Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
города Мурманска
от 17 декабря 2020 г. N 2949
Муниципальная программа
города Мурманска "Развитие образования" на 2018 - 2024 годы
Сокращения, принятые в муниципальной программе города Мурманска "Развитие образования" на 2018 - 2024 годы
- АВЦП - аналитическая ведомственная целевая программа;
- ГИМЦ РО - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования города Мурманска "Городской информационно-методический центр работников образования";
- ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа;
- КС - комитет по строительству администрации города Мурманска;
- КО - комитет по образованию администрации города Мурманска;
- КСПВООДМ - комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;
- КИО - комитет имущественных отношений города Мурманска;
- МАУ МП "Дом молодежи" - муниципальное автономное учреждение молодежной политики "Дом молодежи";
- МАУ МП "Объединение молодежных центров" - муниципальное автономное учреждение молодежной политики "Объединение молодежных центров";
- МАУ "Центр школьного питания" - муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска "Центр школьного питания";
- МБ - бюджет муниципального образования город Мурманск;
- МБОУ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
- МДОУ - муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
- МБУ ДО - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования;
- МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска "Центр детского и юношеского туризма";
- МБУО ЦБ - муниципальное бюджетное учреждение образования Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по образованию администрации города Мурманска;
- ММКУ УКС - Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства";
- ММЛ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска "Мурманский международный лицей";
- МПЛ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска "Мурманский политехнический лицей";
- ОБ - областной бюджет;
- ОУ - образовательное учреждение/образовательные учреждения;
- УО - учреждение образования/учреждения образования;
- ФБ - федеральный бюджет;
- ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;
- ППМС - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи";
- прогимназия N 40 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска "Прогимназия N 40";
- ЕГЭ - единый государственный экзамен.
Паспорт муниципальной программы
Цель программы |
Формирование образовательного пространства города Мурманска, действующего в интересах социально-экономического развития территории и обеспечивающего реализацию государственных гарантий прав различных категорий граждан на общедоступность и равные возможности получения непрерывного образования, создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска |
Задачи программы |
1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей. 2. Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи. 3. Развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска. 4. Повышение доступности качественного дошкольного образования. 5. Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования. 6. Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья. 7. Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска. 8. Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций |
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы |
- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, %; - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных ОУ, мест на 1000 детей; - удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных ОУ, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных ОУ, %; - удельный вес численности обучающихся муниципальных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС, %; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %; - доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована высокотехнологичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, %; - удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений, %; - доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов, %; - доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов, %; - доля ОУ, в которых проведены ремонтные работы и реконструкция, от общего числа ОУ, требующих ремонта, %; - доля ОУ, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике, %; - доля ОУ, имеющих периметральное ограждение, %; - доля ОУ, оснащенных системой видеонаблюдения, %; - доля ОУ, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации, %; - доля ОУ, осуществляющих физическую охрану, %; - доля ОУ, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре, %; - доля ОУ, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора, %; - доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, %; - доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, %; - доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, %; - количество введенных дополнительных мест в дошкольных ОУ, ед.; - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи, чел.; - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, ед.; - доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей, %; - доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории, %; - доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, в которых проведены ремонтные работы или реконструкция, от общего количества объектов учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы, %; - доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы, %; - площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы, кв. м; - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), %; - обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет), %; - отношение средней заработной платы педагогических работников МДОУ к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск, %; - отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе, %; - удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, %; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %; - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), %; - доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, %; - доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, %; - отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, %; - охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях от общего числа детей-инвалидов, %; - отношение средней заработной платы педагогических работников ОУ общего образования к средней заработной плате в Мурманской области, %; - доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, %; - отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск, %; - обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей); - обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса; - обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведомственным учреждениям; - формирование условий, обеспечивающих соответствие ОУ требованиям надзорных органов; - доля обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения, %; - доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях, %; - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных ОУ, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных ОУ, %; - доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Мурманска, от общей численности молодежи, %; - доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой, %; - доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города, %; - осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования; - осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных учреждений, функций главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета, выполнение финансовых обязательств в соответствии с бюджетной росписью, своевременное проведение соответствующих платежей |
Перечень подпрограмм и АВЦП |
1. Подпрограмма "Модернизация образования в городе Мурманске" на 2018 - 2024 годы. 2. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" на 2018 - 2024 годы. 3. Подпрограмма "Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска" на 2018 - 2024 годы. 4. Подпрограмма "Доступное и качественное дошкольное образование" на 2018 - 2024 годы. 5. Подпрограмма "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования" на 2018 - 2024 годы. 6. Подпрограмма "Школьное питание" на 2018 - 2024 годы. 7. Подпрограмма "Молодежь Мурманска" на 2018 - 2024 годы. 8. АВЦП "Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций" на 2018 - 2024 годы |
Заказчики программы |
КО. КС. КСПВООДМ. КИО |
Заказчик-координатор программы |
КО |
Сроки и этапы реализации программы |
2018 - 2024 годы |
Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 62 353 760,3 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 26 862 114,7 тыс. руб., из них: 2018 год - 3 544 899,3 тыс. руб.; 2019 год - 3 708 317,4 тыс. руб.; 2020 год - 3 779 448,2 тыс. руб.; 2021 год - 4 124 867,3 тыс. руб.; 2022 год - 3 771 239,7 тыс. руб.; 2023 год - 3 910 738,8 тыс. руб.; 2024 год - 4 022 604,0 тыс. руб.; ОБ: 35 892 501,0 тыс. руб., из них: 2018 год - 4 338 512,4 тыс. руб.; 2019 год - 4 616 892,8 тыс. руб.; 2020 год - 4 957 149,2 тыс. руб.; 2021 год - 5 583 770,8 тыс. руб.; 2022 год - 5 659 337,9 тыс. руб.; 2023 год - 5 553 435,9 тыс. руб.; 2024 год - 5 183 402,0 тыс. руб.; ФБ: 1 599 144,6 тыс. руб., из них: 2020 год - 196 889,2 тыс. руб.; 2021 год - 652 533,2 тыс. руб.; 2022 год - 537 642,0 тыс. руб.; 2023 год - 212 080,2 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся - 99%; - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных ОУ - 800 мест на 1000 детей; - удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных ОУ, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных ОУ - 100,0%; - удельный вес численности обучающихся муниципальных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС, - 100,0%; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, - 75,0%; - доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована высокотехнологичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, - 100,0%; - удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений - не менее 16,8% ежегодно; - доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов - 33,0% ежегодно; - доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов - 33,0%; - доля ОУ, в которых проведены ремонтные работы и реконструкция, от общего числа ОУ, требующих ремонта, - 100%; - доля ОУ, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике, - 87,0%; - доля ОУ, имеющих периметральное ограждение, - 100,0%; - доля ОУ, оснащенных системой видеонаблюдения, - 100,0%; - доля ОУ, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации, - 100%; - доля ОУ, осуществляющих физическую охрану, - 43,6%; - доля ОУ, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре, - 100,0%; - доля ОУ, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора, - 15,4%; - доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,4%; - доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,4%; - доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,4%; - количество введенных дополнительных мест в дошкольных ОУ - 471 ед.; - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи - не менее 8884 чел. ежегодно; - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, - не менее 536 ед. ежегодно; - доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей - 59,9% ежегодно; - доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории - 30,0% ежегодно; - доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, в которых проведены ремонтные работы или реконструкция, от общего количества объектов учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы - 20,0%; - доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы, - 33,0%; - площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы - 637,1 кв. м; - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) - 100%; - обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет) - 87,5%; - отношение средней заработной платы педагогических работников МДОУ к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск - 100,0%; - доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории - 100,0%; - отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе, - 100,0%; - удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет - 100,0%; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0,21%; - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) - 71,0%; - доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, - 100,0%; - доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, - 8,0%; - отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ - 1,3%; - охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях от общего числа детей-инвалидов - 100,0%; - отношение средней заработной платы педагогических работников ОУ общего образования к средней заработной плате в Мурманской области - 100,0%; - отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск - 100,0%; - обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) - ежегодно; - обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса - ежегодно; - обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведомственным учреждениям - ежегодно; - формирование условий, обеспечивающих соответствие ОУ требованиям надзорных органов, - ежегодно; - доля обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения, - 95,0%; - доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях - 100,0%; - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных ОУ, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных ОУ, - 100,0%; - доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Мурманска, от общей численности молодежи - 1,5% к концу 2020 года; - доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой, - не менее 90,0%; - доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города - 34,0% |
I. Подпрограмма "Модернизация образования в городе Мурманске" на 2018 - 2024 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие образования" на 2018 - 2024 годы |
Цель подпрограммы |
Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей |
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, %; - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных ОУ, мест на 1000 детей; - удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных ОУ, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, %; - удельный вес численности обучающихся муниципальных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС, %; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %; - доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована высокотехнологичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, %; - удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений, %; - доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов, %; - доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов, %; - доля ОУ, в которых проведены ремонтные работы и реконструкция, от общего числа образовательных учреждений, требующих ремонта, %; - доля ОУ, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике, %; - доля ОУ, имеющих периметральное ограждение, %; - доля ОУ, оснащенных системой видеонаблюдения, %; - доля ОУ, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации, %; - доля ОУ, осуществляющих физическую охрану, %; - доля ОУ, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре, %; - доля ОУ, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора, %; - доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, %; - доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, %; - доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, %; - количество введенных дополнительных мест в дошкольных ОУ, ед. |
Заказчики подпрограммы |
КО. КС. КИО |
Заказчик-координатор подпрограммы |
КО |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период 2018 - 2024 годов |
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 4 997 678,8 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 3 562 821,8 тыс. руб., из них: 2018 год - 659 312,2 тыс. руб.; 2019 год - 526 597,9 тыс. руб.; 2020 год - 586 502,6 тыс. руб.; 2021 год - 881 097,6 тыс. руб.; 2022 год - 296 205,9 тыс. руб.; 2023 год - 159 572,2 тыс. руб.; 2024 год - 453 533,4 тыс. руб.; ОБ: 542 646,4 тыс. руб., из них: 2020 год - 57 735,4 тыс. руб.; 2021 год - 276 248,7 тыс. руб.; 2022 год - 208 662,3 тыс. руб.; ФБ: 892 210,6 тыс. руб., из них: 2020 год - 126 195,8 тыс. руб.; 2021 год - 440 453,0 тыс. руб.; 2022 год - 325 561,8 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся - 99%; - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных ОУ - 800 мест на 1000 детей; - удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных ОУ, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных ОУ - 100,0%; - удельный вес численности обучающихся муниципальных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС, - 100,0%; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - 75,0%; - доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована высокотехнологичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - 100,0%; - удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений - не менее 16,8% ежегодно; - доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов - 33,0% ежегодно; - доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов - 33,0%; - доля ОУ, в которых проведены ремонтные работы и реконструкция, от общего числа образовательных учреждений, требующих ремонта, - 100%; - доля ОУ, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике, - 87,0%; - доля ОУ, имеющих периметральное ограждение, - 100,0%; - доля ОУ, оснащенных системой видеонаблюдения, - 100,0%; - доля ОУ, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации, - 100%; - доля ОУ, осуществляющих физическую охрану, - 43,6%; - доля ОУ, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре, - 100,0%; - доля ОУ, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора, - 15,4%; - доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,4%; - доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,4%; - доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,4%; - количество введенных дополнительных мест в дошкольных ОУ - 471 ед. |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Система образования города Мурманска представлена дифференцированной сетью образовательных учреждений. На 01.09.2020 функционирует 141 муниципальное ОУ и УО, в том числе:
- общеобразовательные - 49 (с 01.07.2020 приостановлена образовательная деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска "Средняя общеобразовательная школа N 1" в целях планового ремонта инженерных сетей на период капитального ремонта), из них: 27 средних общеобразовательных школ, пять основных общеобразовательных школ, девять гимназий, четыре лицея, четыре прогимназии;
- дошкольные ОУ - 68 единиц;
- дополнительного образования - 19 учреждений, из них: детско-юношеские спортивные школы - 11; МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ - одно; детский морской центр - один; дома детского творчества - три; центр патриотического воспитания "Юная Гвардия" - один; центр профессиональной ориентации "ПрофСтарт" - один; ППМС - одно;
- ГИМЦ РО - одно;
- прочие учреждения, обеспечивающие предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования - четыре.
Основное направление деятельности в области образования - это предоставление образовательных услуг высокого качества, доступных для всех категорий детского населения:
- обеспечение дошкольными образовательными услугами всех желающих;
- совершенствование системы профильных классов и введение программ предпрофильного образования для обучающихся 8-9 классов;
- модернизация зданий образовательных учреждений с учетом обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья (создание инклюзивной среды);
- расширение спектра услуг дополнительного образования;
- сохранение высококвалифицированного кадрового состава образовательной сферы и постепенное омоложение кадров.
Задачи в сфере образования:
1. Обеспечение доступности образовательных процессов для всех категорий детского населения.
В целях решения данной задачи необходимо проводить мероприятия, направленные на модернизацию существующих и строительство новых ОУ, а также создание условий для инклюзивного обучения в учреждениях дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования, поддержание современного уровня материально-технической базы ОУ и использование актуальных образовательных технологий.
Основным приоритетом является решение проблем, связанных с устаревшей материально-технической базой учреждений всех уровней образования. С этой целью будут проведены мероприятия по ремонту зданий и помещений, закуплено необходимое оборудование, учебные материалы с учетом обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья (создание инклюзивной среды). Будет организована модернизация материально-технической базы ОУ города.
Для решения данной задачи необходимо проводить мероприятия, направленные на внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, развитие системы дистанционного обучения, своевременное проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных учреждений, регулярное обновление материально-технической базы образовательных учреждений.
2. Повышение кадрового потенциала педагогических работников и привлечение молодых специалистов.
Для решения данной задачи необходимо проводить мероприятия, направленные на создание условий для привлечения молодых педагогических кадров для работы в ОУ, повышение профессионального уровня, повышение уровня заработной платы, развитие творческого потенциала педагогов как важнейшего фактора повышения качества образования.
Решение перечисленных и других задач программно-целевым методом позволит сосредоточить ограниченные ресурсы на приоритетных направлениях и обеспечить достижение поставленных целей наиболее эффективным способом.
Как показывает практика, программно-целевой метод в условиях ограниченности ресурсов стал наиболее эффективным инструментом развития системы образования. Реализация подпрограммы позволит заложить основы новой образовательной модели, расширить возможности граждан для получения качественного образования.
2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
N п/п |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей | |||||||||||
1 |
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
2 |
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных ОУ |
мест на 1000 детей |
797 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
3 |
Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных ОУ, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных ОУ |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4 |
Удельный вес численности обучающихся муниципальных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС |
% |
66,38 |
75,91 |
92,9 |
95,66 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
5 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
6 |
Доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована высокотехнологичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
% |
93,0 |
93,0 |
96,5 |
98,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
7 |
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений |
% |
16,2 |
16,2 |
17,3 |
16,8 |
16,8 |
16,8 |
16,8 |
16,8 |
16,8 |
8 |
Доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов |
% |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
9 |
Доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов |
% |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
10 |
Доля ОУ, в которых проведены ремонтные работы и реконструкция, от общего числа ОУ, требующих ремонта |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
11 |
Доля ОУ, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике |
% |
83,2 |
83,2 |
83,3 |
83,3 |
83,4 |
83,6 |
83,8 |
85,0 |
87,0 |
12 |
Доля ОУ, имеющих периметральное ограждение |
% |
99,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
13 |
Доля ОУ, оснащенных системой видеонаблюдения |
% |
77,6 |
89,2 |
89,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
14 |
Доля ОУ, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
15 |
Доля ОУ, осуществляющих физическую охрану |
% |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
43,6 |
43,6 |
43,6 |
43,6 |
43,6 |
43,6 |
16 |
Доля ОУ, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
17 |
Доля ОУ, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора |
% |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
18 |
Доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции |
% |
0 |
16,2 |
23,9 |
23,9 |
23,9 |
26,1 |
28,2 |
30,3 |
32,4 |
19 |
Доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции |
% |
0 |
16,2 |
23,9 |
23,9 |
23,9 |
26,1 |
28,2 |
30,3 |
32,4 |
20 |
Доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции |
% |
0 |
16,2 |
23,9 |
23,9 |
23,9 |
26,1 |
28,2 |
30,3 |
32,4 |
21 |
Количество введенных дополнительных мест в дошкольных ОУ |
ед. |
- |
- |
- |
195 |
- |
276 |
- |
- |
- |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||||||||||||
всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Наименование, ед. измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
||||||||
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей | ||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Основное мероприятие: развитие современной инфраструктуры системы образования |
2018 - 2024 |
Всего: |
2455731,3 |
631869,2 |
498540,3 |
342419,3 |
516813,5 |
18630,3 |
159572,2 |
287886,5 |
Количество учреждений, в которых реализуются мероприятия по развитию современной инфраструктуры системы образования, ед. |
142 |
143 |
143 |
141 |
141 |
141 |
141 |
КО, ОУ, УО |
||||||||
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
МБ |
2455731,3 |
631869,2 |
498540,3 |
342419,3 |
516813,5 |
18630,3 |
159572,2 |
287886,5 |
||||||||||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2018 - 2024 |
Всего: |
2315105,5 |
621933,6 |
472119,8 |
336449,6 |
484113,5 |
18030,3 |
159572,2 |
222886,5 |
Количество обслуживаемых спортивных площадок, шт. |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
КО, ОУ, УО |
||||||||
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
МБ |
2315105,5 |
621933,6 |
472119,8 |
336449,6 |
484113,5 |
18030,3 |
159572,2 |
222886,5 |
Количество проведенных муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Осуществление организации проведения и награждения победителей и участников конкурса шоу-программ образовательных организаций "Весенние фантазии", да - 1, нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учреждений, в которых осуществлены мероприятия по комплексной безопасности, ед. |
142 |
143 |
143 |
141 |
141 |
141 |
141 |
||||||||||||
Количество ОУ, в которых проведены работы по разработке проектной документации на ремонт фасадов/ проведен ремонт фасадов, ед. |
- |
24/2 |
2/0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
|||||||||||||||||||||
Количество ОУ, в которых проведен ремонт кровли, ед. |
- |
14 |
23 |
8 |
0 |
6 |
8 |
|||||||||||||||||||||
Количество ОУ, в которых осуществлены общестроительные работы, ед. |
- |
66 |
13 |
35 |
0 |
35 |
95 |
|||||||||||||||||||||
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт пищеблоков, ед. |
- |
6 |
1 |
0 |
0 |
1 |
6 |
|||||||||||||||||||||
Количество дошкольных ОУ, в которых выполнен ремонт прачечных, ед. |
- |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
|||||||||||||||||||||
Количество общеобразовательных учреждений, в которых выполнен ремонт профильных кабинетов (физики, химии, информатики, мастерских и т.д.), ед. |
- |
5 |
1 |
4 |
0 |
2 |
8 |
|||||||||||||||||||||
Количество общеобразовательных учреждений, в которых выполнен ремонт спортивных залов, ед. |
- |
4 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
|||||||||||||||||||||
Количество общеобразовательных учреждений, в которых выполнен ремонт актовых залов, ед. |
- |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт инженерных сетей, ед. |
- |
21 |
10 |
0 |
0 |
1 |
15 |
|||||||||||||||||||||
Количество ОУ, в которых осуществлено асфальтирование территорий, ед. |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Количество ОУ, в которых проведено восстановление ограждения территории, ед. |
- |
9 |
11 |
0 |
0 |
5 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия, ед. |
- |
5 |
30 |
25 |
0 |
25 |
25 |
|||||||||||||||||||||
Количество дошкольных учреждений, в которых проведены мероприятия по благоустройству детских игровых площадок, ед. |
- |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Количество учреждений дополнительного образования, в которых осуществлен текущий ремонт, ед. |
- |
8 |
5 |
5 |
0 |
0 |
5 |
|||||||||||||||||||||
Количество учреждений, в которых осуществлены мероприятия по установке систем видеонаблюдения, ед. |
23 |
18 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Своевременное устранение аварийных ситуаций с целью обеспечения уставной деятельности подведомственных учреждений, да - 1; нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||
Количество дошкольных ОУ, в которых заменены оконные блоки в рамках реализации программы "Теплое окно", ед. |
9 |
24 |
17 |
8 |
0 |
12 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по модернизации стадионов, ед. |
3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по устройству и модернизации школьных стадионов, спортивных площадок, кортов, детских спортивно-игровых площадок для начальной школы, расположенных на территориях общеобразовательных организаций, ед. |
- |
8 |
5 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|||||||||||||||||||||
Количество зданий, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, ед. |
11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
Количество зданий, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, ед. |
11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
Количество зданий, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, ед. |
11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
Количество ОУ, в которых осуществлены мероприятия по улучшению технических характеристик систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ед. |
- |
27 |
32 |
27 |
27 |
27 |
27 |
|||||||||||||||||||||
Количество зданий, в которых проведена комплексная реконструкция систем теплоснабжения (с нарастающим итогом), ед. |
- |
12 |
13 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|||||||||||||||||||||
Количество зданий, в которых проведена комплексная реконструкция систем водоснабжения (с нарастающим итогом), ед. |
- |
11 |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||||||||||||||||||||
Количество зданий, в которых проведена комплексная реконструкция систем водоотведения (с нарастающим итогом), ед. |
- |
11 |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||||||||||||||||||||
1.2. |
Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования |
2018 - 2024 |
Всего: |
85431,7 |
5551,3 |
8303,2 |
5077,2 |
31500,0 |
0,0 |
0,0 |
35000,0 |
Количество дошкольных ОУ, в которых осуществлены работы по устройству запасных эвакуационных выходов, ед. |
4 |
3 |
2 |
3 |
0 |
0 |
6 |
КС, ММКУ УКС |
||||||||
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
МБ |
85431,7 |
5551,3 |
8303,2 |
5077,2 |
31500,0 |
0,0 |
0,0 |
35000,0 |
Количество созданных технических условий, экспертиз, отборов проб, проверок достоверности сметной стоимости, ед. |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество созданных технических условий, инженерных изысканий, разработка проектной документации, экспертиз, отборов проб, проверок достоверности сметной стоимости, ед. |
0 |
12 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Осуществление организации деятельности по строительству дошкольных ОУ, да - 1; нет - 0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1.3. |
Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования |
2018 - 2024 |
Всего: |
24541,1 |
3740,5 |
18112,7 |
887,9 |
1200,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество ОУ, в которых проведена реконструкция, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КС, ММКУ УКС |
||||||||
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
МБ |
24541,1 |
3740,5 |
18112,7 |
887,9 |
1200,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество созданных технических условий, экспертиз, отборов проб, проверок достоверности сметной стоимости, мониторинг, ед. |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
||||||||||||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
1.4. |
Строительство (реконструкция) объектов общего образования |
2018 - 2024 |
Всего: |
30653,0 |
643,8 |
4,6 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30000,0 |
Количество объектов общего образования, в которых осуществлены работы по устройству запасных эвакуационных выходов, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
КС, ММКУ УКС |
||||||||
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
МБ |
30653,0 |
643,8 |
4,6 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30000,0 |
||||||||||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество созданных технических условий, инженерных изысканий, разработка проектной документации, экспертиз, отборов проб, проверок достоверности сметной стоимости, ед. |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
2 |
Основное мероприятие: мероприятия по улучшению технических характеристик объектов образования |
2018 - 2024 |
Всего: |
618269,7 |
27443,0 |
16763,8 |
116812,3 |
124084,8 |
167518,9 |
0,0 |
165646,9 |
Количество объектов образования, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |
5 |
4 |
8 |
9 |
1 |
0 |
17 |
КС, ММКУ УКС |
||||||||
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
МБ |
618269,7 |
27443,0 |
16763,8 |
116812,3 |
124084,8 |
167518,9 |
0,0 |
165646,9 |
||||||||||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
2.1. |
Капитальный ремонт объектов дошкольного образования |
2018 - 2024 |
Всего: |
122347,0 |
6380,9 |
2604,0 |
15272,3 |
18089,8 |
0,0 |
0,0 |
80000,0 |
Количество дошкольных ОУ, в которых проведен ремонт подпорной стенки, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КС, ММКУ УКС |
||||||||
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дошкольных ОУ, в которых проведен капитальный ремонт запасных эвакуационных выходов, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
МБ |
122347,0 |
6380,9 |
2604,0 |
15272,3 |
18089,8 |
0,0 |
0,0 |
80000,0 |
Количество дошкольных ОУ, в которых проведен капитальный ремонт фасадов, ед. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
12 |
||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество дошкольных ОУ, в которых проведен капитальный ремонт кровли, ед. |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество созданных технических условий, экспертиз, изысканий, проверок достоверности определения сметной стоимости, ед. |
1 |
1 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
||||||||||||
2.2. |
Капитальный ремонт объектов общего образования |
2018 - 2024 |
Всего: |
495323,4 |
21038,5 |
13584,1 |
101540,0 |
105995,0 |
167518,9 |
0,0 |
85646,9 |
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт кровли, ед. |
2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
КС, ММКУ УКС |
||||||||
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество созданных технических условий, экспертиз, изысканий, проверок достоверности определения сметной стоимости, ед. |
2 |
9 |
6 |
12 |
3 |
0 |
0 |
||||||||||||
МБ |
495323,4 |
21038,5 |
13584,1 |
101540,0 |
105995,0 |
167518,9 |
0,0 |
85646,9 |
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт спортивной площадки, ед. |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведено восстановление лестничной клетки и усиление фундаментов в здании, ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Разработка научно-проектной документации, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт фасада, ед. |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
5 |
|||||||||||||||||||||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт системы вентиляции, устройств поверхностного водоотвода, ед. |
0 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2.3. |
Капитальный ремонт объектов дополнительного образования |
2018 - 2024 |
Всего: |
599,3 |
23,6 |
575,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КС, ММКУ УКС |
||||||||
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
МБ |
599,3 |
23,6 |
575,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
3 |
Основное мероприятие: региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |
2020 - 2021 |
Всего: |
526096,8 |
0,0 |
11293,8 |
246990,6 |
267812,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Организация деятельности по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, да - 1; нет - 0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
КС, ММКУ УКС, КИО |
||||||||
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
МБ |
159688,0 |
0,0 |
11293,8 |
63059,4 |
85334,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
ОБ |
127074,2 |
0,0 |
0,0 |
57735,4 |
69338,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
ФБ |
239334,6 |
0,0 |
0,0 |
126195,8 |
113138,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
3.1. |
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
2020 - 2021 |
Всего: |
514803,0 |
0,0 |
0,0 |
246990,6 |
267812,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество построенных объектов дошкольного образования, ед. |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
МБ |
148394,2 |
0,0 |
0,0 |
63059,4 |
85334,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество объектов дошкольного образования, на которых проводятся строительные работы, ед. |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
ОБ |
127074,2 |
0,0 |
0,0 |
57735,4 |
69338,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
ФБ |
239334,6 |
0,0 |
0,0 |
126195,8 |
113138,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
3.2. |
Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет средств местного бюджета в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет" |
2020 - 2021 |
Всего: |
11293,8 |
0,0 |
11293,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
МБ |
11293,8 |
0,0 |
11293,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
4 |
Основное мероприятие: региональный проект "Современная школа" |
2020 - 2022 |
Всего: |
1308095,1 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
663809,7 |
644280,8 |
0,0 |
0,0 |
Организация деятельности по созданию дополнительных мест в системе общего образования, да - 1; нет - 0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
КС, ММКУ УКС |
||||||||
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
МБ |
239646,9 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
129585,6 |
110056,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
ОБ |
415572,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
206909,9 |
208662,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
ФБ |
652876,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
327314,2 |
325561,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
4.1. |
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
2020 - 2022 |
Всего: |
1308095,1 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
663809,7 |
644280,8 |
0,0 |
0,0 |
Количество построенных объектов общего образования, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|||||||||
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
МБ |
239646,9 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
129585,6 |
110056,7 |
0,0 |
0,0 |
Количество объектов общего образования, на которых проводятся строительные работы, ед. |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
||||||||||||
ОБ |
415572,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
206909,9 |
208662,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
ФБ |
652876,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
327314,2 |
325561,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
5 |
Основное мероприятие: подготовительные мероприятия для участия в региональном проекте "Современная школа" |
2020 |
Всего: |
89485,9 |
0,0 |
0,0 |
64207,0 |
25278,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация мероприятий по подготовке земельного участка под строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест в районе улиц Советской - Фрунзе, да - 1; нет - 0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
КИО, КС, ММКУ УКС |
||||||||
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
МБ |
89485,9 |
0,0 |
0,0 |
64207,0 |
25278,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
5.1. |
Подготовка земельного участка под строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест в районе улиц Советской - Фрунзе |
2020 |
Всего: |
83303,0 |
0,0 |
0,0 |
64207,0 |
19096,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
КИО |
||||||||||||||||
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
МБ |
83303,0 |
0,0 |
0,0 |
64207,0 |
19096,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
5.2. |
Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы |
2021 |
Всего: |
6182,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6182,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
КС, ММКУ УКС |
||||||||||||||||
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
МБ |
6182,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6182,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего: |
4997678,8 |
659312,2 |
526597,9 |
770433,8 |
1597799,3 |
830430,0 |
159572,2 |
453533,4 |
|
||||||||||||||||
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
МБ |
3562821,8 |
659312,2 |
526597,9 |
586502,6 |
881097,6 |
296205,9 |
159572,2 |
453533,4 |
||||||||||||||||||||
ОБ |
542646,4 |
0,0 |
0,0 |
57735,4 |
276248,7 |
208662,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
ФБ |
892210,6 |
0,0 |
0,0 |
126195,8 |
440453,0 |
325561,8 |
0,0 |
0,0 |
Детализация направлений расходов
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
|||||||
всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Основное мероприятие: развитие современной инфраструктуры системы образования, всего, из них: |
МБ |
2 455 731,3 |
631 869,2 |
498 540,3 |
342 419,3 |
516 813,5 |
18 630,3 |
159 572,2 |
287 886,5 |
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, всего, из них: |
МБ |
2 315 105,5 |
621 933,6 |
472 119,8 |
336 449,6 |
484 113,5 |
18 030,3 |
159 572,2 |
222 886,5 |
1.1.1. |
Обслуживание спортивных площадок образовательных организаций |
МБ |
37 369,2 |
6 950,0 |
6 519,2 |
6 950,0 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
1 950,00 |
1.1.2. |
Организация проведения и награждение победителей и участников муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов |
МБ |
19 891,6 |
3 398,5 |
4 941,5 |
2 953,1 |
2 350,00 |
2 350,00 |
2 350,00 |
1 548,50 |
1.1.3. |
Организация проведения и награждение победителей и участников конкурса шоу-программ образовательных организаций "Весенние фантазии" |
МБ |
14 731,5 |
2 000,0 |
3 500,0 |
2 352,4 |
1 959,70 |
1 959,70 |
1 959,70 |
1 000,00 |
1.1.4. |
Организация проведения и награждение победителей и участников конкурсов общегородского значения "Слет Городов - Героев", "День призывника" |
МБ |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,00 |
0 |
0 |
0 |
1.1.5. |
Организация проведения городского праздника выпускников общеобразовательных учреждений "Последний звонок" |
МБ |
1 322,0 |
250,0 |
572,0 |
0,0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
1.1.6. |
Создание условий для поддержки обучающихся, имеющих повышенные образовательные и творческие способности |
МБ |
28 639,4 |
5 087,8 |
5 469,2 |
3 720,6 |
3 720,60 |
3 720,60 |
3 720,60 |
3 200,00 |
1.1.7. |
Проведение патриотических и образовательных мероприятий мурманского отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" |
МБ |
135,0 |
0,0 |
135,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.8. |
Ремонт фасадов |
МБ |
8 917,9 |
8 532,6 |
385,3 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.9. |
Ремонт кровли |
МБ |
204 986,0 |
60 938,3 |
38 774,1 |
22 538,7 |
33 210,00 |
0 |
24 524,90 |
25 000,00 |
1.1.10. |
Замена и ремонт систем освещения и электроснабжения |
МБ |
5 631,0 |
1 145,3 |
2 367,3 |
1 418,4 |
700 |
0 |
0 |
0 |
1.1.11. |
Ремонт систем отопления и вентиляции |
МБ |
37 874,8 |
8 415,1 |
5 598,4 |
1 761,3 |
0 |
0 |
100 |
22 000,00 |
1.1.12. |
Ремонт систем водоснабжения, канализации |
МБ |
22 385,9 |
2 834,3 |
105,0 |
2 546,6 |
0 |
0 |
1 900,00 |
15 000,00 |
1.1.13. |
Ремонт дренажной системы |
МБ |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
3 000,00 |
1.1.14. |
Общестроительные работы (замена окон, оборудование запасных эвакуационных выходов, ремонт полов, туалетов с установкой сантехоборудования душевых, крылец, отмостков, коридоров и пр.) |
МБ |
378 194,8 |
108 315,6 |
96 600,5 |
26 133,7 |
40 300,00 |
0 |
18 857,00 |
87 988,00 |
1.1.15. |
Асфальтирование территорий |
МБ |
10 712,0 |
5 289,3 |
5 422,7 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.16. |
Восстановление ограждения территории образовательных учреждений |
МБ |
61 076,9 |
10 272,7 |
2 091,5 |
20 574,7 |
10 288,00 |
0 |
17 850,00 |
0 |
1.1.17. |
Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных организаций при подготовке ОУ к новому учебному году |
МБ |
8 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
8 700,00 |
1.1.18. |
Противопожарные мероприятия |
МБ |
14 139,2 |
1 038,5 |
0,0 |
4 078,7 |
802 |
0 |
4 220,00 |
4 000,00 |
1.1.19. |
Приобретение мебели и оборудования для обеденных и актовых залов |
МБ |
5 361,4 |
945,0 |
4 416,4 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.20. |
Устройство и модернизация школьных стадионов, спортивных площадок, кортов, детских спортивно-игровых площадок для начальной школы, расположенных на территориях общеобразовательных организаций |
МБ |
162 448,5 |
60 000,0 |
18 948,5 |
37 700,0 |
21 800,00 |
0 |
12 000,00 |
12 000,00 |
1.1.21. |
Проведение ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и замена оборудования, находящегося в аварийном состоянии, в подведомственных учреждениях |
МБ |
92 178,8 |
17 433,4 |
22 270,9 |
18 474,5 |
10 000,00 |
5 000,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
1.1.22. |
Замена оконных блоков в ОУ в рамках реализации программы "Теплое окно" |
МБ |
165 331,7 |
75 000,0 |
18 214,2 |
33 297,5 |
20 910,00 |
0 |
17 910,00 |
0 |
1.1.23. |
Установка систем видеонаблюдения в ОУ и УО |
МБ |
53 518,6 |
31 458,6 |
12 060,0 |
0,0 |
10 000,00 |
0 |
0 |
0 |
1.1.24. |
Приобретение технологического оборудования в муниципальных дошкольных учреждениях |
МБ |
8 377,3 |
4 987,5 |
1 433,8 |
1 956,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.25. |
Оснащение помещений медицинского назначения ОУ в соответствии со стандартом оснащения |
МБ |
12 027,3 |
234,9 |
0,0 |
4 500,0 |
7 292,40 |
0 |
0 |
0 |
1.1.26. |
Организация и проведение шествия в рамках Всероссийской акции "Бессмертный полк" |
МБ |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
1.1.27. |
Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и УО в рамках обеспечения исполнения уставной деятельности |
МБ |
12 573,0 |
0,0 |
0,0 |
3 773,0 |
3 800,00 |
0 |
0 |
5 000,00 |
1.1.28. |
Осуществление текущего ремонта в учреждениях дополнительного образования |
МБ |
117 302,5 |
45 057,8 |
20 795,0 |
12 469,7 |
20 300,00 |
0 |
9 680,00 |
9 000,00 |
1.1.29. |
Улучшение технических характеристик систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с последующим проведением ремонта помещений |
МБ |
529 308,2 |
149 848,4 |
184 459,8 |
50 000,0 |
145 000,00 |
0 |
0 |
0 |
1.1.30. |
Установка малых архитектурных форм в ОУ |
МБ |
1 650,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
1 500,00 |
1.1.31. |
Оснащение образовательных учреждений средствами специального контроля для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей |
МБ |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.32. |
Замена искусственного покрытия с ремонтом основания школьного стадиона МБОУ "Кадетская школа города Мурманска" |
МБ |
7 500,0 |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.33. |
Установка памятных мемориальных досок в ОУ города Мурманска |
МБ |
88,0 |
0,0 |
88,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.34. |
Награждение победителей городских конкурсов в рамках реализации общегородской концепции "Мурманск - город чистоты", организации охраны труда, организации питания школьников в ОУ и УО |
МБ |
3 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
1 000,00 |
0 |
0 |
0 |
1.1.35. |
Разработка проектно-сметной документации и осуществление ремонта фасадов зданий ОУ и УО |
МБ |
22 951,5 |
0,0 |
10 951,5 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
12 000,00 |
1.1.36. |
Выполнение основных направлений концепции развития ММЛ - ремонт помещений для открытия кабинетов начальной школы, спортивного зала для младших школьников по адресу: город Мурманск, пр. Ледокольный, д. 23 |
МБ |
6 409,5 |
0,0 |
0,0 |
6 409,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.37. |
Выполнение основных направлений концепции развития ММЛ - приобретение мебели и оборудования для открытия кабинетов начальной школы, спортивного зала для младших школьников по адресу: город Мурманск, пр. Ледокольный, д. 23 |
МБ |
2 032,7 |
0,0 |
0,0 |
2 032,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.38. |
Выполнение основных направлений концепции развития ММЛ - участие победителей олимпиад в общероссийских олимпиадах, конкурсах, тренингах, конференциях, организация и проведение мероприятий как региональные представители благотворительного фонда наследия Д.И. Менделеева при университетах Москвы, развитие международного сотрудничества и реализация образовательных программ международного бакалавриата, повышение квалификации учителей английского языка |
МБ |
1 277,8 |
0,0 |
0,0 |
1 277,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.39. |
Вручение цветов, памятных призов, юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны, организация встреч, праздничных чаепитий с ветеранами Великой Отечественной войны |
МБ |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.40. |
Организация проведения новогодних и рождественских мероприятий подведомственными учреждениями |
МБ |
4 000,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.41. |
Проведение мероприятий по исполнению судебных решений |
МБ |
76 061,5 |
0,0 |
0,0 |
30 561,5 |
15 500,00 |
0 |
30 000,00 |
0 |
1.1.42. |
Проведение текущего ремонта помещений, технологическое присоединения к электрическим сетям, закупка мебели и учебного оборудования МБОУ г. Мурманска СОШ N 1 |
МБ |
157 000,0 |
0,0 |
0,0 |
38 319,2 |
118 680,80 |
0 |
0 |
0 |
1.1.43. |
Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных объектов образования |
МБ |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,00 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования, всего, из них: |
МБ |
85 431,7 |
5 551,3 |
8 303,2 |
5 077,2 |
31 500,0 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
1.2.1. |
Устройство запасных эвакуационных путей и выходов в дошкольных ОУ |
МБ |
53 228,9 |
5 551,3 |
7 731,4 |
4946,2 |
0 |
0 |
0 |
35 000,00 |
1.2.2. |
Предпроектные работы (разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной документации, проверка достоверности сметной стоимости |
МБ |
702,8 |
0,0 |
571,8 |
131,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.3. |
Мероприятия по строительству дошкольных ОУ |
МБ |
31 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 500,00 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования, всего, из них: |
МБ |
24 541,1 |
3 740,5 |
18 112,7 |
887,9 |
1 200,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3.1. |
Реконструкция стадиона ДЮСШ N 6 (корпус N 1) по адресу: город Мурманск, улица Беринга, дом 14 а, в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости |
МБ |
21 853,2 |
3 740,5 |
18 112,7 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.2. |
Работы по разработке водозабора из подземного источника водоснабжения для обеспечения водоснабжением МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ |
МБ |
2 687,9 |
0,0 |
0,0 |
887,9 |
1 200,00 |
600 |
0 |
0 |
1.4. |
Строительство (реконструкция) объектов общего образования, всего, из них: |
МБ |
30 653,0 |
643,8 |
4,6 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
1.4.1. |
Устройство запасных эвакуационных путей и выходов в ОУ |
МБ |
30 643,8 |
643,8 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
30 000,00 |
1.4.2. |
Предпроектные работы (разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов общего образования, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной документации, проверка достоверности сметной стоимости |
МБ |
9,2 |
0,0 |
4,6 |
4,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Основное мероприятие: мероприятия по улучшению технических характеристик объектов образования, всего, из них: |
МБ |
618 269,7 |
27 443,0 |
16 763,8 |
116 812,3 |
124 084,8 |
167 518,9 |
0,0 |
165 646,9 |
2.1. |
Капитальный ремонт объектов дошкольного образования, всего, из них: |
МБ |
122 347,0 |
6 380,9 |
2 604,0 |
15 272,3 |
18 089,8 |
0,0 |
0,0 |
80 000,0 |
2.1.1. |
Капитальный ремонт кровель дошкольных ОУ |
МБ |
10 928,9 |
2 653,6 |
2 075,3 |
6200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Капитальный ремонт подпорной стенки и поверхностного водоотвода МБДОУ г. Мурманска N 95 по адресу: город Мурманск, улица Чумбарова-Лучинского, дом 22 |
МБ |
3 329,5 |
3 329,5 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.3. |
Предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной документации, проверка достоверности сметной стоимости |
МБ |
427,3 |
11,8 |
69,0 |
346,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.4. |
Капитальный ремонт запасных эвакуационных выходов в МБДОУ г. Мурманска N 57 по адресу: город Мурманск, улица Юрия Гагарина, дом 9/1 |
МБ |
845,7 |
386,0 |
459,7 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.5. |
Капитальный ремонт фасадов дошкольных учреждений |
МБ |
106 815,6 |
0,0 |
0,0 |
8725,8 |
18 089,80 |
0 |
0 |
80 000,00 |
2.2. |
Капитальный ремонт объектов общего образования, всего, из них: |
МБ |
495 323,4 |
21 038,5 |
13 584,1 |
101 540,0 |
105 995,0 |
167 518,9 |
0,0 |
85 646,9 |
2.2.1. |
Капитальный ремонт крыш в общеобразовательных учреждениях |
МБ |
65 240,0 |
20 905,9 |
2 324,3 |
24587,8 |
2 872,00 |
14 550,00 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Капитальный ремонт объекта: "Фасад МБОУ г. Мурманска "Средняя общеобразовательная школа N 1" по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31 |
МБ |
41 752,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 752,00 |
0 |
0 |
0 |
2.2.3. |
Выполнение работ по восстановлению лестничной клетки и усилению фундаментов в здании МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1" по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31 |
МБ |
14 072,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 072,30 |
0 |
0 |
0 |
2.2.4. |
Разработка научно-проектной документации по капитальному ремонту МБОУ г. Мурманска СОШ N 1 по адресу: город Мурманск, улица Капитана Буркова, дом 31; на капитальный ремонт крыши МБОУ г. Мурманска Гимназия N 3 по адресу: город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 13 |
МБ |
2 139,8 |
0,0 |
2 139,8 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.5. |
Предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной документации, проверка достоверности сметной стоимости |
МБ |
2 499,4 |
132,6 |
830,9 |
1265,9 |
270 |
0 |
0 |
0 |
2.2.6. |
Капитальный ремонт объекта "Открытая спортивная площадка МБОУ г. Мурманска "Гимназия N 8" по адресу: город Мурманск, улица Академика Книповича, дом 35 корпус 2 |
МБ |
58 900,3 |
0,0 |
8 289,1 |
37353,5 |
13 257,70 |
0 |
0 |
0 |
2.2.7. |
Капитальный ремонт системы вентиляции, устройства поверхностного водоотвода, инженерных систем МБОУ г. Мурманска "Средняя общеобразовательная школа N 1" по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31 |
МБ |
53 417,9 |
0,0 |
0,0 |
19646,9 |
33 771,00 |
0 |
0 |
0 |
2.2.8. |
Капитальный ремонт фасадов общеобразовательных учреждений |
МБ |
257 301,7 |
0,0 |
0,0 |
18685,9 |
0 |
152 968,90 |
0 |
85 646,90 |
2.3. |
Капитальный ремонт объектов дополнительного образования, всего, из них: |
МБ |
599,3 |
23,6 |
575,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3.1. |
Выполнение работ по переключению (капитальному ремонту) сетей электроснабжения МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ |
МБ |
575,7 |
0,0 |
575,7 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.2. |
Предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной документации, проверка достоверности сметной стоимости |
МБ |
23,6 |
23,6 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Основное мероприятие: региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |
Всего: |
526 096,8 |
0,0 |
11 293,8 |
246 990,6 |
267 812,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
159 688,0 |
0,0 |
11 293,8 |
63 059,4 |
85 334,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОБ |
127 074,2 |
0,0 |
0,0 |
57 735,4 |
69 338,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ФБ |
239 334,6 |
0,0 |
0,0 |
126 195,8 |
113 138,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1. |
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
Всего: |
514 803,0 |
0,0 |
0,0 |
246 990,6 |
267 812,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
148 394,2 |
0,0 |
0,0 |
63 059,4 |
85 334,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОБ |
127 074,2 |
0,0 |
0,0 |
57 735,4 |
69 338,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ФБ |
239 334,6 |
0,0 |
0,0 |
126 195,8 |
113 138,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.1. |
Строительство детского сада на 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой в городе Мурманске |
Всего: |
169 887,4 |
0,0 |
0,0 |
76 570,6 |
93 316,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
58 667,9 |
0,0 |
0,0 |
20772,8 |
37895,1 |
0 |
0 |
0 |
||
ОБ |
40 305,6 |
0,0 |
0,0 |
18406,5 |
21 899,10 |
0 |
0 |
0 |
||
ФБ |
70 913,9 |
0,0 |
0,0 |
37391,3 |
33 522,60 |
0 |
0 |
0 |
||
3.1.2. |
Строительство детского сада на 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице Достоевского |
Всего: |
344 915,6 |
0,0 |
0,0 |
170 420,0 |
174 495,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
89 726,3 |
0,0 |
0,0 |
42286,6 |
47439,7 |
0 |
0 |
0 |
||
ОБ |
86 768,6 |
0,0 |
0,0 |
39328,9 |
47 439,70 |
0 |
0 |
0 |
||
ФБ |
168 420,7 |
0,0 |
0,0 |
88804,5 |
79 616,20 |
0 |
0 |
0 |
||
3.2. |
Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет средств местного бюджета в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет" |
Всего: |
11 293,8 |
0,0 |
11 293,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
11 293,8 |
0,0 |
11 293,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.2.1. |
Строительство детского сада на 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой в городе Мурманске |
Всего: |
1 084,8 |
0,0 |
1 084,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
1 084,8 |
0,0 |
1 084,8 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.2.2. |
Строительство детского сада на 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице Достоевского |
Всего: |
10 209,0 |
0,0 |
10 209,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
10 209,0 |
0,0 |
10 209,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
Основное мероприятие: региональный проект "Современная школа" |
Всего: |
1 308 095,1 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
663 809,7 |
644 280,8 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
239 646,9 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
129 585,6 |
110 056,7 |
0,0 |
0,0 |
||
ОБ |
415 572,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
206 909,9 |
208 662,3 |
0,0 |
0,0 |
||
ФБ |
652 876,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
327 314,2 |
325 561,8 |
0,0 |
0,0 |
||
4.1. |
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
Всего: |
1 308 095,1 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
663 809,7 |
644 280,8 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
239 646,9 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
129 585,6 |
110 056,7 |
0,0 |
0,0 |
||
ОБ |
415 572,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
206 909,9 |
208 662,3 |
0,0 |
0,0 |
||
ФБ |
652 876,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
327 314,2 |
325 561,8 |
0,0 |
0,0 |
||
4.1.1. |
Строительство школы на 500 мест на улице Советской |
Всего: |
692 991,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
356 260,4 |
336 731,5 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
239 642,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
129585,6 |
110056,7 |
0 |
0 |
||
ОБ |
176 330,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87 793,20 |
88 536,80 |
0 |
0 |
||
ФБ |
277 019,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
138 881,60 |
138 138,00 |
0 |
0 |
||
4.1.2. |
Строительство школы на 800 мест в переулке Казарменном |
Всего: |
615 103,2 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
307 549,3 |
307 549,3 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ОБ |
239 242,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
119 116,70 |
120 125,50 |
0 |
0 |
||
ФБ |
375 856,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
188 432,60 |
187 423,80 |
0 |
0 |
||
4.1.3. |
Строительство школы-лицея на 1200 мест в районе улиц Скальной-Маклакова |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Основное мероприятие: подготовительные мероприятия для участия в региональном проекте "Современная школа" |
Всего: |
83 303,0 |
0,0 |
0,0 |
64 207,0 |
19 096,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
83 303,0 |
0,0 |
0,0 |
64 207,0 |
19 096,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5.1. |
Подготовка земельного участка под строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест в районе в районе улиц Советской - Фрунзе |
Всего: |
83 303,0 |
0,0 |
0,0 |
64 207,0 |
19 096,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
83 303,0 |
0,0 |
0,0 |
64 207,0 |
19 096,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5.1.1. |
Приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирном доме по улице Горького, д. 8, в том числе изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд |
МБ |
32 648,0 |
0,0 |
0,0 |
32 648,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1.2. |
Приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирном доме по улице Фрунзе, д. 14а, в том числе изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд |
МБ |
31 559,0 |
0,0 |
0,0 |
31 559,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1.3. |
Приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирном доме по улице Фрунзе, д. 14, в том числе изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд |
МБ |
19 096,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 096,00 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы |
МБ |
6 182,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 182,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.2.1. |
Снос многоквартирных домов по улице Фрунзе, дома 14 и 14а, улице Горького, дом 8, в том числе выполнение работ по проверке достоверности определения сметной стоимости |
МБ |
6 182,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6182,9 |
0 |
0 |
0 |
В целях реализации поставленных задач в рамках текущей деятельности КО осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение равного доступа населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей: создание консультативных пунктов психолого-педагогической поддержки для родителей и детей в МДОУ, организация центров игровой поддержки в МДОУ, создание групп компенсирующей и оздоровительной направленности, создание в ОУ условий для сетевого взаимодействия, дистанционного обучения, функционирование классов интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, реализация индивидуальных образовательных программ, программ социально-педагогической направленности. В системе дополнительного образования реализуются программы технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристическо-краеведческой и социально-педагогической направленности.
В 2020 - 2021 учебном году 100% обучающихся уровней начального общего и основного общего образования осваивают образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования.
В муниципалитете созданы условия для углубленного изучения отдельных предметов учебного плана: на уровне основного общего образования каждый четвертый обучающийся изучает тот или иной предмет углубленно.
Профессиональная ориентация обучающихся в специализированных классах с учетом специфики работы в организациях города:
- технологический;
- технологический ("Роснефть"-класс);
- технологический (транспортно-логистический класс);
- технологический (инженерный класс);
- технологический ("Газпром"-класс);
- технологический (авиационный класс);
- гуманитарный;
- гуманитарный (НИУ "Высшая школа экономики");
- гуманитарный (кадетский класс);
- естественно-научный;
- естественно-научный (медицинский класс);
- социально-экономический;
- информационно-технологический;
- химико-биологический (медицинский класс);
- филологический;
- социально-гуманитарный;
- социально-гуманитарный (кадетский класс);
- социально-экономический;
- оборонно-спортивный;
- индустриально-технологический;
- универсальный;
- универсальный (оборонно-спортивный класс).
Созданная в рамках утвержденной сети классов профильного обучения система профильной подготовки обучающихся позволяет в полном объеме обеспечить в городе Мурманске конкурентоспособность и доступность среднего общего образования.
В городе Мурманске создаются условия для развития региональной системы оценки качества дошкольного и общего образования. Доля ОУ, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС, составляет 100%.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего по подпрограмме |
4 997 678,8 |
659 312,2 |
526 597,9 |
770 433,8 |
1 597 799,3 |
830 430,0 |
159 572,2 |
453 533,4 |
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
3 562 821,8 |
659 312,2 |
526 597,9 |
586 502,6 |
881 097,6 |
296 205,9 |
159 572,2 |
453 533,4 |
средств областного бюджета |
542 646,4 |
0,0 |
0,0 |
57 735,4 |
276 248,7 |
208 662,3 |
0,0 |
0,0 |
средств федерального бюджета |
892 210,6 |
0,0 |
0,0 |
126 195,8 |
440 453,0 |
325 561,8 |
0,0 |
0,0 |
в том числе по заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
КО |
2 315 105,5 |
621 933,6 |
472 119,8 |
336 449,6 |
484 113,5 |
18 030,3 |
159 572,2 |
222 886,5 |
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
2 315 105,5 |
621 933,6 |
472 119,8 |
336 449,6 |
484 113,5 |
18 030,3 |
159 572,2 |
222 886,5 |
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
КС |
2 599 270,3 |
37 378,6 |
54 478,1 |
369 777,2 |
1 094 589,8 |
812 399,7 |
0,0 |
230 646,9 |
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
1 164 413,3 |
37 378,6 |
54 478,1 |
185 846,0 |
377 888,1 |
278 175,6 |
0,0 |
230 646,9 |
средств областного бюджета |
542 646,4 |
0,0 |
0,0 |
57 735,4 |
276 248,7 |
208 662,3 |
0,0 |
0,0 |
средств федерального бюджета |
892 210,6 |
0,0 |
0,0 |
126 195,8 |
440 453,0 |
325 561,8 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
1 974 817,7 |
9 935,6 |
37 714,3 |
252 964,9 |
964 322,1 |
644 880,8 |
0,0 |
65 000,0 |
КИО |
83 303,0 |
0,0 |
0,0 |
64 207,0 |
19 096,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
83 303,0 |
0,0 |
0,0 |
64 207,0 |
19 096,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Механизм реализации подпрограммы
КО является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.
Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- КО;
- муниципальные ОУ;
- ГИМЦ РО;
- КС;
- ММКУ УКС;
- КИО.
По итогам работы заказчиком заказчику-координатору муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2018 - 2024 годы направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, в срок до 15 числа месяца, следующего за первым полугодием и девятью месяцами текущего года, с приложением пояснительной записки.
Заказчиком заказчику-координатору подпрограммы ежегодно направляется годовой отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, в срок до 20 января года, следующего за отчетным, с приложением пояснительной записки.
Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
КО является координатором реализации подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы определяется ее вкладом в развитие экономики и социальной сферы города.
Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по следующим направлениям:
- обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования;
- сокращение разрыва в качестве образования между наиболее успешными и наименее успешными школами;
- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
- обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение ФГОС;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, развитие новых организационно-финансовых механизмов через внедрение методов и процедур управления по результатам, расширение самостоятельности школ.
На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно изменение федерального, областного и муниципального законодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.
Внутренние риски при реализации подпрограммы:
- при размещении муниципального заказа согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием заявок. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.
Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации для осуществления конкурсных процедур.
Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.
Минимизировать риски при недостаточности средств муниципального бюджета возможно за счет софинансирования мероприятий путем участия в соответствующих программах и проектах федерального и регионального уровней, привлечения внебюджетных источников финансирования.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
II. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" на 2018 - 2024 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие образования" на 2018 - 2024 годы |
Цель подпрограммы |
Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи |
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
- общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи, чел.; - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, ед.; - доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей, %; - доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории, % |
Заказчики подпрограммы |
КО. КСПВООДМ |
Заказчик-координатор подпрограммы |
КО |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2018 - 2024 годы |
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 274 736,2 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 218 849,9 тыс. руб., из них: 2018 год - 30 731,8 тыс. руб.; 2019 год - 30 488,8 тыс. руб.; 2020 год - 8 456,9 тыс. руб.; 2021 год - 37 207,7 тыс. руб.; 2022 год - 37 947,0 тыс. руб.; 2023 год - 38 607,9 тыс. руб.; 2024 год - 35 409,8 тыс. руб.; ОБ: 55 886,3 тыс. руб., из них: 2018 год - 6 921,4 тыс. руб.; 2019 год - 6 552,0 тыс. руб.; 2020 год - 6 860,3 тыс. руб.; 2021 год - 9 564,1 тыс. руб.; 2022 год - 9 564,1 тыс. руб.; 2023 год - 9 564,1 тыс. руб.; 2024 год - 6 860,3 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи - не менее 8884 чел. ежегодно; - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, - не менее 536 ед. ежегодно; - доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей - 59,9% ежегодно; - доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории - 30,0% ежегодно |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Необходимость организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в целях укрепления их здоровья и физического развития обусловлена суровыми климатическими условиями Кольского полуострова. Ежегодно осуществляются мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период. Количество детей, отдохнувших в оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях города Мурманска и за его пределами, остается практически стабильным. В целях социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводятся мероприятия по организации оздоровительной кампании юных мурманчан из данных семей.
Часть детей и молодежи по ряду причин в летний период остается в городе, в связи с чем возникает необходимость организации содержательного досуга и занятости молодежи в свободное от учебы время на территории города Мурманска. В целях профилактики правонарушений и негативных явлений среди подростков и молодежи необходимо в течение года организовывать работу по их временному трудоустройству.
Сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода:
- необходимо разнообразить формы отдыха и оздоровления детей, включающие проведение профильных смен, экспедиций, походов, учитывающих интересы и запросы различных категорий детей и молодежи;
- обеспечить проведение системы оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей;
- обеспечить организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустраивающихся в муниципальные учреждения города Мурманска.
2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи | |||||||||||
1 |
Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи |
чел. |
8962 |
8884 |
8884 |
8899 |
739*(1) |
8920 |
8920 |
8920 |
8920 |
2 |
Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет |
ед. |
538 |
536 |
547 |
547 |
15 |
536 |
536 |
536 |
536 |
3 |
Доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей |
% |
59,3 |
59,9 |
59,9 |
59,9 |
0,0 |
59,9 |
59,9 |
59,9 |
59,9 |
4 |
Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории |
% |
31,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
2,3 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
*(1) Значение показателя откорректировано в связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||||
Всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Наименование, ед. измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи | ||||||||||||||||||||
1. |
Основное мероприятие: организация отдыха и оздоровления детей и молодежи |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч: |
274736,2 |
37653,2 |
37040,8 |
15317,2 |
46771,8 |
47511,1 |
48172,0 |
42270,1 |
Общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой КО, чел. |
8734 |
8749 |
699 |
8770 |
8770 |
8770 |
8770 |
КО, ОУ, КСПВООДМ, МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
МБ |
218849,9 |
30731,8 |
30488,8 |
8456,9 |
37207,7 |
37947,0 |
38607,9 |
35409,8 |
||||||||||||
Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой КСПВООДМ, чел. |
150 |
150 |
40 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||||||||||||
ОБ |
55886,3 |
6921,4 |
6552,0 |
6860,3 |
9564,1 |
9564,1 |
9564,1 |
6860,3 |
Общее количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой КО, ед. |
500 |
500 |
- |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||
Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, в рамках подпрограммы, реализуемой КСПВООДМ, ед. |
47 |
47 |
15 |
36 |
36 |
36 |
36 |
|||||||||||||
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч: |
67457,6 |
21564,9 |
5896,8 |
1596,6 |
10503,5 |
10503,5 |
10503,5 |
6888,8 |
Организация деятельности по предоставлению педагогических услуг в выездных санаторно-оздоровительных и оздоровительных лагерях, профильных (экскурсионно-туристских) сменах, расположенных в Мурманской области и за ее пределами, да - 1, нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО, ОУ |
МБ |
67457,6 |
21564,9 |
5896,8 |
1596,6 |
10503,5 |
10503,5 |
10503,5 |
6888,8 |
Количество участников детских профильных экспедиций, чел. |
225 |
240 |
- |
240 |
240 |
240 |
240 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников профильных молодежных лагерей, чел. |
150 |
150 |
40 |
150 |
150 |
150 |
150 |
КСПВООДМ, МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
|||
Организация деятельности по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет, да - 1, нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||
1.2. |
Расходы на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей |
2018 - 2024 |
Всего в т.ч.: |
23094,9 |
3966,8 |
3260,9 |
0,0*(2) |
3966,8 |
3966,8 |
3966,8 |
3966,8 |
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых, чел. |
880 |
880 |
566 |
900 |
900 |
900 |
900 |
КО |
МБ |
23094,9 |
3966,8 |
3260,9 |
0,0 |
3966,8 |
3966,8 |
3966,8 |
3966,8 |
||||||||||||
Количество детей, направленных в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами, чел. |
2400 |
2400 |
133 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
|||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
1.3. |
Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
55886,3 |
6921,4 |
6552,0 |
6860,3 |
9564,1 |
9564,1 |
9564,1 |
6860,3 |
Количество детей, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, чел. |
5229 |
5229 |
0*(3) |
5230 |
5230 |
5230 |
5230 |
КО, ОУ, МАУ ЦШП |
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
ОБ |
55886,3 |
6921,4 |
6552,0 |
6860,3 |
9564,1 |
9564,1 |
9564,1 |
6860,3 |
||||||||||||
1.4. |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
128297,4 |
5200,1 |
21331,1 |
6860,3 |
22737,4 |
23476,7 |
24137,6 |
24554,2 |
|||||||||
МБ |
128297,4 |
5200,1 |
21331,1 |
6860,3 |
22737,4 |
23476,7 |
24137,6 |
24554,2 |
||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего: в т.ч.: |
274736,2 |
37653,2 |
37040,8 |
15317,2 |
46771,8 |
47511,1 |
48172,0 |
42270,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
218849,9 |
30731,8 |
30488,8 |
8456,9 |
37207,7 |
37947,0 |
38607,9 |
35409,8 |
||||||||||||
ОБ |
55886,3 |
6921,4 |
6552,0 |
6860,3 |
9564,1 |
9564,1 |
9564,1 |
6860,3 |
*(2) Финансирование не требуется (осуществляется прием документов и формирование организованных групп детей города Мурманска, находящихся в трудной жизненной ситуации, выезжающих на оздоровительный отдых по путевкам Министерства образования и науки Мурманской области).
*(3) Значение показателя откорректировано в связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Детализация направлений расходов
N |
Наименование |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
|||||||
Всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Основное мероприятие: организация отдыха и оздоровления детей и молодежи, из них: |
Всего: в т.ч: |
274 736,2 |
37 653,2 |
37 040,8 |
15 317,2 |
46 771,8 |
47 511,1 |
48 172,0 |
42 270,1 |
МБ |
218 849,9 |
30 731,8 |
30 488,8 |
8 456,9 |
37 207,7 |
37 947,0 |
38 607,9 |
35 409,8 |
||
ОБ |
55 886,3 |
6 921,4 |
6 552,0 |
6 860,3 |
9 564,1 |
9 564,1 |
9 564,1 |
6 860,3 |
||
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
67 457,6 |
21 564,9 |
5 896,8 |
1 596,6 |
10 503,5 |
10 503,5 |
10 503,5 |
6 888,8 |
1.1.1. |
Расходы на организацию детских профильных экспедиций (КО) |
МБ |
2 257,9 |
507,4 |
350,1 |
0,0 |
350,1 |
350,1 |
350,1 |
350,1 |
1.1.2. |
Расходы на организацию отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных организациях с дневным пребыванием, организованных в муниципальных ОУ (КО) |
МБ |
15 742,0 |
15 742,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.3. |
Расходы на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска (КО) |
МБ |
21 716,2 |
1 705,3 |
1 732,0 |
0,0 |
5 473,4 |
5 473,4 |
5 473,4 |
1 858,7 |
1.1.4. |
Расходы по оплате педагогических услуг по договорам гражданско-правового характера исполнителям в выездных санаторно-оздоровительных и оздоровительных лагерях, профильных (экскурсионно-туристских) сменах; по оплате услуг, в том числе выплаты сопровождающим лицам стоимости проезда, проживания, медицинской комиссии, связанных с педагогическим и медицинским сопровождением детей в выездные санаторно-оздоровительные и оздоровительные лагеря, профильные (экскурсионно-туристские) смены, расположенные в Мурманской области и за ее пределами (КО) |
МБ |
14 804,8 |
1 894,6 |
1 894,6 |
400,0 |
2 653,9 |
2 653,9 |
2 653,9 |
2 653,9 |
1.1.5. |
Расходы на организацию деятельности специализированных (профильных) лагерей (КСПВООДМ) |
МБ |
3 204,1 |
422,0 |
514,0 |
212,1 |
514,0 |
514,0 |
514,0 |
514,0 |
1.1.6. |
Расходы на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в МАУ МП "Объединение молодежных центров" (КСПВООДМ) |
МБ |
9 732,6 |
1 293,6 |
1 406,1 |
984,5 |
1 512,1 |
1 512,1 |
1 512,1 |
1 512,1 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего по подпрограмме |
274 736,2 |
37 653,2 |
37 040,8 |
15 317,2 |
46 771,8 |
47 511,1 |
48 172,0 |
42 270,1 |
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
218 849,9 |
30 731,8 |
30 488,8 |
8 456,9 |
37 207,7 |
37 947,0 |
38 607,9 |
35 409,8 |
средств областного бюджета |
55 886,3 |
6 921,4 |
6 552,0 |
6 860,3 |
9 564,1 |
9 564,1 |
9 564,1 |
6 860,3 |
в том числе по заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
КО |
261 799,5 |
35 937,6 |
35 120,7 |
14 120,6 |
44 745,7 |
45 485,0 |
46 145,9 |
40 244,0 |
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
205 913,2 |
29 016,2 |
28 568,7 |
7 260,3 |
35 181,6 |
35 920,9 |
36 581,8 |
33 383,7 |
средств областного бюджета |
55 886,3 |
6 921,4 |
6 552,0 |
6 860,3 |
9 564,1 |
9 564,1 |
9 564,1 |
6 860,3 |
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
КСПВООДМ |
12 936,7 |
1 715,6 |
1 920,1 |
1 196,6 |
2 026,1 |
2 026,1 |
2 026,1 |
2 026,1 |
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
12 936,7 |
1 715,6 |
1 920,1 |
1 196,6 |
2 026,1 |
2 026,1 |
2 026,1 |
2 026,1 |
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Механизм реализации подпрограммы
КО является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.
Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- КО;
- КСПВООДМ;
- муниципальные ОУ города Мурманска;
- подведомственные КСПВООДМ учреждения.
По итогам работы заказчиком заказчику-координатору подпрограммы направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска в срок до 15 числа месяца, следующего за первым полугодием и девятью месяцами текущего года, с приложением пояснительной записки. Заказчиком заказчику-координатору программы ежегодно направляется годовой отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска в срок до 20 января года, следующего за отчетным, с приложением пояснительной записки.
КО является координатором реализации подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы определяется ее вкладом в развитие экономики и социальной сферы города.
Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей и подростков.
На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно изменение федерального, областного и муниципального законодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.
Внутренние риски при реализации подпрограммы:
- при размещении муниципального заказа согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием заявок. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.
Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации для осуществления конкурсных процедур.
Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
III. Подпрограмма "Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска" на 2018 - 2024 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие образования" на 2018 - 2024 годы |
Цель подпрограммы |
Развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска |
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
- доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, в которых проведены ремонтные работы или реконструкция, от общего количества объектов учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы, %; - доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы, %; - площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы, кв. м |
Заказчики подпрограммы |
КСПВООДМ. КС |
Заказчик-координатор подпрограммы |
КСПВООДМ |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2018 - 2024 годы |
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 618 439,7 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 618 439,7 тыс. руб., из них: 2018 год - 55 598,8 тыс. руб.; 2019 год - 29 074,0 тыс. руб.; 2020 год - 316,9 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 159 554,4 тыс. руб.; 2023 год - 370 895,6 тыс. руб.; 2024 год - 3 000,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
- доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, в которых проведены ремонтные работы или реконструкция, от общего количества объектов учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы - 20,0%; - доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы, - 33,0%; - площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы - 637,1 кв. м |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом особенностей социального положения, места и функций в социальной структуре общества, специфических интересов и ценностей. Как социально-демографическая группа молодежь неоднородна по своему составу: по возрасту, полу, видам деятельности, включенности в различные общественные структуры (экономические, профессиональные, социально-политические и др.), месту жительства и т.д. Соответственно, различается положение разных категорий молодежи, их потребности, интересы, ценности. В этой связи особое значение приобретает создание условий для раскрытия инновационного потенциала молодежи, ее готовность активно включаться в созидательную деятельность на благо Отечества, себя и своей семьи, формирование общечеловеческих ценностей и сохранение своей уникальной культурной идентичности.
На 01.09.2020 система молодежной политики города Мурманска представлена двумя муниципальными учреждениями, имеющими структурные подразделения, которые осуществляют работу с молодежью по различным направлениям - МАУ МП "Дом молодежи" и МАУ МП "Объединение молодежных центров".
Опыт реализации подпрограммы "Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска" на 2018 - 2024 годы муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2018 - 2024 годы подтверждает эффективность и целесообразность создания современных объектов в сфере молодежной политики. В период с 2014 по 2017 годы доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей численности молодежи города Мурманска увеличилась с 27,8% до 74%, в том числе благодаря проведению модернизации структурных подразделений учреждений молодежной политики.
Одна из основных задач деятельности учреждений молодежной политики - это проведение работы по вовлечению молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности молодежи.
В целях решения данной задачи необходимо продолжить проведение мероприятий, направленных на модернизацию существующих и строительство новых объектов молодежной политики, поддержание современного уровня материально-технической базы учреждений путем своевременного проведения капитального и текущего ремонта объектов, регулярно обновлять материально-техническую базу, использовать актуальные технологии работы с молодежью, проводить мероприятия, направленные на внедрение инновационных технологий в сфере молодежной политики.
С целью эффективной реализации молодежной политики на территории города Мурманска и создания условий для всестороннего развития потенциала молодого поколения будут проведены мероприятия по ремонту зданий и помещений, закуплено необходимое оборудование с учетом необходимости обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Будет организована модернизация материально-технической базы учреждений молодежной политики города, а именно:
- проведение капитального ремонта объектов структурных подразделений МАУ МП "Объединение молодежных центров" по адресам: ул. Ломоносова, д. 17 корп. 2, ул. Виктора Миронова, д. 8;
- оснащение современным оборудованием, техникой, инвентарем и предметами интерьера структурных подразделений МАУ МП "Объединение молодежных центров";
- осуществление работ по строительству (реконструкции) объекта МАУ МП "Дом молодежи", расположенного по адресу: ул. Ленинградская, д. 26 (в том числе разработка и согласование проектной документации, осуществление работ по технологическому присоединению к электрическим сетям).
На начало реализации подпрограммы требуется переоснащение современным оборудованием, техникой, инвентарем и предметами интерьера девяти структурных подразделений МАУ МП "Объединение молодежных центров", расположенных по адресам: ул. Виктора Миронова, д. 8, ул. Шабалина, д. 39, ул. Марата, д. 21, ул. Марата, д. 16, переулок Якорный, д. 10, ул. Софьи Перовской, д. 39, ул. Ломоносова, д. 17 корп. 1, ул. Ломоносова, д. 17 корп. 2, ул. Бондарная, д. 10 а.
Использование программно-целевого метода обеспечит единство содержательной части подпрограммы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения подпрограммы.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить при решении проблемы комплексность и системность путем:
- определения целей, задач и мероприятий;
- концентрации ресурсов на реализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере молодежной политики;
- повышения эффективности деятельности учреждений молодежной политики.
2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска | |||||||||||
1. |
Доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, в которых проведены ремонтные работы или реконструкция, от общего количества объектов учреждений молодежной политики нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы |
% |
- |
- |
6,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
20,0 |
20,0 |
2. |
Доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы |
% |
- |
- |
- |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
33,0 |
3. |
Площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы |
кв. м |
0 |
0 |
75,1 |
637,1 |
637,1 |
637,1 |
637,1 |
637,1 |
637,1 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||||
Всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Наименование, ед. измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Цель: развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска | ||||||||||||||||||||
1. |
Основное мероприятие: развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч: |
618439,7 |
55598,8 |
29074,0 |
316,9 |
0,0 |
159554,4 |
370895,6 |
3000,0 |
Количество отремонтированных, (в том числе капитально) или реконструированных структурных подразделений, ед. |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
КСПООДМ, МАУ МП "Объединение молодежных центров", МАУ МП "Дом молодежи", КС, ММКУ УКС |
МБ |
618439,7 |
55598,8 |
29074,0 |
316,9 |
0,0 |
159554,4 |
370895,6 |
3000,0 |
||||||||||||
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч: |
18728,8 |
2250,0 |
13478,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3000,0 |
Количество структурных подразделений, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
КСПВООДМ, МАУ МП "Объединение молодежных центров, МАУ МП "Дом молодежи" |
МБ |
18728,8 |
2250,0 |
13478,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3000,0 |
||||||||||||
Количество структурных подразделений, в которых проведен текущий ремонт, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Осуществление работ по присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта по адресу: ул. Ленинградская, дом 26, да - 1, нет - 0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
1.2. |
Капитальный ремонт структурных подразделений учреждений молодежной политики |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч: |
34282,3 |
19350,2 |
14615,2 |
316,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество капитально отремонтированных объектов, ед. |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КС, ММКУ УКС |
МБ |
34282,3 |
19350,2 |
14615,2 |
316,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
1.3. |
Строительство (реконструкция) объектов молодежной политики |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч: |
565428,6 |
33998,6 |
980,0 |
0,0 |
0,0 |
159554,4 |
370895,6 |
0,0 |
|
|
|||||||
МБ |
34978,6 |
33998,6 |
980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Приспособление объекта культурного наследия "Здание кинотеатра "Родина" под объект "Дворец молодёжи", да - 1, нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
КСПВООДМ, МАУ МП "Дом молодежи" |
|||
МБ |
530450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
159554,4 |
370895,6 |
0,0 |
Осуществление работ по приспособлению объекта культурного наследия "Здание кинотеатра "Родина" под объект "Дворец молодежи", да - 1, нет - 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
КС, ММКУ УКС |
|||
Количество объектов, приспособленных под учреждения молодежной политики, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|||||||||||||
Всего по подпрограмме |
|
Всего: в т.ч: |
618439,7 |
55598,8 |
29074,0 |
316,9 |
0,0 |
159554,4 |
370895,6 |
3000,0 |
|
|||||||||
МБ |
618439,7 |
55598,8 |
29074,0 |
316,9 |
0,0 |
159554,4 |
370895,6 |
3000,0 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы составит 618 439,7 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы:
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Всего по подпрограмме |
618 439,7 |
55 598,8 |
29 074,0 |
316,9 |
0,0 |
159 554,4 |
370 895,6 |
3 000,0 |
|
в том числе за счет: |
|
||||||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
618 439,7 |
55 598,8 |
29 074,0 |
316,9 |
0,0 |
159 554,4 |
370 895,6 |
3 000,0 |
|
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе по заказчикам |
|
||||||||
КСПВООДМ |
53 707,4 |
36 248,6 |
14 458,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
53 707,4 |
36 248,6 |
14 458,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
|
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
0,0 |
0,0 |
980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
КС |
564 732,3 |
19 350,2 |
14 615,2 |
316,9 |
0,0 |
159 554,4 |
370 895,6 |
0,0 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
564 732,3 |
19 350,2 |
14 615,2 |
316,9 |
0,0 |
159 554,4 |
370 895,6 |
0,0 |
|
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
530 450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
159 554,4 |
370 895,6 |
0,0 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.
КСПВООДМ является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.
ММКУ УКС обеспечивает выполнение мероприятия "Капитальный ремонт структурных подразделений учреждений молодежной политики" подпрограммы.
Исполнители подпрограммы в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных мероприятий.
Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- КСПВООДМ;
- муниципальные учреждения молодежной политики;
- КС;
- ММКУ УКС.
По итогам работы заказчиком заказчику-координатору подпрограммы направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, в срок до 10 числа месяца, следующего за первым полугодием и девятью месяцами текущего года, с приложением пояснительной записки.
Заказчик-координатор подпрограммы в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет сводный отчет заказчику-координатору муниципальной программы "Развитие образования" на 2018 - 2024 годы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.
Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному, своевременному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, а также осуществляют рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, обеспечит достижение следующих положительных результатов:
- обеспечение учреждений молодежной политики современным оборудованием в соответствии с потребностями молодежи города Мурманска;
- улучшение качества предоставления и повышение числа услуг для молодежи города Мурманска;
- улучшение эмоциональной и интеллектуальной атмосферы среди молодежи;
- сохранение численности молодежи, посещающей учреждения молодежной политики;
- повышение престижа учреждений молодежной политики.
Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- природные и техногенные катастрофы;
- отток молодого населения за пределы муниципального образования город Мурманск;
- экологические катастрофы;
- эпидемии.
Внутренние риски реализации подпрограммы:
- некачественное составление конкурсной документации в целях размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное либо некачественное выполнение ремонтных работ;
- недостоверная либо недостаточная информация об услугах, предоставляемых учреждениями молодежной политики.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:
- организовать своевременную проверку и согласование комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска конкурсной документации, представляемой учреждениями молодежной политики;
- оптимизировать систему организации капитального и текущего ремонта, включая улучшение качества подготовки технических заданий, разработку планов-графиков, согласованных по объемам, этапам выполнения и срокам финансирования работ, усиление контроля за проведением ремонта непосредственно на объекте;
- временно размещать сотрудников структурных подразделений учреждений молодежной политики в действующих структурных подразделениях в том случае, если объем ремонтных работ невозможно выполнить в установленные сроки или необходимо выполнение срочных работ в соответствии с требованиями надзорных органов;
- регулярно освещать в средствах массовой информации материалы об услугах, предоставляемых учреждениями молодежной политики.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
IV. Подпрограмма "Доступное и качественное дошкольное образование" на 2018 - 2024 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие образования" на 2018 - 2024 годы |
Цель подпрограммы |
Повышение доступности качественного дошкольного образования |
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), %; - обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет), %; - отношение средней заработной платы педагогических работников МДОУ к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск, %; - отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе, % |
Заказчик подпрограммы |
КО |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2018 - 2024 годы |
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 26 385 390,2 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 9 597 294,3 тыс. руб., из них: 2018 год - 1 199 188,7 тыс. руб.; 2019 год - 1 338 348,4 тыс. руб.; 2020 год - 1 328 612,2 тыс. руб.; 2021 год - 1 379 948,7 тыс. руб.; 2022 год - 1 415 343,4 тыс. руб.; 2023 год - 1 435 026,4 тыс. руб.; 2024 год - 1 500 826,5 тыс. руб.; ОБ: 16 788 095,9 тыс. руб., из них: 2018 год - 1 973 862,8 тыс. руб.; 2019 год - 2 194 243,1 тыс. руб.; 2020 год - 2 300 929,5 тыс. руб.; 2021 год - 2 530 302,2 тыс. руб.; 2022 год - 2 653 246,3 тыс. руб.; 2023 год - 2 709 260,0 тыс. руб.; 2024 год - 2 426 252,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) - 100%; - обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет) - 87,5%; - отношение средней заработной платы педагогических работников МДОУ к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск - 100,0%; - отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе, - 100,0% |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограммы
Актуальность проблемы доступности и качества дошкольного образования возрастает с каждым днем. С вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование стало самостоятельным уровнем общего образования. С 2014 года введен ФГОС дошкольного образования, ориентированный на личностное развитие каждого ребенка. Реализация образовательного стандарта является показателем современного подхода к обеспечению качества современного дошкольного образования.
По состоянию на 01.09.2020 в муниципальном образовании город Мурманск функционируют 68 муниципальных дошкольных ОУ.
Также основная образовательная программа дошкольного образования реализовывается в двух прогимназиях.
Рост спроса населения на услугу дошкольного образования, исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" обусловили увеличение численности воспитанников муниципальных учреждений, реализующих программу дошкольного образования.
В целях создания условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет при решении задач, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", осуществляется реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, растет число групп для детей раннего возраста.
Заявления на места для детей в возрасте от трех до семи лет в учреждения, реализующие основные программы дошкольного образования, обеспечивается полностью.
В целях повышения обеспеченности населения города Мурманска местами в МДОУ ежегодно проводятся мероприятия по созданию дополнительных мест. Так за период 2010 - 2016 годов количество созданных дополнительных мест в муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, составило 1 226 единиц. При этом ввод дополнительных мест в указанный период в основном обеспечивался за счет реконструкции существующих МДОУ и создания в них новых групп, что свидетельствует о продолжении тенденции устаревания зданий дошкольных учреждений.
Несмотря на увеличение количества мест, проблема превышения численности детей, посещавших МДОУ, над количеством мест в МДОУ остается актуальной в связи с повышением спроса на предоставление услуги дошкольного образования. Положительная динамика спроса обусловлена увеличением количества детей в возрасте 1 - 6 лет.
В период 2010 - 2015 годов в МДОУ осуществлялось освоение инновационных образовательных программ, введение ФГОС дошкольного образования, производилось внедрение вариативных форм дошкольного образования.
Созданная дифференцированная сеть дошкольных ОУ позволяет осуществлять дошкольное образование и подготовку детей к школе, ориентированную на различные индивидуальные образовательные потребности детей и родителей, обеспечить право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии с личностными особенностями ребенка.
В результате реализации подпрограммы к 2024 году предполагается достижение следующих результатов:
- обеспечение доступности качественного дошкольного образования с учетом личностного подхода в развитии каждого ребенка;
- обеспечение возможности использования потенциала системы дошкольного образования для квалифицированной методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;
- расширение информационной открытости муниципальной системы дошкольного образования.
2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
N п/п |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования | |||||||||||
1 |
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2 |
Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет) |
% |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
3 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников МДОУ к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск |
% |
100,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4 |
Отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||||
Всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Наименование, ед. измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования | ||||||||||||||||||||
1. |
Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дошкольного образования |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
26385390,2 |
3173051,5 |
3532591,5 |
3629541,7 |
3910250,9 |
4068589,7 |
4144286,4 |
3927078,5 |
Охват детей дошкольными ОУ (отношение численности детей, посещающих дошкольные ОУ, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях), % |
76,8 |
76,8 |
76,8 |
76,8 |
76,8 |
76,8 |
76,8 |
КО, МДОУ |
МБ |
9597294,3 |
1199188,7 |
1338348,4 |
1328612,2 |
1379948,7 |
1415343,4 |
1435026,4 |
1500826,5 |
||||||||||||
ОБ |
16788095,9 |
1973862,8 |
2194243,1 |
2300929,5 |
2530302,2 |
2653246,3 |
2709260,0 |
2426252,0 |
||||||||||||
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
8827785,6 |
1138081,4 |
1241517,8 |
1225105,4 |
1245096,3 |
1280491,0 |
1300174,0 |
1397319,7 |
Количество МДОУ, ед. |
69 |
70 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
КО, МДОУ |
МБ |
8827785,6 |
1138081,4 |
1241517,8 |
1225105,4 |
1245096,3 |
1280491,0 |
1300174,0 |
1397319,7 |
||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
1.2. |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" |
2018 |
Всего: в т.ч.: |
1800691,9 |
1800691,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Численность воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в МДОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования, чел. |
17707,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
КО, МДОУ |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы дошкольного образования на дому, чел. |
0,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
ОБ |
1800691,9 |
1800691,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество логопедических пунктов, действующих в дошкольных ОУ, ед. |
35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Количество центров игровой поддержки детей, действующих на базе дошкольных ОУ, ед. |
17,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Количество консультационных пунктов, действующих на базе дошкольных ОУ, ед. |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объёме, % |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
1.3. |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам" |
2019-2024 |
Всего: в т.ч.: |
13426563,2 |
0,0 |
2004049,6 |
2055165,1 |
2284537,8 |
2407481,9 |
2463495,6 |
2211833,2 |
Численность воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных ОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования, чел. |
- |
17685,1 |
17637 |
17212 |
17212 |
17212 |
17212 |
КО, МДОУ |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы дошкольного образования на дому, чел. |
- |
0,7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ОБ |
13426563,2 |
0,0 |
2004049,6 |
2055165,1 |
2284537,8 |
2407481,9 |
2463495,6 |
2211833,2 |
Количество логопедических пунктов, действующих в дошкольных ОУ, ед. |
- |
34,7 |
34 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
|||
Количество центров игровой поддержки детей, действующих на базе дошкольных ОУ, ед. |
- |
21,3 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|||||||||||||
Количество консультационных пунктов, действующих на базе дошкольных ОУ, ед. |
- |
8,7 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|||||||||||||
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объёме, % |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
1.4. |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
5867,9 |
863,4 |
850,5 |
830,8 |
830,8 |
830,8 |
830,8 |
830,8 |
Количество учреждений, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
КО, МДОУ, МБУО ЦБ |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ОБ |
5867,9 |
863,4 |
850,5 |
830,8 |
830,8 |
830,8 |
830,8 |
830,8 |
||||||||||||
1.5. |
Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
14390,3 |
1783,8 |
1814,0 |
2158,5 |
2158,5 |
2158,5 |
2158,5 |
2158,5 |
Осуществление деятельности, связанной с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими ОУ, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, да - 1, нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО, МБУО ЦБ |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ОБ |
14390,3 |
1783,8 |
1814,0 |
2158,5 |
2158,5 |
2158,5 |
2158,5 |
2158,5 |
||||||||||||
1.6. |
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
719501,6 |
89189,7 |
90698,4 |
107922,7 |
107922,7 |
107922,7 |
107922,7 |
107922,7 |
Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное право, % |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
КО, МБУО ЦБ |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ОБ |
719501,6 |
89189,7 |
90698,4 |
107922,7 |
107922,7 |
107922,7 |
107922,7 |
107922,7 |
||||||||||||
1.7. |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2018 - 2021 |
Всего: в т.ч.: |
789735,4 |
81334,0 |
96830,6 |
103506,8 |
134852,4 |
134852,4 |
134852,4 |
103506,8 |
Отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда, да - 1, нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО, МДОУ, МБУО ЦБ |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ОБ |
789735,4 |
81334,0 |
96830,6 |
103506,8 |
134852,4 |
134852,4 |
134852,4 |
103506,8 |
||||||||||||
1.8. |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2018 - 2021 |
Всего: в т.ч.: |
769508,7 |
61107,3 |
96830,6 |
103506,8 |
134852,4 |
134852,4 |
134852,4 |
103506,8 |
|||||||||
МБ |
769508,7 |
61107,3 |
96830,6 |
103506,8 |
134852,4 |
134852,4 |
134852,4 |
103506,8 |
||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
1.9. |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) |
2020 |
Всего: в т.ч: |
31345,6 |
0,0 |
0,0 |
31345,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ОБ |
31345,6 |
0,0 |
0,0 |
31345,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего: в т.ч.: |
26385390,2 |
3173051,5 |
3532591,5 |
3629541,7 |
3910250,9 |
4068589,7 |
4144286,4 |
3927078,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
9597294,3 |
1199188,7 |
1338348,4 |
1328612,2 |
1379948,7 |
1415343,4 |
1435026,4 |
1500826,5 |
||||||||||||
ОБ |
16788095,9 |
1973862,8 |
2194243,1 |
2300929,5 |
2530302,2 |
2653246,3 |
2709260,0 |
2426252,0 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего по подпрограмме |
26 385 390,2 |
3 173 051,5 |
3 532 591,5 |
3 629 541,7 |
3 910 250,9 |
4 068 589,7 |
4 144 286,4 |
3 927 078,5 |
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
9 597 294,3 |
1 199 188,7 |
1 338 348,4 |
1 328 612,2 |
1 379 948,7 |
1 415 343,4 |
1 435 026,4 |
1 500 826,5 |
средств областного бюджета |
16 788 095,9 |
1 973 862,8 |
2 194 243,1 |
2 300 929,5 |
2 530 302,2 |
2 653 246,3 |
2 709 260,0 |
2 426 252,0 |
5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Вклад подпрограммы в социально-экономическое развитие муниципального образования город Мурманск - повышение доступности и качества дошкольного образования в соответствии с требованиями социально-экономических и демографических условий.
Внешние риски реализации подпрограммы: изменение федерального и областного законодательства, миграция населения.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и областного законодательства;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Внутренние риски реализации подпрограммы: искажение прогнозных показателей воспитанников ОУ, несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между ОУ.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
V. Подпрограмма "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования" на 2018 - 2024 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие образования" на 2018 - 2024 годы |
Цель подпрограммы |
Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования |
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, %; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %; - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), %; - доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, %; - доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, %; - отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, %; - охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях от общего числа детей-инвалидов, %; - отношение средней заработной платы педагогических работников ОУ общего образования к средней заработной плате в Мурманской области, %; - отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск, %; - доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, %; - обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) - ежегодно; - обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса - ежегодно; - обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведомственным учреждениям - ежегодно; - формирование условий, обеспечивающих соответствие ОУ требованиям надзорных органов - ежегодно |
Заказчик подпрограммы |
КО |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2018 - 2024 годы |
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 28 818 690,8 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 11 690 748,8 тыс. руб., из них: 2018 год - 1 462 467,0 тыс. руб.; 2019 год - 1 609 672,0 тыс. руб.; 2020 год - 1 645 955,3 тыс. руб.; 2021 год - 1 658 298,3 тыс. руб.; 2022 год - 1 698 199,4 тыс. руб.; 2023 год - 1 740 597,1 тыс. руб.; 2024 год - 1 875 559,7 тыс. руб.; ОБ: 16 421 008,0 тыс. руб., из них: 2018 год - 2 165 761,4 тыс. руб.; 2019 год - 2 223 824,6 тыс. руб.; 2020 год - 2 299 637,7 тыс. руб.; 2021 год - 2 384 050,7 тыс. руб.; 2022 год - 2 391 595,9 тыс. руб.; 2023 год - 2 429 563,3 тыс. руб.; 2024 год - 2 526 574,4 тыс. руб.; ФБ: 706 934,0 тыс. руб., из них: 2020 год - 70 693,4 тыс. руб.; 2021 год - 212 080,2 тыс. руб.; 2022 год - 212 080,2 тыс. руб.; 2023 год - 212 080,2 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет - 100,0%; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0,21%; - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) - 71,0%; - доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, - 100,0%; - доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, - 8,0%; - отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ - 1,3%; - охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях от общего числа детей-инвалидов - 100,0%; - отношение средней заработной платы педагогических работников ОУ общего образования к средней заработной плате в Мурманской области - 100,0%; - доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории - 100,0%; - отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск - 100,0%; - обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) - ежегодно; - обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса - ежегодно; - обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведомственным учреждениям - ежегодно; - формирование условий, обеспечивающих соответствие ОУ требованиям надзорных органов, - ежегодно |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Одним из приоритетных направлений в области общего среднего образования является обеспечение доступности качественного образования.
Основной целью реализации подпрограммы является дальнейшее эффективное развитие системы общего и дополнительного образования в городе Мурманске, повышение доступности и качества образования в рамках существующей в городе потребности в образовательных услугах.
Подпрограмма позволит обеспечить достижение поставленных целей путем повышения эффективности использования ресурсов, внедрения новых организационно-экономических механизмов в общем и дополнительном образовании.
Сеть муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, создает условия для получения качественного образования и позволяет в полной мере обеспечивать социальный заказ.
Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его способности к социальному самоопределению.
Стабильно в муниципальном образовании город Мурманск сохраняется высокое качество предоставления образовательных услуг. Средний балл выпускников города Мурманска по обязательным предметам ЕГЭ на протяжении нескольких лет остается выше общероссийского. Увеличивается число выпускников, получивших 90 и более баллов.
С 2010 года в Мурманске осуществляется введение ФГОС в общеобразовательных учреждениях. В 2015 году ФГОС реализован на всем уровне начального общего образования, а с 2014 года начался поэтапный переход на ФГОС основного общего образования.
Система дополнительного образования подведомственных учреждений представлена сетью объединений всех направлений дополнительного образования. Наиболее востребованными являются объединения художественно-эстетического и физкультурно-спортивного направлений, в 2017 году в них занималось 69,0% от общего количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей.
Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования представлен всеми возрастными и социальными группами детей и молодежи. Из общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования:
- 85,9% - обучающиеся МБОУ;
- 13,2% - воспитанники МДОУ;
- 7,0% - обучающиеся учебных заведений начального и среднего профессионального образования.
Основными направлениями по расширению потенциала системы дополнительного образования детей являются:
- реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей;
- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
- распространение современных моделей организации дополнительного образования детей;
- разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.
В учреждениях дополнительного образования детей наблюдается рост числа объединений для детей младшего и среднего школьного возраста. Доля детей старшего школьного возраста, занимающихся по программам дополнительного образования, составляет около 20% от общего контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей. Требует устранения диспропорция в предоставлении дополнительных образовательных услуг - увеличение количества объединений технической и естественно-научной направленностей дополнительного образования детей. Сохраняется проблема привлечения детей к систематическим занятиям спортом. Требуется увеличить количество детей, участвующих в различных спортивных мероприятиях.
В соответствии с общими приоритетными направлениями системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными в частности Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р, Федеральным проектом "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", государственной программой Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761, приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 N 467 "Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в муниципальном образовании город Мурманск с 2020 года реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволит всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования КО руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и начиная с 2020 года ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования детей в муниципальном образовании город Мурманск.
Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в муниципальном образовании город Мурманск реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.
2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования | |||||||||||
1 |
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
0,45 |
0,45 |
0,26 |
0,25 |
0,24 |
0,23 |
0,23 |
0,22 |
0,21 |
3 |
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |
% |
70,9 |
70,9 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
4 |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств |
% |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
5 |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования |
% |
|
|
|
|
5,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
6 |
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ |
% |
1,3 |
1,3 |
1,32 |
1,31 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
7 |
Охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях от общего числа детей-инвалидов |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
8 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников ОУ общего образования к средней заработной плате в Мурманской области |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
9 |
Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |
% |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
10 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск |
% |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
11 |
Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) |
да - 1, нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
Обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса |
да - 1, нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
13 |
Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведомственным учреждениям |
да - 1, нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
14 |
Формирование условий, обеспечивающих соответствие ОУ требованиям надзорных органов |
да - 1, нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||||
Всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Наименование, ед. измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования | ||||||||||||||||||||
1. |
Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего образования |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
22047740,7 |
2773108,4 |
2918991,3 |
3043336,0 |
3318529,4 |
3330614,5 |
3372979,8 |
3290181,3 |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
КО, МБОУ |
МБ |
4940458,9 |
623162,5 |
696472,1 |
673760,1 |
723074,8 |
727614,7 |
732012,6 |
764362,1 |
||||||||||||
ОБ |
16400347,8 |
2149945,9 |
2222519,2 |
2298882,5 |
2383374,4 |
2390919,6 |
2428887,0 |
2525819,2 |
||||||||||||
ФБ |
706934,0 |
0,0 |
0,0 |
70693,4 |
212080,2 |
212080,0 |
212080,2 |
0,0 |
||||||||||||
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
4940458,9 |
623162,5 |
696472,1 |
673760,1 |
723074,8 |
727614,7 |
732012,6 |
764362,1 |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
КО, МБОУ |
МБ |
4940458,9 |
623162,5 |
696472,1 |
673760,1 |
723074,8 |
727614,7 |
732012,6 |
764362,1 |
||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
1.2. |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" |
2018 |
Всего: в т.ч.: |
2149945,9 |
2149945,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. |
29411,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
КО, МБОУ |
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел. |
59,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ОБ |
2149945,9 |
2149945,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел. |
180 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.3. |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам" |
2019 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
14217278,6 |
0,0 |
2221529,2 |
2295669,2 |
2373734,4 |
2381279,6 |
2419247,0 |
2525819,2 |
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. |
- |
29588,7 |
30027,5 |
30481,6 |
30481,6 |
30481,6 |
30481,65 |
КО, МБОУ |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел. |
- |
53,6 |
38,9 |
38,5 |
38,5 |
38,5 |
38,5 |
|
|||
ОБ |
14217278,6 |
0,0 |
2221529,2 |
2295669,2 |
2373734,4 |
2381279,6 |
2419247,0 |
2525819,2 |
Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел. |
- |
183,3 |
155,3 |
90,7 |
90,7 |
90,7 |
90,7 |
|
|||
1.4. |
Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области |
2019 |
Всего: в т.ч.: |
990,0 |
0,0 |
990,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение учебного оборудования и инвентаря для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности, да - 1, нет - 0 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
КО, ММЛ, МПЛ |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ОБ |
990,0 |
0,0 |
990,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
1.5. |
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |
2020 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
739067,3 |
0,0 |
0,0 |
73906,7 |
221720,1 |
221720,1 |
221720,1 |
0,0 |
Численность педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство, чел. |
- |
- |
1234 |
1234 |
1234 |
1234 |
- |
КО, МБОУ |
ОБ |
32133,3 |
0,0 |
0,0 |
3213,3 |
9640,0 |
9640,0 |
9640,0 |
0,0 |
||||||||||||
ФБ |
706934,0 |
0,0 |
0,0 |
70693,4 |
212080,2 |
212080,2 |
212080,2 |
0,0 |
||||||||||||
2. |
Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного образования |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
4323431,8 |
521827,1 |
564820,5 |
642247,3 |
594881,6 |
619710,5 |
647641,2 |
732803,6 |
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, % |
34,1 |
34,0 |
32,65 |
29,3 |
29,3 |
29,3 |
34,5 |
КО, МБОУ |
МБ |
4302771,6 |
506011,6 |
563515,1 |
641492,1 |
594205,3 |
619034,2 |
646964,9 |
732048,4 |
||||||||||||
ОБ |
20660,2 |
15815,5 |
1305,4 |
755,2 |
676,3 |
676,3 |
676,3 |
755,2 |
||||||||||||
2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
3998637,4 |
494741,9 |
563515,1 |
620765,5 |
519819,8 |
520158,0 |
547588,7 |
732048,4 |
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, ед. |
19 |
19 |
20 |
19 |
19 |
19 |
19 |
КО, МБУ ДО |
МБ |
3998637,4 |
494741,9 |
563515,1 |
620765,5 |
519819,8 |
520158,0 |
547588,7 |
732048,4 |
Количество обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования, чел. |
14169,6 |
14444 |
13951 |
12526 |
12526 |
12526 |
14672 |
КО, МБУ ДО (кроме ППМС) |
|||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел. |
- |
- |
134 |
134 |
134 |
134 |
134 |
КО, ППМС |
|||
Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. |
- |
- |
64 |
60 |
60 |
60 |
48 |
|||||||||||||
Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел. |
- |
- |
873 |
867 |
867 |
867 |
867 |
|||||||||||||
Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел. |
- |
- |
1950 |
2100 |
2100 |
2100 |
2400 |
|||||||||||||
2.2. |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
5050,2 |
815,5 |
695,4 |
755,2 |
676,3 |
676,3 |
676,3 |
755,2 |
Количество учреждений, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО, МБУ ДО, МБУО ЦБ |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ОБ |
5050,2 |
815,5 |
695,4 |
755,2 |
676,3 |
676,3 |
676,3 |
755,2 |
||||||||||||
2.3. |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2018 |
Всего: в т.ч.: |
15000,0 |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда, да - 1, нет - 0 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
КО, МБУ ДО, МБУО ЦБ |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ОБ |
15000,0 |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
2.4. |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2018 |
Всего: в т.ч.: |
11269,7 |
11269,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
МБ |
11269,7 |
11269,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
2.5. |
Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области |
2019 |
Всего: в т.ч.: |
610,0 |
0,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение учебного оборудования и инвентаря для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности, да - 1, нет - 0 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
КО, МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
ОБ |
610,0 |
0,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
2.6. |
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
2020 - 2024 |
Всего: в т.ч: |
292864,5 |
- |
- |
20726,6 |
74385,5 |
98876,2 |
98876,2 |
0,0 |
Организация деятельности по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, да - 1, нет - 0 |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
КО |
МБ |
292864,5 |
- |
- |
20726,6 |
74385,5 |
98876,2 |
98876,2 |
0,0 |
|
|||||||||||
ОБ |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
3. |
Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
2447518,3 |
333292,9 |
349684,8 |
330703,1 |
341018,2 |
351550,5 |
362119,6 |
379149,2 |
Количество ОУ и ОУ, ед. |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
КО, ОУ и УО |
МБ |
2447518,3 |
333292,9 |
349684,8 |
330703,1 |
341018,2 |
351550,5 |
362119,6 |
379149,2 |
||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
3.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
2447518,3 |
333292,9 |
349684,8 |
330703,1 |
341018,2 |
351550,5 |
362119,6 |
379149,2 |
Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел. |
118 |
134 |
- |
- |
- |
- |
- |
КО, ППМС |
МБ |
2447518,3 |
333292,9 |
349684,8 |
330703,1 |
341018,2 |
351550,5 |
362119,6 |
379149,2 |
Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. |
95 |
66 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел. |
641 |
803 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
КО, ГИМЦ РО |
|||
Количество обслуживаемых муниципальных ОУ и УО, ед. |
142 |
143 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
|||||||||||||
Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными ОУ, да-1, нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||
Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
||||||||||||
Количество обслуживаемых муниципальных ОУ и УО, ед. |
142 |
143 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
КО, муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно - эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" |
||||||||||||
Выполнение заявок на транспортное обслуживание, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
Готовность ОУ к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
Количество обслуживаемых муниципальных ОУ и УО, ед. |
142 |
143 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
КО, МБУО ЦБ |
||||||||||||
3.2. |
Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС |
2018 - 2024 |
Не требует финансирования |
Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел. |
2448 |
2240 |
- |
- |
- |
- |
- |
КО, ППМС |
||||||||
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего: в т.ч.: |
28818690,8 |
3628228,4 |
3833496,6 |
4016286,4 |
4254429,2 |
4301875,5 |
4382240,6 |
4402134,1 |
|
||||||||
МБ |
11690748,8 |
1462467,0 |
1609672,0 |
1645955,3 |
1658298,3 |
1698199,4 |
1740597,1 |
1875559,7 |
||||||||||||
ОБ |
16421008,0 |
2165761,4 |
2223824,6 |
2299637,7 |
2384050,7 |
2391595,9 |
2429563,3 |
2526574,4 |
||||||||||||
ФБ |
706934,0 |
0,0 |
0,0 |
70693,4 |
212080,2 |
212080,2 |
212080,2 |
0,0 |
Детализация направлений расходов
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
|||||||
всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
3. |
Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования, всего, из них: |
МБ |
2 447 518,3 |
333 292,9 |
349 684,8 |
330 703,1 |
341 018,2 |
351 550,5 |
362 119,6 |
379 149,2 |
3.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
2 447 518,3 |
333 292,9 |
349 684,8 |
330 703,1 |
341 018,2 |
351 550,5 |
362 119,6 |
379 149,2 |
3.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ППМС |
МБ |
56 965,7 |
25 557,8 |
31 407,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.2. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГИМЦ РО |
МБ |
331 582,6 |
41 966,1 |
42 313,7 |
46 907,7 |
47 418,9 |
48 871,4 |
50 289,8 |
53 815,1 |
3.1.3. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУО ЦБ |
МБ |
1 565 061,9 |
205 086,5 |
208 230,9 |
212 962,1 |
221 810,6 |
229 741,2 |
237 817,0 |
249 413,6 |
3.1.4. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения образования города Мурманска "Управление хозяйственно - эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" |
МБ |
468 748,5 |
60 682,6 |
67 732,3 |
67 592,1 |
64 676,7 |
65 627,8 |
66 516,5 |
75 920,5 |
3.1.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения г. Мурманска "Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей" |
МБ |
25 159,6 |
- |
- |
3 241,2 |
7 112,0 |
7 310,1 |
7 496,3 |
0,0 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего по подпрограмме |
28 818 690,8 |
3 628 228,4 |
3 833 496,6 |
4 016 286,4 |
4 254 429,2 |
4 301 875,5 |
4 382 240,6 |
4 402 134,1 |
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
11 690 748,8 |
1 462 467,0 |
1 609 672,0 |
1 645 955,3 |
1 658 298,3 |
1 698 199,4 |
1 740 597,1 |
1 875 559,7 |
средств областного бюджета |
16 421 008,0 |
2 165 761,4 |
2 223 824,6 |
2 299 637,7 |
2 384 050,7 |
2 391 595,9 |
2 429 563,3 |
2 526 574,4 |
средств федерального бюджета |
706 934,0 |
0,0 |
0,0 |
70 693,4 |
212 080,2 |
212 080,2 |
212 080,2 |
0,0 |
5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Реализация подпрограммы позволит обеспечить доступность получения качественного образования независимо от места жительства, в том числе за счет создания и развития вариативных моделей образовательных учреждений и внедрения информационно-коммуникационных технологий, повысить эффективность использования муниципальной собственности в образовательной сфере, повысить долю обучающихся ОУ, которые обучаются в соответствии с современными требованиями к условиям организации образовательного процесса, развивать систему поддержки одарённых и талантливых детей, осуществлять поддержку системы массовых мероприятий с обучающимися по различным направлениям образовательной деятельности, обеспечить предоставление услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей.
Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:
- изменение федерального законодательства;
- изменение регионального законодательства в части финансирования;
- природные и техногенные катастрофы;
- отток населения за пределы муниципального образования город Мурманск;
- экологические катастрофы;
- эпидемии.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и соответствующего регионального законодательства;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации подпрограммы: искажение прогнозных показателей численности обучающихся ОУ, несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между ОУ.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
VI. Подпрограмма "Школьное питание" на 2018 - 2024 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие образования" на 2018 - 2024 годы |
Цель подпрограммы |
Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья |
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
- доля обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения, %; - доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях, %; - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных ОУ, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных ОУ, % |
Заказчик подпрограммы |
КО |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2018 - 2024 годы |
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 2 148 165,2 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 270 165,0 тыс. руб., из них: 2018 год - 25 501,9 тыс. руб.; 2019 год - 41 552,0 тыс. руб.; 2020 год - 71 045,1 тыс. руб.; 2021 год - 34 123,1 тыс. руб.; 2022 год - 34 371,6 тыс. руб.; 2023 год - 34 370,7 тыс. руб.; 2024 год - 29 200,6 тыс. руб.; ОБ: 1 878 000,2 тыс. руб., из них: 2018 год - 167 327,0 тыс. руб.; 2019 год - 166 477,2 тыс. руб.; 2020 год - 265 226,6 тыс. руб.; 2021 год - 349 963,5 тыс. руб.; 2022 год - 362 627,7 тыс. руб.; 2023 год - 371 406,9 тыс. руб.; 2024 год - 194 971,3 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- доля обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения, - 95,0%; - доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях - 100,0%; - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных ОУ, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, - 100,0% |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
В настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях осуществляются мероприятия по увеличению охвата организованным питанием, пропаганде рационального здорового питания, повышению культуры питания обучающихся.
Для эффективного решения проблемы обеспечения обучающихся качественным и здоровым питанием необходимо применение программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать ресурсы на следующих приоритетных направлениях совершенствования системы школьного питания:
- создание условий для обеспечения всех обучающихся доступным, качественным, полезным питанием;
- осуществление расходов по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (детей из малообеспеченных семей, находящихся на учёте у фтизиатра, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся общеобразовательных классов, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам);
- софинансирование из разных источников расходов по обеспечению обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком;
- софинансирование из разных источников расходов по обеспечению одноразовым бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях.
2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||||
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
||||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель: создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья | ||||||||||||
1 |
Доля обучающихся общеобразовательных учреждениях, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения |
% |
91,73 |
92,0 |
92,5 |
94,0 |
94,5 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|
2 |
Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
3 |
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных ОУ, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных ОУ |
% |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||||
Всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Наименование, ед. измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Цель: создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья | ||||||||||||||||||||
1. |
Основное мероприятие: создание условий для полноценного качественного питания обучающихся |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
2148165,2 |
192828,9 |
208029,2 |
336271,7 |
384086,6 |
396999,3 |
405777,6 |
224171,9 |
Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, получающих питание на бесплатной основе, от общего количества обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
КО, прогимназия N 40, МАУ "Центр школьного питания" |
МБ |
270165,0 |
25501,9 |
41552,0 |
71045,1 |
34123,1 |
34371,6 |
34370,7 |
29200,6 |
||||||||||||
ОБ |
1878000,2 |
167327,0 |
166477,2 |
265226,6 |
349963,5 |
362627,7 |
371406,9 |
194971,3 |
||||||||||||
1.1. |
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
1118572,3 |
160611,0 |
160432,9 |
175214,6 |
139242,5 |
144724,5 |
150206,5 |
188140,3 |
Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, получающих питание на бесплатной основе, чел. |
9208 |
8483 |
8933 |
6063 |
6063 |
6063 |
8933 |
КО, прогимназия N 40, МАУ "Центр школьного питания" |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||||||
ОБ |
1118572,3 |
160611,0 |
160432,9 |
175214,6 |
139242,5 |
144724,5 |
150206,5 |
188140,3 |
||||||||||||
1.2. |
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
46256,8 |
6716,0 |
6044,3 |
6315,6 |
6607,1 |
6871,4 |
6871,4 |
6831,0 |
Количество обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, чел. |
12633,2 |
12783 |
12955 |
13214 |
13214 |
13214 |
13214 |
КО, прогимназия N 40, МАУ "Центр школьного питания" |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ОБ |
46256,8 |
6716,0 |
6044,3 |
6315,6 |
6607,1 |
6871,4 |
6871,4 |
6831,0 |
||||||||||||
1.3. |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
135587,0 |
16801,3 |
19304,4 |
15049,6 |
21575,5 |
21434,2 |
21366,9 |
20055,1 |
|||||||||
МБ |
135587,0 |
16801,3 |
19304,4 |
15049,6 |
21575,5 |
21434,2 |
21366,9 |
20055,1 |
||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
1.4. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
120023,4 |
8700,6 |
22247,6 |
54287,4 |
8382,0 |
8630,6 |
8629,7 |
9145,5 |
Количество подведомственных учреждений, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО, МАУ "Центр школьного питания" |
МБ |
120023,4 |
8700,6 |
22247,6 |
54287,4 |
8382,0 |
8630,6 |
8629,7 |
9145,5 |
||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
1.5. |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных ОУ |
2020 - 2024 |
Всего*: в т.ч.: |
727725,7 |
- |
- |
85404,5 |
208279,5 |
215338,6 |
218703,1 |
0,0 |
Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных ОУ, получающих бесплатное горячее питание, ед. |
- |
- |
13148 |
13234 |
13234 |
13234 |
- |
КО, прогимназия N 40, МАУ "Центр школьного питания" |
МБ |
14554,6 |
- |
- |
1708,1 |
4165,6 |
4306,8 |
4374,1 |
0,0 |
||||||||||||
ОБ |
713171,1 |
- |
- |
83696,4 |
204113,9 |
211031,8 |
214329,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего: в т.ч.: |
2148165,2 |
192828,9 |
208029,2 |
336271,7 |
384086,6 |
396999,3 |
405777,6 |
224171,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
270165,0 |
25501,9 |
41552,0 |
71045,1 |
34123,1 |
34371,6 |
34370,7 |
29200,6 |
||||||||||||
ОБ |
1878000,2 |
167327,0 |
166477,2 |
265226,6 |
349963,5 |
362627,7 |
371406,9 |
194971,3 |
* В том числе средства федерального бюджета.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего по подпрограмме |
2 148 165,2 |
192 828,9 |
208 029,2 |
336 271,7 |
384 086,6 |
396 999,3 |
405 777,6 |
224 171,9 |
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
270 165,0 |
25 501,9 |
41 552,0 |
71 045,1 |
34 123,1 |
34 371,6 |
34 370,7 |
29 200,6 |
средств областного бюджета |
1 878 000,2 |
167 327,0 |
166 477,2 |
265 226,6 |
349 963,5 |
362 627,7 |
371 406,9 |
194 971,3 |
5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Повышение уровня удовлетворения потребности в полноценном качественном питании школьников в организованных коллективах будет способствовать сохранению и укреплению их здоровья.
Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- изменение регионального законодательства в части финансирования;
- природные и техногенные катастрофы;
- отток населения за пределы муниципального образования город Мурманск;
- экологические катастрофы;
- эпидемии.
Внешним риском реализации подпрограммы может стать принятие новых федеральных и региональных нормативно-правовых документов по организации питания обучающихся ОУ, которые могут изменить существующую в настоящее время систему финансирования и порядок предоставления питания школьникам.
Для минимизации негативного влияния внешних факторов на ход реализации подпрограммы необходимо проводить анализ отчётности (регулярный мониторинг), своевременно вносить изменения в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств, предусмотреть механизмы снижения или устранения факторов риска.
Внутренние риски реализации подпрограммы:
- некачественное составление документации в целях выполнения мероприятий подпрограммы;
- недостоверная либо недостаточная информация об услугах, предоставляемых МАУ "Центр школьного питания".
Для снижения внутренних рисков необходимо своевременно вносить изменения в муниципальное законодательство, в местный бюджет в части перераспределения средств, обеспечить контроль за исполнением средств общеобразовательными учреждениями, регулярно освещать в средствах массовой информации, на информационных стендах, родительских собраниях в общеобразовательных организациях материалы об услугах, предоставляемых МАУ "Центр школьного питания".
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
VII. Подпрограмма "Молодежь Мурманска" на 2018 - 2024 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие образования" на 2018 - 2024 годы |
Цель подпрограммы |
Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска |
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
- доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Мурманска, от общей численности молодежи, %; - доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой, %; - доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города, % |
Заказчик подпрограммы |
КСПВООДМ |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2018 - 2024 годы |
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 609 845,9 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 609 845,9, тыс. руб., из них: 2018 год - 74 530,7 тыс. руб.; 2019 год - 86 300,0 тыс. руб.; 2020 год - 88 523,0 тыс. руб.; 2021 год - 94 238,0 тыс. руб.; 2022 год - 89 876,5 тыс. руб.; 2023 год - 91 927,4 тыс. руб.; 2024 год - 84 450,3 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Мурманска, от общей численности молодежи - 1,5% к концу 2020 года; - доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой, - не менее 90,0%; - доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города - 34,0% |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Молодежная политика является частью социально-экономической политики города и направлена на создание условий для успешного развития трудового и творческого потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города.
Развитие молодого поколения горожан не может не рассматриваться как важнейшее направление социально-экономического развития города, определяющее картину не только его будущего состояния, но качества жизни сегодня, поскольку 20% населения города - это молодежь в возрасте от 14 до 30 лет (на начало 2018 года - 56071 человек), и ее деятельность, ценности активно влияют на все сферы городской жизни. Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом особенностей социального положения, места и функций в социальной структуре общества, специфических интересов и ценностей. Как социально-демографическая группа молодежь неоднородна по своему составу: по возрасту, полу, видам деятельности, включенности в различные общественные структуры (экономические, профессиональные, социально-политические и др.), месту жительства и т.д. Соответственно, различается положение разных категорий молодежи, их потребности, интересы, ценности. В этой связи особое значение приобретает создание условий для раскрытия инновационного потенциала молодежи, ее готовность активно включаться в созидательную деятельность на благо Отечества, себя и своей семьи, формирование общечеловеческих ценностей и сохранение своей уникальной культурной идентичности.
В новых социально-экономических условиях молодежь - это не только потенциал возможных позитивных перемен, но и возможный фактор усиления нестабильности общества. Современную молодежь отличает высокая социальная мобильность и восприимчивость к новым идеям, но в то же время в молодежной среде слабо развиты культура ответственного гражданского поведения, самоорганизация, мотивация к участию в общественно-политической деятельности. Данные проблемы следует решать безотлагательно, так как уровень развития молодежной среды, в том числе духовного, во многом определяет развитие города Мурманска.
Оказание своевременной поддержки молодежи в современных условиях - неотъемлемая составляющая социальной политики в городе Мурманске. Развитие молодежной среды, использование потенциала инновационной активности молодежи в интересах развития города может быть достигнуто только при условии формирования и реализации целостной системы муниципальной политики в отношении молодежи. Поэтому на городском уровне необходимо продолжать создавать условия для самореализации молодежи и стимулы для включения молодых людей в общественные процессы.
Система молодежной политики города Мурманска представлена двумя муниципальными учреждениями, имеющими структурные подразделения, которые осуществляют работу с молодежью по различным направлениям - МАУ МП "Дом молодежи" и МАУ МП "Объединение молодежных центров" (далее - учреждения).
Деятельность учреждений направлена на создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, организации их профессиональной ориентации, содействие занятости и отдыха, формирование здорового образа жизни, поддержку молодой семьи, талантливой молодежи, детских и молодежных общественных объединений, содействие духовному и физическому развитию детей и молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, обеспечение информационной работы с детьми и молодежью.
На муниципальном уровне накоплен опыт применения программно-целевого метода, который позволяет оперативно и с максимальной степенью управляемости создавать новые инструменты и технологии реализации приоритетов молодежной политики.
В рамках реализации ведомственной целевой программы "Молодежь Мурманска" на 2014 - 2019 годы проведена значительная работа по приоритетным направлениям в сфере молодежной политики. Особое внимание было уделено воспитанию толерантности в межнациональных и межкультурных отношениях, профилактике экстремизма, преступности и правонарушений, вовлечению молодежи в волонтерскую, трудовую и предпринимательскую деятельность, профориентации, гражданско-патриотическому воспитанию, поддержке и развитию молодежных общественных инициатив, пропаганде здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, поддержке талантливой молодежи, стимулированию политической активности. В период с 2014 по 2017 годы доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей численности молодежи города Мурманска увеличилась с 27,8% до 74%. Положительный результат, полученный от реализации ведомственной целевой программы "Молодежь Мурманска" в период до 2017 года, позволил изучить положение молодежи и процессы, происходящие в ее среде, приостановить развитие негативных тенденций, определить наиболее важные проблемы, имеющиеся у различных групп молодежи, найти способы решения данных проблем.
Характеризуя современную ситуацию в области развития молодежной политики в городе Мурманске, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время в городе:
1) выбран продуктивный - с точки зрения равноправного партнерства - формат взаимоотношений молодежи и органов местного самоуправления;
2) создана сеть муниципальных учреждений молодежной политики, на базе которых оказываются комплексные услуги молодым семьям, молодым людям с ограниченными возможностями здоровья, помощь в трудоустройстве подростков. На базе молодежных центров активно развиваются авторские профильные программы, направленные на формирование активной жизненной позиции и навыков проведения содержательного досуга;
3) сложилось и развивается социальное партнерство с общественными молодежными организациями;
4) в достаточной степени сформировано общественное мнение в пользу решения проблем молодежи как особой социально-демографической группы.
Данные положительные результаты требуют продолжения работы в рамках новой программы.
Применение программно-целевого метода позволит:
- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого инвестирования подпрограммы;
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контролируемость инвестирования бюджетных средств в молодежную сферу города;
- осуществить целенаправленное вложение средств для повышения социальной активности, компетентности и профессионализма молодежи.
В рамках настоящей подпрограммы определены субъекты, на которых распространяется ее действие:
- граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в городе Мурманске;
- семьи, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье, не превышает 30 лет;
- молодежные объединения и некоммерческие организации, созданные в соответствии с федеральным законодательством и зарегистрированные в установленном законом порядке на территории города Мурманска;
- органы городского самоуправления, реализующие мероприятия в сфере молодежной политики;
- иные юридические и физические лица, принимающие участие в осуществлении государственной молодежной политики.
2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
N п/п |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска | |||||||||||
1 |
Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Мурманска, от общей численности молодежи |
% |
2,0 |
2,0 |
1,8 |
2,0 |
1,5 |
- |
- |
- |
- |
2 |
Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой |
% |
100,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
3 |
Доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города Мурманска |
% |
- |
- |
46,0 |
51,6 |
22,5 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||||
всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Наименование, ед. измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Цель: создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска | ||||||||||||||||||||
1. |
Основное мероприятие: вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности молодежи |
2018 - 2024 |
Всего: |
609845,9 |
74530,7 |
86300,0 |
88523,0 |
94238,0 |
89876,5 |
91927,4 |
84450,3 |
Общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях подпрограммы, чел. |
26000 |
25000 |
12800 |
21000 |
21000 |
21000 |
21000 |
КСПВООДМ, МАУ МП "Дом молодежи", МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
МБ |
609845,9 |
74530,7 |
86300,0 |
88523,0 |
94238,0 |
89876,5 |
91927,4 |
84450,3 |
||||||||||||
1.1. |
Мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Мурманска |
2018 - 2024 |
Всего: |
2824,1 |
564,1 |
360,0 |
460,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, чел. |
1000 |
1000 |
800 |
- |
- |
- |
- |
КСПВООДМ |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
МБ |
2824,1 |
564,1 |
360,0 |
460,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
||||||||||||
Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню молодежи, да - 1, нет - 0 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||
1.2. |
Стипендии главы муниципального образования город Мурманск |
2018 - 2024 |
Всего: |
8215,5 |
868,2 |
947,3 |
1280,0 |
1280,0 |
1280,0 |
1280,0 |
1280,0 |
Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск, чел. |
66 |
68 |
73 |
60 |
60 |
60 |
60 |
КСПВООДМ |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
МБ |
8215,5 |
868,2 |
947,3 |
1280,0 |
1280,0 |
1280,0 |
1280,0 |
1280,0 |
||||||||||||
1.3. |
Предоставление субсидий молодежным и детским общественным объединениям |
2018 - 2024 |
Всего: |
7500 |
1000,0 |
1500,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Количество профинансированных проектов, ед. |
5 |
10 |
5 |
15 |
15 |
15 |
15 |
КСПВООДМ |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
МБ |
7500 |
1000,0 |
1500,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||||||||||||
1.4. |
Премии главы муниципального образования город Мурманск |
2021 |
Всего: |
344,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
344,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество получателей премии, чел. |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
КСПВООДМ |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
МБ |
344,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
344,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
1.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2018 - 2024 |
Всего: |
590961,5 |
72098,4 |
83492,7 |
85783,0 |
91253,2 |
87236,5 |
89287,4 |
81810,3 |
Количество программ по вовлечению молодежи в социальную практику, реализуемых на базе МАУ МП "Объединение молодежных центров", ед. |
43 |
43 |
40 |
50 |
50 |
50 |
50 |
МАУ МП "Дом молодежи", МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодежи, привлеченной в структурные подразделения МАУ МП "Объединение молодежных центров", чел. |
5000 |
5000 |
3000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
||||
МБ |
590961,5 |
72098,4 |
83492,7 |
85783,0 |
91253,2 |
87236,5 |
89287,4 |
81810,3 |
Количество молодежи, привлеченной в МАУ МП "Дом молодежи", чел. |
20000 |
19000 |
9000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
||||
Количество мероприятий, ед. |
4300 |
4280 |
2711 |
3710 |
3710 |
3710 |
3710 |
|||||||||||||
Количество молодежных общественных объединений, ед. |
35 |
35 |
30 |
42 |
42 |
42 |
42 |
|||||||||||||
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего: |
609845,9 |
74530,7 |
86300,0 |
88523,0 |
94238,0 |
89876,5 |
91927,4 |
84450,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
МБ |
609845,9 |
74530,7 |
86300,0 |
88523,0 |
94238,0 |
89876,5 |
91927,4 |
84450,3 |
Детализация направлений расходов
N |
Наименование |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
|||||||
Всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Основное мероприятие: вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности молодежи, всего, из них: |
МБ |
609 845,9 |
74 530,7 |
86 300,0 |
88 523,0 |
94 238,0 |
89 876,5 |
91 927,4 |
84 450,3 |
1.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
590 961,5 |
72 098,4 |
83 492,7 |
85783,0 |
91 253,2 |
87 236,5 |
89 287,4 |
81 810,3 |
1.5.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
МБ |
396 436,1 |
49 832,1 |
53 991,6 |
55 076,0 |
56 949,8 |
59 151,1 |
60 625,2 |
60 810,3 |
1.5.2. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МП "Дом молодежи" |
МБ |
194 525,4 |
22 266,3 |
29 501,1 |
30 707,0 |
34 303,4 |
28 085,4 |
28 662,2 |
21 000,0 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего по подпрограмме |
609 845,9 |
74 530,7 |
86 300,0 |
88 523,0 |
94 238,0 |
89 876,5 |
91 927,4 |
84 450,3 |
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
609 845,9 |
74 530,7 |
86 300,0 |
88 523,0 |
94 238,0 |
89 876,5 |
91 927,4 |
84 450,3 |
5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Реализация подпрограммы позволит:
1. Осуществлять эффективную молодежную политику: в современных условиях по-новому встают вопросы воспитания, социализации, становления и развития молодого поколения, проживающего в Мурманске; необходима молодежь с активной гражданской позицией, для ее становления и поддержки должна осуществляться эффективная молодежная политика.
2. Воспитать конкурентоспособное поколение, содействовать его активной социализации, повысить субъектность каждого молодого человека и молодежи в целом в реализации собственных, общественных и государственных интересов; данная политика должна стать главным направлением в деятельности учреждений молодежной политики для эффективной социализации молодежи, развития ее творческого потенциала, поддержки позитивных инициатив молодых людей; такая работа должна проводиться на межведомственной основе под руководством комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.
3. Сформировать стратегический ресурс общества: молодежь Мурманска способна легче, чем старшее поколение, переносить тяготы реформ; потенциал участия ее в решении социально-экономических проблем достаточно высок и может быть успешно реализован посредством создания механизмов учета мнения молодых людей, их реального партнерства с органами власти в осуществлении социальных программ; молодежь необходимо рассматривать как стратегический ресурс общества и как современную социальную группу, в наибольшей степени готовую к инновационным переменам и конкретным действиям.
4. Поддержать социальную активность молодого населения города Мурманска: в силу пассивности, низкой мотивации части молодежи, отсутствия условий для ее оптимальной самореализации молодое поколение пока не стало активным субъектом деятельности, главным действующим лицом в реализации молодежной политики в Мурманске; это в значительной мере снижает уровень социальной активности всего населения в решении экономических проблем, ухудшает его социальное самочувствие, создавая социально-политическое напряжение в обществе; в этих условиях у молодежи Мурманска фактически отсутствуют глобальные цели и долгосрочные амбиции; в сознании и поведении молодых людей личный успех не всегда связывается с развитием Мурманска и Российской Федерации в целом.
5. Противодействовать криминализации в молодежной среде: целенаправленная работа по привлечению молодых людей к занятию общественно-значимыми видами деятельности; организация содержательного досуга молодежи, поддержка молодежных социальных инициатив имеет важное значение в профилактике правонарушений в молодежной среде.
Решить данные проблемы можно в рамках реализации подпрограммы.
На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
Описание внешних рисков реализации подпрограммы: изменение законодательства, миграция населения (резкое изменение контингента учреждения молодежной политики), изменение демографической ситуации.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения в законодательстве;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации подпрограммы: искажение прогнозных показателей деятельности учреждений молодежной политики.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.
VIII. Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций" на 2018 - 2024 годы
Паспорт АВЦП
Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП |
"Развитие образования" на 2018 - 2024 годы |
Цель АВЦП |
Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций |
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП |
- осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования; - осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных учреждений, функций главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета, выполнение финансовых обязательств в соответствии с бюджетной росписью, своевременное проведение соответствующих платежей |
Заказчик АВЦП |
КО |
Сроки реализации АВЦП |
2018 - 2024 годы |
Финансовое обеспечение АВЦП |
Всего по АВЦП: 500 813,5 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 293 949,3 тыс. руб., из них: 2018 год - 37 568,2 тыс. руб.; 2019 год - 46 284,3 тыс. руб.; 2020 год - 50 036,2 тыс. руб.; 2021 год - 39 953,9 тыс. руб.; 2022 год - 39 741,5 тыс. руб.; 2023 год - 39 741,5 тыс. руб.; 2024 год - 40 623,7 тыс. руб.; ОБ: 206 864,2 тыс. руб., из них: 2018 год - 24 639,8 тыс. руб.; 2019 год - 25 795,9 тыс. руб.; 2020 год - 26 759,7 тыс. руб.; 2021 год - 33 641,6 тыс. руб.; 2022 год - 33 641,6 тыс. руб.; 2023 год - 33 641,6 тыс. руб.; 2024 год - 28 744,0 тыс. руб. |
1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий
КО является структурным подразделением администрации города Мурманска. КО руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, законами Мурманской области, Правительства Мурманской области и Министерства образования и науки Мурманской области, Уставом муниципального образования город Мурманск, нормативными правовыми актами Совета депутатов города Мурманска и администрации города Мурманска, а также положением о КО, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 03.03.2009 N 359.
КО организует совместную деятельность с другими структурными подразделениями администрации города Мурманска по вопросам обеспечения условий воспитания и содержания обучающихся и воспитанников, охраны их здоровья, прав несовершеннолетних.
Задачами деятельности КО являются:
1. Осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере образования.
2. Обеспечение развития системы образования города Мурманска.
3. Создание условий, обеспечивающих реализацию государственных гарантий прав граждан в сфере образования.
Функции КО:
1. Организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС).
2. Организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных ОУ (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).
3. Организует работу по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных ОУ.
4. Вносит предложения о принятии постановлений администрации города Мурманска о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации подведомственных муниципальных ОУ, УО, другим вопросам в сфере образования.
5. Организует, координирует и обеспечивает контроль за содержанием зданий и сооружений муниципальных ОУ, обустройства прилегающих к ним территорий.
6. Осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепляет муниципальные ОУ за конкретными территориями муниципального образования город Мурманск.
7. Осуществляет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных ОУ, реализующих программы общего образования.
8. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, определенные положением о комитете по образованию администрации города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 03.03.2009 N 359, и уставами бюджетных, казенных и автономных учреждений, в соответствии с перечнем бюджетных учреждений, подведомственных КО, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 03.11.2011 N 2154 "Об утверждении перечней бюджетных, казенных учреждений города Мурманска, подведомственных структурным подразделениям исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления - администрации города Мурманска в социальной сфере".
9. Обеспечивает коллегиальное рассмотрение актуальных вопросов функционирования подведомственных учреждений, создает необходимые условия для работы коллегии комитета по образованию администрации города Мурманска.
10. Осуществляет меры по содержанию и развитию образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
11. Создает социально-экономические условия деятельности работников сферы образования в соответствии с соглашением (отраслевым) с городским комитетом профсоюза работников образования.
12. Обеспечивает разработку предложений по определению мер социальной поддержки педагогических работников, обучающихся, воспитанников.
13. Организует информационно-методическое обеспечение муниципальных образовательных учреждений.
14. Осуществляет переданные администрации города Мурманска государственные полномочия Мурманской области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.
15. Организует разработку и внедрение социально-педагогических требований к проектам строительства и реконструкции объектов муниципальных образовательных учреждений.
16. Обеспечивает формирование муниципальных заданий для подведомственных учреждений на оказание муниципальных услуг, контролирует их исполнение.
17. Составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств, осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципальными образовательными учреждениями муниципальных заданий, представляет отчетность, связанную с исполнением бюджета.
18. Проводит согласование осуществления закупок муниципальных ОУ в части их соответствия муниципальному заданию, наличия финансового обеспечения.
19. Обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами в сфере закупок.
20. Планирует комплектование контингентов обучающихся и воспитанников подведомственных ОУ.
21. Представляет в установленном порядке работников КО к награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации в сфере образования и науки. Организует работу подведомственных ОУ и УО по подготовке и представлению наградных материалов. Принимает решение о поощрении работников подведомственных ОУ, УО. Определяет порядок внесения ходатайств о поощрении.
22. Организует работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
23. Содействует осуществлению побратимских связей образовательных учреждений с педагогами и обучающимися школ городов-побратимов.
24. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку и анализ статистической отчетности в сфере образования.
25. Осуществляет контроль деятельности подведомственных муниципальных ОУ и ОУ.
26. Рассматривает в установленном законодательством порядке заявления, обращения и жалобы граждан и организаций.
27. Организует отдых детей в каникулярное время.
КО наделен следующими государственными полномочиями, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет предоставления субвенций из областного бюджета в соответствии с законом Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год:
- на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- на реализацию Закона Мурманской области от 13.12.2007 N 927-01-ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних".
2. Основные цели АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||||
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации АВЦП |
||||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель: развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций |
|
|||||||||||
1 |
Осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
Осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных учреждений, функций главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета, выполнение финансовых обязательств в соответствии с бюджетной росписью, своевременное проведение соответствующих платежей |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. Перечень основных мероприятий АВЦП
N п/п |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||||||
Источники финансирования |
Всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Наименование, ед. измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Цель: развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций | ||||||||||||||||||||
1. |
Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере образования |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
500813,5 |
62208,0 |
72080,2 |
79795,9 |
73595,5 |
73383,1 |
73383,1 |
69367,7 |
Осуществление муниципальных функций в сфере образования, да - 1, нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО |
МБ |
293949,3 |
37568,2 |
46284,3 |
50036,2 |
39953,9 |
39741,5 |
39741,5 |
40623,7 |
||||||||||||
ОБ |
206864,2 |
24639,8 |
25795,9 |
26759,7 |
33641,6 |
33641,6 |
33641,6 |
28744,0 |
||||||||||||
1.1. |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
290467,7 |
37023,1 |
45673,0 |
49667,9 |
39302,0 |
39302,0 |
39302,0 |
40197,7 |
Численность работников органов местного самоуправления, чел. |
56 |
61 |
61 |
64 |
64 |
64 |
64 |
КО |
МБ |
290467,7 |
37023,1 |
45673,0 |
49667,9 |
39302,0 |
39302,0 |
39302,0 |
40197,7 |
||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
1.2. |
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
3481,6 |
545,1 |
611,3 |
368,3 |
651,9 |
439,5 |
439,5 |
426,0 |
Количество выполняемых функций, ед. |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
КО |
МБ |
3481,6 |
545,1 |
611,3 |
368,3 |
651,9 |
439,5 |
439,5 |
426,0 |
||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
1.3. |
Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
2351,2 |
312,8 |
315,9 |
327,7 |
347,6 |
347,6 |
347,6 |
352,0 |
Доля осуществленных выплат по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг от числа обратившихся, в соответствии с законодательством, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
КО |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ОБ |
2351,2 |
312,8 |
315,9 |
327,7 |
347,6 |
347,6 |
347,6 |
352,0 |
||||||||||||
1.4. |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" |
2018 - 2024 |
Всего: в т.ч.: |
204513,0 |
24327,0 |
25480,0 |
26432,0 |
33294,0 |
33294,0 |
33294,0 |
28392,0 |
Доля усыновителей, опекунов (попечителей), приёмных родителей, в отношении которых осуществляется надзор за их деятельностью, от общего числа усыновителей, опекунов (попечителей), % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
КО |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ОБ |
204513,0 |
24327,0 |
25480,0 |
26432,0 |
33294,0 |
33294,0 |
33294,0 |
28392,0 |
||||||||||||
Доля образовательных учреждений, медицинских учреждений, учреждений, оказывающих социальные услуги, подлежащих контролю за соблюдением прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
|
Всего по АВЦП: |
|
Всего: в т.ч.: |
500813,5 |
62208,0 |
72080,2 |
79795,9 |
73595,5 |
73383,1 |
73383,1 |
69367,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
293949,3 |
37568,2 |
46284,3 |
50036,2 |
39953,9 |
39741,5 |
39741,5 |
40623,7 |
||||||||||||
ОБ |
206864,2 |
24639,8 |
25795,9 |
26759,7 |
33641,6 |
33641,6 |
33641,6 |
28744,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Мурманска от 17 декабря 2020 г. N 2949 "О внесении изменений в муниципальную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.