Постановлением Администрации города Юрги от 24 ноября 2016 г. N 1497 в заголовок настоящего постановления внесены изменения
Постановление Администрации города Юрги от 23 октября 2015 г. N 1677
"Об утверждении муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы"
16 марта, 26 мая, 11 июля, 25 октября, 24 ноября 2016 г.
На основании постановления Администрации города Юрги от 27.09.2013 N 1588 "Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского городского округа" и руководствуясь постановлением Администрации города Юрги от 16.06.2015 N 934 "Об утверждении перечня муниципальных программ Юргинского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", Администрация города Юрги
постановляет:
Постановлением Администрации города Юрги от 24 ноября 2016 г. N 1497 в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения
1. Утвердить муниципальную программу "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы".
2. Финансовому управлению города Юрги (А.П. Утробин) предусмотреть расходы по указанной программе при формировании проекта бюджета Юргинского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Юрги.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по жилищно-коммунальным вопросам С.В. Борисова.
Глава города Юрги |
С.В. Попов |
Постановлением Администрации города Юрги от 24 ноября 2016 г. N 1497 в название настоящей Программы внесены изменения
Муниципальная программа
"Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы
(утв. постановлением Администрации города Юрги от 23 октября 2015 г. N 1677)
16 марта, 26 мая, 11 июля, 25 октября, 24 ноября 2016 г.
Постановлением Администрации города Юрги от 24 ноября 2016 г. N 1497 паспорт настоящей Программы изложен в новой редакции
Паспорт
муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы. |
1 |
2 |
Директор программы |
Заместитель Главы города по жилищно-коммунальным вопросам |
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Юрги |
Исполнители муниципальной программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Юрги; Управление капитального строительства Администрации города Юрги; Администрация города Юрги. |
Цели муниципальной программы |
Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Юрги; Повышение качества и уровня жизни населения путем поддержания комплексного благоустройства города; Улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, повышение комфортности проживания граждан; Озеленение территории города; Повышение уровня безопасности дорожного движения. |
Задачи муниципальной программы |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; Обеспечение государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса; Продление срока эксплуатации многоквартирных домов, снижение затрат на их содержание и ремонт общего имущества; Приведение в нормативно-техническое состояние улично-дорожной сети; |
|
Повышение уровня обслуживания автодорог, снижение уровня аварийности; Содержание зеленых насаждений мест общего пользования; Благоустройство дворовых и прилегающих территорий; Координация деятельности всех организаций, занимающихся благоустройством территории города. |
Срок реализации муниципальной программы |
2016-2019 годы |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации |
Общий объем финансирования муниципальной программы (Расчет) -2 356 043,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год -708 191,3 тыс. рублей; 2017 год -579 317,5 тыс. рублей; 2018 год -536 667,2 тыс. рублей; 2019 год - 531 867,2 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: средства городского бюджета -2 244 797,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год -645 473,0 тыс. рублей; 2017 год -530 789,9 тыс. рублей; 2018 год -536 667,2 тыс. рублей; 2019 год - 531 867,2 тыс. рублей иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: средства НКО "Фонд развития моногородов" -47 418,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год -47 418,3 тыс. рублей; 2017 год -0,0 тыс. рублей; 2018 год -0,0 тыс. рублей; 2019 год -0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета -63 827,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год -15 300,0 тыс. рублей; 2017 год -48 527,7 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; |
|
2019 год -0,0 тыс. рублей; Общий объем финансирования муниципальной программы (Утверждено) -410 022,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год -410 022,3 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: средства городского бюджета -347 304,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год -347 304,0 тыс. рублей; средства областного бюджета -15300,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год -15300,0 тыс. рублей; средства НКО "Фонд развития моногородов" - 47 418,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год - 47 418,3 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
Снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры; Повышение эффективности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; Обеспечение надежности работы систем жизнеобеспечения; Повышение качества условий проживания граждан в многоквартирных домах, улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению; Уменьшение уровня износа общего имущества многоквартирных домов; Улучшение внешнего облика города Юрги; Обеспечение комфортности и безопасности проживания жителей; Улучшение экологического и санитарного состояния территории города. |
1. Характеристика текущего состояния объектов жилищно-коммунального и дорожного комплекса, благоустройства территории Юргинского городского округа
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса города характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причиной возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Уровень износа всех объектов коммунальной инфраструктуры города составляет более 60%.
Так, котельные города, расположенные в основном в пристанционной части города, построенные еще в 60-ых годах прошлого века, имеют износ почти 80% и не соответствуют современным требованиям. Наружные тепловые сети имеют износ более 70%, свыше 7,5 км. бесхозных тепловых сетей находятся в аварийном состоянии. В связи с наращиванием объемов жилищного строительства требуется увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей и модернизация оборудования ТЭЦ ООО "Юргинский машзавод" для покрытия дефицита тепла.
Наружные сети водоснабжения и водоотведения имеют износ порядка 70%. Канализационные стоки от частных домов пристанционной части города, промышленных предприятий 1-го участка сбрасываются без очистки в реку Юргинка, открытые водоемы и рельеф местности, что ведет к загрязнению окружающей среды. Проблему канализования стоков от частных и многоквартирных домов, промышленных предприятий 1-го участка решает строительство КНС-3 и канализационного коллектора вдоль ул. Шоссейной.
Технология очистки речной воды не обеспечивает полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемые к качеству питьевой воды. Требует модернизации оборудование очистных сооружений хозбытовых стоков.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт оборудования и сетей уступил место аварийно-восстановительным работам.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг необходимо обеспечить широкомасштабную реализацию проектов модернизации коммунальной инфраструктуры.
Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Новые способы управления многоквартирными домами ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.
Последние десятилетия из-за недостатка финансовых средств не проводился надлежащий капитальный ремонт жилищного фонда города Юрги, что привело к его ветшанию, снижению качества условий проживания граждан в многоквартирных домах.
Город Юрга является единственным городом в Кузбассе, в котором в конце 50-х годов проводилось экспериментальное строительство домов серии 1-335, которые из-за конструктивных недостатков были сняты с производства, в рабочие чертежи и альбомы типового проекта были внесены корректировки. Общее количество домов серии 1-335, находящихся в эксплуатации - 33 дома.
Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.
В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо оказание государственной и муниципальной поддержки для его проведения с учетом степени износа домов, с привлечением средств граждан - собственников помещений в многоквартирных домах.
Одним из важнейших проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данной программы является создание органами местного самоуправления города Юрги условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории Юргинского городского округа.
В связи с развитием города возрастает потребность в строительстве автодорог и тротуаров. Для повышения уровня безопасности дорожного движения необходимо выполнить строительство тротуаров по ул. Мира, ул. Шоссейная, ул. Лазо.
Для повышения уровня безопасности дорожного движения и улучшение уровня обслуживания пользователей автодорог, снижение уровня аварийности необходимо выполнить работы по приведению в нормативно-техническое состояние улично - дорожной сети города.
Всего автодорог в городе 153,5 км, включая частный сектор. Требуется произвести ремонт 65% дорожного покрытия.
В связи с увеличением автомобильного потока необходимо строительство светофорных объектов на опасных перекрестках, установка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. Всего по городу установлено 4 600 знаков. В связи с изменением требований ГОСТ 52289-2004 требуется произвести замену дорожных знаков в количестве 1 200 штук.
Отсутствие ежедневной уборки от мусора городских территорий, равнодушное, а иногда и негативное отношений жителей города к элементам благоустройства, приводит к разрушению объектов благоустройства. Разрисовываются остановочные павильоны, фасады домов, памятники, создаются несанкционированные свалки мусора. Для обеспечения санитарного состояния города необходимо производить ежедневно работы по очистке территорий от случайного мусора, очистке прилотковой части дорог, подметание тротуаров, промывке, ремонту и покраске урн, уборке газонов.
Установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства дворовых территорий. Из 204 детских игровых площадок оснащены детским игровым оборудованием 146 площадок.
Для создания комфортных условий населения города необходимо решать вопрос развития сети общественных туалетов в местах постоянного массового скопления жителей города. В настоящий момент установлено 3 биотуалета.
Нормальная жизнь современного города невозможна без улучшения условий жизни граждан города, а также архитектурно-планировочного облика городского комплекса. На всех площадях, улицах, парках, остановках городского транспорта должны быть выставлены в достаточном количестве остановочные павильоны, урны и скамейки.
Постановлением Администрации города Юрги от 24 ноября 2016 г. N 1497 раздел 2 настоящей Программы изложен в новой редакции
2. Описание целей и задач муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы
Целями реализации муниципальной программы являются:
- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Юрги;
- повышение качества и уровня жизни населения путем поддержания комплексного благоустройства города;
- улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, повышение комфортности проживания граждан;
- озеленение территории города;
- повышение уровня безопасности дорожного движения.
Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;
- обеспечение государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса;
- продление срока эксплуатации многоквартирных домов, снижение затрат на их содержание и ремонт общего имущества;
- приведение в нормативно-техническое состояние улично-дорожной сети;
- повышение уровня обслуживания автодорог, снижение уровня аварийности;
- содержание зеленых насаждений мест общего пользования;
- благоустройство дворовых и прилегающих территорий;
- координация деятельности всех организаций, занимающихся благоустройством территории города.
Муниципальную программу планируется реализовать в течение 2016-2019 гг. с последующей разработкой дополнительных мероприятий, учитывая дальнейшее развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города.
Постановлением Администрации города Юрги от 24 ноября 2016 г. N 1497 раздел 3 настоящей Программы изложен в новой редакции
3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы
Цели и задачи, обозначенные муниципальной программой, достигаются за счет организации и осуществления мероприятий по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения города Юрги, обеспечения уровня качества выполняемых работ, стабильного и планомерного финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.
Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации и развития объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города и сформированы по 4-м подпрограммам:
1. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Юргинского городского округа" включает следующие мероприятия:
1.1. "Подготовка объектов ЖКХ к работе в зимних условиях" предполагает осуществить капитальный ремонт бесхозяйных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, капитальный ремонт водопроводных сетей с восстановлением колодцев, капитальный ремонт сетей канализации, паспортизацию бесхозяйных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры, выполнение проектных и изыскательских работ, экспертизу проектов объектов водоснабжения и водоотведения, обучение специалистов в сфере ЖКХ. Выполнение данных мероприятий позволит повысить надежность системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снизить потери ресурсов, улучшить экологическую ситуацию.
1.2. "Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения" предполагает строительство главного канализационного коллектора от КНС-3 до врезки в главный канализационный коллектор "Город- очистные сооружения" 1 и 2 этапы, строительство водопровода Искитимской части города, строительство 3-й очереди центрального водопровода в пристанционной части города с "проколом" через железную дорогу. Выполнение данных мероприятий позволит улучшить санитарно-экологическую обстановку в городе и обеспечить население питьевой водой нормативного качества.
1.3. "Строительство и реконструкция котельных и систем теплоснабжения" предполагает комплекс работ по проектированию объектов теплоснабжения.
1.4. "Содержание и ремонт многоквартирных домов (субсидии из бюджета города на выполнение мероприятий)" позволит компенсировать выпадающие доходы организациям, предоставляющим услуги населению в сфере ЖКХ, снизить социальную напряженность.
1.5. "Взносы региональному оператору - некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области" (муниципальный жилищный фонд)" включает перечисление взносов по муниципальному жилищному фонду региональному оператору - некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области для накопления средств по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с региональной программой капитального ремонта, что позволит снизить уровень физического износа многоквартирных домов и улучшит комфортность проживания в них.
1.6. "Налог на имущество" включает перечисление налогов по муниципальному жилищному фонду.
2. Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского городского округа" включают в себя широкий спектр вопросов в области капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда Юргинского городского округа и сформирована по мероприятиям:
2.1. "Реконструкция многоквартирных домов серии 1-335" позволит повысить эксплуатационные качества основных несущих конструкций многоквартирных жилых домов серии 1-335 еще на 50 лет.
2.2. "Текущий ремонт квартир муниципального и маневренного жилищного фонда" позволит повысить качество проживания граждан в многоквартирных домах, уменьшить уровень износа общего имущества многоквартирных домов.
3. Подпрограмма "Благоустройство территории Юргинского городского округа" содержит следующие мероприятия:
3.1. "Строительство и содержание улично-дорожной сети", данное мероприятие включает в себя выполнение следующих работ:
- текущий и капитальный ремонт тротуаров,
- строительство, реконструкция и ремонт автодорог города;
- строительство и ремонт внутриквартальных проездов;
- паспортизация и экспертиза автодорог,
- ремонт автодорог в частном секторе,
- содержание автодорог города (летнее и зимнее),
- ремонт и очистку ливневой канализации,
- разработку и экспертизу проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети,
- строительство и капитальный ремонт мостов и искусственных сооружений.
3.2. "Содержание и ремонт технических средств регулирования дорожного движения" создает условия для соблюдения требований безопасности дорожного движения и включает в себя:
- содержание дорожных знаков,
- монтаж и демонтаж дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52290-2004,
- нанесение дорожной разметки,
- разработку ПСД на реконструкцию и строительство светофорных объектов,
- разработку проекта организации дорожного движения частного сектора и корректировку существующего,
- строительство, реконструкция, ремонт и содержание светофорных объектов,
- комплекс работ по обустройству участка дороги по ул. Волгоградской в районе магазина "Рассвет",
- установка пешеходных светофоров;
- установка дублирующих дорожных знаков 5.19, 1.5, 19.2 "пешеходный переход" на многополосных дорогах.
3.3. "Строительство, реконструкция и содержание уличного освещения" повышает уровень комфортности и безопасности проживания горожан и включает:
- строительство и реконструкция уличного освещения, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
- содержание и ремонт сетей уличного освещения;
- стоимость электроэнергии на уличное освещение.
3.4. "Мероприятия по озеленению" улучшают экологическое и эстетическое состояние города, позволяют создать дополнительный комфорт в зонах отдыха населения, к ним относится:
- аварийный снос, валка, подрезка деревьев, формирование кроны деревьев, санитарная обрезка под линиями освещения,
- посадка деревьев и кустарников,
- посадка и содержание цветочных клумб и газонов, живой изгороди, устройство новых клумб.
3.5. "Содержание и благоустройство мест захоронения" позволит обеспечить санитарно-гигиеническое состояние городских кладбищ, к данному мероприятию относится:
- изготовление и установка металлического ограждения,
- ремонт и строительство проездов,
- изготовление и установку деревянных скамеек, урн,
- озеленение санитарной зоны по периметру между секторами,
- строительство автостоянки,
- освещение административного здания на главном въезде,
- содержание кладбищ (Центральное, Старое, Мусульманское, Немецкое, Пристанционное),
- доставка трупов.
3.6. "Прочие мероприятия" позволяют повысить комфортность и безопасность проживания граждан, улучшают экологическое и эстетическое состояние города, позволяют создать дополнительный комфорт в зонах отдыха для населения, поддерживать санитарное состояние городских территорий в соответствии с требованиями законодательства, способствуют выполнению требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, поддержанию гидротехнических сооружений в работоспособном состоянии и включают выполнение работ по следующим направлениям:
- установка, ремонт и восстановление элементов детского игрового оборудования;
- приобретение и установка урн на общих территориях;
- перенос контейнерных площадок;
- благоустройство бульваров, парков и скверов;
- содержание общих, выведенных и незакрепленных территорий;
- монтаж и демонтаж пешеходного ограждения по улицам города и на светофорных объектах;
- ограждение пешеходной зоны на остановках общественного транспорта;
- услуга по иммобилизации и доставке безнадзорных животных в ветеринарное учреждение;
- разработка паспорта безопасности Гидротехнического сооружения, содержание гидротехнического сооружения, страхование ГТС;
- подготовка города к праздникам;
- содержание биотуалетов;
- покраска и ремонт деревянного ограждения вдоль частного сектора;
- содержание в чистоте территории города (содержание снежной свалки);
- приобретение и установка оборудования для сжигания останков животных (А-850 на 400 кг);
- ремонт памятников;
- содержание лесных массивов, в том числе противопожарные мероприятия;
- меры по пропуску ледохода и паводковых вод, устройство водоотведения;
- содержание контейнерных площадок, вывоз мусора с кузовных контейнеров, покраска и дезинфекция;
- установка контейнеров для сбора мусора при проведении городских мероприятий;
- устройство и перенос автобусных остановок в соответствии с требованием ОСТ;
- устройство подходов к пешеходным переходам и автобусным остановкам;
- ремонт, покраска металлического пешеходного ограждения;
- восстановление благоустройства для доступной среды инвалидов;
- независимая экспертиза (спорные вопросы по выполнению муниципальных контрактов);
- разработка проектной документации, геологические и геодезические изыскания, берегоукрепительные мероприятия;
- уплата налога по объектам благоустройства.
4. Подпрограмма "Управление развитием отрасли" создаст условия для комфортного и безопасного проживания граждан, формирования современной городской инфраструктуры и благоустройства мест общего пользования на территории Юргинского городского округа и содержит следующие мероприятия:
- обеспечение деятельности органов муниципальной власти (позволяет обеспечить деятельность Управления жилищно-коммунального хозяйства города Юрги);
- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (позволяет обеспечить деятельность муниципального казенного учреждения "Служба жилищно-коммунального хозяйства города Юрги").
Перечень конкретных программных мероприятий приведен в разделе 5 муниципальной программы.
Постановлением Администрации города Юрги от 24 ноября 2016 г. N 1497 раздел 4 настоящей Программы изложен в новой редакции
4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов)
В целом, реализация муниципальной программы позволит сформировать благоприятные условия для проживания в городе Юрге и повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Сведения
о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Исходные показатели 2015 года |
Значение целевого индикатора программы |
|||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы | |||||||
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства" |
Количество аварий и отключений на инженерных сетях |
Ед./год |
39 |
38 |
36 |
35 |
34 |
Доля потерь воды при передаче в общем объеме переданной воды |
% |
17,9 |
17,2 |
16,6 |
16,15 |
15,44 |
|
Доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
16,49 |
16,43 |
16,4 |
16,38 |
16,36 |
|
Доля работающих на градообразующем предприятии в среднесписочной численности работников организации в моногороде |
% |
15,3 |
11 |
- |
- |
- |
|
Доля занятых на малых предприятиях в среднесписочной численности |
% |
19,7 |
20,1 |
- |
- |
- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
работников организации в моногороде |
|
|
|
|
|
|
Уровень зарегистрированной безработицы в моногороде |
% |
2,1 |
1,9 |
- |
- |
- |
|
Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского городского округа |
Общее количество многоквартирных домов серии 1-335, в которых проведена реконструкция |
ед. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Благоустройство территории Юргинского городского округа |
Отремонтировано дорог с твердым покрытием |
тыс. кв. м. |
4,5 |
4,7 |
4,8 |
4,9 |
5,0 |
Общая протяженность освещенных частей улиц и проездов |
км |
152,0 |
152,2 |
152,4 |
152,6 |
152,8 |
|
Озеленение улиц города в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
- посадка и содержание цветочных клумб |
тыс. кв. м |
2,20 |
2,30 |
2,35 |
2,4 |
2,5 |
|
- количество высаженных деревьев |
шт. |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
|
Содержание общих, выведенных и незакрепленных территорий |
млн. кв. м. |
1,222 |
1,222 |
1,222 |
1,222 |
1,222 |
Постановлением Администрации города Юрги от 24 ноября 2016 г. N 1497 раздел 5 настоящей Программы изложен в новой редакции
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы
Финансирование программных мероприятий планируется обеспечить за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, и иных средств, не запрещенных законодательством средств.
Всего на реализацию муниципальной программы на 2016-2019 годы из всех источников финансирования потребуется 2 356 043,2 тыс. рублей.
Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.
5. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
Исполнитель программного мероприятия |
|||||
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы. |
Всего |
Расчет |
2 356 043,20 |
708 191,30 |
579 317,5 |
536 667,2 |
531 867,2 |
|
Утверждено |
410 022,3 |
410 022,3 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
2 244797,3 |
645 473,0 |
530 789,9 |
536 667,2 |
531 867,2 |
|||
Утверждено |
347 304,0 |
347 304,0 |
- |
- |
|
||||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
Расчет |
63827,6 |
15 300,0 |
48 527,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
15 300,0 |
15 300,0 |
- |
- |
- |
||||
Средства НКО "Фонд развития моногородов" |
Расчет |
47 418,3 |
47 418,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
47 418,3 |
47 418,3 |
- |
- |
- |
||||
1. |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства" |
Всего |
Расчет |
760 197,5 |
224 125,3 |
208 933,8 |
163 569,2 |
163 569,2 |
|
Утверждено |
167 471,8 |
167 471,8 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
664 251,6 |
176 707,0 |
160 406,2 |
163 569,2 |
163 569,2 |
|||
Утверждено |
120 053,5 |
120 053,5 |
- |
- |
|
||||
Средства НКО "Фонд развития моногородов" |
Расчет |
47 418,3 |
47 418,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
47 418,3 |
47 418,3 |
- |
- |
|
||||
Областной бюджет |
Расчет |
48 527,6 |
0,0 |
48 527,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
1.1. |
Подготовка объектов жилищно-коммунального
хозяйства к работе в зимних условиях |
Всего |
Расчет |
61 845,0 |
17 600,0 |
9045,0 |
17 600,0 |
17 600,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
61 845,0 |
17 600,0 |
9045,0 |
17 600,0 |
17 600,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
1.1.1. |
Капитальный ремонт бесхозяйных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
Всего |
Расчет |
52000,0 |
15000,0 |
7000,0 |
15000,0 |
15 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
52000,0 |
15000,0 |
7000,0 |
15000,0 |
15 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
1.1.2. |
Выполнение технических паспортов и планов объектов коммунальной инфраструктуры |
Всего |
Расчет |
4 000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
4000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
1.1.3. |
Проектные и изыскательные работы, экспертиза проектов в целях реконструкции ветхих муниципальных инженерных сетей |
Всего |
Расчет |
5 500,0 |
1500,0 |
1000,0 |
1500,0 |
1 500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
5 500,0 |
1500,0 |
1000,0 |
1500,0 |
1 500,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
1.1.4. |
Обучение специалистов Управления ЖКХ |
Всего |
Расчет |
345,0 |
100,0 |
45,0 |
100,0 |
100,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
345,0 |
100,0 |
45,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
1.2. |
Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения |
Всего |
Расчет |
102 941,9 |
47 819,3 |
54 320,6 |
401,0 |
401,0 |
|
Утверждено |
47 796,5 |
47 796,5 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
6 996,0 |
401,0 |
5 793,0 |
401,0 |
401,0 |
|||
Утверждено |
362,4 |
362,4 |
- |
- |
- |
||||
Средства НКО "Фонд развития моногородов" |
Расчет |
47 418,3 |
47 418,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
47 418,3 |
47 418,3 |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
Расчет |
48 527,6 |
0,0 |
48 527,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
1.2.1. |
Канализационный коллектор от КНС-3 до врезки в главный канализационный коллектор "город-очистные сооружения", 1 этап строительства камера гашения, самотечная часть |
Всего |
Расчет |
31 918,3 |
31 918,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
31 918,3 |
31 918,3 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||
Средства НКО "Фонд развития моногородов" |
Расчет |
31 918,3 |
31 918,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
31 918,3 |
31 918,3 |
- |
- |
|
||||
Областной бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.2. |
Канализационный коллектор от КНС-3 до врезки в главный канализационный коллектор " город-очистные сооружения", 2 этап строительства: камера переключения, напорная часть |
Всего |
Расчет |
15 500,0 |
15 500,0 |
0 |
0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
15 500,0 |
15 500,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0 |
0 |
- |
- |
|
||||
Средства НКО "Фонд развития моногородов" |
Расчет |
15 500,0 |
15 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
15 500,0 |
15 500,0 |
- |
- |
- |
||||
Областной бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0 |
0 |
- |
- |
|
||||
1.2.3. |
Строительство системы водоснабжения Искитимской части города |
Всего |
Расчет |
37 519,6 |
0,0 |
37519,6 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
3 752,0 |
0,0 |
3 752,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
областной бюджет |
Расчет |
33 767,6 |
0,0 |
33 767,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
1.2.4. |
Строительство 3-й очереди центрального водопровода в пристанционной части города Юрги |
Всего |
Расчет |
16 400,0 |
0,0 |
16 400,0 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1 640,0 |
0,0 |
1 640,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
Расчет |
14 760,0 |
0,0 |
14 760,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
1.2.5. |
Корректировка проектной документации |
Всего |
Расчет |
1 604,0 |
401,0 |
401,0 |
401,0 |
401,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
362,4 |
362,4 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1 604,0 |
401,0 |
401,0 |
401,0 |
401,0 |
|||
Утверждено |
362,4 |
362,4 |
- |
- |
- |
||||
1.3. |
Строительство и реконструкция котельных и систем теплоснабжения. |
Всего |
Расчет |
750,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Утверждено |
750,0 |
750,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
750,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
750,0 |
750,0 |
- |
- |
- |
||||
1.3.1. |
Проектные, изыскательские работы, экспертиза проектов, технологическое подключение |
Всего |
Расчет |
750,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УКС |
Утверждено |
750,0 |
750,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
750,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
750,0 |
750,0 |
- |
- |
- |
||||
1.4. |
Содержание многоквартирных домов (субсидии из бюджета города на выполнение мероприятий) |
Всего |
Расчет |
569 537,1 |
152 064,3 |
139 157,6 |
139 157,6 |
139 157,6 |
УЖКХ |
Утверждено |
116 925,3 |
116 925,3 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
569 537,1 |
152 064,3 |
139 157,6 |
139 157,6 |
139 157,6 |
|||
Утверждено |
116 925,3 |
116 925,3 |
- |
- |
- |
||||
1.4.1. |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения |
Всего |
Расчет |
728,0 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
164,8 |
164,8 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
728,0 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
|||
Утверждено |
164,8 |
164,8 |
- |
- |
- |
||||
1.4.2. |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по снабжению углем |
Всего |
Расчет |
64 783,4 |
15454,4 |
16 443,0 |
16 443,0 |
16 443,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
13 200,0 |
13 200,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
64 783,4 |
15454,4 |
16 443,0 |
16 443,0 |
16 443,0 |
|||
Утверждено |
13 200,0 |
13 200,0 |
- |
- |
- |
||||
1.4.3. |
Возмещение затрат на содержание муниципального жилищного фонда по условиям конкурса на право управления многоквартирными домами, содержания незаселенного муниципального жилого фонда |
Всего |
Расчет |
38 575,2 |
17 373,3 |
7067,3 |
7067,3 |
7067,3 |
УЖКХ |
Утверждено |
17 373,3 |
17 373,3 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
38 575,2 |
17 373,3 |
7067,3 |
7067,3 |
7067,3 |
|||
Утверждено |
17 373,3 |
17 373,3 |
- |
- |
- |
||||
1.4.4. |
Расходы на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения в сфере ЖКХ |
Всего |
Расчет |
334 570,2 |
88827,6 |
81 914,2 |
81 914,2 |
81 914,2 |
УЖКХ |
Утверждено |
60792,3 |
60792,3 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
334 570,2 |
88827,6 |
81 914,2 |
81 914,2 |
81 914,2 |
|||
Утверждено |
60792,3 |
60792,3 |
- |
- |
- |
||||
1.4.5. |
Расходы на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения в сфере ЖКХ |
Всего |
Расчет |
130 880,3 |
30 227,0 |
33 551,1 |
33 551,1 |
33 551,1 |
УЖКХ |
Утверждено |
25 394,2 |
25 394,2 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
130 880,3 |
30 227,0 |
33 551,1 |
33 551,1 |
33 551,1 |
|||
Утверждено |
25 394,2 |
25 394,2 |
- |
- |
- |
||||
1.5. |
Взносы региональному оператору - некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области" (муниципальный жилищный фонд) |
Всего |
Расчет |
21 123,5 |
4 891,7 |
5410,6 |
5 410,6 |
5 410,6 |
УЖКХ |
Утверждено |
1 000,0 |
1 000,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
21 123,5 |
4 891,7 |
5410,6 |
5 410,6 |
5 410,6 |
|||
Утверждено |
1 000,0 |
1 000,0 |
- |
- |
- |
||||
1.6. |
Налог на имущество (муниципальный жилищный фонд) |
Всего |
Расчет |
4 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
1 000,0 |
1 000,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
4 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
4 000,0 |
|||
Утверждено |
1 000,0 |
1 000,0 |
- |
- |
|
||||
2. |
Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского городского округа" |
Всего |
Расчет |
283 030,0 |
90 830,0 |
64 400,0 |
64 400,0 |
63 400,0 |
|
Утверждено |
78 450,8 |
78 450,8 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
283 030,0 |
90 830,0 |
64 400,0 |
64 400,0 |
63 400,0 |
|||
Утверждено |
78 450,8 |
78 450,8 |
- |
- |
- |
||||
2.1. |
"Реконструкция многоквартирных домов серии 1-335" |
Всего |
Расчет |
280 030,0 |
89 830,0 |
63 400,0 |
63 400,0 |
63 400,0 |
УКС, УЖКХ |
Утверждено |
78 450,8 |
78 450,8 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
280 030,0 |
89 830,0 |
63 400,0 |
63 400,0 |
63 400,0 |
|||
Утверждено |
78 450,8 |
78 450,8 |
- |
- |
- |
||||
2.1.1. |
Обследование многоквартирных домов специализированными организациями, проведение инженерных изысканий |
Всего |
Расчет |
5 330,0 |
4 130,0 |
0 |
600,0 |
600,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0 |
0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
5 330,0 |
4 130,0 |
0 |
600,0 |
600,0 |
|||
Утверждено |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||
2.1.2. |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации для проведения реконструкции многоквартирных домов |
Всего |
Расчет |
14 700,0 |
5 700,0 |
3 400,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
|
Утверждено |
268,8 |
268,8 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
14 700,0 |
5 700,0 |
3 400,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
|||
Утверждено |
268,8 |
268,8 |
- |
- |
- |
||||
2.1.3. |
Строительно-монтажные работы по реконструкции многоквартирных домов серии 1-335 |
Всего |
Расчет |
260 000,0 |
80 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
УКС, УЖКХ |
Утверждено |
78182,0 |
78182,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
260 000,0 |
80000,0 |
60000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
|||
Утверждено |
78182,0 |
78182,0 |
- |
- |
- |
||||
2.2. |
Текущий ремонт квартир муниципального и маневренного жилищного фонда |
Всего |
Расчет |
3000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
3000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3. |
Подпрограмма "Благоустройство территории Юргинского городского округа" |
Всего |
Расчет |
1 248 417,2 |
375 931,5 |
290 285,7 |
293 000,0 |
289 200,0 |
|
Утверждено |
151 602,4 |
151 602,4 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1 233 117,2 |
360 631,5 |
290 285,7 |
293 000,0 |
288 700,0 |
|||
Утверждено |
136 302,4 |
136 302,4 |
- |
- |
|
||||
Областной бюджет |
Расчет |
15300,0 |
15300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
15300,0 |
15300,0 |
- |
- |
- |
||||
3.1. |
Строительство и содержание улично-дорожной сети |
Всего |
Расчет |
834 090,4 |
240 117,0 |
196 773,4 |
198600,0 |
198 600,0 |
УЖКХ, УКС |
Утверждено |
94 063,8 |
94 063,8 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
818 790,4 |
222 343,8 |
196 773,4 |
198600,0 |
198 600,0 |
|||
Утверждено |
78 763,8 |
78 763,8 |
- |
- |
- |
||||
Областной бюджет |
Расчет |
15300,0 |
15300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
15300,0 |
15300,0 |
- |
- |
- |
||||
3.1.1. |
Капитальный ремонт тротуаров |
Всего |
Расчет |
95 000,0 |
5000,0 |
80 000,0 |
5000,0 |
5 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
95 000,0 |
5000,0 |
80 000,0 |
5000,0 |
5 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.1.2. |
Ремонт и реконструкция автодорог |
Всего |
Расчет |
280 753,0 |
77000,0 |
33 753,0 |
85000,0 |
85 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
280 753,0 |
77000,0 |
33 753,0 |
85000,0 |
85 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.1.3. |
Строительство внутриквартального проезда микрорайона "Солнечный" с осуществлением строительного контроля. |
Всего |
Расчет |
8000,0 |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УКС |
Утверждено |
800,0 |
800,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
8000,0 |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
800,0 |
800,0 |
- |
- |
|
||||
3.1.4. |
Строительство автомобильной дороги по пр. Победы(от ул. Волгоградская до ул. Машиностроителей) (кредиторская задолженность на 01.01.2016 г.) |
Всего |
Расчет |
41117,0 |
41117,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УКС |
Утверждено |
41 117,0 |
41 117,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
25 817,0 |
25 817,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
25 817,0 |
25 817,0 |
- |
- |
- |
||||
Областной бюджет |
Расчет |
15300,0 |
15300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
15300,0 |
15300,0 |
- |
- |
- |
||||
3.1.5. |
Ремонт внутриквартальных проездов |
Всего |
Расчет |
114 000,0 |
34000,0 |
10 000,0 |
35000,0 |
35 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
114 000,0 |
34000,0 |
10 000,0 |
35000,0 |
35 000,0 |
|||
Утверждено |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||
3.1.6. |
Ремонт тротуаров |
Всего |
Расчет |
14 000,0 |
5 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
14 000,0 |
5 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|||
Утверждено |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||
3.1.7. |
Паспортизация и экспертиза автодорог |
Всего |
Расчет |
4 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
299,6 |
299,6 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
4 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Утверждено |
299,6 |
299,6 |
- |
- |
- |
||||
3.1.8. |
Ремонт автодорог в частном секторе |
Всего |
Расчет |
32 000,0 |
10 000,0 |
2 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
32 000,0 |
10 000,0 |
2 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|||
Утверждено |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||
3.1.9. |
Содержание автодорог города (летнее и зимнее) |
Всего |
Расчет |
211 201,4 |
47 000,0 |
54 201,4 |
55 000,0 |
55 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
46 330,1 |
46 330,1 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
211 201,4 |
47 000,0 |
54 201,4 |
55 000,0 |
55 000,0 |
|||
Утверждено |
46 330,1 |
46 330,1 |
- |
- |
- |
||||
3.1.10. |
Ремонт и очистка ливневой канализации |
Всего |
Расчет |
9 900,0 |
3 300,0 |
0,0 |
3 300,0 |
3 300,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
9 900,0 |
3 300,0 |
0,0 |
3 300,0 |
3 300,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.1.11. |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети |
Всего |
Расчет |
1 500,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1 500,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.1.12. |
Ремонт мостов и искусственных сооружений |
Всего |
Расчет |
4 047,0 |
1200,0 |
1 247,0 |
800,0 |
800,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
4 047,0 |
1200,0 |
1 247,0 |
800,0 |
800,0 |
|||
Утверждено |
0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.1.13. |
Прочие мероприятия - Уплата штрафов ГИБДД |
Всего |
Расчет |
18 572,0 |
7 000,0 |
11 572,0 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
5 517,1 |
5 517,1 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
18572,0 |
7 000,0 |
11 572,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
5 517,1 |
5 517,1 |
- |
- |
- |
||||
3.2. |
Содержание и ремонт технических средств регулирования дорожного движения |
Всего |
Расчет |
68 909,0 |
24 285,0 |
15 524,0 |
14 550,0 |
14 550,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
7621,0 |
7621,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
68 909,0 |
24 285,0 |
15 524,0 |
14 550,0 |
14 550,0 |
|||
Утверждено |
7621,0 |
7621,0 |
- |
- |
- |
||||
3.2.1. |
Содержание дорожных знаков (в том числе обрезка веток для обеспечения видимости дорожных знаков) |
Всего |
Расчет |
5 000,0 |
2500,0 |
800,0 |
850,0 |
850,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
625,1 |
625,1 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
5 000,0 |
2500,0 |
800,0 |
850,0 |
850,0 |
|||
Утверждено |
625,1 |
625,1 |
- |
- |
- |
||||
3.2.2. |
Монтаж и демонтаж дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52290-2004, замена устаревших знаков |
Всего |
Расчет |
4 000,0 |
1 000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
815,0 |
815,1 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
4 000,0 |
1 000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1 000,0 |
|||
Утверждено |
815,0 |
815,1 |
- |
- |
- |
||||
3.2.3. |
Нанесение дорожной разметки |
Всего |
Расчет |
14 000,0 |
4 000,0 |
2 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
3200,1 |
3200,1 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
14 000,0 |
4 000,0 |
2 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|||
Утверждено |
3200,1 |
3200,1 |
- |
- |
- |
||||
3.2.4. |
Разработка ПСД на реконструкцию и строительство светофорных объектов |
Всего |
Расчет |
2 500,0 |
1 000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
2 500,0 |
1 000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.2.5. |
Разработка проекта организации дорожного движения частного сектора и корректировка существующего |
Всего |
Расчет |
1800,0 |
800,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1800,0 |
800,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.2.6. |
Строительство светофорных объектов на перекрестках ул. Павлова- ул. Ленинградская, ул. Павлова -ул. Комсомольская; установка светофоров типа Т7 на пешеходных переходах в районе детских учреждений (школа N 1, 2, 3, 10, 11, гимназия, лицей, д/с N 1 (по ул. Ленина, 97), д/с N 39, ДЮЦ) |
Всего |
Расчет |
5 600,0 |
1 000,0 |
2 600,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
5 600,0 |
1 000,0 |
2 600,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Утверждено |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||
3.2.7. |
Содержание и ремонт светофорных объектов |
Всего |
Расчет |
14 000,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
2 582,1 |
2 582,1 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
14 000,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
|||
Утверждено |
2 582,1 |
2 582,1 |
- |
- |
- |
||||
3.2.8. |
Реконструкция светофорных объектов (пер. Шоссейный, ул. Машиностроителей) |
Всего |
Расчет |
5 736,0 |
1 500,0 |
1 236,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
5 736,0 |
1 500,0 |
1 236,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.2.9. |
Комплекс работ по обустройству участка дороги по ул. Волгоградской в районе магазина "Рассвет" |
Всего |
Расчет |
4 500,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
398,5 |
398,5 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
4 500,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
398,5 |
398,5 |
- |
- |
- |
||||
3.2.10. |
Установка пешеходных светофоров на перекрестке улиц Кирова - Исайченко - пр. Победы (по предписанию областного ГИБДД) |
Всего |
Расчет |
985,0 |
985,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
985,0 |
985,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.2.11. |
Установка светофоров с вызывной фазой на пешеходных переходах на многополосных дорогах (пр. Победы, ул. Волгоградская, ул. Машиностроителей, пр. Кузбасский, ул. Краматорская) |
Всего |
Расчет |
3 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
3 500,0 |
1 500,0 |
0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.2.12. |
Установка дублирующих дорожных знаков 5.19, 1.5, 19.2 "пешеходный переход" на многополосных дорогах |
Всего |
Расчет |
3 788,0 |
500,0 |
2 888,0 |
200,0 |
200,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
3 788,0 |
500,0 |
2 888,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.2.13. |
Установка пешеходных светофоров на перекрестках города в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 |
Всего |
Расчет |
3 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
3 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.3. |
Строительство, реконструкция и содержание уличного освещения, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |
Всего |
Расчет |
112 788,3 |
37 800,0 |
24 988,3 |
25 000,0 |
25 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
17282,8 |
17282,8 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
112 788,3 |
37800,0 |
24 988,3 |
25000,0 |
25 000,0 |
|||
Утверждено |
17282,8 |
17282,8 |
- |
- |
- |
||||
3.3.1. |
Строительство и реконструкция уличного освещения, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |
Всего |
Расчет |
28 000,0 |
17000,0 |
1 000,0 |
5000,0 |
5 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
28 000,0 |
17000,0 |
1 000,0 |
5000,0 |
5 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.3.2. |
Содержание и ремонт сетей уличного освещения |
Всего |
Расчет |
31 000,0 |
7500,0 |
8 500,0 |
7500,0 |
7 500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
7282,8 |
7282,8 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
31 000,0 |
7500,0 |
8 500,0 |
7500,0 |
7 500,0 |
|||
Утверждено |
7282,8 |
7282,8 |
- |
- |
- |
||||
3.3.3. |
Разработка проектной документации на строительство сетей уличного освещения |
Всего |
Расчет |
3 300,0 |
1300,0 |
1 000,0 |
500,0 |
500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
3 300,0 |
1300,0 |
1 000,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.3.4. |
Стоимость электроэнергии на уличное освещение |
Всего |
Расчет |
50 488,3 |
12000,0 |
14 488,3 |
12000,0 |
12 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
10000,0 |
10000,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
50 488,3 |
12000,0 |
14 488,3 |
12000,0 |
12 000,0 |
|||
Утверждено |
10000,0 |
10000,0 |
- |
- |
- |
||||
3.4. |
Мероприятия по озеленению |
Всего |
Расчет |
24 400,0 |
9 300,0 |
3 700,0 |
5 700,0 |
5 700,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
2 852,0 |
2 852,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
24 400,0 |
9 300,0 |
3 700,0 |
5 700,0 |
5 700,0 |
|||
Утверждено |
2 852,0 |
2 852,0 |
- |
- |
|
||||
3.4.1. |
Аварийный снос, валка, подрезка деревьев, формирование кроны деревьев, санитарная обрезка под линиями освещения |
Всего |
Расчет |
14000,0 |
4000,0 |
2 000,0 |
4000,0 |
4 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
760,0 |
760,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
14000,0 |
4000,0 |
2 000,0 |
4000,0 |
4 000,0 |
|||
Утверждено |
760,0 |
760,0 |
- |
- |
- |
||||
3.4.2. |
Посадка деревьев и кустарников |
Всего |
Расчет |
1 400,0 |
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
92,0 |
92,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1 400,0 |
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
Утверждено |
92,0 |
92,0 |
- |
- |
|
||||
3.4.3. |
Посадка и содержание цветочных клумб и газонов, живой изгороди, устройство новых клумб |
Всего |
Расчет |
9 000,0 |
4500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
УЖКХ, |
Утверждено |
2000,0 |
2000,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
9 000,0 |
4500,0 |
1500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|||
Утверждено |
2000,0 |
2000,0 |
- |
- |
- |
||||
3.5. |
Содержание и благоустройство мест захоронения |
Всего |
Расчет |
19 700,0 |
7 400,0 |
2500,0 |
5 300,0 |
4 500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
2 292,8 |
2 292,8 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
19 700,0 |
7 400,0 |
2500,0 |
5 300,0 |
4 500,0 |
|||
Утверждено |
2 292,8 |
2 292,8 |
- |
- |
|
||||
3.5.1. |
Изготовление и установка металлического ограждения |
Всего |
Расчет |
4 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
4 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.5.2. |
Ремонт и строительство проездов |
Всего |
Расчет |
1 800,0 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1 800,0 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.5.3. |
Изготовление и установка деревянных скамеек, урн |
Всего |
Расчет |
300,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
300,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.5.4. |
Озеленение санитарной зоны по периметру между секторами (березы, рябины, акация) |
Всего |
Расчет |
900,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
900,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.5.5. |
Строительство автостоянки |
Всего |
Расчет |
1 000,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1 000,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.5.6. |
Освещение административного здания на главном въезде |
Всего |
Расчет |
600,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
600,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.5.7. |
Содержание кладбищ (Центральное. Старое, Мусульманское, Немецкое, Пристанционное) |
Всего |
Расчет |
10 400,0 |
3 200,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
2 263,0 |
2 263,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
10 400,0 |
3 200,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
|||
Утверждено |
2263,0 |
2263,0 |
- |
- |
|
||||
3.5.8. |
Доставка трупов |
Всего |
Расчет |
700,0 |
400,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
29,8 |
29,8 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
700,0 |
400,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
Утверждено |
29,8 |
29,8 |
- |
- |
- |
||||
3.6. |
Прочие мероприятия по благоустройству территории |
Всего |
Расчет |
188 529,5 |
57 029,5 |
46 800,0 |
43 850,0 |
40 850,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
27 290,1 |
27 290,1 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
188 529,5 |
57 034,5 |
46 800,0 |
43 850,0 |
40 850,0 |
|||
Утверждено |
27 290,1 |
27 290,1 |
- |
- |
|
||||
3.6.1. |
Установка элементов детского игрового оборудования |
Всего |
Расчет |
7 000,0 |
2000,0 |
1 000,0 |
2000,0 |
2 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
7 000,0 |
2000,0 |
1 000,0 |
2000,0 |
2 000.0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.6.2 |
Ремонт и восстановление детского игрового оборудования |
Всего |
Расчет |
2 550,0 |
750,0 |
300,0 |
750,0 |
750,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
2 550,0 |
750,0 |
300,0 |
750,0 |
750,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.6.3. |
Приобретение и установка урн на общих территориях |
Всего |
Расчет |
800,0 |
300,0 |
100,0 |
200,0 |
200,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
800,0 |
300,0 |
100,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.6.4. |
Перенос контейнерных площадок |
Всего |
Расчет |
1800,0 |
600,0 |
0 |
600,0 |
600,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1800,0 |
600,0 |
0 |
600,0 |
600,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.6.5. |
Благоустройство бульваров, парков и скверов (бульвар пр. Победы, сквер ул. Машиностроителей, парк Кировский) |
Всего |
Расчет |
6 000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
2000,0 |
2 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
6 000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
2000,0 |
2 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
3.6.6. |
Содержание общих, выведенных и незакрепленных территорий |
Всего |
Расчет |
98 000,0 |
23000,0 |
25 000,0 |
25000,0 |
25 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
20 922,1 |
20 922,1 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
98 000,0 |
23000,0 |
25 000,0 |
25000,0 |
25 000,0 |
|||
Утверждено |
20 922,1 |
20 922,1 |
- |
- |
- |
||||
3.6.7. |
Монтаж и демонтаж пешеходного ограждения по улицам города и на светофорных объектах по решению суда |
Всего |
Расчет |
15000,0 |
9000,0 |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
344,5 |
344,5 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
15000,0 |
9000,0 |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
344,5 |
344,5 |
- |
- |
|
||||
3.6.8. |
Ограждение пешеходной зоны на остановках общественного транспорта |
Всего |
Расчет |
780,0 |
630,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
780,0 |
630,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||
3.6.9. |
Услуга по иммобилизации и доставке безнадзорных животных в ветеринарное учреждение |
Всего |
Расчет |
1900,0 |
400,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
394,6 |
394,6 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1900,0 |
400,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
Утверждено |
394,6 |
394,6 |
- |
- |
- |
||||
3.6.10. |
Разработка паспорта безопасности Гидротехнического сооружения, содержание гидротехнического сооружения, страхование ГТС |
Всего |
Расчет |
2050,0 |
1000,0 |
1050,0 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
2050,0 |
1000,0 |
1050,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
|
||||
3.6.11. |
Подготовка города к праздникам |
Всего |
Расчет |
3 600,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
708,0 |
708,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
3600,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|||
Утверждено |
708,0 |
708,0 |
- |
- |
|
||||
3.6.12. |
Содержание биотуалетов |
Всего |
Расчет |
300,0 |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
300,0 |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.6.13. |
Покраска и ремонт деревянного ограждения вдоль частного сектора по маршрутам 1, 2, 4, 6. |
Всего |
Расчет |
1600,0 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
48,8 |
48,8 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1600,0 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
48,8 |
48,8 |
- |
- |
- |
||||
3.6.14. |
Содержание в чистоте территории города (содержание снежной свалки) |
Всего |
Расчет |
1 100,0 |
300,0 |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1 100,0 |
300,0 |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
3.6.15. |
Приобретение и установка оборудования для сжигания останков животных (А-850 на 400 кг) |
Всего |
Расчет |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.6.16. |
Ремонт памятников |
Всего |
Расчет |
1200,0 |
800,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1200,0 |
800,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
3.6.17. |
Содержание лесных массивов, в том числе противопожарные мероприятия |
Всего |
Расчет |
500,0 |
150,0 |
50,0 |
150,0 |
150,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
500,0 |
150,0 |
50,0 |
150,0 |
150,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.6.18. |
Меры по пропуску ледохода и паводковых вод, устройство водоотведения |
Всего |
Расчет |
2700,0 |
1200,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
455,7 |
455,7 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
2700,0 |
1200,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
Утверждено |
455,7 |
455,7 |
- |
- |
- |
||||
3.6.19. |
Вывоз несанкционированных свалок |
Всего |
Расчет |
4 000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
680,0 |
680,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
4000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
Утверждено |
680,0 |
680,0 |
- |
- |
- |
||||
3.6.20. |
Содержание контейнерных площадок, вывоз мусора с кузовных контейнеров, их покраска и дезинфекция |
Всего |
Расчет |
13 800,0 |
5400,0 |
2800,0 |
2800,0 |
2 800,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
1 184,0 |
1 184,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
13 800,0 |
5400,0 |
2800,0 |
2800,0 |
2 800,0 |
|||
Утверждено |
1 184,0 |
1 184,0 |
- |
- |
- |
||||
3.6.21. |
Установка контейнеров для сбора мусора при проведении городских мероприятий |
Всего |
Расчет |
400,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
38,8 |
38,8 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
400,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
Утверждено |
38,8 |
38,8 |
- |
- |
- |
||||
3.6.22. |
Устройство и перенос автобусных остановок в соответствии с требованием ОСТ |
Всего |
Расчет |
4000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1 000.0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
4000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.6.23. |
Устройство подходов к пешеходным переходам и автобусным остановкам |
Всего |
Расчет |
2 000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
401,6 |
401,6 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
2 000,0 |
500,0 |
500,00 |
500,0 |
500,0 |
|||
Утверждено |
401,6 |
401,6 |
- |
- |
- |
||||
3.6.24. |
Ремонт, покраска металлического пешеходного ограждения |
Всего |
Расчет |
1700,0 |
800,0 |
100,00 |
800,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1700,0 |
800,0 |
100,00 |
800,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.6.25. |
Восстановление благоустройства для доступной среды инвалидов |
Всего |
Расчет |
2 000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
2 000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.6.26. |
Независимая экспертиза (спорные вопросы по выполнению муниципальных контрактов) |
Всего |
Расчет |
3 000,0 |
1000,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
|
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
3 000,0 |
1000,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
3.6.27. |
Разработка проектной документации, геологические и геодезические изыскания, берегоукрепительные мероприятия |
Всего |
Расчет |
4687,5 |
1687,5 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
4687,5 |
1687,5 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
||||
3.6.28. |
Уплата налога по объектам благоустройства |
Всего |
Расчет |
5 062,0 |
2062,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
2062,0 |
2062,0 |
- |
- |
|
||||
Городской бюджет |
Расчет |
5 062,0 |
2062,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
2062,0 |
2062,0 |
- |
- |
|
||||
4. |
Подпрограмма "Управление развитием отрасли" |
Всего |
Расчет |
64 398,5 |
17304,5 |
15 698,0 |
15 698,0 |
15 698,0 |
|
Утверждено |
12 497,3 |
12 497,3 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
64 398,5 |
17304,5 |
15 698,0 |
15 698,0 |
15 698,0 |
|||
Утверждено |
12 497,3 |
12 497,3 |
- |
- |
- |
||||
4.1. |
Обеспечение деятельности органов муниципальной власти |
Всего |
Расчет |
16 468,2 |
5547,0 |
3 640,4 |
3 640,4 |
3 640,4 |
УЖКХ |
Утверждено |
3 055,5 |
3055,5 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
16 468,2 |
5547,0 |
3640,4 |
3640,4 |
3 640,4 |
|||
Утверждено |
3055,5 |
3055,5 |
- |
- |
- |
||||
4.2. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Всего |
Расчет |
47 930,3 |
11757,5 |
12 057,6 |
12 057,6 |
12 057,6 |
МКУ "Служба жилищно-коммунального хозяйства города Юрги" |
Утверждено |
9 441,8 |
9 441,8 |
- |
- |
- |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
47 930,3 |
11757,5 |
12 057,6 |
12 057,6 |
12 057,6 |
|||
Утверждено |
9 441,3 |
9 441,3 |
- |
- |
|
Заместитель Главы |
С.В. Борисов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Юрги от 23 октября 2015 г. N 1677 "Об утверждении муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2016-2018 годы"
Текст постановления опубликован на сайте Администрации города Юрги (http://www.yurga.org) 23 октября 2015 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Юрги от 29 декабря 2018 г. N 1284
Постановление Администрации города Юрги от 30 августа 2018 г. N 802
Постановление Администрации города Юрги от 12 мая 2017 г. N 548
Постановление Администрации города Юрги от 6 апреля 2017 г. N 393
Постановление Администрации города Юрги от 14 февраля 2017 г. N 162
Постановление Администрации города Юрги от 24 ноября 2016 г. N 1497
Постановление Администрации города Юрги от 25 октября 2016 г. N 1343
Постановление Администрации города Юрги от 11 июля 2016 г. N 874
Постановление Администрации города Юрги от 26 мая 2016 г. N 648
Постановление Администрации города Юрги от 16 марта 2016 г. N 301