Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской
области от 7 октября 2005 г. N 107
"Приложение N 1.9
к Положению о порядке
формирования перечня
инвестиционных проектов
и перечня товаропроизводителей
Кемеровской области
Департамент экономического развития Администрации Кемеровской области
Заявление
о государственной поддержке инвестиционной деятельности
__________________________________________________________________
(заявитель, место нахождения, место жительства (для ИЧП)
просит включить в перечень инвестиционных проектов Кемеровской
области инвестиционный проект
__________________________________________________________________
( название инвестиционного проекта)
на сумму
__________________________________________________________________
с оказанием следующей формы государственной поддержки
Заявитель подтверждает:
вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах,
является достоверной;
заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства, а также не имеет каких-либо ограничений прав на основании
действующего законодательства;
заявитель не возражает против доступа к информации лиц, участвующих
в экспертизе и оценке инвестиционного проекта.
Заявитель (МП) ________________ Ф.И.О.
(подпись)
Приложение N 1.10
к Положению о порядке
формирования перечня
инвестиционных проектов
и перечня товаропроизводителей
Кемеровской области
Департамент экономического развития Администрации Кемеровской области
Заявление
о государственной поддержке производственной деятельности
__________________________________________________________________
(заявитель, место нахождения, место жительства (для ИЧП)
просит о включении в перечень товаропроизводителей Кемеровской
области с оказанием следующей формы государственной поддержки
__________________________________________________________________
Заявитель подтверждает:
вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах,
является достоверной;
заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства, а также не имеет каких-либо ограничений прав на основании
действующего законодательства;
заявитель не возражает против доступа к информации лиц, участвующих
в экспертизе и оценке представленной документации.
Заявитель (МП) ________________ Ф.И.О.
(подпись)
Приложение N 1.11
к Положению о порядке
формирования перечня
инвестиционных проектов
и перечня товаропроизводителей
Кемеровской области
Бизнес-план представляет собой неотъемлемую часть заявки претендента. Бизнес-план разрабатывается на период, превышающий срок окупаемости проекта на один год. В макете бизнес-плана приведены таблицы, соответствующие высокоэффективным коммерческим проектам со сроком окупаемости, равным двум годам.
1. Титульный лист
Утверждаю
_________ Ф.И.О.
"____"___________200__ г.
(печать)
Бизнес-план
(краткое название проекта)
Название и адрес предприятия.
Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия.
Для индивидуальных предпринимателей:
фамилия, имя, отчество;
место жительства;
данные основного документа, удостоверяющего личность;
идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет
индивидуального предпринимателя в налоговом органе;
дата государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
данные документа, подтверждающие факт внесения в единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей.
Телефон, факс.
Суть проекта (3-5 строк).
Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта.
Финансирование проекта (в процентах) в соответствии с таблицей 1:
собственные средства;
заемные средства (отдельно - отечественные и иностранные);
средства государственной поддержки.
Срок окупаемости проекта.
Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация.
Наличие заключений Главной государственной экспертизы России по
Кемеровской области.
2. Вводная часть или резюме проекта (3-4 стр.)
Это характеристика проекта, раскрывающая цели проекта и доказательства
его выгодности. Показать, в чем сущность проекта, привести обоснование
проекта, назвать преимущества продукции (услуг) в сравнении с отечественными
и зарубежными аналогами, указать объем ожидаемого спроса на продукцию,
потребность в инвестициях (таблица 2) и срок возврата заемных средств.
Если реализация проекта позволит решить социальные вопросы (создание
новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования,
расширение жилого фонда, использование труда инвалидов и т.п.), то
указать какие.
3. Анализ положения дел в отрасли (3-4 стр.)
3.1. Общая характеристика потребности и объем производства продукции
в регионе.
3.2. Ожидаемая доля организации в производстве продукции в регионе.
3.3. Потенциальные конкуренты.
3.4. Какие и где появились аналоги продукта за последние 3 года.
4. Производственный план
(назначение раздела - аргументировать выбор
производственного процесса и охарактеризовать
технико-экономические показатели согласно
проектно-сметной документации, утвержденной
претендентом (до 5 стр.)
4.1. Программа производства и реализации продукции. Принятая технология
производства в соответствии с таблицей 4.
4.2. Требования к организации производства.
4.3. Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок
(аренда, покупка). Лизинг оборудования.
4.4. Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) и
ориентировочные цены.
4.5. Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами.
4.6. Численность работающих и затраты на оплату труда в соответствии
с таблицей 5.
4.7. Стоимость основных производственных фондов.
4.8. Форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных
отчислений. Основание для применения нормы ускоренной амортизации в
соответствии с таблицей 7.
4.9. Годовые затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянные
затраты. Себестоимость единицы продукции в соответствии с таблицей 6.
4.10. Стоимость строительства, структура капитальных вложений,
предусмотренная в проектно-сметной документации и сметно-финансовом
расчете, в том числе строительно-монтажные работы, затраты на
оборудование, прочие затраты. Общая стоимость инвестиционного проекта в
соответствии с таблицей 6.
5. План маркетинга
5.1. Патентная ситуация. Возможность для конкурентов производить
соответствующую продукцию без нарушения патентных прав претендента.
Конечные потребители. Является ли организация монополистом в выпуске
указанной продукции. Характер спроса (равномерный или сезонный).
Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которые
ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какие
свойства продукции или дополнительные услуги делают проект
предпочтительным по отношению к конкурентам.
5.2. Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указанием
фирм, привлекаемых к реализации продукта, в соответствии с таблицей 2.
5.3. Обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией
продукции. Торгово-сбытовые издержки в соответствии с таблицей 6.
5.4. Каких возможных действий конкурентов следует опасаться и каковы
основные элементы стратегии противодействия.
5.5. Обоснование цены на продукцию в соответствии с таблицей 4.
Оптовая цена товара определяется исходя из сложившейся конъюнктуры
на внутреннем и внешнем рынках, а также уровня рентабельности,
достаточного для поддержания стабильного финансового состояния и
платежеспособности организации.
5.6. Расходы и доходы в случае проведения послепродажного обслуживания.
5.7. Программа по организации рекламы. Примерный объем затрат.
5.8. Программа реализации продукции в соответствии с таблицей 4.
Выручка от продажи в целом и по отдельным товарам рассчитывается в
соответствии с данными об объеме производства по кварталам и годам,
уровне и сроках освоения проектной мощности, а также о ценах. Договоры
или протоколы о намерениях реализации товара по предлагаемым ценам.
6. Организационный план (2-3 стр.)
6.1. Сведения о претенденте. Статус, уставный капитал, состав
организации, финансовое положение.
Расчеты коэффициентов оценки структуры баланса претендента: текущей
ликвидности, обеспеченности собственными средствами и их отношения к
величине заемных средств в составе средств финансирования проекта,
восстановления (утраты) платежеспособности.
6.2. Форма собственности претендента. По товариществам указываются
условия создания и партнерства по акционерным обществам - состав основных
акционеров и принадлежащие им доли. По открытым акционерным обществам
указывается объем выпущенных акций и объем их эмиссии.
6.3. Члены совета директоров.
6.4. Обладатель права подписи финансовых документов.
6.5. Распределение обязанностей между членами руководящего состава.
7. Финансовый план
7.1. Объем финансирования проекта по источникам в соответствии с
таблицей 3.
Согласие коммерческих банков или других заимодателей, включая
иностранных, на предоставление средств должно быть подтверждено
соответствующими документами, подписанными руководителями с обязательным
указанием условий предоставления кредитов: наличие государственной
гарантии, процентная ставка, сроки предоставления и погашения кредита,
дополнительные требования.
Ходатайство о предоставлении средств областного бюджета на
возвратной и платной основе должно быть подкреплено сведениями об
отсутствии других источников финансирования проекта и обязательством
целевого использования государственных средств.
В случае стремления претендента получить государственную гарантию
при потере вложенного капитала в разделе необходимо охарактеризовать
риски и обосновать значение гарантии.
7.2. Финансовые результаты реализации (план по прибыли)
инвестиционного проекта показывают распределение выручки, полученной от
продажи продукции, и объем чистой прибыли по кварталам и годам в
соответствии с таблицей 8.
7.3. Исходными данными определения эффективности инвестиционного
проекта служат данные плана денежных поступлений и выплат в соответствии
с таблицей 9. На первые два года реализации проекта показатели
определяются с разбивкой по кварталам. Необходимым условием реализации
проекта является положительное значение показателя денежного потока для
каждого интервала времени.
7.4. Эффективность инвестиционных проектов оценивается по
показателям срока окупаемости, точки безубыточности и бюджетного эффекта.
7.5. Срок окупаемости представляет собой период времени с начала
реализации проекта по бизнес - плану до момента, когда разность между
накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и
объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение. Срок
окупаемости рассчитывается по таблице 9, объем инвестиционных затрат - по
таблице 2.
При определении эффективности проекта показатели чистой прибыли и
амортизационных отчислений относятся только к реализации инвестиционного
проекта и не должны отражать результаты текущей хозяйственной
деятельности существующей организации.
7.6. Точка безубыточности соответствует объему реализации, начиная с
которого выпуск продукции должен приносить прибыль. Рассчитанный объем
реализации (выпуска) продукции сопоставляется с проектной мощностью
создаваемого предприятия.
Точка безубыточности рассчитывается как отношение величины
постоянных расходов к разности цены продукции и величины переменных
расходов, деленной на объем реализации продукции. Данные согласно таблице 6.
7.7. Бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется как
сальдо поступлений и выплат областного бюджета в связи с реализацией
проекта в соответствии с таблицей 10. В расчетах проводится
дисконтирование объемов поступлений и выплат по годам реализации проекта.
Таблица 1
Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации
млн. рублей
/----------------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего по |Выполнено |Подлежит |
|показателей |проектно-сметной| |выполнению до |
| |документации | |конца |
| | | |строительства |
| | |--------------------+----------------|
| | |на начало|на момент | |
| | |текущего |подачи | |
| | |года |заявления | |
| | | | | |
|---------------+----------------+---------+----------+----------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|---------------+----------------+---------+----------+----------------|
| | | | | |
\----------------------------------------------------------------------/
Таблица 2
Инвестиции (в период строительства и эксплуатации)
млн. руб.
Статьи затрат | Всего по проекту |
Освоено на момент подачи заявки на конкурс |
Подлежит освоению |
1-й год | 2-й год | Всего | ||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | |||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||||
1. Капитальные вложения, всего, в том числе: |
||||||||||||||
а) строительно-монта- жные работы |
||||||||||||||
б) оборудование | ||||||||||||||
в) прочие затраты (указать по видам) |
||||||||||||||
2. Прирост оборотных средств |
||||||||||||||
3. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации (указать по видам) |
||||||||||||||
4. Итого объем инвестиций (сумма показателей пп.1-3) |
Таблица 3
Источники средств
млн. руб.
Наименование источников | Средства на проект | 1-й год | 2-й год | Всего | |||||||||
всего | на начало реализации проекта |
Все- го |
в том числе | Всего | в том числе | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Собственные средства, всего (сумма показателей пп.1-5), в том числе: |
|||||||||||||
2. Взнос в уставный капитал |
|||||||||||||
3. Прибыль | |||||||||||||
4. Амортизация основных средств |
|||||||||||||
5. Амортизация нематериальных активов |
|||||||||||||
6. Результат от продажи основных средств |
|||||||||||||
7. Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей пп.8-12), в том числе: |
|||||||||||||
8. Кредиты банков (по всем видам кредитов) |
|||||||||||||
9. Заемные средства других организаций |
|||||||||||||
10. Долевое участие в строительстве |
|||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11. Возвратные средства: | |||||||||||||
11.1.Федерального бюджета | |||||||||||||
11.2. Бюджета субъекта Российской Федерации с указанием вида государственной поддержки |
|||||||||||||
11.3. Бюджета муниципального образования |
|||||||||||||
12. Дополнительные средства, остающиеся в распоряжении организации в связи с изменениями сроков уплаты налогов и сборов |
|||||||||||||
13. Прочие (указать) | |||||||||||||
14. Итого (сумма показателей пп.1,7 и 13) |
|||||||||||||
Субсидирование части банковской процентной ставки за счет средств бюджета |
Таблица 4
Программа производства и реализации продукции
Показатели | Ед. измере- ния продук- ции |
1-й год | 2-й год | Всего | ||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | |||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Объем производства: | ||||||||||||
в натуральном выражении | ||||||||||||
в стоимостном выражении | ||||||||||||
Объем реализации в натуральном выражении, всего, в том числе: на внутреннем рынке на внешнем рынке |
||||||||||||
Цена реализации за единицу продукции (без НДС, акциза, пошлин): на внутреннем рынке на внешнем рынке (в ин. валюте) на внешнем рынке (в руб.) |
||||||||||||
Выручка от реализации продукции (без НДС, акцизов, пошлин) |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Общая выручка от реализации продукции, всего, в том числе: НДС акцизы пошлины |
||||||||||||
2. Общая выручка от реализации всех видов продукции по проекту, всего, в том числе: НДС акцизы пошлины |
||||||||||||
Для справки: объем производства продукции по всей организации, в том числе продукции, не включенной в проект (в рублях) |
* Заполняется по каждому виду продукции или по типовым представителям продукции отдельно.
Таблица 5
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
Показатели | Ед. изм. |
1-й год | 2-й год | Всего | ||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | |||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Численность работающих по проекту, всего, в том числе: |
||||||||||||||
1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции |
||||||||||||||
2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции |
||||||||||||||
3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организаций |
||||||||||||||
4. Сотрудники, занятые сбытом продукции | ||||||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |
||||||||||||||
5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего, в том числе: заработная плата отчисления на социальные нужды |
||||||||||||||
6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего, |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
в том числе: заработная плата отчисления на социальные нужды |
||||||||||||||
7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего, в том числе: заработная плата отчисления на социальные нужды |
||||||||||||||
8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего, в том числе: заработная плата отчисления на социальные нужды |
||||||||||||||
9. Расходы на оплату труда, всего, в том числе: заработная плата отчисления на социальные нужды |
||||||||||||||
Средняя заработная плата на одного работающего по проекту |
||||||||||||||
Для справки: | ||||||||||||||
сведения о рабочих организации, непосредственно занятых производством продукции, не включенной в проект: численность, средняя заработная плата |
||||||||||||||
численность работающих, принятых на вновь созданные рабочие места |
Таблица 6
Затраты на производство и сбыт продукции
млн. руб.
Показатели | 1-й год | 2 - й год | Всего | ||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Прямые (переменные) затраты (без НДС), всего, из них: |
|||||||||||
материальные затраты | |||||||||||
затраты на оплату труда производственных рабочих |
|||||||||||
отчисления на социальные нужды | |||||||||||
и т.д. | |||||||||||
2. Постоянные (общие) затраты (без НДС), всего, в том числе: |
|||||||||||
а) общепроизводственные расходы, всего, из них: |
|||||||||||
затраты на оплату труда | |||||||||||
отчисления на социальные нужды | |||||||||||
и т.д. | |||||||||||
б) общехозяйственные расходы, всего, из них: затраты на оплату труда отчисления на социальные нужды и т.д. |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
в) расходы на сбыт продукции, всего, из них: затраты на оплату труда отчисления на социальные нужды и т.д. |
|||||||||||
3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (без НДС), всего, из них: |
|||||||||||
3.1. Затраты на оплату труда | |||||||||||
3.2. Отчисления на социальные нужды | |||||||||||
3.3. Затраты на материалы, топливо, энергию и др. (затраты на продукцию и услуги поставщиков) |
|||||||||||
4. НДС, акцизы, уплаченные по затратам на материалы, топливо, энергию и др. |
Таблица 7
Амортизационные отчисления
млн. руб.
Показатели | Норма аморти-за- ции (%) |
1-й год | 2-й год | Всего | ||||||||
Всего | в том числе | Все- го |
в том числе | |||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего, в том числе: |
||||||||||||
а) по бизнес-плану, всего, из них: здания и сооружения |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
оборудование нематериальные активы |
||||||||||||
б) ранее понесенные затраты на создание фондов, всего, из них: здания и сооружения оборудование нематериальные активы |
||||||||||||
в) начисления амортизации по проекту | ||||||||||||
г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту |
||||||||||||
2. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес-плану (общепроизводственные, общехозяйственные и сбытовые): |
||||||||||||
а) всего, в том числе: здания и сооружения оборудование нематериальные активы |
||||||||||||
б) начисленная амортизация | ||||||||||||
в) остаточная стоимость основных фондов |
||||||||||||
3. Начисленная амортизация, всего (сумма показателей пп.1 "в" и 2 "б") |
||||||||||||
4. Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, всего (сумма показателей пп.1 "г" и 2 "в") |
Таблица 8
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности
млн. руб.
Показатели | 1-й год | 2-й год | Всего | ||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Общая выручка от реализации всех видов продукции по проекту с НДС (таблица 4, п.2) |
|||||||||||
2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи (таблица 4, п.2) |
|||||||||||
3. Уплачиваемые экспортные пошлины | |||||||||||
4. Выручка от реализации продукции за вычетом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (разность показателей п.1 и пп.2, 3) |
|||||||||||
Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (таблица 6, сумма показателей пп.3, 4), всего, в том числе: |
|||||||||||
НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию и др.(таблица 6, п.4) |
|||||||||||
6. Амортизационные отчисления (таблица 7, п.3) | |||||||||||
7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего, в том числе: (указать каждый в отдельности) |
|||||||||||
8. Проценты в составе себестоимости | |||||||||||
9. Финансовый результат (прибыль) (п.4 - (п.5 - п.5а) - п.6 - п.7- п.8) |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), всего, в том числе: налог на имущество другие налоги (указать каждый в отдельности) |
|||||||||||
11. Налогооблагаемая прибыль (разность показателей п.9 и п.10) |
|||||||||||
12. Налог на прибыль с учетом льгот | |||||||||||
13. Чистая прибыль (разность показателей п.11 и п.12) |
|||||||||||
14. НДС в составе строительных работ и приобретаемых основных средств, необходимых для реализации проекта |
|||||||||||
15. Начисленные платежи в бюджет (сумма показателей пп.2, 3, 7, 10, 12 за вычетом показателей п. 5а и п.14) |
|||||||||||
16. Поступление платежей в бюджет в соответствующий период |
|||||||||||
Для справки: налогооблагаемая база по налогу на имущество, всего по организации; в том числе: по имуществу, закрепленному за проектом |
Таблица 9
План денежных поступлений и выплат
млн. руб.
Статьи затрат | 1-й год | 2-й год | Всего | ||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Операционная деятельность | |||||||||||
1. Денежные притоки, всего (сумма показателей пп.1"а", 1"б", 1"в", 1"г", 1"д"), в том числе: |
|||||||||||
а) поступления от продажи продукции (услуг) с НДС (таблица 4, п.3) |
|||||||||||
б) поступления от продажи патентов, лицензий и других нематериальных активов, созданных в ходе реализации проекта с НДС |
|||||||||||
в) доход от средств, включенных в дополнительные фонды (возврат основного капитала, проценты и пр.) |
|||||||||||
г) возмещение НДС на приобретенное оборудование и НДС в строительных работах (таблица 8, п.14) |
|||||||||||
д) прочие доходы от операционной деятельности (арендные и лизинговые платежи с НДС и пр.) |
|||||||||||
2. Денежные оттоки, всего (сумма показателей пп.2"а" и 2"б"), в том числе: |
|||||||||||
а) затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (таблица 8 п. 5) |
|||||||||||
б) платежи в бюджет (таблица 8, п.16) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей п.1 и п.2) |
|||||||||||
Инвестиционная деятельность | |||||||||||
4. Денежные притоки, всего (сумма показателей п.4"а" и п.4"б"), в том числе: |
|||||||||||
а) продажа имущества | |||||||||||
б) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов) |
|||||||||||
5. Денежные оттоки, всего (сумма показателей п.5"а" и п.5"б"), в том числе: |
|||||||||||
а) вложения в основные средства (таблица 1, п.1) |
|||||||||||
б) ликвидационные затраты, вложения в прирост оборотного капитала, расходы на выкуп имущества, полученного по договору лизинга, компенсации (в конце инвестиционного проекта) оборотных пассивов (таблица 1, пп.2,3) |
|||||||||||
в) вложения в дополнительные фонды | |||||||||||
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей п.4 и п.5) |
|||||||||||
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей п.3 и п.6) |
|||||||||||
Сальдо потока нарастающим итогом | |||||||||||
Финансовая деятельность | |||||||||||
8. Денежные притоки, всего (сумма показателей пп.8"а", 8"б" и 8"в"), в том числе: |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
а) поступления от продажи своих акций, из них: продажа государству |
|||||||||||
б) кредиты, в том числе: государственная поддержка |
|||||||||||
в) займы | |||||||||||
9. Денежные оттоки, всего (сумма показателей пп.9"а", 9"б" и 9"в"), в том числе: |
|||||||||||
а) уплата процентов за предоставленные средства и гарантии, всего, из них: |
|||||||||||
по возвратным средствам государственной поддержки за счет: федерального бюджета краевого бюджета бюджета муниципального образования |
|||||||||||
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) |
|||||||||||
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) |
|||||||||||
б) погашение основного долга, всего, в том числе: |
|||||||||||
по возвратным средствам государственной поддержки за счет: федерального бюджета краевого бюджета бюджета муниципального образования |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) |
|||||||||||
по другим заемным средствам по каждому кредиту в отдельности) |
|||||||||||
в) выплата дивидендов | |||||||||||
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей п.8 и п.9) |
|||||||||||
11. Общее сальдо потока (сумма показателей п.7 и п.10) |
|||||||||||
Сальдо потока нарастающим итогом |
Таблица 10
Общий бюджетный эффект от реализации проекта
млн. руб.
Наименование статьи | 1-й год |
2-й год |
Всего |
1. Выплаты (бюджетные средства государственной поддержки проекта) (таблица 2, п.4) |
|||
2. Поступление средств, всего (сумма показателей пп.2"а", 2"б", 2"в", 2"г", 2"д", 2"е", 2"ж"), в том числе: |
|||
а) налоги и платежи в бюджет (таблица 9, п.2"б") | |||
б) единовременные затраты при оформлении земельного участка * | |||
в) подоходный налог на заработную плату (0,13 * затраты на оплату труда (таблица 6, п.3.1) |
|||
г) единый социальный налог (пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости, обязательное медицинское страхование) (таблица 6, п.3.2 - отчисления на социальные нужды) |
|||
д) выручка от продажи государственного пакета акций | |||
е) возврат процентов по государственному кредиту (таблица 9, п. 9"а) | |||
ж) возврат основного долга государству (таблица 9, п. 9"б") | |||
3. Сальдо потока (разность показателей п.2 и п.1) | |||
4. То же нарастающим итогом | |||
5. Коэффициент дисконтирования (п.7 макета бизнес-плана) | |||
6. Дисконтированная величина, сальдо потока (произведение п.3 и п.5) | |||
7. Чистый дисконтированный доход государства нарастающим итогом | |||
8. Чистый дисконтированный доход государства с учетом рисков | |||
9. Чистый дисконтированный доход государства с учетом рисков нарастающим итогом |
* Подтверждается первичным документом
<< Назад |
||
Содержание Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 октября 2005 г. N 107 "О внесении изменений и дополнений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.