Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Хабаровска
от 29 октября 2020 г. N 3482
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации ГРБС |
Всего, в том числе |
Расходы (руб.), годы |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы" |
ВСЕГО по муниципальной программе |
x |
18 098 479 900,69 |
3 065 621 842,07 |
1 643 686 567,49 |
1 957 176 706,5 |
2 749 066 295,68 |
3 073 145 561,31 |
2 822 363 791,09 |
2 787 419 136,55 |
|
управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УДиВБ) |
всего |
014 |
16 406 281 624,21 |
2 466 122 074,67 |
1 462 820 000,0 |
1 809 378 403,38 |
2 546 161 459,74 |
2 814 826 363,36 |
2 622 534 155,73 |
2 684 439 167,33 |
||
бюджет города |
9 026 416 683,82 |
1 295 225 323,63 |
1 255 854 980,0 |
1 420 187 973,38 |
1 253 971 420,39 |
1 291 831 063,36 |
1 297 466 655,73 |
1 21 1 879 267,33 |
||||
межбюджетные трансферты |
7 379 864 940,39 |
1 170 896 751,04 |
206 965 020,0 |
389 190 430,00 |
1 292 190 039,35 |
1 522 995 300,0 |
1 325 067 500,0 |
1 472 559 900,0 |
||||
департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ) |
всего |
013 |
1 061 915 821,4 |
528 453 000,0 |
89 604 400,0 |
13 419 919,19 |
16 036 457,67 |
206 804 000,0 |
152 494 488,24 |
55 103 556,3 |
||
бюджет города |
520 876 121,4 |
328 453 000,0 |
39 604 400,0 |
13 419 919,19 |
16 036 457,67 |
30 914 000,0 |
37 344 788,24 |
55 103 556,3 |
||||
межбюджетные трансферты |
541 039 700,0 |
200 000 000,0 |
50 000 000,0 |
0 |
0 |
175 890 000,0 |
115 149 700,0 |
0 |
||||
управление транспорта |
всего |
035 |
379 591 938,14 |
48 190 923,0 |
63 240 095,0 |
104 107 294,62 |
164 053 625,52 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджет города |
374 391 938,14 |
46 890 923,0 |
61 940 095,0 |
102 807 294,62 |
162 753 625,52 |
0 |
0 |
0 |
||||
частные инвестиции |
5 200 000,0 |
1 300 000,0 |
1 300 000,0 |
1 300 000,0 |
1 300 000,0 |
0 |
0 |
0 |
||||
управление административно-технического контроля (далее - УАТК) |
всего |
043 |
143 967 806,14 |
0 |
0 |
0 |
2 795 500,0 |
45 960 746,1 |
47 335 147,12 |
47 876 412,92 |
||
бюджет города |
124 916 256,14 |
0 |
0 |
0 |
2 795 500,0 |
39 753 926,1 |
40 844 447,12 |
41 522 382,92 |
||||
межбюджетные трансферты |
19 051 550,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 206 820,0 |
6 490 700,0 |
6 354 030,0 |
||||
управление инвестиционного развития (далее - УИР) |
всего |
020 |
4 918 451,85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 918 451,85 |
0 |
0 |
||
бюджет города |
4 918 451,85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 918 451,85 |
0 |
0 |
||||
департамент муниципальной собственности (далее - ДМС) |
всего |
011 |
101 804 258,95 |
22 855 844,4 |
28 022 072,49 |
30 271 089,31 |
20 019 252,75 |
636 000,0 |
0 |
0 |
||
бюджет города |
101 804 258,95 |
22 855 844,4 |
28 022 072,49 |
30 271 089,31 |
20 019 252,75 |
636 000,0 |
0 |
0 |
||||
1. |
"Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на 2014 - 2020 годы" |
УД и ВБ, ДМС, управление транспорта, УИР |
всего |
014 011 035 |
3 228 434 881,92 |
412 308 544,4 |
416 867 315,17 |
548 579 780,61 |
464 950 523,85 |
478 640 831,52 |
470 384 185,37 |
436 703 701,0 |
бюджет города |
3 228 434 881,92 |
412 308 544,40 |
416 867 315,17 |
548 579 780,61 |
464 950 523,85 |
478 640 831,52 |
470 384 185,37 |
436 703 701,0 |
||||
управление дорог и внешнего благоустройства |
всего |
014 |
3 116 571 971,12 |
389 452 700,0 |
384 445 242,68 |
517 568 491,3 |
444 931 271,1 |
473 086 379,67 |
470 384 185,37 |
436 703 701,0 |
||
бюджет города |
3 116 571 971,12 |
389 452 700,0 |
384 445 242,68 |
517 568 491,3 |
444 931 271,1 |
473 086 379,67 |
470 384 185,37 |
436 703 701,0 |
||||
управление транспорта |
всего |
035 |
5 140 200,0 |
0 |
4 400 000,0 |
740 200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджет города |
5 140 200,0 |
0 |
4 400 000,0 |
740 200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
департамент муниципальной собственности |
всего |
011 |
101 804 258,95 |
22 855 844,4 |
28 022 072,49 |
30 271 089,31 |
20 019 252,75 |
636 000,0 |
0 |
0 |
||
бюджет города |
101 804 258,95 |
22 855 844,4 |
28 022 072,49 |
30 271 089,31 |
20 019 252,75 |
636 000,0 |
0 |
0 |
||||
управление инвестиционного развития |
всего |
020 |
4 918 451,85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 918 451,85 |
0 |
0 |
||
бюджет города |
4 918 451,85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 918 451,85 |
0 |
0 |
||||
1.1. |
Содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по районам города (Центральный, Индустриальный, Кировский, Краснофлотский, Железнодорожный) |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
2 693 346 433,75 |
346 653 000,0 |
345 152 002,27 |
447 687 825,19 |
383 225 656,92 |
400 098 168,00 |
395 529 781,37 |
375 000 000,0 |
1.2. |
Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
105 035 609,06 |
11 500 000,0 |
14 188 769,58 |
20 490 904,66 |
16 381 643,82 |
15 422 457,0 |
17 601 834,0 |
9 450 000,0 |
1.3. |
Субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту сетей ливневой канализации |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
143 535 620,83 |
13 700 000,0 |
7 757 670,83 |
25 620 000,0 |
19 000 000,0 |
24 000 000,0 |
28 503 650,0 |
24 954 300,0 |
1.4. |
Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка "Динамо", фонтаны привокзальной площади, кинотеатра "Дружба", по пер. Топографическому, по ул. Льва Толстого) |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
135 105 975,58 |
16 500 000,0 |
14 948 800,0 |
16 085 205,05 |
19 841 714,86 |
22 217 714,67 |
22 777 640,0 |
22 734 901,0 |
1.5. |
Приобретение специализированной техники для благоустройства, приобретение малых архитектурных форм, приобретение элементов декоративного оформления города |
управление транспорта |
бюджет города |
035 |
5 140 200,00 |
0 |
4 400 000,00 |
740 200,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УД и ВБ |
014 |
21 005 215,6 |
1 099 700,0 |
2 398 000,0 |
7 684 556,4 |
2 439 139,2 |
6 348 040,0 |
971 280,0 |
64 500,0 |
|||
1.6. |
Содержание парка "Северный" |
ДМС |
бюджет города |
011 |
96 410 406,20 |
22 855 844,4 |
28 022 072,49 |
30 271 089,31 |
15 261 400,0 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Содержание МБУ "Дирекция по развитию территорий" |
ДМС |
бюджет города |
011 |
5 393 852,75 |
0 |
0 |
0 |
4 757 852,75 |
636 000,0 |
0 |
0 |
УИР |
бюджет города |
020 |
4 918 451,85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 918 451,85 |
0 |
0 |
||
1.8. |
Монтаж, демонтаж и текущий ремонт сооружений в местах проведений массовых мероприятий |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
|
|
- |
|
- |
|
|
|
1.9. |
Субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту подземных переходов |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
18 543 116,3 |
0 |
0 |
0 |
4 043 116,3 |
5 000 000,0 |
5 000 000,0 |
4 500 000,0 |
2. |
"Восстановление и расширение городской дорожной сети на 2014 - 2020 годы" |
УД и ВБ, ДАСиЗ |
всего |
013 014 |
8 195 989 976,05 |
2 200 241 209,51 |
777 471 239,0 |
888 468 518,63 |
1 694 702 059,7 |
2 100 072 640,91 |
235 259 214,21 |
299 775 094,09 |
бюджет города |
3 280 661 575,66 |
884 444 458,47 |
547 471 239,0 |
531 886 728,63 |
430 194 100,35 |
436 302 640,91 |
235 259 214,21 |
215 103 194,09 |
||||
межбюджетные трансферты |
4 915 328 400,39 |
1 315 796 751,04 |
230 000 000,0 |
356 581 790,0 |
1 264 507 959,35 |
1 663 770 000,0 |
0 |
84 671 900,0 |
||||
ДАСиЗ |
всего |
013 |
941 940 064,28 |
528 453 000,0 |
89 604 400,0 |
13 419 919,19 |
16 036 457,67 |
206 804 000,0 |
32 518 731,12 |
55 103 556,3 |
||
бюджет города |
516 050 064,28 |
328 453 000,0 |
39 604 400,0 |
13 419 919,19 |
16 036 457,67 |
30 914 000,0 |
32 518 731,12 |
55 103 556,3 |
||||
межбюджетные трансферты |
425 890 000,0 |
200 000 000,0 |
50 000 000,0 |
0 |
0 |
175 890 000,0 |
0 |
0 |
||||
УД и ВБ |
всего |
014 |
7 250 888 011,77 |
1 671 788 209,51 |
687 866 839,0 |
875 048 599,44 |
1 678 665 602,03 |
1 893 268 640,91 |
202 740 483,09 |
241 509 637,79 |
||
бюджет города |
2 764 611 511,38 |
555 991 458,47 |
507 866 839,0 |
518 466 809,44 |
414 157 642,68 |
405 388 640,91 |
202 740 483,09 |
159 999 637,79 |
||||
межбюджетные трансферты |
4 486 276 500,39 |
1 115 796 751,04 |
180 000 000,0 |
356 581 790,0 |
1 264 507 959,35 |
1 487 880 000,0 |
0 |
81 510 000,0 |
||||
2.1. |
Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч.: (строительство ул. Дикопольцева на участке от ул. Ленина до ул. Волочаевской, строительство подземного пешеходного перехода ул. Муравьева-Амурского - ул. Пушкина, строительство подземного пешеходного перехода ул. Муравьева-Амурского - ул. Калинина, строительство проезда по ул. Юниорской в г. Хабаровске, строительство проезда в границах участка с кадастровым номером 27:23:0010108:10 до земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010108:27 пер. Хвойный, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Лазаревской, строительство проезда от ул. Краснодарской до ул. Дубовой, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Яровой - ул. Трехгорной, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Моховой, пер. Мохового, ул. Осиповка, строительство объектов дорожной сети в границах ул. Горького - пер. Литовского - пер. Трудового, строительство объектов дорожной сети в границах ул. Морозова П.Л. - ул. Автобусной - Владивостокского шоссе, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Красноярской) |
ДАСиЗ |
бюджет города |
013 |
442 002 742,87 |
328 453 000,0 |
39 604 400,0 |
13 419 919,19 |
15 771 457,67 |
24 808 600,00 |
9 317 913,04 |
10 627 452,97 |
межбюджетные трансферты |
250 000 000,0 |
200 000 000,0 |
50 000 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
256 504 953,48 |
102 270 700,0 |
33 966 252,54 |
4 431 874,5 |
0 |
1 010 000,0 |
41 616 099,44 |
73 210 027,0 |
||
межбюджетные трансферты |
80 000 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000,0 |
0 |
0 |
||||
2.2. |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов, Строительство объектов дорожной сети к земельным участкам, предоставленным семьям, имеющим трех и более детей, в целях жилищного строительства |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
23 608 761,18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 313 761,18 |
19 295 000,0 |
бюджет города |
23 608 761,18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 313 761,18 |
19 295 000,0 |
||||
межбюджетные трансферты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.3. |
Приведение в нормативное состояние двухполосной автомобильной дороги от границ земельного участка площадки "Авангард" до автомобильной дороги по ул. Новой в г. Хабаровске (строительство), II этап |
УД и ВБ |
всего |
|
81 510 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 510 000,0 |
бюджет города |
014 |
16 302 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 302 000,0 |
|||
межбюджетные трансферты |
65 208 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 208 000,0 |
||||
2.4. |
Благоустройство сквера пограничной славы в г. Хабаровске |
ДАСиЗ |
бюджет города |
013 |
25 999 878,23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
818 774,9 |
25 181 103,33 |
2.5. |
Благоустройство прилегающей территории к объекту "Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе Краснодарской - ул. Лазо)" с организацией ливневого стока |
ДАСиЗ |
бюджет города |
013 |
8 750 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 750 000,0 |
0 |
2.6. |
Благоустройство территории проезда по ул. Дубовой |
ДАСиЗ |
бюджет города |
013 |
9 318 282,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 318 282,0 |
0 |
2.7. |
Устройство съездов к территории СНТ "Виктория" |
ДАСиЗ |
бюджет города |
013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
Капитальный ремонт и ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города (в том числе мероприятия Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской городской агломерации) |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
1 661 324 492,33 |
319 604 158,47 |
275 504 641,42 |
386 153 102,81 |
267 616 336,07 |
302 847 910,69 |
69 672 841,08 |
39 925 501,79 |
межбюджетные трансферты |
4 315 230 393,65 |
1 106 260 644,3 |
180 000 000,0 |
356 581 790,0 |
1 264 507 959,35 |
1 407 880 000,0 |
0 |
0 |
||||
2.9. |
Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
694 446 264,36 |
126 501 100,0 |
180 000 000,0 |
102 881 832,13 |
124 716 886,0 |
72 608 493,03 |
65 039 953,20 |
22 698 000,0 |
2.10. |
Ремонт дорог и объектов благоустройства по обращениям комитетов |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
34 590 531,12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 348 934,54 |
13 841 596,58 |
14 400 000,0 |
2.11. |
Ремонт сетей городской ливневой канализации |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
20 803 720,87 |
5 561 300,0 |
15 242 420,87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
Проектные работы по восстановлению и развитию, инвентаризации дорожной сети города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
96 941 549,22 |
2 054 200,0 |
3 153 524,17 |
25 000 000,0 |
21 824 420,61 |
22 573 302,65 |
12 569 992,79 |
9 766 109,0 |
межбюджетные трансферты |
9 536 106,74 |
9 536 106,74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.13. |
Создание инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым (предоставленным) в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в целях жилищного строительства |
ДАСиЗ |
бюджет города |
013 |
6 370 400,0 |
0 |
0 |
0 |
265 000,0 |
6 105 400,0 |
0 |
0 |
межбюджетные трансферты |
175 890 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 890 000,0 |
0 |
0 |
||||
2.14. |
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса |
УД и ВБ |
всего |
014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.15. |
Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УД и ВБ |
межбюджетные трансферты |
014 |
3 161 900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 161 900,0 |
3. |
"Городское озеленение на 2014 - 2020 годы" |
УД и ВБ |
всего |
014 |
646 654 353,82 |
93 500 000,0 |
86 895 440,0 |
86 573 000,0 |
87 971 751,19 |
108 300 000,0 |
94 986 765,06 |
88 427 397,57 |
бюджет города |
616 883 353,82 |
93 500 000,0 |
86 895 440,0 |
86 573 000,0 |
87 971 751,19 |
78 529 000,0 |
94 986 765,06 |
88 427 397,57 |
||||
межбюджетные трансферты |
29 771 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 771 000,0 |
0 |
0 |
||||
3.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации содержания объектов озеленения города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
218 034 747,64 |
29 486 000,0 |
30 902 120,0 |
29 599 883,14 |
32 041 274,0 |
31 423 577,68 |
33 245 367,77 |
31 336 525,05 |
3.2. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации ремонтных работ по объектам озеленения города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
398 848 606,18 |
64 014 000,0 |
55 993 320,0 |
56 973 116,86 |
55 930 477,19 |
47 105 422,32 |
61 741 397,29 |
57 090 872,52 |
межбюджетные трансферты |
014 |
29 771 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 771 000,0 |
0 |
0 |
|||
4. |
"Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой" на 2014 - 2020 годы" |
УД и ВБ |
всего |
014 |
87 354 077,02 |
14 201 115,65 |
6 816 582,32 |
14 338 106,0 |
14 218 573,27 |
15 718 631,26 |
12 630 638,52 |
9 430 430,0 |
бюджет города |
87 354 077,02 |
14 201 1 15,65 |
6 816 582,32 |
14 338 106,0 |
14 218 573,27 |
15 718 631,26 |
12 630 638,52 |
9 430 430,0 |
||||
4.1. |
Подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
1 399 832,58 |
1 283 250,26 |
116 582,32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.1. |
подготовка ПСД для строительства бытового корпуса |
УД и ВБ |
1 399 832,58 |
1 283 250,26 |
116 582,32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4.1.2. |
подготовка проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими |
УД и ВБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4.2. |
Развитие земель питомников МБУ "Горзеленстрой" (культуртехнические работы на территории питомника N 2, 5) |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
1 862 273,06 |
534 798,06 |
0 |
688 606,0 |
638 869,0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание) |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
34 440 817,62 |
4 298 534,0 |
0 |
11 039 500,0 |
4 632 652,0 |
5 183 042,0 |
4 687 089,62 |
4 600 000,0 |
4.4. |
Приобретение блок-модуля для устройства бытового городка рабочих |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
1 600 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000,0 |
0 |
0 |
4.5. |
Приобретение техники и средств малой механизации: |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
29 418 775,18 |
2 700 000,0 |
2 700 000,0 |
2 610 000,0 |
6 449 207,02 |
6 535 589,26 |
3 593 548,9 |
4 830 430,0 |
поливомоечная машина на базе КамАЗ объемом 14 куб. м |
УД и ВБ |
5 400 000,0 |
2 700 000,0 |
2 700 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
автомобиль-самосвал |
УД и ВБ |
5 493 050,0 |
0 |
0 |
0 |
3 213 050,0 |
0 |
2 280 000,0 |
0 |
|||
оборудование для полива в теплицах |
УД и ВБ |
1 598 030,0 |
0 |
0 |
0 |
1 598 030,0 |
0 |
0 |
0 |
|||
рубильная машина |
УД и ВБ |
2 610 000,0 |
0 |
0 |
2 610 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
мини-трактор |
УД и ВБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
тракторная тележка |
УД и ВБ |
500 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000,0 |
0 |
|||
плуг |
УД и ВБ |
55 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000,0 |
0 |
|||
автомобиль АГП-22 |
УД и ВБ |
4 830 430,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 830 430,0 |
|||
навесное и прицепное оборудование на трактор KIOTI СК-22 (3 единицы) |
УД и ВБ |
846 666,66 |
0 |
0 |
0 |
846 666,66 |
0 |
0 |
0 |
|||
пилорама "Тайга" |
УД и ВБ |
215 748,33 |
0 |
0 |
0 |
215 748,33 |
0 |
0 |
0 |
|||
почворез |
УД и ВБ |
85 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000,0 |
0 |
|||
уничтожитель пней |
УД и ВБ |
3 604 575,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 604 575,0 |
0 |
0 |
|||
просеивающий ковш |
УД и ВБ |
2 496 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 496 000,0 |
0 |
0 |
|||
автомобиль бортовой до 5 тонн |
УД и ВБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
средства малой механизации |
УД и ВБ |
1 684 275,19 |
0 |
0 |
0 |
575 712,03 |
435 014,26 |
673 548,9 |
0 |
|||
4.6. |
Проведение капитального ремонта теплиц МБУ "Горзеленстрой" |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
4 234 533,33 |
1 384 533,33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 850 000,0 |
0 |
4.7. |
Строительство производственных помещений МБУ "Горзеленстрой" |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
13 060 000,0 |
4 000 000,0 |
4 000 000,0 |
0 |
1 160 000,0 |
2 400 000,0 |
1 500 000,0 |
0 |
строительство теплиц |
УД и ВБ |
13 060 000,0 |
4 000 000,0 |
4 000 000,0 |
0 |
1 160 000,0 |
2 400 000,0 |
1 500 000,0 |
0 |
|||
4.8. |
Приобретение конструкций для цветочного оформления города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.9. |
Благоустройство территории |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
1 337 845,25 |
0 |
0 |
0 |
1 337 845,25 |
0 |
0 |
0 |
5. |
"Городское освещение на 2014 - 2020 годы" |
УД и ВБ |
всего |
014 |
950 347 875,61 |
126 772 797,7 |
131 024 700,0 |
133 183 041,65 |
134 825 837,44 |
141 572 942,41 |
145 353 557,41 |
137 614 999,0 |
бюджет города |
950 347 875,61 |
126 772 797,7 |
131 024 700,0 |
133 183 041,65 |
134 825 837,44 |
141 572 942,41 |
145 353 557,41 |
137 614 999,0 |
||||
5.1. |
Субсидии на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
733 826 285,94 |
75 923 787,5 |
91 770 638,82 |
98 543 435,66 |
108 800 830,36 |
1 16 018 631,0 |
124 290 612,6 |
118 478 350,0 |
5.2. |
Субсидии на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
83 314 914,06 |
35 676 212,5 |
22 879 361,18 |
14 386 664,34 |
6 771 669,64 |
2 553 869,0 |
781 887,4 |
265 250,0 |
5.3. |
Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в городе |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
133 206 675,61 |
15 172 797,7 |
16 374 700,0 |
20 252 941,65 |
19 253 337,44 |
23 000 442,41 |
20 281 057,41 |
18 871 399,0 |
6. |
"Обеспечение безопасности дорожного движения на 2014 - 2020 годы" |
УД и ВБ, УАТК |
всего |
014 043 |
960 070 573,98 |
129 816 390,0 |
124 816 896,0 |
141 173 664,99 |
140 961 024,71 |
130 582 693,86 |
171 123 115,42 |
121 596 789,0 |
бюджет города |
770 728 813,98 |
74 716 390,0 |
97 851 876,0 |
108 565 024,99 |
113 278 944,71 |
125 238 393,86 |
129 481 395,42 |
121 596 789,0 |
||||
межбюджетные трансферты |
189 341 760,0 |
55 100 000,0 |
26 965 020,0 |
32 608 640,0 |
27 682 080,0 |
5 344 300,0 |
41 641 720,0 |
0 |
||||
УД и ВБ |
всего |
014 |
953 807 220,43 |
129 816 390,0 |
124 816 896,0 |
141 173 664,99 |
138 165 524,71 |
129 973 434,31 |
169 815 419,42 |
120 045 891,0 |
||
бюджет города |
764 465 460,43 |
74 716 390,0 |
97 851 876,0 |
108 565 024,99 |
110 483 444,71 |
124 629 134,31 |
128 173 699,42 |
120 045 891,0 |
||||
межбюджетные трансферты |
189 341 760,0 |
55 100 000,0 |
26 965 020,0 |
32 608 640,0 |
27 682 080,0 |
5 344 300,0 |
41 641 720,0 |
0 |
||||
УАТК |
всего |
043 |
6 263 353,55 |
0 |
0 |
0 |
2 795 500,0 |
609 259,55 |
1 307 696,0 |
1 550 898,0 |
||
бюджет города |
6 263 353,55 |
0 |
0 |
0 |
2 795 500,0 |
609 259,55 |
1 307 696,0 |
1 550 898,0 |
||||
6.1. |
Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением) |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
509 351 375,03 |
45 937 690,0 |
62 350 000,0 |
68 473 675,76 |
71 046 181,85 |
85 597 028,0 |
90 746 799,42 |
85 200 000,0 |
6.2. |
Установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН) |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
212 606 101,54 |
19 242 600,0 |
22 600 000,0 |
31 612 649,23 |
33 483 000,0 |
38 021 961,31 |
32 800 000,0 |
34 845 891,0 |
межбюджетные трансферты |
8 625 130,0 |
0 |
0 |
8 625 130,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.3. |
Модернизация системы дорожного движения, внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированного системы управления дорожным движением |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
9 536 100,0 |
9 536 100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
26 351 518,86 |
0 |
12 901 876,0 |
8 478 700,0 |
4 970 942,86 |
0 |
0 |
0 |
межбюджетные трансферты |
124 880 730,0 |
55 100 000,0 |
26 965 020,0 |
23 983 510,0 |
18 832 200,0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.5. |
Выявление нарушений в сфере благоустройства территорий |
УАТК |
бюджет города |
043 |
4 413 833,05 |
0 |
0 |
0 |
2 795 500,0 |
384 282,05 |
1 234 051,0 |
0 |
6.6. |
Работы по организации безопасности дорожного движения |
УАТК |
бюджет города |
043 |
1 219 689,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 219 689,0 |
6.7. |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Хабаровск" путем введения ограничений движения транспортных средств |
УАТК |
бюджет города |
043 |
298 622,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 977,5 |
73 645,0 |
0 |
6.8. |
Проведение мероприятий по введению временного ограничения движения транспортных средств по улично-дорожной сети города Хабаровска |
УАТК |
бюджет города |
043 |
331 209,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
331 209,0 |
6.9. |
Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий, обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, устройство пешеходных тротуаров |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
6 620 365,0 |
0 |
0 |
0 |
983 320,0 |
1 010 145,0 |
4 626 900,0 |
0,00 |
межбюджетные трансферты |
55 835 900,0 |
0 |
0 |
0 |
8 849 880,0 |
5 344 300,0 |
41 641 720,0 |
0 |
||||
7. |
"Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2017 годы" |
управления транспорта |
всего |
035 |
276 570 156,6 |
37 507 223,0 |
46 156 395,0 |
86 878 200,0 |
106 028 338,6 |
0 |
0 |
0 |
бюджет города |
271 370 156,6 |
36 207 223,0 |
44 856 395,0 |
85 578 200,0 |
104 728 338,6 |
0 |
0 |
0 |
||||
частные инвестиции |
5 200 000,0 |
1 300 000,0 |
1 300 000,0 |
1 300 000,0 |
1 300 000,0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7.1. |
Капитальный ремонт трамвайного пути |
управление транспорта |
бюджет города |
035 |
35 227 518,0 |
17 318 223,0 |
17 909 295,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Капитальный ремонт контактной сети |
управление транспорта |
бюджет города |
035 |
45 836 100,0 |
18 889 000,0 |
26 947 100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Содержание и текущий ремонт трамвайного пути |
управление транспорта |
бюджет города |
035 |
100 596 878,5 |
0 |
0,0 |
41 259 280,0 |
59 337 598,5 |
0 |
0 |
0 |
управление транспорта |
частные инвестиции |
35 |
1 690 000,0 |
422 500,0 |
422 500,0 |
422 500,0 |
422 500,0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.4. |
Содержание и текущий ремонт контактной сети |
управление транспорта |
бюджет города |
035 |
85 569 153,5 |
0 |
0,0 |
44 318 920,0 |
41 250 233,5 |
0 |
0 |
0 |
управление транспорта |
частные инвестиции |
035 |
3 510 000,0 |
877 500,0 |
877 500,0 |
877 500,0 |
877 500,0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.5. |
Приобретение специализированной техники для развития и поддержки городского наземного электрического транспорта |
управление транспорта |
бюджет города |
035 |
4 140 506,6 |
0 |
0 |
0 |
4 140 506,6 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом |
управление транспорта |
всего |
035 |
59 921 191,54 |
10 683 700,0 |
12 683 700,0 |
16 488 894,62 |
20 064 896,92 |
0 |
0 |
0, |
бюджет города |
59 921 191,54 |
10 683 700,0 |
12 683 700,0 |
16 488 894,62 |
20 064 896,92 |
0 |
0 |
0 |
||||
9. |
Организация общественных работ |
УД и ВБ |
всего |
014 |
666 861,81 |
97 361,81 |
509 500,0 |
60 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджет города |
666 861,81 |
97 361,81 |
509 500,0 |
60 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
10. |
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской улично-дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы" |
УД и ВБ |
всего |
014 |
322 870 980,63 |
40 288 600,0 |
40 444 800,0 |
41 433 500,0 |
47 382 900,0 |
52 906 334,8 |
50 669 666,86 |
49 745 178,97 |
бюджет города |
322 870 980,63 |
40 288 600,0 |
40 444 800,0 |
41 433 500,0 |
47 382 900,0 |
52 906 334,8 |
50 669 666,86 |
49 745 178,97 |
||||
УАТК |
всего |
043 |
137 704 452,59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 351 486,55 |
46 027 451,12 |
46 325 514,92 |
||
бюджет города |
118 652 902,59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 144 666,55 |
39 536 751,12 |
39 971 484,92 |
||||
межбюджетные трансферты |
19 051 550,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 206 820,0 |
6 490 700,0 |
6 354 030,0 |
||||
10.1. |
Обеспечение деятельности управления дорог и внешнего благоустройства |
УД и ВБ |
всего |
014 |
322 849 640,63 |
40 288 600,0 |
40 444 800,0 |
41 433 500,0 |
47 382 900,0 |
52 906 334,8 |
50 669 666,86 |
49 745 178,97 |
бюджет города |
322 849 640,63 |
40 288 600,0 |
40 444 800,0 |
41 433 500,0 |
47 382 900,0 |
52 906 334,8 |
50 669 666,86 |
49 745 178,97 |
||||
10.2. |
Обеспечение деятельности управления административно-технического контроля |
УАТК |
всего |
043 |
1 18 652 902,59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 144 666,55 |
39 536 751,12 |
39 971 484,92 |
бюджет города |
1 18 652 902,59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 144 666,55 |
39 536 751,12 |
39 971 484,92 |
||||
10.3. |
Исполнение государственных полномочий в части применения законодательства об административных правонарушениях УАТК |
УАТК |
всего |
014 |
19 051 550,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 206 820,0 |
6 490 700,0 |
6 354 030,0 |
межбюджетные трансферты |
19 051 550,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 206 820,0 |
6 490 700,0 |
6 354 030,0 |
||||
11. |
Организация проведения конкурсов по благоустройству |
УДиВБ |
всего |
014 |
204 900,0 |
204 900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджет города |
204 900,0 |
204 900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Организация перевозки пассажиров автомобильным транспортом |
управление транспорта |
всего |
035 |
37 960 390,0 |
0 |
0 |
0 |
37 960 390,0 |
0 |
0 |
0 |
бюджет города |
37 960 390,0 |
0 |
0 |
0 |
37 960 390,0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. |
Участие в реализации федерального проекта "Жилье" |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
119 975 757,12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 975 757,12 |
0 |
бюджет города |
4 826 057,12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 826 057,12 |
0 |
||||
межбюджетные трансферты |
115 149 700,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 149 700,0 |
0 |
||||
14. |
Участие в реализации федерального проекта "Дорожная сеть" |
УДиВБ |
всего |
|
3 070 139 440,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 953 440,0 |
1 594 186 000,0 |
бюджет города |
014 |
398 825 660,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 527 660,0 |
206 298 000,0 |
|||
межбюджетные трансферты |
|
2 671 313 780,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 283 425 780,0 |
1 387 888 000,0 |
|||
14.1. |
Мероприятия по приведению дорожной сети Хабаровской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям в целях реализации мероприятий программы дорожной деятельности региональных проектов "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
УДиВБ |
всего |
014 |
2 877 500 300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 283 314 300,0 |
1 594 186 000,0 |
бюджет города |
360 298 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 000 000,0 |
206 298 000,0 |
||||
межбюджетные трансферты |
2 517 202 300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 129 314 300,0 |
1 387 888 000,0 |
||||
14.2. |
Приведение в нормативное состояние двухполосной автомобильной дороги от границ земельного участка площадки "Авангард" до автомобильной дороги по ул. Новой в г. Хабаровске (строительство), I этап |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
38 527 660,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 527 660,0 |
0 |
межбюджетные трансферты |
154 1 11 480,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 111 480,0 |
0 |
||||
15. |
Организация обеспечения безопасности граждан в общественных местах |
УДиВБ |
бюджет города |
|
3 614 032,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 614 032,0 |
15.1. |
Приобретение оборудования для обеспечения безопасности граждан в общественных местах |
УДиВБ |
бюджет города |
|
3 614 032,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 614 032,0 |
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Администрации города Хабаровска от 29 октября 2020 г. N 3482 "О внесении изменений в постановление администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.