Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 9
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 27 декабря 2005 г. N 295
(сорок девятое заседание)
Расходы бюджета города на 2006 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. руб. )
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Раз- |Под-|Целевая |Вид- |Сумма |Расходы, | |
| |дел |раз-|статья |рас- |расходов, |финансируемые| |
|Наименование | |дел | |хода |финансируемых|за счет | Итого |
| | | | | |за |доходов от | |
| | | | | |счетсредств |предпринима- | |
| | | | | |бюджета |тельской и | |
| | | | | |города |иной | |
| | | | | | |приносящей | |
| | | | | | |доход | |
| | | | | | |деятельности | |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Общегосударственные вопросы |01 |00 | | |594 787,0 |0,0 |594 787,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Функционирование высшего должностного лица| | | | | | | |
|субъекта Российской Федерации и органа| | | | | | | |
|местного самоуправления |01 |02 | | |687,0 |0,0 |687,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
|установленных функций |01 |02 |0010000 | |687,0 |0,0 |687,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |01 |02 |0010200 | |687,0 |0,0 |687,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Высшее должностное лицо органа местного| | | | | | | |
|самоуправления |01 |02 |0010200 |010 |687,0 |0,0 |687,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Функционирование законодательных | | | | | | | |
|(представительных) органов государственной| | | | | | | |
|власти и местного самоуправления |01 |03 | | |3 078,0 |0,0 |3 078,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |03 |0010000 | |3 078,0 |0,0 |3 078,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |01 |03 |0010200 | |3 078,0 |0,0 |3 078,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Глава законодательной (представительной)| | | | | | | |
|власти местного самоуправления |01 |03 |0010200 |026 |515,0 |0,0 |515,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Члены законодательной (представительной)| | | | | | | |
|власти местного самоуправления |01 |03 |0010200 |027 |2 563,0 |0,0 |2 563,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Функционирование Правительства РФ, высших| | | | | | | |
|органов исполнительной власти субъектов| | | | | | | |
|Российской Федерации, местных| | | | | | | |
|администраций |01 |04 | | |290 571,0 |0,0 |290 571,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |04 |0010000 | |290 571,0 |0,0 |290 571,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенции |01 |04 |0010100 | |66 960,0 |0,0 |66 960,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенции на выполнение| | | | | | | |
|государственных полномочий Кемеровской| | | | | | | |
|области в сфере социальной поддержки и| | | | | | | |
|социального обслуживания населения в| | | | | | | |
|части содержания органов местного| | | | | | | |
|самоуправления |01 |04 |0010129 | |64 544,0 |0,0 |64 544,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010129 |005 |64 544,0 |0,0 |64 544,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенции на выполнение| | | | | | | |
|государственных полномочий Кемеровской| | | | | | | |
|области в сфере создания и| | | | | | | |
|функционирования комиссий по делам| | | | | | | |
|несовершеннолетних и защите их прав |01 |04 |0010130 | |2 386,0 |0,0 |2 386,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010130 |005 |2 386,0 |0,0 |2 386,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенции на выполнение| | | | | | | |
|государственных полномочий Кемеровской| | | | | | | |
|области по хранению, комплектованию, учету| | | | | | | |
|и использованию документов Архивного фонда| | | | | | | |
|Кемеровской области |01 |04 |0010131 | |30,0 |0,0 |30,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010131 |005 |30,0 |0,0 |30,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |01 |04 |0010200 | |223 611,0 |0,0 |223 611,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010200 |005 |223 611,0 |0,0 |223 611,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Судебная система |01 |05 | | |199,0 |0,0 |199,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |05 |0010000 | |199,0 |0,0 |199,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенции |01 |05 |0010100 | |199,0 |0,0 |199,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенции на реализацию| | | | | | | |
|Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ| | | | | | | |
|"О присяжных заседателях федеральных судов| | | | | | | |
|общей юрисдикции в Российской Федерации" |01 |05 |0010132 | |199,0 |0,0 |199,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности аппаратов судов |01 |05 |0010132 |068 |199,0 |0,0 |199,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности финансовых, | | | | | | | |
|налоговых и таможенных органов и органов| | | | | | | |
|надзора |01 |06 | | |4 770,0 |0,0 |4 770,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |06 |0010000 | |4 770,0 |0,0 |4 770,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |01 |06 |0010200 | |4 770,0 |0,0 |4 770,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Центральный аппарат |01 |06 |0010200 |005 |4 770,0 |0,0 |4 770,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение проведения выборов и| | | | | | | |
|референдумов |01 |07 | | |18 725,0 |0,0 |18 725,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Проведение выборов и референдумов |01 |07 |0200000 | |18 725,0 |0,0 |18 725,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на проведение выборов и| | | | | | | |
|референдумов, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |07 |0200200 | |18 725,0 |0,0 |18 725,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Проведение выборов в законодательные| | | | | | | |
|(представительные) органы власти местного| | | | | | | |
|самоуправления |01 |07 |0200200 |097 |18 725,0 |0,0 |18 725,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обслуживание государственного и| | | | | | | |
|муниципального долга |01 |12 | | |1 650,0 |0,0 |1 650,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Процентные платежи по долговым| | | | | | | |
|обязательствам |01 |12 |0650000 | |1 650,0 |0,0 |1 650,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Процентные платежи по долговым| | | | | | | |
|обязательствам, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |12 |0650200 | |1 650,0 |0,0 |1 650,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Процентные платежи по муниципальному долгу|01 |12 |0650200 |152 |1 650,0 |0,0 |1 650,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Резервные фонды |01 |13 | | |60 500,0 |0,0 |60 500,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Резервные фонды |01 |13 |0700200 | |60 500,0 |0,0 |60 500,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | | | |
|самоуправления |01 |13 |0700204 | |58 000,0 |0,0 |58 000,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | | | |
|самоуправления |01 |13 |0700204 |184 |58 000,0 |0,0 |58 000,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Резервные фонды (резерв ГО и ЧС) |01 |13 |0700205 | |2 500,0 |0,0 |2 500,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Резервные фонды (резерв ГО и ЧС) |01 |13 |0700205 |184 |2 500,0 |0,0 |2 500,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Другие общегосударственные вопросы |01 |15 | | |214 607,0 |0,0 |214 607,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |15 |0010000 | |36 964,0 |0,0 |36 964,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |01 |15 |0010200 | |36 964,0 |0,0 |36 964,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Центральный аппарат |01 |15 |0010200 |005 |36 964,0 |0,0 |36 964,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Реализация государственной политики в| | | | | | | |
|области приватизации и управления| | | | | | | |
|государственной и муниципальной| | | | | | | |
|собственностью |01 |15 |0900000 | |21 574,0 |0,0 |21 574,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на реализацию государственной| | | | | | | |
|политики в области приватизации и| | | | | | | |
|управления государственной и муниципальной| | | | | | | |
|собственностью, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |15 |0900200 | |21 574,0 |0,0 |21 574,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Оценка недвижимости, признание прав и| | | | | | | |
|регулирование отношений по государственной| | | | | | | |
|и муниципальной собственности |01 |15 |0900200 |200 |21 574,0 |0,0 |21 574,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | | |
|связанных с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением |01 |15 |0920000 | |155 449,0 |0,0 |155 449,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанных с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением, финансируемых за счет средств| | | | | | | |
|субвенции |01 |15 |0920100 | |7 850,0 |0,0 |7 850,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанных с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением, финансируемых за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на выполнение государственных| | | | | | | |
|полномочий Кемеровской области по| | | | | | | |
|проведению Всероссийской| | | | | | | |
|сельскохозяйственной переписи |01 |15 |0920133 | |2 850,0 |0,0 |2 850,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Выполнение других обязательств государства|01 |15 |0920133 |216 |2 850,0 |0,0 |2 850,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанных с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением, финансируемых за счет средств| | | | | | | |
|субвенции для компенсации затрат города| | | | | | | |
|Кемерово, связанных с осуществлением им| | | | | | | |
|функций административного центра| | | | | | | |
|Кемеровской области |01 |15 |0920134 | |5 000,0 |0,0 |5 000,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на осуществление функций| | | | | | | |
|административного центра Кемеровской| | | | | | | |
|области |01 |15 |0920134 |216 |5 000,0 |0,0 |5 000,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанные с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |01 |15 |0920200 | |147 599,0 |0,0 |147 599,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Выполнение других обязательств государства|01 |15 |0920200 |216 |33 225,0 |0,0 |33 225,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Финансовая поддержка на возвратной основе |01 |15 |0920200 |520 |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на приобретение муниципальной| | | | | | | |
|собственности |01 |15 |0920200 |912 |15 384,0 |0,0 |15 384,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Финансовый резерв для обеспечения| | | | | | | |
|конституционных гарантий по оплате труда| | | | | | | |
|работающих в организациях, содержащихся за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |01 |15 |0920200 |914 |88 990,0 |0,0 |88 990,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |01 |15 |5230000 | |620,0 |0,0 |620,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |01 |15 |5230201 | |620,0 |0,0 |620,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Выполнение других обязательств государства|01 |15 |5230201 |216 |620,0 |0,0 |620,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Национальная безопасность и | | | | | | | |
|правоохранительная деятельность |03 |00 | | |205 686,0 |0,0 |205 686,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Органы внутренних дел |03 |02 | | |190 270,0 |0,0 |190 270,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Воинские формирования (органы,| | | | | | | |
|подразделения) |03 |02 |2020000 | |174 136,0 |0,0 |174 136,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на воинские формирования (органы,| | | | | | | |
|подразделения), финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |03 |02 |2020200 | |174 136,0 |0,0 |174 136,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Вещевое обеспечение |03 |02 |2020200 |220 |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Продовольственное обеспечение |03 |02 |2020200 |221 |6 962,0 |0,0 |6 962,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Военный персонал и сотрудники| | | | | | | |
|правоохранительных органов, имеющие| | | | | | | |
|специальные звания |03 |02 |2020200 |239 |133 659,0 |0,0 |133 659,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Гражданский персонал |03 |02 |2020200 |240 |2 919,0 |0,0 |2 919,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение функционирования органов в| | | | | | | |
|сфере национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |02 |2020200 |253 |24 896,0 |0,0 |24 896,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Пособия и компенсации военнослужащим,| | | | | | | |
|приравненным к ним лицам, а также| | | | | | | |
|уволенным из их числа |03 |02 |2020200 |472 |4 700,0 |0,0 |4 700,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |03 |02 |5230200 | |16 134,0 |0,0 |16 134,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на | | | | | | | |
|2005-2007 годы" |03 |02 |5230201 | |16 134,0 |0,0 |16 134,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение функционирования органов в| | | | | | | |
|сфере национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |02 |5230201 |253 |16 134,0 |0,0 |16 134,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Предупреждение и ликвидация последствий| | | | | | | |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных| | | | | | | |
|бедствий, гражданская оборона |03 |09 | | |6 058,0 |0,0 |6 058,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Поисковые и аварийно-спасательные| | | | | | | |
|учреждения |03 |09 |3020000 | |6 008,0 |0,0 |6 008,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на поисковые и| | | | | | | |
|аварийно-спасательные учреждения,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |03 |09 |3020200 | |6 008,0 |0,0 |6 008,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |03 |09 |3020200 |327 |6 008,0 |0,0 |6 008,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |03 |09 |5230200 | |50,0 |0,0 |50,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |03 |09 |5230201 | |50,0 |0,0 |50,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |03 |09 |5230201 |327 |50,0 |0,0 |50,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Другие вопросы в области национальной| | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной| | | | | | | |
|деятельности |03 |13 | | |9 358,0 |0,0 |9 358,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | | |
|связанных с обеспечением национальной| | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной| | | | | | | |
|деятельности |03 |13 |2470000 | |9 358,0 |0,0 |9 358,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанных с обеспечением| | | | | | | |
|национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |13 |2470200 | |9 358,0 |0,0 |9 358,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Выполнение других обязательств государства|03 |13 |2470200 |216 |9 358,0 |0,0 |9 358,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Национальная экономика |04 |00 | | |368 699,0 |0,0 |368 699,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Топливо и энергетика |04 |02 | | |197 397,0 |0,0 |197 397,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Вопросы топливно-энергетического комплекса|04 |02 |2480000 | |35 961,0 |0,0 |35 961,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на вопросы| | | | | | | |
|топливно-энергетического комплекса,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии |04 |02 |2480100 | |33 861,0 |0,0 |33 861,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на вопросы| | | | | | | |
|топливно-энергетического комплекса,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на| | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |04 |02 |2480136 | |33 861,0 |0,0 |33 861,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия в топливно-энергетической| | | | |33 861,0 |0,0 |33 861,0 |
|области |04 |02 |2480136 |322 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на вопросы| | | | | | | |
|топливно-энергетического комплекса,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |04 |02 |2480200 | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия в топливно-энергетической| | | | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|области |04 |02 |2480200 |322 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Дотации и субвенции |04 |02 |5170000 | |161 436,0 |0,0 |161 436,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы дотаций и субвенций |04 |02 |5170100 | |161 436,0 |0,0 |161 436,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы за счет субвенции на реализацию| | | | | | | |
|программ местного развития и обеспечения| | | | | | | |
|занятости для шахтерских городов и| | | | | | | |
|поселков на 2006 год |04 |02 |5170135 | |161 436,0 |0,0 |161 436,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Субвенции на реализацию программ местного| | | | | | | |
|развития и обеспечения занятости для| | | | |161 436,0 |0,0 |161 436,0 |
|шахтерских городов и поселков |04 |02 |5170135 |564 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Транспорт |04 |08 | | |152 802,0 |0,0 |152 802,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Другие виды транспорта |04 |08 |3170000 | |152 802,0 |0,0 |152 802,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы других видов транспорта,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии |04 |08 |3170100 | |1 685,0 |0,0 |1 685,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на другие виды транспорта,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на| | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |04 |08 |3170136 | |1 685,0 |0,0 |1 685,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Отдельные мероприятия по другим видам| | | | |1 685,0 |0,0 |1 685,0 |
|транспорта |04 |08 |3170136 |366 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на другие виды транспорта,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |04 |08 |3170200 | |151 117,0 |0,0 |151 117,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Отдельные мероприятия по другим видам| | | | |151 117,0 |0,0 |151 117,0 |
|транспорта |04 |08 |3170200 |366 | | | |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Другие вопросы в области национальной| | | | | | | |
|экономики |04 |11 | | |18 500,0 |0,0 |18 500,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия в области строительства,| | | | | | | |
|архитектуры и градостроительства |04 |11 |3380000 | |7 850,0 |0,0 |7 850,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | |
|строительства, архитектуры и| | | | | | | |
|градостроительства, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |04 |11 |3380200 | |7 850,0 |0,0 |7 850,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия в области застройки территорий|04 |11 |3380200 |405 |7 850,0 |0,0 |7 850,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Реализация государственных функций в| | | | | | | |
|области национальной экономики |04 |11 |3400000 | |2 250,0 |0,0 |2 250,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области национальной экономики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |04 |11 |3400200 | |2 250,0 |0,0 |2 250,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия по землеустройству и| | | | | | | |
|землепользованию |04 |11 |3400200 |406 |2 250,0 |0,0 |2 250,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |04 |11 |5230200 | |8 400,0 |0,0 |8 400,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Целевая программа "Создание муниципальной| | | | | | | |
|геоинформационной системы города Кемерово| | | | | | | |
|на 2002-2006 годы" |04 |11 |5230203 | |8 400,0 |0,0 |8 400,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия в области застройки территорий|04 |11 |5230203 |405 |8 400,0 |0,0 |8 400,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |05 |00 | | |1 139 880,0 |2 000,0 |1 141 880,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Жилищное хозяйство |05 |01 | | |202 248,0 |0,0 |202 248,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Поддержка жилищного хозяйства |05 |01 |3500000 | |192 545,0 |0,0 |192 545,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на поддержку жилищного хозяйства,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |05 |01 |3500200 | |192 545,0 |0,0 |192 545,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Предоставление субсидий |05 |01 |3500200 |197 |120 992,0 |0,0 |120 992,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства| | | | | | | |
|по строительству, реконструкции и| | | | | | | |
|приобретению жилых домов |05 |01 |3500200 |410 |71 553,0 |0,0 |71 553,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Региональные целевые программы |05 |01 |5220000 | |6 703,0 |0,0 |6 703,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на реализацию региональных целевых| | | | | | | |
|программ, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |05 |01 |5220200 | |6703,0 |0,0 |6703,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства| | | | | | | |
|по строительству, реконструкции,| | | | | | | |
|приобретению жилых домов |05 |01 |5220200 |410 |6 703,0 |0,0 |6 703,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |05 |01 |5230200 | |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |05 |01 |5230201 | |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства| | | | | | | |
|по строительству, реконструкции,| | | | | | | |
|приобретению жилых домов |05 |01 |5230201 |410 |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Коммунальное хозяйство |05 |02 | | |937 632,0 |2 000,0 |939 632,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Поддержка коммунального хозяйства |05 |02 |3510000 | |917 508,0 |2 000,0 |919 508,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на поддержку коммунального| | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидии |05 |02 |3510100 | |56 111,0 |0,0 |56 111,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на поддержку коммунального| | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидии на частичное возмещение расходов| | | | | | | |
|на приобретение угля для| | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |05 |02 |3510136 | |56 111,0 |0,0 |56 111,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Предоставление субсидий |05 |02 |3510136 |197 |56 111,0 |0,0 |56 111,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на поддержку коммунального| | | | | | | |
|хозяйства за счет средств местного бюджета|05 |02 |3510200 | |861 397,0 |2 000,0 |863 397,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Предоставление субсидий |05 |02 |3510200 |197 |570 702,0 |2 000,0 |572 702,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия в области коммунального| | | | | | | |
|хозяйства по развитию, реконструкции и| | | | | | | |
|замене инженерных сетей |05 |02 |3510200 |411 |64 100,0 |0,0 |64 100,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |3510200 |412 |226 595,0 |0,0 |226 595,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Региональные целевые программы |05 |02 |5220000 | |18 124,0 |0,0 |18 124,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на реализацию региональных целевых| | | | | | | |
|программ, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |05 |02 |5220200 | |18 124,0 |0,0 |18 124,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия в области коммунального| | | | | | | |
|хозяйства по развитию, реконструкции и| | | | | | | |
|замене инженерных сетей |05 |02 |5220200 |411 |18 124,0 |0,0 |18 124,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |05 |02 |5230200 | |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |05 |02 |5230201 | |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |5230201 |411 |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Образование |07 |00 | | |1 872 227,0 |223 417,0 |2 095 644,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Дошкольное образование |07 |01 | | |565 961,0 |107 997,0 |673 958,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Детские дошкольные учреждения |07 |01 |4200000 | |565 961,0 |107 997,0 |673 958,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы детских дошкольных учреждений,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |01 |4200200 | |565 961,0 |107 997,0 |673 958,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |4200200 |327 |565 907,0 |107 997,0 |673 904,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |01 |4200200 |911 |54,0 |0,0 |54,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Общее образование |07 |02 | | |1 115 950,0 |102 149,0 |1 218 099,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Школы-детские сады, школы начальные,| | | | | | | |
|неполные средние и средние |07 |02 |4210000 | |695 563,0 |81 630,0 |777 193,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы школ-детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции |07 |02 |4210100 | |596 804,0 |0,0 |596 804,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы школ-детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции на| | | | | | | |
|обеспечение государственных гарантий прав| | | | | | | |
|граждан на получение общедоступного и| | | | | | | |
|бесплатного начального общего, основного| | | | | | | |
|общего, среднего (полного) общего| | | | | | | |
|образования, а также дополнительного| | | | | | | |
|образования в общеобразовательных| | | | | | | |
|учреждениях |07 |02 |4210101 | |571 175,0 |0,0 |571 175,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210101 |327 |571 175,0 |0,0 |571 175,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы школ-детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции на| | | | | | | |
|предоставление бесплатного проезда| | | | | | | |
|детям-сиротам и детям, оставшимся без| | | | | | | |
|попечения родителей, обучающимся в| | | | | | | |
|образовательных учреждениях, на городском,| | | | | | | |
|пригородном, в сельской местности на| | | | | | | |
|внутрирайонном транспорте (кроме такси), а| | | | | | | |
|также проезда один раз в год к месту| | | | | | | |
|жительства и обратно к месту учебы |07 |02 |4210105 | |2 181,0 |0,0 |2 181,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210105 |327 |2 181,0 |0,0 |2 181,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы школ-детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции на| | | | | | | |
|осуществление доплаты педагогическим| | | | | | | |
|работникам общеобразовательных учреждений| | | | | | | |
|за выполнение функций классного| | | | | | | |
|руководителя на 2006 год |07 |02 |4210107 | |23 448,0 |0,0 |23 448,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210107 |327 |23 448,0 |0,0 |23 448,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы школ-детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |02 |4210200 | |98 759,0 |81 630,0 |180 389,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210200 |327 |94 039,0 |81 630,0 |175 669,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |02 |4210200 |911 |4 720,0 |0,0 |4 720,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Школы- интернаты |07 |02 |4220000 | |148 455,0 |1 193,0 |149 648,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции |07 |02 |4220100 | |143 281,0 |0,0 |143 281,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на обеспечение| | | | | | | |
|государственных гарантий прав граждан на| | | | | | | |
|получение общедоступного и бесплатного| | | | | | | |
|начального общего, основного общего,| | | | | | | |
|среднего (полного) общего образования, а| | | | | | | |
|также дополнительного образования в| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |07 |02 |4220101 | |8 660,0 |0,0 |8 660,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220101 |327 |8 660,0 |0,0 |8 660,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на организацию| | | | | | | |
|предоставления общедоступного и| | | | | | | |
|бесплатного общего образования по основным| | | | | | | |
|образовательным программам в специальных| | | | | | | |
|(коррекционных) образовательных| | | | | | | |
|учреждениях, специальных| | | | | | | |
|учебно-воспитательных учреждениях для| | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников с отклонениями| | | | | | | |
|в развитии |07 |02 |4220102 | |109 344,0 |0,0 |109 344,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220102 |327 |109 344,0 |0,0 |109 344,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на социальную| | | | | | | |
|поддержку детей-сирот и детей, оставшихся| | | | | | | |
|без попечения родителей, содержащихся| | | | | | | |
|(обучающихся и (или) воспитывающихся) в| | | | | | | |
|образовательных учреждениях для| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей |07 |02 |4220103 | |21 577,0 |0,0 |21 577,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220103 |327 |21 577,0 |0,0 |21 577,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на предоставление| | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и детям,| | | | | | | |
|оставшимся без попечения родителей,| | | | | | | |
|обучающимся в образовательных учреждениях,| | | | | | | |
|на городском, пригородном, в сельской| | | | | | | |
|местности на внутрирайонном транспорте| | | | | | | |
|(кроме таски), а также проезда один раз в| | | | | | | |
|год к месту жительства и обратно к месту| | | | | | | |
|учебы |07 |02 |4220105 | |902,0 |0,0 |902,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220105 |327 |902,0 |0,0 |902,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на обеспечение| | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников при выпуске из| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждений для| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей, одеждой, обувью,| | | | | | | |
|единовременным денежным пособием |07 |02 |4220106 | |1 233,0 |0,0 |1 233,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220106 |327 |1 233,0 |0,0 |1 233,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на осуществление| | | | | | | |
|доплаты педагогическим работникам| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждений за| | | | | | | |
|выполнение функций классного руководителя| | | | | | | |
|на 2006 год |07 |02 |4220107 | |1 565,0 |0,0 |1 565,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220107 |327 |1 565,0 |0,0 |1 565,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |02 |4220200 | |5 174,0 |1 193,0 |6 367,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220200 |327 |5 174,0 |1 193,0 |6 367,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми |07 |02 |4230000 | |192 043,0 |16 972,0 |209 015,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы учреждений по внешкольной работе с| | | | | | | |
|детьми, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |07 |02 |4230200 | |192 043,0 |16 972,0 |209 015,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4230200 |327 |190 336,0 |16 972,0 |207 308,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |02 |4230200 |911 |1 707,0 |0,0 |1 707,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Детские дома |07 |02 |4240000 | |79 639,0 |2 354,0 |81 993,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции |07 |02 |4240100 | |79 639,0 |0,0 |79 639,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на социальную| | | | | | | |
|поддержку детей-сирот и детей, оставшихся| | | | | | | |
|без попечения родителей, содержащихся| | | | | | | |
|(обучающихся и (или) воспитывающихся) в| | | | | | | |
|образовательных учреждениях для| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей |07 |02 |4240103 | |74 846,0 |0,0 |74 846,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240103 |327 |74 846,0 |0,0 |74 846,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на предоставление| | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и детям,| | | | | | | |
|оставшимся без попечения родителей,| | | | | | | |
|обучающимся в образовательных учреждениях,| | | | | | | |
|на городском, пригородном, в сельской| | | | | | | |
|местности на внутрирайонном транспорте| | | | | | | |
|(кроме таски), а также проезда один раз в| | | | | | | |
|год к месту жительства и обратно к месту| | | | | | | |
|учебы |07 |02 |4240105 | |815,0 |0,0 |815,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240105 |327 |815,0 |0,0 |815,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на обеспечение| | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников при выпуске из| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждений для| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей, одеждой, обувью,| | | | | | | |
|единовременным денежным пособием |07 |02 |4240106 | |711,0 |0,0 |711,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240106 |327 |711,0 |0,0 |711,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на осуществление| | | | | | | |
|доплаты педагогическим работникам| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждений за| | | | | | | |
|выполнение функций классного руководителя| | | | | | | |
|на 2006 год |07 |02 |4240107 | |96,0 |0,0 |96,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240107 |327 |96,0 |0,0 |96,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на осуществление| | | | | | | |
|ежемесячной оплаты труда приемных| | | | | | | |
|родителей |07 |02 |4240108 | |1 299,0 |0,0 |1 299,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240108 |327 |1 299,0 |0,0 |1 299,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на осуществление| | | | | | | |
|выплаты ежемесячного пособия и| | | | | | | |
|предоставление льгот приемным семьям |07 |02 |4240109 | |1 872,0 |0,0 |1 872,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240109 |327 |1 872,0 |0,0 |1 872,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |02 |4240200 | |0,0 |2 354,0 |2 354,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240200 |327 |0,0 |2 354,0 |2 354,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |02 |5230200 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |07 |02 |5230201 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Организация временного трудоустройства| | | | | | | |
|несовершеннолетних граждан в возрасте от| | | | | | | |
|14 от 18 лет |07 |02 |5230201 |270 |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Молодежная политика и оздоровление детей |07 |07 | | |29 079,0 |0,0 |29 079,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Организационно-воспитательная работа с| | | | | | | |
|молодежью |07 |07 |4310000 | |4 551,0 |0,0 |4 551,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы организационно-воспитательной| | | | | | | |
|работы с молодежью, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |07 |07 |4310200 | |4 551,0 |0,0 |4 551,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |07 |4310200 |327 |1 091,0 |0,0 |1 091,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | | |
|молодежи |07 |07 |4310200 |447 |3 460,0 |0,0 |3 460,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия по организации оздоровительной| | | | | | | |
|кампании для детей и подростков |07 |07 |4320000 | |24 528,0 |0,0 |24 528,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на мероприятия по организации| | | | | | | |
|оздоровительной кампании для детей и| | | | | | | |
|подростков, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |07 |07 |4320200 | |24 528,0 |0,0 |24 528,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Оздоровление детей и подростков |07 |07 |4320200 |452 |24 528,0 |0,0 |24 528,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Другие вопросы в области образования |07 |09 | | |161 237,0 |13 271,0 |174 508,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление| | | | | | | |
|услуг в сфере образования |07 |09 |4350000 | |71 983,0 |11 314,0 |83 297,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере образования,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |09 |4350200 | |71 983,0 |11 314,0 |83 297,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4350200 |327 |71 318,0 |11 314,0 |82 632,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |09 |4350200 |911 |665,0 |0,0 |665,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия в области образования |07 |09 |4360000 | |3 602,0 |0,0 |3 602,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции |07 |09 |4360100 | |3 602,0 |0,0 |3 602,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на открытие лицевых счетов и| | | | | | | |
|ежемесячное зачисление денежных средств| | | | | | | |
|для детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей, на специальные| | | | | | | |
|накопительные банковские счета |07 |09 |4360104 | |3 602,0 |0,0 |3 602,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | | |
|молодежи |07 |09 |4360104 |447 |3 602,0 |0,0 |3 602,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | | |
|логопедические пункты |07 |09 |4520000 | |84 939,0 |1 957,0 |86 896,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции |07 |09 |4520100 | |36 214,0 |0,0 |36 214,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на обеспечение| | | | | | | |
|государственных гарантий прав граждан на| | | | | | | |
|получение общедоступного и бесплатного| | | | | | | |
|начального общего, основного общего,| | | | | | | |
|среднего (полного) общего образования, а| | | | | | | |
|также дополнительного образования в| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |07 |09 |4520101 | |36 214,0 |0,0 |36 214,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4520101 |327 |36 214,0 |0,0 |36 214,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |09 |4520200 | |48 725,0 |1 957,0 |50 682,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4520200 |327 |48 598,0 |1 957,0 |50 555,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |09 |4520200 |911 |127,0 |0,0 |127,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |09 |5230200 | |713,0 |0,0 |713,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |07 |09 |5230202 | |713,0 |0,0 |713,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |5230202 |327 |713,0 |0,0 |713,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Культура, кинематография и средства| | | | | | | |
|массовой информации |08 |00 | | |93 658,0 |10 147,0 |103 805,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Культура |08 |01 | | |91 440,0 |10 147,0 |101 587,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения| | | | | | | |
|культуры и средств массовой информации |08 |01 |4400000 | |38 554,0 |5 651,0 |44 205,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы дворцов и домов культуры, других| | | | | | | |
|учреждений культуры и средств массовой| | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4400200 | |38 554,0 |5 651,0 |44 205,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4400200 |327 |38 034,0 |5 651,0 |43 685,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |08 |01 |4400200 |911 |520,0 |0,0 |520,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Музеи и постоянные выставки |08 |01 |4410000 | |1 706,0 |260,0 |1 966,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы музеев и постоянных выставок,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |08 |01 |4410200 | |1 706,0 |260,0 |1 966,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4410200 |327 |1 706,0 |260,0 |1 966,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Библиотеки |08 |01 |4420000 | |27 569,0 |2 025,0 |29 594,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы библиотек, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |08 |01 |4420200 | |27 569,0 |2 025,0 |29 594,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4420200 |327 |27 569,0 |2 025,0 |29 594,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Театры, цирки, концертные и другие| | | | | | | |
|организации исполнительских искусств |08 |01 |4430000 | |8 109,0 |2 211,0 |10 320,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы театров, цирков, концертных и| | | | | | | |
|других организаций исполнительских| | | | | | | |
|искусств, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4430200 | |8 109,0 |2 211,0 |10 320,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4430200 |327 |8 017,0 |2 211,0 |10 228,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |08 |01 |4430200 |911 |92,0 |0,0 |92,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |01 |4500000 | |7 784,0 |0,0 |7 784,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы мероприятий в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4500200 | |7 784,0 |0,0 |7 784,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | |
|массовой информации |08 |01 |4500200 |453 |7 784,0 |0,0 |7 784,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | | |
|логопедические пункты |08 |01 |4520000 | |7 718,0 |0,0 |7 718,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |08 |01 |4520200 | |7 718,0 |0,0 |7 718,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4520200 |327 |7 718,0 |0,0 |7 718,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Кинематография |08 |02 | | |600,0 |0,0 |600,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |02 |4500000 | |600,0 |0,0 |600,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы мероприятий в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |02 |4500200 | |600,0 |0,0 |600,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | |
|массовой информации |08 |02 |4500200 |453 |600,0 |0,0 |600,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Периодическая печать и издательства |08 |04 | | |1 618,0 |0,0 |1 618,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Периодические издания, учрежденные| | | | | | | |
|органами законодательной и исполнительной| | | | | | | |
|власти |08 |04 |4570000 | |1 618,0 |0,0 |1 618,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы периодических изданий, учрежденных| | | | | | | |
|органами законодательной и исполнительной| | | | | | | |
|власти, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |04 |4570200 | |1 618,0 |0,0 |1 618,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | |
|массовой информации |08 |04 |4570200 |453 |1 618,0 |0,0 |1 618,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Здравоохранение и спорт |09 |00 | | |673 003,0 |51 255,0 |724 258,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Здравоохранение |09 |01 | | |389 076,0 |38 683,0 |427 759,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление| | | | | | | |
|услуг в сфере здравоохранения |09 |01 |4690000 | |44 200,0 |416,0 |44 616,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | |
|здравоохранения, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |09 |01 |4690200 | |44 200,0 |416,0 |44 616,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4690200 |327 |44 200,0 |416,0 |44 616,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Больницы, клиники, госпитали,| | | | | | | |
|медико-санитарные части |09 |01 |4700000 | |155 339,0 |22 436,0 |177 775,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |09 |01 |4700200 | |155 339,0 |22 436,0 |177 775,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4700200 |327 |151 794,0 |22 436,0 |174 230,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |01 |4700200 |911 |3 545,0 |0,0 |3 545,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические| | | | | | | |
|центры |09 |01 |4710000 | |29 989,0 |15 369,0 |45 358,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы поликлиник, амбулаторий,| | | | | | | |
|диагностических центров, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |09 |01 |4710200 | |29 989,0 |15 369,0 |45 358,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4710200 |327 |27 417,0 |15 369,0 |42 786,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |01 |4710200 |911 |2 572,0 |0,0 |2 572,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Санатории для детей и подростков |09 |01 |4740000 | |25 464,0 |0,0 |25 464,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы санаториев для детей и подростков,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |09 |01 |4740200 | |25 464,0 |0,0 |25 464,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4740200 |327 |25 464,0 |0,0 |25 464,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Станции скорой и неотложной помощи |09 |01 |4770000 | |131 934,0 |462,0 |132 396,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы станций скорой и неотложной| | | | | | | |
|помощи, финансируемые за счет| | | | | | | |
|безвозмездных и безвозвратных перечислений|09 |01 |4770100 | |15 976,0 |0,0 |15 976,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы станций скорой и неотложной| | | | | | | |
|помощи, финансируемые за счет| | | | | | | |
|безвозмездных и безвозвратных перечислений| | | | | | | |
|бюджетам муниципальных образований на| | | | | | | |
|осуществление денежных выплат медицинскому| | | | | | | |
|персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,| | | | | | | |
|врачам, фельдшерам и медицинским сестрам| | | | | | | |
|"Скорой медицинской помощи" на 2006 год |09 |01 |4770128 | |15 976,0 |0,0 |15 976,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4770128 |327 |15 976,0 |0,0 |15 976,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы станций скорой и неотложной| | | | | | | |
|помощи, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |09 |01 |4770200 | |115 958,0 |462,0 |116 420,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4770200 |327 |115 864,0 |462,0 |116 326,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |01 |4770200 |911 |94,0 |0,0 |94,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |09 |01 |5230200 | |2 150,0 |0,0 |2 150,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |09 |01 |5230201 | |2 150,0 |0,0 |2 150,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |5230201 |327 |2 150,0 |0,0 |2 150,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Спорт и физическая культура |09 |02 | | |283 927,0 |12 572,0 |296 499,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Центры спортивной подготовки (сборные| | | | | | | |
|команды) |09 |02 |4820000 | |78 230,0 |12 222,0 |90 452,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы центров спортивной подготовки| | | | | | | |
|(сборных команд), финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |09 |02 |4820200 | |78 230,0 |12 222,0 |90 452,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |02 |4820200 |327 |71 535,0 |12 222,0 |83 757,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |02 |4820200 |911 |6 695,0 |0,0 |6 695,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Физкультурно-оздоровительная работа и| | | | | | | |
|спортивные мероприятия |09 |02 |5120000 | |6 160,0 |350,0 |6 510,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы физкультурно-оздоровительных работ| | | | | | | |
|и спортивных мероприятий |09 |02 |5120200 | |6 160,0 |350,0 |6 510,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |02 |5120200 |455 |6 160,0 |350,0 |6 510,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |09 |02 |5230200 | |199 537,0 |0,0 |199 537,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |09 |02 |5230201 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |02 |5230201 |455 |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |09 |02 |5230202 | |199 287,0 |0,0 |199 287,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |02 |5230202 |327 |183 287,0 |0,0 |183 287,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |02 |5230202 |455 |16 000,0 |0,0 |16 000,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Социальная политика |10 |00 | | |961 536,0 |4 634,0 |966 170,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Пенсионное обеспечение |10 |01 | | |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Пенсии |10 |01 |4900000 | |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Пенсии, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |10 |01 |4900200 | |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Доплаты к пенсиям государственных служащих| | | | | | | |
|субъектов РФ и муниципальных служащих |10 |01 |4900200 |714 |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Социальное обслуживание населения |10 |02 | | |140 620,0 |4 634,0 |145 254,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Учреждения социального обслуживания| | | | | | | |
|населения |10 |02 |5060000 | |140 620,0 |4 634,0 |145 254,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции |10 |02 |5060100 | |140 620,0 |0,0 |140 620,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на организацию| | | | | | | |
|работы специализированных учреждений для| | | | | | | |
|несовершеннолетних, нуждающихся в| | | | | | | |
|социальной реабилитации, иных учреждений и| | | | | | | |
|служб, предоставляющих социальные услуги| | | | | | | |
|несовершеннолетним и их семьям |10 |02 |5060126 | |48 220,0 |0,0 |48 220,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060126 |327 |48 220,0 |0,0 |48 220,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на организацию и| | | | | | | |
|осуществление социального обслуживания| | | | | | | |
|граждан пожилого возраста, инвалидов и| | | | | | | |
|других категорий граждан, находящихся в| | | | | | | |
|трудной жизненной ситуации, за исключением| | | | | | | |
|государственных полномочий, осуществляемых| | | | | | | |
|органами государственной власти| | | | | | | |
|Кемеровской области в соответствии с| | | | | | | |
|положениями о них |10 |02 |5060127 | |92 400,0 |0,0 |92 400,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060127 |327 |92 400,0 |0,0 |92 400,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |10 |02 |5060200 | |0,0 |4 634,0 |4 634,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060200 |327 |0,0 |4 634,0 |4 634,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Социальное обеспечение населения |10 |03 | | |724 277,0 |0,0 |724 277,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Фонд софинансирования социальных расходов|10 |03 |5150000 | |504 830,0 |0,0 |504 830,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы фонда софинансирования социальных| | | | | | | |
|расходов, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидий и субвенций |10 |03 |5150100 | |504 830,0 |0,0 |504 830,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы фонда софинансирования социальных| | | | | | | |
|расходов, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидии на частичное возмещение расходов| | | | | | | |
|по предоставлению гражданам субсидий на| | | | | | | |
|оплату жилья и коммунальных услуг |10 |03 |5150111 | |173 068,0 |0,0 |173 068,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Субсидии |10 |03 |5150111 |197 |173 068,0 |0,0 |173 068,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы фонда софинансирования социальных| | | | | | | |
|расходов, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки реабилитированных лиц и лиц,| | | | | | | |
|признанных пострадавшими от политических| | | | | | | |
|репрессий, за исключением выплат,| | | | | | | |
|предусмотренных статьями 15 и 16.1 Закона| | | | | | | |
|Российской Федерации от 18.10.91 N 1761-1| | | | | | | |
|"О реабилитации жертв политических| | | | | | | |
|репрессий" |10 |03 |5150112 | |4 908,0 |0,0 |4 908,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Субсидии на предоставление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки реабилитированных лиц и лиц,| | | | | | | |
|признанных пострадавшими от политических| | | | | | | |
|репрессий |10 |03 |5150112 |477 |4 908,0 |0,0 |4 908,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы фонда софинансирования социальных| | | | | | | |
|расходов, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на меры социальной поддержки по| | | | | | | |
|оплате жилищно-коммунальных услуг| | | | | | | |
|отдельным категориям граждан |10 |01 |5150113 | |178 253,0 |0,0 |178 253,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Субсидии на предоставление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки реабилитированных лиц и лиц,| | | | | | | |
|признанных пострадавшими от политических| | | | | | | |
|репрессий |10 |03 |5150113 |477 |15 633,0 |0,0 |15 633,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Предоставление льгот ветеранам труда за| | | | | | | |
|счет средств бюджетов РФ и местного| | | | | | | |
|бюджетов |10 |03 |5150113 |563 |162 620,0 |0,0 |162 620,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы фонда софинансирования социальных| | | | | | | |
|расходов, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки ветеранов труда |10 |03 |5150114 | |84 295,0 |0,0 |84 295,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Предоставление льгот ветеранам труда за| | | | | | | |
|счет средств бюджетов РФ и местных| | | | | | | |
|бюджетов |10 |03 |5150114 |563 |84 295,0 |0,0 |84 295,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы фонда софинансирования социальных| | | | | | | |
|расходов, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки ветеранов Великой Отечественной| | | | | | | |
|войны, проработавших в тылу в период с 22| | | | | | | |
|июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее| | | | | | | |
|шести месяцев, исключая период работы на| | | | | | | |
|временно оккупированных территориях СССР,| | | | | | | |
|либо награжденных орденами или медалями| | | | | | | |
|СССР за самоотверженный труд в период| | | | | | | |
|Великой Отечественной войны |10 |03 |5150115 | |2 595,0 |0,0 |2 595,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Предоставление льгот труженикам тылаза| | | | | | | |
|счет средств бюджетов субъектов| | | | | | | |
|Российской Федерации и местных бюджетов |10 |03 |5150115 |565 |2 595,0 |0,0 |2 595,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы фонда софинансирования социальных| | | | | | | |
|расходов, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на реализацию Закона Кемеровской| | | | | | | |
|области "О размере, порядке назначения и| | | | | | | |
|выплаты ежемесячного пособия на ребенка" |10 |03 |5150116 | |61 711,0 |0,0 |61 711,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Ежемесячное пособие на ребенка гражданам,| | | | | | | |
|имеющим детей, из бюджетов субъектов РФ и| | | | | | | |
|местных бюджетов |10 |03 |5150116 |749 |61 711,0 |0,0 |61 711,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Фонд компенсаций |10 |03 |5190000 | |185 457,0 |0,0 |185 457,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Субвенции на обеспечение мер социальной| | | | | | | |
|поддержки для лиц, награжденных знаком| | | | | | | |
|"Почетный донор России" |10 |03 |5190000 |560 |14 909,0 |0,0 |14 909,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Субвенции на оплату жилищно-коммунальных| | | | | | | |
|услуг отдельным категориям граждан |10 |03 |5190000 |561 |170 548,0 |0,0 |170 548,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Региональные целевые программы |10 |03 |5220000 | |33 990,0 |0,0 |33 990,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы за счет субвенции на реализацию| | | | | | | |
|региональной целевой программы "Социальная| | | | | | | |
|поддержка населения Кемеровской области" |10 |03 |5220117 | |33 715,0 |0,0 |33 715,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |5220117 |482 |33 715,0 |0,0 |33 715,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы за счет субвенции на реализацию| | | | | | | |
|региональной целевой программы "Социальная| | | | | | | |
|поддержка населения Кемеровской области" в| | | | | | | |
|части предоставления нуждающимся| | | | | | | |
|гражданам, не имеющим группу инвалидности,| | | | | | | |
|протезов (кроме зубных протезов),| | | | | | | |
|протезно-ортопедических изделий |10 |03 |5220118 | |275,0 |0,0 |275,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |5220118 |482 |275,0 |0,0 |275,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Борьба с беспризорностью, опека,| | | | | | | |
|попечительство |10 |04 | | |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия по борьбе с беспризорностью,| | | | | | | |
|по опеке и попечительству |10 |04 |5110000 | |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на мероприятия по борьбе с| | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | | | |
|попечительству, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенции |10 |04 |5110100 | |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на мероприятия по борьбе с| | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | | | |
|попечительству, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенции на осуществление| | | | | | | |
|ежемесячной выплаты денежных средств| | | | | | | |
|опекунам (попечителям) на содержание детей|10 |04 |5110110 | |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Другие пособия и компенсации |10 |04 |5110110 |755 |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Другие вопросы в области социальной| | | | | | | |
|политики |10 |06 | | |38 992,0 |0,0 |38 992,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Меры социальной поддержки граждан |10 |06 |5050000 | |33 527,0 |0,0 |33 527,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции |10 |06 |5050100 | |16 369,0 |0,0 |16 369,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы за счет субвенции на реализацию| | | | | | | |
|мер социальной поддержки граждан,| | | | | | | |
|достигших возраста 70 лет |10 |06 |5050119 | |1 275,0 |0,0 |1 275,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |10 |06 |5050119 |483 |1 275,0 |0,0 |1 275,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы за счет субвенции на осуществление| | | | | | | |
|выплаты денежной компенсации на хлеб| | | | | | | |
|пенсионерам, получающим пенсию в размере| | | | | | | |
|не более 660 рублей |10 |06 |5050120 | |28,0 |0,0 |28,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |10 |06 |5050120 |483 |28,0 |0,0 |28,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | | | |
|предоставление бесплатного проезда на всех| | | | | | | |
|видах городского пассажирского транспорта| | | | | | | |
|детям работников, погибших (умерших) в| | | | | | | |
|результате несчастных случаев на| | | | | | | |
|производстве на угледобывающих и| | | | | | | |
|горнорудных предприятиях |10 |06 |5050121 | |68,0 |0,0 |68,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |10 |06 |5050121 |483 |68,0 |0,0 |68,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы за счет субвенции на оказание| | | | | | | |
|государственной социальной помощи| | | | | | | |
|малоимущим семьям и малоимущим одиноко| | | | | | | |
|проживающим гражданам |10 |06 |5050122 | |4 553,0 |0,0 |4 553,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |10 |06 |5050122 |483 |4 553,0 |0,0 |4 553,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы за счет субвенции на реализацию| | | | | | | |
|мер социальной поддержки многодетных семей|10 |06 |5050123 | |10 061,0 |0,0 |10 061,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |10 |06 |5050123 |483 |10 061,0 |0,0 |10 061,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы за счет субвенции на реализацию| | | | | | | |
|мер социальной поддержки инвалидов |10 |06 |5050124 | |384,0 |0,0 |384,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |10 |06 |5050124 |483 |384,0 |0,0 |384,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |10 |06 |5050200 | |17 158,0 |0,0 |17 158,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |10 |06 |5050200 |483 |17 158,0 |0,0 |17 158,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Реализация государственных функций в| | | | | | | |
|области социальной политики |10 |06 |5140000 | |5 465,0 |0,0 |5 465,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции |10 |06 |5140100 | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы за счет субвенции на реализацию| | | | | | | |
|государственных полномочий Кемеровской| | | | | | | |
|области, связанных с выплатой социального| | | | | | | |
|пособия и возмещения стоимости услуг,| | | | | | | |
|предоставляемых согласно гарантированному| | | | | | | |
|перечню услуг по погребению |10 |06 |5140125 | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Пенсии по государственному пенсионному| | | | | | | |
|обеспечению, доплаты к пенсиям,| | | | | | | |
|дополнительное материальное обеспечение,| | | | | | | |
|пособия и компенсации |10 |06 |5140125 |703 |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |10 |06 |5140200 | |3 365,0 |0,0 |3 365,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |06 |5140200 |482 |3 365,0 |0,0 |3 365,0 |
|------------------------------------------+-----+----+-----------+-----+-------------+-------------+--------------|
| Всего | | | | |5 909 476,0 |291 453,0 |6 200 929,0 |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов |
А.Г. Любимов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.