Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Информационное общество Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор |
Г.С. Никитин |
Утверждены
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 15 декабря 2020 г. N 1034
Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Информационное общество Нижегородской области ", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300
1. В разделе 1 "Паспорт Программы" позиции "Этапы и сроки реализации Программы", "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"
".
2. В разделе 2 "Текст Программы":
2.1. Абзацы первый и второй подраздела 2.3 "Сроки и этапы реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Программа рассчитана на 9 лет: 2015 - 2023 годы. Реализация Программы осуществляется в один этап.
Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" реализуется в течение 2015 - 2019 годов, подпрограммы "Электронное правительство" и "Обеспечение реализации Программы" реализуются в течение 2015 - 2023 годов без разделения на этапы.".
2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень основных мероприятий Программы
N |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета |
|||||||||
|
|
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Цель: Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Нижегородской области, повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области, развитие системы государственного управления за счет: - использования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; - обеспечения конституционного права граждан на получение информации; - использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности; - применения информационных и телекоммуникационных технологий | ||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" |
80 241,1 |
82 581,5 |
160 297,6 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
421 610,6 |
||||
Основное мероприятие 1.1. Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112 |
НИОКР |
2015-2017 |
Мининформ; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); Минздрав; ПАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию) |
95,0 |
190,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 785,0 |
|
Основное мероприятие 1.2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области |
прочие расходы |
2016-2017 |
Мининформ; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
5 983,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 983,5 |
|
Основное мероприятие 1.3. Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 |
прочие расходы |
2015-2017 |
Мининформ; ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию); Минздрав; ГБУЗ НО (по согласованию); ГКУЗ НО (по согласованию); ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ПАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) |
22 058,1 |
27 977,9 |
103 718,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
153 754,1 |
|
Основное мероприятие 1.4. Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112 |
прочие расходы |
2015-2017 |
Мининформ; Минздрав; Департамент региональной безопасности НО; УМЦ по ГОЧС (по согласованию); ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320,0 |
|
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне |
прочие расходы |
2015-2017 |
Мининформ |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
|
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21, литера А, в городе Нижнем Новгороде |
прочие расходы |
2015-2017 |
Минстрой; ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" (по согласованию) |
57 023,5 |
35 662,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 685,7 |
|
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
прочие расходы |
2015-2019 |
Мининформ; ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию) |
744,5 |
18 751,4 |
47 716,0 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165 702,3 |
|
Подпрограмма 2 "Информационная среда" |
330 512,3 |
300 118,1 |
303 510,7 |
349 989,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 284 130,5 |
||||
Основное мероприятие 2.1. Организация информирования населения Нижегородской области о деятельности органов государственной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость |
прочие расходы |
2015-2018 |
Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
22 711,2 |
20 327,0 |
19 142,6 |
18 382,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 563,4 |
|
Основное мероприятие 2.2. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субсидий на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации |
прочие расходы |
2015-2018 |
Управление информационной политики |
35 345,3 |
35 227,1 |
35 568,9 |
98 152,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
204 293,6 |
|
Основное мероприятие 2.3. Предоставление государственным учреждениям Нижегородской области субсидий на выполнение государственного задания на осуществление издательской деятельности, производство и выпуск сетевого издания, производство и распространение телепрограмм, а также субсидий на иные цели |
прочие расходы |
2015-2018 |
Управление информационной политики |
183 902,8 |
162 688,6 |
168 984,8 |
198 997,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
714 574,0 |
|
Основное мероприятие 2.4. Предоставление субсидий на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации Нижегородской области |
прочие расходы |
2015-2018 |
Управление информационной политики |
57 950,8 |
51 250,9 |
47 417,1 |
1 411,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158 030,1 |
|
Основное мероприятие 2.5. Предоставление субсидий на финансирование расходов, связанных с изданием литературных произведений |
прочие расходы |
2015-2018 |
Управление информационной политики |
2 470,0 |
2 640,0 |
2 847,9 |
2 873,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 831,8 |
|
Основное мероприятие 2.6. Проведение методических и обучающих семинаров для работников средств массовой информации Нижегородской области; организация и/или участие в профессиональных медийных и книжных выставках, фестивалях и презентациях; проведение творческих журналистских конкурсов для представителей областных и муниципальных средств массовой информации; поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в связи с юбилейными и знаменательными датами и иные мероприятия |
прочие расходы |
2015-2018 |
Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
1 371,1 |
1 678,8 |
1 620,9 |
1 943,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 614,6 |
|
Основное мероприятие 2.7. Информационное обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Нижегородской области |
прочие расходы |
2015-2018 |
Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
26 761,1 |
26 305,7 |
27 928,5 |
28 227,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109 223,0 |
|
Подпрограмма 3 "Электронное правительство" |
40 558,6 |
71 676,1 |
80 883,0 |
89 152,3 |
664 833,4 |
819 750,10 |
681 318,5 |
501 443,7 |
479 345,1 |
3428 960,8 |
||||
Основное мероприятие 3.1. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |
прочие расходы |
2015-2022 |
Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ", ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
9 548,9 |
19 888,5 |
21 005,7 |
27 621,1 |
275 425,6 |
234 256,1 |
249 948,7 |
66 402,5 |
66 402,5 |
970 499,6 |
|
Основное мероприятие 3.2. Развитие единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, предоставление государственных услуг в электронном виде |
прочие расходы |
2015-2022 |
Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ", ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
480,0 |
160,0 |
16 503,0 |
635,0 |
3 055,0 |
23 805,0 |
21 424,5 |
21 424,5 |
21 424,5 |
108 911,5 |
|
Основное мероприятие 3.3. Поддержка функционирования инфраструктуры электронного правительства Нижегородской области |
прочие расходы |
2015-2022 |
Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
12 702,9 |
12 464,3 |
12 725,7 |
12 884,2 |
53 749,5 |
85 589,4 |
89 492,2 |
89 492,2 |
89 492,2 |
458 592,6 |
|
Основное мероприятие 3.4. Проведение в рамках своей компетенции обучения специалистов по защите (технической защите) информации по вопросам информационной безопасности |
прочие расходы |
2015-2022 |
Мининформ, ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
2 350,0 |
|
Основное мероприятие 3.5. Создание (модернизация) и развитие систем безопасности |
прочие расходы |
2015-2022 |
Мининформ |
4 298,9 |
3 212,0 |
0,0 |
18 400,0 |
46 650,0 |
51688,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
124 249,4 |
|
Основное мероприятие 3.6. Создание (модернизация) систем защиты информационных систем и сетей связи |
прочие расходы |
2015-2022 |
Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
1 185,1 |
844,6 |
1 085,0 |
610,0 |
323,0 |
340,0 |
306,0 |
306,0 |
306,0 |
5 305,7 |
|
Основное мероприятие 3.7. Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи |
прочие расходы |
2015-2022 |
Мининформ ГБУ НО "ЦИТ", ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
5 668,6 |
6 047,6 |
5 915,0 |
28 792,0 |
233 472,6 |
192 851,2 |
260 879,4 |
260 879,4 |
260 879,4 |
1 255 385,2 |
|
Основное мероприятие 3.8. Создание (модернизация) и развитие инфраструктурных решений |
капвложения |
2015-2022 |
Мининформ |
5 000,0 |
12 280,0 |
23 648,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 928,6 |
|
Основное мероприятие 3.9. Приобретение (обновление) и адаптация программных продуктов и систем и обеспечение их обслуживания |
прочие расходы |
2015-2022 |
Мининформ ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию); ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
1 174,2 |
16 779,1 |
0,0 |
210,0 |
13 800,0 |
487,3 |
1 980,0 |
1 980,0 |
1 980,0 |
38 390,6 |
|
Основное мероприятие 3.10. Организация и (или) участие в мероприятиях в сфере информационных технологий |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 161,8 |
200,0 |
13 105,6 |
13 105,6 |
13 105,6 |
54 678,6 |
|
Основное мероприятие 3.11. Внедрение и развитие информационных систем, обеспечивающих автоматизацию деятельности Правительства Нижегородской области |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
|
Основное мероприятие 3.12. Методическое и организационное сопровождение реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства (проект "Умные города" Нижегородской области) |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ, ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 500,0 |
24 417,6 |
24 417,6 |
24 417,6 |
114 752,8 |
|
Основное мероприятие 3.13. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях по делам, рассматриваемым мировыми судьями в режиме видеоконференцсвязи |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ, управление по обеспечению деятельности мировых судей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
3 411,0 |
4 590,9 |
887,3 |
8 889,2 |
|
Основное мероприятие 3.14. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ, Минобрнауки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 195,9 |
110 163,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125 359,8 |
|
Основное мероприятие 3.15. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": формирование в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ, Минобрнауки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 444,6 |
18395,0 |
0 |
29 839,6 |
|
Основное мероприятие 3.16. Реализация регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.17. Реализация регионального проекта "Информационная безопасность" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.18. Реализация регионального проекта "Цифровые технологии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.19. Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия в Нижегородской области |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212,5 |
|
Основное мероприятие 3.20. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
прочие расходы |
2020 |
Мининформ, ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 156,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 156,2 |
|
Основное мероприятие 3.21. Реализация мероприятий, направленных на поддержку региональных проектов в сфере ИТ: автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
4 458,9 |
0 |
0 |
4 458,9 |
|
Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015 - 2017 годах" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и модернизации РНИС |
НИОКР капвложения прочие расходы |
2015-2017 |
Мининформ; АО "РНИЦ" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" |
47 908,0 |
48 443,7 |
51 618,6 |
41 113,7 |
36 755,8 |
35 814,6 |
37 735,4 |
37 735,4 |
37 735,4 |
374 860,6 |
".
2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/ непосредственного результата |
||||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" | |||||||||||||
1 |
Среднемесячная заработная плата одного работающего в отрасли "связь", руб. |
руб. |
28 521,7 |
31 185,9 |
32 706,6 |
34 236,3 |
36 188,3 |
39 192,0 |
41 622,0 |
44 119,0 |
46 766,0 |
46 766,0 |
46 766,0 |
2 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (полный круг) по отрасли "связь", млрд руб. |
млрд руб. |
10,6 |
13,4 |
11,3 |
11,6 |
13,1 |
13,7 |
14,5 |
15,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
3 |
Доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных министерству информационных технологий и связи Нижегородской области государственных учреждений |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" | |||||||||||||
1 |
Индикатор 1.1. Доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Индикатор 1.2. Количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых система-112 реализована в полном объеме |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Индикатор 1.3. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по региону |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Индикатор 1.4. Количество ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области, интегрированных в систему-112 |
единиц |
0 |
0 |
1 |
52 |
52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
Индикатор 1.5. Количество созданных подсистем системы-112 |
единиц |
0 |
0 |
1 |
4 |
5 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
Индикатор 1.6. Количество муниципальных образований, получивших субсидии из бюджета Нижегородской области на дооснащение ЕДДС с целью интеграции в систему-112 |
единиц |
0 |
0 |
7 |
49 |
49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
Непосредственный результат 1.1. Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения по номеру "112" на территории Нижегородской области по сравнению с 2011 годом |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
8 |
Непосредственный результат 1.2. Снижение числа пострадавших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
7 |
- |
- |
- |
- |
9 |
Непосредственный результат 1.3. Снижение числа погибших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
7 |
- |
- |
- |
- |
10 |
Непосредственный результат 1.4. Сокращение экономического ущерба при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с экономическим ущербом в 2011 году |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
11 |
- |
- |
- |
- |
11 |
Непосредственный результат 1.5. Охват муниципальных образований Нижегородской области системой-112 |
% |
0 |
0 |
2% |
100% |
100% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Непосредственный результат 1.6. Готовность программно-аппаратного комплекса системы-112 к проведению опытной эксплуатации с использованием короткого номера вызова экстренных оперативных служб "112" и государственным испытаниям |
% |
0 |
0 |
17% |
67% |
100% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 2 "Информационная среда" | |||||||||||||
1 |
Индикатор 2.1. Уровень обеспеченности местными печатными СМИ жителей муниципальных образований Нижегородской области |
экз./тыс. чел. |
113,3 |
113,5 |
113,3 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Индикатор 2.2. Доля населения Нижегородской области, имеющего возможность принимать трансляцию телеканала на территории Нижегородской области |
% от населения области |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Непосредственный результат 2.1. Количество книг (наименований), издание которых поддержано за счет средств областного бюджета |
ед. |
13 |
13 |
13 |
11 |
11 |
9 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Непосредственный результат 2.2. Количество работников редакций средств массовой информации Нижегородской области, повысивших квалификацию |
чел. |
335 |
335 |
350 |
360 |
348 |
335 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
Непосредственный результат 2.3. Количество профессиональных творческих конкурсов для журналистов печатных и электронных средств массовой информации Нижегородской области |
ед. |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
Непосредственный результат 2.4. Производство и выпуск в эфир (аналоговое и кабельное вещание) телепередач, новостных сюжетов и иных форм телевизионной продукции |
мин. |
- |
- |
- |
205 500 |
215 160 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
Непосредственный результат 2.5. Изготовление и распространение выпусков (номеров) региональных периодических печатных изданий |
экз. |
- |
- |
- |
328 |
328 |
393 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Непосредственный результат 2.6. Изготовление и распространение не менее одного средства массовой информации, освещающего деятельность профессиональных союзов, действующих на территории Нижегородской области |
шт. |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
Непосредственный результат 2.7. Изготовление и распространение не менее одного средства массовой информации, освещающего проблемы и потребности инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, многодетных семей, а также пенсионеров, ветеранов труда, ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Непосредственный результат 2.8. Изготовление и распространение в эфире муниципальными радиоканалами передач, новостных сюжетов и иных форм радиопродукции, не менее мин. в год |
мин. |
- |
- |
- |
- |
- |
65 520 |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
Непосредственный результат 2.9. Изготовление и распространение в эфире муниципальными телеканалами передач, новостных сюжетов и иных форм телевизионной продукции, не менее мин. в год |
мин. |
- |
- |
- |
- |
- |
216 580 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Непосредственный результат 2.10. Размещение информации в сетевом издании, не менее мегабайт в год |
мегабайт |
- |
- |
- |
- |
- |
8 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 3 "Электронное правительство" | |||||||||||||
1 |
Индикатор 3.1. Доля населения, получившего универсальную электронную карту, от общего количества граждан, проживающих на территории Нижегородской области |
% |
0,187 |
0,13 |
0,104 |
0,11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Индикатор 3.2. Доля органов исполнительной власти Нижегородской области, ведомственные информационные системы которых подключены к региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества органов исполнительной власти Нижегородской области, являющихся участниками межведомственного электронного взаимодействия, подключенных к корпоративной сети передачи данных, заявивших о таком подключении |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Индикатор 3.3. Доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
30 |
35 |
40 |
50 |
63 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
4 |
Индикатор 3.4. Доля органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области, имеющих доступ к информационным ресурсам, размещенным в корпоративной сети передачи данных, к их общему количеству |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Индикатор 3.5. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания |
% |
20 |
40 |
91,11 |
91,34 |
91,34 |
91,34 |
91,34 |
91,34 |
91,34 |
91,34 |
91,34 |
6 |
Индикатор 3.6. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
% |
- |
- |
- |
88 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
7 |
Индикатор 3.7. Доля органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8 |
Индикатор 3.8. Доля бесперебойно функционирующего оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9 |
Индикатор 3.9. Уровень готовности оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных к удовлетворению потребности в хранении и обработке государственных информационных ресурсов, в т.ч. конфиденциальных данных |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
Индикатор 3.10. Доля региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, за которыми обеспечен контроль деятельности |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
11 |
Индикатор 3.11. Доля медицинских организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет" |
% |
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
- |
- |
12 |
Индикатор 3.12. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, подключенных к сети "Интернет" |
% |
|
|
|
|
|
|
Не менее 20 |
Не менее 40 |
Не менее 100 |
- |
- |
13 |
Индикатор 3.13. Доля образовательных организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" |
% |
|
|
|
|
|
|
Не менее 20 |
Не менее 40 |
Не менее 100 |
- |
- |
14 |
Индикатор 3.14. Доля органов власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет" |
% |
|
|
|
|
|
|
Не менее 20 |
Не менее 40 |
Не менее 100 |
- |
- |
15 |
Индикатор 3.15. Доля мировых судебных участков субъекта Российской Федерации, на которых обеспечено защищенное подключение к сети ГАС "Правосудие", а также организовано защищенное межведомственное электронное взаимодействие, в общем количестве участков мировых судей в субъекте Российской Федерации |
условная единица |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
1 |
- |
- |
16 |
Индикатор 3.16. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики |
чел. |
|
|
|
|
|
|
- |
6 378 |
8 504 |
- |
- |
17 |
Индикатор 3.17. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования |
чел. |
|
|
|
|
|
|
- |
11 500 |
13 800 |
- |
- |
18 |
Индикатор 3.18. Средний срок простоя информационных систем органов власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления в результате компьютерных атак |
часов |
|
|
|
|
|
|
- |
24 |
18 |
- |
- |
19 |
Индикатор 3.19. Количество специалистов, подготовленных по образовательным программам в области информационной безопасности в образовательных организациях высшего образования, расположенных в субъекте Российской Федерации, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации |
чел. |
|
|
|
|
|
|
- |
131 |
157 |
- |
- |
20 |
Индикатор 3.20. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения |
% |
|
|
|
|
|
|
- |
Более 70 |
Более 75 |
- |
- |
21 |
Индикатор 3.21. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации |
% |
|
|
|
|
|
|
- |
125 |
150 |
- |
- |
22 |
Индикатор 3.22. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде |
% |
|
|
|
|
|
|
- |
30 |
40 |
- |
- |
23 |
Индикатор 3.23. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) |
% |
|
|
|
|
|
|
- |
15 |
40 |
- |
- |
24 |
Индикатор 3.24. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году |
% |
|
|
|
|
|
|
- |
90 |
80 |
- |
- |
25 |
Индикатор 3.25. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности |
% |
|
|
|
|
|
|
- |
10 |
30 |
- |
- |
26 |
Индикатор 3.26. Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок |
% |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
75 |
- |
- |
27 |
Непосредственный результат 3.1. Число пользователей единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области |
тыс. чел. |
1 151 |
1 208 |
1 430 |
1 680 |
1 560 |
1 010 |
1 025 |
1 151 |
1 208 |
1 430 |
1430 |
28 |
Непосредственный результат 3.2. Количество специалистов по защите (технической защите) информации органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Нижегородской области, ежегодно проходящих обучение по вопросам информационной безопасности |
чел. |
0 |
20 |
37 |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
29 |
Непосредственный результат 3.3. Количество органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
89 |
89 |
92 |
92 |
92 |
30 |
Непосредственный результат 3.4. Количество процессорных ядер в инфраструктуре обработки и хранения данных регионального центра обработки данных |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 500 |
1 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
31 |
Непосредственный результат 3.5. Количество сервисов Нижегородской области, переведённых на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx." |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015 - 2017 годах" |
|
||||||||||||
1 |
Индикатор 4.1. Доля подключенных к РНИС транспортных средств из числа зарегистрированных на территории Нижегородской области пяти категорий транспорта (автобусы категории М2 и М3, осуществляющие пассажирские перевозки, школьные автобусы, машины скорой медицинской помощи и медицины катастроф, машины категории N, перевозящие специальные, опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, транспорт, используемый в сфере ЖКХ) и оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS |
% |
25,42 |
28,09 |
30,0 |
32,0 |
37,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Непосредственный результат 4.1. Количество подключенных к РНИС транспортных средств из числа зарегистрированных на территории Нижегородской области пяти категорий транспорта (автобусы категории М2 и М3, осуществляющие пассажирские перевозки, школьные автобусы, машины скорой медицинской помощи и медицины катастроф, машины категории N, перевозящие специальные, опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, транспорт, используемый в сфере ЖКХ) и оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS |
ед. |
0 |
0 |
1 000 |
2 000 |
2 001 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" |
|
||||||||||||
1 |
Индикатор 5.1. Укомплектование должностей государственной гражданской службы в министерстве информационных технологий и связи Нижегородской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Индикатор 5.2. Выполнение государственного задания государственными учреждениями, находящимися в ведении министерства информационных технологий и связи Нижегородской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
".
2.4. В подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
2.4.1. В абзаце первом:
цифры "5111143,9" заменить цифрами "7 255 352,3";
цифры "4303220,0" заменить цифрами "5 509 562,5".
2.4.2. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" |
Всего: |
499 220,0 |
502 819,4 |
596 309,9 |
547 200,5 |
733 134,5 |
855 564,7 |
719 053,9 |
539 179,1 |
517 080,5 |
|
|
Мининформ |
436 193,6 |
462 156,2 |
593 362,9 |
197 211,1 |
717 938,6 |
745 400,8 |
707 609,3 |
520 784,1 |
517 080,5 |
|
|
Управление информационной политики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
349 989,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минздрав |
5 682,9 |
5 001,0 |
2 947,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минстрой |
57 023,5 |
35 662,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Департамент региональной безопасности НО |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минобрнауки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 195,9 |
110 163,9 |
11 444,6 |
18 395,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" |
Всего: |
80 241,1 |
82 581,5 |
160 297,6 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мининформ |
17 214,7 |
41 918,3 |
157 350,6 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минздрав |
5 682,9 |
5 001,0 |
2 947,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минстрой |
57 023,5 |
35 662,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Департамент региональной безопасности НО |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 2 |
"Информационная среда" |
Всего: |
330 512,3 |
300 118,1 |
303 510,7 |
349 989,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мининформ |
330 512,3 |
300 118,1 |
303 510,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Управление информационной политики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
349 989,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 |
"Электронное правительство" |
Всего: |
40 558,6 |
71 676,1 |
80 883,0 |
89 152,3 |
664 833,4 |
819 750,1 |
681 318,5 |
501 443,7 |
479 345,1 |
|
|
Мининформ |
40 558,6 |
71 676,1 |
80 883,0 |
89 152,3 |
649 637,5 |
709 586,2 |
669 873,9 |
483 048,7 |
479 345,1 |
|
|
Минобрнауки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 195,9 |
110 163,9 |
11 444,6 |
18 395,0 |
0,0 |
Подпрограмма 4 |
"Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015 - 2017 годах" |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 5 |
"Обеспечение реализации Программы" |
Всего: |
47 908,0 |
48 443,7 |
51 618,6 |
41 113,7 |
36 755,8 |
35 814,6 |
37 735,4 |
37 735,4 |
37 735,4 |
|
|
Мининформ |
47 908,0 |
48 443,7 |
51 618,6 |
41 113,7 |
36 755,8 |
35 814,6 |
37 735,4 |
37 735,4 |
37 735,4 |
Таблица 5
Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||
|
|
|
2015 год, тыс. руб. |
2016 год, тыс. руб. |
2017 год, тыс. руб. |
2018 год, тыс. руб. |
2019 год, тыс. руб. |
2020 год, тыс. руб. |
2021 год, тыс. руб. |
2022 год тыс. руб. |
2023 год тыс. руб. |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" |
Всего |
621 308,8 |
639 309,2 |
699 058,4 |
572 439,0 |
1104 924,6 |
870 703,2 |
1 098 316,2 |
1 100 879,2 |
548 413,7 |
7255 352,3 |
|
|
Областной бюджет |
499 220,0 |
502 819,4 |
596 309,9 |
547 200,5 |
733 134,5 |
855 564,7 |
719 053,9 |
539 179,1 |
517 080,5 |
5509 562,5 |
|
|
Местный бюджет |
89 327,5 |
105 176,7 |
82 994,1 |
25 238,5 |
7 087,7 |
10 038,2 |
10 038,2 |
10 038,2 |
10 038,2 |
349 977,3 |
|
|
Федеральный бюджет |
22 761,3 |
24 313,1 |
15 293,9 |
0,0 |
364 702,4 |
5 100,3 |
369 224,1 |
551 661,9 |
21 295,0 |
1374 352,0 |
|
|
Прочие источники |
10 000,0 |
7 000,0 |
4 460,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 460,5 |
|
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
109 857,6 |
105 489,7 |
160 297,6 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
474 135,3 |
|
|
Областной бюджет |
80 241,1 |
82 581,5 |
160 297,6 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
421 610,6 |
|
|
Местный бюджет |
6 855,2 |
22 908,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 763,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
22 761,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 761,3 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.1. |
Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112 |
Всего |
95,0 |
190,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 785,0 |
|
|
Областной бюджет |
95,0 |
190,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 785,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.2. |
Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
8 448,0 |
5 983,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 431,5 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
5 983,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 983,5 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
8 448,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 448,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.3. |
Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 |
Всего |
50 341,3 |
41 104,8 |
103 718,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
195 164,2 |
|
|
Областной бюджет |
22 058,1 |
27 977,9 |
103 718,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
153 754,1 |
|
|
Местный бюджет |
5 521,9 |
13 126,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 648,8 |
|
|
Федеральный бюджет |
22 761,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 761,3 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.4. |
Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112 |
Всего |
1 653,3 |
1 333,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 986,6 |
|
|
Областной бюджет |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320,0 |
|
|
Местный бюджет |
1 333,3 |
1 333,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 666,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.5. |
Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне |
Всего |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.6. |
Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21, литера А, в городе Нижнем Новгороде |
Всего |
57 023,5 |
35 662,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 685,7 |
|
|
Областной бюджет |
57 023,5 |
35 662,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 685,7 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.7. |
Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
Всего, в т.ч. |
744,5 |
18 751,4 |
47 716,0 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165 702,3 |
|
|
Областной бюджет |
744,5 |
18 751,4 |
47 716,0 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165 702,3 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 2 "Информационная среда" |
Всего, в т.ч. |
412 984,6 |
382 386,6 |
386 504,8 |
375 227,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 557 103,9 |
|
|
Областной бюджет |
330 512,3 |
300 118,1 |
303 510,7 |
349 989,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 284 130,5 |
|
|
Местный бюджет |
82 472,3 |
82 268,5 |
82 994,1 |
25 238,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 973,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.1. |
Организация информирования населения Нижегородской области о деятельности органов государственной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость |
Всего, в т.ч. |
22 711,2 |
20 327,0 |
19 142,6 |
18 382,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 563,4 |
|
|
Областной бюджет |
22 711,2 |
20 327,0 |
19 142,6 |
18 382,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 563,4 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.2. |
Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субсидий на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации |
Всего, в т.ч. |
117 817,6 |
117 495,6 |
118 563,0 |
123 390,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
477 267,0 |
|
|
Областной бюджет |
35 345,3 |
35 227,1 |
35 568,9 |
98 152,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
204 293,6 |
|
|
Местный бюджет |
82 472,3 |
82 268,5 |
82 994,1 |
25 238,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 973,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.3. |
Предоставление государственным учреждениям Нижегородской области субсидий на выполнение государственного задания на осуществление издательской деятельности, производство и выпуск сетевого издания, производство и распространение телепрограмм, а также субсидий на иные цели |
Всего, в т.ч. |
183 902,8 |
162 688,6 |
168 984,8 |
198 997,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
714 574,0 |
|
|
Областной бюджет |
183 902,8 |
162 688,6 |
168 984,8 |
198 997,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
714 574,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление субсидий на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
57 950,8 |
51 250,9 |
47 417,1 |
1 411,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158 030,1 |
|
|
Областной бюджет |
57 950,8 |
51 250,9 |
47 417,1 |
1 411,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158 030,1 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.5. |
Предоставление субсидий на финансирование расходов, связанных с изданием литературных произведений |
Всего, в т.ч. |
2 470,0 |
2 640,0 |
2 847,9 |
2 873,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 831,8 |
|
|
Областной бюджет |
2 470,0 |
2 640,0 |
2 847,9 |
2 873,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 831,8 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.6. |
Проведение методических и обучающих семинаров для работников средств массовой информации Нижегородской области; организация и/или участие в профессиональных медийных и книжных выставках, фестивалях и презентациях; проведение творческих журналистских конкурсов для представителей областных и муниципальных средств массовой информации; поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в связи с юбилейными и знаменательными датами |
Всего, в т.ч. |
1 371,1 |
1 678,8 |
1 620,9 |
1 943,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 614,6 |
|
|
Областной бюджет |
1 371,1 |
1 678,8 |
1 620,9 |
1 943,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 614,6 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.7. |
Информационное обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
26 761,1 |
26 305,7 |
27 928,5 |
28 227,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109 223,0 |
|
|
Областной бюджет |
26 761,1 |
26 305,7 |
27 928,5 |
28 227,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109 223,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 "Электронное правительство" |
Всего, в т.ч. |
40 558,6 |
95 989,2 |
96 176,9 |
89 152,3 |
1036 623,5 |
834 888,6 |
1060 580,8 |
1063 143,8 |
510 678,3 |
4827 792,0 |
|
|
Областной бюджет |
40 558,6 |
71 676,1 |
80 883,0 |
89 152,3 |
664 833,4 |
819 750,1 |
681 318,5 |
501 443,7 |
479 345,1 |
3428 960,8 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 087,7 |
10 038,2 |
10 038,2 |
10 038,2 |
10 038,2 |
47 240,5 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
24 313,1 |
15 293,9 |
0,0 |
364 702,4 |
5 100,3 |
369 224,1 |
551 661,9 |
21 295,0 |
1351 590,7 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.1. |
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |
Всего, в т.ч. |
9 548,9 |
19 888,5 |
36 299,6 |
27 621,1 |
282 513,3 |
244 294,3 |
259 986.9 |
76 440,7 |
76 440,7 |
1033 034,0 |
|
|
Областной бюджет |
9 548,9 |
19 888,5 |
21 005,7 |
27 621,1 |
275 425,6 |
234 256,1 |
249 948,7 |
66 402,5 |
66 402,5 |
970 499,6 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 087,7 |
10 038,2 |
10 038,2 |
10 038,2 |
10 038,2 |
47 240.5 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
15 293,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
15 239,9 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.2. |
Развитие единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, предоставление государственных услуг в электронном виде |
Всего, в т.ч. |
480,0 |
160,0 |
16 503,0 |
635,0 |
3 055,0 |
23 805,0 |
21 424,5 |
21 424,5 |
21 424,5 |
108 911,5 |
|
|
Областной бюджет |
480,0 |
160,0 |
16 503,0 |
635,0 |
3 055,0 |
23 805,0 |
21 424,5 |
21 424,5 |
21 424,5 |
108 911,5 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.3. |
Поддержка функционирования инфраструктуры электронного правительства Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
12 702,9 |
12 464,3 |
12 725,7 |
12 884,2 |
53 749,5 |
85 589,4 |
89 492,2 |
89 492,2 |
89 492,2 |
458 592.6 |
|
|
Областной бюджет |
12 702,9 |
12 464,3 |
12 725,7 |
12 884,2 |
53 749,5 |
85 589,4 |
89 492,2 |
89 492,2 |
89 492,2 |
458 592.6 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.4. |
Проведение в рамках своей компетенции обучения специалистов по защите (технической защите) информации по вопросам информационной безопасности |
Всего, в т.ч. |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
2 350,0 |
|
|
Областной бюджет |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
2 350,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.5. |
Создание (модернизация) и развитие систем безопасности |
Всего, в т.ч. |
4 298,9 |
3 212,0 |
0,0 |
18 400,0 |
46 650,0 |
51 688,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
124 249,4 |
|
|
Областной бюджет |
4 298,9 |
3 212,0 |
0,0 |
18 400,0 |
46 650,0 |
51 688,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
124 249,4 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.6. |
Создание (модернизация) систем защиты информационных систем и сетей связи |
Всего, в т.ч. |
1 185,1 |
844,6 |
1 085,0 |
610,0 |
323,0 |
340,0 |
306,0 |
306,0 |
306,0 |
5 305,7 |
|
|
Областной бюджет |
1 185,1 |
844,6 |
1 085,0 |
610,0 |
323,0 |
340,0 |
306,0 |
306,0 |
306,0 |
5305,7 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.7. |
Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи |
Всего, в т.ч. |
5 668,6 |
30 360,7 |
5 915,0 |
28 792,0 |
233 472,6 |
192 851,2 |
260 879,4 |
260 879,4 |
260 879,4 |
1279 698,3 |
|
|
Областной бюджет |
5 668,6 |
6 047,6 |
5 915,0 |
28 792,0 |
233 472,6 |
192 851,2 |
260 879,4 |
260 879,4 |
260 879,4 |
1255 385,2 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
24 313,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 313,1 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.8. |
Создание (модернизация) и развитие инфраструктурных решений |
Всего, в т.ч. |
5 000,0 |
12 280,0 |
23 648,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 928,6 |
|
|
Областной бюджет |
5 000,0 |
12 280,0 |
23 648,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 928,6 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.9. |
Приобретение (обновление) и адаптация программных продуктов и систем и обеспечение их обслуживания |
Всего, в т.ч. |
1 174,2 |
16 779,1 |
0,0 |
210,0 |
13 800,0 |
487,3 |
1 980,0 |
1 980,0 |
1 980,0 |
38 390,6 |
|
|
Областной бюджет |
1 174,2 |
16 779,1 |
0,0 |
210,0 |
13 800,0 |
487,3 |
1 980,0 |
1 980,0 |
1 980,0 |
38 390,6 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.10. |
Организация и (или) участие в мероприятиях в сфере информационных технологий |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 161,8 |
200,0 |
13 105,6 |
13 105,6 |
13 105,6 |
54 678,6 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 161,8 |
200,0 |
13 105,6 |
13 105,6 |
13 105,6 |
54 678,6 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.11. |
Внедрение и развитие информационных систем, обеспечивающих автоматизацию деятельности Правительства Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.12. |
Методическое и организационное сопровождение реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства (проект "Умные города" Нижегородской области) |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 500,0 |
24 417,6 |
24 417,6 |
24 417,6 |
114 752,8 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 500,0 |
24 417,6 |
24 417,6 |
24 417,6 |
114 752,8 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.13. |
Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях по делам, рассматриваемым мировыми судьями в режиме видеоконференцсвязи |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
85 274,5 |
114 772,9 |
22 182,3 |
22 2229,7 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
3 411,0 |
4590,9 |
887,3 |
8 889,2 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
81 863,5 |
110 182,0 |
21 295,0 |
213 340,5 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.14. |
Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организации |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
379 898,3 |
110 163,9 |
0,0 |
0,0 |
0 |
490 062,2 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 195,9 |
110 163,9 |
0,0 |
0,0 |
0 |
125 359,8 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
364 702,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
364 702,4 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
Основное мероприятие 3.15. |
Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": формирование в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет" |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
286 114,4 |
459 874,9 |
0 |
745 989,3 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 444,6 |
18 395,0 |
0 |
29 839,6 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
274 669,8 |
441 479,9 |
0,0 |
716 149,7 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.16. |
Реализация регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 3.17. |
Реализация регионального проекта "Информационная безопасность" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 3.18. |
Реализация регионального проекта "Цифровые технологии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.19. |
Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия в Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 312,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 312,8 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212,5 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 100,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 100,3 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.20. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 156,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 156,2 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 156,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 156,2 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.21. |
Основное мероприятие 3.21. Реализация мероприятий, направленных на поддержку региональных проектов в сфере ИТ: автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 149,7 |
0,0 |
0,0 |
17 149,7 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 458,9 |
0 |
0 |
4 458,9 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 690,8 |
0 |
0 |
12 690,8 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.1. |
Обеспечение функционирования и модернизации РНИС |
Всего, в т.ч. |
10 000,0 |
7 000,0 |
4 460,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 460,5 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
10 000,0 |
7 000,0 |
4 460,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 460,5 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего, в т.ч. |
47 908,0 |
48 443,7 |
51 618,6 |
41 113,7 |
36 755,8 |
35 814,6 |
37 735,4 |
37 735,4 |
37 735,4 |
374 860,6 |
|
|
Областной бюджет |
47 908,0 |
48 443,7 |
51 618,6 |
41 113,7 |
36 755,8 |
35 814,6 |
37 735,4 |
37 735,4 |
37 735,4 |
374 860,6 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3. В разделе 3 "Подпрограммы":
3.1. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Электронное правительство":
3.1.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
".
3.1.2. В пункте 3.3.2 "Текст Подпрограммы 3":
3.1.2.1. В подпункте 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3" цифры "2022" заменить цифрами "2023".
3.1.2.2. Подпункт 3.3.2.4 "Основные мероприятия Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.4. Основные мероприятия Подпрограммы 3
В рамках Подпрограммы 3 реализуются следующие основные мероприятия.
Основное мероприятие 3.1. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий.
Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является устойчивое функционирование инфраструктуры электронного правительства.
Основное мероприятие 3.2. Развитие единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, предоставление государственных услуг в электронном виде.
Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является стабильная работа интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области.
Основное мероприятие 3.3. Поддержка функционирования инфраструктуры электронного правительства Нижегородской области.
Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является стабильное функционирование инфраструктуры электронного правительства Нижегородской области.
Основное мероприятие 3.4. Проведение в рамках своей компетенции обучения специалистов по защите (технической защите) информации по вопросам информационной безопасности.
Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия являются подготовленные специалисты по защите (технической защите) информации органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления Нижегородской области, подведомственных им организаций со знаниями, необходимыми для исполнения обязанностей по защите (технической защите) информации.
Основное мероприятие 3.5. Создание (модернизация) и развитие систем безопасности.
Ожидаемыми результатами реализации данного мероприятия являются закупка программно-аппаратных комплексов для создания изолированного сегмента сети, программно-аппаратных средств защиты и поддержание работоспособности средств защиты.
Основное мероприятие 3.6. Создание (модернизация) систем защиты информационных систем и сетей связи.
Ожидаемыми результатами реализации данного мероприятия являются закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты, исполнение требований законодательства в части обеспечения защиты информации создаваемых и эксплуатируемых информационных систем.
Основное мероприятие 3.7. Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи.
Ожидаемыми результатами реализации данного мероприятия являются: приобретение каналов связи для функционирования сети передачи данных министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, мультисервисной сети связи и передачи данных региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области, правоохранительного сегмента и сегмента фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения АПК "Безопасный город" Нижегородской области, корпоративной сети передачи данных Правительства Нижегородской области (КСПД) и Системы-112 Нижегородской области; обеспечение защиты сегмента КСПД и работоспособность 100% пользователей КСПД.
Основное мероприятие 3.8. Создание (модернизация) и развитие инфраструктурных решений.
Ожидаемыми результатами реализации данного мероприятия являются создание условий для развития (модернизации) системы межведомственного электронного взаимодействия, качественная работа системы электронного документооборота, поддержка в актуальном состоянии серверного и коммутационного оборудования, обеспечение необходимым количеством серверного и коммутационного оборудования.
Основное мероприятие 3.9. Приобретение (обновление) и адаптация программных продуктов и систем и обеспечение их обслуживания.
Ожидаемыми результатами реализации данного мероприятия являются создание условий для развития (модернизации) системы межведомственного электронного взаимодействия, качественная работа системы электронного документооборота, поддержка в актуальном состоянии системы виртуализации, обеспечение необходимым количеством программных лицензий, реализация импортозамещения программного обеспечения.
Основное мероприятие 3.10. Организация и (или) участие в мероприятиях в сфере информационных технологий.
Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является обеспечение функционирования площадки международного уровня для обмена опытом и технологиями между органами власти регионального и федерального уровня и экспертами российского и международного ИТ-сообщества, а также дальнейшее применение полученных знаний в субъектах Российской Федерации и организациях, деятельность которых направлена на повышение глобального и национального уровня технологического прогресса.
Основное мероприятие 3.11. Внедрение и развитие информационных систем, обеспечивающих автоматизацию деятельности Правительства Нижегородской области.
Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является обеспечение функционирования площадки международного уровня для обмена опытом и технологиями между органами власти регионального и федерального уровня и экспертами российского и международного ИТ-сообщества, а также дальнейшее применение полученных знаний в субъектах Российской Федерации и организациях, деятельность которых направлена на повышение глобального и национального уровня технологического прогресса.
Основное мероприятие 3.12. Методическое и организационное сопровождение реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства (проект "Умные города" Нижегородской области).
Ожидаемыми результатами реализации данного мероприятия являются обеспечение устойчивого развития городов Нижегородской области, повышение качества жизни проживающих и пребывающих в городах Нижегородской области людей посредством цифровой трансформации отраслей городского хозяйства; повышение эффективности использования муниципальных ресурсов и комфортной городской среды за счет применения цифровых технологий.
Основное мероприятие 3.13. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях по делам, рассматриваемым мировыми судьями в режиме видеоконференцсвязи.
Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является обеспечение формирования и функционирования информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия на судебных участках мировых судей.
Основное мероприятие 3.14. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций
Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является создание и модернизация локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем контроля управления доступом и видеонаблюдения, обеспечение источниками бесперебойного питания помещений аппаратных и (или) коммутационных центров объектов общеобразовательных организаций в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минпросвещения России, а также закупка соответствующего оборудования для реализации перечисленных мероприятий.
Основное мероприятие 3.15. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": формирование в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.
Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является формирование ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.
Основное мероприятие 3.16. Реализация регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является разработка и реализация образовательных программ, включая повышение квалификации, переподготовку и т.п., с целью формирования различных компетенций цифровой экономики и дальнейшего их развития в режиме непрерывного обучения; информирование о возможных вариантах получения образовательными учреждениями грантовой поддержки на внедрение цифровых образовательных ресурсов и на организацию углубленного изучения математики и информатики; профориентацию учащихся школ и стимулирование их к занятию научно-техническим творчеством.
Основное мероприятие 3.17. Реализация регионального проекта "Информационная безопасность" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, реализация проектов по внедрению решений для типовых объектов критической информационной инфраструктуры.
Основное мероприятие 3.18. Реализация регионального проекта "Цифровые технологии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия связаны с получением ИТ-компаний, организаций, реализующих проекты в сфере сквозных технологий, о финансовой поддержки, выделяемых федеральными органами власти в рамках национальной программы.
Основное мероприятие 3.19. Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия в Нижегородской области.
Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является перевод оказания государственных услуг на облачную цифровую платформу; перевод на типовое облачное решение реестров государственных и муниципальных услуг (функций); внедрение единого окна цифровой обратной связи в рамках цифровой платформы предоставления государственных услуг в электронном виде; внедрение государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" (ГИСТОР КНД); переход официальных сайтов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Нижегородской области на использование ФГИС ЕПГУ по модели "одного окна" (ГосWeb).
Основное мероприятие 3.20. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием информационных технологий.
Основное мероприятие 3.21. Реализация мероприятий, направленных на поддержку региональных проектов в сфере ИТ: автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода.
Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является проведение работ по автоматизации приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода.
Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы 3 приведены в таблице 1 Программы.".
3.1.2.3. В подпункте 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3":
1) после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок, - 75%;";
2) после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- доля мировых судебных участков субъекта Российской Федерации, на которых обеспечено защищенное подключение к сети ГАС "Правосудие", а также организовано защищенное межведомственное электронное взаимодействие, в общем количестве участков мировых судей в субъекте Российской Федерации в 2021 году - 1 условная единица;";
3) в абзаце двадцать седьмом цифры "1055" заменить цифрами "1430".
3.1.2.4. Абзац первый подпункта 3.3.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы 3 составит 3 428 960,8 тыс. рублей - средства областного бюджета.".
3.2. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы":
3.2.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета" Паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"
".
3.2.2. Таблицу 6 "Аналитическое распределение средств областного бюджета Подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного бюджета Подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
|
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
подпрограмма 5 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
062 |
Всего: |
47 908,0 |
48 443,7 |
51 618,6 |
41 113,7 |
36 755,8 |
35 814,6 |
37 735,4 |
37 735,4 |
37 735,4 |
||
|
|
062 |
0410 |
1150100190 |
100 |
41 432,2 |
39 196,9 |
44 375,7 |
37 240,1 |
34 204,7 |
33 487,2 |
35 428,1 |
35 428,1 |
35 428,1 |
|
|
062 |
0410 |
|
200 |
6 415,2 |
9 176,8 |
7 179,9 |
3 824,4 |
2 541,1 |
2 317,4 |
2 297,3 |
2 297,3 |
2 297,3 |
|
|
062 |
0410 |
|
800 |
60,6 |
70,0 |
63,0 |
49,2 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
подпрограмма 1 |
"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" |
062 |
Всего: |
11 976,9 |
12 111,0 |
12 904,6 |
20 556,8 |
18 106,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
062 |
0410 |
1150100190 |
100 |
10 358,0 |
9 799,3 |
11 093,9 |
18 620,0 |
16 966,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
062 |
0410 |
|
200 |
1 603,8 |
2 294,2 |
1 795,0 |
1 912,2 |
1 135,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
062 |
0410 |
|
800 |
15,1 |
17,5 |
15,7 |
24,6 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
подпрограмма 2 |
"Информационная среда" |
062 |
Всего: |
11 977,1 |
12 111,0 |
12 904,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
062 |
0410 |
1150100190 |
100 |
10 358,1 |
9 799,3 |
11 093,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
062 |
0410 |
|
200 |
1 603,8 |
2 294,2 |
1 795,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
062 |
0410 |
|
800 |
15,2 |
17,5 |
15,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
подпрограмма 3 |
"Электронное правительство" |
062 |
Всего: |
11 977,1 |
12 110,7 |
12 904,9 |
20 556,9 |
18 649,0 |
35 814,6 |
37 735,4 |
37 735,4 |
37 735,4 |
||
|
|
062 |
0410 |
1150100190 |
100 |
10 358,1 |
9 799,0 |
11 094,0 |
18 620,1 |
17 238,4 |
33 487,2 |
35 428,1 |
35 428,1 |
35 428,1 |
|
|
062 |
0410 |
|
200 |
1 603,8 |
2 294,2 |
1 795,0 |
1 912,2 |
1 405,6 |
2 317,4 |
2 297,3 |
2 297,3 |
2 297,3 |
|
|
062 |
0410 |
|
800 |
15,2 |
17,5 |
15,9 |
24,6 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
подпрограмма 4 |
"Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015 - 2017 годах" |
062 |
Всего: |
11 976,9 |
12 111,0 |
12 904,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
062 |
0410 |
1150100190 |
100 |
10 358,0 |
9 799,3 |
11 093,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
062 |
0410 |
|
200 |
1 603,8 |
2 294,2 |
1 794,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
062 |
0410 |
|
800 |
15,1 |
17,5 |
15,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
4. В списке используемых сокращений слова "ГБУ НО "ЦИТ" - государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Центр информационных технологий Нижегородской области" заменить словами "ГАУ НО "ЦИТ" - государственное автономное учреждение Нижегородской области "Центр координации проектов цифровой экономики".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Нижегородской области от 15 декабря 2020 г. N 1034 "О внесении изменений в государственную программу "Информационное общество Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300"
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 16 декабря 2020 г. N 5200202012160009