Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 12 ноября 2020 г. N 756-ПА
"О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2019 - 2022 годы", утвержденную Постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 20.01.2020 N 18-ПА)"
Постановлением Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 5 февраля 2021 г. N 55-ПА настоящий документ признан утратившим силу. Действие названного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
В соответствии с решением Думы Полевского городского округа 24.09.2020 N 313 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 12.12.2019 N 232 "О бюджете Полевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" Администрация Полевского городского округа постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2019 - 2022 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2019 - 2022 годы в новой редакции" (в редакции от 20.01.2020 N 18-ПА) (далее - муниципальная программа) изменения, изложив в новой редакции:
1) строку "Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации" Паспорта муниципальной программы:
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации" Паспорта подпрограммы 1:
3) строку "Объемы финансирования по подпрограмме 2 по годам реализации" Паспорта подпрограммы 2:
4) строку "Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам реализации" Паспорта подпрограммы 3:
5) строку "Объемы финансирования подпрограммы 4 по годам реализации" Паспорта подпрограммы 4:
6) строку "Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам реализации" Паспорта подпрограммы 5:
7) приложение N 1 "Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы" к муниципальной программе:
"Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
8) приложение N 2 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2019 - 2022 годы" к муниципальной программе:
"План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2019 - 2022 годы"
N строки |
Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование/ вид расходов |
Получатель бюджетных средств/исполнитель мероприятия |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
||||
всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
903 405,27004 |
223 091,60727 |
239 671,94096 |
214 072,87271 |
226 568,84910 |
|
|
3 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
4 |
Областной бюджет |
|
15 738,02836 |
11 788,12402 |
3 949,90434 |
0,00000 |
0,00000 |
|
5 |
Местный бюджет |
|
804 175,63258 |
187 800,10979 |
220 949,87068 |
191 517,36281 |
203 908,28930 |
|
6 |
Внебюджетные источники |
|
83 491,60910 |
23 503,37346 |
14 772,16594 |
22 555,50990 |
22 660,55980 |
|
7 |
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" |
|||||||
8 |
Всего по подпрограмме 1, в том числе |
434 305,22050 |
103 348,32411 |
119 848,26188 |
102 211,77307 |
108 896,86144 |
|
|
9 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
10 |
Областной бюджет |
|
6 370,46736 |
3 506,47402 |
2 863,99334 |
0,00000 |
0,00000 |
|
11 |
Местный бюджет |
|
389 257,60064 |
88 961,59015 |
110 357,82940 |
91 644,05081 |
98 294,13028 |
|
12 |
Внебюджетные источники |
|
38 677,15250 |
10 880,25994 |
6 626,43914 |
10 567,72226 |
10 602,73116 |
|
13 |
Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры. Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры. |
|||||||
14 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
434 305,22050 |
103 348,32411 |
119 848,26188 |
102 211,77307 |
108 896,86144 |
|
15 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
16 |
Областной бюджет |
|
6 370,46736 |
3 506,47402 |
2 863,99334 |
0,00000 |
0,00000 |
|
17 |
Местный бюджет |
|
389 257,60064 |
88 961,59015 |
110 357,82940 |
91 644,05081 |
98 294,13028 |
|
18 |
Внебюджетные источники |
|
38 677,15250 |
10 880,25994 |
6 626,43914 |
10 567,72226 |
10 602,73116 |
|
19 |
Мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
266 052,53816 |
63 580,57251 |
69 841,83862 |
64 775,91445 |
67 854,21258 |
5,6,7,8,9,10,11 |
20 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
178 973,47412 |
42 579,75052 |
48 727,77451 |
43 124,86887 |
44 541,08022 |
|
21 |
Внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
4 870,17452 |
1 250,83700 |
1 250,93752 |
1 184,20000 |
1 184,20000 |
|
22 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
52 260,18228 |
11 502,93897 |
15 372,28599 |
11 946,11759 |
13 438,83973 |
|
23 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
29 948,70724 |
8 247,04602 |
4 490,84060 |
8 520,72799 |
8 690,09263 |
|
24 |
Мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
129 828,99858 |
31 280,35779 |
32 732,88612 |
31 080,45292 |
34 735,30175 |
5,6,7,8,9 |
25 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
129 727,93758 |
31 250,35779 |
32 721,82512 |
31 050,45292 |
34 705,30175 |
|
26 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ЦБС" |
101,06100 |
30,00000 |
11,06100 |
30,00000 |
30,00000 |
|
27 |
Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
6 098,22870 |
1 617,57588 |
2 949,42002 |
832,79427 |
698,43853 |
4,9 |
28 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
265,19896 |
265,19896 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
29 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ЦБС" |
106,39800 |
106,39800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
30 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
1 349,44872 |
566,81592 |
445,00000 |
235,99427 |
101,63853 |
|
31 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
2 075,82000 |
0,00000 |
2 075,82000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
32 |
Внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
2 301,36302 |
679,16300 |
428,60002 |
596,80000 |
596,80000 |
|
33 |
Мероприятие 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
8047,30954 |
1928,32142 |
1752,52314 |
2269,51474 |
2096,95024 |
4 |
34 |
Местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
1059,71794 |
470,39342 |
439,57350 |
73,40736 |
76,34366 |
|
35 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
4327,32707 |
1030,60000 |
889,44164 |
1244,58724 |
1162,69819 |
|
36 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
2212,80470 |
237,52800 |
423,50800 |
825,21630 |
726,55240 |
|
37 |
Местный бюджет |
МКУ "Феникс" /МБУ ЦРМ "Феникс" |
447,45983 |
189,80000 |
0,00000 |
126,30384 |
131,35599 |
|
38 |
Мероприятие 5. Обеспечение электроэнергией (в том числе кредиторская задолженность) в период подготовки, строительства и работы снежного городка в Городском парке (северная часть) |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
805,66368 |
271,50032 |
171,11845 |
177,96319 |
185,08172 |
38 |
39 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
805,66368 |
271,50032 |
171,11845 |
177,96319 |
185,08172 |
|
40 |
Мероприятие 6. Проведение работ по вывозу мусора с территории Городского парка |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
896,84691 |
0,00000 |
287,30360 |
298,79574 |
310,74757 |
38 |
41 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
896,84691 |
0,00000 |
287,30360 |
298,79574 |
310,74757 |
|
42 |
Мероприятие 7. Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 519,80225 |
560,42225 |
908,18000 |
0,00000 |
51,20000 |
4,38 |
43 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
1 504,59745 |
545,21745 |
908,18000 |
0,00000 |
51,20000 |
|
44 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
15,20480 |
15,20480 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
45 |
Мероприятие 8. Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры, подготовка проектной документации, в том числе экспертиза документации |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
5 231,83720 |
144,05600 |
5 087,78120 |
0,00000 |
0,00000 |
4,12 |
46 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
4 657,11220 |
0,00000 |
4 657,11220 |
0,00000 |
0,00000 |
|
47 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
574,72500 |
144,05600 |
430,66900 |
0,00000 |
0,00000 |
|
48 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
49 |
Мероприятие 9. Софинансирование мероприятий, направленных на развитие объектов и территорий указанных объектов, предназначенных для организации досуга жителей |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
5900,36155 |
2487,15082 |
3413,21073 |
0,00000 |
0,00000 |
4,12 |
50 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
924,49419 |
266,27680 |
658,21739 |
0,00000 |
0,00000 |
|
51 |
Областной бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
4975,86736 |
2220,87402 |
2754,99334 |
0,00000 |
0,00000 |
|
52 |
Мероприятие 10. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
130,00000 |
130,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
4,12 |
53 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
65,00000 |
65,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
54 |
Областной бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
65,00000 |
65,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
55 |
Мероприятие 11. Обустройство и содержание снежных городков |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
8464,03393 |
127,76712 |
2595,00000 |
2776,33776 |
2964,92905 |
38 |
56 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
2203,61960 |
0,00000 |
700,00000 |
734,08539 |
769,53421 |
|
57 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
6260,41433 |
127,76712 |
1895,00000 |
2042,25237 |
2195,39484 |
|
58 |
Мероприятие 12. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента РФ показателей соотношения заработной платы для данной категории работников |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1220,60000 |
1220,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
8 |
59 |
Областной бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
175,80000 |
175,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
60 |
Областной бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
576,10000 |
576,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
61 |
Областной бюджет |
МБУК "ЦБС" |
468,70000 |
468,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
62 |
Мероприятие 13. Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
109,00000 |
0,00000 |
109,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6,7 |
63 |
Областной бюджет |
МБУК "ЦБС" |
109,00000 |
0,00000 |
109,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
64 |
Подпрограмма 2. "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
|||||||
65 |
Всего по подпрограмме 2, в том числе: |
241 142,77378 |
66 026,61823 |
59 881,72788 |
55 812,24716 |
59 422,18051 |
|
|
66 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
67 |
Областной бюджет |
|
7 017,00000 |
7 017,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
68 |
Местный бюджет |
|
198 666,83912 |
49 232,76825 |
53 181,16020 |
46 356,50916 |
49 896,40151 |
|
69 |
Внебюджетные источники |
|
35 458,93466 |
9 776,84998 |
6 700,56768 |
9 455,73800 |
9 525,77900 |
|
70 |
Цель 2. Повышение качества образовательных услуг в школах искусств. Задача 2. Совершенствование подготовки учащихся школ искусств. |
|||||||
71 |
Всего по задаче 2, в том числе: |
|
241 142,77378 |
66 026,61823 |
59 881,72788 |
55 812,24716 |
59 422,18051 |
|
72 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
73 |
Областной бюджет |
|
7 017,00000 |
7 017,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
74 |
Местный бюджет |
|
198 666,83912 |
49 232,76825 |
53 181,16020 |
46 356,50916 |
49 896,40151 |
|
75 |
Внебюджетные источники |
|
35 458,93466 |
9 776,84998 |
6 700,56768 |
9 455,73800 |
9 525,77900 |
|
76 |
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
230 982,10313 |
57 903,89344 |
58 637,14173 |
55 432,28652 |
59 008,78144 |
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
77 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДШИ" |
60 899,75654 |
14 771,28130 |
16 812,46379 |
14 068,92662 |
15 247,08483 |
|
78 |
Внебюджетные источники |
5 410,14416 |
1 485,68301 |
787,98415 |
1 553,01800 |
1 583,45900 |
||
79 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
33 583,29406 |
8 646,98014 |
9 508,08806 |
7 134,63492 |
8 293,59094 |
|
80 |
Внебюджетные источники |
20 408,72562 |
5 582,88387 |
3 617,06146 |
5 603,85936 |
5 604,92093 |
||
81 |
Местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
103 141,89943 |
25 403,20387 |
26 230,02220 |
25 152,94762 |
26 355,72574 |
|
82 |
Внебюджетные источники |
7 538,28332 |
2 013,86125 |
1 681,52207 |
1 918,90000 |
1 924,00000 |
||
83 |
Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы детских школ искусств |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
2 101,78156 |
694,42185 |
614,00000 |
379,96064 |
413,39907 |
20,23 |
84 |
Внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДХШ" |
1 189,85971 |
435,00000 |
309,00000 |
223,46064 |
222,39907 |
|
85 |
Внебюджетные источники |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
817,42185 |
169,92185 |
300,00000 |
156,50000 |
191,00000 |
|
86 |
Внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДТТТИ" |
94,50000 |
89,50000 |
5,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
87 |
Мероприятие 3. Проведение ремонтных работ зданий и помещений детских школ искусств, подготовка технической документации, в том числе экспертиза сметной документации, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
831,38909 |
200,80294 |
630,58615 |
0,00000 |
0,00000 |
16,23 |
88 |
Местный бюджет |
МБУ ДО "ДТТТИ" |
630,58615 |
0,00000 |
630,58615 |
0,00000 |
0,00000 |
|
89 |
Местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
90 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
200,80294 |
200,80294 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
91 |
Мероприятие 4. Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
7 227,50000 |
7 227,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
16 |
92 |
Областной бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
7 017,00000 |
7 017,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
93 |
Местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
210,50000 |
210,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
94 |
Подпрограмма 3. "Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" |
|||||||
95 |
Всего по подпрограмме 3, в том числе: |
51 961,20694 |
13 395,57992 |
12 992,68811 |
12 555,57327 |
13 017,36564 |
|
|
96 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
97 |
Областной бюджет |
|
699,90000 |
699,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
98 |
Местный бюджет |
|
41 905,78500 |
9 849,41638 |
11 547,52899 |
10 023,52363 |
10 485,31600 |
|
99 |
Внебюджетные источники |
|
9 355,52194 |
2 846,26354 |
1 445,15912 |
2 532,04964 |
2 532,04964 |
|
100 |
Цель 3. Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка". Задача 3. Выполнение мероприятий по подготовке лагеря в соответствии с установленными требованиями |
|||||||
101 |
Всего по задаче 3, в том числе: |
|
51 961,20694 |
13 395,57992 |
12 992,68811 |
12 555,57327 |
13 017,36564 |
|
102 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
103 |
Областной бюджет |
|
699,90000 |
699,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
104 |
Местный бюджет |
|
41 905,78500 |
9 849,41638 |
11 547,52899 |
10 023,52363 |
10 485,31600 |
|
105 |
Внебюджетные источники |
|
9 355,52194 |
2 846,26354 |
1 445,15912 |
2 532,04964 |
2 532,04964 |
|
106 |
Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
33 526,34273 |
8 045,68753 |
8 972,23906 |
7 842,56866 |
8 665,84748 |
27,28 |
107 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
33 526,34273 |
8 045,68753 |
8 972,23906 |
7 842,56866 |
8 665,84748 |
|
108 |
Мероприятие 2. Организация мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
13 825,56003 |
3 774,20554 |
3 043,06721 |
3 465,47513 |
3 542,81215 |
27,28 |
109 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
4 808,60509 |
1 066,50900 |
1 597,90809 |
1 033,42549 |
1 110,76251 |
|
110 |
Внебюджетные источники |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
9 016,95494 |
2 707,69654 |
1 445,15912 |
2 432,04964 |
2 432,04964 |
|
111 |
Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
338,56700 |
138,56700 |
0,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
27 |
112 |
Внебюджетные источники |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
338,56700 |
138,56700 |
0,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
|
113 |
Мероприятие 4. "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МБУ ДОЛ "Лесная сказка". |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
4 270,73718 |
1 437,11985 |
977,38184 |
1 147,52948 |
708,70601 |
27 |
114 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
3 570,83718 |
737,21985 |
977,38184 |
1 147,52948 |
708,70601 |
|
115 |
Областной бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
699,90000 |
699,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
116 |
Подпрограмма 4. "Организация работы с молодежью" |
|||||||
117 |
Всего по подпрограмме 4, в том числе: |
23 093,41126 |
5 517,31698 |
6 454,92299 |
5 464,63536 |
5 656,53593 |
|
|
118 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
119 |
Областной бюджет |
|
1 650,66100 |
564,75000 |
1 085,91100 |
0,00000 |
0,00000 |
|
120 |
Местный бюджет |
|
21 442,75026 |
4 952,56698 |
5 369,01199 |
5 464,63536 |
5 656,53593 |
|
121 |
Внебюджетные источники |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
122 |
Цель 4. Создание условий для успешной социализации и реализации молодежи. Задача 4. Вовлечение в социальную практику молодежи, патриотическое воспитание |
|||||||
123 |
Всего по задаче 4, в том числе: |
|
23 093,41126 |
5 517,31698 |
6 454,92299 |
5 464,63536 |
5 656,53593 |
|
124 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
125 |
Областной бюджет |
|
1 650,66100 |
564,75000 |
1 085,91100 |
0,00000 |
0,00000 |
|
126 |
Местный бюджет |
|
21 442,75026 |
4 952,56698 |
5 369,01199 |
5 464,63536 |
5 656,53593 |
|
127 |
Внебюджетные источники |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
128 |
Мероприятие 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе, в том числе патриотической направленности, в том числе: |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
18 675,31422 |
4 494,54231 |
5 365,89236 |
4 334,10019 |
4 480,77936 |
32,33 |
129 |
Местный бюджет |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
17 024,65322 |
3 929,79231 |
4 279,98136 |
4 334,10019 |
4 480,77936 |
|
130 |
Областной бюджет |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
1 650,66100 |
564,75000 |
1 085,91100 |
0,00000 |
0,00000 |
|
131 |
Мероприятие 2. Молодежная биржа труда Полевского городского округа, в том числе |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
4 418,09704 |
1 022,77467 |
1 089,03063 |
1 130,53517 |
1 175,75657 |
34 |
132 |
Местный бюджет |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
4 418,09704 |
1 022,77467 |
1 089,03063 |
1 130,53517 |
1 175,75657 |
|
133 |
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа" на 2019 - 2022 годы" |
|||||||
134 |
Всего по подпрограмме 5, |
152 902,65756 |
34 803,76803 |
40 494,34010 |
38 028,64385 |
39 575,90558 |
|
|
135 |
Федеральный бюджет |
- |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
136 |
Областной бюджет |
- |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
137 |
Местный бюджет |
|
152 902,65756 |
34 803,76803 |
40 494,34010 |
38 028,64385 |
39 575,90558 |
|
138 |
Внебюджетные источники |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
139 |
Цель 5. Сохранение и развитие культуры на территории Полевского городского округа, обеспечение эффективного функционирования и развития учреждений, подведомственных ОМС Управление культурой ПГО. Задача 5. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа |
|||||||
140 |
Всего по задаче 5, в том числе: |
|
152 902,65756 |
34 803,76803 |
40 494,34010 |
38 028,64385 |
39 575,90558 |
|
141 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
142 |
Областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
143 |
Местный бюджет |
|
152 902,65756 |
34 803,76803 |
40 494,34010 |
38 028,64385 |
39 575,90558 |
|
144 |
Внебюджетные источники |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
145 |
Мероприятие 1. Осуществление полномочий ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
17 703,68961 |
4 087,31710 |
4 412,54528 |
4 529,29820 |
4 674,52903 |
38,40 |
146 |
Мероприятие 2. Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культурой ПГО, централизованный бухгалтерский учет учреждений культуры ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
32 209,90646 |
6 378,23865 |
8 284,56811 |
8 597,14942 |
8 949,95028 |
38 |
147 |
Мероприятие 3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального значения), расположенных на территории городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
7 569,66993 |
3 524,09185 |
3 814,92933 |
113,06311 |
117,58564 |
39 |
148 |
Мероприятие 4. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений, подведомственных Учредителю, обустройство прилегающих к ним территорий |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
94 139,75767 |
19 995,81622 |
23 834,51109 |
24 635,43538 |
25 673,99498 |
38 |
149 |
Мероприятие 5. Укрепление материально-технической базы ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 279,63389 |
818,30421 |
147,78629 |
153,69774 |
159,84565 |
38 |
3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Администрации Полевского городского округа от 20.01.2020 N 18-ПА "О внесении изменений в постановление Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2017 - 2021 годы в новой редакции" и муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2017 - 2021 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА".
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.
6. Опубликовать настоящее постановление на Официальном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа |
К.С. Поспелов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.