Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 7 декабря 2020 г. N 9035
Муниципальная программа
"Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года"
Раздел I. Общие положения
В муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - город Сургут) созданы благоприятные условия для внедрения и развития информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ), осуществляется создание эффективной системы муниципального управления на принципах прозрачности, эффективности и результативности на основе внедрения ИКТ.
Муниципальная программа "Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года" разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 25.09.2015 N 230, содержащего перечень правовых оснований для ее формирования, и включает в себя две подпрограммы:
- подпрограмма "Цифровая трансформация муниципального образования";
- подпрограмма "Повышение эффективности системы муниципального управления за счет использования современных информационно-телекоммуникационных технологий".
Цель муниципальной программы - комплексное цифровое развитие муниципального образования, направленное на повышение эффективности системы муниципального управления, качества жизни населения муниципального образования, конкурентоспособности экономики муниципального образования.
Цели и задачи муниципальной программы связаны с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, программой "Цифровая экономика Российской Федерации" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 N 1632-р), Концепцией региональной информатизации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N 2769-р), Доктриной информационной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 N 646), Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683), Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203), Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 года N 642).
Реализация мероприятий настоящей муниципальной программы направлена на создание современной доступной информационно-коммуникационной инфраструктуры в соответствии с направлением "Институциональная среда (гражданское общество и власть)" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.
Актуальность муниципальной программы "Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года" состоит в повышении качества муниципального управления, скорости принятия решений и обеспечении качества оказания услуг посредством использования информационно-коммуникационных технологий.
Данная муниципальная программа определяет основные приоритеты, принципы и направления реализации единой политики в сфере развития ИКТ в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Важнейший показатель развития общества, его социально-экономического, общественно-политического положения - степень его информатизации, где под "информатизацией общества" подразумевается широкое применение ИКТ для удовлетворения потребностей граждан, организаций, органов власти.
Роль информационных технологий в решении задач, стоящих перед органами власти, растет с каждым годом: повышается технологическая сложность внедряемых решений, растут требования к надежности технических средств, информационных и телекоммуникационных систем, квалификации сотрудников.
Повышение уровня информатизации в муниципалитетах требует значительных финансовых затрат на создание инфраструктуры, глубокого проникновения систем электронного взаимодействия, систем электронного документооборота, ведомственных информационных систем как базовой основы, содержащей необходимую информацию по самому широкому кругу вопросов, необходимых специалистам муниципалитета для выполнения своих обязанностей.
Для повышения уровня открытости органов местного самоуправления, качества и доступности муниципальных услуг в электронном виде необходимо:
- развивать информационные системы, автоматизирующие предоставление муниципальных услуг с требуемым качеством и оперативностью их предоставления;
- развивать инфраструктуру взаимодействия органов власти с организациями и гражданами в рамках предоставления муниципальных услуг;
- автоматизировать предоставление муниципальных услуг для их получения организациями и гражданами в электронной форме без непосредственного посещения структурного подразделения Администрации города, муниципального учреждения или многофункционального центра;
- создавать приложения для доступа граждан к ресурсам органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с использованием мобильных устройств;
- организовать взаимодействие операторов связи города для развития современной городской сети, удовлетворяющей требованиям пользователей по передаче, обработке и хранению информации.
Системные проблемы, снижающие эффективность развития и использования ИКТ и замедляющие темпы социально-экономического развития муниципального образования, в различных муниципалитетах приблизительно одинаковы. Применительно к Сургуту можно говорить о следующих проблемах:
- выделяемое в бюджете муниципального образования финансирование недостаточно для развития ИКТ в соответствии с существующими потребностями, в том числе на модернизацию структурированных кабельных систем, развитие центра обработки и хранения данных, высокоскоростной корпоративной сети передачи данных и так далее;
- не развиты или недостаточно развиты ведомственные информационные системы, автоматизирующие профильную деятельность структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, которые могли бы быть использованы для повышения качества и оперативности принятия обоснованных управленческих решений;
- большое количество разнородных муниципальных информационных систем, не обладающих единым управлением и возможностью оперативного информационного взаимодействия, создают проблемы в их сопровождении и модернизации;
- отсутствуют информационно-аналитические системы мониторинга деятельности подразделений;
- не развита инфраструктура электронного межведомственного взаимодействия органов власти различного уровня между собой, а также взаимодействия с организациями и гражданами.
Для совершенствования деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений сегодня создаются все необходимые предпосылки:
- формируется современная базовая информационно-технологическая инфраструктура;
- подключены к корпоративной сети передачи данных органы местного самоуправления и муниципальные учреждения;
- увеличивается ежегодно скорость каналов передачи данных и суммарная скорость доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- модернизируются существующие и внедряются новые информационные системы;
- разрабатывается правовое и организационное обеспечение.
Реализация запланированных мероприятий позволит создать комфортные условия для эффективного публичного взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, друг с другом, общественными организациями и другими субъектами общественно-политической деятельности, повышению эффективности использования ИКТ в деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и приведет:
- к созданию инфраструктуры электронного муниципалитета, обеспечивающей доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальным услугам в электронном виде;
- к межведомственному электронному взаимодействию и единому муниципальному контролю результативности деятельности органов местного самоуправления;
- к уменьшению административной нагрузки на граждан и организации, связанной с представлением необходимой информации и документов, снижению количества обращений от одного заявителя для получения муниципальных услуг и сокращению времени приема и обработки заявлений за счет их подачи в электронном виде;
- к обеспечению максимального уровня информационной открытости органов местного самоуправления, повышению уровня доверия и взаимодействия с гражданами и организациями города, сокращению затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав;
- к целенаправленной реализации единой политики муниципального образования в сфере использования ИКТ в муниципальном управлении за счет стандартизации, унификации и регламентации процессов и компонентов;
- к снижению затрат на организацию рабочего места сотрудника органов местного самоуправления за счет унификации и стандартизации программного и технического обеспечения;
- к сокращению времени работы специалистов на установку, настройку и администрирование программного обеспечения за счет централизации вычислительных ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;
- к развитию и совместимости муниципальных информационных систем;
- к формированию межведомственной инфраструктуры обеспечения информационного обмена;
- к повышению объема, скорости использования и передачи, а также актуальности и достоверности информации, используемой в процессах управления и жизнеобеспечения города.
Программно-целевой метод позволяет провести анализ выполнения мероприятий программы по годам и выработать механизм совершенствования в период ее реализации, достичь гибкого и оперативного принятия управленческих решений.
Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы
Целевые показатели, их количественные характеристики представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Раздел III. Программные мероприятия
Программные мероприятия, объем их финансирования муниципальной программы представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме финансирования муниципальной программы представлена в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.
Раздел IV. Портфели проектов, проекты автономного округа,
входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
Реализация в рамках муниципальной программы национальных проектов, проектов инвестиционного и инновационного характера, а также проектов, реализуемых с применением системы управления проектной деятельностью в Администрации города.
Раздел V. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий вопросы информатизации.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
Администратор муниципальной программы - муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" (далее - МКУ "УИТС г. Сургута").
Администратор несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу с учетом уточнения перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнения затрат на реализацию программных мероприятий в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации программы, выделенных бюджетных ассигнований, выявления лучших практик реализации программных мероприятий;
- своевременную разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения настоящей программы;
- своевременную разработку типовых технических заданий на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг в области информатизации, стандартных спецификаций на приобретение технического и программного обеспечения, регламентов эксплуатации технического и программного обеспечения;
- своевременное заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ поставщиками и исполнителями для муниципальных нужд;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Ответственные за реализацию муниципальной программы лица, а также лица их замещающие, назначаются приказом администратора.
Приказ издается в течение семи рабочих дней с даты смены ответственного лица либо лица его замещающего.
Администратор, с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется администратором в соответствии с разделом VIII порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 (далее - порядок).
Мониторинг, составление отчетности об исполнении муниципальных программ осуществляется администратором в соответствии с разделом XI порядка.
Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы "Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года" в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов в ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей.
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации муниципальной программы в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования могут быть внесены корректировки в установленном порядке.
Итоги оценки полученных результатов, полученные на основании системы целевых показателей программы, отражаются в отчетности о реализации программы.
Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором программы для принятия управленческих решений.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие электронного муниципалитета
на период до 2030 года"
Целевые показатели
муниципальной программы "Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года"
Номер целевого показателя |
Наименование показателя |
Базовый показатель |
В том числе по годам |
Итоговое значение показателя |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
1 |
Оценка качества функционирования официального портала Администрации города (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет-сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже |
18 |
16 |
16 |
14 |
14 |
12 |
12 |
10 |
10 |
8 |
8 |
5 |
5 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
2 |
Среднее количество групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями публичного сегмента муниципальной Геоинформационной системы, шт. |
18 |
33 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
3 |
Количество наборов открытых данных в машиночитаемом формате, ед. |
13 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
25 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
4 |
Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед. |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
5 |
Реализация мероприятий, включенных в дорожную карту пилотного проекта "Умный город" |
* |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
19 |
19 |
19 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
6 |
Стоимостная доля закупаемого компьютерного оборудования иностранного производства, % |
94 |
90 |
80 |
75 |
60 |
50 |
50 |
50 |
40 |
40 |
40 |
30 |
30 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
7 |
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения, % |
50 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
8 |
Количество созданных или модернизированных информационных систем, ед. |
11 |
17 |
20 |
23 |
26 |
29 |
32 |
35 |
38 |
41 |
44 |
47 |
47 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
9 |
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений, % |
97,7 |
98,3 |
98,3 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
10 |
Количество административных процедур истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов власти и организаций автоматизированных в информационных системах посредством системы межведомственного информационного взаимодействия, ед. |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
11 |
Средний срок простоя информационных систем в результате компьютерных атак, часов |
65 |
24 |
18 |
12 |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
12 |
Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, % |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
13 |
Доля образовательных учреждений, у которых есть широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
14 |
Стоимостная доля закупаемого серверного и телекоммуникационного оборудования иностранного производства, % |
94 |
90 |
80 |
75 |
60 |
50 |
50 |
50 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
15 |
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МКУ "МФЦ г. Сургута" |
16 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
МКУ "МФЦ г. Сургута" |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие электронного муниципалитета
на период до 2030 года"
Программные мероприятия,
объем их финансирования муниципальной программы "Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансир. (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
Комплексная цель программы: комплексное цифровое развитие муниципального образования, направленное на повышение эффективности системы муниципального управления, качества жизни населения муниципального образования, конкурентоспособности экономики муниципального образования. | ||||||||||||||
Подпрограмма "Цифровая трансформация муниципального образования" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение качества жизни населения муниципального образования, конкурентоспособности экономики муниципального образования, в том числе посредством развития общественно-политической активности, эффективного публичного взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, друг с другом, общественными организациями и другими субъектами общественно-политической деятельности, оперативного и качественного получения населением и организациями муниципальных услуг и информации о результатах деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | ||||||||||||||
Задача 1.1 Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Развитие интернет-ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (целевой показатель N 1) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.1.2. Развитие муниципальной Геоинформационной системы на основе Web-технологий (целевой показатель N 2) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.1.3. Предоставление данных муниципальных информационных систем в открытом и машиночитаемом формате в общедоступном виде (целевой показатель N 3) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 1.2. Повышения качества и доступности электронных сервисов предоставления муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, с помощью информационных технологий | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1. Разработка и внедрение новых электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями (целевой показатель N 4) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 1.3 Организация цифрового развития отраслей экономики муниципального образования | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1.3.1. Реализация проекта "Умный город" (целевой показатель N 5) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме "Цифровая трансформация муниципального образования" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности системы муниципального управления за счет использования современных информационно-телекоммуникационных технологий " | ||||||||||||||
Цель подпрограммы: формирование эффективной системы муниципального управления посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий | ||||||||||||||
Задача 2.1. Формирование и реализация единой политики в области информационно-коммуникационных технологий | ||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, стандартизация процессов содержания и обслуживания технического обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений (целевой показатель N 6) |
всего, в том числе |
287 069 700,19 |
16 536 706,00 |
15 227 906,00 |
11 991 106,00 |
26 351 395,46 |
27 666 538,41 |
28 887 742,57 |
30 061 977,34 |
31 142 273,33 |
32 128 630,54 |
33 068 018,36 |
34 007 406,18 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
287 069 700,19 |
16 536 706,00 |
15 227 906,00 |
11 991 106,00 |
26 351 395,46 |
27 666 538,41 |
28 887 742,57 |
30 061 977,34 |
31 142 273,33 |
32 128 630,54 |
33 068 018,36 |
34 007 406,18 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.1.2. Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (целевой показатель N 7) |
всего, в том числе |
95 714 029,50 |
5 255 623,53 |
5 707 686,86 |
5 355 275,05 |
8 599 069,56 |
9 028 088,13 |
9 426 462,52 |
9 809 514,82 |
10 161 922,93 |
10 483 686,86 |
10 790 128,70 |
11 096 570,54 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
95 714 029,50 |
5 255 623,53 |
5 707 686,86 |
5 355 275,05 |
8 599 069,56 |
9 028 088,13 |
9 426 462,52 |
9 809 514,82 |
10 161 922,93 |
10 483 686,86 |
10 790 128,70 |
11 096 570,54 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 2.2.Развитие специальных и типовых информационных систем для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
|
|||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.1. Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности (целевой показатель N 8) |
всего, в том числе |
423 432 823,27 |
32 501 824,12 |
32 570 016,09 |
32 570 016,09 |
35 284 616,75 |
37 045 300,17 |
38 680 220,48 |
40 252 259,24 |
41 698 534,90 |
43 019 047,46 |
44 276 678,48 |
45 534 309,49 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
423 432 823,27 |
32 501 824,12 |
32 570 016,09 |
32 570 016,09 |
35 284 616,75 |
37 045 300,17 |
38 680 220,48 |
40 252 259,24 |
41 698 534,90 |
43 019 047,46 |
44 276 678,48 |
45 534 309,49 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.2.2. Развитие системы электронного документооборота в структурных подразделениях Администрации города и муниципальных учреждениях (целевой показатель N 9) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.2.3. Формирование системы межведомственного информационного взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с другими органами власти и организациями (целевой показатель N 10) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 2.3. Обеспечение безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем | ||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3.1. Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы (целевой показатель N 11) |
всего, в том числе |
132 763 164,13 |
9 465 423,47 |
9 465 423,47 |
9 465 423,47 |
11 303 667,09 |
11 867 614,48 |
12 391 279,92 |
12 894 804,38 |
13 358 046,88 |
13 781 007,42 |
14 183 826,99 |
14 586 646,56 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
132 763 164,13 |
9 465 423,47 |
9 465 423,47 |
9 465 423,47 |
11 303 667,09 |
11 867 614,48 |
12 391 279,92 |
12 894 804,38 |
13 358 046,88 |
13 781 007,42 |
14 183 826,99 |
14 586 646,56 |
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 2.3.2. Развитие систем криптографической защиты и центра сертификации (целевой показатель N 12) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | ||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | ||||||||||||||
за счет средств местного бюджета | ||||||||||||||
за счет других источников | ||||||||||||||
Задача 2.4. Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | ||||||||||||||
Основное мероприятие 2.4.1. Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение ее функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы (целевой показатель N 13-14) |
всего, в том числе |
326 591 861,42 |
22 357 044,29 |
19 041 807,24 |
19 041 807,24 |
28 824 942,94 |
30 263 449,38 |
31 599 205,36 |
32 883 586,11 |
34 065 216,40 |
35 144 096,23 |
36 171 600,82 |
37 199 105,41 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
326 591 861,42 |
22 357 044,29 |
19 041 807,24 |
19 041 807,24 |
28 824 942,94 |
30 263 449,38 |
31 599 205,36 |
32 883 586,11 |
34 065 216,40 |
35 144 096,23 |
36 171 600,82 |
37 199 105,41 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 2.5. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу "одного окна" | ||||||||||||||
Основное мероприятие 2.5.1. Развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (целевой показатель N 15) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "МФЦ г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.5.2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (целевой показатель N 16) |
всего, в том числе |
3 769 702 171,16 |
342 800 614,94 |
342 842 921,46 |
342 673 181,64 |
342 673 181,64 |
342 673 181,64 |
342 673 181,64 |
342 673 181,64 |
342 673 181,64 |
342 673 181,64 |
342 673 181,64 |
342 673 181,64 |
МКУ "МФЦ г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 787 038 100,00 |
253 367 100,00 |
253 367 100,00 |
253 367 100,00 |
253 367 100,00 |
253 367 100,00 |
253 367 100,00 |
253 367 100,00 |
253 367 100,00 |
253 367 100,00 |
253 367 100,00 |
253 367 100,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
982 664 071,16 |
89 433 514,94 |
89 475 821,46 |
89 306 081,64 |
89 306 081,64 |
89 306 081,64 |
89 306 081,64 |
89 306 081,64 |
89 306 081,64 |
89 306 081,64 |
89 306 081,64 |
89 306 081,64 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме "Повышение эффективности муниципального управления за счет использования современных информационно-телекоммуникационных технологий" |
всего, в том числе |
5 035 273 749,67 |
428 917 236,35 |
424 855 761,12 |
421 096 809,49 |
453 036 873,44 |
458 544 172,21 |
463 658 092,49 |
468 575 323,53 |
473 099 176,08 |
477 229 650,15 |
481 163 434,99 |
485 097 219,82 |
|
Задача 3. Осуществление возложенных на учреждение функций, в том числе отдельных вопросов местного значения | ||||||||||||||
Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности МКУ "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
1 356 456 870,54 |
117 730 649,79 |
117 226 068,92 |
117 766 480,71 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 356 456 870,54 |
117 730 649,79 |
117 226 068,92 |
117 766 480,71 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по мероприятию "Обеспечение деятельности МКУ "УИТС г. Сургута" " |
всего, в том числе |
1 356 456 870,54 |
117 730 649,79 |
117 226 068,92 |
117 766 480,71 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 356 456 870,54 |
117 730 649,79 |
117 226 068,92 |
117 766 480,71 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
6 480 239 620,21 |
546 647 886,14 |
542 081 830,04 |
538 863 290,20 |
579 157 582,33 |
587 050 881,10 |
594 469 801,38 |
601 522 032,42 |
608 090 884,97 |
614 216 359,04 |
625 320 143,88 |
642 818 928,71 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 672 477 100,00 |
253 367 100,00 |
253 367 100,00 |
253 367 100,00 |
239 046 100,00 |
239 047 100,00 |
239 047 100,00 |
239 047 100,00 |
239 047 100,00 |
239 047 100,00 |
239 047 100,00 |
239 047 100,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
3 807 762 520,21 |
293 280 786,14 |
288 714 730,04 |
285 496 190,20 |
340 111 482,33 |
348 003 781,10 |
355 422 701,38 |
362 474 932,42 |
369 043 784,97 |
375 169 259,04 |
386 273 043,88 |
403 771 828,71 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Объем финансирования администратора - МКУ "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
2 622 028 449,05 |
203 847 271,20 |
199 238 908,58 |
196 190 108,56 |
235 830 400,69 |
241 337 699,46 |
246 451 619,74 |
251 368 850,78 |
255 892 703,33 |
260 023 177,40 |
263 956 962,24 |
267 890 747,07 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 622 028 449,05 |
203 847 271,20 |
199 238 908,58 |
196 190 108,56 |
235 830 400,69 |
241 337 699,46 |
246 451 619,74 |
251 368 850,78 |
255 892 703,33 |
260 023 177,40 |
263 956 962,24 |
267 890 747,07 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Объем финансирования соадминистратора - МКУ "МФЦ г. Сургута" |
всего, в том числе |
3 858 211 171,16 |
342 800 614,94 |
342 842 921,46 |
342 673 181,64 |
343 327 181,64 |
345 713 181,64 |
348 018 181,64 |
350 153 181,64 |
352 198 181,64 |
354 193 181,64 |
361 363 181,64 |
374 928 181,64 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 672 477 100,00 |
253 367 100,00 |
253 367 100,00 |
253 367 100,00 |
239 046 100,00 |
239 047 100,00 |
239 047 100,00 |
239 047 100,00 |
239 047 100,00 |
239 047 100,00 |
239 047 100,00 |
239 047 100,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 185 734 071,16 |
89 433 514,94 |
89 475 821,46 |
89 306 081,64 |
104 281 081,64 |
106 666 081,64 |
108 971 081,64 |
111 106 081,64 |
113 151 081,64 |
115 146 081,64 |
122 316 081,64 |
135 881 081,64 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие электронного муниципалитета
на период до 2030 года"
Дополнительная потребность
в объеме финансирования муниципальной программы "Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансир. (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
Комплексная цель программы: комплексное цифровое развитие муниципального образования, направленное на повышение эффективности системы муниципального управления, качества жизни населения муниципального образования, конкурентоспособности экономики муниципального образования. | ||||||||||||||
Подпрограмма "Цифровая трансформация муниципального образования" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение качества жизни населения муниципального образования, конкурентоспособности экономики муниципального образования, в том числе посредством развития общественно-политической активности, эффективного публичного взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, друг с другом, общественными организациями и другими субъектами общественно-политической деятельности, оперативного и качественного получения населением и организациями муниципальных услуг и информации о результатах деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | ||||||||||||||
Задача 1.1 Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Развитие интернет-ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (целевой показатель N 1) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.1.2. Развитие муниципальной Геоинформационной системы на основе Web-технологий (целевой показатель N 2) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.1.3. Предоставление данных муниципальных информационных систем в открытом и машиночитаемом формате в общедоступном виде (целевой показатель N 3) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 1.2. Повышения качества и доступности электронных сервисов предоставления муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, с помощью информационных технологий | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1. Разработка и внедрение новых электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями (целевой показатель N 4) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 1.3 Организация цифрового развития отраслей экономики муниципального образования | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1.3.1. Реализация проекта "Умный город" (целевой показатель N 5) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме "Цифровая трансформация муниципального образования" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности системы муниципального управления за счет использования современных информационно-телекоммуникационных технологий " | ||||||||||||||
Цель подпрограммы: формирование эффективной системы муниципального управления посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий | ||||||||||||||
Задача 2.1. Формирование и реализация единой политики в области информационно-коммуникационных технологий | ||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, стандартизация процессов содержания и обслуживания технического обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений (целевой показатель N 6) |
всего, в том числе |
0,00 |
79 534 391,85 |
7 330 410,00 |
7 330 410,00 |
7 330 410,00 |
7 330 410,00 |
7 330 410,00 |
7 330 410,00 |
7 330 410,00 |
7 330 410,00 |
7 330 410,00 |
7 330 410,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
79 534 391,85 |
7 330 410,00 |
7 330 410,00 |
7 330 410,00 |
7 330 410,00 |
7 330 410,00 |
7 330 410,00 |
7 330 410,00 |
7 330 410,00 |
7 330 410,00 |
7 330 410,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.1.2. Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (целевой показатель N 7) |
всего, в том числе |
0,00 |
619 597,85 |
619 597,85 |
619 597,85 |
619 597,85 |
619 597,85 |
619 597,85 |
619 597,85 |
619 597,85 |
619 597,85 |
619 597,85 |
619 597,85 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
619 597,85 |
619 597,85 |
619 597,85 |
619 597,85 |
619 597,85 |
619 597,85 |
619 597,85 |
619 597,85 |
619 597,85 |
619 597,85 |
619 597,85 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 2.2.Развитие специальных и типовых информационных систем для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
|
|||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.1. Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности (целевой показатель N 8) |
всего, в том числе |
132 933 017,77 |
13 982 871,77 |
11 895 014,60 |
11 895 014,60 |
11 895 014,60 |
11 895 014,60 |
11 895 014,60 |
11 895 014,60 |
11 895 014,60 |
11 895 014,60 |
11 895 014,60 |
11 895 014,60 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
13 982 871,77 |
11 895 014,60 |
11 895 014,60 |
11 895 014,60 |
11 895 014,60 |
11 895 014,60 |
11 895 014,60 |
11 895 014,60 |
11 895 014,60 |
11 895 014,60 |
11 895 014,60 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.2.2. Развитие системы электронного документооборота в структурных подразделениях Администрации города и муниципальных учреждениях (целевой показатель N 9) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.2.3. Формирование системы межведомственного информационного взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с другими органами власти и организациями (целевой показатель N 10) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 2.3. Обеспечение безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем | ||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3.1. Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы (целевой показатель N 11) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.3.2. Развитие систем криптографической защиты и центра сертификации (целевой показатель N 12) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | ||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | ||||||||||||||
за счет средств местного бюджета | ||||||||||||||
за счет других источников | ||||||||||||||
Задача 2.4. Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | ||||||||||||||
Основное мероприятие 2.4.1. Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение ее функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы (целевой показатель N 13-14) |
всего, в том числе |
29 909 994,00 |
2 662 254,00 |
2 724 774,00 |
2 724 774,00 |
2 724 774,00 |
2 724 774,00 |
2 724 774,00 |
2 724 774,00 |
2 724 774,00 |
2 724 774,00 |
2 724 774,00 |
2 724 774,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
29 909 994,00 |
2 662 254,00 |
2 724 774,00 |
2 724 774,00 |
2 724 774,00 |
2 724 774,00 |
2 724 774,00 |
2 724 774,00 |
2 724 774,00 |
2 724 774,00 |
2 724 774,00 |
2 724 774,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 2.5. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу "одного окна" | ||||||||||||||
Основное мероприятие 2.5.1. Развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (целевой показатель N 15) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "МФЦ г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.5.2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (целевой показатель N 16) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "МФЦ г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме "Повышение эффективности муниципального управления за счет использования современных информационно-телекоммуникационных технологий" |
всего, в том числе |
162 843 011,77 |
96 799 115,47 |
22 569 796,45 |
22 569 796,45 |
22 569 796,45 |
22 569 796,45 |
22 569 796,45 |
22 569 796,45 |
22 569 796,45 |
22 569 796,45 |
22 569 796,45 |
22 569 796,45 |
|
Задача 3. Осуществление возложенных на учреждение функций, в том числе отдельных вопросов местного значения | ||||||||||||||
Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности МКУ "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
9 450 551,05 |
1 739 921,85 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
9 450 551,05 |
1 739 921,85 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по мероприятию "Обеспечение деятельности МКУ "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
9 450 551,05 |
1 739 921,85 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
9 450 551,05 |
1 739 921,85 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
771 062,92 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
331 947 631,02 |
98 539 037,32 |
23 340 859,37 |
23 340 859,37 |
23 340 859,37 |
23 340 859,37 |
23 340 859,37 |
23 340 859,37 |
23 340 859,37 |
23 340 859,37 |
23 340 859,37 |
23 340 859,37 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Объем финансирования администратора - МКУ "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
331 947 631,02 |
98 539 037,32 |
23 340 859,37 |
23 340 859,37 |
23 340 859,37 |
23 340 859,37 |
23 340 859,37 |
23 340 859,37 |
23 340 859,37 |
23 340 859,37 |
23 340 859,37 |
23 340 859,37 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Объем финансирования соадминистратора - МКУ "МФЦ г. Сургута" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 декабря 2020 г. N 9035 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.