29 апреля, 22 августа, 30 сентября, 28 октября 2005 г.
Рассмотрев представленный Главой города бюджет на 2005 год, Кемеровский городской Совет народных депутатов
Постановил:
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28 октября 2005 г. N 281 в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения
1. Утвердить:
1.1. Бюджет города Кемерово на 2005 год по доходам в сумме 5555400,0 (пять миллиардов пятьсот пятьдесят пять миллионов четыреста) тысяч рублей и по расходам в сумме 5913375,0 (пять миллиардов девятьсот тринадцать миллионов триста семьдесят пять) тысяч рублей.
1.2. Размер дефицита бюджета города в сумме 357975,0 (триста пятьдесят семь миллионов девятьсот семьдесят пять) тысяч рублей или 10 процентов от объема доходов городского бюджета без учета финансовой помощи из федерального и областного бюджетов.
2. Закрепить доходные источники бюджета города в соответствии с приложением N 1 к настоящему постановлению за администраторами доходов бюджета города Кемерово, осуществляющими в соответствии с действующим законодательством контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учет, взыскание, принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
В ходе исполнения бюджета города Глава города вправе своим правовым актом уточнять закрепленные доходные источники бюджета города с последующим внесением соответствующих изменений в настоящее постановление.
3. Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 2005 году, формируются за счет:
- доходов от уплаты налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
- процентов, полученных от предоставленных бюджетных кредитов (ссуд), в размере 100 процентов доходов;
- доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах;
- доходов в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений.
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29 апреля 2005 г. N 234 в пункт 4 настоящего постановления внесены изменения
4. Учесть в бюджете города на 2005 год поступления доходов по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
Установить коды программ по неналоговым платежам, администрируемым Комитетом по управлению муниципальным имуществом, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению:
0100 - сумма неналогового платежа (недоимка по соответствующему платежу),
0200 - пени по соответствующему платежу,
0300 - суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу.
5. Установить, что в 2005 году производится списание соответствующих сумм задолженности по пеням и штрафам с организаций, в отношении которых решение о реструктуризации задолженности по местным налогам и сборам, а также по начисленным пеням и штрафам были приняты в соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 25.11.99 N 145 "О проведении в 1999 году реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц перед городским бюджетом", постановлением Главы города от 16.01.2002 N 7 "О реструктуризации задолженности федерального железнодорожного транспорта по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед городским бюджетом".
6. Установить на 2005 год лимит предоставления налоговых, инвестиционных налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате местных налогов и иных обязательных платежей в бюджет города в размере 4 процентов от общей суммы поступления налоговых доходов в бюджет города, предусмотренных настоящим постановлением.
7. Установить, что отсрочки (рассрочки) по уплате местных налогов и иных обязательных платежей в бюджет города предоставляются в соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации.
8. Установить дополнительные налоговые льготы на период с 1 января по 31 декабря 2005 года категориям плательщиков согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29 апреля 2005 г. N 234 в пункт 9 настоящего постановления внесены изменения
9. Утвердить расходы бюджета города по разделам, подразделам, целевым статьям и видам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
9.1. Утвердить перечень целевых статей функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в части местного бюджета на 2005 год согласно приложению N 16 к настоящему постановлению.
Утвердить перечень видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в части местного бюджета на 2005 год согласно приложению N 17 к настоящему постановлению
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28 октября 2005 г. N 281 в пункт 10 настоящего постановления внесены изменения
10. Установить на 2005 год общий объем капитальных расходов в сумме 1005620,0 (один миллиард пять миллионов шестьсот двадцать) тысяч рублей, текущих расходов в сумме 4907755,0 (четыре миллиарда девятьсот семь миллионов семьсот семьдесят пять) тысяча рублей.
11. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета города на 2005 год согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
12. Утвердить расходы бюджета города по главным распорядителям кредитов в соответствии с ведомственной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
13. Установить на 2005 год лимиты фонда оплаты труда согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
14. В 2005 году оплату труда работников муниципальных бюджетных учреждений производить в соответствии с Единой тарифной сеткой по оплате труда работников федеральных государственных учреждений в пределах установленных лимитов фонда оплаты труда. Размеры и условия оплаты труда (включая надбавки и доплаты) не могут быть ниже размеров и условий оплаты труда (включая надбавки и доплаты) по состоянию на 31 декабря 2004 года.
15. Администрации города:
15.1. Разработать в 2005 году систему оплаты труда работников муниципальных учреждений и порядок ее применения, а также размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных унитарных предприятий.
15.2. Установить порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и других) в организациях, финансируемых из бюджета города.
16. Установить на 2005 год лимиты на оплату потребления электрической и тепловой энергии органами местного самоуправления и учреждениями, финансируемыми из бюджета города, согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29 апреля 2005 г. N 234 в пункт 17 настоящего постановления внесены изменения
17. Установить перечень статей текущих расходов бюджета города на 2005 год, подлежащих финансированию в приоритетном порядке:
заработная плата;
начисления на оплату труда;
- продукты питания;
- приобретение медикаментов и перевязочных средств;
- оплата потребления тепловой, электрической энергии, газа, водоснабжения и водоотведения;
- мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности населения города Кемерово.
17.1. Установить, что финансирование детских домов и школ-интернатов осуществляется своевременно и в полном объеме.
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29 апреля 2005 г. N 234 в пункт 18 настоящего постановления внесены изменения
18. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Кемерово на 2005 год согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
18.1. Увердить перечень администраторов источников внутреннего бюджета города Кемерово в соответствии с приложением N 15 к настоящему постановлению.
19. Утвердить на 2005 год программу муниципальных внутренних заимствований согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.
20. Установить, что бюджетные кредиты в 2005 году предоставляются юридическим лицам, финансируемым из средств бюджета города, на срок до 10 лет под 5 процентов годовых.
Бюджетные кредиты предоставляются в целях выделения займов работникам соответствующего юридического лица для строительства и приобретения жилья.
Вопрос о предоставлении бюджетного кредита рассматривается администрацией в порядке, установленном действующим бюджетным законодательством Российской Федерации. Юридическое лицо при обращении в администрацию города за получением бюджетного кредита предоставляет заявление на получение бюджетного кредита, а также список работников, которым предполагается выделить заем. Выделение бюджетного кредита оформляется распоряжением Главы города.
Лимит предоставления бюджетных кредитов на срок, выходящий за пределы бюджетного года, составляет 6500 (шесть миллионов пятьсот) тысяч рублей.
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29 апреля 2005 г. N 234 в пункт 21 настоящего постановления внесены изменения
21. Установить верхний предел муниципального долга бюджета города на 2005 год в сумме 500 (пятьсот) миллионов рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 70,0 (семьдесят) миллионов рублей.
Установить следующий перечень юридических лиц, которым возможно предоставление муниципальных гарантий для обеспечения обязательств перед третьими лицами на сумму, превышающую 0,01 процента расходов бюджета города:
- иные муниципальные, муниципальные унитарные предприятия;
- ОАО "Теплоэнерго";
- МУП "Управление единого заказчика транспортных услуг";
- МУП "Управление единого заказчика жилищно-коммунальных услуг".
22. Установить целевое финансирование из бюджета города на текущее содержание и поддержание в надлежащем состоянии объектов муниципального сектора экономики согласно утвержденным администрацией города сметам расходов для организаций, указанных в приложении N 12 к настоящему постановлению.
23. Установить финансирование из бюджета города на покрытие фактически полученных убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен для организаций согласно приложению N 13 к настоящему постановлению.
24. Утвердить перечень и объемы финансирования муниципальных целевых программ в 2005 году согласно приложению N 14 к настоящему постановлению.
Установить, что объемы софинансирования из бюджета города федеральных и региональных целевых программ определяются распоряжением Главы города.
25. Установить, что финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет субвенций, предоставляемых бюджету города из федерального и областного бюджетов.
26. Принять к сведению ожидаемую кредиторскую задолженность бюджета города по состоянию на 1 января 2005 года в сумме 353271 (триста пятьдесят три миллиона двести семьдесят одна) тысяча рублей.
27. Установить, что в ходе исполнения бюджета могут быть внесены изменения в распределение ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджетных средств между разделами, подразделами расходов, а также в распределение по целевым статьям, видам расходов бюджета и в экономическую структуру расходов бюджета города, в случае образования в ходе исполнения бюджета города экономии по показателям экономической классификации расходов и поступления дополнительных доходов, с последующим утверждением на городском Совете народных депутатов.
28. Установить, что органы местного самоуправления города не вправе принимать в 2005 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.
29. Установить, что нормативно-правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета города в 2005 году, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет города и (или) сокращения расходов по конкретным статьям бюджета города на 2005 год.
30. Установить, что заключение бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в структуре ведомственной, функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
При заключении договоров (контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, получатели бюджетных средств вправе предусматривать авансовые платежи:
- в размере 100 процентов от суммы договора на подписку на печатные издания, на обучение на курсах повышения квалификации, приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом;
- в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора по остальным договорам (контрактам).
При заключении договоров (контрактов) на поставку товаров, работ, услуг на сумму договора (контракта) свыше 60 тысяч рублей, а также по всем договорам на оплату коммунальных услуг, услуг связи и услуг по содержанию имущества обязательно согласование условий договора с финансовым управлением города Кемерово.
Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, сверх установленных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета города.
Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города по главным распорядителям средств бюджета города и по самостоятельным бюджетополучателям, неподведомственным главным распорядителям, осуществляется финансовым управлением города Кемерово, по бюджетным учреждениям, подведомственным главным распорядителям, осуществляется главными распорядителями средств бюджета города.
31. Завершить в 2005 году поэтапный переход получателей средств бюджета города на казначейское исполнение бюджета.
32. Неиспользованные лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования бюджета города на 2005 год прекращают свое действие 31 декабря 2005 года.
Остатки средств объемов финансирования по прекращенным лимитам подлежат перечислению на счет бюджета города.
33. В течение первого квартала 2005 года администрации города производить согласование перечня объектов жилья, социально-культурной сферы и внешнего благоустройства, включаемых в годовые планы капитального ремонта и реконструкции и подлежащих финансированию за счет средств бюджета города, с комитетами Кемеровского городского Совета народных депутатов.
34. Опубликовать данное постановление в газете "Кемерово".
35. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
36. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитеты городского Совета по бюджету, налогам и финансам (А.И.Смагин), экономической деятельности, развитию промышленности, предпринимательства и городского хозяйства (С.В.Степанов), социальной политики (Т.В.Кочкина), развитию местного самоуправления и правопорядку (В.Р. Лозинг).
Глава города |
В.В.Михайлов |
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28 октября 2005 г. N 281 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 24 декабря 2004 г. N 213
(тридцать пятое заседание)
Перечень
администраторов поступлений в бюджет города Кемерово
29 апреля, 28 октября 2005 г.
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование | |
адми- нист- рато- ра |
доходов местного бюджета |
|
900 | Администрация города Кемерово (Комитет по управлению муниципальным имуществом) | |
900 | 1 11 01030 03 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
900 | 1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
900 | 1 11 05015 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю |
900 | 1 11 05023 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности |
900 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
900 | 1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
900 | 1 11 08043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
900 | 1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
900 | 1 14 03030 03 0000 410 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
900 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
900 | Администрация города Кемерово | |
900 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
900 | 1 14 01030 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от продажи квартир |
900 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
910 | Финансовое управление города Кемерово | |
910 | 1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру |
910 | 1 11 02030 03 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов |
910 | 1 11 03030 03 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов |
910 | 1 13 03030 03 0000 130 | Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
910 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты |
910 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
910 | 2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты |
498 | Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кемеровской области |
|
498 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
857 | Государственная жилищная инспекция Кемеровской области | |
857 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
864 | Государственное управление архитектуры и градостроительства Кемеровской области | |
864 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
072 | Управление Роснедвижимости по Кемеровской области | |
072 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
856 | Управление государственного технического надзора Кемеровской области | |
856 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
106 | Управление государственного автодорожного надзора по Кемеровской Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
|
106 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
141 | Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области |
|
141 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
177 | Главное управление МЧС России по Кемеровской области | |
177 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
187 | Военный комиссариат Центрального района города Кемерово | |
187 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
187 | Военный комиссариат Ленинского района города Кемерово | |
187 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
187 | Военный комиссариат Заводского района города Кемерово | |
187 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
187 | Военный комиссариат Кировского района города Кемерово | |
187 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
187 | Военный комиссариат Рудничного района города Кемерово | |
187 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
188 | Главное управление внутренних дел Кемеровской области | |
188 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
188 | 3 02 01031 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (медвытрезвители) |
079 | Управление Россвязьнадзора по Кемеровской области | |
079 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
048 | Управление Росприроднадзора по Кемеровской области | |
048 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
192 | Управление по делам миграции ГУВД Кемеровской области | |
192 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
851 | Департамент цен и тарифов Администрации Кемеровской области | |
851 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
008 | Управление ветеринарии Кемеровской области | |
008 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
157 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области |
|
157 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
004 | Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово | |
004 | 3 02 01032 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (управление социальной защиты населения) |
003 | Муниципальное учреждение "Управление здравоохранения администрации города Кемерово" | |
003 | 3 02 01033 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (управление здравоохранения) |
001 | Управление образования администрации города Кемерово | |
001 | 3 02 01034 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (управление образования) |
001 | 3 03 02034 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям (управление образования) |
002 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово | |
002 | 3 02 01035 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (управление культуры, спорта и молодежной политики) |
002 | 3 03 02035 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям (управление культуры, спорта и молодежной политики) |
Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов |
А.Г. Любимов |
Приложение N 2
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 24 декабря 2004 г. N 213
(тридцать пятое заседание)
Нормативы отчислений
налогов, сборов, неналоговых доходов в бюджет города Кемерово
на 2005 год (в процентах)
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации |
Наименование дохода |
Городской бюджет |
1 | 2 | 3 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 40 |
1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
90 |
1 06 01000 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 100 |
1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог | 100 |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
100 |
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
100 |
1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру |
100 |
1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) |
100 |
1 09 03021 03 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых |
100 |
1 09 03023 01 0000 110 | Платежи за добычу подземных вод | 60 |
1 09 03025 01 0000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых | 50 |
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 50 |
1 09 07010 03 0000 110 | Налог на рекламу | 100 |
1 09 07030 03 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
100 |
1 09 07050 03 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы | 100 |
1 11 01030 03 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
100 |
1 11 05012 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
50 |
1 11 05015 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю |
100 |
1 11 05023 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности |
100 |
1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
100 |
1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
100 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
40 |
1 14 02030 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
100 |
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
50 |
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
50 |
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
100 |
1 16 30031 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами экологического надзора |
100 |
1 16 30032 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами государственного энергетического надзора |
100 |
1 16 30033 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые административными комиссиями |
100 |
1 16 30034 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
100 |
1 16 30035 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами государственной жилищной инспекции |
100 |
1 16 30036 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами государственного архитектурно-строительного надзора |
100 |
1 16 30037 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами государственного контроля за использованием и охраной земель |
100 |
1 16 30038 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами Гостехнадзора | 100 |
1 16 30039 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые транспортной инспекцией | 100 |
1 16 30131 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые государственной инспекцией по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей |
100 |
1 16 30132 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами государственной санитарно-эпидемиологической службы |
100 |
1 16 30133 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами государственного пожарного надзора |
100 |
1 16 30134 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые военными комиссарами | 100 |
1 16 30135 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами ГИБДД | 100 |
1 16 30136 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами внутренних дел (милиция) |
100 |
1 16 30233 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами надзора в сфере связи |
100 |
1 16 30234 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами по надзору в сфере природопользования |
100 |
1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты |
100 |
1 17 05038 03 0000 180 | Доходы по договорам размещения средств наружной рекламы |
100 |
1 17 05134 03 0000 180 | Прочие | 100 |
Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов |
А. Г. Любимов |
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28 октября 2005 г. N 281 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 3
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 24 декабря 2004 г. N 213
(тридцать пятое заседание)
Поступления доходов в бюджет города Кемерово в 2005 году
29 апреля, 30 сентября, 28 октября 2005 г.
Код |
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов |
Сумма тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 3349751 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1304784 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1304784 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
21200 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
1269764 |
1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
1254764 |
1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
15000 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
230 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) |
13590 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 233200 |
1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
233200 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 469588 |
1 06 01000 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 11800 |
1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог | 457788 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 11070 |
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
10600 |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
10600 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
470 |
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
380 |
1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру |
90 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
71889 |
1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) |
58638 |
1 09 03020 00 0000 110 | Платежи за добычу полезных ископаемых | 5151 |
1 09 03025 01 0000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых | 5151 |
1 09 07000 03 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
8100 |
1 09 07010 03 0000 110 | Налог на рекламу | 5288 |
1 09 07030 03 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
91 |
1 09 07050 03 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы | 2721 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
557370 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
556870 |
1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
216000 |
1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
216000 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий |
340870 |
1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
340870 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
500 |
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей |
500 |
1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
500 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами |
26000 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 26000 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
616000 |
1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 35000 |
1 14 01030 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от продажи квартир | 35000 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
581000 |
1 14 02030 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
581000 |
1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
581000 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 45350 |
1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
2150 |
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
1250 |
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
900 |
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
2400 |
1 16 30000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
40800 |
1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
40800 |
1 16 30031 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами экологического надзора | 270 |
1 16 30032 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами государственного энергетического надзора |
70 |
1 16 30033 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые административными комиссиями | 8000 |
1 16 30034 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1 |
1 16 30035 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами государственной жилищной инспекции |
5 |
1 16 30036 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами государственного архитектурно-строительного надзора |
71 |
1 16 30037 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами государственного контроля за использованием и охраной земель |
1600 |
1 16 30038 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами Гостехнадзора | 20 |
1 16 30039 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые транспортной инспекцией | 310 |
1 16 30131 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые государственной инспекцией по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей |
3256 |
1 16 30132 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами государственной санитарно-эпидемиологической службы |
170 |
1 16 30133 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами государственного пожарного надзора |
200 |
1 16 30134 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые военными комиссарами | 71 |
1 16 30135 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами ГИБДД | 20756 |
1 16 30136 03 0000 140 | Штрафы, налагаемые органами внутренних дел (милиция) |
6000 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 14500 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 14500 |
1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов | 14500 |
1 17 05038 03 0000 180 | Доходы по договорам размещения средств наружной рекламы |
12100 |
1 17 05134 03 0000 180 | Прочие | 2400 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1954435 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов |
1724435 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
505824 |
2 02 01010 00 0000 151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
497943 |
2 02 01010 03 0000 151 | Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
497943 |
2 02 01030 00 0000 151 | Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления |
7881 |
2 02 01030 03 0000 151 | Дотации местным бюджетам на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления |
7881 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1060148 |
2 02 02080 00 0000 151 | Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
227380 |
2 02 02080 03 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
227380 |
2 02 02120 00 0000 151 | Субвенции на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" |
10170 |
2 02 02120 03 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" |
10170 |
2 02 02200 00 0000 151 | Прочие субвенции | 822598 |
2 02 02220 03 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты | 822598 |
2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
157463 |
2 02 04050 02 0000 151 | Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
157463 |
2 02 05000 00 0000 151 | Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы |
1000 |
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 230000 |
2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты | 230000 |
3 00 00000 00 0000 000 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
251214 |
3 02 00000 00 0000 000 | Рыночные продажи товаров и услуг | 92150 |
3 02 01000 00 0000 130 | Доходы от продажи услуг |
92150 |
3 02 01030 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
92150 |
3 02 01031 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (медвытрезвители) |
4500 |
3 02 01032 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (управление социальной защиты населения) |
4334 |
3 02 01033 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (управление здравоохранения) |
49481 |
3 02 01034 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (управление образования) |
19183 |
3 02 01035 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (управление культуры, спорта и молодежной политики) |
14652 |
3 03 00000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
159064 |
3 03 02000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 159064 |
3 03 02030 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям |
159064 |
3 03 02034 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям (управление образования) |
149684 |
3 03 02035 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям (управление культуры, спорта и молодежной политики) |
9380 |
Итого | 5555400 |
Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов |
А. Г. Любимов |
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 22 августа 2005 г. N 259 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 4
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 24 декабря 2004 г. N 213
(тридцать пятое заседание)
Перечень
категорий плательщиков для предоставления дополнительных
налоговых льгот
22 августа 2005 г.
/------------------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Дополнительные льготы |
|п/п| | |
|---+-----------------------------------------+--------------------------|
|1 |Граждане, у которых предоставленные им|В виде снижения ставки|
| |земельные участки (огороды, под|земельного налога на 50,0|
| |индивидуальное жилищное строительство)|процентов от части,|
| |находятся в санитарно-защитных зонах|зачисляемой в бюджет|
| |промышленных предприятий города Кемерово |города |
|---+-----------------------------------------+--------------------------|
|2 |Граждане, у которых предоставленные им|В виде снижения ставки|
| |земельные участки под индивидуальное|земельного налога на 50,0|
| |жилищное строительство расположены по|процентов от части,|
| |улицам: 1-ая Заречная, 2-ая Заречная,|зачисляемой в бюджет|
| |3-ая Заречная, 4-ая Заречная, 5-ая|города |
| |Заречная, 6-ая Заречная. | |
|---+-----------------------------------------+--------------------------|
|3 |Садоводческие некоммерческие объединения|В виде снижения ставки|
| |граждан, расположенные в|земельного налога на 50,0|
| |санитарно-защитных зонах промышленных|процентов от части,|
| |предприятий города Кемерово или|зачисляемой в бюджет|
| |занимающие земли природоохранного|города |
| |назначения | |
|---+-----------------------------------------+--------------------------|
|4 |Садоводческие некоммерческие объединения|В виде снижения ставки|
| |граждан, кроме расположенных в|земельного налога на 25,0|
| |санитарно-защитных зонах промышленных|процентов от части,|
| |предприятий города Кемерово или|зачисляемой в бюджет|
| |занимающих земли природоохранного|города |
| |назначения | |
|---+-----------------------------------------+--------------------------|
|5 |Председатели уличных комитетов города|В виде снижения ставки|
| |Кемерово |земельного налога на 50,0|
| | |процентов от части,|
| | |зачисляемой в бюджет|
| | |города. |
| | |В виде освобождения от|
| | |уплаты налога на|
| | |имущество физических лиц |
| | | |
|---+-----------------------------------------+--------------------------|
|6 |Предприятия, осуществляющие утилизацию|В виде снижения ставки|
| |взрывчатых веществ, которые образовались|земельного налога на 99,99|
| |в процессе производства |процентов от части,|
| | |зачисляемой в бюджет|
| | |города |
|---+-----------------------------------------+--------------------------|
|7 |Региональные отделения общероссийских|В виде снижения ставки|
| |общественных организаций инвалидов,|земельного налога за|
| |осуществляющих свою деятельность на|земельные участки, занятые|
| |территории города Кемерово |объектами |
| | |социально-культурного |
| | |назначения, на 50,0|
| | |процентов от части,|
| | |зачисляемой в бюджет|
| | |города |
|---+-----------------------------------------+--------------------------|
|8 |Пенсионеры - шахтеры, проживающие на |В виде снижения ставки |
| |территории города Кемерово в домах |земельного налога на |
| |индивидуальной застройки |99,99 процентов от части, |
| | |зачисляемой в бюджет |
| | |города |
\------------------------------------------------------------------------/
Примечание: в целях настоящего постановления к категории пенсионеров - шахтеров следует относить мужчин, достигших возраста 50 лет, и женщин, достигших возраста 45 лет, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет, а также мужчин по достижении возраста 55 лет и женщин по достижении 50 лет, если они проработали на открытых горных работах в угольных разрезах с тяжелыми условиями труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и не менее 10 лет и имеют страховой стаж не менее 25 и 20 лет.
Председатель Кемеровского
городского Совета
народных депутатов |
А.Г. Любимов |
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28 октября 2005 г. N 281 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 5
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 24 декабря 2004 г. N 213
(тридцать пятое заседание)
Расходы бюджета города на 2005 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
29 апреля, 30 сентября, 28 октября 2005 г.
(тыс. руб.)
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Раз- |Под-|Целевая-|Видрас-|Сумма |Расходы, |Итого |
| |дел |раз-|статья |хода |расходов, |финансируемые | |
| | |дел | | |финансирумых |за счет | |
| | | | | |за |доходов от | |
| | | | | |счетсредств |предпринима- | |
| | | | | |бюджета |тельской и | |
| | | | | |города |иной принося- | |
| | | | | | |щей доход | |
| | | | | | |деятельности | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
| Общегосударственные вопросы |01 |00 | | |469 220,0 |0,0 |469 220,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Функционирование высшего должностного лица| | | | | | | |
|субъекта Российской Федерации и органа| | | | | | | |
|местного самоуправления |01 |02 | | |650,0 | |650,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Руководство и управление в сфере | | | | |650,0 | |650,0 |
|установленных функций |01 |02 |0010000 | | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Высшее должностное лицо органа местного| | | | |650,0 | |650,0 |
|самоуправления |01 |02 |0010000 |010 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Функционирование законодательных | | | | | | | |
|(представительных) органов государственной| | | | | | | |
|власти и местного самоуправления |01 |03 | | |2 240,0 | |2 240,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
|установленных функций |01 |03 |0010000 | |2 240,0 | |2 240,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Глава законодательной (представительной) | | | | | | | |
|власти местного самоуправления | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |01 |03 |0010000 |026 |486,0 | |486,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Члены законодательной (представительной)| | | | |1 754,0 | |1 754,0 |
|власти местного самоуправления |01 |03 |0010000 |027 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Функционирование Правительства РФ, высших| | | | | | | |
|органов исполнительной власти субъектов| | | | | | | |
|Российской федерации, местных| | | | | | | |
|администраций | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |01 |04 | | |244 567,0 | |244 567,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | |244 567,0 | |244 567,0 |
|установленных функций |01 |04 |0010000 | | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010000 |005 |244 567,0 | |244 567,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности финансовых, на- | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|логовых и таможенных органов и органов | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|надзора |01 |06 | | |3 526,0 | |3 526,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | |3 526,0 | |3 526,0 |
|установленных функций |01 |06 |0010000 | | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Центральный аппарат |01 |06 |0010000 |005 |3 526,0 | |3 526,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обслуживание государственного и| | | | |2 200,0 | |2 200,0 |
|муниципального долга |01 |12 | | | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Процентные платежи по долговым| | | | |2 200,0 | |2 200,0 |
|обязательствам |01 |12 |0650000 | | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Процентные платежи по муниципальному долгу|01 |12 |0650000 |152 |2 200,0 | |2 200,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Резервные фонды |01 |13 | | |52 500,0 | |52 500,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Резервные фонды |01 |13 |0700000 | |50 000,0 | |50 000,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Резервные фонды органов местного| | | | |50 000,0 | |50 000,0 |
|самоуправления |01 |13 |0700000 |184 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Резервные фонды (резерв ГО и ЧС) |01 |13 |0700500 | |2 500,0 | |2 500,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Резервные фонды органов местного| | | | |2 500,0 | |2 500,0 |
|самоуправления (резерв ГО и ЧС) |01 |13 |0700500 |184 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Другие общегосударственные вопросы |01 |15 | | |163 537,0 | |163 537,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |15 |0010000 | |28 898,0 | |28 898,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Центральный аппарат |01 |15 |0010000 |005 |28 898,0 | |28 898,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Реализация государственной политики в| | | | | | | |
|области приватизации и управления| | | | | | | |
|государственной и муниципальной| | | | | | | |
|собственностью |01 |15 |0900000 | |2 941,0 | |2 941,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Оценка недвижимости, признание прав и| | | | | | | |
|регулирование отношений по государственной| | | | | | | |
|и муниципальной собственности |01 |15 |0900000 |200 |2 941,0 | |2 941,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | | |
|связанных с общегосударственным| | | | |131 698,0 |0,0 |131 698,0 |
|управлением |01 |15 |0920000 | | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Выполнение других обязательств государства|01 |15 |0920000 |216 |77 399,0 | |77 399,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Финансовая поддержка на возвратной основе |01 |15 |0920000 |520 |6 500,0 | |6 500,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Расходы на приобретение муниципальной| | | | | | | |
|собственности |01 |15 |0920000 |912 |43 950,0 | |43 950,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Расходы на осуществление функций| | | | | | | |
|административного центра Кемеровской| | | | | | | |
|области |01 |15 |0920000 |914 |3 849,0 | |3 849,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Национальная оборона |02 |00 | | |1 075,0 | |1 075,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Другие вопросы в области национальной| | | | |1 075,0 | |1 075,0 |
|обороны |02 |08 | | | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | | |
|связанных с обеспечением национальной| | | | | | | |
|обороны |02 |08 |2140000 | |1 075,0 | |1 075,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Проведение мероприятий по медицинскому| | | | | | | |
|освидетельствованию при постановке на| | | | | | | |
|первоначальный воинский учет |02 |08 |2140000 |234 |1 075,0 | |1 075,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Национальная безопасность и | | | | | | | |
|правоохранительная деятельность | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |03 |00 | | |264 457,0 |4 500,0 |268 957,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Органы внутренних дел |03 |02 | | |195 160,0 |4 500,0 |199 660,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Воинские формирования (органы,| | | | |195 160,0 |4 500,0 |199 660,0 |
|подразделения) |03 |02 |2020000 | | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Вещевое обеспечение |03 |02 |2020000 |220 |2 596,0 |222,0 |2 818,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Продовольственное обеспечение |03 |02 |2020000 |221 |5 774,0 |858,0 |6 632,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Военный персонал и сотрудники| | | | | | | |
|правоохранительных органов, имеющие| | | | |132 951,0 | |132 951,0 |
|специальные звания |03 |02 |2020000 |239 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Гражданский персонал |03 |02 |2020000 |240 |12 439,0 | |12 439,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение функционирования органов в| | | | | | | |
|сфере | | | | | | | |
|национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной | | | | | | | |
|деятельности |03 |02 |2020000 |253 |36 785,0 |2 880,0 |39 665,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Пособия и компенсации военнослужащим,| | | | | | | |
|приравненным к ним лицам, а также| | | | | | | |
|уволенным из их числа |03 |02 |2020000 |472 |4 615,0 |540,0 |5 155,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Предупреждение и ликвидация последствий| | | | | | | |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных| | | | | | | |
|бедствий, гражданская оборона | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |03 |09 | | |6 401,0 | |6 401,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Поисковые и аварийно-спасательные| | | | |6 401,0 | |6 401,0 |
|учреждения |03 |09 |3020000 | | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |03 |09 |3020000 |327 |6 401,0 | |6 401,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение противопожарной безопасности |03 |10 | | |53 235,0 | |53 235,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Воинские формирования (органы,| | | | |53 235,0 | |53 235,0 |
|подразделения) |03 |10 |2020000 | | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Вещевое обеспечение |03 |10 |2020000 |220 |1 300,0 | |1 300,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Военный персонал и сотрудники| | | | | | | |
|правоохранительных органов , имеющие| | | | |35 321,0 | |35 321,0 |
|специальные звания |03 |10 |2020000 |239 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Гражданский персонал |03 |10 |2020000 |240 |3 437,0 | |3 437,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение функционирования органов в| | | | | | | |
|сфере национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |10 |2020000 |253 |13 177,0 | |13 177,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Другие вопросы в области национальной| | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной| | | | | | | |
|деятельности |03 |13 | | |9 661,0 | |9 661,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | | |
|связанных с обеспечением национальной| | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной| | | | | | | |
|деятельности |03 |13 |2470000 | |9 661,0 | |9 661,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Выполнение других обязательств государства|03 |13 |2470000 |216 |9 661,0 | |9 661,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Национальная экономика |04 |00 | | |182 117,0 |0,0 |182 117,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Топливо и энергетика |04 |02 | | |20 157,0 | |20 157,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Вопросы топливно-энергетического комплекса|04 |02 |2480000 | |20 157,0 | |20 157,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Мероприятия в топливно-энергетической| | | | |20 157,0 | |20 157,0 |
|области |04 |02 |2480000 |322 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Транспорт |04 |08 | | |145 018,0 | |145 018,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Другие виды транспорта |04 |08 |3170000 | |145 018,0 | |145 018,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Отдельные мероприятия по другим видам| | | | |145 018,0 | |145 018,0 |
|транспорта |04 |08 |3170000 |366 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Другие вопросы в области национальной| | | | | | | |
|экономики |04 |11 | | |16 942,0 | |16 942,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Мероприятия в области строительства,| | | | | | | |
|архитектуры и градостроительства |04 |11 |3380000 | |9 302,0 | |9 302,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Мероприятия в области застройки территорий|04 |11 |3380000 |405 |9 302,0 | |9 302,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Реализация государственных функций в| | | | | | | |
|области национальной экономики |04 |11 |3400000 | |7 640,0 |0,0 |7 640,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Выполнение других обязательств| | | | | | |5 000,0 |
|государства |04 |11 |3400000 |216 |5 000,0 | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Мероприятия по землеустройству и| | | | |2 640,0 | |2 640,0 |
|землепользованию |04 |11 |3400000 |406 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |05 | | | |1 642 401,0 | |1 642 401,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Жилищное хозяйство |05 |01 | | |299 605,0 | |299 605,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Поддержка жилищного хозяйства |05 |01 |3500000 | |289 499,0 |0,0 |289 499,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Предоставление субсидий |05 |01 |3500000 |197 |107 717,0 | |107 717,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства| | | | | | | |
|по строительству, реконструкции и| | | | | | | |
|приобретению жилых домов |05 |01 |3500000 |410 |181 782,0 | |181 782,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Региональные целевые программы |05 |01 |5220000 | |10 106,0 | |10 106,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства| | | | | | | |
|по строительству, реконструкции,| | | | | | | |
|приобретению жилых домов |05 |01 |5220000 |410 |10 106,0 | |10 106,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Коммунальное хозяйство |05 |02 | | |1 342 796,0 | |1 342 796,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Поддержка коммунального хозяйства |05 |02 |3510000 | |1 331 694,0 | |1 331 694,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Предоставление субсидий |05 |02 |3510000 |197 |627 295,0 | |627 295,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Мероприятия в области коммунального| | | | | | | |
|хозяйства | | | | | | | |
|по развитию, реконструкции и замене| | | | | | | |
|инженерных | | | | | | | |
|сетей |05 |02 |3510000 |411 |81 581,0 | |81 581,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |05 |02 |3510000 |412 |622 818,0 | |622 818,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Региональные целевые программы |05 |02 |5220000 | |11 102,0 | |11 102,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Мероприятия в области коммунального| | | | | | | |
|хозяйства по развитию, реконструкции и| | | | |11 102,0 | |11 102,0 |
|замене инженерных сетей |05 |02 |5220000 |411 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Образование |07 |00 | | |1 707 375,0 |181 920,0 |1 889 295,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Дошкольное образование |07 |01 | | |389 576,0 |87 432,0 |477 008,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Детские дошкольные учреждения |07 |01 |4200000 | |389 576,0 |87 432,0 |477 008,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |4200200 |327 |389 538,0 |87 432,0 |476 970,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |01 |4200200 |911 |38,0 |0,0 |38,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Общее образование |07 |02 | | |1 136 087,0 |84 354,0 |1 220 441,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Школы-детские сады, школы начальные, | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|неполные средние и средние, вечерние |07 |02 |4210000 | |737 987,0 |60 620,0 |798 607,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Расходы школ-детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции на| | | | | | | |
|реализацию основных общеобразовательных| | | | | | | |
|программ |07 |02 |4210100 | |559 645,0 |0,0 |559 645,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210100 |327 |559 645,0 |0,0 |559 645,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Расходы школ-детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет местного бюджета |07 |02 |4210200 | |178 342,0 |60 620,0 |238 962,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210200 |327 |173 842,0 |60 620,0 |234 462,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |02 |4210200 |911 |4 500,0 |0,0 |4 500,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Школы- интернаты |07 |02 |4220000 | |130 885,0 |1 515,0 |132 400,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на реализацию| | | | | | | |
|основных общеобразовательных программ |07 |02 |4220100 | |87 236,0 |0,0 |87 236,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220100 |327 |87 236,0 |0,0 |87 236,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет местного бюджета |07 |02 |4220200 | |43 649,0 |1 515,0 |45 164,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | |43 405,0 |1 515,0 |44 920,0 |
|учреждений |07 |02 |4220200 |327 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемых за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |02 |4220200 |911 |244,0 |0,0 |244,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми |07 |02 |4230200 | |191 309,0 |20 607,0 |211 916,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |07 |02 |4230200 |327 |189 649,0 |20 607,0 |210 256,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |02 |4230200 |911 |1 660,0 |0,0 |1 660,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Детские дома | | | | |75 906,0 |1 612,0 |77 518,0 |
| |07 |02 |4240000 | | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на реализацию| | | | | | | |
|основных общеобразовательных программ |07 |02 |4240100 | |11 212,0 |0,0 |11 212,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240100 |327 |11 212,0 |0,0 |11 212,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | |64 694,0 |1 612,0 |66 306,0 |
|счет местного бюджета |07 |02 |4240200 | | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | |64 661,0 |1 612,0 |66 273,0 |
|учреждений |07 |02 |4240200 |327 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | |33,0 |0,0 |33,0 |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |02 |4240200 |911 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Начальное профессиональное образование |07 |03 | | |2 091,0 | |2 091,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Специальные профессионально- технические | | | | | | | |
| училища | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |07 |03 |4260000 | |2 091,0 | |2 091,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |07 |03 |4260200 |327 |2 091,0 | |2 091,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Молодежная политика и оздоровление детей |07 |07 | | |31 645,0 |85,0 |31 730,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Организационно-воспитательная работа с| | | | |2 526,0 |85,0 |2 611,0 |
|молодежью |07 |07 |4310200 | | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | |1 581,0 |0,0 |1 581,0 |
|молодежи |07 |07 |4310200 |447 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |07 |4310200 |327 |945,0 |85,0 |1 030,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Мероприятия по организации оздоровительной| | | | | | | |
|кампании для детей и подростков | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |07 |07 |4320000 | |29 119,0 | |29 119,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Оздоровление детей и подростков |07 |07 |4320200 |452 |29 119,0 | |29 119,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Другие вопросы в области образования |07 |09 | | |147 976,0 |10 049,0 |158 025,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление | | | | | | | |
|услуг в сфере образования | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |07 |09 |4350000 | |79 737,0 |6 157,0 |85 894,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |07 |09 |4350200 |327 |79 326,0 |6 157,0 |85 483,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |09 |4350200 |911 |411,0 |0,0 |411,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Учебно-методические кабинеты, центральные| | | | | | | |
|бухгалтерии, группы хозяйственного| | | | | | | |
|обслуживания, учебные фильмотеки |07 |09 |4520000 | |68 239,0 |3 892,0 |72 131,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на реализацию| | | | | | | |
|основных общеобразовательных программ |07 |09 |4520100 | |10 340,0 |0,0 |10 340,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4520100 |327 |10 340,0 |0,0 |10 340,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
| Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет местного бюджета |07 |09 |4520200 | |57 899,0 |3 892,0 |61 791,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4520200 |327 |57 599,0 |3 892,0 |61 491,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |09 |4520200 |911 |300,0 |0,0 |300,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Культура, кинематография, средства | | | | | | | |
|массовой информации | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |08 |00 | | |172 069,0 |8 458,0 |180 527,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Культура |08 |01 | | |161 146,0 |8 458,0 |169 604,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|культуры и средств массовой информации |08 |01 |4400000 | |96 538,0 |3 811,0 |100 349,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |08 |01 |4400000 |327 |94 228,0 |3 811,0 |98 039,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |08 |01 |4400000 |911 |2 310,0 |0,0 |2 310,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Музеи и постоянные выставки |08 |01 |4410000 | |1 320,0 |567,0 |1 887,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |08 |01 |4410000 |327 |1 320,0 |567,0 |1 887,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Библиотеки |08 |01 |4420000 | |25 676,0 |1 561,0 |27 237,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |08 |01 |4420000 |327 |25 676,0 |1 561,0 |27 237,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Театры, цирки, концертные и другие| | | | | | | |
|организации исполнительских искусств | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |08 |01 |4430000 | |11 222,0 |709,0 |11 931,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |08 |01 |4430000 |327 |11 222,0 |709,0 |11 931,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
| Мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |01 |4500000 | |20 249,0 |1 500,0 |21 749,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | |
|массовой информации |08 |01 |4500000 |453 |20 249,0 |1 500,0 |21 749,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | |
|централизованные | | | | | | | |
|бухгалтерии, группы хозяйственного| | | | | | | |
|обслуживания, учебные фильмотеки,| | | | | | | |
|межшкольные учебно-производственные| | | | | | | |
|комбинаты, логопедические пункты |08 |01 |4520000 | |6 141,0 |310,0 |6 451,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |08 |01 |4520000 |327 |6 141,0 |310,0 |6 451,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Кинематография |08 |02 | | |1 570,0 | |1 570,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |02 |4500000 | |1 570,0 | |1 570,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | |
|культуры, | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | |1 570,0 | |1 570,0 |
|информации |08 |02 |4500000 |453 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Периодическая печать и издательства |08 |04 | | |1 400,0 | |1 400,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Периодические издания, учрежденные| | | | | | | |
|органами законодательной и исполнительной| | | | |1 400,0 | |1 400,0 |
|власти |08 |04 |4570000 | | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | |
|культуры, | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | |1 400,0 | |1 400,0 |
|информации |08 |04 |4570000 |453 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Другие вопросы в области культуры,| | | | | | | |
|кинематографии, средств массовой| | | | |7 953,0 |0,0 |7 953,0 |
|информации |08 |06 | | | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |06 |4500000 | |7 953,0 |0,0 |7 953,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | |
|массовой информации |08 |06 |4500000 |453 |7 953,0 |0,0 |7 953,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Здравоохранение и спорт |09 |00 | | |566 089,0 |52 002,0 |618 091,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
| | | | | | | | |
|Здравоохранение |09 |01 | | |452 173,0 |40 510,0 |492 683,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | | |
|логопедические пункты |09 |01 |4520000 | |930,0 | |930,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4520000 |327 |930,0 | |930,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление | | | | | | | |
|услуг в сфере здравоохранения | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |09 |01 |4690000 | |43 476,0 |720,0 |44 196,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|структур | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |09 |01 |4690000 |327 |43 476,0 |720,0 |44 196,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Больницы, клиники, госпитали,| | | | | | | |
|медико-санитарные | | | | | | | |
|части |09 |01 |4700000 | |209 746,0 |28 157,0 |237 903,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |09 |01 |4700000 |327 |206 113,0 |28 157,0 |234 270,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |01 |4700000 |911 |3 633,0 | |3 633,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические | | | | | | | |
|центры | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |09 |01 |4710000 | |37 134,0 |11 071,0 |48 205,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |09 |01 |4710000 |327 |34 614,0 |11 071,0 |45 685,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |01 |4710000 |911 |2 520,0 | |2 520,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Санатории для детей и подростков |09 |01 |4740000 | |37 943,0 |142,0 |38 085,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |09 |01 |4740000 |327 |37 890,0 |142,0 |38 032,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |01 |4740000 |911 |53,0 |0,0 |53,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
| | | | | | | | |
|Станции скорой и неотложной помощи |09 |01 |4770000 | |104 154,0 |420,0 |104 574,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |09 |01 |4770000 |327 |104 060,0 |420,0 |104 480,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | |94,0 | |94,0 |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |01 |4770000 |911 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Дома ребенка |09 |01 |4860000 | |18 790,0 |0,0 |18 790,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |09 |01 |4860000 |327 |18 790,0 |0,0 |18 790,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Спорт и физическая культура |09 |02 | | |112 916,0 |11 492,0 |124 408,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Центры спортивной подготовки (сборные| | | | | | | |
|команды) |09 |02 |4820000 | |106 033,0 |11 192,0 |117 225,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |09 |02 |4820000 |327 |105 296,0 |11 192,0 |116 488,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |02 |4820000 |911 |737,0 |0,0 |737,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Физкультурно-оздоровительная работа и| | | | | | | |
|спортивные мероприятия |09 |02 |5120000 | |6 883,0 |300,0 |7 183,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |02 |5120000 |455 |6 883,0 |300,0 |7 183,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Другие вопросы в области здравоохранения | | | | | | | |
|и спорта |09 |04 | | |1 000,0 | |1 000,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды |09 |04 |1020000 | |1 000,0 | |1 000,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Строительство объектов общегражданского| | | | |1 000,0 | |1 000,0 |
|назначения |09 |04 |1020000 |214 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Социальная политика |10 |00 | | |657 358,0 |4 334,0 |661 692,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Пенсионное обеспечение |10 |01 | | |9 307,0 | |9 307,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Пенсии |10 |01 |4900000 | |9 307,0 | |9 307,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Доплаты к пенсиям государственных служащих| | | | | | | |
| | | | | | | | |
|субъектов РФ и муниципальных служащих |10 |01 |4900000 |714 |9 307,0 | |9 307,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Социальное обслуживание населения |10 |02 | | |123 866,0 |4 334,0 |128 200,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Учреждения социального обслуживания| | | | |123 866,0 |4 334,0 |128 200,0 |
|населения |10 |02 |5060000 | | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |10 |02 |5060000 |327 |123 866,0 |4 334,0 |128 200,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Социальное обеспечение населения |10 |03 | | |453 482,0 | |453 482,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Фонд софинансирования социальных| | | | |341 362,0 | |341 362,0 |
|расходов |10 |03 |5150000 | | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Субсидии |10 |03 |5150000 |197 |157 463,0 | |157 463,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Субсидии на предоставление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки реабилитированных лиц и лиц,| | | | | | | |
|признанных пострадавшими от политических| | | | | | | |
|репрессий |10 |03 |5150000 |477 |11 000,0 | |11 000,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Предоставление льгот ветеранам труда за| | | | | | | |
|счет средств бюджетов РФ и местного| | | | | | | |
|бюджетов |10 |03 |5150000 |563 |114 430,0 | |114 430,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Ежемесячное пособие на ребенка гражданам,| | | | | | | |
|имеющим детей, из бюджетов субъектов РФ и| | | | | | | |
|местных бюджетов | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |10 |03 |5150000 |749 |58 469,0 | |58 469,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Фонд компенсаций |10 |03 |5190000 | |112 120,0 |0,0 |112 120,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Субвенции на обеспечение мер социальной| | | | | | | |
|поддержки для лиц, награжденных знаком| | | | | | | |
|"Почетный донор России" |10 |03 |5190000 |560 |10 170,0 | |10 170,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Субвенции на оплату жилищно-коммунальных| | | | | | | |
|услуг отдельным категориям граждан |10 |03 |5190000 |561 |101 950,0 | |101 950,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Борьба с беспризорностью, опека,| | | | | | | |
|попечительство |10 |04 | | |33 783,0 | |33 783,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Мероприятия по борьбе с беспризорностью,| | | | | | | |
|по | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|опеке и попечительству |10 |04 |5110000 | |33 783,0 | |33 783,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Профилактика безнадзорности и | | | | |33 783,0 | |33 783,0 |
|правонарушений несовершеннолетних |10 |04 |5110000 |481 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Другие вопросы в области социальной| | | | |36 920,0 | |36 920,0 |
|политики |10 |06 | | | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Меры социальной поддержки граждан |10 |06 |5050000 | |32 130,0 | |32 130,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Оказание социальной помощи |10 |06 |5050000 |483 |32 130,0 | |32 130,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Реализация государственных функций в | | | | |4 790,0 | |4 790,0 |
|области социальной политики |10 |06 |5140000 | | | | |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
| | | | | |2 690,0 | | |
|Мероприятия в области социальной политики |10 |06 |5140000 |482 | | |2 690,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Пенсии по государственному пенсионному| | | | | | | |
|обеспечению, доплаты к пенсиям,| | | | | | | |
|дополнительное материальное обеспечение,| | | | | | | |
|пособия и компенсации |10 |06 |5140000 |703 |2 100,0 | |2 100,0 |
|------------------------------------------+-----+----+--------+-------+-------------+--------------+------------|
|Всего | | | | |5 662 161,0 |251 214,0 |5 913 375,0 |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Председатель Кемеровского городского
Совета народных депутатов |
А.Г. Любимов |
Приложение N 6
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 24 декабря 2004 г. N 213
(тридцать пятое заседание)
Перечень
главных распорядителей средств
бюджета города Кемерово на 2005 год
Код | Наименование главных распорядителей |
001 | Управление образования администрации города Кемерово |
002 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово |
003 | Муниципальное учреждение "Управление здравоохранения администрации города Кемерово" |
004 | Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово |
Председатель Кемеровского городского
Совета народных депутатов |
А.Г.Любимов |
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28 октября 2005 г. N 281 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 7
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 24 декабря 2004 г. N 213
(тридцать пятое заседание)
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям
в соответствии с ведомственной классификацией расходов
бюджета города Кемерово на 2005 год
29 апреля, 28 октября 2005 г.
(тыс. руб.)
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Ведом|Раз-|Под- |Целевая-|Видрас-|Сумма |Расходы, |Итого |
| |ство |дел |раздел|статья |хода |расходов, |финансиру- | |
| | | | | | |финансируемых |емые за счет| |
| | | | | | |за счет |доходов от | |
| | | | | | |средств |предпринима-| |
| | | | | | |бюджета города|тельской | |
| | | | | | | |деятельности| |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |10 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Управление образования администрации | | | | | | | | |
|города |001 | | | | |1 505 143,0 |168 867,0 |1 674 010,0|
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Образование |001 |07 |00 | | |1 471 360,0 |168 867,0 |1 640 227,0|
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Дошкольное образование |001 |07 |01 | | |363 708,0 |87 432,0 |451 140,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Детские дошкольные учреждения |001 |07 |01 |4200000 | |363 708,0 |87 432,0 |451 140,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |01 |4200200 |327 |363 670,0 |87 432,0 |451 102,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными организациями |001 |07 |01 |4200200 |911 |38,0 |0,0 |38,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Общее образование |001 |07 |02 | | |979 809,0 |72 352,0 |1 052 161,0|
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Школы-детские сады, школы начальные,| | | | | | | | |
|неполные средние и средние |001 |07 |02 |4210000 | |682 187,0 |60 620,0 |742 807,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Расходы школ-детских садов, школ| | | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции| | | | | | | | |
|на реализацию основных| | | | | | | | |
|общеобразовательных программ |001 |07 |02 |4210100 | |559 645,0 |0,0 |559 645,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4210100 |327 |559 645,0 |0,0 |559 645,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Расходы школ-детских садов, школ| | | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет местного бюджета |001 |07 |02 |4210200 | |122 542,0 |60 620,0 |183 162,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4210200 |327 |118 042,0 |60 620,0 |178 662,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |02 |4210200 |911 |4 500,0 |0,0 |4 500,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Школы- интернаты |001 |07 |02 |4220000 | |123 095,0 |1 515,0 |124 610,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на реализацию| | | | | | | | |
|основных общеобразовательных программ |001 |07 |02 |4220100 | |87 236,0 |0,0 |87 236,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220100 |327 |87 236,0 |0,0 |87 236,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет местного бюджета |001 |07 |02 |4220200 | |35 859,0 |1 515,0 |37 374,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220200 |327 |35 615,0 |1 515,0 |37 130,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+---------------------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |02 |4220200 |911 |244 0,0 |244,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+---------------------------+-----------|
|Учреждения по внешкольной работе с| | | | | | | | |
|детьми |001 |07 |02 |4230000 | |98 621,0 |8 605,0 |107 226,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4230200 |327 |97 321,0 |8 605,0 |105 926,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |02 |4230200 |911 |1 300,0 |0,0 |1 300,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Детские дома |001 |07 |02 |4240000 | |75 906,0 |1 612,0 |77 518,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств субвенции на реализацию| | | | | | | | |
|основных общеобразовательных программ |001 |07 |02 |4240100 | |11 212,0 |0,0 |11 212,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240100 |327 |11 212,0 |0,0 |11 212,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет местного бюджета |001 |07 |02 |4240200 | |64 694,0 |1 612,0 |66 306,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240200 |327 |64 661,0 |1 612,0 |66 273,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |02 |4240200 |911 |33,0 | |33,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Начальное профессиональное образование |001 |07 |03 | | |2 091,0 | |2 091,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Специальные профессионально- технические| | | | | | | | |
|училища |001 |07 |03 |4260000 | |2 091,0 | |2 091,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |03 |4260200 |327 |2 091,0 | |2 091,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Молодежная политика и оздоровление детей|001 |07 |07 | | |25 985,0 | |25 985,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Мероприятия по организации| | | | | | | | |
|оздоровительной кампании для детей и| | | | | | | | |
|подростков |001 |07 |07 |4320200 | |25 985,0 | |25 985,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Оздоровление детей и подростков |001 |07 |07 |4320200 |452 |25 985,0 | |25 985,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Другие вопросы в области образования |001 |07 |09 | | |99 767,0 |9 083,0 |108 850,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Учреждения, обеспечивающие| | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере образования|001 |07 |09 |4350000 | |32 254,0 |5 191,0 |37 445,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |09 |4350200 |327 |32 254,0 |5 191,0 |37 445,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | | | |
|логопедические пункты |001 |07 |09 |4520000 | |67 513,0 |3 892,0 |71 405,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет субвенции на реализацию основных| | | | | | | | |
|общеобразовательных программ |001 |07 |09 |4520100 | |10 340,0 |0,0 |10 340,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |09 |4520100 |327 |10 340,0 |0,0 |10 340,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет местного бюджета |001 |07 |09 |4520200 | |57 173,0 |3 892,0 |61 065,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |09 |4520200 |327 |56 873,0 |3 892,0 |60 765,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |09 |4520200 |911 |300,0 |0,0 |300,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Социальная политика |001 |10 |00 | | |33 783,0 | |33 783,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Борьба с беспризорностью, опека и| | | | | | | | |
|попечительство |001 |10 |04 | | |33 783,0 | |33 783,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Мероприятия по борьбе с беспризорностью,| | | | | | | | |
|по опеке и попечительству |001 |10 |04 |5110000 | |33 783,0 | |33 783,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Профилактика безнадзорности и| | | | | | | | |
|правонарушений несовершеннолетних |001 |10 |04 |5110000 |481 |33 783,0 | |33 783,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Управление культуры, спорта и моло- | | | | | | | | |
|дежной политики администрации города | | | | | | | | |
| |002 | | | | |300 860,0 |33 003,0 |333 863,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Образование |002 |07 |00 | | |109 297,0 |13 053,0 |122 350,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Общее образование |002 |07 |02 | | |76 288,0 |12 002,0 |88 290,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Учреждения по внешкольной работе с| | | | | | | | |
|детьми |002 |07 |02 |4230200 | |76 288,0 |12 002,0 |88 290,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |02 |4230200 |327 |75 928,0 |12 002,0 |87 930,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |07 |02 |4230200 |911 |360,0 |0,0 |360,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Молодежная политика и оздоровление детей|002 |07 |07 | | |2 526,0 |85,0 |2 611,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Организационно-воспитательная работа с| | | | | | | | |
|молодежью |002 |07 |07 |4310200 | |2 526,0 |85,0 |2 611,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |07 |4310200 |327 |945,0 |85,0 |1 030,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | | | |
|молодежи |002 |07 |07 |4310200 |447 |1 581,0 |0,0 |1 581,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Другие вопросы в области образования |002 |07 |09 | | |30 483,0 |966,0 |31 449,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Учреждения, обеспечивающие | | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере образования|002 |07 |09 |4350200 | |30 483,0 |966,0 |31 449,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |09 |4350200 |327 |30 072,0 |966,0 |31 038,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |07 |09 |4350200 |911 |411,0 |0,0 |411,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Культура, кинематография, средства | | | | | | | | |
|массовой информации |002 |08 | | | |110 127,0 |8 458,0 |118 585,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Культура |002 |08 |01 | | |110 127,0 |8 458,0 |118 585,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Дворцы и дома культуры, другие| | | | | | | | |
|учреждения культуры и средств массовой| | | | | | | | |
|информации |002 |08 |01 |4400000 | |45 519,0 |3 811,0 |49 330,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4400000 |327 |43 209,0 |3 811,0 |47 020,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |08 |01 |4400000 |911 |2 310,0 |0,0 |2 310,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Музеи и постоянные выставки |002 |08 |01 |4410000 | |1 320,0 |567,0 |1 887,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4410000 |327 |1 320,0 |567,0 |1 887,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Библиотеки |002 |08 |01 |4420000 | |25 676,0 |1 561,0 |27 237,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4420000 |327 |25 676,0 |1 561,0 |27 237,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Театры, цирки и другие организации| | | | | | | | |
|исполнительных искусств |002 |08 |01 |4430000 | |11 222,0 |709,0 |11 931,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4430000 |327 |11 222,0 |709,0 |11 931,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | | |
|информации |002 |08 |01 |4500000 | |20 249,0 |1 500,0 |21 749,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | | |
|массовой информации |002 |08 |01 |4500000 |453 |20 249,0 |1 500,0 |21 749,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | | | |
|логопедические пункты |002 |08 |01 |4520000 | |6 141,0 |310,0 |6 451,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4520000 |327 |6 141,0 |310,0 |6 451,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Здравоохранение и спорт |002 |09 |00 | | |81 436,0 |11 492,0 |92 928,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Спорт и физическая культура |002 |09 |02 | | |81 436,0 |11 492,0 |92 928,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Центры спортивной подготовки (сборные| | | | | | | | |
|команды) |002 |09 |02 |4820000 | |74 553,0 |11 192,0 |85 745,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |09 |02 |4820000 |327 |73 816,0 |11 192,0 |85 008,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными предприятиями |002 |09 |02 |4820000 |911 |737,0 |0,0 |737,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Физкультурно-оздоровительная работа и| | | | | | | | |
|спортивные мероприятия |002 |09 |02 |5120000 | |6 883,0 |300,0 |7 183,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |002 |09 |02 |5120000 |455 |6 883,0 |300,0 |7 183,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|МУ "Управление здравоохранения | | | | | | | | |
|администрации города" | | | | | |417 173,0 |40 510,0 |457 683,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Здравоохранение и спорт |003 |09 |00 | | |417 173,0 |40 510,0 |457 683,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Здравоохранение |003 |09 |01 | | |417 173,0 |40 510,0 |457 683,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | | | |
|логопедические пункты |003 |09 |01 |4520000 | |930,0 | |930,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4520000 |327 |930,0 | |930,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Учреждения, обеспечивающие| | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |
|здравоохранения |003 |09 |01 |4690000 | |43 476,0 |720,0 |44 196,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4690000 |327 |43 476,0 |720,0 |44 196,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Больницы, клиники, госпитали,| | | | | | | | |
|медико-санитарные части |003 |09 |01 |4700000 | |182 196,0 |28 157,0 |210 353,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4700000 |327 |178 563,0 |28 157,0 |206 720,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |003 |09 |01 |4700000 |911 |3 633,0 | |3 633,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Поликлиники, амбулатории,| | | | | | | | |
|диагностические центры |003 |09 |01 |4710000 | |29 684,0 |11 071,0 |40 755,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4710000 |327 |27 164,0 |11 071,0 |38 235,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |003 |09 |01 |4710000 |911 |2 520,0 | |2 520,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Санатории для детей и подростков |003 |09 |01 |4740000 | |37 943,0 |142,0 |38 085,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4740000 |327 |37 890,0 |142,0 |38 032,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |003 |09 |01 |4740000 |911 |53,0 | |53,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Станции скорой и неотложной помощи |003 |09 |01 |4770000 | |104 154,0 |420,0 |104 574,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4770000 |327 |104 060,0 |420,0 |104 480,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |003 |09 |01 |4770000 |911 |94,0 | |94,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Дома ребенка |003 |09 |01 |4860000 | |18 790,0 | |18 790,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4860000 |327 |18 790,0 |0,0 |18 790,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Управление социальной защиты населения | | | | | | | | |
| |004 | | | | |625 172,0 |4 334,0 |629 506,0 |
| | | | | | | | | |
|Образование |004 |07 |00 | | |3 134,0 | |3 134,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Молодежная политика и оздоровление детей|004 |07 |07 | | |3 134,0 | |3 134,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Мероприятия по организации| | | | | | | | |
|оздоровительной кампании для детей и| | | | | | | | |
|подростков |004 |07 |07 |4320200 | |3 134,0 | |3 134,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Оздоровление детей и подростков |004 |07 |07 |4320200 |452 |3 134,0 | |3 134,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Социальная политика |004 |10 | | | |622 038,0 |4 334,0 |626 372,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Пенсионное обеспечение |004 |10 |01 | | |9 307,0 | |9 307,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Пенсии |004 |10 |01 |4900000 | |9 307,0 | |9 307,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Доплаты к пенсиям государственных| | | | | | | | |
|служащих | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|субъектов РФ и муниципальных служащих |004 |10 |01 |4900000 |714 |9 307,0 | |9 307,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Социальное обслуживание населения |004 |10 |02 | | |123 866,0 |4 334,0 |128 200,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Учреждения социального обслуживания| | | | | | | | |
|населения |004 |10 |02 |5060000 | |123 866,0 |4 334,0 |128 200,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |004 |10 |02 |5060000 |327 |123 866,0 |4 334,0 |128 200,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Социальное обеспечение населения |004 |10 |03 | | |451 945,0 |0,0 |451 945,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Фонд софинансирования социальных| | | | | | | | |
|расходов |004 |10 |03 |5150000 | |339 825,0 |0,0 |339 825,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Субсидии |004 |10 |03 |5150000 |197 |155 926,0 | |155 926,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Субсидии на предоставление мер| | | | | | | | |
|социальной поддержки реабилитированных| | | | | | | | |
|лиц и лиц, пострадавших от политических| | | | | | | | |
|репрессий |004 |10 |03 |5150000 |477 |11 000,0 | |11 000,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Предоставление льгот ветеранам труда за| | | | | | | | |
|счет средств бюджетов РФ и местных| | | | | | | | |
|бюджетов |004 |10 |03 |5150000 |563 |114 430,0 | |114 430,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Ежемесячное пособие на ребенка| | | | | | | | |
|гражданам, имеющим детей, из бюджетов| | | | | | | | |
|субъектов РФ и местных бюджетов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |004 |10 |03 |5150000 |749 |58 469,0 | |58 469,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Фонд компенсаций |004 |10 |03 |5190000 | |112 120,0 | |112 120,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Субвенции на обеспечение мер социальной| | | | | | | | |
|поддержки для лиц, награжденных знаком| | | | | | | | |
|"Почетный донор России" |004 |10 |03 |5190000 |560 |10 170,0 | |10 170,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Субвенции на оплату| | | | | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг отдельным| | | | | | | | |
|категориям граждан |004 |10 |03 |5190000 |561 |101 950,0 | |101 950,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Другие вопросы в области социальной| | | | | | | | |
|политики |004 |10 |06 | | |36 920,0 | |36 920,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Меры социальной поддержки граждан |004 |10 |06 |5050000 | |32 130,0 | |32 130,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |06 |5050000 |483 |32 130,0 | |32 130,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Реализация государственных функций в| | | | | | | | |
|области социальной политики |004 |10 |06 |5140000 | |4790,0 | |4 790,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Мероприятия в области социальной| | | | | | | | |
|политики |004 |10 |06 |5140000 |482 |2690,0 | |2690,0 |
|----------------------------------------+-----+----+------+--------+-------+--------------+------------+-----------|
|Пенсии по государственному пенсионному| | | | | | | | |
|обеспечению, доплаты к пенсиям,| | | | | | | | |
|дополнительное материальное обеспечение,| | | | | | | | |
|пособия и компенсации |004 |10 |06 |5140000 |703 |2100,0 | |2100,0 |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
(тыс. руб.)
Председатель Кемеровского
городского Совета народных депутатов |
А.Г. Любимов |
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29 апреля 2005 г. N 234 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 8
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 24 декабря 2004 г. N 213
(тридцать пятое заседание)
Лимит
фонда оплаты труда
29 апреля 2005 г.
Фонд оплаты, тыс.руб. |
|
Органы местного самоуправления | 197606 |
Правоохранительная деятельность: | 145612 |
- УВД | 125412 |
- Медвытрезвители | 20200 |
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС | 35207 |
- Управление по делам ГО и ЧС | 4142 |
- ОГПС-1 | 31065 |
Образование | 1245830 |
- Управление образования | 1160768 |
- Детские музыкальные школы | 68447 |
- СДЮШОР, МУ "Клубы по месту жительства" | 15670 |
- Молодежная политика | 945 |
Культура | 49821 |
МУ "Управление здравоохранения администрации города Кемерово " |
204863 |
Физкультура и спорт | 18844 |
Учреждения социальной защиты | 102482 |
ПООП | 6244 |
Всего | 2006509 |
Председатель
Кемеровского городского Совета
народных депутатов |
А.Г.Любимов |
Приложение N 9
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 24 декабря 2004 г. N 213
(тридцать пятое заседание)
Лимиты
на оплату потребления электрической и тепловой
энергии органами местного самоуправления и учреждениями,
финансируемыми из местного бюджета
тыс.руб
/------------------------------------------------------------------\
| |Лимиты потребления |
| |--------------------------|
| |электрической |тепловой |
| | энергии |энергии |
|---------------------------------------+--------------+-----------|
|Органы местного самоуправления |1549 |3478 |
|---------------------------------------+--------------+-----------|
|Правоохранительная деятельность |1638 |3940 |
|---------------------------------------+--------------+-----------|
|Противопожарная служба |370 |1600 |
|---------------------------------------+--------------+-----------|
|Управление образования |29098 |119170 |
|---------------------------------------+--------------+-----------|
|Детские музыкальные школы |471 |2194 |
|---------------------------------------+--------------+-----------|
|СДЮШОР, клубы по месту жительства |479 |1233 |
|---------------------------------------+--------------+-----------|
|Культура |1124 |4586 |
|---------------------------------------+--------------+-----------|
|МУ "Управление здравоохранения| | |
|администрации города Кемерово" |13566 |49252 |
|---------------------------------------+--------------+-----------|
|Физкультура и спорт |5000 |3100 |
|---------------------------------------+--------------+-----------|
|Учреждения социальной защиты |871 |2665 |
|---------------------------------------+--------------+-----------|
|Военкоматы |173 |1166 |
|---------------------------------------+--------------+-----------|
|ПООП |57 |275 |
|---------------------------------------+--------------+-----------|
|Всего |54396 |192659 |
\------------------------------------------------------------------/
Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов |
А.Г.Любимов |
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28 октября 2005 г. N 281 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 10
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 24 декабря 2004 г. N 213
(тридцать пятое заседание)
Источники
финансирования дефицита
бюджета города Кемерово на 2005 год
29 апреля, 28 октября 2005 г.
(тыс. рублей)
Источники | Сумма |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации городским бюджетом - получение бюджетных кредитов - погашение основной суммы долга |
- 1500000 1500000 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций - получение кредитов - погашение основной суммы долга |
343675 363675 20000 |
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
1200 |
Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |
13100 |
Итого | 357975 |
Председатель Кемеровского
городского Совета
народных депутатов |
А. Г. Любимов |
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28 октября 2005 г. N 281 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 11
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 24 декабря 2004 г. N 213
(тридцать пятое заседание)
Программа
муниципальных внутренних заимствований города Кемерово на 2005 год
29 апреля, 28 октября 2005 г.
(тыс.рублей)
N |
Внутренние заимствования |
Объем заимствований |
В том числе на покрытие дефицита бюджета |
1. | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
- | |
- получение бюджетных кредитов |
1500000,0 | ||
- погашение основной суммы долга |
1500000,0 | ||
2. | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |
343675,0 | 343675,0 |
- получение кредитов | 363675,0 | ||
- погашение основной суммы долга |
20000,0 | ||
3. | Предоставление муниципальных гарантий в том числе |
70000,0 | |
МУП "Управление единого заказчика транспортных услуг" |
10000,0 | ||
МУП "Управление единого заказчика жилищно-коммунальных услуг" |
10000,0 | ||
Иные муниципальные , муниципальные унитарные предприятия |
43000,0 | ||
ОАО "Теплоэнерго" | 7000,0 |
Председатель
Кемеровского городского Совета
народных депутатов |
А.Г.Любимов |
Приложение N 12
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 24 декабря 2004 г. N 213
(тридцать пятое заседание)
Перечень
организаций, получающих финансирование на текущее содержание
и поддержание в надлежащем состоянии объектов муниципального сектора
экономики из бюджета города
МП г.Кемерово "Дорожно-эксплуатационное управление"
МП г.Кемерово "Дорожно-эксплуатационный комбинат"
МП г.Кемерово "Дорожно-эксплуатационное предприятие"
МП г.Кемерово "Кемеровогорсвет"
МП г.Кемерово "Зеленстрой"
МП г.Кемерово "Мостремонт"
МП г.Кемерово "Спецавтохозяйство"
МП г.Кемерово "Дорожно-эксплуатационный комбинат Кировского района"
МУП "Кедровское КПЭУ"
МП "Тепловые сети города Кемерово"
МНТП "Каскад"
МУ "Кемеровская служба спасения"
МП г.Кемерово "Цветоводческий совхоз"
МУ "Ботанический сад"
МП г.Кемерово "Спецбюро"
МУП "ПЖРЭТ Заводского района"
ООО "Жилищный трест Кировского района"
ООО "Молодежный"
ООО "Шалготарьян"
ООО "Ягуновский"
ООО "Южный"
ООО "Гарант ЖХ"
ОАО "Теплоэнерго"
ЧП "РТС Шульц"
МП г.Кемерово "ПЖРЭТ Ленинского района"
МП г.Кемерово "ПЖРЭТ Рудничного района"
МП г.Кемерово "ПЖРЭТ Центрального района"
МП г.Кемерово "Управление единого заказчика жилищно-коммунальных услуг"
МП г.Кемерово "Управление единого заказчика транспортных услуг"
Председатель
Кемеровского городского Совета
народных депутатов |
А.Г.Любимов |
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28 октября 2005 г. N 281 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 13
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 24 декабря 2004 г. N 213
(тридцать пятое заседание)
Перечень
организаций, получающих безвозмездные
и безвозвратные субсидии на покрытие
убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен
28 октября 2005 г.
1. Содержание жилого фонда, отпуск теплоэнергии, горячей воды, холодной воды и водоотведение:
МУП "ПЖРЭТ Заводского района"
МП г.Кемерово "ПЖРЭТ Ленинского района"
МП г.Кемерово "ПЖРЭТ Рудничного района"
МП г.Кемерово "ПЖРЭТ Центрального района"
ООО "Жилищный трест Кировского района"
ООО "Шалготарьян"
МУП "Кедровское КПЭУ"
ООО "Молодежный"
ООО "Гарант ЖХ"
ОАО "Теплоэнерго"
ООО "Ягуновский"
ООО "Южный"
ЧП "РТС Шульц"
МП "Тепловые сети г.Кемерово"
Товарищество собственников жилья "В центре"
Товарищество собственников жилья "На ФПК"
Товарищество собственников жилья "На проспекте Ленина"
Товарищество собственников жилья "На бульваре"
Товарищество собственников жилья "Надежда"
Товарищество собственников жилья "Молодежное-1"
Товарищество собственников жилья "Лидер"
Товарищество собственников жилья "Апрель"
Товарищество собственников жилья "Стриж"
Товарищество собственников жилья "Зеленая околица"
Товарищество собственников жилья "Солнечная горка"
Товарищество собственников жилья "Мир"
Товарищество собственников жилья "Кедровское"
Товарищество собственников жилья "Ильинское"
2. Перевозка пассажиров в городском и пригородном транспорте:
МП г.Кемерово "Кемеровское ПАТП N1"
МП г.Кемерово "Кемеровское ПАТП N3"
МП г.Кемерово "Управление единого заказчика транспортных услуг"
МП г.Кемерово "КТП"
ОАО "Кемеровское ПАТП N2"
ГУП "Кемеровская автоколонна N 1237"
ООО "Сибтехсервис"
ООО "Кемеровское пассажирское предприятие"
ООО "Кемеровопассажиравтотранс"
3. Реализация газа населению:
ОАО "Кемеровогоргаз"
4. Оказание коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению:
ООО "Северо-Кузбасская энергетическая компания".
Председатель
Кемеровского городского Совета
народных депутатов |
А.Г.Любимов |
Приложение N 14
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 24 декабря 2004 г. N 213
(тридцать пятое заседание)
Перечень
муниципальных целевых программ
и объемы финансирования из бюджета города на 2005 год
(млн.рублей)
N |
Наименование программы |
Объем финансирования из бюджета города на 2005 год |
1. | Мероприятия по перспективному развитию системы водоснабжения и канализации города Кемерово до 2005 года (постановление от 29.10.1999 N 198) |
- |
2. |
Программа создания муниципальной геоинформационной системы города Кемерово на 2002 - 2006 годы (постановление от 28.06.2002 N 37) |
7,0 |
3. |
Программа поддержки малого предпринимательства в городе Кемерово на 2004-2005 годы (постановление от 30.01.2004 N 148) |
- |
Итого | 7,0 |
Председатель
Кемеровского городского Совета
народных депутатов |
А.Г.Любимов |
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29 апреля 2005 г. N 234 настоящее постановление дополнено приложением N 15
Приложение N 15
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 23 декабря 2004 г. N 213
(тридцать пятое заседание)
Перечень администраторов
источников внутреннего финансирования бюджета города Кемерово
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Код бюджетной классификации | |
|Российской Федерации |Наименование |
| | |
|--------------------------------| |
|адми-|доходов местного бюджета | |
|нист-| | |
|рато-| | |
|ра | | |
|-----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|900 | |Администрация города Кемерово (Комитет по управлению муниципальным |
| | |имуществом) |
|-----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|900 |05 00 00 00 03 0000 630 |Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной |
| | |собственности |
|-----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|900 |05 00 00 00 03 0000 530 |Приобретение акций и иных форм участия в капитале, находящихся в|
| | |муниципальной собственности |
|-----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|900 |06 01 00 00 03 0000 430 |Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной|
| | |собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого|
| | |имущества, зачисляемые в местные бюджеты |
|-----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|900 |06 02 00 00 03 0000 430 |Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности|
| | |на землю, зачисляемые в местные бюджеты |
|-----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|900 | |Администрация города Кемерово |
|-----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|900 |01 01 00 00 03 0000 710 |Ценные бумаги муниципальных образований |
|-----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|900 |02 01 01 00 03 0000 710 |Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы |
| | |Российской Федерации местными бюджетами |
|-----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|900 |02 01 01 00 03 0000 810 |Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы |
| | |Российской Федерации местными бюджетами |
|-----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|900 |02 01 02 00 03 0000 710 |Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций|
| | |местными бюджетами |
|-----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|900 |02 01 02 00 03 0000 810 |Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций|
| | |местными бюджетами |
|-----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|900 |03 01 00 00 03 0000 710 |Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов местных бюджетов |
|-----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|900 |03 01 00 00 03 0000 810 |Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов местных бюджетов |
|-----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|900 |04 01 00 00 03 0000 810 |Муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации |
|-----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|900 |09 00 00 00 03 0000 171 |Курсовая разница по средствам местных бюджетов |
|-----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|910 | |Финансовое управление города Кемерово |
|-----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|910 |08 02 01 00 03 0000 510 |Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов |
|-----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|910 |08 02 01 00 03 0000 610 |Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов |
А. Г. Любимов |
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28 октября 2005 г. N 281 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 16
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
третьего созыва
от 23 декабря 2004 г. N 213
(тридцать пятое заседание)
Перечень
целевых статей расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации в части местного бюджета на 2005 год
28 октября 2005 г.
Код | Наименование целевых статей расходов |
420 02 00 | Расходы на обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений, финансируемые за счет средств местного бюджета |
421 01 00 | Расходы школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних, финансируемые за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ |
421 02 00 | Расходы школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних, финансируемые за счет местного бюджета |
422 01 00 | Расходы школ-интернатов, финансируемые за счет средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ |
422 02 00 | Расходы школ-интернатов, финансируемые за счет средств местного бюджета |
423 02 00 | Расходы учреждений по внешкольной работе с детьми, финансируемые за счет средств местного бюджета |
424 01 00 | Расходы детских домов, финансируемые за счет средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ |
424 02 00 | Расходы детских домов, финансируемые за счет местного бюджета |
426 02 00 | Расходы специальных профессионально- технических училищ, финансируемые за счет средств местного бюджета |
431 02 00 | Расходы по организационно-воспитательной работе с молодежью, финансируемые за счет местного бюджета |
432 02 00 | Расходы на мероприятия по организации оздоровительной кампании для детей и подростков, финансируемые за счет средств местного бюджета |
435 02 00 | Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, финансируемые за счет средств местного бюджета |
452 01 00 | Расходы учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов, финансируемые за счет средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ |
452 02 00 | Расходы учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов, финансируемые за счет средств местного бюджета |
Председатель
Кемеровского городского Совета
народных депутатов |
А. Г. Любимов |
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29 апреля 2005 г. N 234 настоящее постановление дополнено приложением N 17
Приложение N 17
Кемеровского городского Совета
народных депутатов третьего созыва
от 24 декабря 2004 г. N 213
(тридцать пятое заседание)
Перечень
видов расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации в части местного бюджета на 2005 год
Код | Наименование видов расхода |
911 | Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями |
912 | Расходы на приобретение муниципальной собственности |
913 | Прочие мероприятия в области культуры |
914 | Расходы на осуществление функций административного центра Кемеровской области |
Председатель
Кемеровского городского Совета
народных депутатов |
А. Г. Любимов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24 декабря 2004 г. N 213 "О бюджете города Кемерово на 2005 год" (третий созыв тридцать пятое заседание)
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Кемерово" N 3, 14 января 2005 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26 февраля 2006 г. N 311
Постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28 октября 2005 г. N 281
Постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30 сентября 2005 г. N 266
Постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 22 августа 2005 г. N 259
Постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29 апреля 2005 г. N 234