Приказ Службы государственного финансового контроля Иркутской области от 11 ноября 2020 г. N 33-спр
"Об утверждении Ведомственного стандарта внутреннего государственного финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов"
15 сентября 2021 г.
Информация о внесении изменений в настоящий документ содержится в документе:
- Приказ Службы государственного финансового контроля Иркутской области от 24 ноября 2021 г. N 24-спр
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 года N 1235, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 14 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года N 615-пп, приказываю:
1. Утвердить Ведомственный стандарт внутреннего государственного финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов" (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и применяется в отношении проверок, ревизий и обследований, начатых после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 года N 1235 "Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов".
Руководитель службы государственного |
Л.В.Богданович |
Утвержден
приказом службы государственного
финансового контроля Иркутской области
от 11 ноября 2020 г. N 33-спр
Ведомственный стандарт
внутреннего государственного финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов"
15 сентября 2021 г.
1. Ведомственный стандарт внутреннего государственного финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов" (далее - Ведомственный стандарт) разработан в соответствии с федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 года N 1235 (далее - Федеральный стандарт), и устанавливает в рамках реализации службой государственного финансового контроля Иркутской области (далее - Служба) полномочий по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля:
- формы запросов объекту внутреннего государственного финансового контроля (далее - Объект контроля) и форму акта о непредоставлении доступа к информационным системам, непредставлении информации, документов, материалов и пояснений;
- порядок внесения изменений в решение о назначении плановой (внеплановой) проверки, ревизии и обследования (далее - контрольное мероприятие);
- перечень типовых вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольных мероприятий;
- форму рабочего плана (плана - графика) контрольного мероприятия, требования к содержанию, порядок формирования и изменения в случае принятия решения о внесении изменений в решение о назначении контрольного мероприятия;
- формы актов, которыми оформляются результаты контрольных действий по фактическому изучению деятельности Объекта контроля, указанных в пункте 19 Федерального стандарта.
2. Назначение контрольного мероприятия и подготовка к его проведению; проведение контрольного мероприятия, в том числе назначение (организация) экспертиз, необходимых для проведения контрольного мероприятия; оформление результатов контрольного мероприятия осуществляется Службой в соответствии с Федеральным стандартом с учетом положений настоящего Ведомственного стандарта.
3. В ходе подготовки и проведения контрольного мероприятия должностные лица Службы в порядке и сроки, установленные Федеральным стандартом, направляют Объекту контроля следующие запросы:
- запрос о представлении документов, информации, материалов по форме согласно приложению 1 к настоящему Ведомственному стандарту;
- запрос о представлении пояснений по форме согласно приложению 2 к настоящему Ведомственному стандарту;
- запрос о предоставлении доступа к информационным системам, владельцем или оператором которых является Объект контроля, по форме согласно приложению 3 к настоящему Ведомственному стандарту.
4. При непредставлении (представлении не в полном объеме) или несвоевременном представлении Объектом контроля документов, информации, материалов и пояснений, указанных в запросе Объекту контроля, руководитель проверочной (ревизионной) группы или уполномоченное на проведение контрольного мероприятия должностное лицо (далее при совместном упоминании - руководитель контрольного мероприятия) составляет акт по форме согласно приложению 4 к настоящему Ведомственному стандарту в срок, установленный Федеральным стандартом.
При непредоставлении (предоставлении не в полном объеме) или несвоевременном предоставлении Объектом контроля доступа к информационным системам, владельцем или оператором которых является Объект контроля, руководитель контрольного мероприятия составляет акт по форме согласно приложению 5 к настоящему Ведомственному стандарту в срок, установленный Федеральным стандартом.
5. Решение о назначении планового (внепланового) контрольного мероприятия принимается руководителем Службы и оформляется распоряжением Службы в порядке, установленном пунктом 12 Федерального стандарта.
6. Решение о внесении изменений в решение о назначении контрольного мероприятия принимается руководителем Службы в порядке, установленном пунктом 13 Федерального стандарта, и оформляется распоряжением Службы.
7. К типовым вопросам, подлежащим изучению в ходе контрольного мероприятия, относятся:
а) соблюдение положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому (бюджетному) учету, составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности;
б) доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Соответствие показателей бюджетной росписи доведенным лимитам бюджетных обязательств;
в) соблюдение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет, а также законность и обоснованность внесения изменений в сметы;
г) обоснованность принятия бюджетных, денежных обязательств;
д) соблюдение условий, целей и обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении бюджетных средств;
е) соблюдение условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения государственных контрактов;
ж) достоверность отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств, предоставленных из областного бюджета, в том числе отчетов о реализации областных государственных программ, отчетов об исполнении государственных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из областного бюджета;
з) проверка организации и ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности;
и) соответствие данных регистров бухгалтерского (бюджетного) учета отчетным показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности;
к) соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
л) соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области в отношении определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
м) соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и соблюдение условий контракта в части исполнения контракта при осуществлении приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, включая проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
н) соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и условий контракта при исполнении контракта в части оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
о) соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области к изменению и (или) расторжению контракта;
п) соблюдение объектом контроля требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области при применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения условий контракта;
р) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
Стандарт дополнен пунктом 7.1 с 26 сентября 2021 г. - Приказ Службы государственного финансового контроля Иркутской области от 15 сентября 2021 г. N 22-спр
7.1. Контрольное мероприятие проводится в соответствии с программой контрольного мероприятия, которая должна содержать:
- метод осуществления контрольного мероприятия, полное и сокращенное наименование Объекта контроля, проверяемый период;
- тему контрольного мероприятия;
- основание для проведения контрольного мероприятия;
- цель контрольного мероприятия;
- срок проведения контрольного мероприятия;
- перечень вопросов, подлежащих изучению (составленный с учетом перечня основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия, включенных в распоряжение Службы о назначении контрольного мероприятия).
Стандарт дополнен пунктом 7.2 с 26 сентября 2021 г. - Приказ Службы государственного финансового контроля Иркутской области от 15 сентября 2021 г. N 22-спр
7.2. Программа контрольного мероприятия утверждается заместителем руководителя Службы в соответствии с распределением обязанностей.
Пункт 8 изменен с 26 сентября 2021 г. - Приказ Службы государственного финансового контроля Иркутской области от 15 сентября 2021 г. N 22-спр
8. Руководителем проверочной (ревизионной) группы составляется рабочий план (план-график) контрольного мероприятия согласно приложению 6 к настоящему Ведомственному стандарту (далее - Рабочий план), в котором указывается следующая информация:
- тема контрольного мероприятия и метод осуществления контрольного мероприятия;
- наименование Объекта контроля;
- перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия;
- сведения о распределении вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия, между членами проверочной (ревизионной) группы;
- сроки, установленные для проверки вопроса (вопросов), подлежащего изучению в ходе контрольного мероприятия.
Пункт 9 изменен с 26 сентября 2021 г. - Приказ Службы государственного финансового контроля Иркутской области от 15 сентября 2021 г. N 22-спр
9. Рабочий план согласовывается начальником отдела Службы, осуществляющего проведение контрольного мероприятия, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания распоряжения Службы о назначении контрольного мероприятия.
10. Изменения в Рабочий план вносятся в случае принятия решения о внесении изменений в решение о назначении контрольного мероприятия. Изменения в Рабочий план составляются руководителем контрольного мероприятия по форме согласно приложению 6 к настоящему Ведомственному стандарту, согласовываются начальником отдела Службы, осуществляющего проведение контрольного мероприятия, и утверждаются первым заместителем руководителя Службы не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания распоряжения Службы о внесении изменений в решение о назначении контрольного мероприятия.
11. С Рабочим планом и (или) изменениями в Рабочий план руководитель проверочной (ревизионной) группы знакомит членов проверочной (ревизионной) группы под роспись.
12. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные действия, организовываются экспертизы в порядке, установленном Федеральным стандартом.
Стандарт дополнен пунктом 12.1 с 26 сентября 2021 г. - Приказ Службы государственного финансового контроля Иркутской области от 15 сентября 2021 г. N 22-спр
12.1. При привлечении независимого эксперта, специалиста иного государственного органа (далее - специалист) для проведения экспертиз начальник отдела, осуществляющий проведение контрольного мероприятия (при назначении контрольного мероприятия), руководитель контрольного мероприятия (в ходе проведения контрольного мероприятия) организуют (проводят) проверку требований, подтверждающих наличие у специалиста специальных знаний, опыта, квалификации, необходимых для проведения экспертизы, и обстоятельств, исключающих участие специалиста в контрольном мероприятии, указанных в пунктах 5, 6 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2020 года N 100).
13. Результаты контрольных действий по фактическому изучению деятельности Объекта контроля оформляются актом контрольных действий (осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, контрольного обмера и других действий по контролю) по форме согласно приложению 7 к настоящему Ведомственному стандарту.
14. Контрольное мероприятие может быть приостановлено, возобновлено, прекращено в порядке, установленном Федеральным стандартом.
Решение о приостановлении, возобновлении, прекращении контрольного мероприятия принимается руководителем Службы и оформляется распоряжением Службы.
Руководитель службы государственного |
Л.В.Богданович |
Приложение 1 изменено с 26 сентября 2021 г. - Приказ Службы государственного финансового контроля Иркутской области от 15 сентября 2021 г. N 22-спр
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 1
к Ведомственному стандарту внутреннего
государственного финансового контроля
"Проведение проверок, ревизий и обследований
и оформление их результатов"
(с изменениями от 15 сентября 2021 г.)
Запрос о представлении документов, информации, материалов
__________________________________
(наименование Объекта контроля и
__________________________________
(или) должность уполномоченного
__________________________________
должностного лица Объекта контроля)
__________________________________
(адрес Объекта контроля)
г._____________ "____"__________ 20___ г.
В соответствии с распоряжением службы государственного финансового
контроля Иркутской области "___" __________ 20___ года N _______________
"_______________________________________________________________________"
(указывается наименование распоряжения)
в отношении _____________________________________________________________
(указывается наименование Объекта контроля)
назначено/проводится ____________________________________________________
(указываются метод и тема контрольного мероприятия)
В соответствии с пунктом 3 статьи 266.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, федеральным стандартом внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и
обследований и оформление их результатов", утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1235 (далее -
федеральный стандарт), прошу в срок, указанный в пункте 4 федерального
стандарта, представить
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается при проведении выездной проверки
_________________________________________________________________________
(ревизии), обследовании, встречной проверки
_________________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________________________________________________________________________
руководителя проверочной (ревизионной) группы или уполномоченного на
проведение
_________________________________________________________________________
контрольного мероприятия должностного лица; при проведении камеральной
проверки - в Службу)
следующие документы, информацию, материалы: _____________________________
_________________________________________________________________________
(указывается перечень вопросов, по которым необходимо представить
документы и (или) информацию и материалы, перечень
_________________________________________________________________________
истребуемых документов и (или) информации и материалов)
В соответствии с пунктом 3 статьи 266.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации непредставление (представление не в полном объеме)
или несвоевременное представление документов, материалов и пояснений,
указанных в настоящем запросе, воспрепятствование законной деятельности
должностных лиц органов государственного (муниципального) финансового
контроля влечет за собой ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
_______________________ |
|
_________________ |
|
_________________________ |
(должность) |
|
(подпись) |
|
(инициалы и фамилия) |
Отметка о получении запроса о представлении информации, документов,
материалов и объяснений, необходимых для проведения контрольного
мероприятия (проставляется в случае вручения запроса представителю
Объекта контроля нарочно):
__________________________ |
|
_________________ |
|
__________________________ |
(должность представителя Объекта контроля) |
|
(подпись, дата) |
|
(инициалы и фамилия)". |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 2
к Ведомственному стандарту внутреннего
государственного финансового контроля
"Проведение проверок, ревизий и обследований
и оформление их результатов"
Запрос
о представлении пояснений
___________________________________
(наименование Объекта контроля и
___________________________________
(или) должность уполномоченного
___________________________________
должностного лица Объекта контроля)
___________________________________
(адрес Объекта контроля)
г.______________ __"___________ 20___ г.
В соответствии с распоряжением службы государственного финансового
контроля Иркутской области "_____" ___________ 20____ г. N ______________
"_______________________________________________________________________"
(указывается наименование распоряжения)
в отношении _____________________________________________________________
(указывается наименование Объекта контроля)
проводится ______________________________________________________________
(указываются метод и тема контрольного мероприятия)
В ходе контрольного мероприятия установлено: ____________________________
_________________________________________________________________________
(указывается информация о выявленных ошибках и (или) противоречиях
в представленных Объектом контроля документах,
_________________________________________________________________________
признаках нарушений в совершенных Объектом контроля действиях либо о
несоответствии сведений, содержащихся в этих
_________________________________________________________________________
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Органа контроля
документах, информационных
_________________________________________________________________________
системах и (или) полученным от иных государственных или муниципальных
органов, или вопросы по теме контрольного
_________________________________________________________________________
мероприятия)
В соответствии с частью 3 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, федеральным стандартом внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и
обследований и оформление их результатов", утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1235, прошу в срок(1)
до "____"__________ 20____ года представить _____________________________
_________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________________________________________________________________________
руководителя проверочной (ревизионной) группы или иного должностного
лица, уполномоченного на проведение
_________________________________________________________________________
контрольного мероприятия)
пояснения по следующим вопросам: ________________________________________
_________________________________________________________________________
(формулируются вопросы, по которым необходимо
_________________________________________________________________________
представить пояснения)
Непредставление (представление не в полном объеме) или
несвоевременное представление пояснений, указанных в настоящем запросе,
воспрепятствование законной деятельности должностных лиц органов
государственного (муниципального) финансового контроля влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации(2).
______________________ |
|
_______________ |
|
______________________ |
(должность) |
|
(подпись) |
|
(инициалы и фамилия) |
Отметка о получении запроса о представлении пояснений, необходимых
для проведения контрольного мероприятия(3):
__________________________ |
|
_______________ |
|
_______________________ |
(должность представителя Объекта контроля) |
|
(подпись, дата) |
|
(инициалы и фамилия) |
1 Срок указывается в соответствии с пунктом 5 федерального
стандарта внутреннего государственного (муниципального контроля
"Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их
результатов" утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.08.2020 N 1235.
2 Пункт 3 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3 Указывается в случае вручения запроса представителю Объекта
контроля нарочно.
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 3
к Ведомственному стандарту внутреннего
государственного финансового контроля
"Проведение проверок, ревизий и обследований
и оформление их результатов"
Запрос
о предоставлении доступа к информационным системам, владельцем
или оператором которых является Объект контроля
___________________________________
(наименование Объекта контроля и
___________________________________
(или) должность уполномоченного
___________________________________
должностного лица Объекта контроля)
___________________________________
(адрес Объекта контроля)
г.______________ "____"__________2020 г.
В соответствии с распоряжением службы государственного финансового
контроля Иркутской области от "___" _________________ 20__ г. N _______
"_______________________________________________________________________"
(указывается наименование распоряжения)
в отношении _____________________________________________________________
(указывается наименование Объекта контроля)
назначено/проводится ____________________________________________________
(указываются метод и тема контрольного мероприятия)
В соответствии с пунктом 3 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, федеральным стандартом внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля "Права и обязанности должностных
лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля", утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2020 года
N 100, федеральным стандартом внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и
обследований и оформление их результатов", утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 года N 1235,
предоставить на период проведения контрольного мероприятия доступ к
информационным системам, владельцем или оператором которых является
Объект контроля:
_________________________________________________________________________
(указываются наименования информационной (ых) систем (-ы))
должностным лицам службы государственного финансового контроля Иркутской
области _________________________________________________________________
(указывается перечень должностных лиц службы государственного
финансового контроля Иркутской
_________________________________________________________________________
области, которым необходимо предоставить доступ)
в срок не менее 3 рабочих дней со дня получения настоящего запроса
Объектом контроля.
Непредоставление или несвоевременное предоставление доступа к
информационным системам, владельцем или оператором которых является
Объект контроля, воспрепятствование законной деятельности должностных
лиц службы государственного финансового контроля Иркутской области
влечет за собой ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
___________________ |
|
_________________ |
|
__________________________ |
(должность) |
|
(подпись) |
|
(инициалы и фамилия) |
Отметка о получении запроса о предоставлении доступа к информационным
системам:
__________________________ |
|
_________________ |
|
_____________________ |
(должность представителя объекта контроля) |
|
(подпись, дата) |
|
(инициалы и фамилия) |
Приложение 4 изменено с 26 сентября 2021 г. - Приказ Службы государственного финансового контроля Иркутской области от 15 сентября 2021 г. N 22-спр
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 4
к Ведомственному стандарту внутреннего
государственного финансового контроля
"Проведение проверок, ревизий и обследований
и оформление их результатов"
(с изменениями от 15 сентября 2021 г.)
Акт о факте непредставления (представления не в полном объеме,
несвоевременного представления) документов, информации, материалов,
пояснений
___________________ "___"___________ 20__г.
место составления
Мною, _____________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя проверочной
(ревизионной) группы,
_________________________________________________________________________
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия должностного лица
(далее - руководитель контрольного мероприятия)
в присутствии: __________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
сотрудника(ов) службы государственного финансового
_________________________________________________________________________
контроля Иркутской области, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) представителя объекта контроля)
составлен акт о том, что по запросу _____________________________________
_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, направившего
запрос)
от "___" ________ 20__ г. N ___________ о представлении к _______________
(указывается дата)
документов, информации, материалов, пояснений ___________________________
(указываются наименования
_________________________________________________________________________
документов, материалов, информации, пояснений)
по состоянию на ______________________________________ руководителем
(иным должностным лицом)
(дата)
___________________________________________________________ запрашиваемые
документы, информация,
(наименование объекта контроля)
материалы, пояснения не представлены (представлены не в полном объеме,
представлены несвоевременно): __________________________________________
________________________________________________________________________.
(указываются соответствующие документы, информация, материалы, пояснения)
Настоящий акт составил:
_____________________________ |
|
________________ |
|
_________________________ |
(должность руководителя контрольного мероприятия) |
|
(подпись) |
|
(инициалы и фамилия) |
Копию акта получил:
________________________ |
|
_________________ |
|
________________________ |
(должность представителя Объекта контроля) |
|
(подпись) |
|
(инициалы и фамилия)". |
Приложение 5 изменено с 26 сентября 2021 г. - Приказ Службы государственного финансового контроля Иркутской области от 15 сентября 2021 г. N 22-спр
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 5
к Ведомственному стандарту внутреннего
государственного финансового контроля
"Проведение проверок, ревизий и обследований
и оформление их результатов"
(с изменениями от 15 сентября 2021 г.)
Акт о факте непредоставления (несвоевременного предоставления)
доступа к информационным системам, владельцем или оператором которых
является Объект контроля
___________________ "___"___________ 20__г.
место составления
Мною, _____________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя проверочной
(ревизионной) группы,
_________________________________________________________________________
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия должностного лица
(далее - руководитель контрольного мероприятия)
в присутствии: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
сотрудника(ов) службы государственного финансового
_________________________________________________________________________
контроля Иркутской области, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) представителя Объекта контроля)
составлен акт о том, что по запросу _____________________________________
_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, направившего
запрос)
от "___"____________ 20__ г. N ______ о предоставлении к ________________
(указывается дата)
доступа к информационным системам _______________________________________
(указываются наименования информационных систем)
по состоянию на _____________________________ руководителем (иным
должностным лицом)
(дата)
___________________________________________________________ запрашиваемый
доступ к информационным
(наименование объекта контроля)
системам не предоставлен (несвоевременно предоставлен, предоставлен не в
полном объеме): ________________________________________________________
________________________________________________________________________.
(указываются наименования информационных систем)
Настоящий акт составил:
_______________________ |
|
_________________ |
|
__________________________ |
(должность руководителя контрольного мероприятия) |
|
(подпись) |
|
(инициалы и фамилия) |
Копию акта получил:
____________________________ |
|
________________ |
|
__________________________ |
(должность представителя Объекта контроля) |
|
(подпись) |
|
(инициалы и фамилия) ". |
Приложение 6 изменено с 26 сентября 2021 г. - Приказ Службы государственного финансового контроля Иркутской области от 15 сентября 2021 г. N 22-спр
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 6
к Ведомственному стандарту внутреннего
государственного финансового контроля
"Проведение проверок, ревизий и обследований
и оформление их результатов"
(с изменениями от 15 сентября 2021 г.)
Рабочий план (план-график) контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
метод контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
тема контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
объект (объекты) контроля
N п/п |
Вопросы, подлежащие изучению в ходе контрольного мероприятия |
Фамилия, инициалы ответственного члена проверочной (ревизионной) группы (заполняется при проведении контрольного мероприятия проверочной (ревизионной) группой) |
Срок, установленный для проверки вопроса |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
_______________________ ____________ _______________
(указывается руководитель проверочной (подпись) (инициалы и фамилия)
(ревизионной) группы или уполномоченное
на проведение проверки должностное лицо)
Согласовано:
____________________________________ ____________ _______________
(начальник отдела Службы, осуществляющего (подпись) (инициалы и фамилия)
проведение контрольного мероприятия)
С рабочим планом контрольного мероприятия ознакомлены:
подписи членов проверочной (ревизионной) группы
_____________ ______________________________
(подпись) (инициалы и фамилия)
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 7
к Ведомственному стандарту внутреннего
государственного финансового контроля
"Проведение проверок, ревизий и обследований
и оформление их результатов"
Акт
контрольных действий (осмотра, инвентаризации, наблюдения,
пересчета или иных действий по контролю)
________________________ от "____"_____________ 2020 г.
(место составления)
В ходе проведения _______________________________________________________
(указывается метод и тема контрольного мероприятия)
на основании распоряжения службы государственного финансового контроля
Иркутской области от "_____"__________ 20___ года N _____ в
_________________________________________________________________________
(указывается наименование Объекта контроля)
_________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества и должности руководителя
проверочной (ревизионной) группы
_________________________________________________________________________
(членов проверочной (ревизионной) группы), уполномоченного на проведение
контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
должностного лица)
в присутствии
_________________________________________________________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества должностных, материально
_________________________________________________________________________
ответственных и иных лиц Объекта контроля)
произведено(ы):
_________________________________________________________________________
(указывается контрольное действие)*
_________________________________________________________________________
(указываются объекты, предметы, подлежащие контрольным действиям)
В ходе контрольного действия проводилась:
_________________________________________________________________________
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)
В результате _______________________________________________ установлено:
(указывается контрольное действие)*
_________________________________________________________________________
(указываются установленные факты)
К акту прилагаются:
_________________________________________________________________________
(фото, таблицы и т.п.)
________________________________________ _________________
(указываются фамилии, имена, отчества)** (подпись)
Содержание данного акта подтверждают следующие лица Объекта контроля:
_________________________________________________________________________
___________________________________________ _____________________
(указываются должность, фамилия, имя, (подпись)
отчество материально
ответственных и иных лиц Объекта контроля,
присутствующих при проведении осмотра
Отметка о вручении:
__________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя
Объекта контроля (представителя объекта контроля) либо уведомление
о вручении почтового отправления, дата вручения)
* указывается одно из следующих контрольных действий: осмотр,
инвентаризация, наблюдение, пересчет, контрольный обмер или иные
действия по контролю
** указываются ФИО руководителя проверочной (ревизионной) группы
(членов проверочной (ревизионной) группы), уполномоченного на проведение
контрольного мероприятия должностного лица проводившего(их) контрольное
действие.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Службы государственного финансового контроля Иркутской области от 11 ноября 2020 г. N 33-спр "Об утверждении Ведомственного стандарта внутреннего государственного финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов"
Вступает в силу с 24 ноября 2020 г. и применяется в отношении проверок, ревизий и обследований, начатых после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 года N 1235
Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 13 ноября 2020 г., N 3801202011130003
Приказом Службы государственного финансового контроля Иркутской области от 21 декабря 2022 г. N 85-22-СПР настоящий документ признан утратившим силу с 21 декабря 2022 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Службы государственного Финансового контроля Иркутской области от 20 мая 2022 г. N 85-9-спр
Изменения вступают в силу с 20 мая 2022 г.
Приказ Службы государственного финансового контроля Иркутской области от 24 ноября 2021 г. N 24-спр
Изменения вступают в силу с 1 января 2022 г.
Приказ Службы государственного финансового контроля Иркутской области от 15 сентября 2021 г. N 22-спр
Изменения вступают в силу с 26 сентября 2021 г.