Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 5
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита
ИНФОРМАЦИЯ
об устранении нарушений
и (или) недостатков, выявленных в ходе
___________________________________________________________________
(наименование аудиторского мероприятия)
проведенного с _____________ 20 __ г. по ______________ 20 __ г.
N |
Предложения и рекомендации, внесенные в заключение о результатах аудиторского мероприятия |
Краткое содержание нарушений и (или) недостатков, выявленных в ходе аудиторского мероприятия |
Принятые меры по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков |
|
|
|
|
Руководитель Субъекта
бюджетных процедур ___________________ ____________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
____________ 20 __ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.