Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 22 декабря 2006 г. N 85 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 9
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 27 декабря 2005 г. N 295
(сорок девятое заседание)
Расходы бюджета города на 2006 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
26 февраля, 28 апреля, 30 июня, 29 сентября, 22 декабря 2006 г.
(тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Раз-|Под-|Целевая |Вид рас|Сумма |Расходы, |Итого |
| |дел |раз-|статья |хода |расходов, |финансируе- | |
| | |дел | | |финансируемых |мые за счет | |
| | | | | |за счет |доходов от | |
| | | | | |средств |предпринима-| |
| | | | | |бюджета города|тельской и | |
| | | | | | |иной | |
| | | | | | |приносящей | |
| | | | | | |доход | |
| | | | | | |деятельности| |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Общегосударственные вопросы |01 |00 | | |647 996,0 |0,0 |647 996,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Функционирование высшего должностного лица| | | | | | | |
|субъекта Российской Федерации и органа| | | | | | | |
|местного самоуправления |01 |02 | | |843,0 |0,0 |843,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |02 |0010000 | |843,0 |0,0 |843,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |01 |02 |0010200 | |843,0 |0,0 |843,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Глава муниципального образования |01 |02 |0010200 |010 |843,0 |0,0 |843,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Функционирование законодательных| | | | | | | |
|(представительных) органов государственной| | | | | | | |
|власти и местного самоуправления |01 |03 | | |3 995,0 |0,0 |3 995,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |03 |0010000 | |3 995,0 |0,0 |3 995,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |01 |03 |0010200 | |3 995,0 |0,0 |3 995,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Председатель представительного органа| | | | | | | |
|муниципального образования |01 |03 |0010200 |026 |605,0 |0,0 |605,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Депутаты представительного органа| | | | | | | |
|муниципального образования |01 |03 |0010200 |027 |3 390,0 |0,0 |3 390,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Функционирование Правительства Российской| | | | | | | |
|Федерации, высших органов исполнительной| | | | | | | |
|власти субъектов Российской Федерации,| | | | | | | |
|местных администраций |01 |04 | | |328 392,0 |0,0 |328 392,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |04 |0010000 | |327 931,0 |0,0 |327 931,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенций |01 |04 |0010100 | |60 921,0 |0,0 |60 921,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенций на выполнение| | | | | | | |
|государственных полномочий Кемеровской| | | | | | | |
|области в сфере социальной поддержки и| | | | | | | |
|социального обслуживания населения, в| | | | | | | |
|части содержания органов местного| | | | | | | |
|самоуправления |01 |04 |0010129 | |59 391,0 |0,0 |59 391,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010129 |005 |59 391,0 |0,0 |59 391,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенций на выполнение| | | | | | | |
|государственных полномочий Кемеровской| | | | | | | |
|области в сфере создания и| | | | | | | |
|функционирования комиссий по делам| | | | | | | |
|несовершеннолетних и защите их прав |01 |04 |0010130 | |1 500,0 |0,0 |1 500,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010130 |005 |1 500,0 |0,0 |1 500,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенций на выполнение| | | | | | | |
|государственных полномочий Кемеровской| | | | | | | |
|области по хранению, комплектованию, учету| | | | | | | |
|и использованию документов Архивного фонда| | | | | | | |
|Кемеровской области |01 |04 |0010131 | |30,0 |0,0 |30,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010131 |005 |30,0 |0,0 |30,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |01 |04 |0010200 | |267 010,0 |0,0 |267 010,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010200 |005 |267 010,0 |0,0 |267 010,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |01 |04 |7950000 | |461,0 |0,0 |461,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |01 |04 |7950200 | |461,0 |0,0 |461,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Реализация мер по | | | | | | | |
|стимулированию развития малого бизнеса" | | | | | | | |
|("Предпринимательство 2006") |01 |04 |7950212 | |461,0 |0,0 |461,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |7950212 |005 |461,0 |0,0 |461,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Судебная система |01 |05 | | |199,0 |0,0 |199,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Фонд компенсаций |01 |05 |5190000 | |199,0 |0,0 |199,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Фонд компенсаций |01 |05 |5190100 | |199,0 |0,0 |199,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Составление (изменение и дополнение)| | | | | | | |
|списков кандидатов в присяжные заседатели| | | | | | | |
|федеральных судов общей юрисдикции в| | | | | | | |
|Российской Федерации |01 |05 |5190100 |070 |199,0 |0,0 |199,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности финансовых,| | | | | | | |
|налоговых и таможенных органов и органов| | | | | | | |
|надзора |01 |06 | | |4 811,0 |0,0 |4 811,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |06 |0010000 | |4 811,0 |0,0 |4 811,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |01 |06 |0010200 | |4 811,0 |0,0 |4 811,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Центральный аппарат |01 |06 |0010200 |005 |4 811,0 |0,0 |4 811,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение проведения выборов и| | | | | | | |
|референдумов |01 |07 | | |13 934,0 |0,0 |13 934,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Проведение выборов и референдумов |01 |07 |0200000 | |13 934,0 |0,0 |13 934,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на проведение выборов и| | | | | | | |
|референдумов, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |07 |0200200 | |13 934,0 |0,0 |13 934,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Проведение выборов в представительные| | | | | | | |
|органы муниципального образования |01 |07 |0200200 |097 |13 934,0 |0,0 |13 934,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обслуживание государственного и| | | | | | | |
|муниципального долга |01 |12 | | |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Процентные платежи по долговым| | | | | | | |
|обязательствам |01 |12 |0650000 | |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Процентные платежи по долговым| | | | | | | |
|обязательствам, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |12 |0650200 | |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Процентные платежи по муниципальному долгу|01 |12 |0650200 |152 |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Резервные фонды |01 |13 | | |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Резервные фонды |01 |13 |0700000 | |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Резервные фонды# создаваемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |13 |0700200 | |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Резервные фонды# создаваемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |13 |0700204 | |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | | | |
|самоуправления |01 |13 |0700204 |184 |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Другие общегосударственные вопросы |01 |15 | | |282 822,0 |0,0 |282 822,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |15 |0010000 | |44 512,0 |0,0 |44 512,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |01 |15 |0010200 | |44 512,0 |0,0 |44 512,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Центральный аппарат |01 |15 |0010200 |005 |42 352,0 |0,0 |42 352,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение приватизации и проведение| | | | | | | |
|предпродажной подготовки объектов| | | | | | | |
|приватизации |01 |15 |0010200 |202 |2 160,0 |0,0 |2 160,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Реализация государственной политики в| | | | | | | |
|области приватизации и управления| | | | | | | |
|государственной и муниципальной| | | | | | | |
|собственностью |01 |15 |0900000 | |21 645,0 |0,0 |21 645,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на реализацию государственной| | | | | | | |
|политики в области приватизации и| | | | | | | |
|управления государственной и муниципальной| | | | | | | |
|собственностью, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |15 |0900200 | |21 645,0 |0,0 |21 645,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Оценка недвижимости, признание прав и| | | | | | | |
|регулирование отношений по государственной| | | | | | | |
|и муниципальной собственности |01 |15 |0900200 |200 |21 645,0 |0,0 |21 645,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | | |
|связанных с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением |01 |15 |0920000 | |153 179,0 |0,0 |153 179,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанные с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |01 |15 |0920200 | |153 179,0 |0,0 |153 179,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Выполнение других обязательств государства|01 |15 |0920200 |216 |146 179,0 |0,0 |146 179,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Финансовая поддержка на возвратной основе |01 |15 |0920200 |520 |1 000,0 | |1 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на приобретение муниципальной| | | | | | | |
|собственности |01 |15 |0920200 |912 |6 000,0 |0,0 |6 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения| | | | | | | |
|культуры и средств массовой информации |01 |15 |4400000 | |400,0 |0,0 |400,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на дворцы и дома культуры, другие| | | | | | | |
|учреждения культуры и средств массовой| | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |01 |15 |4400200 | |400,0 |0,0 |400,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |01 |15 |4400200 |327 |400,0 |0,0 |400,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Фонд компенсаций |01 |15 |5190000 | |2 850,0 |0,0 |2 850,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Фонд компенсаций |01 |15 |5190100 | |2 850,0 |0,0 |2 850,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Подготовка и проведение| | | | | | | |
|сельскохозяйственной переписи |01 |15 |5190100 |617 |2 850,0 |0,0 |2 850,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |01 |15 |7950000 | |60 236,0 |0,0 |60 236,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |01 |15 |7950200 | |60 236,0 |0,0 |60 236,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |01 |15 |7950201 | |620,0 |0,0 |620,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Выполнение других обязательств государства|01 |15 |7950201 |216 |620,0 |0,0 |620,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |01 |15 |7950202 | |22 215,0 |0,0 |22 215,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Оценка недвижимости, признание прав и| | | | | | | |
|регулирование отношений по государственной| | | | | | | |
|и муниципальной собственности |01 |15 |7950202 |200 |19 124,0 |0,0 |19 124,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Выполнение других обязательств государства|01 |15 |7950202 |216 |3 091,0 |0,0 |3 091,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской| | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование| | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды"| | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |01 |15 |7950206 | |19 295,0 |0,0 |19 295,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Оценка недвижимости, признание прав и| | | | | | | |
|регулирование отношений по государственной| | | | | | | |
|и муниципальной собственности |01 |15 |7950206 |200 |245,0 |0,0 |245,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на приобретение муниципальной| | | | | | | |
|собственности |01 |15 |7950206 |912 |19 050,0 |0,0 |19 050,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Создание условий для| | | | | | | |
|организации досуга кемеровчан" ("Досуг| | | | | | | |
|2006") |01 |15 |7950207 | |16 691,0 |0,0 |16 691,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Выполнение других обязательств государства|01 |15 |7950207 |216 |31,0 |0,0 |31,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на приобретение муниципальной| | | | | | | |
|собственности |01 |15 |7950207 |912 |16 660,0 |0,0 |16 660,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Работа с населением по| | | | | | | |
|месту жительства" ("Население 2006") |01 |15 |7950211 | |285,0 |0,0 |285,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Выполнение других обязательств государства|01 |15 |7950211 |216 |285,0 |0,0 |285,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Реализация мер по | | | | | | | |
|стимулированию развития малого бизнеса"| | | | | | | |
|("Предпринимательство 2006") |01 |15 |7950212 | |1 130,0 |0,0 |1 130,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Выполнение других обязательств государства|01 |15 |7950212 |216 |1 130,0 |0,0 |1 130,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Национальная безопасность и | | | | | | | |
|правоохранительная деятельность |03 |00 | | |301 188,0 |0,0 |301 188,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Органы внутренних дел |03 |02 | | |232 164,0 |0,0 |232 164,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Воинские формирования (органы,| | | | | | | |
|подразделения) |03 |02 |2020000 | |198 788,0 |0,0 |198 788,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на воинские формирования (органы,| | | | | | | |
|подразделения), финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |03 |02 |2020200 | |198 788,0 |0,0 |198 788,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Вещевое обеспечение |03 |02 |2020200 |220 |1 074,0 |0,0 |1 074,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Продовольственное обеспечение |03 |02 |2020200 |221 |6 380,0 |0,0 |6 380,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Военный персонал и сотрудники| | | | | | | |
|правоохранительных органов, имеющие| | | | | | | |
|специальные звания |03 |02 |2020200 |239 |142 162,0 |0,0 |142 162,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Гражданский персонал |03 |02 |2020200 |240 |6 680,0 |0,0 |6 680,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение функционирования органов в| | | | | | | |
|сфере национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |02 |2020200 |253 |35 599,0 |0,0 |35 599,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Пособия и компенсации военнослужащим,| | | | | | | |
|приравненным к ним лицам, а также| | | | | | | |
|уволенным из их числа |03 |02 |2020200 |472 |6 893,0 |0,0 |6 893,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |03 |02 |7950000 | |33 376,0 |0,0 |33 376,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |03 |02 |7950200 | |33 376,0 |0,0 |33 376,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |03 |02 |7950201 | |31 134,0 |0,0 |31 134,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение функционирования органов в| | | | | | | |
|сфере национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |02 |7950201 |253 |31 064,0 |0,0 |31 064,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Пособия и компенсации военнослужащим,| | | | | | | |
|приравненным к ним лицам, а также| | | | | | | |
|уволенным из их числа |03 |02 |7950201 |472 |70,0 | |70,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |03 |02 |7950202 | |2 242,0 |0,0 |2 242,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Вещевое обеспечение |03 |02 |7950202 |220 |750,0 |0,0 |750,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение функционирования органов в| | | | | | | |
|сфере национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |02 |7950202 |253 |1 492,0 |0,0 |1 492,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Предупреждение и ликвидация последствий| | | | | | | |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных| | | | | | | |
|бедствий, гражданская оборона |03 |09 | | |10 766,0 |0,0 |10 766,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | | |
|связанных с обеспечением национальной| | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной| | | | | | | |
|деятельности |03 |09 |2470000 | |10 716,0 |0,0 |10 716,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанных с обеспечением| | | | | | | |
|национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |03 |09 |2470200 | |10 716,0 |0,0 |10 716,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |03 |09 |2470200 |327 |10 716,0 |0,0 |10 716,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |03 |09 |7950000 | |50,0 |0,0 |50,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |03 |09 |7950200 | |50,0 |0,0 |50,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |03 |09 |7950201 | |50,0 |0,0 |50,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |03 |09 |7950201 |327 |50,0 |0,0 |50,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение противопожарной безопасности |03 |10 | | |46 108,0 |0,0 |46 108,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Воинские формирования (органы,| | | | | | | |
|подразделения) |03 |10 |2020000 | |46 108,0 |0,0 |46 108,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на воинские формирования (органы,| | | | | | | |
|подразделения), финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |03 |10 |2020200 | |46 108,0 |0,0 |46 108,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Вещевое обеспечение |03 |10 |2020200 |220 |629,0 |0,0 |629,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Продовольственное обеспечение |03 |10 |2020200 |221 |1 143,0 |0,0 |1 143,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Военный персонал и сотрудники| | | | | | | |
|правоохранительных органов, имеющие| | | | | | | |
|специальные звания |03 |10 |2020200 |239 |26 904,0 |0,0 |26 904,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Гражданский персонал |03 |10 |2020200 |240 |11 370,0 |0,0 |11 370,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение функционирования органов в| | | | | | | |
|сфере национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |10 |2020200 |253 |5 009,0 |0,0 |5 009,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Пособия и компенсации военнослужащим,| | | | | | | |
|приравненным к ним лицам, а также| | | | | | | |
|уволенным из их числа |03 |10 |2020200 |472 |1 053,0 |0,0 |1 053,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Другие вопросы в области национальной| | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной| | | | | | | |
|деятельности |03 |13 | | |12 150,0 |0,0 |12 150,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | | |
|связанных с обеспечением национальной| | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной| | | | | | | |
|деятельности |03 |13 |2470000 | |11 605,0 |0,0 |11 605,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанных с обеспечением| | | | | | | |
|национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |03 |13 |2470200 | |11 605,0 |0,0 |11 605,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Выполнение других обязательств государства|03 |13 |2470200 |216 |11 605,0 |0,0 |11 605,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |03 |13 |7950000 | |545,0 |0,0 |545,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |03 |13 |7950200 | |545,0 |0,0 |545,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Работа с населением по| | | | | | | |
|месту жительства" ("Население 2006") |03 |13 |7950211 | |545,0 |0,0 |545,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Выполнение других обязательств государства|03 |13 |7950211 |216 |545,0 |0,0 |545,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Национальная экономика |04 |00 | | |569 533,1 |0,0 |569 533,1 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Топливо и энергетика |04 |02 | | |185 927,1 |0,0 |185 927,1 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Вопросы топливно-энергетического комплекса|04 |02 |2480000 | |39 053,0 |0,0 |39 053,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на реализацию вопросов| | | | | | | |
|топливно-энергетического комплекса,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий |04 |02 |2480100 | |36 953,0 |0,0 |36 953,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на реализацию вопросов| | | | | | | |
|топливно-энергетического комплекса,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на| | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |04 |02 |2480136 | |36 953,0 |0,0 |36 953,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в топливно-энергетической| | | | |36 953,0 |0,0 |36 953,0 |
|области |04 |02 |2480136 |322 | | | |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на реализацию вопросов| | | | | | | |
|топливно-энергетического комплекса,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |04 |02 |2480200 | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в топливно-энергетической| | | | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|области |04 |02 |2480200 |322 | | | |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Дотации и субвенции |04 |02 |5170000 | |146 874,1 |0,0 |146 874,1 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы за счет средств дотаций и| | | | | | | |
|субвенций |04 |02 |5170100 | |146 874,1 |0,0 |146 874,1 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы за счет субвенций на реализацию| | | | | | | |
|программ местного развития и обеспечения| | | | | | | |
|занятости для шахтерских городов и| | | | | | | |
|поселков на 2006 год |04 |02 |5170135 | |146 874,1 |0,0 |146 874,1 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Программы местного развития и обеспечение| | | | | | | |
|занятости для шахтерских городов и| | | | | | | |
|поселков |04 |02 |5170135 |612 |146 874,1 |0,0 |146 874,1 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Транспорт |04 |08 | | |354 391,0 |0,0 |354 391,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Другие виды транспорта |04 |08 |3170000 | |344 391,0 |0,0 |344 391,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы других видов транспорта,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий |04 |08 |3170100 | |1 685,0 |0,0 |1 685,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на другие виды транспорта,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на| | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |04 |08 |3170136 | |1 685,0 |0,0 |1 685,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Отдельные мероприятия по другим видам| | | | |1 685,0 |0,0 |1 685,0 |
|транспорта |04 |08 |3170136 |366 | | | |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы других видов транспорта,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |04 |08 |3170200 | |342 706,0 |0,0 |342 706,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Отдельные мероприятия по другим видам| | | | |342 706,0 |0,0 |342 706,0 |
|транспорта |04 |08 |3170200 |366 | | | |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |04 |08 |7950000 | |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |04 |08 |7950200 | |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|эффективного функционирования городского| | | | | | | |
|хозяйства. Благоустройство микрорайонов.| | | | |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|Модернизация транспортной системы"| | | | | | | |
|("Жизнеобеспечение 2006") |04 |08 |7950204 | | | | |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Отдельные мероприятия по другим видам| | | | |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|транспорта |04 |08 |7950204 |366 | | | |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Другие вопросы в области национальной| | | | | | | |
|экономики |04 |11 | | |29 215,0 |0,0 |29 215,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды |04 |11 |1020000 | |3 200,0 |0,0 |3 200,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |04 |11 |1020200 | |3 200,0 |0,0 |3 200,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Строительство объектов общегражданского| | | | | | | |
|назначения |04 |11 |1020200 |214 |3 200,0 |0,0 |3 200,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области строительства,| | | | | | | |
|архитектуры и градостроительства |04 |11 |3380000 | |5 226,0 |0,0 |5 226,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | |
|строительства, архитектуры и| | | | | | | |
|градостроительства, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |04 |11 |3380200 | |5 226,0 |0,0 |5 226,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области застройки территорий|04 |11 |3380200 |405 |5 226,0 |0,0 |5 226,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Реализация государственных функций в| | | | | | | |
|области национальной экономики |04 |11 |3400000 | |1 400,0 |0,0 |1 400,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области национальной экономики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |04 |11 |3400200 | |1 400,0 |0,0 |1 400,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия по землеустройству и| | | | | | | |
|землепользованию |04 |11 |3400200 |406 |1 400,0 |0,0 |1 400,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |04 |11 |7950000 | |19 389,0 |0,0 |19 389,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |04 |11 |7950200 | |19 389,0 |0,0 |19 389,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Создание муниципальной| | | | | | | |
|геоинформационной системы города Кемерово| | | | | | | |
|на 2002-2006 годы" |04 |11 |7950203 | |8 400,0 |0,0 |8 400,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области застройки территорий|04 |11 |7950203 |405 |8 400,0 |0,0 |8 400,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской| | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование| | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды"| | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |04 |11 |7950206 | |180,0 |0,0 |180,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области застройки территорий|04 |11 |7950206 |405 |180,0 |0,0 |180,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Реализация мер по | | | | | | | |
|стимулированию развития малого бизнеса"| | | | | | | |
|("Предпринимательство 2006") |04 |11 |7950212 | |10 809,0 |0,0 |10 189,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Государственная поддержка малого| | | | | | | |
|предпринимательства |04 |11 |7950212 |521 |10 809,0 |0,0 |10 809,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |05 |00 | | |2 231 761,6 |7 022,0 |2 238 783,6 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Жилищное хозяйство |05 |01 | | |406 890,0 |5 022,0 |411 912,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Поддержка жилищного хозяйства |05 |01 |3500000 | |295 902,0 |5 022,0 |300 924,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на поддержку жилищного хозяйства,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий |05 |01 |3500100 | |64,0 |0,0 |64,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на поддержку жилищного хозяйства,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на| | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |05 |01 |3500136 | |64,0 |0,0 |64,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Субсидии |05 |01 |3500136 |197 |64,0 |0,0 |64,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на поддержку жилищного хозяйства,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |05 |01 |3500200 | |295 838,0 |5 022,0 |300 860,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Субсидии |05 |01 |3500200 |197 |120 724,0 |0,0 |120 724,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |3500200 |410 |175 114,0 |5 022,0 |180 136,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Региональные целевые программы |05 |01 |5220000 | |6 959,0 |0,0 |6 959,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного| | | | | | | |
|фонда" |05 |01 |5220201 | |6 959,0 |0,0 |6 959,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |5220201 |410 |6 959,0 |0,0 |6 959,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |05 |01 |7950000 | |104 029,0 |0,0 |104 029,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |05 |01 |7950200 | |104 029,0 |0,0 |104 029,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |05 |01 |7950201 | |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |7950201 |410 |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |05 |01 |7950202 | |27 816,0 |0,0 |27 816,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |7950202 |410 |27 816,0 |0,0 |27 816,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|эффективного функционирования городского| | | | | | | |
|хозяйства. Благоустройство микрорайонов.| | | | | | | |
|Модернизация транспортной системы"| | | | | | | |
|("Жизнеобеспечение 2006") |05 |01 |7950204 | |53 674,0 |0,0 |53 674,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Субсидии |05 |01 |7950204 |197 |674,0 |0,0 |674,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |7950204 |410 |53 000,0 |0,0 |53 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской| | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование| | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды"| | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |05 |01 |7950206 | |5 326,0 |0,0 |5 326,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |7950206 |410 |5 326,0 |0,0 |5 326,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Развитие безопасности и| | | | | | | |
|благоустроенной среды шахтерских поселков"| | | | | | | |
|("Шахтерские поселки 2006") |05 |01 |7950210 | |13 345,0 |0,0 |13 345,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |7950210 |410 |13 345,0 |0,0 |13 345,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Создание условий для| | | | | | | |
|улучшения качества обслуживания| | | | | | | |
|нуждающихся жителей города" ("Соцзащита| | | | | | | |
|2006") |05 |01 |7950213 | |868,0 |0,0 |868,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |7950213 |410 |868,0 |0,0 |868,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Коммунальное хозяйство |05 |02 | | |1 766 645,9 |2 000,0 |1 768 645,9 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Поддержка коммунального хозяйства |05 |02 |3510000 | |1 444 675,0 |2 000,0 |1 446 675,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на поддержку коммунального| | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидий |05 |02 |3510100 | |40 723,0 |0,0 |40 723,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на поддержку коммунального| | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидий на частичное возмещение расходов| | | | | | | |
|на приобретение угля для| | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |05 |02 |3510136 | |40 723,0 |0,0 |40 723,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Субсидии |05 |02 |3510136 |197 |40 527,0 |0,0 |40 527,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |3510136 |412 |196,0 |0,0 |196,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на поддержку коммунального| | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |05 |02 |3510200 | |1 403 952,0 |2 000,0 |1 405 952,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Субсидии |05 |02 |3510200 |197 |752 612,0 |2 000,0 |754 612,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области коммунального| | | | | | | |
|хозяйства |05 |02 |3510200 |411 |38 748,0 |0,0 |38 748,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |3510200 |412 |612 592,0 |0,0 |612 592,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Региональные целевые программы |05 |01 |5220000 | |14 331,9 |0,0 |14 331,9 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Подпрограмма "Подготовка к зиме по | | | | | | | |
|территориям Кемеровской области" |05 |01 |5220204 | |14 331,9 |0,0 |14 331,9 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области коммунального| | | | | | | |
|хозяйства |05 |01 |5220204 |411 |14 331,9 |0,0 |14 331,9 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |05 |02 |7950000 | |307 639,0 |0,0 |307 639,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |05 |02 |7950200 | |307 639,0 |0,0 |307 639,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |05 |02 |7950201 | |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |7950201 |412 |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |05 |02 |7950202 | |87 128,0 |0,0 |87 128,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |7950202 |412 |87 128,0 |0,0 |87 128,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|эффективного функционирования городского| | | | | | | |
|хозяйства. Благоустройство микрорайонов.| | | | | | | |
|Модернизация транспортной системы"| | | | | | | |
|("Жизнеобеспечение 2006") |05 |02 |7950204 | |190 726,0 |0,0 |190 726,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |7950204 |412 |190 726,0 |0,0 |190 726,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской| | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование| | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды"| | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |05 |02 |7950206 | |761,0 |0,0 |761,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Субсидии |05 |02 |7950206 |197 |465,0 |0,0 |465,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |7950206 |412 |296,0 |0,0 |296,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Развитие безопасной и| | | | | | | |
|благоустроенной среды шахтерских поселков"| | | | | | | |
|("Шахтерские поселки 2006") |05 |02 |7950210 | |27 024,0 |0,0 |27 024,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |7950210 |412 |27 024,0 |0,0 |27 024,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Другие вопросы в области| | | | | | | |
|жилищно-коммунального хозяйства |05 |04 | | |58 225,7 |0,0 |58 225,7 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Региональные целевые программы |05 |04 |5220000 | |58 225,7 |0,0 |58 225,7 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на обеспечение дополнительных| | | | | | | |
|гарантий жилищных прав детей-сирот и| | | | | | | |
|детей, оставшихся без попечения родителей|05 |04 |5220100 | |12 075,0 |0,0 |12 075,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Строительство объектов для нужд отрасли |05 |04 |5220100 |213 |12 075,0 |0,0 |12 075,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Региональная целевая программа "Жилище" |05 |04 |5220500 | |46 150,7 |0,0 |46 150,7 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Строительство объектов для нужд отрасли |05 |04 |5220500 |213 |46 150,7 |0,0 |46 150,7 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Образование |07 |00 | | |2 213 588,8 |200 238,0 |2 413 826,8 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Дошкольное образование |07 |01 | | |685 012,4 |104 795,0 |789 807,4 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Детские дошкольные учреждения |07 |01 |4200000 | |664 639,0 |104 795,0 |769 434,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы детских дошкольных учреждений,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий |07 |01 |4200100 | |26,0 |0,0 |26,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы детских дошкольных учреждений,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на| | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |07 |01 |4200136 | |26,0 |0,0 |26,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |4200136 |327 |26,0 |0,0 |26,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы детских дошкольных учреждений,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |01 |4200200 | |664 613,0 |104 795,0 |769 408,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |4200200 |327 |664 587,0 |104 795,0 |769 382,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |01 |4200200 |911 |26,0 |0,0 |26,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |01 |7950000 | |20 373,4 |0,0 |20 373,4 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |01 |7950200 | |20 373,4 |0,0 |20 373,4 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Создание оптимальных | | | | | | | |
|условий для обучения и воспитания детей и| | | | | | | |
|подростков" ("Образование 2006") |07 |01 |7950205 | |11 815,4 |0,0 |11 815,4 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |7950205 |327 |11 815,4 |0,0 |11 815,4 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской| | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование| | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды"| | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |07 |01 |7950206 | |6 492,0 |0,0 |6 492,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |7950206 |327 |6 492,0 |0,0 |6 492,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Развитие безопасной и| | | | | | | |
|благоустроенной среды шахтерских поселков"| | | | | | | |
|("Шахтерские поселки 2006") |07 |01 |7950210 | |2 066,0 |0,0 |2 066,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |7950210 |327 |2 066,0 | |2 066,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Общее образование |07 |02 | | |1 344 965,4 |82 146,0 |1 427 111,4 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Школы - детские сады, школы начальные,| | | | | | | |
|неполные средние и средние |07 |02 |4210000 | |797 792,2 |57 386,0 |855 178,2 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций |07 |02 |4210100 | |625 760,2 |0,0 |625 760,2 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций на| | | | | | | |
|обеспечение государственных гарантий прав| | | | | | | |
|граждан на получение общедоступного и| | | | | | | |
|бесплатного дошкольного, начального| | | | | | | |
|общего, основного общего, среднего| | | | | | | |
|(полного) общего образования, а также| | | | | | | |
|дополнительного образования в| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |07 |02 |4210101 | |625 268,0 |0,0 |625 268,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210101 |327 |625 268,0 |0,0 |625 268,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций на| | | | | | | |
|предоставление бесплатного проезда| | | | | | | |
|детям-сиротам и детям, оставшимся без| | | | | | | |
|попечения родителей, обучающимся в| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях, на| | | | | | | |
|городском, пригородном, в сельской| | | | | | | |
|местности на внутрирайонном транспорте| | | | | | | |
|(кроме такси), также проезда один раз в| | | | | | | |
|год к месту жительства и обратно к месту| | | | | | | |
|учебы |07 |02 |4210105 | |492,2 |0,0 |492,2 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210105 |327 |492,2 |0,0 |492,2 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |02 |4210200 | |172 032,0 |57 386,0 |229 418,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210200 |327 |167 164,0 |57 386,0 |224 550,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |02 |4210200 |911 |4 868,0 |0,0 |4 868,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Школы-интернаты |07 |02 |4220000 | |142 093,7 |925,0 |143 018,7 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций |07 |02 |4220100 | |138 423,7 |0,0 |138 423,7 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на обеспечение| | | | | | | |
|государственных гарантий прав граждан на| | | | | | | |
|получение общедоступного и бесплатного| | | | | | | |
|дошкольного, начального общего, основного| | | | | | | |
|общего, среднего (полного) общего| | | | | | | |
|образования, а также дополнительного| | | | | | | |
|образования в общеобразовательных| | | | | | | |
|учреждениях |07 |02 |4220101 | |6 642,0 |0,0 |6 642,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220101 |327 |6 642,0 |0,0 |6 642,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на организацию| | | | | | | |
|предоставления общедоступного и| | | | | | | |
|бесплатного общего образования по основным| | | | | | | |
|образовательным программам в специальных| | | | | | | |
|(коррекционных) образовательных| | | | | | | |
|учреждениях, специальных| | | | | | | |
|учебно-воспитательных учреждениях для| | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников с отклонениями| | | | | | | |
|в развитии |07 |02 |4220102 | |109 475,0 |0,0 |109 475,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220102 |327 |109 475,0 |0,0 |109 475,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на социальную| | | | | | | |
|поддержку детей-сирот и детей, оставшихся| | | | | | | |
|без попечения родителей, содержащихся| | | | | | | |
|(обучающихся) и (или) воспитывающихся) в| | | | | | | |
|образовательных учреждениях для| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей |07 |02 |4220103 | |21 304,0 |0,0 |21 304,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220103 |327 |21 304,0 |0,0 |21 304,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на предоставление| | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и детям,| | | | | | | |
|оставшимся без попечения родителей,| | | | | | | |
|обучающимся в общеобразовательных| | | | | | | |
|учреждениях, на городском, пригородном, в| | | | | | | |
|сельской местности на внутрирайонном| | | | | | | |
|транспорте (кроме такси), также проезда| | | | | | | |
|один раз в год к месту жительства и| | | | | | | |
|обратно к месту учебы |07 |02 |4220105 | |228,7 |0,0 |228,7 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220105 |327 |228,7 |0,0 |228,7 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на обеспечение| | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников при выпуске из| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждений для| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей, одеждой, обувью,| | | | | | | |
|единовременным денежным пособием |07 |02 |4220106 | |774,0 |0,0 |774,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220106 |327 |774,0 |0,0 |774,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |02 |4220200 | |3 670,0 |925,0 |4 595,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220200 |327 |3 670,0 |925,0 |4 595,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми |07 |02 |4230000 | |227 514,0 |22 977,0 |250 491,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы учреждений по внешкольной работе с| | | | | | | |
|детьми, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидий |07 |02 |4230100 | |8,0 |0,0 |8,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы учреждений по внешкольной работе с| | | | | | | |
|детьми, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидий на частичное возмещение расходов| | | | | | | |
|на приобретение угля для| | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |07 |02 |4230136 | |8,0 |0,0 |8,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4230136 |327 |8,0 |0,0 |8,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы учреждений по внешкольной работе с| | | | | | | |
|детьми, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |07 |02 |4230200 | |227 506,0 |22 977,0 |250 483,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4230200 |327 |225 790,0 |22 977,0 |248 767,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |02 |4230200 |911 |1 716,0 |0,0 |1 716,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Детские дома |07 |02 |4240000 | |82 734,1 |858,0 |83 592,1 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций |07 |02 |4240100 | |81 745,1 |0,0 |81 745,1 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на социальную| | | | | | | |
|поддержку детей-сирот и детей, оставшихся| | | | | | | |
|без попечения родителей, содержащихся| | | | | | | |
|(обучающихся) и (или) воспитывающихся) в| | | | | | | |
|образовательных учреждениях для| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей |07 |02 |4240103 | |74 001,0 |0,0 |74 001,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240103 |327 |74 001,0 |0,0 |74 001,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на предоставление| | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и детям,| | | | | | | |
|оставшимся без попечения родителей,| | | | | | | |
|обучающимся в общеобразовательных| | | | | | | |
|учреждениях, на городском, пригородном, в| | | | | | | |
|сельской местности на внутрирайонном| | | | | | | |
|транспорте (кроме такси), также проезда| | | | | | | |
|один раз в год к месту жительства и| | | | | | | |
|обратно к месту учебы |07 |02 |4240105 | |182,1 |0,0 |182,1 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240105 |327 |182,1 |0,0 |182,1 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на обеспечение| | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников при выпуске из| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждений для| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей, одеждой, обувью,| | | | | | | |
|единовременным денежным пособием |07 |02 |4240106 | |882,0 |0,0 |882,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240106 |327 |882,0 |0,0 |882,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на осуществление| | | | | | | |
|ежемесячной оплаты труда приемных| | | | | | | |
|родителей |07 |02 |4240108 | |3 165,0 |0,0 |3 165,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240108 |327 |3 165,0 |0,0 |3 165,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на осуществление| | | | | | | |
|выплаты ежемесячного пособия и| | | | | | | |
|предоставление льгот приемным семьям |07 |02 |4240109 | |3 515,0 |0,0 |3 515,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240109 |327 |3 515,0 |0,0 |3 515,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |02 |4240200 | |989,0 |858,0 |1 847,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240200 |327 |976,0 |858,0 |1 834,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |02 |4240200 |911 |13,0 |0,0 |13,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Фонд компенсаций |07 |02 |5190000 | |41 493,8 |0,0 |41 493,8 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Фонд компенсаций |07 |02 |5190100 | |41 493,8 |0,0 |41 493,8 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Ежемесячное денежное вознаграждение за| | | | | | | |
|классное руководство |07 |02 |5190100 |623 |41 493,8 |0,0 |41 493,8 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | |
|перечисления |07 |02 |5200000 | |8 000,0 |0,0 |8 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | |
|перечисления, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенций |07 |02 |5200100 | |8 000,0 |0,0 |8 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Внедрение инновационных образовательных| | | | | | | |
|программ в государственных и муниципальных| | | | | | | |
|общеобразовательных школах |07 |02 |5200100 |621 |8 000,0 |0,0 |8 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |02 |7950000 | |45 337,6 |0,0 |45 337,6 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |02 |7950200 | |45 337,6 |0,0 |45 337,6 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |07 |02 |7950201 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Организация временного трудоустройства| | | | | | | |
|несовершеннолетних граждан в возрасте от| | | | | | | |
|14 до 18 лет |07 |02 |7950201 |270 |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Создание оптимальных | | | | | | | |
|условий для обучения и воспитания детей и| | | | | | | |
|подростков" ("Образование 2006") |07 |02 |7950205 | |10 506,6 |0,0 |10 506,6 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |7950205 |327 |10 506,6 |0,0 |10 506,6 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской| | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование| | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды"| | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |07 |02 |7950206 | |33 771,0 |0,0 |33 771,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |7950206 |327 |33 771,0 |0,0 |33 771,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Развитие безопасности и| | | | | | | |
|благоустроенной среды шахтерских поселков"| | | | | | | |
|("Шахтерские поселки 2006") |07 |02 |7950210 | |810,0 |0,0 |810,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |7950210 |327 |810,0 |0,0 |810,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Молодежная политика и оздоровление детей |07 |07 | | |19 602,9 |5,0 |19 607,9 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Организационно-воспитательная работа с| | | | | | | |
|молодежью |07 |07 |4310000 | |3 386,0 |5,0 |3 391,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на организационно-воспитательную| | | | | | | |
|работу с молодежью, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |07 |07 |4310200 | |3 386,0 |5,0 |3 391,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |07 |4310200 |327 |1 570,0 |5,0 |1 575,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | | |
|молодежи |07 |07 |4310200 |447 |1 816,0 |0,0 |1 816,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия по проведению оздоровительной| | | | | | | |
|кампании детей |07 |07 |4320000 | |8 560,0 |0,0 |8 560,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на мероприятия по проведению| | | | | | | |
|оздоровительной кампании детей,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |07 |4320200 | |8 560,0 |0,0 |8 560,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Оздоровление детей |07 |07 |4320200 |452 |8 560,0 |0,0 |8 560,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |07 |7950000 | |7 656,9 |0,0 |7 656,9 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |07 |7950200 | |7 656,9 |0,0 |7 656,9 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Создание оптимальных | | | | | | | |
|условий для обучения и воспитания детей и| | | | | | | |
|подростков" ("Образование 2006") |07 |07 |7950205 | |3 065,9 |0,0 |3 065,9 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |07 |7950205 |327 |3 065,9 |0,0 |3 065,9 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Реализация "Основных | | | | | | | |
|направлений городской молодежной политики.| | | | | | | |
|"Молодежь 2005 - 2007 г.г." ("Молодежь| | | | | | | |
|2006") |07 |07 |7950209 | |4 591,0 |0,0 |4 591,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |07 |7950209 |327 |2 359,0 |0,0 |2 359,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | | |
|молодежи |07 |07 |7950209 |447 |2 232,0 |0,0 |2 232,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Другие вопросы в области образования |07 |09 | | |164 008,1 |13 292,0 |177 300,1 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление| | | | | | | |
|услуг в сфере образования |07 |09 |4350000 | |76 730,0 |11 188,0 |87 918,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере образования,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |09 |4350200 | |76 730,0 |11 188,0 |87 918,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4350200 |327 |76 232,0 |11 188,0 |87 420,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |09 |4350200 |911 |498,0 |0,0 |498,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области образования |07 |09 |4360000 | |3 279,0 |0,0 |3 279,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций |07 |09 |4360100 | |3 279,0 |0,0 |3 279,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на открытие лицевых счетов и| | | | | | | |
|ежемесячное зачисление денежных средств| | | | | | | |
|для детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей, на специальные| | | | | | | |
|накопительные банковские счета |07 |09 |4360104 | |3 279,0 |0,0 |3 279,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | | |
|молодежи |07 |09 |4360104 |447 |3 279,0 |0,0 |3 279,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | | |
|логопедические пункты |07 |09 |4520000 | |83 542,0 |2 104,0 |85 646,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций |07 |09 |4520100 | |27 370,0 |0,0 |27 370,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на обеспечение| | | | | | | |
|государственных гарантий прав граждан на| | | | | | | |
|получение общедоступного и бесплатного| | | | | | | |
|дошкольного, начального общего, основного| | | | | | | |
|общего, среднего (полного) общего| | | | | | | |
|образования, а также дополнительного| | | | | | | |
|образования в общеобразовательных| | | | | | | |
|учреждениях |07 |09 |4520101 | |27 370,0 |0,0 |27 370,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4520101 |327 |27 370,0 |0,0 |27 370,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |09 |4520200 | |56 172,0 |2 104,0 |58 276,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4520200 |327 |55 856,0 |2 104,0 |57 960,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |09 |4520200 |911 |316,0 |0,0 |316,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Региональные целевые программы |07 |09 |5220000 | |85,0 |0,0 |85,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Региональная целевая программа | | | | | | | |
|"Образование Кузбасса" |07 |09 |5220800 | |85,0 |0,0 |85,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | |
|образования |07 |09 |5220800 |285 |85,0 |0,0 |85,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |09 |7950000 | |372,1 |0,0 |372,1 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |09 |7950200 | |372,1 |0,0 |372,1 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |07 |09 |7950202 | |350,0 |0,0 |350,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |7950202 |327 |350,0 |0,0 |350,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Создание оптимальных | | | | | | | |
|условий для обучения и воспитания детей и| | | | | | | |
|подростков" ("Образование 2006") |07 |09 |7950205 | |22,1 |0,0 |22,1 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |7950205 |327 |22,1 |0,0 |22,1 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Культура, кинематография и средства | | | | | | | |
|массовой информации |08 |00 | | |109 969,0 |10 922,0 |120 891,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Культура |08 |01 | | |99 568,0 |10 876,0 |110 444,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения| | | | | | | |
|культуры и средств массовой информации |08 |01 |4400000 | |41 567,0 |6 338,0 |47 905,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы дворцов и домов культуры, других| | | | | | | |
|учреждений культуры и средств массовой| | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4400200 | |41 567,0 |6 338,0 |47 905,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4400200 |327 |39 749,0 |6 338,0 |46 087,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |08 |01 |4400200 |911 |1 818,0 |0,0 |1 818,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Музеи и постоянные выставки |08 |01 |4410000 | |1 810,0 |611,0 |2 421,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы музеев и постоянных выставок,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |08 |01 |4410200 | |1 810,0 |611,0 |2 421,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4410200 |327 |1 810,0 |611,0 |2 421,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Библиотеки |08 |01 |4420000 | |31 399,0 |1 838,0 |33 237,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы библиотек, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |08 |01 |4420200 | |31 399,0 |1 838,0 |33 237,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4420200 |327 |31 399,0 |1 838,0 |33 237,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Театры, цирки, концертные и другие| | | | | | | |
|организации исполнительских искусств |08 |01 |4430000 | |7 204,0 |1 995,0 |9 199,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы театров, цирков, концертных и| | | | | | | |
|других организаций исполнительских| | | | | | | |
|искусств, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4430200 | |7 204,0 |1 995,0 |9 199,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4430200 |327 |7 189,0 |1 995,0 |9 184,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |08 |01 |4430200 |911 |15,0 |0,0 |15,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |01 |4500000 | |13 001,0 |94,0 |13 095,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4500200 | |13 001,0 |94,0 |13 095,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | |
|массовой информации |08 |01 |4500200 |453 |13 001,0 |94,0 |13 095,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |08 |01 |7950000 | |4 587,0 |0,0 |4 587,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |08 |01 |7950200 | |4 587,0 |0,0 |4 587,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской| | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование| | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды"| | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |08 |01 |7950206 | |490,0 |0,0 |490,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |7950206 |327 |490,0 |0,0 |490,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Создание условий для | | | | | | | |
|организации досуга кемеровчан" ("Досуг| | | | | | | |
|2006") |08 |01 |7950207 | |3 309,0 |0,0 |3 309,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |7950207 |327 |444,0 |0,0 |444,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | |
|массовой информации |08 |01 |7950207 |453 |2 865,0 |0,0 |2 865,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Развитие безопасности и| | | | | | | |
|благоустроенной среды шахтерских поселков"| | | | | | | |
|("Шахтерские поселки 2006") |08 |01 |7950210 | |788,0 |0,0 |788,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |7950210 |327 |788,0 |0,0 |788,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Кинематография |08 |02 | | |628,0 |0,0 |628,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |02 |4500000 | |628,0 |0,0 |628,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |02 |4500200 | |628,0 |0,0 |628,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | |
|массовой информации |08 |02 |4500200 |453 |628,0 |0,0 |628,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Периодическая печать и издательства |08 |04 | | |1 663,0 |0,0 |1 663,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Периодические издания, учрежденные| | | | | | | |
|органами законодательной и исполнительной| | | | | | | |
|власти |08 |04 |4570000 | |1 663,0 |0,0 |1 663,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы периодических изданий, учрежденных| | | | | | | |
|органами законодательной и исполнительной| | | | | | | |
|власти, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |04 |4570200 | |1 663,0 |0,0 |1 663,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | |
|массовой информации |08 |04 |4570200 |453 |1 663,0 |0,0 |1 663,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Другие вопросы в области культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |06 | | |8 110,0 |46,0 |8 156,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |06 |4500000 | |111,0 |0,0 |111,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |06 |4500200 | |111,0 |0,0 |111,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | |
|массовой информации |08 |06 |4500200 |453 |111,0 |0,0 |111,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | | |
|логопедические пункты |08 |06 |4520000 | |7 999,0 |46,0 |8 045,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |08 |06 |4520200 | |7 999,0 |46,0 |8 045,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |06 |4520200 |327 |7 999,0 |46,0 |8 045,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Здравоохранение и спорт |09 |00 | | |823 773,0 |69 463,0 |893 236,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Здравоохранение |09 |01 | | |547 958,0 |58 590,0 |606 548,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление| | | | | | | |
|услуг в сфере здравоохранения |09 |01 |4690000 | |52 265,0 |472,0 |52 737,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | |
|здравоохранения, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |09 |01 |4690200 | |52 265,0 |472,0 |52 737,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4690200 |327 |52 265,0 |472,0 |52 737,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Больницы, клиники, госпитали,| | | | | | | |
|медико-санитарные части |09 |01 |4700000 | |197 689,0 |29 892,0 |227 581,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субсидий |09 |01 |4700100 | |641,0 |0,0 |641,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субсидий на частичное| | | | | | | |
|возмещение расходов на приобретение угля| | | | | | | |
|для коммунально-бытовых нужд |09 |01 |4700136 | |641,0 |0,0 |641,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4700136 |327 |641,0 |0,0 |641,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |09 |01 |4700200 | |197 048,0 |29 892,0 |226 940,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4700200 |327 |194 176,0 |29 892,0 |224 068,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |01 |4700200 |911 |2 872,0 |0,0 |2 872,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические| | | | | | | |
|центры |09 |01 |4710000 | |33 424,0 |26 483,0 |59 907,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы поликлиник, амбулаторий,| | | | | | | |
|диагностических центров, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |09 |01 |4710200 | |33 424,0 |26 483,0 |59 907,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4710200 |327 |30 877,0 |26 483,0 |57 360,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |01 |4710200 |911 |2 547,0 |0,0 |2 547,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Санатории для детей и подростков |09 |01 |4740000 | |26 156,0 |0,0 |26 156,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы санаториев для детей и подростков,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |09 |01 |4740200 | |26 156,0 |0,0 |26 156,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4740200 |327 |26 156,0 |0,0 |26 156,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Станции скорой и неотложной помощи |09 |01 |4770000 | |131 708,0 |522,0 |132 230,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы станций скорой и неотложной| | | | | | | |
|помощи, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |09 |01 |4770200 | |131 708,0 |522,0 |132 230,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4770200 |327 |131 614,0 |522,0 |132 136,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |01 |4770200 |911 |94,0 |0,0 |94,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | |
|перечисления |09 |01 |5200000 | |17 237,0 |0,0 |17 237,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | |
|перечисления, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенций |09 |01 |5200100 | |17 237,0 |0,0 |17 237,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Денежные выплаты медицинскому персоналу| | | | | | | |
|фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,| | | | | | | |
|фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой| | | | | | | |
|медицинской помощи" |09 |01 |5200100 |624 |17 237,0 |0,0 |17 237,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Региональные целевые программы |09 |01 |5220000 | |1 232,0 |0,0 |1 232,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Региональная целевая программа "Здоровье | | | | | | | |
|кузбассовцев" |09 |01 |5220202 | |1 232,0 |0,0 |1 232,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |01 |5220202 |455 |1 232,0 |0,0 |1 232,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |09 |01 |7950000 | |88 247,0 |1 221,0 |89 468,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |09 |01 |7950200 | |88 247,0 |1 221,0 |89 468,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |09 |01 |7950201 | |2 150,0 |0,0 |2 150,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |7950201 |327 |2 150,0 |0,0 |2 150,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |09 |01 |7950202 | |100,0 |0,0 |100,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |7950202 |327 |100,0 |0,0 |100,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской| | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование| | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды"| | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |09 |01 |7950206 | |19 473,0 |0,0 |19 473,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |7950206 |327 |19 473,0 |0,0 |19 473,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Создание современных и| | | | | | | |
|безопасных условий для оказания| | | | | | | |
|медицинской помощи кемеровчанам"| | | | | | | |
|("Здравоохранение 2006") |09 |01 |7950208 | |62 339,0 |1 221,0 |63 560,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |7950208 |327 |62 339,0 |1 221,0 |63 560,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Развитие безопасности и| | | | | | | |
|благоустроенной среды шахтерских поселков"| | | | | | | |
|("Шахтерские поселки 2006") |09 |01 |7950210 | |4 185,0 |0,0 |4 185,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |7950210 |327 |4 185,0 |0,0 |4 185,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Спорт и физическая культура |09 |02 | | |275 815,0 |10 873,0 |286 688,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Центры спортивной подготовки (сборные| | | | | | | |
|команды) |09 |02 |4820000 | |113 184,0 |10 723,0 |123 907,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы центров спортивной подготовки| | | | | | | |
|(сборных команд), финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |09 |02 |4820200 | |113 184,0 |10 723,0 |123 907,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |02 |4820200 |327 |109 976,0 |10 723,0 |120 699,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |02 |4820200 |911 |3 208,0 |0,0 |3 208,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Физкультурно-оздоровительная работа и| | | | | | | |
|спортивные мероприятия |09 |02 |5120000 | |12 180,0 |150,0 |12 330,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на физкультурно-оздоровительную| | | | | | | |
|работу и спортивные мероприятия,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |09 |02 |5120200 | |12 180,0 |150,0 |12 330,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |02 |5120200 |455 |12 180,0 |150,0 |12 330,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |09 |02 |7950000 | |150 451,0 |0,0 |150 451,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |09 |02 |7950200 | |150 451,0 |0,0 |150 451,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |09 |02 |7950201 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |02 |7950201 |455 |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |09 |02 |7950202 | |150 189,0 |0,0 |150 189,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |02 |7950202 |327 |145 859,0 |0,0 |145 859,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |02 |7950202 |455 |4 330,0 |0,0 |4 330,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской| | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование| | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды"| | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |09 |02 |7950206 | |12,0 |0,0 |12,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |02 |7950206 |327 |12,0 |0,0 |12,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Социальная политика |10 |00 | | |1 002 663,0 |6 365,0 |1 009 028,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Пенсионное обеспечение |10 |01 | | |10 940,0 |0,0 |10 940,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Пенсии |10 |01 |4900000 | |10 940,0 |0,0 |10 940,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на выплату пенсий, финансируемые| | | | | | | |
|за счет местного бюджета |10 |01 |4900200 | |10 940,0 |0,0 |10 940,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Доплаты к пенсиям государственных служащих| | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации и| | | | | | | |
|муниципальных служащих |10 |01 |4900200 |714 |10 940,0 |0,0 |10 940,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Социальное обслуживание населения |10 |02 | | |156 470,0 |6 365,0 |162 835,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Учреждения социального обслуживания| | | | | | | |
|населения |10 |02 |5060000 | |156 238,0 |6 365,0 |162 603,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций |10 |02 |5060100 | |154 477,0 |0,0 |154 477,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на организацию| | | | | | | |
|работы специализированных учреждений для| | | | | | | |
|несовершеннолетних, нуждающихся в| | | | | | | |
|социальной реабилитации, иных учреждений и| | | | | | | |
|служб, предоставляющих социальные услуги| | | | | | | |
|несовершеннолетним и их семьям |10 |02 |5060126 | |53 569,0 |0,0 |53 569,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060126 |327 |53 569,0 |0,0 |53 569,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на организацию и| | | | | | | |
|осуществление социального обслуживания| | | | | | | |
|граждан пожилого возраста, инвалидов и| | | | | | | |
|других категорий граждан, находящихся в| | | | | | | |
|трудной жизненной ситуации, за исключением| | | | | | | |
|государственных полномочий, осуществляемых| | | | | | | |
|органами государственной власти| | | | | | | |
|Кемеровской области в соответствии с| | | | | | | |
|положениями о них |10 |02 |5060127 | |100 908,0 |0,0 |100 908,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060127 |327 |100 908,0 |0,0 |100 908,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |10 |02 |5060200 | |1 761,0 |6 365,0 |8 126,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060200 |327 |1 761,0 |6 365,0 |8 126,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |10 |02 |7950000 | |232,0 |0,0 |232,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |10 |02 |7950200 | |232,0 |0,0 |232,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Развитие безопасности и| | | | | | | |
|благоустроенной среды шахтерских поселков"| | | | | | | |
|("Шахтерские поселки 2006") |10 |02 |7950210 | |232,0 |0,0 |232,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |7950210 |327 |232,0 |0,0 |232,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Социальное обеспечение населения |10 |03 | | |781 933,0 |0,0 |781 933,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых | | | | | | | |
|семей" |10 |03 |1042000 | |4 754,0 |0,0 |4 754,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Предоставление субсидий молодым семьям для| | | | | | | |
|приобретения жилья |10 |03 |1042000 |661 |4 754,0 |0,0 |4 754,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Меры социальной поддержки граждан |10 |03 |5050000 | |529 941,6 |0,0 |529 941,6 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидий и субвенций |10 |03 |5050100 | |529 941,6 |0,0 |529 941,6 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на реализацию мер социальной| | | | | | | |
|поддержки граждан, достигших возраста 70| | | | | | | |
|лет |10 |03 |5050119 | |1 565,0 |0,0 |1 565,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050119 |483 |1 565,0 |0,0 |1 565,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на осуществление выплаты| | | | | | | |
|денежной компенсации на хлеб пенсионерам,| | | | | | | |
|получающим пенсию в размере не более 660| | | | | | | |
|рублей |10 |03 |5050120 | |21,2 |0,0 |21,2 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050120 |483 |21,2 |0,0 |21,2 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на предоставление бесплатного| | | | | | | |
|проезда на всех видах городского| | | | | | | |
|пассажирского транспорта детям работников,| | | | | | | |
|погибших (умерших) в результате несчастных| | | | | | | |
|случаев на производстве на угледобывающих| | | | | | | |
|и горнорудных предприятиях |10 |03 |5050121 | |42,0 |0,0 |42,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050121 |483 |42,0 |0,0 |42,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на оказание государственной| | | | | | | |
|социальной помощи малоимущим семьям и| | | | | | | |
|малоимущим одиноко проживающим гражданам |10 |03 |5050122 | |118,0 |0,0 |118,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050122 |483 |118,0 |0,0 |118,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на реализацию мер социальной| | | | | | | |
|поддержки многодетных семей |10 |03 |5050123 | |2 054,0 |0,0 |2 054,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050123 |483 |2 054,0 |0,0 |2 054,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на реализацию мер социальной| | | | | | | |
|поддержки инвалидов |10 |03 |5050124 | |270,0 |0,0 |270,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050124 |483 |270,0 |0,0 |270,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на реализацию Закона Кемеровской| | | | | | | |
|области "О социальной поддержке отдельных| | | | | | | |
|категорий семей, имеющих детей" |10 |03 |5050139 | |10,0 |0,0 |10,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050139 |483 |10,0 |0,0 |10,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки реабилитированных лиц и лиц,| | | | | | | |
|признанных пострадавшими от политических| | | | | | | |
|репрессий, за исключением выплат,| | | | | | | |
|предусмотренных статьями 15 и 16.1 Закона| | | | | | | |
|Российской Федерации от 18.10.91 N 1761-1| | | | | | | |
|"О реабилитации жертв политических| | | | | | | |
|репрессий" |10 |03 |5050112 | |5 367,0 |0,0 |5 367,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Предоставление мер социальной поддержки| | | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц, признанных| | | | | | | |
|пострадавшими от политических репрессий |10 |03 |5050112 |496 |5 367,0 |0,0 |5 367,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на меры социальной поддержки по| | | | | | | |
|оплате жилищно-коммунальных услуг| | | | | | | |
|отдельным категориям граждан |10 |03 |5050113 | |180 631,6 |0,0 |180 631,6 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Предоставление мер социальной поддержки| | | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц, признанных| | | | | | | |
|пострадавшими от политических репрессий |10 |03 |5050113 |496 |12 601,0 |0,0 |12 601,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | |
|ветеранов труда |10 |03 |5050113 |563 |168 005,0 |0,0 |168 005,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Оплата жилищно-коммунальных услуг| | | | | | | |
|отдельным категориям граждан |10 |03 |5050113 |611 |25,6 |0,0 |25,6 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки ветеранов труда |10 |03 |5050114 | |122 109,0 |0,0 |122 109,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | |
|ветеранов труда |10 |03 |5050114 |563 |122 109,0 |0,0 |122 109,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки ветеранов Великой Отечественной| | | | | | | |
|войны, проработавших в тылу в период с 22| | | | | | | |
|июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее| | | | | | | |
|шести месяцев, исключая период работы на| | | | | | | |
|временно оккупированных территориях СССР,| | | | | | | |
|либо награжденных орденами или медалями| | | | | | | |
|СССР за самоотверженный труд в период| | | | | | | |
|Великой Отечественной войны |10 |03 |5050115 | |2 271,0 |0,0 |2 271,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | |
|тружеников тыла |10 |03 |5050115 |565 |2 271,0 |0,0 |2 271,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на предоставление гражданам| | | | | | | |
|субсидий на оплату жилого помещения и| | | | | | | |
|коммунальных услуг |10 |03 |5050111 | |175 000,0 |0,0 |175 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Предоставление гражданам субсидий на| | | | | | | |
|оплату жилого помещения и коммунальных| | | | | | | |
|услуг |10 |03 |5050111 |572 |175 000,0 |0,0 |175 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на реализацию Закона Кемеровской| | | | | | | |
|области "О размере, порядке назначения и | | | | | | | |
|выплаты ежемесячного пособия на ребенка" |10 |03 |5050116 | |40 482,8 |0,0 |40 482,8 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Ежемесячное пособие на ребенка гражданам,| | | | | | | |
|имеющим детей, из бюджетов субъектов| | | | | | | |
|Российской Федерации и местных бюджетов |10 |03 |5050116 |749 |40 482,8 |0,0 |40 482,8 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Реализация государственных функций в| | | | | | | |
|области социальной политики |10 |03 |5140000 | |27 419,0 |0,0 |27 419,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций |10 |03 |5140100 | |1 826,0 |0,0 |1 826,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций на| | | | | | | |
|реализацию государственных полномочий| | | | | | | |
|Кемеровской области, связанных с выплатой| | | | | | | |
|социального пособия и возмещения стоимости| | | | | | | |
|услуг, предоставляемых согласно| | | | | | | |
|гарантированному перечню услуг по| | | | | | | |
|погребению |10 |03 |5140125 | |1 826,0 |0,0 |1 826,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Пенсии по государственному пенсионному| | | | | | | |
|обеспечению, доплаты к пенсиям,| | | | | | | |
|дополнительное материальное обеспечение,| | | | | | | |
|пособия и компенсации |10 |03 |5140125 |703 |1 826,0 |0,0 |1 826,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |10 |03 |5140200 | |25 593,0 |0,0 |25 593,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |5140200 |482 |3 912,0 |0,0 |3 912,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5140200 |483 |21 681,0 |0,0 |21 681,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Дотации и субвенции |10 |03 |5170000 | |15 056,0 |0,0 |15 056,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Дотации и субвенции |10 |03 |5170100 | |15 056,0 |0,0 |15 056,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение равной доступности услуг| | | | | | | |
|общественного транспорта на территории| | | | | | | |
|соответствующего субъекта РФ для отдельных| | | | | | | |
|категорий граждан |10 |03 |5170100 |616 |15 056,0 |0,0 |15 056,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Фонд компенсаций |10 |03 |5190000 | |133 134,4 |0,0 |133 134,4 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Фонд компенсаций |10 |03 |5190100 | |133 134,4 |0,0 |133 134,4 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки для| | | | | | | |
|лиц, награжденных знаком "Почетный донор| | | | | | | |
|СССР", "Почетный донор России" |10 |03 |5190100 |610 |9 268,7 |0,0 |9 268,7 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Оплата жилищно-коммунальных услуг| | | | | | | |
|отдельным категориям граждан |10 |03 |5190100 |611 |123 865,7 |0,0 |123 865,7 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Региональные целевые программы |10 |03 |5220000 | |71 628,0 |0,0 |71 628,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Региональные целевые программы,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций |10 |03 |5220100 | |51 176,0 |0,0 |51 176,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы за счет субвенций на реализацию| | | | | | | |
|региональной целевой программы "Социальная| | | | | | | |
|поддержка населения Кемеровской области" |10 |03 |5220117 | |51 006,0 |0,0 |51 006,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |5220117 |482 |51 006,0 |0,0 |51 006,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы за счет субвенций на реализацию| | | | | | | |
|региональной целевой программы "Социальная| | | | | | | |
|поддержка населения Кемеровской области" в| | | | | | | |
|части предоставления нуждающимся| | | | | | | |
|гражданам, не имеющим группу инвалидности,| | | | | | | |
|протезов (кроме зубных протезов),| | | | | | | |
|протезно-ортопедических изделий |10 |03 |5220118 | |170,0 |0,0 |170,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |5220118 |482 |170,0 |0,0 |170,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Региональные целевые программы,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |10 |03 |5220200 | |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Субсидии |10 |03 |5220200 |197 |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Региональная целевая программа "Жилище" |10 |03 |5220500 | |10 452,0 |0,0 |10 452,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Субсидии |10 |03 |5220500 |197 |10 452,0 |0,0 |10 452,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Борьба с беспризорностью, опека,| | | | | | | |
|попечительство |10 |04 | | |49 500,0 |0,0 |49 500,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия по борьбе с беспризорностью,| | | | | | | |
|по опеке и попечительству |10 |04 |5110000 | |49 500,0 |0,0 |49 500,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на мероприятия по борьбе с| | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | | | |
|попечительству, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенций |10 |04 |5110100 | |49 500,0 |0,0 |49 500,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Расходы на мероприятия по борьбе с| | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | | | |
|попечительству, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенций на осуществление| | | | | | | |
|ежемесячной выплаты денежных средств| | | | | | | |
|опекунам (попечителям) на содержание детей|10 |04 |5110110 | |49 500,0 |0,0 |49 500,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Другие пособия и компенсации |10 |04 |5110110 |755 |49 500,0 |0,0 |49 500,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Другие вопросы в области социальной| | | | | | | |
|политики |10 |06 | | |3 820,0 |0,0 |3 820,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевые программы муниципальных| | | | | | | |
|образований |10 |06 |7950000 | |3 820,0 |0,0 |3 820,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевые программы муниципальных| | | | | | | |
|образований |10 |06 |7950200 | |3 820,0 |0,0 |3 820,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Целевая программа "Создание условий для | | | | | | | |
|улучшения качества обслуживания| | | | | | | |
|нуждающихся жителей города" ("Соцзащита| | | | | | | |
|2006") |10 |06 |7950213 | |3 820,0 |0,0 |3 820,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |06 |7950213 |482 |3 820,0 |0,0 |3 820,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+-------+--------------+------------+--------------|
| Всего | | | | |7 900 472,5 |294 010,0 |8 194 482,5 |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Председатель
Кемеровского городского Совета
народных депутатов |
А.Г. Любимов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.