Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 18.12.2018 N 278
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 10.12.2020 N 226-вод)
Производственная программа
ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Брянского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области в сфере холодного водоснабжения и транспортировки сточных вод на 2019 - 2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения |
ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Брянского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению", Курская область, г. Курск, ул. ВЧК 182-А, 305009 |
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения |
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43 |
Период реализации |
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года |
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на 2019 г. |
Величина показателя на 2020 г. |
Величина показателя на 2021 г. |
Величина показателя на 2022 г. |
Величина показателя на 2023 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
637,20 |
637,20 |
637,20 |
637,20 |
637,20 |
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
611,60 |
611,60 |
611,60 |
611,60 |
611,60 |
3 |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Объем воды, полученный со стороны |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
637,20 |
637,20 |
637,20 |
637,20 |
637,20 |
6 |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Объем реализации товаров и услуг, в |
тыс. куб. м |
25,60 |
25,60 |
25,60 |
25,60 |
25,60 |
|
том числе по потребителям: |
|
|
|
|
|
|
8.1 |
населению |
тыс. куб. м |
7,30 |
7,30 |
7,30 |
7,30 |
7,30 |
8.2 |
бюджетным и прочим потребителям |
тыс. куб. м |
18,30 |
18,30 |
18,30 |
18,30 |
18,30 |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Результат выполнения мероприятий |
Ожидаемый эффект |
|
тыс. руб. |
% |
|||||
1 |
- |
2019 г. |
- |
- |
- |
- |
|
Всего за 2019 г. |
|
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
|
Всего за 2020 г. |
|
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
2021 г. |
- |
- |
- |
- |
|
Всего за 2021 г. |
|
- |
- |
- |
- |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Результат выполнения мероприятий |
Ожидаемый эффект |
|
тыс. руб. |
% |
|||||
1 |
- |
2019 г. |
- |
- |
- |
- |
|
Всего за 2019 г. |
|
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
|
Всего за 2020 г. |
|
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
2021 г. |
- |
- |
- |
- |
|
Всего за 2021 г. |
|
- |
- |
- |
- |
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
||||
На период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. |
На период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. |
На период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. |
На период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. |
На период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. |
|||
1 |
Текущие расходы, в т.ч. |
тыс. руб. |
16435,77 |
17040,99 |
17222,45 |
18112,67 |
18724,11 |
1 |
Операционные расходы, в т.ч. |
тыс. руб. |
11725,34 |
12183,95 |
12247,91 |
12930,16 |
13358,82 |
1.1. |
Материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
1109,18 |
1152,55 |
1158,61 |
- |
- |
1.2 |
оплата труда производственного персонала |
тыс. руб. |
7875,12 |
8183,10 |
8226,05 |
- |
- |
1.3 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
2394,04 |
2487,70 |
2500,76 |
- |
- |
1.4 |
прочие производственные расходы |
тыс. руб. |
347,00 |
360,60 |
362,49 |
- |
- |
2 |
Расходы на электроэнергию |
тыс. руб. |
2056,52 |
2142,89 |
2190,10 |
2317,75 |
2408,15 |
3 |
Неподконтрольные расходы, в т.ч. |
тыс. руб. |
403,65 |
463,89 |
534,18 |
614,50 |
706,88 |
3.1.1 |
Водный налог |
тыс. руб. |
403,65 |
463,89 |
534,18 |
614,50 |
706,88 |
2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
2250,26 |
2250,26 |
2250,26 |
2250,26 |
2250,26 |
3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Размер корректировки за 2018 год |
тыс. руб. |
- |
-0,64 |
- |
- |
- |
5 |
Размер корректировки за 2019 год |
тыс. руб. |
|
|
-15,16 |
|
|
6 |
НВВ от сторонних потребителей |
тыс. руб. |
660,32 |
683,99 |
676,81 |
727,69 |
752,26 |
7 |
Сглаживание |
тыс. руб. |
-51,00 |
- 46,26 |
-2,0 |
+ 27,96 |
+ 86,05 |
8 |
Итого НВВ от сторонних с учетом корректировки и сглаживания |
тыс. руб. |
609,32 |
637,73 |
674,81 |
755,65 |
838,31 |
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на 2019 - 2023 гг.
N |
Наименование целевого показателя |
Значение целевого показателя |
1 |
Показатели качества воды |
- |
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
- |
3 |
Показатели качества обслуживания абонентов |
- |
4 |
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |
- |
5 |
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы |
- |
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Брянского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Брянского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования за 2019 год
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
Плановая величина показателя на 2019 г. |
Фактическая величина показателя на 2019 г. |
1. |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
637,20 |
523,9 |
2. |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
611,60 |
299,3 |
3. |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
- |
- |
4. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
637,20 |
492,5 |
5. |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
- |
31,4 |
6. |
Полезный отпуск |
тыс. куб. м |
- |
- |
6.1. |
в том числе собственное потребление |
тыс. куб. м |
- |
- |
7. |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
25,60 |
193,2 |
7.1. |
населению, всего |
тыс. куб. м |
7,30 |
5,0 |
|
в т.ч. по приборам учета |
тыс. куб. м |
- |
- |
|
по нормативам потребления |
тыс. куб. м |
- |
- |
7.2. |
- бюджетным и прочим, всего |
тыс. куб. м |
18,30 |
188,2 |
|
в т.ч. по приборам учета |
тыс. куб. м |
- |
- |
|
по нормативам потребления |
тыс. куб. м |
- |
- |
Раздел 8.2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Плановые показатели |
Фактические показатели |
||||||
финансовые потребности на реализацию мероприятий |
ожидаемый эффект |
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий |
достигнутый эффект |
|||||||
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
- |
2019 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого за 2019 г. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Раздел 8.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Плановые показатели |
Фактические показатели |
||||||
финансовые потребности на реализацию мероприятий |
ожидаемый эффект |
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий |
достигнутый эффект |
|||||||
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
|
2019 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого за 2019 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году |
|
план |
факт |
|||
I |
Текущие расходы, в т.ч. |
тыс. руб. |
16435,77 |
22848 |
1 |
Операционные расходы, в т.ч. |
тыс. руб. |
11725,34 |
19742,3 |
1.1 |
материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
1109,18 |
895,7 |
1.2 |
оплата труда производственного персонала |
тыс. руб. |
7875,12 |
6354,1 |
1.3 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
2394,04 |
1808,2 |
1.4 |
прочие производственные расходы |
тыс. руб. |
347,0 |
1692,5 |
1.5 |
ремонтные расходы |
тыс. руб. |
- |
983,9 |
1.6 |
административные расходы |
тыс. руб. |
- |
8007,9 |
2 |
Расходы на электроэнергию |
тыс. руб. |
2056,52 |
1882,1 |
3 |
Неподконтрольные расходы, в т.ч. |
тыс. руб. |
403,65 |
1223,6 |
3.1 |
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
тыс. руб. |
403,65 |
1223,6 |
II |
Амортизация |
тыс. руб. |
2250,26 |
1962,1 |
III |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
- |
-17330,2 |
IV |
НВВ от сторонних потребителей |
тыс. руб. |
660,32 |
5517,8 |
V |
Сглаживание |
тыс. руб. |
-51,0 |
0 |
VI |
Итого НВВ с учетом сглаживания |
тыс. руб. |
609,32 |
5517,8 |
Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения
N |
Наименование целевого показателя |
Значение целевого показателя 2019 г. |
|
план |
факт |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Показатели качества воды |
- |
- |
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
- |
- |
3 |
Показатели качества обслуживания абонентов |
- |
- |
4 |
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |
- |
- |
5 |
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы |
- |
- |
Раздел 8.6. Отчёт о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации
N |
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2019 г. |
- |
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации
N |
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2019 - 2023 годы |
- |
Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на 2019 г. |
Величина показателя на 2020 г. |
Величина показателя на 2021 г. |
Величина показателя на 2022 г. |
Величина показателя на 2023 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Объем отведенных стоков |
тыс. куб. м |
553,32 |
553,32 |
553,32 |
553,32 |
553,32 |
2 |
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
553,32 |
553,32 |
553,32 |
553,32 |
553,32 |
3.1 |
населению |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2. |
Собственное потребление |
тыс. куб. м. |
83,50 |
83,50 |
83,50 |
83,50 |
83,50 |
3.3 |
бюджетным и прочим потребителям |
тыс. куб. м |
469,82 |
469,82 |
469,82 |
469,82 |
469,82 |
Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Результат выполнения мероприятий |
Ожидаемый эффект |
|
тыс. руб. |
% |
|||||
1 |
- |
2019 г. |
- |
- |
- |
- |
|
Всего за 2019 г. |
|
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
|
Всего за 2020 г. |
|
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
2021 г. |
- |
- |
- |
- |
|
Всего за 2021 г. |
|
- |
- |
- |
- |
Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Результат выполнения мероприятий |
Ожидаемый эффект |
|
тыс. руб. |
% |
|||||
1 |
- |
2019 г. |
- |
- |
- |
- |
|
Всего за 2019 г. |
|
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
|
Всего за 2020 г. |
|
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
2021 г. |
- |
- |
- |
- |
|
Всего за 2021 г. |
|
- |
- |
- |
- |
Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере транспортировки сточных вод
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
||||
На период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. |
На период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. |
На период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. |
На период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. |
На период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. |
|||
I |
Текущие расходы, в т.ч. |
тыс. руб. |
8669,62 |
8903,83 |
9028,16 |
9303,90 |
9530,69 |
1 |
Операционные расходы, в т.ч. |
тыс. руб. |
5000,24 |
5216,78 |
5318,52 |
5581,07 |
5789,36 |
1.1 |
оплата труда производственного персонала |
тыс. руб. |
3821,03 |
3986,50 |
- |
- |
- |
1.2 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
1161,59 |
1211,90 |
- |
- |
- |
1.3 |
Прочие производственные расходы |
тыс. руб. |
17,62 |
18,38 |
- |
- |
- |
2 |
Расходы на электроэнергию |
тыс. руб. |
420,78 |
438,45 |
461,04 |
474,23 |
492,73 |
II |
Амортизация |
тыс. руб. |
3248,60 |
3248,60 |
3248,60 |
3248,60 |
3248,60 |
Ш |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
IV |
Итого НВВ от сторонних потребителей |
тыс. руб. |
7361,31 |
7560,18 |
7667,46 |
9303,90 |
9530,69 |
V |
Размер корректировки за 2018 год |
тыс. руб. |
- |
-231,73 |
- |
- |
- |
VI |
Размер корректировки за 2019 год |
тыс. руб. |
- |
- |
-774,94 |
- |
- |
VII |
Сглаживание |
тыс. руб. |
-883,00 |
+ 155,00 |
+295,0 |
+279,59 |
+1160,74 |
VIII |
Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания |
тыс. руб. |
6478,31 |
7483,45 |
7187,52 |
9583,49 |
10691,43 |
Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения на 2019 - 2023 гг.
N |
Наименование целевого показателя |
Значение целевого показателя |
1 |
Показатели очистки сточных вод |
- |
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
- |
3 |
Показатели качества обслуживания абонентов |
- |
4 |
Показатели эффективности использования ресурсов |
- |
5 |
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы |
- |
Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере транспортировки сточных вод, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Брянского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области
Расчет эффективности производственной программы в сфере транспортировки сточных вод, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Брянского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области.
Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере транспортировки сточных вод за истекший период регулирования
Раздел 16.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере транспортировки сточных вод за истекший период регулирования за 2019 год
N |
Показатель производственной деятельности |
Ед. изм. |
Плановая величина показателя на 2019 г. |
Фактическая величина показателя на 2019 г. |
1 |
Объем отведенных стоков |
тыс. куб. м |
553,32 |
507,09 |
2 |
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
- |
- |
3 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
553,32 |
507,09 |
3.1 |
населению |
тыс. куб. м |
- |
- |
3.2. |
Собственное потребление |
тыс. куб. м. |
83,50 |
37,3 |
3.3 |
бюджетным и прочим потребителям |
тыс. куб. м |
469,82 |
469,39 |
Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Плановые показатели |
Фактические показатели |
||||||
финансовые потребности на реализацию мероприятий |
ожидаемый эффект |
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий |
достигнутый эффект |
|||||||
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
- |
2019 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Всего за 2019 г. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере транспортировки сточных вод и график их реализации
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Плановые показатели |
Фактические показатели |
||||||
финансовые потребности на реализацию мероприятий |
ожидаемый эффект |
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий |
достигнутый эффект |
|||||||
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
- |
2019 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого за 2019 г. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Раздел 16.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере транспортировки сточных вод
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году |
|
план |
факт |
|||
I |
Текущие расходы, в т.ч. |
тыс. руб. |
8669,62 |
15022,3 |
1 |
Операционные расходы, в т.ч. |
тыс. руб. |
5000,24 |
8260,3 |
1.1 |
материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
- |
536,5 |
1.2 |
оплата труда производственного персонала |
тыс. руб. |
3821,03 |
4003,6 |
1.3 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
1161,59 |
1029,8 |
1.4 |
прочие производственные расходы |
тыс. руб. |
17,62 |
2203,7 |
1.5 |
ремонтные расходы |
тыс. руб. |
- |
- |
1.6 |
административные расходы |
тыс. руб. |
- |
486,7 |
2 |
Расходы на электроэнергию |
тыс. руб. |
420,78 |
1215,0 |
3 |
Неподконтрольные расходы, в т.ч. |
тыс. руб. |
- |
899,6 |
3.1 |
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
тыс. руб. |
- |
899,6 |
II |
Амортизация |
тыс. руб. |
3248,60 |
4647,4 |
III |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
- |
-8357,0 |
IV |
НВВ от сторонних потребителей |
тыс. руб. |
7361,31 |
6665,3 |
V |
Сглаживание |
тыс. руб. |
-883 |
- |
VI |
Итого НВВ с учетом сглаживания |
тыс. руб. |
6478,31 |
6665,3 |
Раздел 16.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере транспортировки сточных вод
N |
Наименование целевого показателя |
Значение целевого показателя |
|
план |
факт |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Показатели очистки сточных вод |
- |
- |
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
- |
- |
3 |
Показатели качества обслуживания абонентов |
- |
- |
4 |
Показатели эффективности использования ресурсов |
- |
- |
5 |
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы |
- |
- |
Раздел 16.6. Отчёт о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере транспортировки сточных вод, и график их реализации
N |
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|
план |
факт |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2019 г. |
- |
- |
Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере транспортировки сточных вод, и график их реализации
N |
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2019 - 2023 годы |
- |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Комитета по тарифам и ценам Курской области от 10 декабря 2020 г. N 226-вод "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.