Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена
постановлением Администрации
Новоуральского городского округа
от 31 декабря 2019 г. N 2562-а
в редакции постановления
Администрации Новоуральского
городского округа
от 25 ноября 2020 г. N 2549-а
Паспорт
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Целями муниципальной программы являются: Цель 1. Создание условий для развития газификации в Новоуральском городском округе; Цель 2. Снижение объемов потребления энергоресурсов и воды в Новоуральском городском округе; Цель 3. Обеспечение рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения за счет реализации энергосберегающих мероприятий; Цель 4. Формирование первоначальных знаний учащихся в области жилищно-коммунального хозяйства, развития культуры энергосбережения и содействия профессиональному самоопределению; Цель 5. Повышение уровня комфорта и безопасности проживания граждан в многоквартирных домах; Цель 6. Создание условий, способствующих повышению уровня жизни инвалидов и маломобильных групп населения, в многоквартирных домах; Цель 7. Обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в соответствии с санитарными нормами, проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе профилактики бешенства безнадзорных животных, находящихся в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в интересах охраны и защиты животных на территории Новоуральского городского округа, посредством поддержки данных некоммерческих организаций для осуществления их уставной деятельности; Цель 8. Создание комфортных благоприятных условий при размещении твердых коммунальных отходов для жителей многоквартирных домов на территории Новоуральского городского округа, не оборудованных мусоропроводом, а также исключение несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в районе многоквартирных домов и повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к многоквартирным домам; Цель 9. Повышение комфортности условий отдыха граждан Новоуральского городского округа; Цель 10 Повышение комфортности и безопасности проживания населения Новоуральского городского округа; Цель 11 Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, снижение расходов на покупку коммунальных ресурсов; Цель 12. Обеспечение бесперебойного, надежного водоснабжения и качества питьевой воды до нормативных требований санитарного законодательства перед поступлением в распределительную сеть; Цель 13. Формирование условий для финансовой поддержки в сфере ЖКХ отдельных категорий граждан в Новоуральском городском округе.
Задачами муниципальной программы являются:
Задача 1. Строительство распределительных газопроводов и уличных газовых сетей; Задача 2. Обеспечение населения городского округа природным газом; Задача 3. Строительство трансформаторных подстанций и электрических сетей. Снижение аварийных ситуаций; Задача 4. Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде. Обеспечение учета всех потребляемых ресурсов; Задача 5. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики Новоуральского городского округа; Задача 6. Снижение потребления и сокращение потерь электрической энергии и воды за счет повышения уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий и оборудования высокого класса энергетической эффективности; Задача 7. Повышение комфортности проживания населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг на основе применения новейших технологий в сфере энерго- и ресурсосбережения при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда; Задача 8. Организация и проведение конкурса "ЖКХ для молодежи"; Задача 9. Организация и проведение конкурсов "Самый цветущий двор", "Самый активный совет многоквартирного дома", "Лучший подъезд"; Задача 10. Устройство пандусов, съездов и др. элементов для обеспечения доступа для маломобильных групп населения; Задача 11. Проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе профилактики бешенства безнадзорных животных, находящихся в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в интересах охраны и защиты животных на территории Новоуральского городского округа; Задача 12. Обустройство объектов размещения и сбора твердых коммунальных отходов на территории Новоуральского городского округа; Задача 13. Обустройство Новогоднего городка на территории Центрального парка культуры и отдыха; Задача 14. Обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры; Задача 15. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; Задача 16. Выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды; Задача 17. Предоставление дополнительных мер финансовой поддержки граждан по частичному освобождению от платы за жилищно-коммунальные услуги. |
Перечень подпрограмм муниципальной программы |
Подпрограмма 1. "Развитие газификации Новоуральского городского округа"; Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа"; Подпрограмма 3. "Благоустройство Новоуральского городского округа"; Подпрограмма 4. "Проведение ремонта жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа" Подпрограмма 5. "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа". Подпрограмма 6. "Финансовая поддержка населения Новоуральского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
1) Количество домов, которым обеспечена возможность подключения к природному газу; 2) Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде; 3) Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее - МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами; 4) Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории городского округа; 5) Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории городского округа; 6) Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории городского округа; 7) Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории городского округа; 8) Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; 9) Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям; 10) Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче; 11) Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче; 12) Количество участников конкурсов в сфере ЖКХ; 13) Количество многоквартирных домов, в которых в результате выполнения работ общедомовое имущество станет условно-доступным для проживания инвалидов и маломобильных групп населения; 14) Количество созданных (устроенных) контейнерных площадок для сбора и накопления твердых коммунальных отходов; 15) Количество МКД, общедомовое имущество которых полежит капитальному ремонту; 16) Отсутствие замечаний (предписаний) со стороны контролирующих органов на ненадлежащее содержание пустующих площадей в соответствии с санитарными нормами, возникновение аварийных ситуаций на инженерном оборудовании домов; 17) Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по восстановлению автоматических систем пожаротушения; 18) Протяженность инженерных сетей, замененных в результате ремонта; 19) Количество домов, переведенных на электропищеприготовление; 20) Отсутствие предписаний надзорных органов на качество питьевой воды 21) Количество граждан, получивших компенсацию расходов и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг; 22) Отсутствие задолженности Администрации Новоуральского городского округа перед исполнителями коммунальных услуг за предоставленные гражданам меры социальной поддержки по частичной оплате за коммунальные услуги. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 6 664 681,7 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2020 год - 791 194,7 тыс. руб.; 2021 год - 913 609,3 тыс. руб.; 2022 год - 798 683,2 тыс. руб.; 2023 год - 928 373,9 тыс. руб.; 2024 год - 1 012 410,0 тыс. руб.; 2025 год - 1 068 586,8 тыс. руб.; 2026 год - 1 151 823,9 тыс. руб.; из них: федеральный бюджет: 266 338,3 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2020 год - 35 852,0 тыс. руб.; 2021 год - 35 922,8 тыс. руб.; 2022 год - 35 921,7 тыс. руб.; 2023 год - 37 358,6 тыс. руб.; 2024 год - 38 852,9 тыс. руб.; 2025 год - 40 407,0 тыс. руб.; 2026 год - 42 023,3 тыс. руб.; областной бюджет: 2 086 114,1 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2020 год - 289 742,3 тыс. руб.; 2021 год - 306 407,0 тыс. руб.; 2022 год - 275 087,9 тыс. руб.; 2023 год - 286 091,4 тыс. руб.; 2024 год - 297 535,1 тыс. руб.; 2025 год - 309 436,5 тыс. руб.; 2026 год - 321 813,9 тыс. руб.; областной бюджет*: 161 190,9 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2020 год - 362,3 тыс. руб.; 2021 год - 15 800,0 тыс. руб.; 2022 год - 15 800,0 тыс. руб.; 2023 год - 23 538,0 тыс. руб.; 2024 год - 27 690,5 тыс. руб.; 2025 год - 58 000,0 тыс. руб.; 2026 год - 20 000,0 тыс. руб.; местный бюджет: 1 162 814,4 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2020 год - 140 636,6 тыс. руб.; 2021 год - 95 974,8 тыс. руб.; 2022 год - 86 575,2 тыс. руб.; 2023 год - 155 524,4 тыс. руб.; 2024 год - 204 595,6 тыс. руб.; 2025 год - 194 757,9 тыс. руб.; 2026 год - 284 749,8 тыс. руб. местный бюджет*: 40 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2020 год - 40 тыс. руб.; внебюджетные источники: 2 988 184,3 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2020 год - 324 561,6 тыс. руб.; 2021 год - 459 504,7 тыс. руб.; 2022 год - 385 298,4 тыс. руб.; 2023 год - 425 861,5 тыс. руб.; 2024 год - 443 736,0 тыс. руб.; 2025 год - 465 985,4 тыс. руб; 2026 год - 483 236,8 тыс. руб. |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/ |
Примечание: * Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Свердловской области на 2020 - 2022 годы
Подпрограмма 1
"Развитие газификации Новоуральского городского округа"
паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: Создание условий для развития газификации в Новоуральском городском округе. Задачи: 1. Строительство распределительных газопроводов и уличных газовых сетей; 2. Обеспечение населения Новоуральского городского округа природным газом. |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы |
1. Протяженность уличного газопровода, введенного в эксплуатацию; 2. Количество домов, которым обеспечена возможность подключения к природному газу. |
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. |
Всего: 165 045,0 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 23 109,8 тыс. руб.; 2021 год - 32 885,2 тыс. руб.; 2023 год - 16 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 22 550,0 тыс. руб.; 2025 год - 42 500,0 тыс. руб.; 2026 год - 28 000,0 тыс. руб.; из них: областной бюджет: 54 205,0 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 22 370,8 тыс. руб.; 2021 год - 31 834,2 тыс. руб.; областной бюджет*: 95 000,0 тыс. руб. в том числе: 2023 год - 15 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 20 000,0 тыс. руб.; 2025 год - 40 000,0 тыс. руб.; 2026 год - 20 000,0 тыс. руб.; местный бюджет: 15 840,0 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 739,0 тыс. руб.; 2021 год - 1051,0 тыс. руб.; 2023 год - 1 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 2 550,0 тыс. руб.; 2025 год - 2 500,0 тыс. руб.; 2026 год - 8 000,0 тыс. руб.; |
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/ |
Примечание: * Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Свердловской области на 2020 - 2022 годы
Подпрограмма 2
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа"
паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи подпрограммы |
Цели: 1. Снижение объемов потребления энергоресурсов и воды в Новоуральском городском округе; 2. Обеспечение рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
Задачи: 1. Строительство трансформаторных подстанций и электрических сетей. Снижение аварийных ситуаций; 2. Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде. Обеспечение учета всех потребляемых ресурсов; 3. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики Новоуральского городского округа; 4. Снижение потребления и сокращение потерь электрической энергии и воды за счет повышения уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий и оборудования высокого класса энергетической эффективности; 5. Повышение комфортности проживания населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг на основе применения новейших технологий в сфере энерго- и ресурсосбережения при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного. |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы |
1. Количество построенных трансформаторных подстанций; 2. Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения/блочных трансформаторных подстанций; 3. Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде; 4. Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее - МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами; 5. Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории городского округа; 6. Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории городского округа; 7. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории городского округа; 8. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории городского округа; 9. Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; 10. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям; 11. Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче; 12. Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче; 13. Протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта. |
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. |
Всего: 122 952,7 тыс. руб. в том числе 2020 год - 10 775,3 тыс. руб.; 2021 год - 16 855,1 тыс. руб.; 2022 год - 26 094,7 тыс. руб.; 2023 год - 12 485,5 тыс. руб.; 2024 год - 24 021,5 тыс. руб.; 2025 год - 16 350,2 тыс. руб.; 2026 год - 16 370,3 тыс. руб.; из них: областной бюджет*: 47 828,5 тыс. руб. в том числе: 2021 год - 15 800,0 тыс. руб.; 2022 год - 15 800,0 тыс. руб.; 2023 год - 8 538,5 тыс. руб.; 2024 год - 7 690,5 тыс. руб.; местный бюджет: 62 766,7 тыс. руб. в том числе 2020 год - 8 795,3 тыс. руб.; 2021 год - 477,6 тыс. руб.; 2022 год - 494,7 тыс. руб.; 2023 год - 3 947,5 тыс. руб.; 2024 год - 16 331,0 тыс. руб.; 2025 год - 16 350,2 тыс. руб.; 2026 год - 16 370,3 тыс. руб.; Внебюджетные источники: 12 357,5 тыс. руб. в том числе 2020 год - 1980,0 тыс. руб.; 2021 год - 577,5 тыс. руб.; 2022 год - 9 800,0 тыс. руб.; |
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/ |
Примечание: * Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Свердловской области на 2020 - 2022 годы
Подпрограмма 3
"Благоустройство Новоуральского городского округа"
паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи подпрограммы |
Цели: 1. Формирование первоначальных знаний учащихся в области жилищно-коммунального хозяйства, развития культуры энергосбережения и содействия профессиональному самоопределению; 2. Повышение уровня комфорта и безопасности проживания граждан в многоквартирных домах; 3. Создание условий, способствующих повышению уровня жизни инвалидов и маломобильных групп населения, в многоквартирных домах; 4. Обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в соответствии с санитарными нормами, проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе профилактики бешенства безнадзорных животных, находящихся в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в интересах охраны и защиты животных на территории Новоуральского городского округа, посредством поддержки данных некоммерческих организаций для осуществления их уставной деятельности; 5. Создание комфортных благоприятных условий при размещении твердых коммунальных отходов для жителей многоквартирных домов на территории Новоуральского городского округа, не оборудованных мусоропроводом, а также исключение несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в районе многоквартирных домов и повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к многоквартирным домам; 6. Повышение комфортности условий отдыха граждан Новоуральского городского округа. |
|
Задачи: 1. Организация и проведение конкурса "ЖКХ для молодежи"; 2. Организация и проведение конкурсов "Самый цветущий двор", "Самый активный совет многоквартирного дома", "Лучший подъезд"; 3. Устройство пандусов, съездов и др. элементов для обеспечения доступа для маломобильных групп населения; 4. Проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе профилактики бешенства безнадзорных животных, находящихся в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в интересах охраны и защиты животных на территории Новоуральского городского округа; 5. Обустройство объектов размещения и сбора твердых коммунальных отходов на территории Новоуральского городского округа; 6. Обустройство Новогоднего городка на территории Центрального парка культуры и отдыха. |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы |
1. Количество участников конкурсов в сфере ЖКХ; 2. Количество многоквартирных домов, в которых в результате выполнения работ общедомовое имущество станет условно-доступным для проживания инвалидов и маломобильных групп населения; 3. Количество созданных (устроенных) контейнерных площадок для сбора и накопления твердых коммунальных отходов. |
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. |
Всего: 738 028,3 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 100 440,7 тыс. руб.; 2021 год - 92 729,7 тыс. руб.; 2022 год - 87 889,2 тыс. руб.; 2023 год - 109 153,6 тыс. руб.; 2024 год - 113 589,7 тыс. руб.; 2025 год - 114 971,3 тыс. руб.; 2026 год - 119 254,2 тыс. руб.; из них: областной бюджет: 14 143,9 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 1 929,4 тыс. руб.; 2021 год - 1 915,4 тыс. руб.; 2022 год - 1 901,5 тыс. руб.; 2023 год - 1 977,6 тыс. руб.; 2024 год - 2 056,7 тыс. руб.; 2025 год - 2 138,9 тыс. руб.; 2026 год - 2 224,5 тыс. руб.;
областной бюджет*: 362,3 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 362,3 тыс. руб.
местный бюджет: 723 482,0 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 98 108,9 тыс. руб.; 2021 год - 90 814,3 тыс. руб.; 2022 год - 85 987,7 тыс. руб.; 2023 год - 107 176,0 тыс. руб.; 2024 год - 111 533,0 тыс. руб.; 2025 год - 112 832,4 тыс. руб.; 2026 год - 117 029,7 тыс. руб.
местный бюджет*: 40,0 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 40,0 тыс. руб. |
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/ |
Примечание: * Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Свердловской области на 2020 - 2022 годы
Подпрограмма 4
"Проведение ремонта и содержание жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа"
паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: Повышение комфортности и безопасности проживания населения Новоуральского городского округа.
Задача: Обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры. |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы |
1) Количество МКД, общедомовое имущество которых полежит капитальному ремонту; 2) Отсутствие замечаний (предписаний) со стороны контролирующих органов на ненадлежащее содержание пустующих площадей в соответствии с санитарными нормами, возникновение аварийных ситуаций на инженерном оборудовании домов; 3) Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по восстановлению автоматических систем пожаротушения. |
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. |
Всего: 3 012 176,5 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 334 296,4 тыс. руб.; 2021 год - 461 559,1 тыс. руб.; 2022 год - 374 591,2 тыс. руб.; 2023 год - 434 260,4 тыс. руб.; 2024 год - 451 250,8 тыс. руб.; 2025 год - 468 920,8 тыс. руб.; 2026 год - 487 297,7 тыс. руб.; из них: местный бюджет: 65 749,5 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 11 714,9 тыс. руб.; 2021 год - 3 631,9 тыс. руб.; 2022 год - 92,8 тыс. руб.; 2023 год - 12 398,8 тыс. руб.; 2024 год - 12 514,8 тыс. руб.; 2025 год - 12 635,4 тыс. руб.; 2026 год - 12 760,8 тыс. руб.; внебюджетные источники: 2 946 427,1 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 322 581,6 тыс. руб.; 2021 год - 457 927,2 тыс. руб.; 2022 год - 374 498,4 тыс. руб.; 2023 год - 421 861,5 тыс. руб.; 2024 год - 438 736,0 тыс. руб.; 2025 год - 456 285,4 тыс. руб.; 2026 год - 474 536,9 тыс. руб.; |
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/ |
Примечание: * Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Свердловской области на 2020 - 2022 годы
Подпрограмма 5
"Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа"
паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи подпрограммы |
Цели: 1. Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, снижение расходов на покупку коммунальных ресурсов 2. Обеспечение бесперебойного, надежного водоснабжения и качества питьевой воды до нормативных требований санитарного законодательства перед поступлением в распределительную сеть. Задачи: 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 2. Выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды. |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы |
1. Реконструкция тепломагистралей; 2. Протяженность инженерных сетей, замененных в результате ремонта; 3. Разработка проектно-сметной документации для перевода домов на электропищеприготовление; 4. Количество домов, переведенных на электропищеприготовление; 5. Отсутствие предписаний надзорных органов на качество питьевой воды. |
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. |
Всего: 342 376,1 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 21 278,4 тыс. руб.; 2021 год - 1 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 1 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 35 002,0 тыс. руб.; 2024 год - 66 666,7 тыс. руб.; 2025 год - 78 139,9 тыс. руб.; 2026 год - 139 289,1 тыс. руб.; Из них: областной бюджет*: 18 000,0 тыс. руб. в том числе: 2025 год - 18 000,0 тыс. руб. местный бюджет: 294 976,1 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 21 278,4 тыс. руб.; 2023 год - 31 002,0 тыс. руб.; 2024 год - 61 666,7 тыс. руб.; 2025 год - 50 439,9 тыс. руб.; 2026 год - 130 589,1 тыс. руб.; внебюджетные источники: 29 400,0 тыс. руб. в том числе: 2021 год - 1 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 1 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 4 002,0 тыс. руб.; 2024 год - 5 000,0 тыс. руб.; 2025 год - 9 700,0 тыс. руб.; 2026 год - 8 700,0 тыс. руб.; |
Адрес размещения муниципальной подпрограммы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/ |
Примечание: * Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Свердловской области на 2020 - 2022 годы
Подпрограмма 6
"Финансовая поддержка населения Новоуральского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: Формирование условий для финансовой поддержки в сфере ЖКХ отдельных категорий граждан в Новоуральском городском округе Задача: Предоставление дополнительных мер финансовой поддержки граждан по частичному освобождению от платы за жилищно-коммунальные услуги |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы |
1. Количество граждан, получивших компенсацию расходов и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг; 2. Отсутствие задолженности Администрации Новоуральского городского округа перед исполнителями коммунальных услуг за предоставленные гражданам меры социальной поддержки по частичной оплате за коммунальные услуги. |
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. |
Всего: 2 284 103,5 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 301 294,1 тыс. руб.; 2021 год - 308 580,2 тыс. руб.; 2022 год - 309 108,1 тыс. руб.; 2023 год - 321 472,4 тыс. руб.; 2024 год - 334 331,3 тыс. руб.; 2025 год - 347 704,6 тыс. руб.; 2026 год - 361 612,8 тыс. руб.; Федеральный бюджет: 266 338,3 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 35 852,0 тыс. руб.; 2021 год - 35 922,8 тыс. руб.; 2022 год - 35 921,7 тыс. руб.; 2023 год - 37 358,6 тыс. руб.; 2024 год - 38 852,9 тыс. руб.; 2025 год - 40 407,0 тыс. руб.; 2026 год - 42 023,3 тыс. руб.; областной бюджет: 2 017 765,2 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 265 442,1 тыс. руб.; 2021 год - 272 657,4 тыс. руб.; 2022 год - 273 186,4 тыс. руб.; 2023 год - 284 113,9 тыс. руб.; 2024 год - 295 478,4 тыс. руб.; 2025 год - 307 297,5 тыс. руб.; 2026 год - 319 589,4 тыс. руб.; |
Адрес размещения муниципальной подпрограммы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/ |
Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности
в НГО" на 2020 - 2026 годы (в новой редакции)
новая редакция утверждена
постановлением Администрации НГО
от 25 ноября 2020 г. N 2549-а
Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы
N строки |
Наименование целей и задач, целевых показателей |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
Источник значения показателей |
||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие газификации Новоуральского городского округа" |
|||||||||
2 |
Цель 1 Создание условий для развития газификации в Новоуральском городском округе |
|||||||||
3 |
Задача 1 Строительство распределительных газопроводов и уличных газовых сетей |
|||||||||
4 |
Протяженность уличного газопровода, введенного в эксплуатацию |
км |
0 |
3,9 |
0 |
6,091 |
5,452 |
3,831 |
0 |
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017 - 2026 годы |
5 |
Задача 2 Обеспечение населения городского округа природным газом |
|||||||||
6 |
Количество домов, которым обеспечена возможность подключения к природному газу |
домов |
0 |
135 |
0 |
68 |
68 |
68 |
0 |
|
7 |
Разработка проектно-сметной документации |
единиц |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
8 |
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа" |
|||||||||
9 |
Цель 2 Снижение объемов потребления энергоресурсов и воды в Новоуральском городском округе |
|||||||||
10 |
Задача 3 Строительство трансформаторных подстанций и электрических сетей. Снижение аварийных ситуаций. |
|||||||||
11 |
Количество построенных трансформаторных подстанций |
единиц |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017 - 2026 годы |
12 |
Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения/блочных трансформаторных подстанций |
км/шт |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
13 |
Задача 4 Снижение объемов потребления энергоресурсов в жилищном фонде. Обеспечение учета всех потребляемых ресурсов. |
|||||||||
14 |
Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде |
шт. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017 - 2026 годы |
15 |
Цель 3 Обеспечение рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
|||||||||
16 |
Задача 5 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики Новоуральского городского округа |
|||||||||
17 |
Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее - МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами |
кг.у.т./ тыс. руб. |
45 |
41,4 |
41,4 |
38,5 |
35,6 |
32,6 |
29,8 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
18 |
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории городского округа |
% |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
19 |
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории городского округа |
% |
65,7 |
72,2 |
81 |
85 |
90 |
95 |
99 |
|
20 |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории городского округа |
% |
65,7 |
72,2 |
90 |
93 |
95 |
100 |
100 |
|
21 |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории городского округа |
% |
69,7 |
79,7 |
99,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
22 |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
23 |
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
т.у.т. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории городского округа |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Задача 6 Снижение потребления и сокращение потерь электрической энергии и воды за счет повышения уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий и оборудования высокого класса энергетической эффективности |
|||||||||
26 |
Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии |
т.у.т./ Гкал |
131,6 |
131,6 |
148 |
148 |
154 |
154 |
154 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
27 |
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям |
кВтч |
-15190 |
16390 |
-1200 |
-5700 |
-5300 |
-5150 |
-5100 |
|
28 |
Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче |
Гкал |
5995 |
3582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |
ку б.м. |
-46000 |
-84000 |
-36000 |
-36000 |
-36000 |
-36000 |
-36000 |
|
30 |
Задача 7 Повышение комфортности проживания населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг на основе применения новейших технологий в сфере энерго- и ресурсосбережения при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда |
|||||||||
31 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории городского округа |
% |
72 |
85 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
100 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
32 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории городского округа |
% |
64,62 |
77,5 |
89,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
100 |
|
33 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа |
% |
90 |
95 |
98,12 |
98,12 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
34 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории городского округа (за исключением многоквартирных домов) |
% |
24,35 |
26 |
30 |
44 |
63 |
69 |
75 |
|
35 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории городского округа |
% |
41,17 |
84 |
90 |
98,5 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
36 |
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) |
% |
49,62 |
61 |
70 |
75 |
86 |
90 |
99,9 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
37 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа |
% |
47,82 |
72,1 |
76 |
81 |
98,5 |
99,2 |
99,9 |
|
38 |
Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа |
% |
77,5 |
81 |
86 |
92,5 |
99,5 |
95,7 |
99,9 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
39 |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории городского округа |
% |
74,19 |
74,2 |
78 |
80 |
98,5 |
99,3 |
99,9 |
|
40 |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории городского округа |
% |
20 |
23 |
30 |
35 |
48,2 |
64,5 |
78,5 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
41 |
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
69 |
95 |
|
42 |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
20 |
27 |
|
43 |
Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/ |
0,35 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
44 |
Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/ |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
|
45 |
Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/ |
0,01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал/ |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
|
48 |
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
2,06 |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
49 |
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
1,9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
50 |
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий и сопоставимых условий) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
0,97 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
53 |
Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/ |
36,3 |
36,3 |
36,3 |
36,3 |
36,3 |
36,3 |
36,3 |
|
54 |
Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/ |
0 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
|
55 |
Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) |
кВтч/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
57 |
Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
кВтч/ |
0 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
|
58 |
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
1,70 |
1,61 |
1,54 |
1,54 |
1,54 |
1,54 |
1,54 |
|
59 |
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
3,92 |
3,75 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
60 |
Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади |
|
0,03 |
-0,06 |
-0,07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади |
|
0,03 |
-0,14 |
-0,15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
|
0 |
2,33 |
2,33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта |
км |
0,4 |
2,5 |
3,3 |
3,7 |
3,9 |
4 |
4,1 |
|
64 |
Подпрограмма 3 "Благоустройство Новоуральского городского округа" |
|||||||||
65 |
Цель 4. Формирование первоначальных знаний учащихся в области жилищно-коммунального хозяйства, развития культуры энергосбережения и содействия профессиональному самоопределению |
|||||||||
66 |
Задача 8. Организация и проведение конкурса "ЖКХ для молодежи" |
|||||||||
67 |
Количество учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях Новоуральского городского округа, посетивших экскурсии на предприятия жилищно-коммунального хозяйства Новоуральского городского округа |
учащихся |
500 |
500 |
500 |
550 |
550 |
550 |
550 |
|
68 |
Цель 5. Повышение уровня комфорта и безопасности проживания граждан в многоквартирных домах |
|||||||||
69 |
Задача 9. Организация и проведение конкурсов "Самый цветущий двор", "Самый активный совет многоквартирного дома", "Лучший подъезд" |
|||||||||
70 |
Количество участников конкурсов |
человек |
60 |
65 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
|
71 |
Цель 6. Создание условий, способствующих повышению уровня жизни инвалидов и маломобильных групп населения, в многоквартирных домах |
|||||||||
72 |
Задача 10. Устройство пандусов, съездов и др. элементов для обеспечения доступа для маломобильных групп населения |
|||||||||
73 |
Количество многоквартирных домов, в которых в результате выполнения работ общедомовое имущество станет условно-доступным для проживания инвалидов и маломобильных групп населения |
домов |
3 |
3 |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
74 |
Цель 7. Обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в соответствии с санитарными нормами, проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе профилактики бешенства безнадзорных животных, находящихся в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в интересах охраны и защиты животных на территории Новоуральского городского округа, посредством поддержки данных некоммерческих организаций для осуществления их уставной деятельности |
|||||||||
75 |
Задача 11. Проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе профилактики бешенства безнадзорных животных, находящихся в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в интересах охраны и защиты животных на территории Новоуральского городского округа |
|||||||||
76 |
Количество оказанных ветеринарных услуг |
ед. |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
77 |
Количество приобретенных кормов безнадзорным животным |
кг |
790 |
790 |
790 |
790 |
790 |
790 |
790 |
|
78 |
Площадь помещений для содержания безнадзорных животных, находящихся в пользовании некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в интересах охраны и защиты животных, обеспеченная водоснабжением, электроснабжением и теплоснабжением. |
кв. м. |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
|
79 |
Цель 8. Создание комфортных благоприятных условий при размещении твердых коммунальных отходов для жителей многоквартирных домов на территории Новоуральского городского округа, не оборудованных мусоропроводом, а также исключение несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в районе многоквартирных домов и повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к многоквартирным домам |
|||||||||
80 |
Задача 12. Обустройство объектов размещения и сбора твердых коммунальных отходов на территории Новоуральского городского округа |
|||||||||
81 |
Количество созданных (устроенных) контейнерных площадок для сбора и накопления твердых коммунальных отходов |
шт |
7 |
0 |
0 |
8 |
7 |
0 |
0 |
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017 - 2026 годы |
82 |
Количество контейнеров, установленных для раздельного накопления твердых коммунальных отходов |
шт. |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017 - 2026 годы |
83 |
Цель 9. Повышение комфортности условий отдыха граждан Новоуральского городского округа |
|||||||||
84 |
Задача 13. Обустройство Новогоднего городка на территории Центрального парка культуры и отдыха |
|||||||||
85 |
Создание Новогоднего городка с электрооборудованием, расположенный на территории "ЦПКиО "Новоуральский" по ул. Фурманова, 26, организованный в период с 24.12.2019 по 20.03.2020 |
единиц |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Подпрограмма 4 "Проведение ремонта и содержание жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа" |
|||||||||
87 |
Цель 10 Повышение комфортности и безопасности проживания населения Новоуральского городского округа |
|||||||||
88 |
Задача 14 Обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры |
|||||||||
89 |
Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения ремонта |
человек |
3 803 |
6 622 |
3 637 |
2 845 |
2 873 |
3 102 |
2 902 |
Постановление Правительства Свердловской области от 22.04.2014 N 306-ПП "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы" |
90 |
Количество МКД, общедомовое имущество которых полежит капитальному ремонту |
домов |
46 |
45 |
70 |
72 |
46 |
53 |
49 |
|
91 |
Отсутствие замечаний (предписаний) со стороны контролирующих органов на ненадлежащее содержание пустующих площадей в соответствии с санитарными нормами, возникновение аварийных ситуаций на инженерном оборудовании домов |
количество предписаний, замечаний |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по восстановлению автоматических систем пожаротушения |
домов |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Подпрограмма 5 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа" |
|||||||||
94 |
Цель 11 Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, снижение расходов на покупку коммунальных ресурсов |
|||||||||
95 |
Задача 15 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
|||||||||
96 |
Протяженность магистральных тепловых сетей, введенных в эксплуатацию в результате реконструкции |
км |
0 |
0 |
0 |
0,4 |
0,7 |
0,6 |
0,8 |
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017 - 2026 годы |
97 |
Протяженность инженерных сетей, замененных в результате ремонта |
км |
0 |
0 |
0 |
1,2 |
3 |
3 |
3,5 |
|
98 |
Разработка проектно-сметной документации для перевода домов на электропищеприготовление |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
99 |
Количество домов, переведенных на электропищеприготовление |
дома |
4 |
10 |
7 |
7 |
10 |
10 |
10 |
|
100 |
Цель 12. Обеспечение бесперебойного, надежного водоснабжения и качества питьевой воды до нормативных требований санитарного законодательства перед поступлением в распределительную сеть |
|||||||||
101 |
Задача 16. Выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды |
|||||||||
102 |
Отсутствие предписаний надзорных органов на качество питьевой воды |
количество предписаний |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Подпрограмма 6 "Финансовая поддержка населения Новоуральского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
|||||||||
104 |
Цель 13. Формирование условий для финансовой поддержки в сфере ЖКХ отдельных категорий граждан в Новоуральском городском округе |
|||||||||
105 |
Задача 17. Предоставление дополнительных мер финансовой поддержки граждан по частичному освобождению от платы за жилищно-коммунальные услуги |
|||||||||
106 |
Количество граждан, получивших компенсацию расходов и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг |
человек |
24 400 |
24 400 |
24 400 |
24 400 |
24 400 |
24 400 |
24 400 |
|
107 |
Отсутствие задолженности Администрации Новоуральского городского округа перед исполнителями коммунальных услуг за предоставленные гражданам меры социальной поддержки по частичной оплате за коммунальные услуги |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности
в НГО" на 2020 - 2026 годы (в новой редакции)
новая редакция утверждена
постановлением Администрации НГО
от 25 ноября 2020 г. N 2549-а
План
мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы (в новой редакции)
Ответственный исполнитель - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике
N строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
|
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
||||||
Всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
6 664 681,7 |
791 194,7 |
913 609,3 |
798 683,2 |
928 373,9 |
1 012 410,0 |
1 068 586,8 |
1 151 823,9 |
|
2 |
федеральный бюджет |
266 338,3 |
35 852,0 |
35 922,8 |
35 921,7 |
37 358,6 |
38 852,9 |
40 407,0 |
42 023,3 |
|
3 |
областной бюджет |
2 086 114,1 |
289 742,3 |
306 407,0 |
275 087,9 |
286 091,4 |
297 535,1 |
309 436,5 |
321 813,9 |
|
4 |
областной бюджет* |
161 190,9 |
362,3 |
15 800,0 |
15 800,0 |
23 538,0 |
27 690,5 |
58 000,0 |
20 000,0 |
|
5 |
местный бюджет |
1 162 814,4 |
140 636,6 |
95 974,8 |
86 575,2 |
155 524,4 |
204 595,6 |
194 757,9 |
284 749,8 |
|
6 |
местный бюджет* |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7 |
внебюджетные источники |
2 988 184,3 |
324 561,6 |
459 504,7 |
385 298,4 |
425 861,5 |
443 736,0 |
465 985,4 |
483 236,8 |
|
8 |
Подпрограмма 1 "Развитие газификации Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
9 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
165 045,0 |
23 109,8 |
32 885,2 |
0,0 |
16 000,0 |
22 550,0 |
42 500,0 |
28 000,0 |
|
10 |
областной бюджет |
54 205,0 |
22 370,8 |
31 834,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
областной бюджет* |
95 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
20 000,0 |
40 000,0 |
20 000,0 |
|
12 |
местный бюджет |
15 840,0 |
739,0 |
1 051,0 |
0,0 |
1 000,0 |
2 550,0 |
2 500,0 |
8 000,0 |
|
13 |
1. Капитальные вложения |
|||||||||
14 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
133 210,8 |
23 109,8 |
1 051,0 |
0,0 |
16 000,0 |
22 550,0 |
42 500,0 |
28 000,0 |
|
15 |
областной бюджет |
54 205,0 |
22 370,8 |
31 834,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
16 |
областной бюджет* |
95 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
20 000,0 |
40 000,0 |
20 000,0 |
|
17 |
местный бюджет |
15 840,0 |
739,0 |
1 051,0 |
0,0 |
1 000,0 |
2 550,0 |
2 500,0 |
8 000,0 |
|
18 |
Раздел 1. Строительство газопроводов и газовых сетей, всего, из них: |
|
23 109,8 |
1 051,0 |
0,0 |
16 000,0 |
22 550,0 |
42 500,0 |
28 000,0 |
4,6,7 |
19 |
областной бюджет |
54 205,0 |
22 370,8 |
31 834,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
20 |
областной бюджет* |
95 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
20 000,0 |
40 000,0 |
20 000,0 |
|
21 |
местный бюджет |
15 840,0 |
739,0 |
1 051,0 |
0,0 |
1 000,0 |
2 550,0 |
2 500,0 |
8 000,0 |
|
22 |
1.1. Уличный газопровод д. Починок, Новоуральского городского округа Свердловской области, из них: |
54 944,00 |
23 109,80 |
31 834,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,6 |
23 |
областной бюджет |
54 205,0 |
22 370,8 |
31 834,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
24 |
местный бюджет |
1 790,0 |
739,0 |
1 051,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
25 |
1.2. Строительство межпоселкового газопровода д. Починок-д.Пальники, включая ПИР, из них: |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
7 |
26 |
местный бюджет |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
|
27 |
1.3. Строительство уличного газопровода п. Мурзинка, включая ПИР, из них: |
59 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 000,0 |
21 550,0 |
21 500,0 |
0,0 |
4,6,7 |
28 |
областной бюджет* |
55 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
|
29 |
местный бюджет |
4 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 550,0 |
1 500,0 |
0,0 |
|
30 |
1.4. Строительство уличного газопровода д. Пальники, включая ПИР, из них: |
43 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
4,6,7 |
31 |
областной бюджет* |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
32 |
местный бюджет |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
33 |
1.5. Строительство уличного газопровода д. Елани (2 очередь), включая ПИР, из них: |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
7 |
34 |
местный бюджет |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
|
35 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||||
36 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
37 |
3. Прочие нужды |
|||||||||
38 |
Всего по направлению "Прочие нужды" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
39 |
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
40 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
122 952,7 |
10 775,3 |
16 855,1 |
26 094,7 |
12 485,5 |
24 021,5 |
16 350,2 |
16 370,3 |
|
41 |
областной бюджет* |
47 828,5 |
0,0 |
15 800,0 |
15 800,0 |
8 538,0 |
7 690,5 |
0,0 |
0,0 |
|
42 |
местный бюджет |
62 766,7 |
8 795,3 |
477,6 |
494,7 |
3 947,5 |
16 331,0 |
16 350,2 |
16 370,3 |
|
43 |
внебюджетные источники |
12 357,5 |
1 980,0 |
577,5 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
44 |
1. Капитальные вложения |
|||||||||
45 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
57 627,5 |
0,0 |
577,5 |
9 800,0 |
2 250,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
46 |
местный бюджет |
47 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 250,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
47 |
внебюджетные источники |
10 377,5 |
0,0 |
577,5 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
48 |
1.1. Реконструкция системы электроснабжения МКР 2, из них: |
47 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 250,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
49 |
местный бюджет |
47 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 250,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
50 |
1.2. Строительство трансформаторных подстанций и реконструкция электроснабжения в сельских населенных пунктах (Мурзинка ТП-10), из них: |
10 377,5 |
0,0 |
577,5 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11,12 |
51 |
внебюджетные источники |
10 377,5 |
0,0 |
577,5 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
52 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||||
53 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
54 |
3. Прочие нужды |
|||||||||
55 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
65 325,2 |
10 775,3 |
16 277,6 |
16 294,7 |
10 235,5 |
9 021,5 |
1 350,2 |
1 370,3 |
|
56 |
областной бюджет* |
47 828,5 |
0,0 |
15 800,0 |
15 800,0 |
8 538,0 |
7 690,5 |
0,0 |
0,0 |
|
57 |
местный бюджет |
15 516,7 |
8 795,3 |
477,6 |
494,7 |
1 697,5 |
1 331,0 |
1 350,2 |
1 370,3 |
|
58 |
внебюджетные источники |
1 980,0 |
1 980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
59 |
Раздел 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере, всего, из них: |
65 325,2 |
10 775,3 |
16 277,6 |
16 294,7 |
10 235,5 |
9 021,5 |
1 350,2 |
1 370,3 |
|
60 |
областной бюджет* |
47 828,5 |
0,0 |
15 800,0 |
15 800,0 |
8 538,0 |
7 690,5 |
0,0 |
0,0 |
|
61 |
местный бюджет |
15 516,7 |
8 795,3 |
477,6 |
494,7 |
1 697,5 |
1 331,0 |
1 350,2 |
1 370,3 |
|
62 |
внебюджетные источники |
1 980,0 |
1 980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
63 |
1.1. Компенсационные выплаты нанимателям для приобретения и/или установки индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде, из них: |
350,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
14 |
64 |
местный бюджет |
350,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
65 |
1.2. Разработка схемы водоснабжения ОСНП, из них: |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
66 |
местный бюджет |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
67 |
1.3. Подготовка к отопительному сезону СНП, из них: |
3 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
68 |
местный бюджет |
3 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
69 |
1.4 Капитальный ремонт инженерных сетей, всего, из них: |
5 800,0 |
5 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 |
70 |
местный бюджет |
5 800,0 |
5 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
71 |
1.5. Реконструкция сетей электроснабжения Зеленого поселка, включая ПИР, из них: |
11 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
525,0 |
5 000,0 |
5 500,0 |
|
72 |
внебюджетные источники |
11 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
525,0 |
5 000,0 |
5 500,0 |
|
73 |
1.6. Замена водопровода ДУ-400 мм, L=653п.м. от ВК951 до ВК964 включая ПИР, из них: |
8 075,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
385,0 |
7 690,5 |
0,0 |
0,0 |
|
74 |
областной бюджет* |
7 690,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 690,5 |
0,0 |
0,0 |
|
75 |
местный бюджет |
385,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
385,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
76 |
1.7. Замена водопровода ДУ-400 мм, L=1361п.м. от К-87 до точки Б включая ПИР, из них: |
15 330,0 |
730,0 |
7 300,0 |
7 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
77 |
областной бюджет* |
14 600,0 |
0,0 |
7 300,0 |
7 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
78 |
внебюджетные источники |
730,0 |
730,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
79 |
1.8. Замена участка водопровода Ду-400 мм, L=1450п.м. от точки Б до К-951 включая ПИР, из них: |
26 788,0 |
1 250,0 |
8 500,0 |
8 500,0 |
8 538,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
80 |
областной бюджет* |
25 538,0 |
0,0 |
8 500,0 |
8 500,0 |
8 538,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
81 |
внебюджетные источники |
1 250,0 |
1 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
82 |
1.9 Содержание объектов энергоснабжения, из них: |
3 457,6 |
621,2 |
427,6 |
444,7 |
462,5 |
481,0 |
500,2 |
520,3 |
|
83 |
местный бюджет |
3 457,6 |
621,2 |
427,6 |
444,7 |
462,5 |
481,0 |
500,2 |
520,3 |
|
84 |
1.10. Капремонт участка теплосети у НТИ НИЯУ МИФИ, из них: |
2 024,1 |
2 024,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
85 |
местный бюджет |
2 024,1 |
2 024,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
86 |
Подпрограмма 3 "Благоустройство Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
87 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
738 028,3 |
100 440,7 |
92 729,7 |
87 889,2 |
109 153,6 |
113 589,7 |
114 971,3 |
119 254,2 |
|
88 |
областной бюджет |
14 143,9 |
1 929,4 |
1 915,4 |
1 901,5 |
1 977,6 |
2 056,7 |
2 138,9 |
2 224,5 |
|
89 |
местный бюджет |
723 482,0 |
98 108,9 |
90 814,3 |
85 987,7 |
107 176,0 |
111 533,0 |
112 832,4 |
117 029,7 |
|
90 |
областной бюджет* |
362,3 |
362,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
91 |
местный бюджет* |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
92 |
1. Капитальные вложения |
|||||||||
93 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
94 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||||
95 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
96 |
3. Прочие нужды |
|||||||||
97 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
738 028,3 |
100 440,7 |
92 729,7 |
87 889,2 |
109 153,6 |
113 589,7 |
114 971,3 |
119 254,2 |
|
98 |
областной бюджет |
14 143,9 |
1 929,4 |
1 915,4 |
1 901,5 |
1 977,6 |
2 056,7 |
2 138,9 |
2 224,5 |
|
99 |
местный бюджет |
723 482,0 |
98 108,9 |
90 814,3 |
85 987,7 |
107 176,0 |
111 533,0 |
112 832,4 |
117 029,7 |
|
100 |
областной бюджет* |
362,3 |
362,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
101 |
местный бюджет* |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
102 |
Раздел 1. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, из них: |
18 833,0 |
883,0 |
500,0 |
0,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 400,0 |
4 450,0 |
|
103 |
местный бюджет |
18 833,0 |
883,0 |
500,0 |
0,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 400,0 |
4 450,0 |
|
104 |
1.1. Проведение конкурсов в сфере ЖКХ, из них: |
2 700,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
550,0 |
550,0 |
67, 70 |
105 |
местный бюджет |
2 700,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
550,0 |
550,0 |
|
106 |
1.2. Устройство контейнерных площадок с благоустройством на дворовых территориях многоквартирных домов, не оборудованных мусоропроводом, из них: |
1 533,0 |
333,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
81 |
107 |
местный бюджет |
1 533,0 |
333,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
108 |
1.3. Организация доступной среды МКД, включая разработку ПСД, из них: |
2 600,0 |
250,0 |
200,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
550,0 |
600,0 |
73 |
109 |
местный бюджет |
2 600,0 |
250,0 |
200,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
550,0 |
600,0 |
|
110 |
1.4. Освещение придомовых территорий многоквартирных домов, из них: |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
111 |
местный бюджет |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
112 |
Раздел 2. Ремонт и содержание благоустройства городского округа, из них: |
673 758,5 |
93 933,3 |
87 492,1 |
82 962,1 |
97 754,1 |
101 906,2 |
102 892,5 |
106 818,2 |
|
113 |
областной бюджет |
14 143,9 |
1 929,4 |
1 915,4 |
1 901,5 |
1 977,6 |
2 056,7 |
2 138,9 |
2 224,5 |
|
114 |
местный бюджет |
659 212,2 |
91 601,6 |
85 576,7 |
81 060,6 |
95 776,5 |
99 849,6 |
100 753,6 |
104 593,7 |
|
115 |
областной бюджет* |
362,3 |
362,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
116 |
местный бюджет* |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
117 |
2.1. Обеспечение выполнения функций заказчика мероприятий по благоустройству, из них: |
362 776,9 |
45 865,1 |
47 778,2 |
49 689,3 |
51 676,9 |
53 744,0 |
55 893,8 |
58 129,5 |
|
118 |
местный бюджет |
362 776,9 |
45 865,1 |
47 778,2 |
49 689,3 |
51 676,9 |
53 744,0 |
55 893,8 |
58 129,5 |
|
119 |
2.2. Устройство и содержание снежного городка в сельских населенных пунктах, из них: |
7 110,6 |
897,0 |
936,8 |
974,3 |
1 013,2 |
1 053,8 |
1 095,9 |
1 139,7 |
|
120 |
местный бюджет |
7 110,6 |
897,0 |
936,8 |
974,3 |
1 013,2 |
1 053,8 |
1 095,9 |
1 139,7 |
|
121 |
2.3. Текущее содержание озеленения |
17 297,8 |
1 558,4 |
2 000,0 |
1 000,0 |
3 000,0 |
3 120,0 |
3 244,8 |
3 374,6 |
|
122 |
местный бюджет |
17 297,8 |
1 558,4 |
2 000,0 |
1 000,0 |
3 000,0 |
3 120,0 |
3 244,8 |
3 374,6 |
|
123 |
2.4. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, из них: |
14 543,9 |
1 929,4 |
1 915,4 |
1 901,5 |
2 077,6 |
2 156,7 |
2 238,9 |
2 324,5 |
|
124 |
областной бюджет |
14 143,9 |
1 929,4 |
1 915,4 |
1 901,5 |
1 977,6 |
2 056,7 |
2 138,9 |
2 224,5 |
|
125 |
местный бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
126 |
2.5. Праздничное оформление, из них: |
5 253,1 |
1 412,4 |
579,0 |
602,2 |
626,3 |
651,3 |
677,4 |
704,5 |
|
127 |
местный бюджет |
5 253,1 |
1 412,4 |
579,0 |
602,2 |
626,3 |
651,3 |
677,4 |
704,5 |
|
128 |
2.6. Содержание городских лесов, из них: |
7 864,0 |
2 559,4 |
565,3 |
587,9 |
977,6 |
1 016,7 |
1 057,4 |
1 099,7 |
|
129 |
местный бюджет |
7 864,0 |
2 559,4 |
565,3 |
587,9 |
977,6 |
1 016,7 |
1 057,4 |
1 099,7 |
|
130 |
2.7. Содержание элементов благоустройства сельских населенных пунктов, из них: |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
131 |
местный бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
132 |
2.8. Содержание элементов благоустройства, из них: |
3 473,0 |
403,0 |
480,8 |
478,0 |
497,2 |
517,0 |
537,7 |
559,2 |
|
133 |
местный бюджет |
3 473,0 |
403,0 |
480,8 |
478,0 |
497,2 |
517,0 |
537,7 |
559,2 |
|
134 |
2.9. Обустройство, содержание и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения на территории сельских населенных пунктов, контроль качества воды, из них: |
2 655,5 |
230,8 |
403,0 |
373,3 |
388,2 |
403,7 |
419,9 |
436,7 |
|
135 |
местный бюджет |
2 532,4 |
230,8 |
403,0 |
200,0 |
400,0 |
416,0 |
432,6 |
449,9 |
|
136 |
2.10. Содержание пожарных емкостей в п. Мурзинка, из них: |
442,2 |
55,7 |
58,3 |
60,6 |
63,0 |
65,5 |
68,2 |
70,9 |
|
137 |
местный бюджет |
442,2 |
55,7 |
58,3 |
60,6 |
63,0 |
65,5 |
68,2 |
70,9 |
|
138 |
2.11. Устройство и содержание новогоднего городка, из них: |
42 290,0 |
290,0 |
7 000,0 |
5 000,0 |
7 200,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
7 800,0 |
|
139 |
местный бюджет |
42 290,0 |
290,0 |
7 000,0 |
5 000,0 |
7 200,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
7 800,0 |
|
140 |
2.12. Проведение дератизационных и противоклещевых обработок, из них: |
2 088,9 |
216,7 |
282,3 |
293,5 |
305,3 |
317,5 |
330,2 |
343,4 |
|
141 |
местный бюджет |
2 088,9 |
216,7 |
282,3 |
293,5 |
305,3 |
317,5 |
330,2 |
343,4 |
|
142 |
2.13. Уборка территории и аналогичная деятельность, из них: |
135 847,7 |
16 580,0 |
18 797,6 |
18 549,5 |
19 291,5 |
20 063,1 |
20 865,7 |
21 700,3 |
|
143 |
местный бюджет |
135 847,7 |
16 580,0 |
18 797,6 |
18 549,5 |
19 291,5 |
20 063,1 |
20 865,7 |
21 700,3 |
|
144 |
2.14. Благоустройство пешеходного прохода от КПП Водная к городскому пляжу, из них: |
53,1 |
53,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
145 |
местный бюджет |
53,1 |
53,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
146 |
2.15. Обустройство контейнерных площадок в СНП, из них: |
4 542,3 |
42,3 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
81 |
147 |
местный бюджет |
4 542,3 |
42,3 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
148 |
2.16. Субсидия ООО "ЦПКО "Новоуральский" на устройство и содержание новогоднего городка, из них: |
6 601,0 |
6 601,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85 |
149 |
местный бюджет |
6 601,0 |
6 601,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
150 |
2.17. Приобретение малых форм, из них: |
1 741,1 |
0,0 |
341,1 |
0,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
|
151 |
местный бюджет |
1 741,1 |
0,0 |
341,1 |
0,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
|
152 |
2.18. Лесоустройство городских лесов, из них: |
1 467,0 |
1 467,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
153 |
местный бюджет |
1 467,0 |
1 467,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
154 |
2.19. Возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в интересах охраны и защиты животных на территории Новоуральского городского округа, из них: |
1 100,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
76, 77, 78 |
155 |
местный бюджет |
1 100,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
156 |
2.20. Содержание гидротехнических сооружений, из них: |
1 972,2 |
250,0 |
259,0 |
270,1 |
280,9 |
292,2 |
303,9 |
316,0 |
|
157 |
местный бюджет |
1 972,2 |
250,0 |
259,0 |
270,1 |
280,9 |
292,2 |
303,9 |
316,0 |
|
158 |
2.21. Очистка береговой зоны, из них: |
1 911,7 |
200,0 |
258,1 |
268,4 |
279,1 |
290,3 |
301,9 |
314,0 |
|
159 |
местный бюджет |
1 911,7 |
200,0 |
258,1 |
268,4 |
279,1 |
290,3 |
301,9 |
314,0 |
|
160 |
2.22. Ремонт и содержание контейнерных площадок, из них: |
5 845,6 |
914,2 |
438,3 |
455,8 |
950,8 |
988,8 |
1 028,4 |
1 069,5 |
|
161 |
местный бюджет |
5 845,6 |
914,2 |
438,3 |
455,8 |
950,8 |
988,8 |
1 028,4 |
1 069,5 |
|
162 |
2.23. Оформление и содержание цветников, из них: |
23 884,5 |
3 184,5 |
3 200,0 |
1 500,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
163 |
местный бюджет |
23 884,5 |
3 184,5 |
3 200,0 |
1 500,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
164 |
2.24. Скашивание борщевика Сосновского, из них: |
12 553,3 |
1 757,0 |
1 619,3 |
684,1 |
2 000,0 |
2 080,0 |
2 163,2 |
2 249,7 |
|
165 |
местный бюджет |
12 553,3 |
1 757,0 |
1 619,3 |
684,1 |
2 000,0 |
2 080,0 |
2 163,2 |
2 249,7 |
|
166 |
2.25. Устройство ливневой канализации внутриквартальной территории жилого дома N 24 по ул. Победы, из них: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
167 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
168 |
2.26. Укрепление откоса у подпорной стены за жилым домом по адресу ул. Мичурина, 9, из них: |
367,6 |
367,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
169 |
местный бюджет |
367,6 |
367,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
170 |
2.27. Содержание детских игровых и спортивных комплексов, из них: |
3 217,3 |
367,4 |
429,7 |
446,9 |
464,7 |
483,3 |
502,6 |
522,8 |
|
171 |
местный бюджет |
3 217,3 |
367,4 |
429,7 |
446,9 |
464,7 |
483,3 |
502,6 |
522,8 |
|
172 |
2.28. Ремонт памятников в СНП, из них: |
238,0 |
238,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
173 |
местный бюджет |
238,0 |
238,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
174 |
2.29. Капитальный ремонт лестницы по ул. Северная, 3, из них: |
2 390,9 |
2 390,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
175 |
местный бюджет |
2 390,9 |
2 390,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
176 |
2.30. 'Разработка рабочей документации на благоустройство территории земельных участков после сноса жилых домов N 29, 31, 32, 36, 38, 40 по ул. Ленина, из них: |
406,4 |
406,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
177 |
местный бюджет |
406,4 |
406,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
178 |
2.31 Благоустройство территории ул. Ленина на месте снесенных жилых домов N 29, 31, 32, 36, 38, 40 |
1 154,9 |
1 154,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
179 |
местный бюджет |
1 154,9 |
1 154,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
180 |
2.32. Покупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, из них: |
402,3 |
402,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
82 |
181 |
областной бюджет* |
362,3 |
362,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
182 |
местный бюджет* |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
183 |
2.33. Проведение инструментального обследования фундамента трибуны и постамента памятника В.И. Ленину |
232,9 |
232,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
184 |
местный бюджет |
232,9 |
232,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
185 |
2.34. Проведение кадастровых работ |
203,2 |
203,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
186 |
местный бюджет |
203,2 |
203,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
187 |
2.35. Устройство 8 контейнерных площадок в частном секторе д. Починок |
1 552,6 |
1 552,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
188 |
местный бюджет |
1 552,6 |
1 552,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
189 |
Раздел 3. Организация похоронного дела и деятельность муниципальных кладбищ, из них: |
45 436,8 |
5 624,4 |
4 737,6 |
4 927,1 |
7 099,5 |
7 383,5 |
7 678,8 |
7 986,0 |
|
190 |
местный бюджет |
45 436,8 |
5 624,4 |
4 737,6 |
4 927,1 |
7 099,5 |
7 383,5 |
7 678,8 |
7 986,0 |
|
191 |
3.1. Перевозка тел умерших, их них: |
856,4 |
108,4 |
112,8 |
117,3 |
122,0 |
126,9 |
131,9 |
137,2 |
|
192 |
местный бюджет |
856,4 |
108,4 |
112,8 |
117,3 |
122,0 |
126,9 |
131,9 |
137,2 |
|
193 |
3.2. Содержание городских кладбищ, из них: |
17 294,3 |
2 400,0 |
2 097,1 |
2 181,0 |
2 500,0 |
2 600,0 |
2 704,0 |
2 812,2 |
|
194 |
местный бюджет |
17 294,3 |
2 400,0 |
2 097,1 |
2 181,0 |
2 500,0 |
2 600,0 |
2 704,0 |
2 812,2 |
|
195 |
3.3. Содержание кладбищ сельских населенных пунктов, из них: |
1 560,5 |
198,8 |
205,3 |
213,5 |
222,0 |
230,9 |
240,2 |
249,8 |
|
196 |
местный бюджет |
1 560,5 |
198,8 |
205,3 |
213,5 |
222,0 |
230,9 |
240,2 |
249,8 |
|
197 |
3.4. Услуги по захоронению умерших в соответствии с гарантированным перечнем, из них: |
2 137,7 |
270,7 |
281,5 |
292,7 |
304,5 |
316,6 |
329,3 |
342,5 |
|
198 |
местный бюджет |
2 137,7 |
270,7 |
281,5 |
292,7 |
304,5 |
316,6 |
329,3 |
342,5 |
|
199 |
3.5. Выполнение функций специализированной службой по вопросам похоронного дела, из них: |
11 588,3 |
1 463,3 |
1 526,5 |
1 587,5 |
1 651,0 |
1 717,1 |
1 785,7 |
1 857,2 |
|
200 |
местный бюджет |
11 588,3 |
1 463,3 |
1 526,5 |
1 587,5 |
1 651,0 |
1 717,1 |
1 785,7 |
1 857,2 |
|
201 |
3.6. Ремонт и содержание контейнерных площадок, из них: |
11 999,6 |
1 183,2 |
514,5 |
535,1 |
2 300,0 |
2 392,0 |
2 487,7 |
2 587,2 |
|
202 |
местный бюджет |
11 999,6 |
1 183,2 |
514,5 |
535,1 |
2 300,0 |
2 392,0 |
2 487,7 |
2 587,2 |
|
203 |
Подпрограмма 4 "Проведение ремонта и содержание жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
204 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
3 012 176,5 |
334 296,4 |
461 559,1 |
374 591,2 |
434 260,4 |
451 250,8 |
468 920,8 |
487 297,7 |
|
205 |
местный бюджет |
65 749,5 |
11 714,9 |
3 631,9 |
92,8 |
12 398,8 |
12 514,8 |
12 635,4 |
12 760,8 |
|
206 |
внебюджетные источники |
2 946 427,1 |
322 581,6 |
457 927,2 |
374 498,4 |
421 861,5 |
438 736,0 |
456 285,4 |
474 536,9 |
|
207 |
1. Капитальные вложения |
|||||||||
208 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
209 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||||
210 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
211 |
3. Прочие нужды |
|||||||||
212 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
3 012 176,5 |
334 296,4 |
461 559,1 |
374 591,2 |
434 260,4 |
451 250,8 |
468 920,8 |
487 297,7 |
|
213 |
местный бюджет |
65 749,5 |
11 714,9 |
3 631,9 |
92,8 |
12 398,8 |
12 514,8 |
12 635,4 |
12 760,8 |
|
214 |
внебюджетные источники |
2 946 427,0 |
322 581,5 |
457 927,2 |
374 498,4 |
421 861,5 |
438 736,0 |
456 285,4 |
474 536,9 |
|
215 |
Раздел 1. Ремонт жилищного фонда, из них: |
2 982 404,4 |
328 559,0 |
457 927,2 |
374 498,4 |
429 361,5 |
446 236,0 |
463 785,4 |
482 036,9 |
|
216 |
местный бюджет |
35 977,5 |
5 977,5 |
0,0 |
0,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
|
217 |
внебюджетные источники |
2 946 427,0 |
322 581,5 |
457 927,2 |
374 498,4 |
421 861,5 |
438 736,0 |
456 285,4 |
474 536,9 |
|
218 |
1.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, их них: |
2 902 115,5 |
316 985,4 |
452 090,4 |
368 428,2 |
415 548,5 |
432 170,4 |
449 457,2 |
467 435,5 |
89,9 |
219 |
внебюджетные источники |
2 902 115,5 |
316 985,4 |
452 090,4 |
368 428,2 |
415 548,5 |
432 170,4 |
449 457,2 |
467 435,5 |
|
220 |
1.2. Техническое обследование жилых домов, из них: |
46 593,5 |
5 878,1 |
5 836,8 |
6 070,3 |
6 813,1 |
7 065,6 |
7 328,2 |
7 601,4 |
89,90 |
221 |
местный бюджет |
2 282,0 |
282,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
222 |
внебюджетные источники |
44 311,5 |
5 596,1 |
5 836,8 |
6 070,3 |
6 313,1 |
6 565,6 |
6 828,2 |
7 101,4 |
|
223 |
1.3. Ремонт муниципальных помещений, из них: |
11 610,1 |
3 610,1 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
224 |
местный бюджет |
11 610,1 |
3 610,1 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
225 |
1.4. Ремонт муниципальных жилых помещений, занимаемых по договору социального найма (одиноко проживающих) ветеранам Великов Отечественной войны, а так же ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности ветеранам ВОВ, для которых не установлена дополнительная мера социальной поддержки - единовременное пособие на проведение ремонта в соответствии с Законом Свердловской области от 25.11.2004 N 190-ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области", из них: |
4 300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
226 |
местный бюджет |
4 300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
227 |
1.5. Ремонт жилищного фонда в СНП, из них: |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
228 |
местный бюджет |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
229 |
1.6. Выполнение работ по демонтажу выгребной ямы в районе жилого дома N 10 по ул. Совхозная с. Тарасково, из них: |
285,3 |
285,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
230 |
местный бюджет |
285,3 |
285,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
231 |
1.7. Выполнение работ по сносу жилых домов, из них: |
14 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
|
232 |
местный бюджет |
14 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
|
233 |
1.8. Восстановление автоматических систем пожаротушения в высотных МКД N 8 и 11 по ул. С.Дудина, из них: |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 |
234 |
местный бюджет |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
235 |
Раздел 2. Содержание жилищного фонда, из них: |
29 772,0 |
5 737,5 |
3 631,9 |
92,8 |
4 898,8 |
5 014,8 |
5 135,4 |
5 260,8 |
|
236 |
местный бюджет |
29 772,0 |
5 737,5 |
3 631,9 |
92,8 |
4 898,8 |
5 014,8 |
5 135,4 |
5 260,8 |
|
237 |
2.1. Содержание муниципальных общежитий, из них: |
5 095,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
1 248,0 |
1 297,9 |
1 349,8 |
|
238 |
местный бюджет |
5 095,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
1 248,0 |
1 297,9 |
1 349,8 |
|
239 |
2.2. Содержание пустующих площадей муниципального жилищного фонда, из них: |
9 022,7 |
3 847,1 |
919,3 |
0,0 |
1 002,3 |
1 042,4 |
1 084,1 |
1 127,5 |
91 |
240 |
местный бюджет |
9 022,7 |
3 847,1 |
919,3 |
0,0 |
1 002,3 |
1 042,4 |
1 084,1 |
1 127,5 |
|
241 |
2.3. Возмещение затрат от предоставления жилищных услуг населению сельских населенных пунктов Новоуральского городского округа (в части обслуживания септиков), из них: |
3 423,5 |
303,4 |
572,1 |
0,0 |
600,0 |
624,0 |
649,0 |
674,9 |
|
242 |
местный бюджет |
3 423,5 |
303,4 |
572,1 |
0,0 |
600,0 |
624,0 |
649,0 |
674,9 |
|
243 |
2.4. Выполнение ремонта общего имущества в многоквартирных домах с долей муниципального имущества более 25%, из них: |
9 881,8 |
0,0 |
1 881,8 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
244 |
местный бюджет |
9 881,8 |
0,0 |
1 881,8 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
245 |
2.5. Ремонт и содержание общего имущества в МКД с долей муниципального имущества более 50% |
1 342,9 |
1 173,5 |
169,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
246 |
местный бюджет |
1 342,9 |
1 173,5 |
169,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
247 |
2.6. Работы по ведению первичного бухгалтерского учета операций, связанных с начислением, перерасчетом, приемом и учетом платежей населения за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда, из них: |
673,7 |
81,8 |
89,2 |
92,8 |
96,5 |
100,4 |
104,4 |
108,6 |
|
248 |
местный бюджет |
673,7 |
81,8 |
89,2 |
92,8 |
96,5 |
100,4 |
104,4 |
108,6 |
|
249 |
2.7. Ремонт общественного туалета в районе домов N 42, 44, 46, 48, 42а, 44а, 46а, 48а по ул. Ленина д. Починок |
331,7 |
331,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
250 |
местный бюджет |
331,7 |
331,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251 |
Подпрограмма 5 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
|
|
|||||||
252 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
342 376,1 |
21 278,4 |
1 000,0 |
1 000,0 |
35 002,0 |
66 666,7 |
78 139,9 |
139 289,1 |
|
253 |
областной бюджет* |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
0,0 |
|
254 |
местный бюджет |
294 976,1 |
21 278,4 |
0,0 |
0,0 |
31 002,0 |
61 666,7 |
50 439,9 |
130 589,1 |
|
255 |
внебюджетные источники |
29 400,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
4 000,0 |
5 000,0 |
9 700,0 |
8 700,0 |
|
256 |
1. Капитальные вложения |
|||||||||
257 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
209 977,5 |
10 293,8 |
1 000,0 |
1 000,0 |
6 970,0 |
35 493,7 |
46 715,9 |
108 504,1 |
|
258 |
областной бюджет* |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
0,0 |
|
259 |
местный бюджет |
162 577,5 |
10 293,8 |
0,0 |
0,0 |
2 970,0 |
30 493,7 |
19 015,9 |
99 804,1 |
|
260 |
внебюджетные источники |
29 400,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
4 000,0 |
5 000,0 |
9 700,0 |
8 700,0 |
|
261 |
Раздел 1. Развитие систем теплоснабжения, из них: |
86 909,4 |
1 725,7 |
0,0 |
0,0 |
1 970,0 |
29 493,7 |
29 215,9 |
24 504,1 |
|
262 |
местный бюджет |
68 909,4 |
1 725,7 |
0,0 |
0,0 |
1 970,0 |
29 493,7 |
11 215,9 |
24 504,1 |
|
263 |
областной бюджет* |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
0,0 |
|
264 |
1.1. Реконструкция тепломагистрали N 2 от ТК-78 до НПС-ТП-2 (ул. Ленина, 57А) от ТП-2 до инфекционного корпуса, включая ПИР, из них: |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
19 000,0 |
96 |
265 |
местный бюджет |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
19 000,0 |
|
266 |
1.2. Реконструкция тепломагистрали N 1 2Ду=400 мм от П-1 (район Стелы) до НПС-ТП-1 (ул. Заречная 1б) (Т2Ду=500 мм L=1157 м), включая ПИР, из них: |
13 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
12 700,0 |
0,0 |
0,0 |
96 |
267 |
местный бюджет |
13 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
12 700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
268 |
1.3. Реконструкция тепломагистрали N 2 2Ду500 от ТЭЦ ОАО "УЭХК" до ул. Герцена, включая ПИР, из них: |
19 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
18 000,0 |
0,0 |
96 |
269 |
областной бюджет* |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
0,0 |
|
270 |
местный бюджет |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
271 |
1.4. Реконструкция участка тепломагистрали N 1 2Ду=500 от ТК-22 до ТК-25, включая ПИР, из них: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96 |
272 |
местный бюджет |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
273 |
1.5. Строительство павильона на месте павильонов П-1А и П-Н2 со вставкой на тепломагистралях N 2 и N 3, включая ПИР, из них: |
4 620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220,0 |
4 400,0 |
96 |
274 |
местный бюджет |
4 620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220,0 |
4 400,0 |
|
275 |
1.6. Реконструкция тепломагистрали N 3 2Ду=500 мм от П-1Н до К-В (ул. Подгорная, 2 - ул. Юбилейная, 10"а"), включая ПИР, из них: |
7 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
7 500,0 |
0,0 |
96 |
276 |
местный бюджет |
7 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
7 500,0 |
0,0 |
|
277 |
1.7. Реконструкция насосно-подкачивающей станции НПС-ТП6 на тепломагистрали N 1 по ул. Комарова, 5б из них: |
10 989,4 |
1 725,7 |
0,0 |
0,0 |
270,0 |
5 393,7 |
2 495,9 |
1 104,1 |
96 |
278 |
местный бюджет |
10 989,4 |
1 725,7 |
0,0 |
0,0 |
270,0 |
5 393,7 |
2 495,9 |
1 104,1 |
|
279 |
Раздел 2. Развитие систем водоснабжения и водоотведения, из них: |
123 068,1 |
8 568,1 |
1 000,0 |
1 000,0 |
5 000,0 |
6 000,0 |
17 500,0 |
84 000,0 |
|
280 |
местный бюджет |
93 668,1 |
8 568,1 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
7 800,0 |
75 300,0 |
|
281 |
внебюджетные источники |
29 400,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
4 000,0 |
5 000,0 |
9 700,0 |
8 700,0 |
|
282 |
2.1. Организация подземного источника питьевого водоснабжения города, базирующегося на запасах Шишимского месторождения подземных вод, включая ПИР, из них: |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
|
283 |
местный бюджет |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
|
284 |
2.2. Модернизация водозаборных сооружений и сооружений водоподготовки, включая ПИР, из них: |
8 500,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
3 500,0 |
|
285 |
местный бюджет |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
|
286 |
внебюджетные источники |
6 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
287 |
2.4. Замена сетей водоснабжения города, включая ПИР, из них: |
58 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
52 000,0 |
|
288 |
местный бюджет |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
|
289 |
внебюджетные источники |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
290 |
2.5. Строительство сетей водоснабжения сельских населенных пунктов, включая ПИР, и строительство противопожарного водопровода в п. Мурзинка, из них: |
30 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 700,0 |
25 000,0 |
|
291 |
местный бюджет |
21 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
20 300,0 |
|
292 |
внебюджетные источники |
9 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 700,0 |
4 700,0 |
|
293 |
2.6. Модернизация канализационных очистных сооружений города, из них: |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
294 |
местный бюджет |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
295 |
внебюджетные источники |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
296 |
2.7. Капитальный ремонт сетей и сооружений водоотведения, с разработкой ПИР, из них: |
7 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
6 800,0 |
0,0 |
97 |
297 |
местный бюджет |
5 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 800,0 |
0,0 |
|
298 |
внебюджетные источники |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
299 |
2.8. Модернизация технологии обеззараживания очищенных сточных вод (на очистных сооружениях канализации МУП "Водоканал"), из них: |
8 262,8 |
8 262,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
300 |
местный бюджет |
8 262,8 |
8 262,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
301 |
Раздел 3. Развитие систем электроснабжения, из них: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
302 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
303 |
3.1. Перевод жилых домов на электроплиты.Квартал 13. ТП-104А. Электроснабжение жилых домов, из них: |
305,3 |
305,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98,99 |
304 |
местный бюджет |
305,3 |
305,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
305 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||||
306 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
307 |
3. Прочие нужды |
|||||||||
308 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
132 398,6 |
10 984,6 |
0,0 |
0,0 |
28 032,0 |
31 173,0 |
31 424,0 |
30 785,0 |
|
309 |
местный бюджет |
132 398,6 |
10 984,6 |
0,0 |
0,0 |
28 032,0 |
31 173,0 |
31 424,0 |
30 785,0 |
|
310 |
Раздел 1. Развитие систем электроснабжения, из них: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
311 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
312 |
1.1. Перевод на электроплиты многоквартирных домов, включая ПИР из них: |
1 984,6 |
1 984,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
99 |
313 |
местный бюджет |
1 984,6 |
1 984,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
314 |
Раздел 2. Ремонт инженерных сетей, из них: |
113 414,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 032,0 |
29 173,0 |
29 424,0 |
28 785,0 |
|
315 |
местный бюджет |
113 414,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 032,0 |
29 173,0 |
29 424,0 |
28 785,0 |
|
316 |
2.1. Капитальный ремонт инженерных сетей, из них: |
25 614,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 032,0 |
6 273,0 |
6 524,0 |
6 785,0 |
|
317 |
местный бюджет |
25 614,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 032,0 |
6 273,0 |
6 524,0 |
6 785,0 |
|
318 |
2.2. Капитальный ремонт инженерных сетей на условиях софинансирования, из них: |
7 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 000,0 |
|
319 |
местный бюджет |
7 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 000,0 |
|
320 |
2.3. Возмещение затрат МУП "Водоканал" на выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды, из них: |
49 000,0 |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
102 |
321 |
местный бюджет |
49 000,0 |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
322 |
2.4. Возмещение затрат МУП "Водоканал" на приобретение реагентов для коагуляции и обеззараживания питьевой воды, из них: |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
102 |
323 |
местный бюджет |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
324 |
Раздел 3. Развитие инженерной инфраструктуры в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах, из них: |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
325 |
местный бюджет |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
326 |
3.1. Поддержка садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, из них: |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
327 |
местный бюджет |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
328 |
Подпрограмма 6 "Финансовая поддержка населения Новоуральского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
329 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
2 284 103,5 |
301 294,1 |
308 580,2 |
309 108,1 |
321 472,4 |
334 331,3 |
347 704,6 |
361 612,8 |
|
330 |
федеральный бюджет |
266 338,3 |
35 852,0 |
35 922,8 |
35 921,7 |
37 358,6 |
38 852,9 |
40 407,0 |
42 023,3 |
|
331 |
областной бюджет |
2 017 765,2 |
265 442,1 |
272 657,4 |
273 186,4 |
284 113,9 |
295 478,4 |
307 297,5 |
319 589,4 |
|
332 |
1. Капитальные вложения |
|||||||||
333 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
334 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||||
335 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
336 |
3. Прочие нужды |
|||||||||
337 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
2 284 103,5 |
301 294,1 |
308 580,2 |
309 108,1 |
321 472,4 |
334 331,3 |
347 704,6 |
361 612,8 |
|
338 |
федеральный бюджет |
266 338,3 |
35 852,0 |
35 922,8 |
35 921,7 |
37 358,6 |
38 852,9 |
40 407,0 |
42 023,3 |
|
339 |
областной бюджет |
2 017 765,2 |
265 442,1 |
272 657,4 |
273 186,4 |
284 113,9 |
295 478,4 |
307 297,5 |
319 589,4 |
|
340 |
1.1. Меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, их них: |
13 124,2 |
1 295,4 |
1 397,0 |
1 926,0 |
2 003,0 |
2 083,2 |
2 166,5 |
2 253,1 |
107 |
341 |
областной бюджет |
13 124,2 |
1 295,4 |
1 397,0 |
1 926,0 |
2 003,0 |
2 083,2 |
2 166,5 |
2 253,1 |
|
342 |
1.2. Финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, из них: |
211 252,6 |
32 149,3 |
27 913,7 |
27 913,7 |
29 030,2 |
30 191,5 |
31 399,1 |
32 655,1 |
106 |
343 |
областной бюджет |
211 252,6 |
32 149,3 |
27 913,7 |
27 913,7 |
29 030,2 |
30 191,5 |
31 399,1 |
32 655,1 |
|
344 |
1.3. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, из них: |
1 793 088,9 |
231 698,0 |
243 346,7 |
243 346,7 |
253 080,6 |
263 203,8 |
273 731,9 |
284 681,2 |
106 |
345 |
областной бюджет |
1 793 088,9 |
231 698,0 |
243 346,7 |
243 346,7 |
253 080,6 |
263 203,8 |
273 731,9 |
284 681,2 |
|
346 |
1.4. Меры социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, из них: |
266 338,3 |
35 852,0 |
35 922,8 |
35 921,7 |
37 358,6 |
38 852,9 |
40 407,0 |
42 023,3 |
106 |
347 |
федеральный бюджет |
266 338,3 |
35 852,0 |
35 922,8 |
35 921,7 |
37 358,6 |
38 852,9 |
40 407,0 |
42 023,3 |
|
348 |
1.5. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
299,4 |
299,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
349 |
областной бюджет |
299,4 |
299,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Примечание: * Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Свердловской области
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 25 ноября 2020 г. N 2549-а "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.