Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 6
к Порядку
осуществления внутреннего
финансового контроля
Журнал
учета внутреннего финансового контроля за 20__ год
Наименование структурного подразделения, ответственного за
выполнение внутренних бюджетных процедур ________________________________
_________________________________________________________________________
Дата проведения контрольного действия |
Наименование внутренней бюджетной процедуры и операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (замещаемая должность, Ф.И.О.) |
Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия (замещаемая должность, Ф.И.О.) |
Метод контроля и наименование контрольного действия |
Результаты контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения) |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Отметка об устранении выявленных нарушений (недостатков) |
|
Бюджетная процедура |
|
|
|
|
|
|
|
|
Операция |
|
|
|
|
|
|
|
|
Операция |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная процедура |
|
|
|
|
|
|
|
|
Операция |
|
|
|
|
|
|
|
|
Операция |
|
|
|
|
|
|
|
В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано ___________ листов.
Руководитель структурного подразделения
____________________ _____________ ______________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"______"________________ 20___ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.