Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28 ноября 2011 г. N 535
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 25.06.2007 N 161 "Об утверждении долгосрочной
целевой программы "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности
и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2013 годы"
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 декабря 2011 г. N 642 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2012 г.
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008 - 2013 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2007 N 161 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 N 242, от 19.11.2007 N 321, от 28.12.2007 N 378, от 18.03.2008 N 90, от 12.05.2008 N 183, от 10.09.2008 N 382, от 03.12.2008 N 540, от 25.12.2008 N 582, от 30.12.2008 N 596, от 30.12.2008 N 606, от 13.02.2009 N 58, от 30.12.2009 N 550, от 25.06.2010 N 262, от 29.12.2010 N 627, от 10.05.2011 N 210, от 26.07.2011 N 346, от 15.09.2011 N 417) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Программы |
Всего по Программе - 7 029 389,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 1 179 570,4 тыс. рублей; 2009 год - 820 669 тыс. рублей; 2010 год - 1 839 441 тыс. рублей; 2011 год - 2 558 671,3 тыс. рублей; 2012 год - 315 896 тыс. рублей; 2013 год - 315 142 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: из средств областного бюджета - 2 651 624,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 708 822,4 тыс. рублей; 2009 год - 381 394 тыс. рублей; 2010 год - 486 946 тыс. рублей; 2011 год - 525 212,3 тыс. рублей; 2012 год - 274 625 тыс. рублей; 2013 год - 274 625 тыс. рублей; в том числе на безвозвратной основе - 244 648,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 147 574,09 тыс. рублей; 2009 год - 11 563 тыс. рублей; 2010 год - 15 068 тыс. рублей; 2011 год - 43 417 тыс. рублей; 2012 год - 13 513 тыс. рублей; 2013 год - 13 513 тыс. рублей; субсидии местным бюджетам - 2 406 976,61 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 561 248,31 тыс. рублей; 2009 год - 369 831 тыс. рублей; 2010 год - 471 878 тыс. рублей; 2011 год - 481 795,3 тыс. рублей; 2012 год - 261 112 тыс. рублей; 2013 год - 261 112 тыс. рублей; иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе средства местных бюджетов - 3 436 955 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 84 435 тыс. рублей; 2009 год - 73 778 тыс. рублей; 2010 год - 1 163 495 тыс. рублей; 2011 год - 2 033 459 тыс. рублей; 2012 год - 41 271 тыс. рублей; 2013 год - 40 517 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 36 713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 22 813 тыс. рублей; 2009 год - 13 900 тыс. рублей; внебюджетные источники - 904 097 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 363 500 тыс. рублей; 2009 год - 351 597 тыс. рублей; 2010 год - 189 000 тыс. рублей |
".
1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2008 - 2013 годы, составляет 7 029 389,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 1 179 570,4 тыс. рублей;
2009 год - 820 669 тыс. рублей;
2010 год - 1 839 441 тыс. рублей;
2011 год - 2 558 671,3 тыс. рублей;
2012 год - 315 896 тыс. рублей;
2013 год - 315 142 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 2 651 624,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 708 822,4 тыс. рублей;
2009 год - 381 394 тыс. рублей;
2010 год - 486 946 тыс. рублей;
2011 год - 525 212,3 тыс. рублей;
2012 год - 274 625 тыс. рублей;
2013 год - 274 625 тыс. рублей, из них:
на безвозвратной основе - 244 648,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 147 574,09 тыс. рублей;
2009 год - 11 563 тыс. рублей;
2010 год - 15 068 тыс. рублей;
2011 год - 43 417 тыс. рублей;
2012 год - 13 513 тыс. рублей;
2013 год - 13 513 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам - 2 406 976,61 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 561 248,31 тыс. рублей;
2009 год - 369 831 тыс. рублей;
2010 год - 471 878 тыс. рублей;
2011 год - 481 795,3 тыс. рублей;
2012 год - 261 112 тыс. рублей;
2013 год - 261 112 тыс. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов - 3 436 955 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 84 435 тыс. рублей;
2009 год - 73 778 тыс. рублей;
2010 год - 1 163 495 тыс. рублей;
2011 год - 2 033 459 тыс. рублей;
2012 год - 41 271 тыс. рублей;
2013 год - 40 517 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 36 713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 22 813 тыс. рублей;
2009 год - 13 900 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 904 097 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 363 500 тыс. рублей;
2009 год - 351 597 тыс. рублей;
2010 год - 189 000 тыс. рублей.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.08.2007 N 234 "Об утверждении Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета".
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов), связанных с реализацией следующих подпрограмм:
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области";
"Капитальный ремонт жилищного фонда";
"Подготовка к зиме";
"Приборы учета".
Размер субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов) по указанным подпрограммам определяется по формуле:
Si = С / V*Vi*k1*k2, где:
Si - размер субсидии, выделяемой муниципальному району (городскому округу) из средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных указанными подпрограммами;
С - объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете по указанным подпрограммам;
V - объем работ по указанным подпрограммам в целом по области;
Vi - объем работ муниципального района (городского округа), предусмотренный по указанным подпрограммам;
k1 - поправочный коэффициент, определяющий долю областного бюджета (не более 95 процентов) с учетом сложившейся в муниципальном районе (городском округе) ситуации в части водоснабжения и водоотведения и мероприятий, относящихся к настоящей Программе;
k2 - поправочный коэффициент, учитывающий:
выполнение условий предоставления субсидий (пункт 1.3 раздела 1 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета;
оценочные критерии раздела 2 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета.
k2 = 1, если соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и выполнены все условия предоставления субсидий.
k2 = 0, если не соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и не выполнены все условия предоставления субсидий.
Объемы ассигнований из федерального, областного, местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможности этих бюджетов на соответствующий финансовый год. ".
1.3. В разделе 7:
1.3.1. Строку "Всего по Программе", пункт 1, подпункты 1.1, 1.1.17, 1.1.25 изложить в следующей редакции:
"
|
Всего по Программе: |
2008 - 2013 годы |
7 029 389,7 |
2 651 624,7 |
244 648,09 |
2 406 976,61 |
3 436 955 |
36 713 |
904 097 |
|
|
||||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2008 год |
1 179 570,4 |
708 822,4 |
147 574,09 |
561 248,31 |
84 435 |
22 813 |
363 500 |
||||||||||||||||||
2009 год |
820 669 |
381 394 |
11 563 |
369 831 |
73 778 |
13 900 |
351 597 |
||||||||||||||||||
2010 год |
1 839 441 |
486 946 |
15 068 |
471 878 |
1 163 495 |
|
189 000 |
||||||||||||||||||
2011 год |
2 558 671,3 |
525 212,3 |
43 417 |
481 795,3 |
2 033 459 |
|
|
||||||||||||||||||
2012 год |
315 896 |
274 625 |
13 513 |
261 112 |
41 271 |
|
|
||||||||||||||||||
2013 год |
315 142 |
274 625 |
13 513 |
261 112 |
40 517 |
|
|
||||||||||||||||||
1. |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровской области" |
2008 - 2013 годы |
1 082 086,4 |
953 683,4 |
219 648,09 |
734 035,31 |
91 690 |
36 713 |
|
|
Снижение уровня износа до 57,5% |
||||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2008 год |
407 075,4 |
360 022,4 |
122 574,09 |
237 448,31 |
24 240 |
22 813 |
|
||||||||||||||||||
2009 год |
212 694 |
169 294 |
11 563 |
157 731 |
29 500 |
13 900 |
|
||||||||||||||||||
2010 год |
132 718 |
114 718 |
15 068 |
99 650 |
18 000 |
|
|
||||||||||||||||||
2011 год |
184 849 |
174 999 |
43 417 |
131 582 |
9 850 |
|
|
||||||||||||||||||
2012 год |
72 425 |
67 325 |
13 513 |
53 812 |
5 100 |
|
|
||||||||||||||||||
2013 год |
72 325 |
67 325 |
13 513 |
53 812 |
5 000 |
|
|
||||||||||||||||||
1.1. |
Коммунальная энергетика |
2008 - 2013 годы |
628 970,46 |
527 157,46 |
35 437,32 |
491 808,14 |
65 100 |
36 713 |
|
|
|
||||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2008 год |
160 048,32 |
126 485,32 |
6 437,32 |
120 048 |
10 750 |
22 813 |
|
||||||||||||||||||
2009 год |
104 531 |
70 631 |
|
70 631 |
20 000 |
13 900 |
|
||||||||||||||||||
2010 год |
78 505 |
64 105 |
|
64 105 |
14 400 |
|
|
||||||||||||||||||
2011 год |
168 162,142 |
158 312,142 |
29 000 |
129 312,142 |
9 850 |
|
|
||||||||||||||||||
2012 год |
58 912 |
53 812 |
|
53 812 |
5 100 |
|
|
||||||||||||||||||
2013 год |
58 812 |
53 812 |
|
53 812 |
5 000 |
|
|
||||||||||||||||||
1.1..17. |
Юргинский муниципальный район |
Строительство котельной в д. Талая |
2008 - 2013 годы |
31 000 |
30 000 |
|
30 000 |
1 000 |
|
|
Органы местного самоуправления, * |
Безаварийная работа системы теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии |
|||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2010 год |
24 900 |
24 000 |
|
24 000 |
900 |
|
|
||||||||||||||||||
2011 год |
6 100 |
6 000 |
|
6 000 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2013 год |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
1.1.25. |
Новокузнецкий муниципальный район |
Реконструкция котельной п. Тальжино Новокузнецкого муниципального района |
2008 - 2013 годы |
46 912 |
41 912 |
|
41 912 |
5 000 |
|
|
Органы местного самоуправления, * |
Безаварийная работа системы теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии |
|||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2011 год |
46 912 |
41 912 |
|
41 912 |
5 000 |
|
|
||||||||||||||||||
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2013 год |
|
|
|
|
|
|
|
".
1.3.2. Подпункт 1.7 дополнить подпунктом 1.7.7 следующего содержания:
"
1.7.7. |
Департамент |
Оплата работ и услуг, оказанных экспертными организациями |
2008 - 2013 годы |
88 |
88 |
88 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
88 |
88 |
88 |
|
|
|
|
|||||
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2013 год |
|
|
|
|
|
|
|
".
1.3.3. Пункт 4, подпункты 4.1, 4.1.22, 4.1.33 изложить в следующей редакции:
"
4. |
Подпрограмма "Подготовка к зиме" |
2008 - 2013 годы |
4 866 951,3 |
1 551 641,3 |
|
1 551 641,3 |
3 315 310 |
|
|
|
Подготовка объектов ЖКХ к работе в зимних условиях, снижение износа инженерной инфраструктуры |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
244 559 |
207 300 |
|
207 300 |
37 259 |
|
|
|||||
2009 год |
244 559 |
207 300 |
|
207 300 |
37 259 |
|
|
|||||
2010 год |
1 517 723 |
372 228 |
|
372 228 |
1 145 495 |
|
|
|||||
2011 год |
2 373 822,3 |
350 213,3 |
|
350 213,3 |
2 023 609 |
|
|
|||||
2012 год |
243 471 |
207 300 |
|
207 300 |
36 171 |
|
|
|||||
2013 год |
242 817 |
207 300 |
|
207 300 |
35 517 |
|
|
|||||
4.1. |
"Подготовка к зиме" |
|
2008 - 2013 годы |
1 514 426,3 |
1 303 200,3 |
|
1 303 200,3 |
211 226 |
|
|
|
Подготовка объектов ЖКХ к работе в зимних условиях, снижение износа инженерной инфраструктуры |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
244 559 |
207 300 |
|
207 300 |
37 259 |
|
|
|||||
2009 год |
244 559 |
207 300 |
|
207 300 |
37 259 |
|
|
|||||
2010 год |
257 548 |
229 787 |
|
229 787 |
27 761 |
|
|
|||||
2011 год |
281 472,3 |
244 213,3 |
|
244 213,3 |
37 259 |
|
|
|||||
2012 год |
243 471 |
207 300 |
|
207 300 |
36 171 |
|
|
|||||
2013 год |
242 817 |
207 300 |
|
207 300 |
35 517 |
|
|
|||||
4.1.22. |
Ижморский муниципальный район |
|
2008 - 2013 годы |
57 945 |
56 865 |
|
56 865 |
1 080 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
3 580 |
3 400 |
|
3 400 |
180 |
|
|
|||||
2009 год |
3 580 |
3 400 |
|
3 400 |
180 |
|
|
|||||
2010 год |
28 480 |
28 300 |
|
28 300 |
180 |
|
|
|||||
2011 год |
15 145 |
14 965 |
|
14 965 |
180 |
|
|
|||||
2012 год |
3 580 |
3 400 |
|
3 400 |
180 |
|
|
|||||
2013 год |
3 580 |
3 400 |
|
3 400 |
180 |
|
|
|||||
4.1.33. |
Яйский муниципальный район |
|
2008 - 2013 годы |
79 479,3 |
78 207,3 |
|
78 207,3 |
1 272 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
4 212 |
4 000 |
|
4 000 |
212 |
|
|
|||||
2009 год |
4 212 |
4 000 |
|
4 000 |
212 |
|
|
|||||
2010 год |
29 212 |
29 000 |
|
29 000 |
212 |
|
|
|||||
2011 год |
33 419,3 |
33 207,3 |
|
33 207,3 |
212 |
|
|
|||||
2012 год |
4 212 |
4 000 |
|
4 000 |
212 |
|
|
|||||
2013 год |
4 212 |
4 000 |
|
4 000 |
212 |
|
|
".
1.4. В целевых индикаторах Программы, являющихся приложением N 2 к Программе, позицию "Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета" строки "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
"
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета |
руб./руб. |
0,567 |
0,664 |
1,152 |
2,778 |
3,872 |
0,15 |
0,148 |
".
2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н. Вовченко), главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (А.В. Горелкин) и департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л. Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному комплексу) В.К. Ермакова.
Губернатор |
А.М. Тулеев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
На реализацию долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2013 гг. выделили 7 029 389,7 тыс. руб. (ранее - 7 035 017,4 тыс. руб.).
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28 ноября 2011 г. N 535 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2007 N 161 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2013 годы"
Текст постановления размещен на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" 29 ноября 2011 г.
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 декабря 2011 г. N 642 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2012 г.