программы |
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
Подпрограммы программы |
подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2014-2017 годы; подпрограмма 2 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Алтайского края" на 2014-2020 годы; подпрограмма 3 "Газификация Алтайского края" на 2015-2020 годы; |
Программно-целевые инструменты программы |
отсутствуют |
Цель программы |
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Алтайского края; |
Задачи программы |
удовлетворение потребности населения Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; рациональное использование энергоресурсов и снижение потерь тепловой энергии; дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края, увеличение объема потребления природного газа, повышение качества жизни населения края |
Индикаторы и показатели программы |
число аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; объем газопотребления |
Срок реализации программы |
2014-2020 годы без деления на этапы |
Объемы финансирования программы |
общий объем финансирования государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы" (далее - "государственная программа") составит 10046323,7 тыс. руб., из них: за счет средств федерального бюджета - 242447,0 тыс. руб., в том числе: в 2016 году - 113644,0 тыс. руб.; в 2017 году - 128803,0 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 3070016,0 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 46184,0 тыс. руб.; в 2015 году - 383096,0 тыс. руб.; в 2016 году - 548492,0 тыс. руб.; в 2017 году - 592220,0 тыс. руб.; в 2018 году - 540218,0 тыс. руб.; в 2019 году - 487722,0 тыс. руб.; в 2020 году - 472084,0 тыс. руб.; за счет средств местных бюджетов - 1243581,7 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 14736,6 тыс. руб.; в 2015 году - 157443,7 тыс. руб.; в 2016 году - 307176,9 тыс. руб.; в 2017 году - 307354,0 тыс. руб.; в 2018 году - 181114,0 тыс. руб.; в 2019 году - 139615,0 тыс. руб.; в 2020 году - 136141,5 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников - 5490279,0 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 1160560,0 тыс. руб.; в 2015 году - 1397089,0 тыс. руб.; в 2016 году - 1356180,0 тыс. руб.; в 2017 году - 1216450,0 тыс. руб.; в 2018 году - 120000,0 тыс. руб.; в 2019 году - 120000,0 тыс. руб.; в 2020 году - 120000,0 тыс. руб. Капитальные вложения в общем объеме финансирования программы составят 10046323,7 тыс. руб., из них: в 2014 году - 1221480,6 тыс. руб.; в 2015 году - 1937628,7 тыс. руб.; в 2016 году - 2325492,9 тыс. руб.; в 2017 году - 2244827,0 тыс. руб.; в 2018 году - 841332,0 тыс. руб.; в 2019 году - 747337,0 тыс. руб.; в 2020 году - 728225,5 тыс. руб. Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального и краевого бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы финансирования государственной программы за счет средств местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период |
Ожидаемые результаты реализации программы |
снижение числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 460 ед.; увеличение объема газопотребления до 1000 млн. куб. м в год. |
Постановлением Администрации Алтайского края от 21 мая 2015 г. N 197 в раздел 1 настоящей Программы внесены изменения
1. Общая характеристика сферы реализации государственной программы
В настоящее время деятельность коммунального комплекса Алтайского края характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.
Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.
Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.
Во многих муниципальных образованиях отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.
Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.
Общая ежегодная потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Алтайского края оценивается более чем в 2 млрд. руб. Такой объем инвестиций не может быть обеспечен только за счет инвестиционных составляющих тарифа и бюджетных вложений, требуется создание условий для привлечения внебюджетных источников, поэтому основная система мер в рамках государственной программы направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора экономики Алтайского края.
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России и Алтайского края.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе отнесены совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.
В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 N 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы.
Существующие очистные сооружения сточных вод на территории Алтайского края в большинстве своем находятся в неудовлетворительном состоянии, морально устарели и физически изношены. Некоторые очистные сооружения не обеспечивают нормативной очистки сточных вод из-за неполного состава сооружений.
К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения края относятся:
дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;
использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззараживания, и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям;
отсутствие ограждений зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;
невостребованность большинства разведанных участков месторождений подземных вод из-за удаленности их от потребителей и необходимости прокладки магистральных водоводов;
неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных и канализационных сооружений и сетей;
ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случаев до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.
Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.
Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов вызвано недостаточным финансированием отрасли.
Через Алтайский край с севера на юго-восток проходит магистральный газопровод "Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горноалтайск с отводом на г. Белокуриха" проектной пропускной способностью 1,5 млрд. куб. м в год.
По состоянию на 01.10.2014 в Алтайском крае находится 20 газораспределительных станций. Сеть распределительных газопроводов состоит из 4050,0 км, природным газом газифицировано 103,440 тыс. квартир и 1237 потребителей (объекты энергетики, промпредприятия и отопительные котельные). Потребление природного газа в крае за 2013 год составило 626,216 млн. куб.м (в том числе населением - 151,2 млн. куб. м). Структура потребления природного газа в Алтайском крае выглядит следующим образом:
предприятия энергетики - 1%;
предприятия агропромышленного комплекса - 26,9%;
коммунально-бытовые предприятия - 22,6%;
население - 24,1%;
прочие - 25,4%.
В настоящее время в жилищном фонде Алтайского края числится около 750000 квартир и жилых домов, подлежащих газификации. Газифицировано природным газом 103440 домовладений в 75 населенных пунктах Алтайского края, в том числе 4 города (Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Белокуриха), 1 рабочий поселок (Тальменка), 70 сельских населенных пунктов в 11 муниципальных районах (Первомайском, Тальменском, Павловском, Косихинском, Троицком, Зональном, Советском, Алтайском, Бийском, Смоленском, Калманском, Красногорском). Уровень газификации жилищного фонда в Алтайском крае по состоянию на 01.10.2014 составил 13,8%.
Несмотря на достаточно активную газификацию потребителей Алтайского края, анализ текущей ситуации выявил ряд проблем:
низкое развитие газификации потребителей от существующих источников газоснабжения (газораспределительных станций);
наличие у предприятий Алтайского края зарезервированных, но неиспользуемых объемов газа, создающее ограничения по подключению новых потребителей, в частности в городах Барнауле и Новоалтайске;
недостаток собственных финансовых средств у населения Алтайского края на оплату оборудования и подключения к уличным газопроводам.
2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации государственной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов её реализации
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р. Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Целью государственной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Алтайского края.
К числу задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
удовлетворение потребности населения Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
рациональное использование водных объектов;
охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
рациональное использование энергоресурсов и снижение потерь тепловой энергии;
дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края;
увеличение объема потребления природного газа;
повышение качества жизни населения края.
Предполагаемые результаты реализации государственной программы:
снижение числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 460 ед. по отношению к 2012 году;
увеличение объема газопотребления до 1000 млн. куб. м в год по отношению к 2013 году.
Целевые показатели государственной программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.
3. Обобщенная характеристика мероприятий государственной программы
Подпрограммы государственной программы предусматривают основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
В рамках государственной программы предполагается реализовать 3 подпрограммы:
подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2014-2017 годы;
подпрограмма 2 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Алтайского края" на 2014-2020 годы;
подпрограмма 3 "Газификация Алтайского края на 2015-2020 годы".
Перечень мероприятий государственной программы представлен в приложении 2.
Постановлением Администрации Алтайского края от 24 декабря 2015 г. N 520 раздел 4 настоящей Программы изложен в новой редакции
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств:
федерального бюджета - в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
краевого бюджета - в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
местных бюджетов - в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
внебюджетных источников.
Общий объем финансирования государственной программы составляет 10046323,7 тыс. руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 242447,0 тыс. руб., из них:
в 2016 году - 113644,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 128803,0 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 3070016,0 тыс. руб., из них:
в 2014 году - 46184,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 383096,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 548492,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 592220,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 540218,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 487722,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 472084,0 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов - 1243581,7 тыс. руб., из них:
в 2014 году - 14736,6 тыс. руб.;
в 2015 году - 157443,7 тыс. руб.;
в 2016 году - 307176,9 тыс. руб.;
в 2017 году - 307354,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 181114,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 139615,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 136141,5 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников - 5490279,0 тыс. руб., из них:
в 2014 году - 1160560,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 1397089,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 1356180,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 1216450,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 120000,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 120000,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 120000,0 тыс. руб.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, представлен в приложении 3.
5. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для выполнения в рамках государственной программы, выделены следующие риски ее реализации:
Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы (в том числе допущенными отдельными ее исполнителями, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных государственной программой, могут привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении.
Риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием государственной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данные риски возникают по причине длительного срока реализации государственной программы, а также высокой зависимости успешности реализации предусмотренных ею мероприятий от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования, предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риски сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренными.
Реализации государственной программы также угрожают следующие риски, связанные с изменениями внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации государственной программы.
1. Риск ухудшения состояния экономики, способного привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.
2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, способных привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.
Меры управления рисками реализации государственной программы основываются на следующих обстоятельствах:
1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию государственной программы могут оказать риски ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации государственной программы. Поскольку в рамках реализации данной программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовыми рисками.
2. Управление рисками реализации государственной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации государственной программы. Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации государственной программы: федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края.
6. Методика оценки эффективности государственной программы
Оценка эффективности государственной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств краевого бюджета их целевому назначению.
Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется согласно приложению 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации края от 23.09.2013 N 502.
7. Механизм реализации государственной программы
Ответственным исполнителем государственной программы является Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края (далее - "Главное управление").
В реализации мероприятий государственной программы по согласованию участвуют иные органы исполнительной власти Алтайского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, краевые общественные и иные организации.
Главное управление вправе перечислять муниципальным бюджетным учреждениям по представлению администраций муниципальных районов и городских округов средства, предусмотренные на реализацию мероприятий государственной программы, на основании заключения соответствующих соглашений.
Организацию выполнения мероприятий государственной программы и контроль за их реализацией Главное управление осуществляет в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.
Финансирование государственной программы производится в порядке, установленном для исполнения федерального и краевого бюджета.
Участники обеспечивают:
выполнение мероприятий государственной программы и целевое расходование средств, выделенных на их реализацию;
предоставление предложений ответственному исполнителю для формирования бюджетных заявок;
подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации государственной программы, за отчетный год.
Участники мероприятий государственной программы представляют информацию о ходе её реализации в Главное управление ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Главное управление ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о ходе выполнения государственной программы в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края в установленном порядке.
Приложение
к государственной программе
"Обеспечение населения Алтайского
края жилищно-коммунальными
услугами" на 2014-2015 годы
(с изменениями от 21 мая, 24 декабря 2015 г.)
Постановлением Администрации Алтайского края от 21 мая 2015 г. N 197 в Подпрограмму 1 настоящего приложения внесены изменения
Подпрограмма 1
"Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2014-2017 годы
Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2014-2017 годы
* По итогам конкурсных отборов при возникновении обязательств федерального бюджета (прогнозно).
1. Сфера действия подпрограммы 1
Предметом регулирования подпрограммы 1 является степень оснащенности населенных пунктов Алтайского края централизованными системами водоснабжения и уровень обеспечения населения водой питьевого качества.
Сфера действия подпрограммы 1 - обеспечение населения Алтайского края питьевой водой.
Необходимость принятия подпрограммы 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2011-2017 годы вызвана принятием федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 323.
Подпрограмма определяет основные направления деятельности по развитию водохозяйственного комплекса Алтайского края с целью обеспечения устойчивого водопользования, охраны водных объектов, защиты от негативного воздействия вод.
2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Алтайского края.
В соответствии со стратегией социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 N 86-ЗС к 2025 году Алтайский край должен стать глобальным центром здоровья, культуры и отдыха, регионом, обеспечивающим современные стандарты уровня и качества жизни, обладающим эффективным агропромышленным и научно-инновационным комплексами.
Главной стратегической целью является решение двух самостоятельных, но вместе с тем взаимосвязанных задач:
достижение высокого уровня и качества жизни населения, отвечающих современным стандартам;
формирование эффективной инновационной составляющей экономики края и отчетливых социальных приоритетов ее развития.
Поверхностный сток воды в Алтайском крае формируется на территории двух крупнейших бассейнов - реки Оби и Обь-Иртышского междуречья. В городах Барнауле, Камне-на-Оби, Рубцовске водоснабжение осуществляется от речных водозаборов рек Обь и Алей. Остальные жители края получают артезианскую воду.
Основными загрязняющими веществами, сбрасываемыми промышленными предприятиями в сточные воды, являются нефтепродукты, фенолы, синтетические поверхностно-активные вещества, тяжелые металлы, формальдегид, соединения серы, аммонийный азот, нитраты. Содержание нефтепродуктов, фенолов, тяжёлых металлов, формальдегида, синтетических поверхностно-активных веществ на выпусках сточных вод промышленных предприятий регистрируется с превышением предельно допустимых сбросов (до 5-кратного превышения), а в воде водоёмов, расположенных ниже городов Барнаула, Бийска, Рубцовска, - с двух-четырехкратным превышением.
В последние годы крайне актуальной остается проблема микробиологического состава воды поверхностных источников централизованного водоснабжения 2 водопроводов городов Барнаула и Камня-на-Оби. Периодически в зимне-весенний период показатели микробного загрязнения (ОКБ) достигают в местах речных водозаборов от 2000 до 240000 КОЕ/л при норме 1000 КОЕ/л. Причиной такого загрязнения является некачественное обеззараживание очищенных вод городских канализаций городов Барнаула, Бийска, Рубцовска.
В воде речных водозаборов не обнаружено концентрации патогенной микрофлоры, гельминтов, пестицидов, радионуклидов, превышающей предельно допустимую концентрацию (ПДК). Превышений ПДК санитарно-химических показателей в 5 и более раз не отмечено.
Из 1660 населенных пунктов (2565,6 тыс. чел.) хозяйственно-питьевые общепоселковые водопроводы имеются в 920 населенных пунктах, в том числе в 100% городов и районных центров и 60% сельских населенных пунктов с количеством населения более 2000 человек.
Около 70% населения края обеспечено централизованным водоснабжением, около 30% населения - нецентрализованным (водой шахтных, трубчатых колодцев).
Протяженность водопроводных сетей - 14042,8 км, в том числе протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене, - 5563,4 км, или 39,6%.
В 2013 году заменено 289,6 км водопроводных сетей, что составляет 2,1% от их общей протяженности, или 5,2% от нуждающихся в замене.
Из 1222 водопроводов края только 3 (в городах Барнауле, Рубцовске, Камне-на-Оби) в качестве источника водоснабжения используют поверхностные воды, остальные - подземные. На всех городских водопроводах, использующих поверхностные водоисточники, имеются типовые сооружения по очистке и обеззараживанию питьевой воды.
Обеспеченность населения централизованным водоснабжением в городах составляет от 90% до 98%, в районных центрах - от 75% до 85%, в селах - от 0% до 50%.
Объем водопроводной воды, потребляемой 1 человеком в сутки, в последние 5 лет остается неизменным и составляет в городах 250-350 литров, в районных центрах - 180-200 литров, в сельских населенных пунктах - 20-100 литров.
В районы края с высокой минерализацией подземных вод предусмотрен переброс пресных подземных вод с помощью 6 групповых межрайонных и межхозяйственных водопроводов (Чарышский, Родинский, Каменский, Волчихинский, Локтевский, Рубцовский). Мощность Чарышского группового водопровода составляет 50 тыс. куб. м/сут., по магистральным водопроводам протяженностью более 1200 км подается пресная подземная вода в 82 населенных пунктах Шипуновского, Новичихинского, Поспелихинского, Егорьевского, Алейского, Мамонтовского, Романовского районов.
С 2011 года начата реконструкция Чарышского группового водопровода. В связи с ограничениями подачи электроэнергии в летнее время вода по нему поступает в недостаточном количестве и с перебоями, что иногда приводит к значительному ухудшению ее качества по микробиологическим показателям и мутности.
В 2013 году было зарегистрировано 795 аварий на водопроводах, средний срок устранения аварии составил 1-3 дня. После устранения аварий проводились дезинфекция и промывка сетей, исследовались более 2,8 тыс. проб питьевой воды.
Ряд районов Алтайского края практически не имеет вод с оптимальным солевым составом (до 1000 мг/л). К их числу относятся Мамонтовский, Рубцовский, Новичихинский, Егорьевский, Романовский, Хабарский, Благовещенский, Усть-Пристанский, Кытмановский, Завьяловский, Баевский, Панкрушихинский, Каменский и другие районы. Природный солевой состав подземных вод в этих районах характеризуется высокой минерализацией (сухой остаток 1100-1800 мг/л, хлориды 300-400 мг/л, сульфаты 400-700 мг/л, жесткость 9-15 мг/л). В связи с этим в указанных районах регистрируется повышенное количество больных мочекаменной болезнью с превышением аналогичных краевых показателей в 1,2-3 раза.
В природных подземных водах ряда территорий края на протяжении последних 20-40 лет регистрируется повышенное содержание железа - 0,7-2,0 мг/л (г. Бийск, Бийский, Советский, Зональный, Первомайский, Тальменский и другие районы). В 20% территорий края в подземных и поверхностных водах содержание фтора ниже оптимальной концентрации (0,5-1,5 мг/л) и составляет от 0 до 0,3 мг/л.
В целом в крае проведена инвентаризация источников централизованного водоснабжения, ужесточены требования Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю при проведении плановых мероприятий по контролю и при выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Отсутствие чистой воды и систем канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов.
Согласно годовой форме статистического наблюдения N 2 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации от 26.12.2008 N 326, на территории края в 2013 году больных брюшным тифом, паратифами А, В, С, а также бактерионосителей дизентерии не зарегистрировано, однако зарегистрировано 85 больных острым вирусным гепатитом А.
В 2013 году на территории края зарегистрировано 10207 больных, имеющих злокачественные образования (данные годовой статистической формы N 35 "Сведения о больных злокачественными новообразованиями", утвержденной постановлением Госкомстата России от 29.06.1999 N 49). Показатель общей распространенности заболеваний, связанных со злокачественными новообразованиями среди населения края в 2013 году достиг 2180,7 чел.
Питьевая вода является одним из факторов, оказывающих серьезное влияние на здоровье человека. Так, повышенное содержание солей общей жесткости в питьевой воде способствует развитию такого заболевания, как мочекаменная болезнь. В 2013 году общая заболеваемость населения данной болезнью составила 6,08 случая на 1000 населения.
Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и качество жизни. Продолжительность жизни россиян находится на нижней границе этого показателя среди развитых стран. Обеспечение населения чистой водой будет способствовать снижению смертности, в особенности детской, и увеличению продолжительности жизни.
Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод вызвано недостаточным финансированием отрасли.
Основными поставщиками услуг по водоснабжению и водоотведению в Алтайском крае являются:
ОАО "Алтайское управление водопроводов";
ООО "Барнаульский водоканал";
МУП "Водоканал" г. Бийска.
Капитальные затраты организаций Алтайского края, осуществляющих деятельность в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в 2013 году составили всего 7% от всех операционных расходов. В России этот показатель составляет 11%, в мире - примерно 43%. Вследствие низких капитальных инвестиций объекты и инфраструктура, связанные с водоснабжением, водоотведением и очисткой сточных вод, стремительно изнашиваются, что приводит к перерывам в поставках воды и ухудшению ее качества. При этом рост тарифов обусловлен в основном ростом операционных расходов.
Для решения существующих проблем водоснабжения частично реализуется ряд целевых федеральных и краевых программ (или отдельных блоков, разделов в других программах) в этой области:
федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011-2017 годы;
федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года";
абзац тридцать седьмой утратил силу
См. текст абзаца тридцать седьмого
Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется потребностью населения в чистой воде, задача по обеспечению данной потребности входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Алтайского края, ее решение позволяет дать возможность улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективной работы и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности.
Проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.
При использовании программно-целевого метода решения обозначенных проблем существуют следующие риски:
нормативно-правовые риски. Реализация подпрограммы 1 во многом определяется совершенствованием нормативной правовой базы, регулирующей деятельность организаций. Задержка принятия запланированных нормативных правовых актов может существенно снизить результативность настоящей подпрограммы;
макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на стоимости привлекаемых средств и привести к сокращению объема инвестиций, в том числе в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
региональные и муниципальные риски. При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод возможно появление объектов незавершенного строительства в результате задержки финансирования.
3. Основные цели и задачи подпрограммы 1
Целями подпрограммы 1 является удовлетворение потребности населения Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных задач:
создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений, осуществление государственной поддержки проектов развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в малых городах и населенных пунктах с небольшой численностью населения, внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности;
осуществление государственной поддержки проектов развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в малых городах и населенных пунктах с небольшой численностью населения;
внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.
Реализация подпрограммы 1 может быть досрочно прекращена при условии достижения целевых показателей раньше запланированного срока, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Целевые показатели подпрограммы 1 приведены в приложении 1.
4. Система мероприятий подпрограммы 1
Мероприятия подпрограммы 1 представляют собой систему мер, которые сгруппированы по сферам реализации, срокам и ответственным исполнителям, обеспечивают комплексный подход и координацию деятельности всех участников подпрограммы 1 с целью достижения намеченных результатов.
Решение задач подпрограммы 1 будет осуществляться по следующим направлениям:
мероприятия по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
мероприятия по повышению рационального использования водных ресурсов;
мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, включенные в подпрограмму 1, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.
Корректировка и уточнение перечня мероприятий подпрограммы 1, а также их стоимостная оценка должны проводиться не реже 1 раза в год.
Помимо мероприятий, содержащихся в настоящей подпрограмме, на территории Алтайского края будут также реализовываться мероприятия, указанные в программах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, принятых органами местного самоуправления Алтайского края, а также мероприятия, содержащиеся в инвестиционных программах конкретных организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в секторе водоснабжения и водоотведения.
4.1. Мероприятия по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
4.1.1. Установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала
Для повышения инвестиционной привлекательности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод частным инвесторам должны быть обеспечены гарантии возврата вложенных средств. Действующая система регулирования, основанная на применении метода экономически обоснованных затрат, требует реформирования, которое должно осуществляться путем установления долгосрочных тарифов.
В случае применения этого метода тариф формируется из следующих составляющих:
доход на инвестированный капитал, сопоставимый с доходом в других отраслях со схожими рисками;
возврат капитала;
операционные расходы, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования и индексируемые с учетом роста цен в экономике.
В отличие от действующей системы тарифного регулирования применение метода доходности инвестированного капитала позволяет создать стимул для повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности, в том числе на основе внедрения современных энергоэффективных технологий. Кроме того, использование данного метода поможет привлечь частные инвестиции путем гарантии их возврата, осуществляемого в течение долгосрочного периода, что значительно снижает рост тарифа на первоначальном этапе. Вместе с тем при переходе на применение метода доходности инвестированного капитала компания будет нести ответственность за реализацию инвестиционной программы, рост надежности и качества услуг, а также обязательства по сокращению операционных расходов и потерь.
4.1.2. Привлечение частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений
Концессионные соглашения являются наиболее эффективной формой привлечения частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, поскольку обеспечивают четкие гарантии возврата инвестированных средств.
Переход на заключение концессионных соглашений вместо договоров аренды предполагает привлечение частных инвестиций в развитие объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, находящихся в государственной и муниципальной собственности. При этом концессионер (организация коммунального комплекса) берет на себя обязательства по созданию, реконструкции, эксплуатации, содержанию в надлежащем состоянии имущества, являющегося предметом концессионного соглашения, на весь срок его действия.
Концессионное соглашение заключается в целях эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, повышения качества товаров, работ и услуг, предоставляемых потребителям, создания и реконструкции объектов за счет средств частного инвестора. Период действия концессионного соглашения определяется в интересах и концессионера, и концедента с учетом срока создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, объема инвестиций и срока их окупаемости, а также других обязательств концессионера по концессионному соглашению.
Между концессионным соглашением и договором аренды имеются и иные не менее важные отличия. Дополнительной гарантией прав потребителей коммунальных услуг является неизменность целевого назначения объекта концессионного соглашения, в то время как договор аренды допускает такое изменение путем внесения в него соответствующих условий. Аренда не предполагает обязательного участия органов управления в качестве стороны договора аренды муниципального имущества, которое относится к объектам коммунальной инфраструктуры, и представляет собой форму опосредованного участия муниципалитета в гражданских правоотношениях.
Кроме того, в отличие от концессионного соглашения аренда не обязывает арендатора осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта соглашения, что не дает возможности эффективно реализовывать публичные интересы, так как хозяйственная деятельность арендатора (при отсутствии дополнительных условий в договоре) полностью зависит от его воли и заинтересованности в извлечении прибыли.
Концессионное соглашение в отличие от договора аренды в большей степени позволяет учитывать частные интересы концессионера и публичные интересы концедента и потребителей коммунальных услуг. В связи с этим концессионное соглашение представляется более эффективной формой управления коммунальным имуществом муниципальных образований.
В рамках данных соглашений предполагается:
осуществление постепенного перехода к концессионному механизму управления коммунальным хозяйством муниципальных образований Алтайского края;
разработка конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения концессионных соглашений по управлению объектами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в муниципальных образованиях края;
проведение конкурсных отборов на право заключения концессионных соглашений по управлению объектами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в муниципальных образованиях;
заключение концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в муниципальных образованиях Алтайского края.
4.1.3. Корректировка и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод осуществляются организациями коммунального комплекса - сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной составляющей в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Организации коммунального комплекса при разработке и корректировке инвестиционных программ обязаны учитывать динамику потребления коммунальных ресурсов, поставщиками которых они являются, в результате проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
4.1.4. Совершенствование механизмов регулирования сброса сточных вод в централизованные системы коммунального водоотведения и в водные объекты через централизованные системы коммунального водоотведения
Требования, предъявляемые к качеству сточных вод, должны стимулировать сокращение производства загрязняющих веществ и развитие систем очистки сточных вод. Указанные задачи должны решаться за счет внедрения системы экономических стимулов, при этом рост платы за негативное воздействие на водные объекты в отношении сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод должен происходить поэтапно.
С целью совершенствования водоотведения и очистки сточных вод предусматриваются:
внедрение системы нормирования, основанной на нормативах допустимых воздействий на водные объекты, учитывающих региональные природные особенности водных ресурсов, цели преимущественного использования водных объектов, текущую совокупную антропогенную нагрузку, включая изъятие из русел нерудных строительных материалов;
стимулирование сокращения антропогенной нагрузки на водные объекты путем введения прогрессивной шкалы платы за негативное воздействие в отношении сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод;
разработка и внедрение механизма, позволяющего осуществлять зачет в счет платы за негативное воздействие на водные объекты средств, затраченных хозяйствующими субъектами на осуществление эффективных мер по охране окружающей среды, в том числе на инвестирование средств в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем коммунального водоотведения в соответствии с утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой и на основе технологий, обеспечивающих очистку сточных вод до установленных нормативных значений;
усиление контроля за деятельностью водопользователей, расположенных на площади водосбора, определение их ответственности за качество воды в водном объекте - источнике водоснабжения, ужесточение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах.
4.2. Мероприятия по повышению рационального использования водных ресурсов
4.2.1. Оценка и прогноз состояния поверхностных и подземных источников. Защита водных ресурсов от антропогенного воздействия
Продолжающийся рост антропогенной нагрузки на поверхностные источники водоснабжения Алтайского края, риск их техногенного загрязнения, изменение условий формирования поверхностного и грунтового стока, снижение самоочищающей способности рек, усиление процессов эрозии почв и вынос взвеси и органических веществ в нижерасположенные водоемы требуют комплексного рассмотрения вопросов оценки, прогноза и мониторинга состояния поверхностных и подземных источников водоснабжения, защиты водных ресурсов региона от загрязнения сточными водами.
В этой связи необходимо регулярное уточнение водохозяйственного баланса для бассейнов реки Оби и Обь-Иртышского междуречья. Это позволит планировать оперативно и на долгосрочную перспективу использование вод, регулирование речного стока, эффективно управлять водными ресурсами водохозяйственной системы, даст возможность определить мероприятия по удовлетворению потребности в воде всех водопотребителей и водопользователей.
В рамках реализации подпрограммы 1 будут проведены следующие мероприятия:
оценка и прогноз качественных и количественных изменений гидрологического режима поверхностных источников водоснабжения под воздействием хозяйственной деятельности на площади водосбора;
разработка предложений по улучшению экологического состояния источников питьевого водоснабжения Алтайского края;
мониторинг источников и функционирования объектов водоснабжения, расположенных на территории водосбора этих источников и воздействующих на них, выполнение водоохранных работ при хозяйственном освоении территории;
проверка на соответствие требованиям действующего законодательства имеющихся водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов - источников питьевого водоснабжения, зон санитарной охраны;
разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
оценка разведанных запасов подземных вод;
оценка предельно возможного водоотбора с использованием существующей системы артезианских скважин;
оценка объема использования артезианских вод, необходимого для технического водоснабжения.
4.2.2. Внедрение в водном секторе современных инновационных технологий
В рамках реализации подпрограммы 1 необходимо:
разработать обоснование комплексной оценки технологий, применяемых в водном секторе;
сформировать базу данных, содержащую сведения о лучших технологиях, рекомендованных для применения в системе водоснабжения и водоотведения;
определить объемы модернизации станций водоподготовки с использованием передовых технологий для обеспечения качества питьевой воды;
определить пути устойчивого развития научного и технического потенциала, стимулирования производства отечественного оборудования, технологий и материалов, необходимых для создания и обеспечения функционирования систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с современными стандартами;
определить объемы модернизации очистных сооружений с использованием лучших доступных энергоэффективных технологий с целью снижения воздействия хозяйственной деятельности на водные объекты;
разработать на основе научного подхода оптимальную стратегию восстановления трубопроводов водопроводной и канализационной (самотечной и напорной) сети. При выборе методов восстановления трубопроводов приоритет должен быть отдан методам бестраншейной реконструкции и оснащению магистралей современными средствами противоаварийной защиты;
разработать стратегию управления всеми видами потерь воды для решения задачи их минимизации;
сформировать базу данных, содержащую сведения о лучших доступных технологиях, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности в водном секторе.
4.2.3. Повышение качества очистки сточных вод с целью улучшения состояния водных объектов
Надежное водоотведение и эффективная очистка сточных вод являются важнейшими составляющими экологической безопасности водных объектов, для обеспечения бесперебойного функционирования которых необходимо выполнение следующих мероприятий:
оценка влияния сброса загрязняющих веществ в составе очищенных сточных вод на водные объекты;
создание единой информационной базы данных, содержащей сведения о результатах мониторинга водных объектов;
оценка допустимого антропогенного воздействия на водные объекты;
разработка мероприятий по повышению надежности работы канализационной сети с целью минимизации экологических рисков;
ужесточение контроля за работой локальных очистных сооружений промышленных предприятий, выполнением плана природоохранных мероприятий предприятиями-водопользователями, в том числе мероприятий по реконструкции очистных сооружений, ужесточение требований к приему производственных сточных вод в коммунальную канализацию;
определение необходимых мероприятий по модернизации сооружений для очистки сточных вод с применением современных технологий;
определение приоритетных направлений и сроков модернизации сооружений на основе технико-экономического обоснования.
4.3. Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Объекты водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках данной программы, подлежат обязательному оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
С целью повышения инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, из краевого бюджета будут предоставляться субсидии на софинансирование следующих мероприятий:
а) создание системы управления комплексом водоснабжения (модернизация энергомеханического оборудования и установка автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных об объеме потребления и качестве воды в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы насосных станций и гидравлических режимов сети, установка геоинформационных систем, гидравлических моделей, систем измерения количества и качества воды);
б) строительство или реконструкция объектов водоподготовки, действующих в том числе с применением технологии отстаивания (тонкослойные отстойники), флотации, скоростного фильтрования, мембранных технологий, сорбционных технологий, технологий кондиционирования подземных вод (методы ионного обмена, окислительные методы, электродиализ), стабилизационных технологий (реагентные методы, ингибиторы), экологически безопасных технологий обеззараживания (гипохлорит натрия, содержащие аммоний соли, ультрафиолетовое облучение);
в) строительство и реконструкция установок централизованной доочистки и кондиционирования воды;
г) установка и модернизация энергомеханического оборудования, автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных об объемах сброса и химическом составе сточных вод в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы канализационных насосных станций и очистных сооружений;
д) создание геоинформационных систем, гидравлических моделей, систем измерения количества и качества сточных вод;
е) строительство и реконструкция сооружений механической очистки воды (решетки, песколовки, механические фильтры, отстойники);
ж) строительство и реконструкция сооружений биологической очистки воды;
з) строительство и реконструкция очистных сооружений, действующих на основе реагентных технологий химического осаждения фосфора;
и) строительство и реконструкция очистных сооружений, действующих на основе экологически безопасных технологий обеззараживания (ультрафиолетовое облучение, окислительные методы);
к) строительство и реконструкция сооружений обработки осадков (обезвоживание, сбраживание, сушка, сжигание);
л) строительство и реконструкция локальных очистных сооружений;
м) строительство и реконструкция сооружений для выработки вторичных энергетических ресурсов (тепло, электроэнергия) с использованием осадков очистных сооружений сточных вод;
н) проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовка проектной документации;
о) другие мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Приоритетной будет являться реализация мероприятий в населенных пунктах с численностью до 100 тыс. человек и неблагоприятным состоянием поверхностных источников питьевого водоснабжения.
Также будет разработан и внедрен механизм, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным предприятиями на строительство и модернизацию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с использованием инновационных технологий при условии закупки российского оборудования, материалов и услуг.
Перечень мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении 2 к государственной программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Предполагаемый общий объем финансирования составляет 5854104,6 тыс. руб., из них:
за счет средств федерального бюджета* - 242447,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году - 113644,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 128803,0 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 589816,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 23618,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 53944,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 256454,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 255800,0 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов - 451171,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 12260,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 47720,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 186038,3 тыс. руб.;
в 2017 году - 205152,0 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников - 4570670,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 1160560,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 1125580,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 1188080,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 1096450,0 тыс. руб.
Капитальные вложения в общем объеме финансирования подпрограммы 1 составят 5854104,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1196438,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 1227244,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 1744216,3 тыс. руб.;
в 2017 году - 1686205,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Ассигнования из краевого бюджета будут выделяться в пределах объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, представлены в приложении 3 к государственной программе.
* По итогам конкурсных отборов при возникновении обязательств федерального бюджета (прогнозно).
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1
Ожидается, что в результате реализации подпрограммы 1 будет достигнут рост показателей обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению уровня заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием.
Переход на долгосрочное регулирование тарифов в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод приведет к сокращению операционных расходов, что позволит сдерживать рост тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод одновременно с повышением качества предоставляемых услуг.
Реализация подпрограммы 1 к концу 2017 года позволит:
увеличить долю населения, обеспеченного водой питьевого качества;
снизить показатель удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 13,1% в 2013 году до 12,8% к 2017 году;
снизить показатель удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 1,8% в 2013 году до 1,65% к 2017 году;
уменьшить долю уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 40,3% в 2013 году до 39,6% к 2017 году;
уменьшить долю уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 46,9% в 2013 году до 46,6% к 2017 году;
уменьшить число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 430 случаев в год на 1000 км сетей в 2013 году до 400 случаев в год на 1000 км сетей в 2017 году;
увеличить долю сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 98,7% в 2013 году до 99,1% к 2017 году;
увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 95,3% в 2013 году до 95,7% к 2017 году;
увеличить обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения с 68,4% в 2013 году до 68,7% к 2017 году;
увеличить обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения с 40,9% в 2013 году до 41,2% к 2017 году;
уменьшить число зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями с 2,906 тыс. чел. в 2013 году до 2,7 тыс. чел. в 2017 году;
уменьшить число зарегистрированных больных вирусными гепатитами со 156 человек в 2013 году до 120 человек к 2017 году;
уменьшить число зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения с 202,1 тыс. чел. в 2013 году до 187,3 тыс. чел. к 2017 году;
уменьшить число зарегистрированных больных со злокачественными образованиями с 9,7 тыс. чел. в 2013 году до 8,0 тыс. чел. к 2017 году;
уменьшить число зарегистрированных больных мочекаменной болезнью с 9,3 тыс. чел. в 2013 году до 9,2 тыс. чел. к 2017 году;
повысить инвестиционную активность частных инвесторов;
привлечь на 1 руб. вложенных бюджетных средств 18,7 руб. из внебюджетных источников.
Результатом реализации подпрограммы 1 станет переход на долгосрочное регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала, который обеспечит увеличение доли капитальных вложений в структуре расходов организаций, а также повышение инвестиционной активности частных инвесторов, что приведет к увеличению финансовой устойчивости организаций.
При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования мероприятий программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.
Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее - "система индикаторов"). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный год с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
Целевые показатели подпрограммы приведены 1 в приложении 1 к государственной программе.
7. Система управления реализацией подпрограммы 1
Система управления реализацией подпрограммы 1 предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач подпрограммы. Комплекс базируется на принципе взаимодействия органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и ответственности всех участников подпрограммы 1, которые в конечном счете и реализуют систему ее мероприятий.
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляются государственным заказчиком подпрограммы, а также органами местного самоуправления края в пределах установленной компетенции.
Текущее управление реализацией подпрограммы предусматривает организацию обеспечения выполнения исполнителями программных мероприятий.
До начала реализации подпрограммы 1 государственный заказчик утверждает положения об управлении реализацией настоящей подпрограммы, определяющие:
порядок формирования организационно-финансового плана реализации подпрограммы;
механизмы корректировки мероприятий подпрограммы в ходе ее реализации;
процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых показателей, результатах мониторинга реализации настоящей подпрограммы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.
Выбор исполнителей мероприятий подпрограммы 1, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Алтайского края по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий являются:
использование при выполнении программных мероприятий инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
использование при выполнении программных мероприятий российского оборудования, материалов и услуг;
другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими на момент заключения государственного контракта условиями реализации программных мероприятий.
Постановлением Администрации Алтайского края от 21 мая 2015 г. N 197 в Подпрограмму 2 настоящего приложения внесены изменения
Подпрограмма 2
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Алтайского края" на 2014-2020 годы
Паспорт
подпрограммы 2 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Алтайского края" на 2014-2020 годы
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2
Жилищно-коммунальное хозяйство Алтайского края - комплекс, в котором функционируют два взаимосвязанных рынка жилищных и коммунальных услуг.
Услуги предприятий ЖКХ жизненно необходимы населению. От качества и бесперебойности их предоставления зависит социальная стабильность на территории региона. В настоящее время в крае работает 557 организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения.
Услуги теплоснабжения на территории Алтайского края оказывают 244 предприятия, обслуживающие 2109 котельных малой и средней мощности, в которых установлено 4343 котла мощностью 10073,5 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 2985,9 км, из них нуждается в замене 931 км (31,2%). Потери тепловой энергии в 2012 году составили 3163,3 тыс. Гкал, или 22% от общего количества тепловой энергии, отпущенной всем потребителям.
Для обеспечения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры, решить проблемы повышения эффективности и надежности ее работы путем масштабной модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов, создать условия для инвестирования в данную сферу.
Учитывая необходимость выработки комплексного и системного подхода, обеспечивающего улучшение качества жизни населения Алтайского края и развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства региона, наиболее эффективно решать существующие проблемы в рамках подпрограммы 2 государственной программы.
Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие коммунальной инфраструктуры Алтайского края на основе:
определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;
направленного ресурсного обеспечения реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам развития жилищно-коммунального комплекса Алтайского края.
2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Региональная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения по обеспечению надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, обеспечению энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии, развитию систем централизованного теплоснабжения, определению системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения муниципальных районов и городских округов в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
Мероприятия подпрограммы 2 будут реализовываться по следующим направлениям:
модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения;
замена, модернизация (реконструкция), капитальный ремонт тепловых сетей;
модернизация (реконструкция), капитальный ремонт котельных.
Подпрограммой 2 предусматриваются мероприятия по модернизации (реконструкции), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, проведение которых обеспечит снижение расходов энергоресурсов и потерь тепловой энергии. Для оптимизации систем теплоснабжения будет модернизировано (реконструировано) 26 систем теплоснабжения и закрыто 14 нерентабельных котельных.
С целью повышения надежности и эффективности функционирования источников тепла будет проведена модернизация (реконструкция) 12 котельных с установкой энергоэффективного оборудования.
Замена, модернизация (реконструкция), капитальный ремонт более 80 км тепловых сетей с применением эффективных материалов и технологий тепловой изоляции приведет к снижению потерь теплоносителя в тепловых сетях.
Реализация мероприятий подпрограммы 2 будет способствовать решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Алтайского края на среднесрочную перспективу в рамках стратегии социально-экономического развития Алтайского края.
Ожидаемым конечным результатом оптимизации работы систем теплоснабжения является снижение расхода твердого топлива на 6,845 тыс. тонн условного топлива, снижение расхода электроэнергии на 990,6 тыс. кВт.
Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования позволит снизить потери тепловой энергии на 11806,3 Гкал, долю потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей - с 21,2% до 20,0%.
Целевые показатели и перечень мероприятий подпрограммы 2 приведены в приложениях 1 и 2 к государственной программе.
3. Объем финансирования подпрограммы 2
Предполагаемый общий объем финансирования (в ценах 2013 года) составляет 894961,9 тыс. руб., из них:
за счет средств краевого бюджета - 695577,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 22566,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 16152,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 27915,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 28920,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 235218,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 187722,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 177084,0 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов - 199384,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 2475,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 9906,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 7930,5 тыс. руб.;
в 2017 году - 7202,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 86114,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 44615,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 41141,5 тыс. руб.
Капитальные вложения в общем объеме финансирования программы составят 894961,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 25041,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 26058,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 35845,5 тыс. руб.;
в 2017 году - 36122,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 321332,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 232337,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 218225,5 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Реализация подпрограммы 2 осуществляется в пределах бюджетных ассигнований из краевого бюджета на очередной финансовый год.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2, представлены в приложении 3 к государственной программе.
Постановлением Администрации Алтайского края от 24 декабря 2015 г. N 520 в Подпрограмму 3 настоящего приложения внесены изменения
Подпрограмма 3
"Газификация Алтайского края на 2015-2020 годы"
Паспорт подпрограммы 3 "Газификация Алтайского края на 2015-2020 годы"
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3
Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Алтайского края является газификация.
Природный газ - это экологически чистый, недорогой универсальный источник энергии.
Перевод на природный газ котельных и частных домовладений в городах и районах края качественно изменил экономическую и социальную ситуацию территорий, обеспечил более надежное электроснабжение и теплоснабжение городов и районов края.
Алтайский край не имеет на своей территории собственных энергоресурсов: уголь, мазут и сжиженный газ доставляется в край из других регионов. Газификация снижает затраты потребителей на приобретение топлива, при этом предприятия получают возможность отказаться от складского хозяйства, механизмов по подготовке топлива и шлакоудаления, в результате чего повышается автоматизация и культура труда.
Для населения, проживающего в секторе индивидуальной жилой застройки, использование природного газа является способом повышения комфортности бытовых условий, так как современное газовое оборудование обеспечивает поддержание в автоматическом режиме необходимой температуры в доме, позволяет иметь горячее водоснабжение круглый год.
Газификация края развивается значительными темпами.
Работы по проектированию и строительству газораспределительных объектов и сооружений на них осуществляются на территории муниципальных образований края. В настоящее время природный газ подается 75 населенным пунктам Алтайского края, в том числе 4 городам (Барнаулу, Бийску, Новоалтайску, Белокурихе), 1 рабочему поселку (Тальменка), 70 сельским населенным пунктам в 11 муниципальных районах (Первомайском, Тальменском, Павловском, Косихинском, Троицком, Зональном, Советском, Алтайском, Бийском, Смоленском, Калманском, Красногорском). Общая численность населения, использующего природный газ, составляет порядка 310,0 тыс. человек.
Всего с начала газификации построено более 4,0 тыс. км газораспределительных сетей, газифицировано более 103000 квартир и индивидуальных домовладений, переведены на газ 1230 котельных.
Принятие мер по дальнейшей газификации позволит повысить востребованность Алтайского края в сфере туризма, а также привлечь в экономику края сторонних инвесторов.
Схема газоснабжения Алтайского края предусматривает газификацию в первую очередь городов Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Белокурихи и Тальменского, Первомайского, Павловского, Троицкого, Косихинского, Зонального, Калманского, Смоленского, Советского, Бийского, Алтайского, Красногорского, Ребрихинского районов.
Для успешного решения стратегических задач по наращиванию темпов газификации края требуется системный подход с применением организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации финансовых ресурсов.
2. Приоритеты региональной политики в сфере газификации, цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3
Целью подпрограммы 3 является дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края, увеличение объема потребления природного газа повышение качества жизни населения края.
Достижение дальнейшего развития газификации края возможно при условии выполнения следующих задач:
1) строительство объектов по плану-графику синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации (Алтайский край);
2) газификация краевых государственных учреждений, объектов муниципальной собственности и домовладений.
Решение задач обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:
проектирование и строительство объектов газификации для выполнения плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации (Алтайский край);
строительство объектов, работы на которых не завершены и которые имеют высокую степень технической готовности;
строительство межпоселковых газопроводов и газопроводов высокого и низкого давления;
проектирование и строительство котельных на природном газе, обеспечивающих деятельность краевых бюджетных учреждений;
перевод домовладений на использование в быту природного газа.
В результате реализации подпрограммы 3 к 2020 году предполагается:
увеличение доли населенных пунктов края, обеспеченных природным газом, до 11,5%;
увеличение протяженности трубопроводов природного газа на 864,7 км;
увеличение количества газифицированных квартир на 23007 ед.;
увеличение количества котельных, работающих на природном газе, на 223 ед.;
увеличение численности населения, обеспеченного природным газом, на 69000 человек.
Срок реализации подпрограммы 3-2015-2020 годы без деления на этапы.
Целевые показатели и перечень мероприятий подпрограммы 3 приведены в приложениях 1 и 2 к государственной программе.
3. Объем финансирования подпрограммы 3
Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств краевого и местных бюджетов, средств организаций и граждан.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах составляет 3297257,2 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 684326,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 545431,1 тыс. руб.;
в 2017 году - 522500,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 520000,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 515000,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 510000,0 тыс. руб.
средства краевого бюджета - 1784623,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году - 313000,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 264123,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 307500,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 305000,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 300000,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 295000,0 тыс. руб.;
средства муниципальных образований - 593025,2 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году - 99817,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 113208,1 тыс. руб.;
в 2017 году - 95000,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 95000,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 95000,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 95000,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства (организаций и граждан) - 919609,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году - 271509,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 168100,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 120000,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 120000,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 120000,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 120000,0 тыс. руб.
Денежные средства, выделяемые на реализацию подпрограммы 3, определены исходя из потребности введения в действие объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры городов и сел, из фактической стоимости строительства единицы мощности и с учетом капитальных вложений на строительство объектов газификации, освоенных в предшествующие годы.
Принцип софинансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников обеспечивает наибольшую результативность мероприятий подпрограммы 3.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3, представлены в приложении 3 к государственной программе.
4. Механизм реализации подпрограммы 3
Механизм реализации подпрограммы 3 базируется на принципах партнерства органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы 3.
Исполнителем подпрограммы 3 является Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края (далее - "Главное управление"), участниками - органы местного самоуправления муниципальных образований (городских округов), физические и юридические лица, осуществляющие деятельность по проектированию и строительству объектов газификации (по согласованию).
Взаимодействие Главного управления и органов местного самоуправления муниципальных образований края и городских округов осуществляется путем заключения соответствующих соглашений.
Главное управление осуществляет:
обеспечение реализации мероприятий за счет средств краевого бюджета;
мониторинг за ходом и эффективностью реализации подпрограммы 3;
подготовку информации и отчетов о выполнении подпрограммы 3;
подготовку предложений по корректировке подпрограммы 3;
совершенствование механизма реализации данной подпрограммы;
контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 3, своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий подпрограммы 3.
Исполнитель подпрограммы 3 и ее участники осуществляют согласованные действия при реализации программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, выделяемых из краевого и местных бюджетов на реализацию подпрограммы 3 "Газификация Алтайского края на 2015-2020 годы" государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы.
Постановлением Администрации Алтайского края от 24 декабря 2015 г. N 520 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 1
к государственной программе
"Обеспечение населения Алтайского
края жилищно-коммунальными
услугами" на 2014-2020 годы
Сведения
об индикаторах государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы и их значениях
21 мая, 24 декабря 2015 г.
N п/п |
Показатель (индикатор) |
Единица измерения |
2013 г. (факт) |
Годы реализации государственной программы |
||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Государственная программа "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы | ||||||||||
|
Снижение числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
ед. |
|
100 |
100 |
120 |
110 |
10 |
10 |
10 |
|
Увеличение объема газопотребления |
млн. куб. м в год |
626,2 |
650,0 |
920,0 |
930,0 |
940,0 |
960,0 |
980,0 |
1000,0 |
Подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2014-2017 годы | ||||||||||
1.1 |
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям |
% |
13,1 |
13,1 |
13,0 |
12,9 |
12,8 |
|
|
|
1.2 |
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям |
% |
1,80 |
1,80 |
1,75 |
1,70 |
1,65 |
|
|
|
1.3 |
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |
% |
40,3 |
39,9 |
39,8 |
39,7 |
39,6 |
|
|
|
1.4 |
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене |
% |
46,9 |
46,9 |
46,8 |
46,7 |
46,6 |
|
|
|
1.5 |
Число аварий в год в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
ед. |
430 |
430 |
421 |
410 |
400 |
|
|
|
1.6 |
Доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод |
% |
98,7 |
99,0 |
99,0 |
99,1 |
99,1 |
|
|
|
1.7 |
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
% |
95,3 |
95,6 |
95,6 |
95,7 |
95,7 |
|
|
|
1.8 |
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения |
% |
68,4 |
68,4 |
68,5 |
68,6 |
68,7 |
|
|
|
1.9 |
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения |
% |
40,9 |
40,9 |
41,0 |
41,1 |
41,2 |
|
|
|
1.10 |
Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциям |
тыс. чел. |
2,906 |
2,844 |
2,800 |
2,750 |
2,700 |
|
|
|
1.11 |
Зарегистрировано больных вирусными гепатитами |
тыс. чел. |
0,156 |
0,134 |
0,130 |
0,126 |
0,120 |
|
|
|
1.12 |
Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения |
тыс. чел. |
202,1 |
187,85 |
187,5 |
187,4 |
187,3 |
|
|
|
1.13 |
Зарегистрировано больных со злокачественными образованиями |
тыс. чел. |
9,7 |
10,08 |
9,0 |
8,5 |
8,0 |
|
|
|
1.14 |
Зарегистрировано больных мочекаменной болезнью |
тыс. чел. |
9,3 |
10,3 |
10,0 |
9,5 |
9,2 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2014-2020 годы | ||||||||||
2.1 |
Снижение расхода твердого топлива |
тыс. т.у.т |
0,740 |
2,251 |
0,370 |
0,4 |
0,45 |
0,810 |
1,2 |
1,401 |
2.2 |
Снижение расхода электроэнергии |
тыс. кВт |
144,0 |
300,8 |
78,3 |
85,6 |
95,7 |
113,1 |
134,8 |
141,1 |
2.3 |
Снижение потерь тепловой энергии |
Гкал |
198,5 |
97,6 |
1105,7 |
1304,5 |
1411,8 |
1833,6 |
1904,5 |
3356,7 |
2.4 |
Доля потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей |
% |
21,2 |
21,2 |
21,1 |
21 |
20,9 |
20,6 |
20,2 |
20,0 |
Подпрограмма 3 "Газификация Алтайского края" на 2015-2020 годы | ||||||||||
3.1 |
Увеличение уровня газификации природным газом |
% |
9,8 |
10,0 |
10,2 |
10,4 |
10,6 |
10,8 |
11,0 |
11,5 |
3.2 |
Численность населения, обеспеченного природным газом |
чел. |
21000 |
22000 |
10527 |
16983 |
10130 |
10640 |
9990 |
10730 |
3.3 |
Увеличение протяженности трубопроводов природного газа |
км |
329,2 |
261,3 |
217,0 |
159,5 |
125,5 |
105,5 |
138,9 |
118,3 |
3.4 |
Увеличение количества газифицированных квартир |
ед. |
9396 |
4377 |
3509 |
5661 |
3742 |
3377 |
3547 |
3171 |
3.5 |
Увеличение количества котельных, работающих на природном газе |
ед. |
101 |
67 |
46 |
36 |
40 |
34 |
31 |
36 |
Постановлением Администрации Алтайского края от 24 декабря 2015 г. N 520 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 2
к государственной программе
"Обеспечение населения Алтайского
края жилищно-коммунальными
услугами" на 2014-2020 годы
Перечень
мероприятий государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы
21 мая, 24 декабря 2015 г.
N п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Срок реализации (годы) |
Участники программы |
Сумма расходов, тыс. рублей |
Источники |
|||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
всего |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Цель - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Алтайского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Всего по программе |
2014-2020 |
|
1221480,6 |
1937628,7 |
2325492,9 |
2244827,0 |
841332,0 |
747337,0 |
728225,5 |
10046323,7 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
113644,0 |
128803,0 |
|
|
|
242447,0 |
федеральный бюджет |
||||
46184,0 |
383096,0 |
548492,0 |
592220,0 |
540218,0 |
487722,0 |
472084,0 |
3070016,0 |
краевой бюджет |
||||
14736,6 |
157443,7 |
307176,9 |
307354,0 |
181114,0 |
139615,0 |
136141,5 |
1243581,7 |
местный бюджет |
||||
1160560,0 |
1397089,0 |
1356180,0 |
1216450,0 |
120000,0 |
120000,0 |
120000,0 |
5490279,0 |
внебюджетные источники |
||||
Подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2014-2017 годы | ||||||||||||
2 |
Цели - удовлетворение потребности населения Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
2014-2017 |
|
1196438,8 |
1227244,5 |
1744216,3 |
1686205,0 |
|
|
|
5854104,6 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
0 |
0 |
113644,0 |
128803,0 |
|
|
|
242447,0 |
федеральный бюджет |
||||
23618,0 |
53944,0 |
256454,0 |
255800,0 |
|
|
|
589816,0 |
краевой бюджет |
||||
12260,8 |
47720,5 |
186038,3 |
205152,0 |
|
|
|
451171,6 |
местный бюджет |
||||
1160560,0 |
1125580,0 |
1188080,0 |
1096450,0 |
|
|
|
4570670,0 |
внебюджетные источники |
||||
3 |
Задача 1. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений, осуществление государственной поддержки проектов развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, преимущественно в малых городах и населенных пунктах с небольшой численностью населения, внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности |
2014-2017 |
|
1196438,8 |
1227244,5 |
1744216,3 |
1686205,0 |
|
|
|
5854104,6 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
113644,0 |
128803,0 |
|
|
|
242447,0 |
федеральный бюджет |
||||
23618,0 |
53944,0 |
256454,0 |
255800,0 |
|
|
|
589816,0 |
краевой бюджет |
||||
12260,8 |
47720,5 |
186038,3 |
205152,0 |
|
|
|
451171,6 |
местный бюджет |
||||
1160560,0 |
1125580,0 |
1188080,0 |
1096450,0 |
|
|
|
4570670,0 |
внебюджетные источники |
||||
4 |
Мероприятие 1.1.1. Реконструкция сетей водоотведения и сооружений в г. Алейске Алтайского края |
2014-2017 |
администрация г. Алейска* |
59800,0 |
57700,0 |
65800,0 |
65800,0 |
|
|
|
249100,0 |
внебюджетные источники |
5 |
Мероприятие 1.1.2. Реконструкция и строительство водопроводных сетей в городе Алейске Алтайского края |
2014-2017 |
администрация г. Алейска* |
|
22781,0 |
35396,0, |
35396 |
|
|
|
93573,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
17698,0 |
17698,0 |
|
|
|
35396,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
4704,0 |
8849,0 |
8849,0 |
|
|
|
22402,0 |
краевой бюджет |
||||
|
18077,0 |
8849,0 |
8849,0 |
|
|
|
35775,0 |
местный бюджет |
||||
6 |
Мероприятие 1.1.3. Модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2 в г. Барнауле |
2016-2017 |
администрация г. Барнаула* |
|
|
11400,0 |
36796,0 |
|
|
|
48196,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
5700,0 |
18398,0 |
|
|
|
24098,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
5700,0 |
18398,0 |
|
|
|
24098,0 |
местный бюджет |
||||
7 |
Мероприятие 1.1.4. Модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок, обеззараживание, отстойник) в г. Барнауле |
2014-2016 |
ООО "Барнаульский водоканал"* |
4000,0 |
6624,0 |
18854,0 |
|
|
|
|
29478,0 |
внебюджетные источники |
8 |
Мероприятие 1.1.5. Модернизация здания решеток и песколовок канализационных очистных сооружений (КОС-2) в г. Барнауле |
2016-2017 |
администрация г. Барнаула* |
|
|
39176,0 |
46176,0 |
|
|
|
85352,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
19588,0 |
23088,0 |
|
|
|
42676,0 |
краевой |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
||||
|
|
19588,0 |
23088,0 |
|
|
|
42676,0 |
местный бюджет |
||||
9 |
Мероприятие 1.1.6. Строительство внеплощадочного водовода диаметром 800 мм по Павловскому тракту в г. Барнауле |
2014-2015 |
ООО "Барнаульский водоканал"* |
104010,0 |
151025,0 |
|
|
|
|
|
255035,0 |
внебюджетные источники |
10 |
Мероприятие 1.1.7. Модернизация насосной станции второго подъема по адресу: Павловский тракт, 83д, г. Барнаул |
2015 |
ООО "Барнаульский водоканал"* |
|
38225,0 |
|
|
|
|
|
38225,0 |
внебюджетные источники |
11 |
Мероприятие 1.1.8. Строительство водозабора "Власихинский" (артезианский водозабор), г. Барнаул |
2014-2015 |
ООО "Барнаульский водоканал"* |
207000,0 |
169117,0 |
|
|
|
|
|
376117,0 |
внебюджетные источники |
12 |
Мероприятие 1.1.9. Строительство кольцевого водопровода от ул. Кулагина по просп. Ленина, ул. Пионеров, ул. Сизова, пр. Комсомольскому до ул. Цеховой, г. Барнаул |
2015-2016 |
ООО "Барнаульский водоканал"* |
|
6509,0 |
3506,0 |
|
|
|
|
10015,0 |
внебюджетные источники |
13 |
Мероприятие 1.1.10. Проектирование и строительство систем водоочистки питьевой воды на водозаборах, находящихся на территории, подведомственной Центральной сельской администрации, г. Барнаул |
2016-2017 |
администрация г. Барнаула* |
|
|
4281,0 |
11862,0 |
|
|
|
16143,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
2140,0 |
5930,0 |
|
|
|
8070,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
2141,0 |
5932 |
|
|
|
8073,0 |
местный бюджет |
||||
14 |
Мероприятие 1.1.11. Строительство водовода по ул. Заринской, от ул. Бабуркина по Павловскому тракту для инженерного обеспечения многоэтажной застройки объектов общественного назначения, инженерных сетей и сооружений в кварталах 2008, 2011 и Северо-Западного жилого района в границах улиц Попова, Просторной, Придорожной, Геодезической, Энтузиастов и Павловского тракта. 1 этап - водовод по Павловскому тракту от ул. Малахова до ул. Власихинской, г. Барнаул |
2016-2017 |
администрация г. Барнаула* |
|
|
77406,0 |
77405,0 |
|
|
|
154811,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
38703,0 |
38702,0 |
|
|
|
77405,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
38703,0 |
38703,0 |
|
|
|
77406,0 |
местный бюджет |
||||
15 |
Мероприятие 1.1.12. Капитальный ремонт объектов водоснабжения, г. Барнаул |
2016 |
администрация г. Барнаула* |
|
|
8014,0 |
|
|
|
|
8014,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
4007,0 |
|
|
|
|
4007,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
4007,0 |
|
|
|
|
4007,0 |
местный бюджет |
||||
16 |
Мероприятие 1.1.13. Строительство магистрального водопровода в Восточном микрорайоне города Белокурихи Алтайского края (2 очередь) |
2015-2016 |
администрация г. Белокурихи* |
|
5060 |
5061 |
|
|
|
|
10121,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
||||
|
2530,0 |
2530 |
|
|
|
|
5060 |
краевой бюджет |
||||
|
2530,0 |
2531 |
|
|
|
|
5061 |
местный бюджет |
||||
17 |
Мероприятие 1.1.14. Реконструкция разводящих сетей водоснабжения г. Бийска |
2015-2017 |
администрация г. Бийска* |
|
60000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
|
|
|
180000,0 |
внебюджетные источники |
18 |
Мероприятие 1.1.15. Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей 1 микрорайона, г. Заринск |
2014-2017 |
администрация г. Заринска* |
340,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
|
|
|
850,0 |
внебюджетные источники |
19 |
Мероприятие 1.1.16. Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей 2 микрорайона, г. Заринск |
2014-2017 |
администрация г. Заринска* |
360,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
|
|
|
900,0 |
внебюджетные источники |
20 |
Мероприятие 1.1.17. Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей 26 микрорайона, г. Заринск |
2014-2017 |
администрация г. Заринска* |
40,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
100,0 |
внебюджетные источники |
21 |
Мероприятие 1.1.18. Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей 3 микрорайона, г. Заринск |
2014-2017 |
администрация г. Заринска* |
420,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
|
|
|
1050,0 |
внебюджетные источники |
22 |
Мероприятие 1.1.19. Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей 3"а" микрорайона, г. Заринск |
2014-2017 |
администрация г. Заринска* |
220,0 |
410,0 |
280,0 |
280,0 |
|
|
|
1190,0 |
внебюджетные источники |
23 |
Мероприятие 1.1.20. Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей 4 микрорайона, г. Заринск |
2014-2017 |
администрация г. Заринска* |
580,0 |
290,0 |
290,0 |
230,0 |
|
|
|
1390,0 |
внебюджетные источники |
24 |
Мероприятие 1.1.21. Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей привокзальной части, г. Заринск |
2014-2017 |
администрация г. Заринска* |
660,0 |
330,0 |
410,0 |
410,0 |
|
|
|
1810,0 |
внебюджетные источники |
25 |
Мероприятие 1.1.22. Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей северного микрорайона, г. Заринск |
2014-2017 |
администрация г. Заринска* |
1500,0 |
740,0 |
740,0 |
740,0 |
|
|
|
3720,0 |
внебюджетные источники |
26 |
Мероприятие 1.1.23. Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей к магистральному водоводу КНС 2 - КОС, г. Заринск |
2014-2017 |
администрация г. Заринска* |
2160,0 |
1080,0 |
1080,0 |
1080,0 |
|
|
|
5400,0 |
внебюджетные источники |
27 |
Мероприятие 1.1.24. Капитальный ремонт магистральных водопроводных сетей северного микрорайона, г. Заринск |
2014-2017 |
администрация г. Заринска* |
14380,0 |
7190,0 |
7190,0 |
7190,0 |
|
|
|
35950,0 |
внебюджетные источники |
28 |
Мероприятие 1.1.25. Капитальный ремонт магистральных водопроводных сетей, г. Заринск |
2014-2017 |
администрация г. Заринска* |
1260,0 |
630,0 |
630,0 |
630,0 |
|
|
|
3150,0 |
внебюджетные источники |
29 |
Мероприятие 1.1.26. Реконструкция очистных сооружений канализации, г. Заринск |
2014-2015 |
администрация г. Заринска* |
26250,0 |
26250,0 |
|
|
|
|
|
52500,0 |
внебюджетные источники |
30 |
Мероприятие 1.1.27. Реконструкция центрального водоснабжения на территории г. Заринска Алтайского края |
2014-2016 |
администрация г. Заринска* |
20026,3 |
2037,7 |
10000,0 |
|
|
|
|
32064,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
||||
11032,0 |
|
5000,0 |
|
|
|
|
16032 |
краевой бюджет |
||||
8994,32 |
2037,7 |
5000,0 |
|
|
|
|
16032 |
местный бюджет |
||||
31 |
Мероприятие 1.1.28. Строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной жилой застройки в г. Заринске Алтайского края |
2015-2017 |
администрация г. Заринска* |
|
10000,0 |
68600,0 |
68701,0 |
|
|
|
147301 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
5000,0 |
34300,0 |
34350,0 |
|
|
|
73650 |
краевой бюджет |
||||
|
5000,0 |
34300,0 |
34351,0 |
|
|
|
73651 |
местный бюджет |
||||
32 |
Мероприятие 1.1.29. Станция доочистки питьевой воды в ЗАТО Сибирский Алтайского края |
2015-2017 |
администрация городского округа ЗАТО Сибирский* |
|
10000,0 |
60900,0 |
61064,0 |
|
|
|
131964 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
5000,0 |
30450,0 |
30532,0 |
|
|
|
65982,0 |
краевой бюджет |
||||
|
5000,0 |
30450,0 |
30532,0 |
|
|
|
65982,0 |
местный бюджет |
||||
33 |
Мероприятие 1.1.30. Замена водопровода по ул. Кондратюка, г. Камень-на-Оби |
2014 |
администрация г. Камень-на-Оби* |
1500,0 |
|
|
|
|
|
|
1500,0 |
внебюджетные источники |
34 |
Мероприятие 1.1.31. Замена водопровода по ул. Новоярковский тракт, г. Камень-на-Оби |
2014 |
администрация г. Камень-на-Оби* |
5000,0 |
|
|
|
|
|
|
5000,0 |
внебюджетные источники |
35 |
Мероприятие 1.1.32. Замена водопровода ст. Плотинная, г. Камень-на-Оби |
2014-2015 |
администрация г. Камень-на-Оби* |
4000,0 |
4000,0 |
|
|
|
|
|
8000,0 |
внебюджетные источники |
36 |
Мероприятие 1.1.33. Замена водопровода по ул. Омская, г. Камень-на-Оби |
2014-2015 |
администрация г. Камень-на-Оби* |
2500,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
|
5500,0 |
внебюджетные источники |
37 |
Мероприятие 1.1.34. Замена водопровода по ул. Терешкова, г. Камень-на-Оби |
2015 |
администрация г. Камень-на-Оби* |
|
8000,0 |
|
|
|
|
|
8000,0 |
внебюджетные источники |
38 |
Мероприятие 1.1.35. Замена водопровода по ул. Дзержинского, г. Камень-на-Оби |
2014 |
администрация г. Камень-на-Оби* |
2500,0 |
|
|
|
|
|
|
2500,0 |
внебюджетные источники |
39 |
Мероприятие 1.1.36. Замена водопровода по ул. Жуковского, г. Камень-на-Оби |
2016 |
администрация г. Камень-на-Оби* |
|
|
7000,0 |
|
|
|
|
7000,0 |
внебюджетные источники |
40 |
Мероприятие 1.1.37. Замена водопровода по ул. Карасев Лог, г. Камень-на-Оби |
2016 |
администрация г. Камень-на-Оби* |
|
|
2000,0 |
|
|
|
|
2000,0 |
внебюджетные источники |
41 |
Мероприятие 1.1.38. Строительство водопровода по ул. Интернационалистов, г. Камень-на-Оби |
2017 |
администрация г. Камень-на-Оби* |
|
|
|
3000,0 |
|
|
|
3000,0 |
внебюджетные источники |
42 |
Мероприятие 1.1.39. Замена напорного коллектора от НС-1 до ул. Революции, г. Камень-на-Оби |
2014 |
администрация г. Камень-на-Оби* |
8500,0 |
|
|
|
|
|
|
8500,0 |
внебюджетные источники |
43 |
Мероприятие 1.1.40. Замена напорного коллектора от ГНС-1 до КОС, г. Камень-на-Оби |
2016-2017 |
администрация г. Камень-на-Оби* |
|
|
7000,0 |
10000,0 |
|
|
|
17000,0 |
внебюджетные источники |
44 |
Мероприятие 1.1.41. Замена коллектора по ул. Северная, г. Камень-на-Оби |
2015-2016 |
администрация г. Камень-на-Оби* |
|
10000,0 |
15000,0 |
|
|
|
|
25000,0 |
внебюджетные источники |
45 |
Мероприятие 1.1.42. Строительство коллектора жилого массива ул. Интернационалистов, г. Камень-на-Оби |
2014 |
администрация г. Камень-на-Оби* |
15000,0 |
|
|
|
|
|
|
15000,0 |
внебюджетные источники |
46 |
Мероприятие 1.1.43. Строительство коллектора жилого массива ул. Гвардейская, г. Камень-на-Оби |
2014 |
администрация г. Камень-на-Оби* |
14000,0 |
|
|
|
|
|
|
14000,0 |
внебюджетные источники |
47 |
Мероприятие 1.1.44. Строительство коллекторов Южной части, г. Камень-на-Оби |
2014-2017 |
администрация г. Камень-на-Оби* |
17000,0 |
14000,0 |
14000,0 |
14000,0 |
|
|
|
59000,0 |
внебюджетные источники |
48 |
Мероприятие 1.1.45. Водоснабжение жилого района "Раздолье" в г. Новоалтайске Алтайского края |
2016-2017 |
администрация г. Новоалтайска* |
|
|
6000,0 |
16783,0 |
|
|
|
22783,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
3000,0 |
8391,0 |
|
|
|
11391,0 |
краевой |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
||||
|
|
3000,0 |
8392,0 |
|
|
|
11392,0 |
местный бюджет |
||||
49 |
Мероприятие 1.1.46. Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения для микрорайона индивидуальной жилой застройки "Северный" в г. Новоалтайске Алтайского края |
2016-2017 |
администрация г. Новоалтайска* |
|
|
6000,0 |
17084,0 |
|
|
|
23084,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
3000,0 |
8542,0 |
|
|
|
11542,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
3000,0 |
8542,0 |
|
|
|
11542,0 |
местный бюджет |
||||
50 |
Мероприятие 1.1.47. Строительство участка трассы напорного канализационного коллектора в восточной части города Новогорского жилого района в г. Новоалтайске Алтайского края |
2016 |
администрация г. Новоалтайска* |
|
|
5000,0 |
|
|
|
|
5000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
2500,0 |
|
|
|
|
2500,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
2500,0 |
|
|
|
|
2500,0 |
местный бюджет |
||||
51 |
Мероприятие 1.1.48. Устройство систем доочистки на насосной станции второго подъема N 1 в г. Новоалтайске |
2016-2017 |
администрация г. Новоалтайска* |
|
|
13750,0 |
13750,0 |
|
|
|
27500,0 |
внебюджетные источники |
52 |
Мероприятие 1.1.49. Проектирование реконструкции изношенных водопроводных сетей протяженностью 53,4 км в г. Новоалтайске |
2014-2017 |
администрация г. Новоалтайска* |
13300,0 |
13300,0 |
19600,0 |
20300,0 |
|
|
|
66500,0 |
внебюджетные источники |
53 |
Мероприятие 1.1.50. Проектирование и замена изношенных водопроводных сетей с 100% износом протяженностью 27,0 км, г. Новоалтайск |
2014-2017 |
администрация г. Новоалтайска* |
5300,0 |
5300,0 |
8300,0 |
7400,0 |
|
|
|
26300,0 |
внебюджетные источники |
54 |
Мероприятие 1.1.51. Проектирование и строительство ВЗС и водопроводных сетей протяженностью 5,3 км в районе Велижановка, г. Новоалтайск |
2014-2015 |
администрация г. Новоалтайска* |
16000,0 |
14000,0 |
|
|
|
|
|
30000,0 |
внебюджетные источники |
55 |
Мероприятие 1.1.52. Продолжение строительства водопровода в микрорайоне Северный протяженностью 9,8 км (построено 1,0 км), г. Новоалтайск |
2014-2015 |
администрация г. Новоалтайска* |
14500,0 |
13930,0 |
|
|
|
|
|
28430,0 |
внебюджетные источники |
56 |
Мероприятие 1.1.53. Продолжение строительства водопроводных сетей протяженностью 3,3 км в микрорайоне Раздолье, г. Новоалтайск |
2014-2015 |
администрация г. Новоалтайска* |
15600,0 |
10900,0 |
|
|
|
|
|
26500,0 |
внебюджетные источники |
57 |
Мероприятие 1.1.54. Проектирование и строительство ВЗС и водопроводных сетей протяженностью 5,0 км в районе Торфопредприятия и пос. Геологов, г. Новоалтайск |
2014-2015 |
администрация г. Новоалтайска* |
15400,0 |
14600,0 |
|
|
|
|
|
30000,0 |
внебюджетные источники |
58 |
Мероприятие 1.1.55. Окончание строительства водопроводных сетей в Белоярском районе протяженностью 5,5 км, г. Новоалтайск |
2014-2015 |
администрация г. Новоалтайска* |
2100,0 |
2200,0 |
|
|
|
|
|
4300,0 |
внебюджетные источники |
59 |
Мероприятие 1.1.56. Проектирование и строительство второй нитки напорного канализационного коллектора от КНС-2 до КОС протяженностью более 6 км, г. Новоалтайск |
2014-2017 |
администрация г. Новоалтайска* |
25500,0 |
25500,0 |
30500,0 |
30500,0 |
|
|
|
112000,0 |
внебюджетные источники |
60 |
Мероприятие 1.1.57. Замена изношенного насосного оборудования на 4-х КНС в г. Новоалтайске |
2014-2015 |
администрация г. Новоалтайска* |
1500,0 |
1500,0 |
|
|
|
|
|
3000,0 |
внебюджетные источники |
61 |
Мероприятие 1.1.58. Техническое перевооружение обеззараживания питьевой воды на насосно-фильтровальной станции, г. Рубцовск |
2014 |
администрация г. Рубцовска* |
8950,0 |
|
|
|
|
|
|
8950,0 |
внебюджетные источники |
62 |
Мероприятие 1.1.59. Строительство канализационного коллектора диаметром 800 мм по просп. Ленина от ул. Сельмашской до КНС-5 в г. Рубцовске |
2014-2016 |
администрация г. Рубцовска* |
45000,0 |
15800,0 |
45000,0 |
|
|
|
|
105800,0 |
внебюджетные источники |
63 |
Мероприятие 1.1.60. Строительство сооружений очистки питьевой воды, г. Славгород |
2014 |
администрация г. Славгорода* |
8000,0 |
|
|
|
|
|
|
8000,0 |
внебюджетные источники |
64 |
Мероприятие 1.1.61. Реконструкция насосных станций II и III подъема, г. Славгород |
2016-2017 |
администрация г. Славгорода* |
|
|
40000,0 |
60000,0 |
|
|
|
100000,0 |
внебюджетные источники |
65 |
Мероприятие 1.1.62. Строительство резервуаров чистой воды, г. Славгород |
2016-2017 |
администрация г. Славгорода* |
|
|
2930,0 |
2930,0 |
|
|
|
5860,0 |
внебюджетные источники |
66 |
Мероприятие 1.1.63. Реконструкция водопроводных сетей, г. Славгород |
2014-2017 |
администрация г. Славгорода* |
16000,0 |
6000,0 |
|
20000,0 |
|
|
|
42000,0 |
внебюджетные источники |
67 |
Мероприятие 1.1.64. Устройство санитарно-защитных зон на объектах водоснабжения, г. Славгород |
2014 |
администрация г. Славгорода* |
1250,0 |
|
|
|
|
|
|
1250,0 |
внебюджетные источники |
68 |
Мероприятие 1.1.65. Реконструкция канализационных коллекторов (напорные и самотечные) г. Славгород |
2014-2016 гг. |
администрация г. Славгорода* |
18000,0 |
13000,0 |
9640,0 |
|
|
|
|
40640,0 |
внебюджетные источники |
69 |
Мероприятие 1.1.66. Реконструкция уличных (внутриквартальных) сетей канализации, г. Славгород |
2014-2015 |
администрация г. Славгорода* |
3000,0 |
13500,0 |
|
|
|
|
|
16500,0 |
внебюджетные источники |
70 |
Мероприятие 1.1.67. Реконструкция канализационных насосных станций, г. Славгород |
2014 |
администрация г. Славгорода* |
4000,0 |
|
|
|
|
|
|
4000,0 |
внебюджетные источники |
71 |
Мероприятие 1.1.68. Реконструкция сооружений по очистке сточных вод, г. Славгород |
2014-2016 |
администрация г. Славгорода* |
3200,0 |
1500,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
5700,0 |
внебюджетные источники |
72 |
Мероприятие 1.1.69. Реконструкция полей фильтрации, г. Славгород |
2017 |
администрация г. Славгорода* |
|
|
|
800,0 |
|
|
|
800,0 |
внебюджетные источники |
73 |
Мероприятие 1.1.70. Капитальный ремонт скважин и установка частотных преобразователей регулировки давления воды, г. Славгород |
2016 |
администрация г. Славгорода* |
|
|
4406,0 |
|
|
|
|
4406,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
3525,0 |
|
|
|
|
3525,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
881,0 |
|
|
|
|
881,0 |
местный бюджет |
||||
74 |
Мероприятие 1.1.71. Водоснабжение в с. Ая Алтайского района Алтайского края |
2014-2017 |
администрация Алтайского района* |
5976,5 |
6000 |
15000 |
68417 |
|
|
|
95393,5 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
9000 |
41050 |
|
|
|
50050 |
федеральный бюджет |
||||
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
13683,0 |
|
|
|
22683,0 |
краевой бюджет |
||||
2976,5 |
3000,0 |
3000,0 |
13684,0 |
|
|
|
22660,5 |
местный бюджет |
||||
75 |
Мероприятие 1.1.72. Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Шебалино Бийского района |
2016 |
администрация Бийского района* |
|
|
537,0 |
|
|
|
|
537,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
430,0 |
|
|
|
|
430,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
107,0 |
|
|
|
|
107,0 |
местный бюджет |
||||
76 |
Мероприятие 1.1.73. Капитальный ремонт водозаборной скважины в р.п. Степное Озеро Благовещенского района |
2016 |
администрация Благовещенского района* |
|
|
2100,0 |
|
|
|
|
2100,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
1050,0 |
|
|
|
|
1050,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
1050,0 |
|
|
|
|
1050,0 |
местный бюджет |
||||
77 |
Мероприятие 1.1.74. Строительство 2-й очереди водопровода в с. Быстрый Исток Быстроистокского района |
2014-2015 |
администрация Быстроистокского района* |
12000,0 |
9000,0 |
|
|
|
|
|
21000,0 |
внебюджетные источники |
78 |
Мероприятие 1.1.75. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Быстрый Исток Быстроистокского района |
2015-2017 |
администрация Быстроистокского района* |
|
1500,0 |
600,0 |
1200,0 |
|
|
|
3300,0 |
внебюджетные источники |
79 |
Мероприятие 1.1.76. Строительство 2-й очереди водопровода в с. Акутиха Быстроистокского района |
2014-2015 |
администрация Быстроистокского района* |
6000,0 |
6000,0 |
|
|
|
|
|
12000,0 |
внебюджетные источники |
80 |
Мероприятие 1.1.77. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Акутиха Быстроистокского района |
2014-2017 |
администрация Быстроистокского района* |
600,0 |
|
|
300,0 |
|
|
|
900,0 |
внебюджетные источники |
81 |
Мероприятие 1.1.78. Строительство 2-й очереди водопровода в с. Новопокровка Быстроистокского района |
2014 |
администрация Быстроистокского района* |
3000,0 |
|
|
|
|
|
|
3000,0 |
внебюджетные источники |
82 |
Мероприятие 1.1.79. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Новопокровка Быстроистокского района |
2014-2016 |
администрация Быстроистокского района* |
400,0 |
10000,0 |
11000,0 |
|
|
|
|
21400,0 |
внебюджетные источники |
83 |
Мероприятие 1.1.80. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Верх-Ануйское Быстроистокского района |
2014-2017 |
администрация Быстроистокского района* |
2400,0 |
2100,0 |
2700,0 |
2700,0 |
|
|
|
9900,0 |
внебюджетные источники |
84 |
Мероприятие 1.1.81. Строительство водопровода в с. Верх-Озерное Быстроистокского района |
2014-2015 |
администрация Быстроистокского района* |
6000,0 |
9000,0 |
|
|
|
|
|
15000,0 |
внебюджетные источники |
85 |
Мероприятие 1.1.82. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Хлеборобное Быстроистокского района |
2014-2017 |
администрация Быстроистокского района* |
500,0 |
2500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
|
|
6000,0 |
внебюджетные источники |
86 |
Мероприятие 1.1.83. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Приобское Быстроистокского района |
2014-2017 |
администрация Быстроистокского района* |
500,0 |
2500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
|
|
6000,0 |
внебюджетные источники |
87 |
Мероприятие 1.1.84. Реконструкция водопроводной сети с установкой сооружений очистки питьевой воды в с. Первомайское Егорьевского района |
2014-2016 |
администрация Егорьевского района* |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
|
|
|
|
45000,0 |
внебюджетные источники |
88 |
Мероприятие 1.1.85. Установка сооружений очистки питьевой воды в с. Новоегорьевское Егорьевского района |
2014-2015 |
администрация Егорьевского района* |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
|
10000,0 |
внебюджетные источники |
89 |
Мероприятие 1.1.86. Водозабор со станцией очистки воды по адресу: 658620, Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово |
2014-2016 |
администрация Завьяловского района* |
3607 |
20805,5 |
19735,3 |
|
|
|
|
44147,8 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
12382 |
|
|
|
|
12382,0 |
федеральный бюджет |
||||
3607 |
15923 |
5830 |
|
|
|
|
25360,0 |
краевой бюджет |
||||
0 |
4882,5 |
1523,3 |
|
|
|
|
6405,8 |
местный бюджет |
||||
90 |
Мероприятие 1.1.87. Реконструкция водоснабжения в Шпагинском сельсовете Заринского района |
2014 |
администрация Заринского района* |
10000,0 |
|
|
|
|
|
|
10000,0 |
внебюджетные источники |
91 |
Мероприятие 1.1.88. Реконструкция водоснабжения в Хмелевском сельсовете Заринского района |
2015 |
администрация Заринского района* |
|
7000,0 |
|
|
|
|
|
7000,0 |
внебюджетные источники |
92 |
Мероприятие 1.1.89. Капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей в с. Барановка Змеиногорского района |
2016 |
администрация Змеиногорского района* |
|
|
2116,0 |
|
|
|
|
2116,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
1058,0 |
|
|
|
|
1058,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
1058,0 |
|
|
|
|
1058,0 |
местный бюджет |
||||
93 |
Мероприятие 1.1.90. Капитальный ремонт магистрального водовода в пос. Октябрьском Змеиногорского района |
2015 |
администрация Змеиногорского района* |
|
3646,3 |
|
|
|
|
|
3646,3 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
2917,0 |
|
|
|
|
|
2917,0 |
краевой бюджет |
||||
|
729,3 |
|
|
|
|
|
729,3 |
местный бюджет |
||||
94 |
Мероприятие 1.1.91. Строительство водозабора по ул. Советская, 16 в пос. Октябрьский Зонального района |
2016 |
администрация Зонального района* |
|
|
2206,0 |
|
|
|
|
2206,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
1765,0 |
|
|
|
|
1765,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
441,0 |
|
|
|
|
441,0 |
местный бюджет |
||||
95 |
Мероприятие 1.1.92. Строительство водопровода по ул. Кольцевая в с. Шадрино Калманского района |
2016 |
администрация Калманского района* |
|
|
3339,0 |
|
|
|
|
3339,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
2671,0 |
|
|
|
|
2671,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
668,0 |
|
|
|
|
668,0 |
местный бюджет |
||||
96 |
Мероприятие 1.1.93. Замена водопроводных сетей с. Луговое Каменского района |
2014-2017 |
администрация Каменского района* |
400,0 |
500,0 |
900,0 |
700,0 |
|
|
|
2500,0 |
внебюджетные источники |
97 |
Мероприятие 1.1.94. Замена водонапорной башни в с. Корнилово Каменского района |
2014-2017 |
администрация Каменского района* |
150,0 |
300,0 |
|
500,0 |
|
|
|
950,0 |
внебюджетные источники |
98 |
Мероприятие 1.1.95. Ремонт водопроводных сетей в пос. Тамбовский Каменского района |
2014-2017 |
администрация Каменского района* |
350,0 |
250,0 |
250,0 |
300,0 |
|
|
|
1150,0 |
внебюджетные источники |
99 |
Мероприятие 1.1.96. Капитальный ремонт скважины в с. Каип Ключевского района |
2014-2015 |
администрация Ключевского района* |
1536,0 |
384,0 |
|
|
|
|
|
1920,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
1536,0 |
|
|
|
|
|
|
1536,0 |
краевой бюджет |
||||
0 |
384,0 |
|
|
|
|
|
384,0 |
местный бюджет |
||||
100 |
Мероприятие 1.1.97. Строительство водопровода в с. Петухи Ключевского района |
2014 |
администрация Ключевского района* |
26500,0 |
|
|
|
|
|
|
26500,0 |
внебюджетные источники |
101 |
Мероприятие 1.1.98. Строительство водопровода в с. Покровка Ключевского района |
2016 |
администрация Ключевского района* |
|
|
21000,0 |
|
|
|
|
21000,0 |
внебюджетные источники |
102 |
Мероприятие 1.1.99. Строительство водопровода в с. Васильчуки Ключевского района |
2017 |
администрация Ключевского района* |
|
|
|
24500,0 |
|
|
|
24500,0 |
внебюджетные источники |
103 |
Мероприятие 1.1.100. Строительство водопровода в пос. Целинный Ключевского района |
2014-2015 |
администрация Ключевского района* |
19450,0 |
25000,0 |
|
|
|
|
|
44450,0 |
внебюджетные источники |
104 |
Мероприятие 1.1.101. Строительство водопровода в с. Истимис Ключевского района |
2014-2016 |
администрация Ключевского района* |
22000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
|
|
|
|
42000,0 |
внебюджетные источники |
105 |
Мероприятие 1.1.102. Строительство водопровода в с. Новополтава Ключевского района |
2015-2016 |
администрация Ключевского района* |
|
15000,0 |
16500,0 |
|
|
|
|
31500,0 |
внебюджетные источники |
106 |
Мероприятие 1.1.103. Строительство водопровода в с. Зеленая Поляна Ключевского района |
2017 |
администрация Ключевского района* |
|
|
|
24500,0 |
|
|
|
24500,0 |
внебюджетные источники |
107 |
Мероприятие 1.1.104. Строительство водопровода в с. Марковка Ключевского района |
2014 |
администрация Ключевского района* |
12250,0 |
|
|
|
|
|
|
12250,0 |
внебюджетные источники |
108 |
Мероприятие 1.1.105. Замена водопровода, с. Плотниково Косихинского района |
2014-2017 |
администрация Косихинского района* |
2000,0 |
2000,0 |
1800,0 |
2900,0 |
|
|
|
8700,0 |
внебюджетные источники |
109 |
Мероприятие 1.1.106. Капитальный ремонт водопровода, ул. Школьная, ул. Рабочая, ул. Молодежная, ул. Целинная, с. Каркавино Косихинского района |
2014-2017 |
администрация Косихинского района* |
1370,0 |
1350,0 |
1650,0 |
1330,0 |
|
|
|
5700,0 |
внебюджетные источники |
110 |
Мероприятие 1.1.107. Реконструкция водопроводных сетей и водонапорной башни в с. Берёзовка Красногорского района |
2014-2016 |
администрация Красногорского района* |
3000,0 |
3000,0 |
4000,0 |
|
|
|
|
10000,0 |
внебюджетные источники |
111 |
Мероприятие 1.1.108. Реконструкция водопроводных сетей и водонапорной башни в с. Долина Свободы Красногорского района |
2016-2017 |
администрация Красногорского района* |
|
|
2000,0 |
3000,0 |
|
|
|
5000,0 |
внебюджетные источники |
112 |
Мероприятие 1.1.109. Реконструкция водопроводных сетей в с. Усть-Иша Красногорского района |
2015-2017 |
администрация Красногорского района* |
|
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
|
|
|
12000,0 |
внебюджетные источники |
113 |
Мероприятие 1.1.110. Реконструкция водопроводных сетей и головных сооружений водозабора в с. Краснощеково Краснощековского района, II этап |
2016-2017 |
администрация Краснощековского района* |
|
|
36457,0 |
36457,0 |
|
|
|
72914,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
21874,0 |
21874,0 |
|
|
|
43748,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
11666,0 |
11666,0 |
|
|
|
23332,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
2917,0 |
2917,0 |
|
|
|
5834,0 |
местный бюджет |
||||
114 |
Мероприятие 1.1.111. Реконструкция водопроводных сетей в с. Верх-Камышенка Краснощековского района |
2014-2015 |
администрация Краснощековского района* |
71110,0 |
70000,0 |
|
|
|
|
|
141110,0 |
внебюджетные источники |
115 |
Мероприятие 1.1.112. Станция водоочистки питьевой воды производительностью 800 куб. м/ сут. в с. Крутиха Крутихинского района Алтайского края |
2015-2017 |
администрация Крутихинского района* |
|
3333,0 |
22430,0 |
33057,0 |
|
|
|
58820,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
13458,0 |
19834,0 |
|
|
|
33292,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
3000,0 |
7975,0 |
11901,0 |
|
|
|
22876,0 |
краевой бюджет |
||||
|
333,0 |
997,0 |
1322,0 |
|
|
|
2652,0 |
местный бюджет |
||||
116 |
Мероприятие 1.1.113. Строительство водовода и реконструкция разводящих сетей в г. Горняке Локтевского района (2 пусковой комплекс) |
2014-2015 |
администрация Локтевского района* |
54500,0 |
54500,0 |
|
|
|
|
|
109000,0 |
внебюджетные источники |
117 |
Мероприятие 1.1.114. Реконструкция существующих канализационно-очистных сооружений производительностью 5 тыс. куб. м в сутки г. Горняк Локтевского района |
2014 |
администрация Локтевского района* |
26500,0 |
|
|
|
|
|
|
26500,0 |
внебюджетные источники |
118 |
Мероприятие 1.1.115. Водозабор со станцией очистки воды производительностью 1800 м3/сут. в с. Мамонтово Мамонтовского района Алтайского края |
2015-2017 |
администрация Мамонтовского района* |
|
8560,0 |
17000,0 |
17245,0 |
|
|
|
42805,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
10200,0 |
10347,0 |
|
|
|
20547,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
6848,0 |
5440,0 |
5518,0 |
|
|
|
17806,0 |
краевой бюджет |
||||
|
1712,0 |
1360,0 |
1380,0 |
|
|
|
4452,0 |
местный бюджет |
||||
119 |
Мероприятие 1.1.116. Реконструкция системы водоснабжения в пос. Факел Социализма Поспелихинского района |
2014 |
администрация Поспелихинского района* |
20000,0 |
|
|
|
|
|
|
20000,0 |
внебюджетные источники |
120 |
Мероприятие 1.1.117. Реконструкция системы водоснабжения в пос. Вавилонский Поспелихинского района |
2014 |
администрация Поспелихинского района* |
15000,0 |
|
|
|
|
|
|
15000,0 |
внебюджетные источники |
121 |
Мероприятие 1.1.118. Реконструкция системы водоснабжения в пос. 12 лет Октября Поспелихинского района |
2014-2015 |
администрация Поспелихинского района* |
25000,0 |
1300,0 |
|
|
|
|
|
26300,0 |
внебюджетные источники |
122 |
Мероприятие 1.1.119. Приобретение водонапорной башни в с. Рожнев Лог Ребрихинского района |
2016 |
администрация Ребрихинского района* |
|
|
1150,0 |
|
|
|
|
1150,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
920,0 |
|
|
|
|
920,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
230,0 |
|
|
|
|
230,0 |
местный бюджет |
||||
123 |
Мероприятие 1.1.120. Приобретение водонапорной башни в с. Клочки Ребрихинского района |
2016 |
администрация Ребрихинского района* |
|
|
880,0 |
|
|
|
|
880,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
704,0 |
|
|
|
|
704,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
176,0 |
|
|
|
|
176,0 |
местный бюджет |
||||
124 |
Мероприятие 1.1.121. Реконструкция системы водоснабжения в с. Сидоровка Романовского района |
2014 |
администрация Романовского района* |
52500,0 |
|
|
|
|
|
|
52500,0 |
внебюджетные источники |
125 |
Мероприятие 1.1.122. Реконструкция системы водоснабжения в пос. Тамбовский Романовского района |
2015 |
администрация Романовского района* |
|
33750,0 |
|
|
|
|
|
33750,0 |
внебюджетные источники |
126 |
Мероприятие 1.1.123. Реконструкция системы водоснабжения в с. Романово Романовского района Алтайского края |
2014-2016 |
администрация Романовского района* |
2620,0 |
4367,0 |
2020,0 |
|
|
|
|
9007,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
||||
2370,0 |
1422,0 |
1616,0 |
|
|
|
|
5408,0 |
краевой бюджет |
||||
250,0 |
2945,0 |
404,0 |
|
|
|
|
3599,0 |
местный бюджет |
||||
127 |
Мероприятие 1.1.124. Реконструкция водопроводных сетей в с. Советское Советского района |
2015-2016 |
администрация Советского района* |
|
4500,0 |
18387,0 |
|
|
|
|
22887,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
11032,0 |
|
|
|
|
11032,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
3600,0 |
5884,0 |
|
|
|
|
9484,0 |
краевой бюджет |
||||
|
900,0 |
1471,0 |
|
|
|
|
2371,0 |
местный бюджет |
||||
128 |
Мероприятие 1.1.125. Строительство водопровода в с. Акатьево Солтонского района |
2014 |
администрация Солтонского района* |
12000,0 |
|
|
|
|
|
|
12000,0 |
внебюджетные источники |
129 |
Мероприятие 1.1.126. Замена водопровода в с. Караган Солтонского района |
2014 |
администрация Солтонского района* |
9000,0 |
|
|
|
|
|
|
9000,0 |
внебюджетные источники |
130 |
Мероприятие 1.1.127. Капитальный ремонт наружного водопровода в с. Верх-Суетка Суетского района |
2016 |
администрация Суетского района* |
|
|
294,0 |
|
|
|
|
294,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
265,0 |
|
|
|
|
265,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
29,0 |
|
|
|
|
29,0 |
местный бюджет |
||||
131 |
Мероприятие 1.1.128. Строительство водопроводных сетей в с. Алтайское Табунского района |
2014-2016 |
администрация Табунского района* |
500,0 |
3600,0 |
1700,0 |
|
|
|
|
5800,0 |
внебюджетные источники |
132 |
Мероприятие 1.1.129. Капитальный ремонт и замена водопровода в с. Алтайское Табунского района |
2015 |
администрация Табунского района* |
|
3600,0 |
|
|
|
|
|
3600,0 |
внебюджетные источники |
133 |
Мероприятие 1.1.130. Бурение скважины в с. Алтайское Табунского района |
2016 |
администрация Табунского района* |
|
|
800,0 |
|
|
|
|
800,0 |
внебюджетные источники |
134 |
Мероприятие 1.1.131. Реконструкция водопроводной башни в с. Алтайское Табунского района |
2016 |
администрация Табунского района* |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
900,0 |
внебюджетные источники |
135 |
Мероприятие 1.1.132. Капитальный ремонт и замена водопровода в с. Сереброполь Табунского района |
2014-2015 |
администрация Табунского района* |
2200,0 |
1600,0 |
|
|
|
|
|
3800,0 |
внебюджетные источники |
136 |
Мероприятие 1.1.133. Бурение скважины в с. Сереброполь Табунского района |
2014 |
администрация Табунского района* |
800,0 |
|
|
|
|
|
|
800,0 |
внебюджетные источники |
137 |
Мероприятие 1.1.134. Реконструкция канализационной системы в с. Табуны Табунского района |
2016-2017 |
администрация Табунского района* |
|
|
200,0 |
2400,0 |
|
|
|
2600,0 |
внебюджетные источники |
138 |
Мероприятие 1.1.135. Реконструкция водозаборных и водопроводных сооружений в с. Табуны Табунского района |
2014-2015 |
администрация Табунского района* |
2113,0 |
190,0 |
|
|
|
|
|
2303,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
2073,0 |
|
|
|
|
|
|
2073,0 |
краевой бюджет |
||||
40,0 |
190,0 |
|
|
|
|
|
230,0 |
местный бюджет |
||||
139 |
Мероприятие 1.1.136. Строительство водозабора и разводящих сетей в с. Озерки Тальменского района |
2016-2017 |
администрация Тальменского района* |
|
|
6500,0 |
7470,0 |
|
|
|
13970,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
5200,0 |
5976,0 |
|
|
|
11176,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
1300,0 |
1494,0 |
|
|
|
2794,0 |
местный бюджет |
||||
140 |
Мероприятие 1.1.137. Строительство водозабора и разводящих сетей в р.п. Тальменка Тальменского района |
2016-2017 |
администрация Тальменского района* |
|
|
30000,0 |
30000,0 |
|
|
|
60000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
18000,0 |
18000,0 |
|
|
|
36000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
9600,0 |
9600,0 |
|
|
|
19200,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
2400,0 |
2400,0 |
|
|
|
4800,0 |
местный бюджет |
||||
141 |
Мероприятие 1.1.138. Строительство центрального водопровода в с. Колонково Тогульского района |
2015 |
администрация Тогульского района* |
|
6000,0 |
|
|
|
|
|
6000,0 |
внебюджетные источники |
142 |
Мероприятие 1.1.139. Реконструкция 1,5 км водопровода в с. Антипино Тогульского района, в т.ч. строительство станции очистки воды |
2016 |
администрация Тогульского района* |
|
|
15000,0 |
|
|
|
|
15000,0 |
внебюджетные источники |
143 |
Мероприятие 1.1.140. Реконструкция водопровода, с. Тогул (заречная часть) Тогульского района |
2014 |
администрация Тогульского района* |
3000,0 |
|
|
|
|
|
|
3000,0 |
внебюджетные источники |
144 |
Мероприятие 1.1.141. Реконструкция водопровода, с. Тогул (центральная часть) Тогульского района |
2014 |
администрация Тогульского района* |
3000,0 |
|
|
|
|
|
|
3000,0 |
внебюджетные источники |
145 |
Мероприятие 1.1.142. Реконструкция водопровода, с. Старый Тогул Тогульского района |
2017 |
администрация Тогульского района* |
|
|
|
1500,0 |
|
|
|
1500,0 |
внебюджетные источники |
146 |
Мероприятие 1.1.143. Реконструкция водопровода, с. Новоиушино Тогульского района |
2014 |
администрация Тогульского района* |
2000,0 |
|
|
|
|
|
|
2000,0 |
внебюджетные источники |
147 |
Мероприятие 1.1.144. Реконструкция водопровода, с. Бураново Тогульского района |
2014 |
администрация Тогульского района* |
1500,0 |
|
|
|
|
|
|
1500,0 |
внебюджетные источники |
148 |
Мероприятие 1.1.145. Реконструкция водопровода, с. Титово Тогульского района |
2017 |
администрация Тогульского района* |
|
|
|
1500,0 |
|
|
|
1500,0 |
внебюджетные источники |
149 |
Мероприятие 1.1.146. Реконструкция водопровода, с. Топтушка Тогульского района |
2017 |
администрация Тогульского района* |
|
|
|
1500,0 |
|
|
|
1500,0 |
внебюджетные источники |
150 |
Мероприятие 1.1.147. Реконструкция водопровода, с. Шумиха Тогульского района |
2017 |
администрация Тогульского района* |
|
|
|
500,0 |
|
|
|
500,0 |
внебюджетные источники |
151 |
Мероприятие 1.1.148. Реконструкция водопровода, пос. Льнозавод Тогульского района |
2017 |
администрация Тогульского района* |
|
|
|
500,0 |
|
|
|
500,0 |
внебюджетные источники |
152 |
Мероприятие 1.1.149. Строительство подземного водозабора по ул. Тихая Поляна, 82 в с. Парфеново Топчихинского района |
2016 |
администрация Топчихинского района* |
|
|
4450,0 |
|
|
|
|
4450,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
3560,0 |
|
|
|
|
3560,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
890,0 |
|
|
|
|
890,0 |
местный бюджет |
||||
153 |
Мероприятие 1.1.150. Строительство подземного водозабора по ул. Садовой, 8а в с. Макарьевка Топчихинского района |
2016 |
администрация Топчихинского района* |
|
|
3730,0 |
|
|
|
|
3730,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
2980,0 |
|
|
|
|
2980,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
750,0 |
|
|
|
|
750,0 |
местный бюджет |
||||
154 |
Мероприятие 1.1.151. Реконструкция канализационных сетей в с. Корболиха Третьяковского района |
2014-2015 |
администрация Третьяковского района* |
3500,0 |
3500,0 |
|
|
|
|
|
7000,0 |
внебюджетные источники |
155 |
Мероприятие 1.1.152. Реконструкция системы водоснабжения в с. Боровлянка Троицкого района - 1 этап |
2016-2017 |
администрация Троицкого района* |
|
|
10000,0 |
10842,0 |
|
|
|
20842,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
8000,0 |
8674,0 |
|
|
|
16674,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
2000,0 |
2168,0 |
|
|
|
4168,0 |
местный бюджет |
||||
156 |
Мероприятие 1.1.153. Водоснабжение в с. Троицкое Троицкого района |
2016-2017 |
администрация Троицкого района* |
|
|
10000,0 |
15000,0 |
|
|
|
25000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
8000,0 |
12000,0 |
|
|
|
20000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
2000,0 |
3000,0 |
|
|
|
5000,0 |
местный бюджет |
||||
157 |
Мероприятие 1.1.154. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Алексеевка Чарышского района |
2016 |
администрация Чарышского района* |
|
|
6165,0 |
|
|
|
|
6165,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
5548,0 |
|
|
|
|
5548,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
617,0 |
|
|
|
|
617,0 |
местный бюджет |
||||
158 |
Мероприятие 1.1.155. Реконструкция аварийных участков Чарышского группового водопровода |
2015-2017 |
ОАО "Алтайское управление водопроводов"* |
|
100000,0 |
700000,0 |
700000,0 |
|
|
|
1500000,0 |
внебюджетные источники |
Подпрограмма 2 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2014-2020 годы | ||||||||||||
159 |
Цель - рациональное использование энергоресурсов и снижение потерь тепловой энергии |
2014-2020 |
|
25041,8 |
26058,1 |
35845,5 |
36122,0 |
321332,0 |
232337,0 |
218225,5 |
894961,9 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
22566,0 |
16152,0 |
27915,0 |
28920,0 |
235218,0 |
187722,0 |
177084,0 |
695577,0 |
краевой бюджет |
||||
2475,8 |
9906,1 |
7930,5 |
7202,0 |
86114,0 |
44615,0 |
41141,5 |
199384,9 |
местный бюджет |
||||
160 |
Задача 1. Оптимизация работы систем теплоснабжения |
2014-2020 |
|
10491,7 |
21358,9 |
26940,5 |
25800,0 |
304810,0 |
218815,0 |
204804,5 |
813020,6 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
9546,0 |
16152,0 |
21574,0 |
20440,0 |
221478,0 |
176682,0 |
166136,0 |
632008,0 |
краевой бюджет |
||||
945,7 |
5206,9 |
5366,5 |
5360,0 |
83332,0 |
42133,0 |
38668,5 |
181012,6 |
местный бюджет |
||||
161 |
Мероприятие 2.1.1. Реконструкция котельной N 11, расположенной в 7 микрорайоне г. Новоалтайска |
2018 |
администрация г. Новоалтайска* |
|
|
|
|
80000,0 |
|
|
80000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
40000,0 |
|
|
40000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
40000,0 |
|
|
40000,0 |
местный бюджет |
||||
162 |
Мероприятие 2.1.2. г. Славгород, капитальный ремонт котельных и тепловых сетей |
2016-2020 |
администрация г. Славгорода* |
|
|
1000,0 |
1000,0 |
6200,0 |
6200,0 |
6213,0 |
20613,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
800 |
800 |
4960,0 |
4960,0 |
4970,0 |
16490,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
200 |
200 |
1240,0 |
1240,0 |
1243,0 |
4123,0 |
местный бюджет |
||||
163 |
Мероприятие 2.1.3. г. Славгород, модернизация объектов теплоснабжения |
2016-2020 |
администрация г. Славгорода* |
|
|
1000,0 |
1000,0 |
8200,0 |
8200,0 |
8311,0 |
26711,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
800,0 |
800,0 |
6560,0 |
6560,0 |
6649,0 |
21369,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
200,0 |
200,0 |
1640,0 |
1640,0 |
1662,0 |
5342,0 |
местный бюджет |
||||
164 |
Мероприятие 2.1.4. Тепловая сеть в городе Яровое Алтайского края |
2016-2020 |
администрация г. Яровое* |
|
|
3125,0 |
7600,0 |
7600,0 |
7600,0 |
7793,0 |
33718,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
2500,0 |
6080,0 |
6080,0 |
6080,0 |
6234,0 |
26974,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
625,0 |
1520,0 |
1520,0 |
1520,0 |
1559,0 |
6744,0 |
местный бюджет |
||||
165 |
Мероприятие 2.1.5. Алейский район, пос. Заветы Ильича, реконструкция и развитие сетей теплоснабжения |
2015-2020 |
администрация Алейского района* |
|
1500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
3646,0 |
15146,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
1200,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2917,0 |
12117,0 |
краевой бюджет |
||||
|
300,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
729,0 |
3029,0 |
местный бюджет |
||||
166 |
Мероприятие 2.1.6. Алтайский район с. Алтайское, модернизация центрального коллектора и тепловых сетей, проложенных от центральной котельной |
2016-2020 |
администрация Алтайского района* |
|
|
1000,0 |
1000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
12990,0 |
40990,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
500,0 |
500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6495,0 |
20495,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
500,0 |
500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6495,0 |
20495,0 |
местный бюджет |
||||
167 |
Мероприятие 2.1.7. Змеиногорский район, с. Карамышево, реконструкция системы теплоснабжения |
2015-2020 |
администрация Змеиногорского района* |
|
1087,5 |
1200,0 |
1200,0 |
19000,0 |
19000,0 |
19274,5 |
60762,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
870,0 |
960,0 |
960,0 |
15200,0 |
15200,0 |
15419,0 |
48609,0 |
краевой бюджет |
||||
|
217,5 |
240,0 |
240,0 |
3800,0 |
3800,0 |
3855,5 |
12153,0 |
местный бюджет |
||||
168 |
Мероприятие 2.1.8. Красногорский район, с. Красногорское, капитальный ремонт теплотрассы котельной N 3 "Больница" |
2016 |
администрация Красногорского района* |
|
|
1500,0 |
|
|
|
|
1500,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
1350,0 |
|
|
|
|
1350,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
150,0 |
|
|
|
|
150,0 |
местный бюджет |
||||
169 |
Мероприятие 2.1.9. Краснощековский район, с. Краснощеково, реконструкция тепловых сетей котельной N 1, 2 этап |
2018-2019 |
администрация Краснощековского района* |
|
|
|
|
17500,0 |
17500,0 |
|
35000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
14000,0 |
14000,0 |
|
28000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
3500,0 |
3500,0 |
|
7000,0 |
местный бюджет |
||||
170 |
Мероприятие 2.1.10. Кулундинский район, с. Кулунда, капитальный ремонт котельной N 7 |
2018-2020 |
администрация Кулундинского района* |
|
|
|
|
9600,0 |
9600,0 |
9635,0 |
28835,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
7680,0 |
7680,0 |
7708,0 |
23068,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
1920,0 |
1920,0 |
1927,0 |
5767,0 |
местный бюджет |
||||
171 |
Мероприятие 2.1.11. Кулундинский район, с. Кулунда, модернизация котельной N 25 и тепловых сетей (1 этап. Реконструкция котельной) |
2018-2020 |
администрация Кулундинского района* |
|
|
|
|
11000,0 |
11000,0 |
11164,0 |
33164,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
8800,0 |
8800,0 |
8931,0 |
26531,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
2200,0 |
2200,0 |
2233,0 |
6633,0 |
местный бюджет |
||||
172 |
Мероприятие 2.1.12. Локтевский район, г. Горняк, модернизация (капитальный ремонт) котельной N 5, котельной N 8 |
2014-2019 |
администрация Локтевского района* |
2907,0 |
727,0 |
1000,0 |
1000,0 |
6950,0 |
6955,0 |
|
19539,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
2907,0 |
|
800,0 |
800,0 |
5560,0 |
5564,0 |
|
15631,0 |
краевой бюджет |
||||
0 |
727,0 |
200,0 |
200,0 |
1390,0 |
1391,0 |
|
3908,0 |
местный бюджет |
||||
173 |
Мероприятие 2.1.13. Локтевский район, г. Горняк, капитальный ремонт котельной N 7 "БАМ" |
2016-2020 |
администрация Локтевского района* |
|
|
1000,0 |
1000,0 |
5790,0 |
5790,0 |
5806,0 |
19386,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
800,0 |
800,0 |
4632,0 |
4632,0 |
4645,0 |
15509,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
200,0 |
200,0 |
1158,0 |
1158,0 |
1161,0 |
3877,0 |
местный бюджет |
||||
174 |
Мероприятие 2.1.14. Мамонтовский район, с. Мамонтово, капитальный ремонт котельной N 9 и тепловых сетей по ул. Победы, 269 |
2016-2020 |
администрация Мамонтовского района* |
|
|
1000,0 |
1000,0 |
9000,0 |
9000,0 |
10120,0 |
30120,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
800,0 |
800,0 |
7200,0 |
7200,0 |
8096,0 |
24096,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
200,0 |
200,0 |
1800,0 |
1800,0 |
2024,0 |
6024,0 |
местный бюджет |
||||
175 |
Мероприятие 2.1.15. Поспелихинский район, пос. 12 лет Октября, установка объекта малой энергетики (модульная котельная) |
2016 |
администрация Поспелихинского района* |
|
|
3400,0 |
|
|
|
|
3400,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
2720,0 |
|
|
|
|
2720,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
680,0 |
|
|
|
|
680,0 |
местный бюджет |
||||
176 |
Мероприятие 2.1.16. Поспелихинский район, с. Поспелиха, капитальный ремонт теплотрассы от пер. Мопровский до жилого дома N 24 по ул. Кондратюка |
2015 |
администрация Поспелихинского района* |
|
2430,0 |
|
|
|
|
|
2430,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
1944,0 |
|
|
|
|
|
1944,0 |
краевой бюджет |
||||
|
486,0 |
|
|
|
|
|
486,0 |
местный бюджет |
||||
177 |
Мероприятие 2.1.17. Родинский район, пос. Мирный, капитальный ремонт теплотрассы и котельной N 20 |
2015 |
администрация Родинского района* |
|
3985,0 |
|
|
|
|
|
3985,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
3188,0 |
|
|
|
|
|
3188,0 |
краевой бюджет |
||||
|
797,0 |
|
|
|
|
|
797,0 |
местный бюджет |
||||
178 |
Мероприятие 2.1.18. Романовский район, с. Романово, реконструкция котельной N 5 по ул. Советская и теплосетей |
2015-2020 |
администрация Романовского района* |
|
2500,0 |
1000,0 |
1000,0 |
11300,0 |
11300,0 |
11412,0 |
38512,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
2000,0 |
800,0 |
800,0 |
9040,0 |
9040,0 |
9130,0 |
30810,0 |
краевой бюджет |
||||
|
500,0 |
200,0 |
200,0 |
2260,0 |
2260,0 |
2282,0 |
7702,0 |
местный бюджет |
||||
179 |
Мероприятие 2.1.19. Солонешенский район, с. Солонешное, капитальный ремонт котельной N 4 и тепловых сетей |
2018 |
администрация Солонешенского района* |
|
|
|
|
6000,0 |
|
|
6000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
4800,0 |
|
|
4800,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
1200,0 |
|
|
1200,0 |
местный бюджет |
||||
180 |
Мероприятие 2.1.20. Солонешенский район, с. Солонешное, капитальный ремонт тепловых сетей и котельной N 5 |
2015 |
администрация Солонешенского района* |
|
6187,5 |
|
|
|
|
|
6187,5 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
4950 |
|
|
|
|
|
4950 |
краевой бюджет |
||||
|
1237,5 |
|
|
|
|
|
1237,5 |
местный бюджет |
||||
181 |
Мероприятие 2.1.21. Солонешенский район, с. Туманово, капитальный ремонт котельной |
2014-2015 |
администрация Солонешенского района* |
886 |
221,5 |
|
|
|
|
|
1107,5 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
886,0 |
|
|
|
|
|
|
886,0 |
краевой бюджет |
||||
0 |
221,5 |
|
|
|
|
|
221,5 |
местный бюджет |
||||
182 |
Мероприятие 2.1.22. Суетский район, с. Нижняя Суетка, капитальный ремонт котельной |
2016 |
администрация Суетского района* |
|
|
715,5 |
|
|
|
|
715,5 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
644,0 |
|
|
|
|
644,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
71,5 |
|
|
|
|
71,5 |
местный бюджет |
||||
183 |
Мероприятие 2.1.23. Суетский район, приобретение и монтаж котлов мощностью 0,8 Гкал/час в котельной ЦРБ в с. Верх-Суетка с капитальным ремонтом теплотрассы |
2014-2015 |
администрация Суетского района* |
2756,3 |
220,4 |
|
|
|
|
|
2976,7 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
2679 |
|
|
|
|
|
|
2679,0 |
краевой бюджет |
||||
77,3 |
220,4 |
|
|
|
|
|
297,7 |
местный бюджет |
||||
184 |
Мероприятие 2.1.24. Третьяковский район, с. Корболиха, реконструкция тепловых сетей |
2016-2020 |
администрация Третьяковского района* |
|
|
1000,0 |
1000,0 |
5300,0 |
5300,0 |
5400,0 |
18000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
900,0 |
900,0 |
4770,0 |
4770,0 |
4860,0 |
16200,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
100,0 |
100,0 |
530,0 |
530,0 |
540,0 |
1800,0 |
местный бюджет |
||||
185 |
Мероприятие 2.1.25. Угловский район, с. Угловское, котельная с тепловыми сетями |
2016-2020 |
администрация Угловского района* |
|
|
|
|
50000,0 |
50000,0 |
56493,0 |
156493,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
45000,0 |
45000,0 |
50844,0 |
140844,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
5000,0 |
5000,0 |
5649,0 |
15649,0 |
местный бюджет |
||||
186 |
Мероприятие 2.1.26. Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, капитальный ремонт тепловых сетей |
2015-2020 |
администрация Усть-Калманского района* |
|
2500,0 |
1000,0 |
1000,0 |
4970,0 |
4970,0 |
4974,0 |
19414,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
2000,0 |
800,0 |
800,0 |
3976,0 |
3976,0 |
3979,0 |
15531,0 |
краевой бюджет |
||||
|
500,0 |
200,0 |
200, |
994,0 |
994,0 |
995,0 |
3883,0 |
местный бюджет |
||||
187 |
Мероприятие 2.1.27. Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, реконструкция системы теплоснабжения |
2016-2020 |
администрация Шелаболихинского района* |
|
|
2500,0 |
2500,0 |
13400,0 |
13400,0 |
13421,0 |
45221,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
2000,0 |
2000,0 |
10720,0 |
10720,0 |
10737,0 |
36177,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
500,0 |
500,0 |
2680,0 |
2680,0 |
2684,0 |
9044,0 |
местный бюджет |
||||
188 |
Мероприятие 2.1.28. Шипуновский район, с. Шипуново, капитальный ремонт котельной "СХТ" и тепловых сетей |
2014-2020 |
администрация Шипуновского района* |
3942,4 |
|
3000,0 |
3000,0 |
17500,0 |
17500,0 |
18152,0 |
63094,4 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
3074,0 |
|
2400,0 |
2400,0 |
14000,0 |
14000,0 |
14522,0 |
50396,0 |
краевой бюджет |
||||
868,4 |
|
600,0 |
600,0 |
3500,0 |
3500,0 |
3630,0 |
12698,4 |
местный бюджет |
||||
189 |
Задача 2. Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования |
2014-2020 |
|
14550,1 |
4699,2 |
8905,0 |
10322,0 |
16522,0 |
13522,0 |
13421,0 |
81941,3 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
13020 |
|
6341,0 |
8480,0 |
13740,0 |
11040,0 |
10948,0 |
63569,0 |
краевой бюджет |
||||
1530,1 |
4699,2 |
2564,0 |
1842,0 |
2782,0 |
2482,0 |
2473,0 |
18372,3 |
местный бюджет |
||||
190 |
Мероприятие 2.2.1. г. Алейск, приобретение трех водогрейных котлов теплопроизводительностью 1,1 Гкал/час (1,25 МВт) на котельную N 9 |
2016 |
администрация г. Алейска* |
|
|
1523,0 |
|
|
|
|
1523,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
761,0 |
|
|
|
|
761,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
762,0 |
|
|
|
|
762,0 |
местный бюджет |
||||
191 |
Мероприятие 2.2.2. г. Алейск, приобретение двух водогрейных котлов теплопроизводительностью 2,0 Гкал/час (2,3 МВт) на котельную N 1 |
2016 |
администрация г. Алейска* |
|
|
2100,0 |
|
|
|
|
2100,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
1050,0 |
|
|
|
|
1050,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
1050,0 |
|
|
|
|
1050,0 |
местный бюджет |
||||
192 |
Мероприятие 2.2.3. г. Алейск, приобретение одного водогрейного котла теплопроизводительностью 1,0 Гкал/час (1,16 МВт) с ручной подачей угля на котельную N 1 |
2016 |
администрация г. Алейска* |
|
|
310,0 |
|
|
|
|
310,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
155,0 |
|
|
|
|
155,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
155,0 |
|
|
|
|
155,0 |
местный |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
||||
193 |
Мероприятие 2.2.4. Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, приобретение оборудования для котельной Администрации района |
2018 |
администрация Немецкого национального района* |
|
|
|
|
3000,0 |
|
|
3000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
2700,0 |
|
|
2700,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
300,0 |
|
|
300,0 |
местный бюджет |
||||
194 |
Мероприятие 2.2.5. Немецкий национальный район, с. Кусак, приобретение оборудования для центральной котельной |
2014 |
администрация Немецкого национального района* |
1667,0 |
|
|
|
|
|
|
1667,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
1500,0 |
|
|
|
|
|
|
1500,0 |
краевой бюджет |
||||
167,0 |
|
|
|
|
|
|
167,0 |
местный бюджет |
||||
195 |
Мероприятие 2.2.6. Немецкий национальный район, с. Подсосново, приобретение оборудования для поселковой котельной |
2016 |
администрация Немецкого национального района* |
|
|
1750,0 |
|
|
|
|
1750,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
1575,0 |
|
|
|
|
1575,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
175,0 |
|
|
|
|
175,0 |
местный бюджет |
||||
196 |
Мероприятие 2.2.7. Павловский район, с. Павловск, приобретение оборудования для котельной "Авторемзавод" |
2014-2015 |
администрация Павловского района* |
6406,0 |
4354,0 |
|
|
|
|
|
10760,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
5380,0 |
|
|
|
|
|
|
5380,0 |
краевой бюджет |
||||
1026,0 |
4354,0 |
|
|
|
|
|
5380,0 |
местный бюджет |
||||
197 |
Мероприятие 2.2.8. Суетский район, с. Верх-Суетка, демонтаж, приобретение котла КВм-1,1 и монтаж в центральной котельной |
2014 |
администрация Суетского района* |
1298,9 |
|
|
|
|
|
|
1298,9 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
1169,0 |
|
|
|
|
|
|
1169,0 |
краевой бюджет |
||||
129,9 |
|
|
|
|
|
|
129,9 |
местный бюджет |
||||
198 |
Мероприятие 2.2.9. Усть-Пристанский район, капитальный ремонт котельного оборудования котельных в с. Елбанка (школа) и с. Усть-Чарышская Пристань (школа, культура) |
2014-2015 |
администрация Усть-Пристанского района* |
1424,0 |
158,6 |
|
|
|
|
|
1582,6 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
1424,0 |
|
|
|
|
|
|
1424,0 |
краевой бюджет |
||||
0 |
158,6 |
|
|
|
|
|
158,6 |
местный бюджет |
||||
199 |
Мероприятие 2.2.10. Усть-Пристанский район, капитальный ремонт котельного оборудования квартальной котельной в селе Усть-Чарышская Пристань, пер. Юности, 6 |
2014-2020 |
администрация Усть-Пристанского района* |
1682,0 |
186,6 |
2222,0 |
2222,0 |
2222,0 |
2222,0 |
2121,0 |
12877,6 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
1682,0 |
|
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
1908,0 |
11590,0 |
краевой бюджет |
||||
|
186,6 |
222,0 |
222,0 |
222,0 |
222,0 |
213,0 |
1287,6 |
местный бюджет |
||||
200 |
Мероприятие 2.2.11. Целинный район, сёла Дружба, Марушка, Целинное, модернизация теплоснабжения |
2016-2020 |
администрация Целинного района* |
|
|
1000,0 |
8100,0 |
11300,0 |
11300,0 |
11300,0 |
43000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
800,0 |
6480,0 |
9040,0 |
9040,0 |
9040,0 |
34400,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
200,0 |
1620,0 |
2260,0 |
2260,0 |
2260,0 |
8600,0 |
местный |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
||||
201 |
Мероприятие 2.2.12. Чарышский район, капитальный ремонт котельного оборудования котельной "Школа" по адресу: с. Чарышское, ул. Пастухова, 13, котельной "Райпо" по адресу: с. Чарышское, ул. Партизанская, 57а |
2014 |
администрация Чарышского района* |
2072,18 |
|
|
|
|
|
|
2072,18 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
1865,0 |
|
|
|
|
|
|
1865,0 |
краевой бюджет |
||||
207,18 |
|
|
|
|
|
|
207,18 |
местный бюджет |
||||
Подпрограмма 3 "Газификация Алтайского края" на 2015-2020 годы | ||||||||||||
202 |
Цель 1. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края, увеличение объема потребления природного газа, повышение качества жизни населения края |
2015-2020 |
ОАО "Газпром" ГУСТЖКиДХАК, администрации городов и районов Алтайского края |
|
684326,1 |
545431,1 |
522500,0 |
520000,0 |
515000,0 |
510000,0 |
3297257,2 |
всего, в том числе: |
|
313000,0 |
264123,0 |
307500,0 |
305000,0 |
300000,0 |
295000,0 |
1784623,0 |
краевой бюджет |
||||
|
99817,1 |
113208,1 |
95000,0 |
95000,0 |
95000,0 |
95000,0 |
593025,2 |
местный бюджет |
||||
|
271509,0 |
168100,0 |
120000,0 |
120000,0 |
120000,0 |
120000,0 |
919609,0 |
внебюджетные источники |
||||
203 |
Задача 1. Строительство объектов по плану-графику синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации (Алтайский край) |
2015-2020 |
|
|
260840,0 |
156311,6 |
268000,0 |
230000,0 |
225000,0 |
220000,0 |
1360151,6 |
всего, в том числе: |
|
141500,0 |
120410,0 |
193000,0 |
155000,0 |
150000,0 |
145000,0 |
904910,0 |
краевой бюджет |
||||
|
25340,0 |
26901,6 |
25000,0 |
25000,0 |
25000,0 |
25000,0 |
152241,6 |
местный бюджет |
||||
|
94000,0 |
9000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
303000,0 |
внебюджетные источники |
||||
204 |
Мероприятие 1.1. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории городского округа г. Барнаула |
2016-2017 |
|
|
|
3500,0 |
23000,0 |
|
|
|
26500,0 |
всего, в том числе: |
|
|
3500,0 |
23000,0 |
|
|
|
26500,0 |
краевой бюджет |
||||
205 |
Мероприятие 1.1.1. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
2016-2017 |
|
|
|
3500,0 |
23000,0 |
|
|
|
26500,0 |
всего, в том числе: |
|
|
3500,0 |
23000,0 |
|
|
|
26500,0 |
краевой бюджет |
||||
206 |
Мероприятие 1.1.1.1. Газоснабжение жилых домов от ГРП-3 в пос. Борзовая Заимка Центрального района г. Барнаула Алтайского края |
2016-2017 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
|
3500,0 |
12000,0 |
|
|
|
15500,0 |
всего, в том числе: |
|
|
3500,0 |
12000,0 |
|
|
|
15500,0 |
краевой бюджет |
||||
207 |
Мероприятие 1.1.1.2. Газоснабжение ст. Ползуново Центрального района г. Барнаула Алтайского края |
2017 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
|
|
11000,0 |
|
|
|
11000,0 |
всего, в том числе: |
|
|
|
11000,0 |
|
|
|
11000,0 |
краевой бюджет |
||||
208 |
Мероприятие 1.2. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории городского округа г. Новоалтайска |
2015-2016 |
|
|
15163,7 |
980,0 |
|
|
|
|
16143,7 |
всего, в том числе: |
|
163,7 |
980,0 |
|
|
|
|
1143,7 |
местный бюджет |
||||
|
15000,0 |
|
|
|
|
|
15000,0 |
внебюджетные источники |
||||
209 |
Мероприятие 1.2.1. Проектно-изыскательские работы |
2015-2016 |
администрация г. Новоалтайска* |
|
163,7 |
680,0 |
|
|
|
|
843,7 |
всего, в том числе: |
|
163,7 |
680,0 |
|
|
|
|
843,7 |
местный бюджет |
||||
210 |
Мероприятие 1.2.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
2016 |
|
|
|
300,0 |
|
|
|
|
300,0 |
всего, в том числе: |
|
|
300,0 |
|
|
|
|
300,0 |
местный бюджет |
||||
211 |
Мероприятие 1.2.2.1. Газопровод высокого давления от отключающего устройства в Белоярском районе до ГРП-32 в г. Новоалтайске Алтайского края |
2015-2016 |
ОАО "Газпром"* |
|
|
|
|
|
|
|
|
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
||||
212 |
Мероприятие 1.2.2.2. Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-2 в г. Новоалтайске Алтайского края |
2016 |
администрация г. Новоалтайска* |
|
|
300,0 |
|
|
|
|
300,0 |
всего, в том числе: |
|
|
300,0 |
|
|
|
|
300,0 |
местный бюджет |
||||
213 |
Мероприятие 1.2.3. Перевод котельных на природный газ по объектам |
2015 |
организации* |
|
15000,0 |
|
|
|
|
|
15000,0 |
всего, в том числе: |
|
15000,0 |
|
|
|
|
|
15000,0 |
внебюджетные источники |
||||
214 |
Мероприятие 1.2.3.1. Строительство котельных на природном газе |
2015 |
организации* |
|
15000,0 |
|
|
|
|
|
15000,0 |
всего, в том числе: |
|
15000,0 |
|
|
|
|
|
15000,0 |
внебюджетные источники |
||||
215 |
Мероприятие 1.3. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Калманского района |
2014-2016 |
|
|
115351,3 |
11196,6 |
|
|
|
|
126547,9 |
всего, в том числе: |
|
73350,0 |
7550,0 |
|
|
|
|
80900,0 |
краевой бюджет |
||||
|
7001,3 |
3646,6 |
|
|
|
|
10647,9 |
местный бюджет |
||||
|
35000,0 |
|
|
|
|
|
35000,0 |
внебюджетные источники |
||||
216 |
Мероприятие 1.3.1. Проектно-изыскательские работы |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
7001,3 |
3646,6 |
|
|
|
|
10647,9 |
всего, в том числе: |
|
7001,3 |
3646,6 |
|
|
|
|
10647,9 |
местный бюджет |
||||
217 |
Мероприятие 1.3.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
2014-2015 |
|
|
48100,0 |
|
|
|
|
|
48100,0 |
всего, в том числе: |
|
48100,0 |
|
|
|
|
|
48100,0 |
краевой бюджет |
||||
218 |
Мероприятие 1.3.2.1. Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Александровна до с. Калманка с отводом до с. Алтай Калманского района Алтайского края |
2014-2015 |
ОАО "Газпром"* |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
219 |
Мероприятие 1.3.2.2. Распределительный газопровод в с. Калманка Калманского района Алтайского края |
2014-2015 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
48100,0 |
|
|
|
|
|
48100,0 |
всего, в том числе: |
|
48100,0 |
|
|
|
|
|
48100,0 |
краевой бюджет |
||||
220 |
Мероприятие 1.3.3. Перевод котельных на природный газ по объектам |
2015-2016 |
|
|
60250,0 |
7550,0 |
|
|
|
|
67800,0 |
всего, в том числе: |
|
25250,0 |
7550,0 |
|
|
|
|
32800,0 |
краевой бюджет |
||||
|
35000,0 |
|
|
|
|
|
35000,0 |
внебюджетные источники |
||||
221 |
Мероприятие 1.3.3.1. Модульная котельная МБОУ Калманская СОШ по ул. Ленина, д. 24 в с. Калманка Калманского района Алтайского края |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
8500,0 |
2100,0 |
|
|
|
|
10600,0 |
всего, в том числе: |
|
8500,0 |
2100,0 |
|
|
|
|
10600,0 |
краевой бюджет |
||||
222 |
Мероприятие 1.3.3.2. Модульная котельная МБОУ Алтайская СОШ по ул. Советской, д. 29 в пос. Алтай Калманского района Алтайского края |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
6520,0 |
2600,0 |
|
|
|
|
9120,0 |
всего, в том числе: |
|
6520,0 |
2600,0 |
|
|
|
|
9120,0 |
краевой бюджет |
||||
223 |
Мероприятие 1.3.3.3. Модульная котельная КГБУЗ "Калманская ЦРБ" по ул. Дзержинского, д. 42 в с. Калманка Калманского района Алтайского края |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
10230,0 |
2850,0 |
|
|
|
|
13080,0 |
всего, в том числе: |
|
10230,0 |
2850,0 |
|
|
|
|
13080,0 |
краевой бюджет |
||||
ГАРАНТ:Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником |
|
|||||||||||
223 |
Мероприятие 1.3.3.3. Строительство котельных на природном газе |
2015 |
организации* |
|
35000,0 |
|
|
|
|
|
35000,0 |
всего, в том числе: |
|
35000,0 |
|
|
|
|
|
35000,0 |
внебюджетные источники |
||||
224 |
Мероприятие 1.4. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Троицкого района |
2015-2016 |
|
|
3800,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
6800,0 |
всего, в том числе: |
|
800,0 |
|
|
|
|
|
800,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
3000,0 |
|
|
|
|
3000,0 |
местный бюджет |
||||
|
3000,0 |
|
|
|
|
|
3000,0 |
внебюджетные источники |
||||
225 |
Мероприятие 1.4.1. Проектно-изыскательские работы |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК, администрация Троицкого района |
|
800,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
3800,0 |
всего, в том числе: |
|
800,0 |
|
|
|
|
|
800,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
3000,0 |
|
|
|
|
3000,0 |
местный бюджет |
||||
226 |
Мероприятие 1.4.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
227 |
Мероприятие 1.4.2.1. Межпоселковый газопровод от ГРС с. Троицкое до ГГРП пос. Гордеевский, с. Заводское Троицкого района Алтайского края |
2016 |
ОАО "Газпром"* |
|
|
|
|
|
|
|
|
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
||||
228 |
Мероприятие 1.4.3. Перевод котельных на природный газ по объектам |
2015 |
организации* |
|
3000,0 |
|
|
|
|
|
3000,0 |
всего, в том числе: |
|
3000,0 |
|
|
|
|
|
3000,0 |
внебюджетные источники |
||||
229 |
Мероприятие 1.4.3.1. Строительство котельных на природном газе |
2015 |
организации* |
|
3000,0 |
|
|
|
|
|
3000,0 |
всего, в том числе: |
|
3000,0 |
|
|
|
|
|
3000,0 |
внебюджетные источники |
||||
230 |
Мероприятие 1.5. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Смоленского района |
2014-2016 |
|
|
93225,0 |
83975,0 |
|
|
|
|
177200,0 |
всего, в том числе: |
|
39050,0 |
67600,0 |
|
|
|
|
106650,0 |
краевой бюджет |
||||
|
13175,0 |
16375,0 |
|
|
|
|
29550,0 |
местный бюджет |
||||
|
41000,0 |
|
|
|
|
|
41000,0 |
внебюджетные источники |
||||
231 |
Мероприятие 1.5.1. Проектно-изыскательские работы |
2015 |
ГУСТЖКиДХАК, администрация Смоленского района |
|
8800,0 |
|
|
|
|
|
8800,0 |
всего, в том числе: |
|
800,0 |
|
|
|
|
|
800,0 |
краевой бюджет |
||||
|
8000,0 |
|
|
|
|
|
8000,0 |
местный бюджет |
||||
232 |
Мероприятие 1.5.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
2014-2016 |
|
|
25875,0 |
81875,0 |
|
|
|
|
107750,0 |
всего, в том числе: |
|
20700,0 |
65500,0 |
|
|
|
|
86200,0 |
краевой бюджет |
||||
|
5175,0 |
16375,0 |
|
|
|
|
21550,0 |
местный бюджет |
||||
233 |
Мероприятие 1.5.2.1. Газопровод высокого давления до котельной "Заря" в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края |
2014-2015 |
ОАО "Газпром"* |
|
|
|
|
|
|
|
|
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
||||
234 |
Мероприятие 1.5.2.2. Газопровод высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11, ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11, ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края |
2014-2016 |
ГУСТЖКиДХАК, администрация Смоленского района |
|
25875,0 |
81875,0 |
|
|
|
|
107750,0 |
всего, в том числе: |
|
20700,0 |
65500,0 |
|
|
|
|
86200,0 |
краевой бюджет |
||||
|
5175,0 |
16375,0 |
|
|
|
|
21550,0 |
местный бюджет |
||||
235 |
Мероприятие 1.5.3. Перевод котельных на природный газ по объектам |
2015-2016 |
|
|
20550,0 |
2100,0 |
|
|
|
|
22650,0 |
всего, в том числе: |
|
17550,0 |
2100,0 |
|
|
|
|
19650,0 |
краевой бюджет |
||||
|
3000,0 |
|
|
|
|
|
3000,0 |
внебюджетные источники |
||||
236 |
Мероприятие 1.5.3.1. Модульная котельная "ДЮСШ" по пер. Гражданскому, д. 39 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
10100,0 |
1200,0 |
|
|
|
|
11300,0 |
всего, в том числе: |
|
10100,0 |
1200,0 |
|
|
|
|
11300,0 |
краевой бюджет |
||||
237 |
Мероприятие 1.5.3.2. Модульная котельная детского сада "Петушок" по пер. Автомобильному, д. 3 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
7450,0 |
900,0 |
|
|
|
|
8350,0 |
всего, в том числе: |
|
7450,0 |
900,0 |
|
|
|
|
8350,0 |
краевой бюджет |
||||
238 |
Мероприятие 1.5.3.3. Строительство котельных на природном газе |
2015 |
организации* |
|
3000,0 |
|
|
|
|
|
3000,0 |
всего, в том числе: |
|
3000,0 |
|
|
|
|
|
3000,0 |
внебюджетные источники |
||||
239 |
Мероприятие 1.5.3.4. Газопровод межпоселковый от ГРС с. Смоленское до пос. Кировский, пос. Раздольный, с. Александровка, с. Точильное Смоленского района Алтайского края |
2016 |
ОАО "Газпром"* |
|
|
|
|
|
|
|
|
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
||||
240 |
Мероприятие 1.5.4. Перевод котельных на природный газ по объектам |
2015 |
организации* |
|
38000,0 |
|
|
|
|
|
38000,0 |
всего, в том числе: |
|
38000,0 |
|
|
|
|
|
38000,0 |
внебюджетные источники |
||||
241 |
Мероприятие 1.5.4.1. Строительство котельных на природном газе |
2015 |
организации* |
|
38000,0 |
|
|
|
|
|
38000,0 |
всего, в том числе: |
|
38000,0 |
|
|
|
|
|
38000,0 |
внебюджетные источники |
||||
242 |
Мероприятие 1.6. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Советского района |
2015-2017 |
|
|
33300,0 |
52660,0 |
22603,0 |
|
|
|
108563,0 |
всего, в том числе: |
|
28300,0 |
41760,0 |
22603,0 |
|
|
|
92663,0 |
краевой бюджет |
||||
|
5000,0 |
1900,0 |
|
|
|
|
6900,0 |
местный бюджет |
||||
|
|
9000,0 |
|
|
|
|
9000,0 |
внебюджетные источники |
||||
243 |
Мероприятие 1.6.1. Проектно-изыскательские работы |
2015 |
администрация Советского района* |
|
5000,0 |
1900,0 |
|
|
|
|
6900,0 |
всего, в том числе: |
|
5000,0 |
1900,0 |
|
|
|
|
6900,0 |
местный бюджет |
||||
244 |
Мероприятие 1.6.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
2016-2017 |
|
|
|
35160,0 |
22603,0 |
|
|
|
57763,0 |
всего, в том числе: |
|
|
35160,0 |
22603,0 |
|
|
|
57763,0 |
краевой бюджет |
||||
245 |
Мероприятие 1.6.2.1. Межпоселковый газопровод от ГРС с. Советское до ГГРП с. Красный Яр и с. Шульгинка Советского района Алтайского края |
2016 |
ОАО "Газпром"* |
|
|
|
|
|
|
|
|
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
||||
246 |
Мероприятие 1.6.2.2. Распределительный газопровод в с. Красный Яр Советского района Алтайского края |
2016-2017 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
|
24000,0 |
1625,0 |
|
|
|
25625,0 |
всего, в том числе: |
|
|
24000,0 |
1625,0 |
|
|
|
25625,0 |
краевой бюджет |
||||
247 |
Мероприятие 1.6.2.3. Распределительный газопровод в с. Шульгинка Советского района Алтайского края |
2016-2017 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
|
11160,0 |
20978,0 |
|
|
|
32138,0 |
всего, в том числе: |
|
|
11160,0 |
20978,0 |
|
|
|
32138,0 |
краевой бюджет |
||||
248 |
Мероприятие 1.6.3. Перевод котельных на природный газ по объектам |
2015-2016 |
|
|
28300,0 |
15600,0 |
|
|
|
|
43900,0 |
всего, в том числе: |
|
28300,0 |
6600,0 |
|
|
|
|
34900,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
9000,0 |
|
|
|
|
9000,0 |
внебюджетные источники |
||||
249 |
Мероприятие 1.6.3.1. Модульная котельная МУП "Комсервис" в с. Шульгинка Советского района Алтайского края |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
28300,0 |
6600,0 |
|
|
|
|
34900,0 |
всего, в том числе: |
|
28300,0 |
6600,0 |
|
|
|
|
34900,0 |
краевой бюджет |
||||
250 |
Мероприятие 1.6.3.2. Строительство котельных на природном газе |
2016 |
организации* |
|
|
9000,0 |
|
|
|
|
9000,0 |
всего, в том числе: |
|
|
9000,0 |
|
|
|
|
9000,0 |
внебюджетные источники |
||||
251 |
Мероприятие 1.7. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Ребрихинского района |
2016-2017 |
|
|
|
1000,0 |
23664,6 |
|
|
|
24664,6 |
всего, в том числе: |
|
|
|
23664,6 |
|
|
|
23664,6 |
краевой бюджет |
||||
|
|
1000,0 |
|
|
|
|
1000,0 |
местный бюджет |
||||
252 |
Мероприятие 1.7.1. Проектно-изыскательские работы |
2016 |
администрация Ребрихинского района* |
|
|
1000,0 |
|
|
|
|
1000,0 |
всего, в том числе: |
|
|
1000,0 |
|
|
|
|
1000,0 |
местный бюджет |
||||
253 |
Мероприятие 1.7.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
|
|
|
|
|
23664,6 |
|
|
|
23664,6 |
всего, в том числе: |
|
|
|
23664,6 |
|
|
|
23664,6 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
||||
254 |
Мероприятие 1.7.2.1. Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС до ст. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края |
2016 |
ОАО "Газпром"* |
|
|
|
|
|
|
|
|
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
||||
255 |
Мероприятие 1.7.2.2. Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Ребриха до с. Клочки Ребрихинского района Алтайского края |
2016 |
ОАО "Газпром"* |
|
|
|
|
|
|
|
|
всего, в |
|
|
|
|
|
|
|
|
том числе: |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
||||
256 |
Мероприятие 1.7.2.3. Газопровод высокого давления от ГРС до ГГРП в с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края |
2017 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
|
|
8000,0 |
|
|
|
8000,0 |
всего, в том числе: |
|
|
|
8000,0 |
|
|
|
8000,0 |
краевой бюджет |
||||
257 |
Мероприятие 1.7.2.4. Распределительный газопровод высокого давления от ГГРП до ГРП Центральной котельной N 1 с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края |
2017 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
|
|
15664,6 |
|
|
|
15664,6 |
всего, в том числе: |
|
|
|
15664,6 |
|
|
|
15664,6 |
краевой бюджет |
||||
258 |
Мероприятие 1.8. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края |
2017-2020 |
ОАО "Газпром", ГУСТЖиДХАК#, администрации городов и районов Алтайского края |
|
|
|
198732,4 |
230000,0 |
225000,0 |
220000,0 |
873732,4 |
всего, в том числе: |
|
|
|
123732,4 |
155000,0 |
150000,0 |
145000,0 |
573732,4 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
25000,0 |
25000,0 |
25000,0 |
25000,0 |
100000,0 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
200000,0 |
внебюджетные источники |
||||
259 |
Задача 2. Газификация краевых государственных учреждений, объектов муниципальной собственности и домовладений |
2015-2020 |
ГУСТЖКиДХАК, администрации городов и районов Алтайского края, организации, граждане |
|
423486,1 |
389119,5 |
254500,0 |
290000,0 |
290000,0 |
290000,0 |
1937105,6 |
всего, в |
|
|
|
|
|
|
|
|
том числе: |
||||
|
171500,0 |
143713,0 |
114500,0 |
150000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
879713,0 |
краевой бюджет |
||||
|
74477,1 |
86306,5 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
440783,6 |
местный бюджет |
||||
|
177509,0 |
159100,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
616609,0 |
внебюджетные источники |
||||
260 |
Мероприятие 2.1. Перевод краевых государственных учреждений на природный газ |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
20010,0 |
13555,0 |
|
|
|
|
33565,0 |
всего, в том числе: |
|
20010,0 |
13555,0 |
|
|
|
|
33565,0 |
краевой бюджет |
||||
261 |
Мероприятие 2.1.1. Проектно-изыскательские работы |
2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
|
5755,0 |
|
|
|
|
5755,0 |
всего, в том числе: |
|
|
5755,0 |
|
|
|
|
5755,0 |
краевой бюджет |
||||
262 |
Мероприятие 2.1.2. Строительство по объектам |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
20010,0 |
7800,0 |
|
|
|
|
27810,0 |
всего, в том числе: |
|
20010,0 |
7800,0 |
|
|
|
|
27810,0 |
краевой бюджет |
||||
263 |
Мероприятие 2.1.2.1. Котельная КГБУО "Алтайский краевой информационно-аналитический центр", ул. Партизанская, 195 г. Барнаул, Алтайского края |
2015 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
140,0 |
2450,0 |
|
|
|
|
2590,0 |
всего, в том числе: |
|
140,0 |
2450,0 |
|
|
|
|
2590,0 |
краевой бюджет |
||||
264 |
Мероприятие 2.1.2.2. Реконструкция котельной с переводом на природный газ по ул. Чкалова, 230 в г. Барнауле |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
1870,0 |
3050,0 |
|
|
|
|
4920,0 |
всего, в том числе: |
|
1870,0 |
3050,0 |
|
|
|
|
4920,0 |
краевой бюджет |
||||
265 |
Мероприятие 2.1.2.2. Модульная котельная КГБОУ НПО "Профессиональный лицей N 60" по пер. Дорожный, д. 1 в с. Первомайское Первомайского района Алтайского края |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
18000,0 |
2300,0 |
|
|
|
|
20300,0 |
всего, в том числе: |
|
18000,0 |
2300,0 |
|
|
|
|
20300,0 |
краевой бюджет |
||||
ГАРАНТ:Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником |
|
|||||||||||
273 |
Мероприятие 2.2. Строительство газораспределительных объектов |
2016-2017 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
|
1000,0 |
12300,0 |
|
|
|
13300,0 |
всего, в том числе: |
|
|
1000,0 |
12300,0 |
|
|
|
13300,0 |
краевой бюджет |
||||
274 |
Мероприятие 2.2.1. Строительство и проектирование трубопроводов природного газа и сооружений на них по объектам |
2016-2017 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
|
1000,0 |
12300,0 |
|
|
|
13300,0 |
всего, в том числе: |
|
|
1000,0 |
12300,0 |
|
|
|
13300,0 |
краевой бюджет |
||||
275 |
Мероприятие 2.2.1.1. ГГРП на развязке трассы М-52 по ул. Октябренок в г. Новоалтайске Алтайского края |
2016-2017 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
|
1000,0 |
12300,0 |
|
|
|
13300,0 |
всего, в том числе: |
|
|
1000,0 |
12300,0 |
|
|
|
13300,0 |
краевой бюджет |
||||
276 |
Мероприятие 2.3. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории городского округа г. Барнаула |
2015-2016 |
|
|
112860,0 |
151900,0 |
|
|
|
|
264760,0 |
всего, в том числе: |
|
800,0 |
14500,0 |
|
|
|
|
15300,0 |
краевой бюджет |
||||
|
35000,0 |
37800,0 |
|
|
|
|
72800,0 |
местный бюджет |
||||
|
77060,0 |
99600,0 |
|
|
|
|
176660,0 |
внебюджетные источники |
||||
277 |
Мероприятие 2.3.1. Проектно-изыскательские работы, кадастровые работы |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК, администрация г. Барнаула |
|
1800,0 |
5800,0 |
|
|
|
|
7600,0 |
всего, в том числе: |
|
800,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
5800,0 |
краевой бюджет |
||||
|
1000,0 |
800,0 |
|
|
|
|
1800,0 |
местный бюджет |
||||
278 |
Мероприятие 2.3.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
2015-2016 |
|
|
87361,3 |
103000,0 |
|
|
|
|
190361,3 |
всего, в том числе: |
|
10301,3 |
3400,0 |
|
|
|
|
13701,3 |
местный бюджет |
||||
|
77060,0 |
99600,0 |
|
|
|
|
176660,0 |
внебюджетные источники |
||||
279 |
Мероприятие 2.3.2.1. Распределительный газопровод и ГРП в квартале улиц Малахова, Покровской, проездов Мирный 1-й, 4-й Ленинского района г. Барнаула Алтайского края |
2016 |
администрация г. Барнаула* |
|
|
1700,0 |
|
|
|
|
1700,0 |
всего, в том числе: |
|
|
1700,0 |
|
|
|
|
1700,0 |
местный бюджет |
||||
280 |
Мероприятие 2.3.2.2. Газопровод высокого давления и ГРП по ул. Раздольной, 226 Индустриального района г. Барнаула Алтайского края |
2015-2016 |
администрация г. Барнаула* |
|
1000,0 |
1700,0 |
|
|
|
|
2700,0 |
всего, в том числе: |
|
1000,0 |
1700,0 |
|
|
|
|
2700,0 |
местный бюджет |
||||
281 |
Мероприятие 2.3.2.3. Газопровод высокого давления и ГРП микрорайона "ВРЗ" Октябрьского района г. Барнаула |
2015 |
администрация г. Барнаула* |
|
9301,3 |
|
|
|
|
|
9301,3 |
всего, в том числе: |
|
9301,3 |
|
|
|
|
|
9301,3 |
местный бюджет |
||||
282 |
Мероприятие 2.3.2.4. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов |
2015-2016 |
организации, граждане* |
|
77060,0 |
99600,0 |
|
|
|
|
176660,0 |
всего, в том числе: |
|
77060,0 |
99600,0 |
|
|
|
|
176660,0 |
внебюджетные источники |
||||
283 |
Мероприятие 2.3.3. Перевод котельных на природный газ по объектам |
2015-2016 |
|
|
23698,7 |
43100,0 |
|
|
|
|
66798,7 |
всего, в том числе: |
|
|
9500,0 |
|
|
|
|
9500,0 |
краевой бюджет |
||||
|
23698,7 |
33600,0 |
|
|
|
|
57298,7 |
местный бюджет |
||||
284 |
Мероприятие 2.3.3.1. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п. Научный городок. Система газоснабжения |
2015-2016 |
администрация г. Барнаула* |
|
4744,7 |
297,6 |
|
|
|
|
5042,3 |
всего, в том числе: |
|
4744,7 |
297,6 |
|
|
|
|
5042,3 |
местный бюджет |
||||
285 |
Мероприятие 2.3.3.2. Модульная котельная по ул. Чехова, 24 г. Барнаула Алтайского края |
2015-2016 |
администрация г. Барнаула* |
|
1605,4 |
500,0 |
|
|
|
|
2105,4 |
всего, в том числе: |
|
1605,4 |
500,0 |
|
|
|
|
2105,4 |
местный бюджет |
||||
286 |
Мероприятие 2.3.3.3. Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул. Промышленной, д. 3 в пос. Центрального Центрального района в г. Барнауле Алтайского края |
2016 |
ГУСТЖКиДХАК, администрация г. Барнаула |
|
|
19000,0 |
|
|
|
|
19000,0 |
всего, в том числе: |
|
|
9500,0 |
|
|
|
|
9500,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
9500,0 |
|
|
|
|
9500,0 |
местный бюджет |
||||
287 |
Мероприятие 2.3.3.4. Газовая котельная для пос. Лесной Индустриального района г. Барнаула Алтайского края |
2015 |
администрация г. Барнаула* |
|
14670,0 |
|
|
|
|
|
14670,0 |
всего, в том числе: |
|
14670,0 |
|
|
|
|
|
14670,0 |
местный бюджет |
||||
288 |
Мероприятие 2.3.3.5. Автономный источник теплоснабжения жилых домов по ул. Мамонтова, 244, 246, 307, 309 |
2015-2016 |
администрация г. Барнаула* |
|
2675,6 |
23302,4 |
|
|
|
|
25978,0 |
всего, в том числе: |
|
2678,6 |
23302,4 |
|
|
|
|
25978,0 |
местный бюджет |
||||
289 |
Мероприятие 2.4. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории городского округа г. Бийска |
2015-2017 |
|
|
12945,0 |
5150,0 |
5200,0 |
|
|
|
23295,0 |
всего, в том числе: |
|
9470,0 |
3150,0 |
5200,0 |
|
|
|
17820,0 |
краевой бюджет |
||||
|
1876,0 |
2000,0 |
|
|
|
|
3876,0 |
местный бюджет |
||||
|
1599,0 |
|
|
|
|
|
1599,0 |
внебюджетные источники |
||||
290 |
Мероприятие 2.4.1. Проектно-изыскательские работы |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК, администрация г. Бийска, организации |
|
3585,0 |
4000,0 |
|
|
|
|
7585,0 |
всего, в том числе: |
|
110,0 |
2000,0 |
|
|
|
|
2110,0 |
краевой бюджет |
||||
|
1876,0 |
2000,0 |
|
|
|
|
3876,0 |
местный бюджет |
||||
|
1599,0 |
|
|
|
|
|
1599,0 |
внебюджетные источники |
||||
291 |
Мероприятие 2.4.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
2015-2017 |
|
|
9360,0 |
1150,0 |
5200,0 |
|
|
|
15710,0 |
всего, в том числе: |
|
9360,0 |
1150,0 |
5200,0 |
|
|
|
15710,0 |
краевой бюджет |
||||
292 |
Мероприятие 2.4.2.1. Распределительный газопровод высокого давления до ГРП -13, 18, 46 в г. Бийске Алтайского края |
2017 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
|
|
5200,0 |
|
|
|
5200,0 |
всего, в том числе: |
|
|
|
5200,0 |
|
|
|
5200,0 |
краевой бюджет |
||||
293 |
Мероприятие 2.4.2.2. Подводящие газопроводы до ГРП-1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10/1, 48 от газопровода среднего давления (от ГГРП-4 до газовой котельной N 6) в г. Бийске Алтайского края |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
9360,0 |
1150,0 |
|
|
|
|
10510,0 |
всего, в том числе: |
|
9360,0 |
1150,0 |
|
|
|
|
10510,0 |
краевой бюджет |
||||
294 |
Мероприятие 2.5. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории городского округа г. Новоалтайска |
2015-2016 |
|
|
24715,0 |
15020,0 |
|
|
|
|
39735,0 |
всего, в том числе: |
|
17700,0 |
6000,0 |
|
|
|
|
23700,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
415,0 |
4020,0 |
|
|
|
|
4435,0 |
местный бюджет |
|||
|
6600,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
11600,0 |
внебюджетные источники |
||||
295 |
Мероприятие 2.5.1. Проектно-изыскательские работы |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК, администрация г. Новоалтайска |
|
2365,0 |
1250,0 |
|
|
|
|
3615,0 |
всего, в том числе: |
|
2200,0 |
|
|
|
|
|
2200,0 |
краевой бюджет |
||||
|
165,0 |
1250,0 |
|
|
|
|
1415,0 |
местный бюджет |
||||
296 |
Мероприятие 2.5.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
|
|
|
22350,0 |
13770,0 |
|
|
|
|
36120,0 |
всего, в том числе: |
|
15500,0 |
6000,0 |
|
|
|
|
21500,0 |
краевой бюджет |
||||
|
250,0 |
2770,0 |
|
|
|
|
3020,0 |
местный бюджет |
||||
|
6600,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
11600,0 |
внебюджетные источники |
||||
297 |
Мероприятие 2.5.2.1. Распределительный газопровод от ГРП-25/6 в г. Новоалтайске Алтайского края |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
15000,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
18000,0 |
всего, в том числе: |
|
15000,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
18000,0 |
краевой бюджет |
||||
298 |
Мероприятие 2.5.2.2. Газопровод высокого давления до ГРП-20/2 и низкого давления от ГРП-20/2 в г. Новоалтайске Алтайского края |
2015 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
500,0 |
|
|
|
|
|
500,0 |
всего, в том числе: |
|
500,0 |
|
|
|
|
|
500,0 |
краевой бюджет |
||||
299 |
Мероприятие 2.5.2.3. Распределительный газопровод от ГРП-56, ГРП-58 в г. Новоалтайске Алтайского края |
2015-2016 |
администрация г. Новоалтайска* |
|
250,0 |
2385,0 |
|
|
|
|
2635,0 |
всего, в том числе: |
|
250,0 |
2385,0 |
|
|
|
|
2635,0 |
местный бюджет |
||||
300 |
Мероприятие 2.5.2.4. Газовые сети в микрорайоне АТП (ул. Октябренок, Коммунистическая, пер. Подгорный) в г. Новоалтайске Алтайского края |
2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
|
3000,0 |
|
|
|
|
3000,0 |
всего, в том числе: |
|
|
3000,0 |
|
|
|
|
3000,0 |
краевой бюджет |
||||
301 |
Мероприятие 2.5.2.5. Газоснабжение жилых домов и котельной по ул. Плодопитомник в г. Новоалтайске Алтайского края |
2016 |
администрация г. Новоалтайска* |
|
|
385,0 |
|
|
|
|
385,0 |
всего, в том числе: |
|
|
385,0 |
|
|
|
|
385,0 |
местный бюджет |
||||
302 |
Мероприятие 2.5.2.6. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов |
2015-2016 |
организации, граждане* |
|
6600,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
11600,0 |
всего, в том числе: |
|
6600,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
11600,0 |
внебюджетные источники |
||||
303 |
Мероприятие 2.6. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории городского округа г. Белокурихи |
2015-2016 |
|
|
8000,0 |
10000,0 |
6500,0 |
|
|
|
24500,0 |
всего, в том числе: |
|
|
2000,0 |
6500,0 |
|
|
|
8500,0 |
краевой бюджет |
||||
|
3000,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
6000,0 |
местный бюджет |
||||
|
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
10000,0 |
внебюджетные источники |
||||
ГАРАНТ:Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником |
|
|||||||||||
305 |
Мероприятие 2.6.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
|
|
|
8000,0 |
10000,0 |
6500,0 |
|
|
|
24500,0 |
всего, в том числе: |
|
|
2000,0 |
6500,0 |
|
|
|
8500,0 |
краевой бюджет |
||||
|
3000,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
6000,0 |
местный бюджет |
||||
|
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
10000,0 |
внебюджетные источники |
||||
306 |
Мероприятие 2.6.2.1. Распределительный газопровод низкого давления от ШРП-9 по ул. Зимней в г. Белокурихе Алтайского края |
2015-2016 |
администрация г. Белокурихи* |
|
3000,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
6000,0 |
всего, в том числе: |
|
3000,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
6000,0 |
местный бюджет |
||||
307 |
Газопровод высокого давления до объектов курортного субкластера "Белокуриха-2" и туристического субкластера "Сибирское подворье" |
2016-2017 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
|
2000,0 |
6500,0 |
|
|
|
8500,0 |
всего, в том числе: |
|
|
2000,0 |
6500,0 |
|
|
|
8500,0 |
краевой бюджет |
||||
308 |
Мероприятие 2.6.2.2. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов |
2015-2017 |
организации, граждане* |
|
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
15000,0 |
всего, в том числе: |
|
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
15000,0 |
внебюджетные источники |
||||
309 |
Мероприятие 2.7. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Первомайского района |
2015-2016 |
|
|
22886,1 |
29081,5 |
|
|
|
|
51967,6 |
всего, в том числе: |
|
1010,0 |
2270,0 |
|
|
|
|
3280,0 |
краевой бюджет |
||||
|
18576,1 |
21811,5 |
|
|
|
|
40387,6 |
местный бюджет |
||||
|
3300,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
8300,0 |
внебюджетные источники |
||||
310 |
Мероприятие 2.7.1. Проектно-изыскательские работы |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК, администрация Первомайского района |
|
18976,1 |
24011,5 |
|
|
|
|
42987,6 |
всего, в том числе: |
|
400,0 |
2200,0 |
|
|
|
|
2600,0 |
краевой бюджет |
||||
|
18576,1 |
21811,5 |
|
|
|
|
40387,6 |
местный бюджет |
||||
311 |
Мероприятие 2.7.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
|
|
|
3910,0 |
5070,0 |
|
|
|
|
8980,0 |
всего, в том числе: |
|
610,0 |
70,0 |
|
|
|
|
680,0 |
краевой бюджет |
||||
|
3300,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
8300,0 |
внебюджетные источники |
||||
312 |
Мероприятие 2.7.2.1. Газопровод высокого давления от ГРС-Новоалтайская до ГГРП пос. Новогорский Первомайского района Алтайского края |
2015 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
300,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
всего, в том числе: |
|
300,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
краевой бюджет |
||||
313 |
Мероприятие 2.1.2.2. Распределительный газопровод по ул. Коммунаров в с. Фирсово Первомайского района Алтайского края |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
310,0 |
70,0 |
|
|
|
|
380,0 |
всего, в том числе: |
|
310,0 |
70,0 |
|
|
|
|
380,0 |
краевой бюджет |
||||
314 |
Мероприятие 2.7.2.3. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов |
2015-2016 |
организации, граждане* |
|
3300,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
8300,0 |
всего, в том числе: |
|
3300,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
8300,0 |
внебюджетные источники |
||||
315 |
Мероприятие 2.8. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Павловского района |
2015-2016 |
|
|
49650,0 |
51540,0 |
|
|
|
|
101190,0 |
всего, в том числе: |
|
46450,0 |
47540,0 |
|
|
|
|
93990,0 |
краевой бюджет |
||||
|
1100,0 |
1500,0 |
|
|
|
|
2600,0 |
местный бюджет |
||||
|
2100,0 |
2500,0 |
|
|
|
|
4600,0 |
внебюджетные источники |
||||
316 |
Мероприятие 2.8.1. Проектно-изыскательские работы |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК, администрация Павловского района |
|
3100,0 |
5390,0 |
|
|
|
|
8490,0 |
всего, в том числе: |
|
2000,0 |
3890,0 |
|
|
|
|
5890,0 |
краевой бюджет |
||||
|
1100,0 |
1500,0 |
|
|
|
|
2600,0 |
местный бюджет |
||||
317 |
Мероприятие 2.8.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
|
|
|
46550,0 |
46150,0 |
|
|
|
|
92700,0 |
всего, в том числе: |
|
44450,0 |
43650,0 |
|
|
|
|
88100,0 |
краевой бюджет |
||||
|
2100,0 |
2500,0 |
|
|
|
|
4600,0 |
внебюджетные источники |
||||
318 |
Мероприятие 2.8.2.1. Распределительный газопровод в с. Черемное Павловского района Алтайского края |
2015 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
43500,0 |
|
|
|
|
|
43500,0 |
всего, в том числе: |
|
43500,0 |
|
|
|
|
|
43500,0 |
краевой бюджет |
||||
319 |
Мероприятие 2.8.2.2. Распределительный газопровод по ул. Строителей в с. Шахи Павловского района Алтайского края |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
950,0 |
150,0 |
|
|
|
|
1100,0 |
всего, в том числе: |
|
950,0 |
150,0 |
|
|
|
|
1100,0 |
краевой бюджет |
||||
320 |
Мероприятие 2.8.2.3. Распределительный газопровод высокого давления до ГРП-13, ГРП-15 и низкого давления от ГРП-13, ГРП-15 в с. Павловск Павловского района Алтайского края |
2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
|
28500,0 |
|
|
|
|
28500,0 |
всего, в том числе: |
|
|
28500,0 |
|
|
|
|
28500,0 |
краевой бюджет |
||||
321 |
Мероприятие 2.8.2.4. Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Ленина и ул. Октябрьской в с. Черемное Павловского района Алтайского края |
2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
|
15000,0 |
|
|
|
|
15000,0 |
всего, в том числе: |
|
|
15000,0 |
|
|
|
|
15000,0 |
краевой бюджет |
||||
322 |
Мероприятие 2.8.2.5. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов |
2015-2017 |
организации, граждане* |
|
2100,0 |
2500,0 |
|
|
|
|
4600,0 |
всего, в том числе: |
|
2100,0 |
2500,0 |
|
|
|
|
4600,0 |
внебюджетные источники |
||||
323 |
Мероприятие 2.9. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Тальменского района |
2015-2016 |
|
|
12200,0 |
5030,0 |
|
|
|
|
17230,0 |
всего, в том числе: |
|
1700,0 |
30,0 |
|
|
|
|
1730,0 |
краевой бюджет |
||||
|
10500,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
15500,0 |
внебюджетные источники |
||||
324 |
Мероприятие 2.9.1. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
|
|
|
12200,0 |
5030,0 |
|
|
|
|
17230,0 |
всего, в |
|
|
|
|
|
|
|
|
том числе: |
||||
|
1700,0 |
30,0 |
|
|
|
|
1730,0 |
краевой бюджет |
||||
|
10500,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
15500,0 |
внебюджетные источники |
||||
325 |
Мероприятие 2.9.1.1. Газопровод высокого давления до ГРП-4 и среднего давления от ГРП-4 в р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
1700,0 |
30,0 |
|
|
|
|
1730,0 |
всего, в том числе: |
|
1700,0 |
30,0 |
|
|
|
|
1730,0 |
краевой бюджет |
||||
326 |
Мероприятие 2.9.1.2. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов |
2015-2016 |
организации, граждане* |
|
10500,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
15500,0 |
всего, в том числе: |
|
10500,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
15500,0 |
внебюджетные источники |
||||
327 |
Мероприятие 2.10. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Косихинского района |
2015-2016 |
|
|
10300,0 |
11745,0 |
|
|
|
|
22045,0 |
всего, в том числе: |
|
4140,0 |
7150,0 |
|
|
|
|
11290,0 |
краевой бюджет |
||||
|
2660,0 |
1095,0 |
|
|
|
|
3755,0 |
местный бюджет |
||||
|
3500,0 |
3500,0 |
|
|
|
|
7000,0 |
внебюджетные источники |
||||
328 |
Мероприятие 2.10.1. Проектно-изыскательские работы |
2015-2016 |
администрация Косихинского района* |
|
2200,0 |
300,0 |
|
|
|
|
2500,0 |
всего, в том числе: |
|
2200,0 |
300,0 |
|
|
|
|
2500,0 |
местный бюджет |
||||
329 |
Мероприятие 2.10.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
2015-2016 |
|
|
3500,0 |
3500,0 |
|
|
|
|
7000,0 |
всего, в том числе: |
|
3500,0 |
3500,0 |
|
|
|
|
7000,0 |
внебюджетные источники |
||||
330 |
Мероприятие 2.10.2.1. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов |
2015-2017 |
организации, граждане* |
|
3500,0 |
3500,0 |
|
|
|
|
7000,0 |
всего, в том числе: |
|
3500,0 |
3500,0 |
|
|
|
|
7000,0 |
внебюджетные источники |
||||
331 |
Мероприятие 2.10.3. Перевод котельных на природный газ по объектам |
2015-2016 |
|
|
4600,0 |
7945,0 |
|
|
|
|
12545,0 |
всего, в том числе: |
|
4140,0 |
7150,0 |
|
|
|
|
11290,0 |
краевой бюджет |
||||
|
460,0 |
795,0 |
|
|
|
|
1255,0 |
местный бюджет |
||||
332 |
Мероприятие 2.10.3.1. Модульная котельная школы в с. Глушинка по ул. Школьная, 4а Косихинского района Алтайского края |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК, администрация Косихинского района |
|
4600,0 |
7945,0 |
|
|
|
|
12545,0 |
всего, в том числе: |
|
4140,0 |
7150,0 |
|
|
|
|
11290,0 |
краевой бюджет |
||||
|
460,0 |
795,0 |
|
|
|
|
1255,0 |
местный бюджет |
||||
333 |
Мероприятие 2.11. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Троицкого района |
2015-2016 |
|
|
15200,0 |
11000,0 |
|
|
|
|
26200,0 |
всего, в том числе: |
|
2800,0 |
|
|
|
|
|
2800,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
3000,0 |
|
|
|
|
3000,0 |
местный бюджет |
||||
|
12400,0 |
8000,0 |
|
|
|
|
20400,0 |
внебюджетные источники |
||||
334 |
Мероприятие 2.11.1. Проектно-изыскательские работы |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК, администрация Троицкого района |
|
2800,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
5800,0 |
всего, в том числе: |
|
2800,0 |
|
|
|
|
|
2800,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
3000,0 |
|
|
|
|
3000,0 |
местный бюджет |
||||
335 |
Мероприятие 2.11.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
2015-2016 |
|
|
12400,0 |
8000,0 |
|
|
|
|
20400,0 |
всего, в том числе: |
|
12400,0 |
8000,0 |
|
|
|
|
20400,0 |
внебюджетные источники |
||||
336 |
Мероприятие 2.11.2.1. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов |
2015-2016 |
организации, граждане* |
|
12400,0 |
8000,0 |
|
|
|
|
20400,0 |
всего, в том числе: |
|
12400,0 |
8000,0 |
|
|
|
|
20400,0 |
внебюджетные источники |
||||
337 |
Мероприятие 2.12. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Зонального района |
2015-2017 |
|
|
11500,0 |
29400,0 |
|
|
|
|
40900,0 |
всего, в том числе: |
|
7200,0 |
21520,0 |
|
|
|
|
28720,0 |
краевой бюджет |
||||
|
1800,0 |
5380,0 |
|
|
|
|
7180,0 |
местный бюджет |
||||
|
2500,0 |
2500,0 |
|
|
|
|
5000,0 |
внебюджетные источники |
||||
338 |
Мероприятие 2.12.1. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
2015-2016 |
|
|
2500,0 |
2500,0 |
|
|
|
|
5000,0 |
всего, в том числе: |
|
2500,0 |
2500,0 |
|
|
|
|
5000,0 |
внебюджетные источники |
||||
339 |
Мероприятие 2.12.1.1. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов |
2015-2017 |
организации, граждане* |
|
2500,0 |
2500,0 |
|
|
|
|
5000,0 |
всего, в том числе: |
|
2500,0 |
2500,0 |
|
|
|
|
5000,0 |
внебюджетные источники |
||||
340 |
Мероприятие 2.12.2. Перевод котельных на природный газ по объектам |
2015-2016 |
|
|
9000,0 |
26900,0 |
|
|
|
|
35900,0 |
всего, в том числе: |
|
7200,0 |
21520,0 |
|
|
|
|
28720,0 |
краевой бюджет |
||||
|
1800,0 |
5380,0 |
|
|
|
|
7180,0 |
местный бюджет |
||||
341 |
Мероприятие 2.12.2.1. Модульная котельная в с. Соколово Зонального района Алтайского края |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК, администрация Зонального района |
|
9000,0 |
26900,0 |
|
|
|
|
35900,0 |
всего, в том числе: |
|
7200,0 |
21520,0 |
|
|
|
|
28720,0 |
краевой бюджет |
||||
|
1800,0 |
5380,0 |
|
|
|
|
7180,0 |
местный бюджет |
||||
342 |
Мероприятие 2.13. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Калманского района |
2015-2016 |
|
|
16050,0 |
5700,0 |
|
|
|
|
21750,0 |
всего, в том числе: |
|
|
700,0 |
|
|
|
|
700,0 |
местный бюджет |
||||
|
16050,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
21050,0 |
внебюджетные источники |
||||
343 |
Мероприятие 2.13.1. Проектно-изыскательские работы |
2016 |
администрация Калманского района* |
|
|
700,0 |
|
|
|
|
700,0 |
всего, в том числе: |
|
|
700,0 |
|
|
|
|
700,0 |
местный бюджет |
||||
344 |
Мероприятие 2.13.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
|
|
|
16050,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
21050,0 |
всего, в том числе: |
|
16050,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
21050,0 |
внебюджетные источники |
||||
345 |
Мероприятие 2.13.2.1. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов |
2015-2016 |
организации, граждане* |
|
16050,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
21050,0 |
всего, в том числе: |
|
16050,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
21050,0 |
внебюджетные источники |
||||
346 |
Мероприятие 2.14. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Бийского района |
2015-2016 |
|
|
45300,0 |
19600,0 |
|
|
|
|
64900,0 |
всего, в том числе: |
|
33250,0 |
11600,0 |
|
|
|
|
44850,0 |
краевой бюджет |
||||
|
7050,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
10050,0 |
местный бюджет |
||||
|
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
10000,0 |
внебюджетные источники |
||||
347 |
Мероприятие 2.14.1. Проектно-изыскательские работы |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК, администрация Бийского района |
|
3200,0 |
6600,0 |
|
|
|
|
9800,0 |
всего, в том числе: |
|
200,0 |
3600,0 |
|
|
|
|
3800,0 |
краевой бюджет |
||||
|
3000,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
6000,0 |
местный бюджет |
||||
348 |
Мероприятие 2.14.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
2015-2016 |
|
|
21850,0 |
13000,0 |
|
|
|
|
34850,0 |
всего, в том числе: |
|
16850,0 |
8000,0 |
|
|
|
|
24850,0 |
краевой бюджет |
||||
|
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
10000,0 |
внебюджетные источники |
||||
349 |
Мероприятие 2.14.2.1. Газопровод высокого давления от ГРС-2 г. Бийска до ГРП-1, 2, 3 в пос. Заря Бийского района Алтайского края |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
7300,0 |
6600,0 |
|
|
|
|
13900,0 |
всего, в том числе: |
|
7300,0 |
6600,0 |
|
|
|
|
13900,0 |
краевой бюджет |
||||
350 |
Мероприятие 2.14.2.2. Газопровод высокого давления до ГРП в с. Верх-Катунское и пос. Чуйский Бийского района Алтайского края |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
6650,0 |
1100,0 |
|
|
|
|
7750,0 |
всего, в том числе: |
|
6650,0 |
1100,0 |
|
|
|
|
7750,0 |
краевой бюджет |
||||
351 |
Мероприятие 2.14.2.3.Газопровод высокого давления до ГРП, центральной котельной в с. Сростки Бийского района Алтайского края |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
2900,0 |
300,0 |
|
|
|
|
3200,0 |
всего, в том числе: |
|
2900,0 |
300,0 |
|
|
|
|
3200,0 |
краевой бюджет |
||||
352 |
Мероприятие 2.14.2.4. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов |
2015-2016 |
организации, граждане* |
|
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
10000,0 |
всего, в том числе: |
|
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
10000,0 |
внебюджетные источники |
||||
353 |
Мероприятие 2.14.3. Перевод котельных на природный газ по объектам |
|
|
|
20250,0 |
|
|
|
|
|
20250,0 |
всего, в том числе: |
|
16200,0 |
|
|
|
|
|
16200,0 |
краевой бюджет |
||||
|
4050,0 |
|
|
|
|
|
4050,0 |
местный бюджет |
||||
354 |
Мероприятие 2.14.3.1. Автономный источник теплоснабжения объектов соцкультбыта в с. Верх-Катунское Бийского района Алтайского края |
2015 |
ГУСТЖКиДХАК, администрация Бийского района |
|
20250,0 |
|
|
|
|
|
20250,0 |
всего, в том числе: |
|
16200,0 |
|
|
|
|
|
16200,0 |
краевой бюджет |
||||
|
4050,0 |
|
|
|
|
|
4050,0 |
местный бюджет |
||||
355 |
Мероприятие 2.15. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Красногорского района |
2015 |
|
|
8100,0 |
|
|
|
|
|
8100,0 |
всего, в том числе: |
|
8100,0 |
|
|
|
|
|
8100,0 |
внебюджетные источники |
||||
ГАРАНТ:Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником |
|
|||||||||||
357 |
Мероприятие 2.15.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
2015 |
|
|
8100,0 |
|
|
|
|
|
8100,0 |
всего, в том числе: |
|
8100,0 |
|
|
|
|
|
8100,0 |
внебюджетные источники |
||||
358 |
Мероприятие 2.15.2.1. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов |
2015 |
организации, граждане* |
|
8100,0 |
|
|
|
|
|
8100,0 |
всего, в том числе: |
|
8100,0 |
|
|
|
|
|
8100,0 |
внебюджетные источники |
||||
359 |
Мероприятие 2.16. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Смоленского района |
2015-2016 |
|
|
4200,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
7200,0 |
всего, в том числе: |
|
4200,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
7200,0 |
внебюджетные источники |
||||
360 |
Мероприятие 2.16.1. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
|
|
|
4200,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
7200,0 |
всего, в том числе: |
|
4200,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
7200,0 |
внебюджетные источники |
||||
361 |
Мероприятие 2.16.1.1. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов |
2015-2016 |
организации, граждане* |
|
4200,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
7200,0 |
всего, в том числе: |
|
4200,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
7200,0 |
внебюджетные источники |
||||
362 |
Мероприятие 2.17. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Советского района |
2015-2016 |
|
|
4900,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
9900,0 |
всего, в том числе: |
|
4900,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
9900,0 |
внебюджетные источники |
||||
363 |
Мероприятие 2.17.1. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
|
|
|
4900,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
9900,0 |
всего, в том числе: |
|
4900,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
9900,0 |
внебюджетные источники |
||||
364 |
Мероприятие 2.17.1.1. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов |
2015-2016 |
организации, граждане* |
|
4900,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
9900,0 |
всего, в том числе: |
|
4900,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
9900,0 |
внебюджетные источники |
||||
365 |
Мероприятие 2.18. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Алтайского района |
2015-2016 |
|
|
42100,0 |
16900,0 |
|
|
|
|
59000,0 |
всего, в том числе: |
|
24400,0 |
8900,0 |
|
|
|
|
33300,0 |
краевой бюджет |
||||
|
3000,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
6000,0 |
местный бюджет |
||||
|
14700,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
19700,0 |
внебюджетные источники |
||||
366 |
Мероприятие 2.18.1. Проектно-изыскательские работы |
2015-2016 |
администрация Алтайского района* |
|
3000,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
6000,0 |
всего, в том числе: |
|
3000,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
6000,0 |
местный бюджет |
||||
367 |
Мероприятие 2.18.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам |
|
|
|
39100,0 |
13900,0 |
|
|
|
|
53000,0 |
всего, в том числе: |
|
24400,0 |
8900,0 |
|
|
|
|
33300,0 |
краевой бюджет |
||||
|
14700,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
19700,0 |
внебюджетные источники |
||||
368 |
Мероприятие 2.18.2.1. Газоснабжение жилых домов в границах улиц Советская, Пожарная, Плетнева, Ключевая, Горького в с. Алтайское Алтайского района Алтайского края |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
22850,0 |
8900,0 |
|
|
|
|
31750,0 |
всего, в том числе: |
|
22850,0 |
8900,0 |
|
|
|
|
31750,0 |
краевой бюджет |
||||
369 |
Мероприятие 2.18.2.2. Газопровод высокого давления до отключающего устройства в игорной зоне "Сибирская монета" Алтайского района Алтайского края |
2015 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
1550,0 |
|
|
|
|
|
1550,0 |
всего, в том числе: |
|
1550,0 |
|
|
|
|
|
1550,0 |
краевой бюджет |
||||
370 |
Мероприятие 2.18.2.3. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов |
2015-2017 |
организации, граждане* |
|
14700,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
19700,0 |
всего, в том числе: |
|
14700,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
19700,0 |
внебюджетные источники |
||||
371 |
Мероприятие 2.19. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края, включая г. Славгород и Рубцовский район |
2018-2020 |
ГУСТЖКиДХАК, администрации городов и районов Алтайского края, организации, граждане |
|
|
|
230500,0 |
290000,0 |
290000,0 |
290000,0 |
1100500,0 |
всего, в том числе: |
|
|
|
90500,0 |
150000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
540500,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
280000,0 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
280000,0 |
внебюджетные источники |
||||
372 |
Мероприятие 2.20. Кадастровые работы |
2015-2016 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
1000,0 |
2048,0 |
|
|
|
|
3048,0 |
краевой бюджет |
373 |
Мероприятие 2.21. Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации в соответствии с нормативными, правовыми документами, согласование документации с заинтересованными организациями |
2015 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
1120,0 |
2000,0 |
|
|
|
|
3120,0 |
краевой бюджет |
374 |
Мероприятие 2.22. Оплата налога на землю, переданную Главному управлению строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края в постоянное бессрочное пользование, для строительства объектов газификации |
2015 |
ГУСТЖКиДХАК |
|
450,0 |
450,0 |
|
|
|
|
900,0 |
краевой бюджет |
* Органы местного самоуправления, организации и граждане участвуют в реализации программы по согласованию.
Постановлением Администрации Алтайского края от 24 декабря 2015 г. N 520 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 3
к государственной программе
"Обеспечение населения Алтайского
края жилищно-коммунальными
услугами" на 2014-2020 годы
Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы
21 мая, 24 декабря 2015 г.
Подпрограмма |
Источники и направления расходов |
Сумма расходов, тыс. рублей |
Всего |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Государственная программа "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы |
Всего финансовых затрат |
1221480,6 |
1937628,7 |
2325492,9 |
2244827,0 |
841332,0 |
747337,0 |
728225,5 |
10046323,7 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
113644,0 |
128803,0 |
|
|
|
242447,0 |
|
из краевого бюджета |
46184,0 |
383096,0 |
548492,0 |
592220,0 |
540218,0 |
487722,0 |
472084,0 |
3109066,0 |
|
из местного бюджета |
14736,6 |
157443,7 |
307176,9 |
307354,0 |
181114,0 |
139615,0 |
136141,5 |
1239616,7 |
|
из внебюджетных источников |
1160560,0 |
1397089,0 |
1356180,0 |
1216450,0 |
120000,0 |
120000,0 |
120000,0 |
5490279,0 |
|
Капитальные вложения |
1221480,6 |
1937628,7 |
2325492,9 |
2244827,0 |
841332,0 |
747337,0 |
728225,5 |
10046323,7 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
113644,0 |
128803,0 |
|
|
|
242447,0 |
|
из краевого бюджета |
46184,0 |
383096,0 |
548492,0 |
592220,0 |
540218,0 |
487722,0 |
472084,0 |
3109066,0 |
|
из местного бюджета |
14736,6 |
157443,7 |
307176,9 |
307354,0 |
181114,0 |
139615,0 |
136141,5 |
1239616,7 |
|
из внебюджетных источников |
1160560,0 |
1397089,0 |
1356180,0 |
1216450,0 |
120000,0 |
120000,0 |
120000,0 |
5490279,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2014-2017 годы |
Всего финансовых затрат |
1196438,8 |
1227244,5 |
1744216,3 |
1686205,0 |
|
|
|
5854104,6 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
113644,0 |
128803,0 |
|
|
|
242447,0 |
|
из краевого бюджета |
23618,0 |
53944,0 |
256454,0 |
255800,0 |
|
|
|
589816,0 |
|
из местного бюджета |
12260,8 |
47720,5 |
186038,3 |
205152,0 |
|
|
|
451171,6 |
|
из внебюджетных |
1160560,0 |
1125580,0 |
1188080,0 |
1096450,0 |
|
|
|
4570670,0 |
|
источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения |
1196438,8 |
1227244,5 |
1744216,3 |
1686205,0 |
|
|
|
5854104,6 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
113644,0 |
128803,0 |
|
|
|
242447,0 |
|
из краевого бюджета |
23618,0 |
53944,0 |
256454,0 |
255800,0 |
|
|
|
589816,0 |
|
из местного бюджета |
12260,8 |
47720,5 |
186038,3 |
205152,0 |
|
|
|
451171,6 |
|
из внебюджетных источников |
1160560,0 |
1125580,0 |
1188080,0 |
1096450,0 |
|
|
|
4570670,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2014-2020 годы |
Всего финансовых затрат |
25041,8 |
26058,1 |
35845,5 |
36122,0 |
321332,0 |
232337,0 |
218225,5 |
894961,9 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
из краевого бюджета |
22566,0 |
16152,0 |
27915,0 |
28920,0 |
235218,0 |
187722,0 |
177084,0 |
695577,0 |
|
из местного бюджета |
2475,8 |
9906,1 |
7930,5 |
7202,0 |
86114,0 |
44615,0 |
41141,5 |
199384,9 |
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Капитальные вложения |
25041,8 |
26058,1 |
35845,5 |
36122,0 |
321332,0 |
232337,0 |
218225,5 |
894961,9 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
из краевого бюджета |
22566,0 |
16152,0 |
27915,0 |
28920,0 |
235218,0 |
187722,0 |
177084,0 |
695577,0 |
|
из местного бюджета |
2475,8 |
9906,1 |
7930,5 |
7202,0 |
86114,0 |
44615,0 |
41141,5 |
199384,9 |
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Газификация Алтайского края" на 2015-2020 годы |
Всего финансовых затрат |
|
684326,1 |
545431,1 |
522500,0 |
520000,0 |
515000,0 |
510000,0 |
3297257,2 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
313000,0 |
264123,0 |
307500,0 |
305000,0 |
300000,0 |
295000,0 |
1784623,0 |
|
из местного бюджета |
|
99817,1 |
113208,1 |
95000,0 |
95000,0 |
95000,0 |
95000,0 |
593025,2 |
|
из внебюджетных источников |
|
271509,0 |
168100,0 |
120000,0 |
120000,0 |
120000,0 |
120000,0 |
919609,0 |
|
Капитальные вложения |
|
684326,1 |
545431,1 |
522500,0 |
520000,0 |
515000,0 |
510000,0 |
3297257,2 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
313000,0 |
264123,0 |
307500,0 |
305000,0 |
300000,0 |
295000,0 |
1784623,0 |
|
из местного бюджета |
|
99817,1 |
113208,1 |
95000,0 |
95000,0 |
95000,0 |
95000,0 |
593025,2 |
|
из внебюджетных источников |
|
271509,0 |
168100,0 |
120000,0 |
120000,0 |
120000,0 |
120000,0 |
919609,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Алтайского края от 5 ноября 2014 г. N 508 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами"
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 10 ноября 2014 г., в Сборнике законодательства Алтайского края, ноябрь 2014 г. N 223, ч. 2
Постановлением Правительства Алтайского края от 31 июля 2019 г. N 297 настоящее постановление признано утратившим силу с 14 августа 2019 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Алтайского края от 31 июля 2019 г. N 296
Изменения вступают в силу с 5 августа 2019 г. и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 9 февраля 2019 г.
Постановление Правительства Алтайского края от 18 февраля 2019 г. N 46
Изменения вступают в силу с 19 февраля 2019 г.
Постановление Правительства Алтайского края от 18 декабря 2018 г. N 456
Изменения вступают в силу с 19 декабря 2018 г.
Постановление Правительства Алтайского края от 2 марта 2018 г. N 79
Изменения вступают в силу с 6 марта 2018 г.
Постановление Правительства Алтайского края от 12 декабря 2017 г. N 447
Изменения вступают в силу с 20 декабря 2017 г. Положения названного постановления в отношении подпрограммы 4 "Формирование современной городской среды" на 2017 год государственной программы распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 30 марта 2017 г. Наименование подпрограммы 4 "Формирование современной городской среды" на 2017 год по тексту государственной программы изменяется на "Благоустройство территорий муниципальных образований Алтайского края" с 1 января 2018 г.
Постановление Правительства Алтайского края от 15 марта 2017 г. N 81
Постановление Администрации Алтайского края от 19 августа 2016 г. N 283
Постановление Администрации Алтайского края от 24 декабря 2015 г. N 520
Постановление Администрации Алтайского края от 21 мая 2015 г. N 197