Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26 февраля 2006 г. N 312 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 9
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 27 декабря 2005 г. N 295
(сорок девятое заседание)
Расходы бюджета города на 2006 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
26 февраля 2006 г.
( тыс. руб.)
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Раздел |Подраз|Целевая |Вид рас|Сумма |Расходы, | |
| Наименование | |дел |статья |хода |расходов, |финансируемые|Итого |
| | | | | |финансируемых |за счет | |
| | | | | |за счетсредств|доходов от | |
| | | | | |бюджета города|предпринима- | |
| | | | | | |тельской и | |
| | | | | | |иной | |
| | | | | | |приносящей | |
| | | | | | |доход | |
| | | | | | |деятельности | |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Общегосударственные вопросы |01 |00 | | |594 543,0 |0,0 |594 543,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Функционирование высшего | | | | | | | |
|должностного лица субъекта | | | | | | | |
|Российской Федерации и органа| | | | | | | |
|местного самоуправления |01 |02 | | |687,0 |0,0 |687,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |02 |0010000 | |687,0 |0,0 |687,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на руководство и управление| | | | | | | |
|в сфере установленных функций,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |01 |02 |0010200 | |687,0 |0,0 |687,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Глава муниципального образования |01 |02 |0010200 |010 |687,0 |0,0 |687,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Функционирование законодательных | | | | | | | |
|(представительных) органов | | | | | | | |
|государственной власти и местного| | | | | | | |
|самоуправления |01 |03 | | |3 078,0 |0,0 |3 078,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |03 |0010000 | |3 078,0 |0,0 |3 078,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на руководство и управление| | | | | | | |
|в сфере установленных функций,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |01 |03 |0010200 | |3 078,0 |0,0 |3 078,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Председатель представительного | | | | | | | |
|органа муниципального образования |01 |03 |0010200 |026 |515,0 |0,0 |515,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Депутаты представительного органа| | | | | | | |
|муниципального образования |01 |03 |0010200 |027 |2 563,0 |0,0 |2 563,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Функционирование Правительства | | | | | | | |
|Российской Федерации, высших | | | | | | | |
|органов исполнительной власти | | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации, | | | | | | | |
|местных администраций |01 |04 | | |286 871,0 |0,0 |286 871,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |04 |0010000 | |286 871,0 |0,0 |286 871,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на руководство и управление| | | | | | | |
|в сфере установленных функций, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|субвенции |01 |04 |0010100 | |66 960,0 |0,0 |66 960,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на руководство и управление| | | | | | | |
|в сфере установленных функций,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|субвенции на выполнение | | | | | | | |
|государственных полномочий | | | | | | | |
|Кемеровской области в сфере | | | | | | | |
|социальной поддержки и социального| | | | | | | |
|обслуживания населения в части | | | | | | | |
|содержания органов местного | | | | | | | |
|самоуправления |01 |04 |0010129 | |64 544,0 |0,0 |64 544,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010129 |005 |64 544,0 |0,0 |64 544,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на руководство и управление| | | | | | | |
|в сфере установленных функций, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|субвенции на выполнение | | | | | | | |
|государственных полномочий | | | | | | | |
|Кемеровской области в сфере | | | | | | | |
|создания и функционирования | | | | | | | |
|комиссий по делам | | | | | | | |
|несовершеннолетних и защите их прав|01 |04 |0010130 | |2 386,0 |0,0 |2 386,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010130 |005 |2 386,0 |0,0 |2 386,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на руководство и управление| | | | | | | |
|в сфере установленных функций, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|субвенции на выполнение | | | | | | | |
|государственных полномочий | | | | | | | |
|Кемеровской области по хранению,| | | | | | | |
|комплектованию, учету и | | | | | | | |
|использованию документов Архивного| | | | | | | |
|фонда Кемеровской области |01 |04 |0010131 | |30,0 |0,0 |30,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010131 |005 |30,0 |0,0 |30,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на руководство и управление| | | | | | | |
|в сфере установленных функций,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |01 |04 |0010200 | |219 911,0 |0,0 |219 911,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010200 |005 |219 911,0 |0,0 |219 911,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Судебная система |01 |05 | | |199,0 |0,0 |199,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |05 |0010000 | |199,0 |0,0 |199,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на руководство и управление| | | | | | | |
|в сфере установленных функций,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции |01 |05 |0010100 | |199,0 |0,0 |199,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на руководство и управление| | | | | | | |
|в сфере установленных функций,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на реализацию | | | | | | | |
|Федерального закона от 20.08.2004 N| | | | | | | |
|113-ФЗ "О присяжных заседателях| | | | | | | |
|федеральных судов общей юрисдикции| | | | | | | |
|в Российской Федерации" |01 |05 |0010132 | |199,0 |0,0 |199,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Субвенции бюджетам для финансового| | | | | | | |
|обеспечения переданных | | | | | | | |
|исполнительно-распорядительным | | | | | | | |
|органам муниципальных образований| | | | | | | |
|полномочий по составлению | | | | | | | |
|(изменению и дополнению) списков| | | | | | | |
|кандидатов в присяжные заседатели| | | | | | | |
|федеральных судов общей юрисдикции| | | | | | | |
|в Российской Федерации |01 |05 |0010132 |069 |199,0 |0,0 |199,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | |
|финансовых, налоговых и таможенных| | | | | | | |
|органов и органов надзора |01 |06 | | |4 770,0 |0,0 |4 770,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |06 |0010000 | |4 770,0 |0,0 |4 770,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на руководство и управление| | | | | | | |
|в сфере установленных функций,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |01 |06 |0010200 | |4 770,0 |0,0 |4 770,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Центральный аппарат |01 |06 |0010200 |005 |4 770,0 |0,0 |4 770,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение проведения выборов и| | | | | | | |
|референдумов |01 |07 | | |18 725,0 |0,0 |18 725,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Проведение выборов и референдумов |01 |07 |0200000 | |18 725,0 |0,0 |18 725,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на проведение выборов и| | | | | | | |
|референдумов, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |07 |0200200 | |18 725,0 |0,0 |18 725,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Проведение выборов в | | | | | | | |
|представительные органы | | | | | | | |
|муниципального образования |01 |07 |0200200 |097 |18 725,0 |0,0 |18 725,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обслуживание государственного и | | | | | | | |
|муниципального долга |01 |12 | | |1 650,0 |0,0 |1 650,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Процентные платежи по долговым | | | | | | | |
|обязательствам |01 |12 |0650000 | |1 650,0 |0,0 |1 650,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Процентные платежи по долговым| | | | | | | |
|обязательствам, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |01 |12 |0650200 | |1 650,0 |0,0 |1 650,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Процентные платежи по | | | | | | | |
|муниципальному долгу |01 |12 |0650200 |152 |1 650,0 |0,0 |1 650,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Резервные фонды |01 |13 | | |60 500,0 |0,0 |60 500,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Резервные фонды |01 |13 |0700000 | |60 500,0 |0,0 |60 500,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Резервные фонды органов местного | | | | | | | |
|самоуправления |01 |13 |0700200 | |60 500,0 |0,0 |60 500,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Резервные фонды органов местного | | | | | | | |
|самоуправления |01 |13 |0700204 | |58 000,0 |0,0 |58 000,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Резервные фонды органов местного | | | | | | | |
|самоуправления |01 |13 |0700204 |184 |58 000,0 |0,0 |58 000,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Резервные фонды органов местного | | | | | | | |
|самоуправления (резерв ГО и ЧС) |01 |13 |0700205 | |2 500,0 |0,0 |2 500,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Резервные фонды органов местного | | | | | | | |
|самоуправления (резерв ГО и ЧС) |01 |13 |0700205 |184 |2 500,0 |0,0 |2 500,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Другие общегосударственные вопросы |01 |15 | | |218 063,0 |0,0 |218 063,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |15 |0010000 | |41 374,0 |0,0 |41 374,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на руководство и управление| | | | | | | |
|в сфере установленных функций,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции |01 |15 |0010100 | |2 850,0 |0,0 |2 850,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на руководство и управление| | | | | | | |
|в сфере установленных функций,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|субвенции на выполнение | | | | | | | |
|государственных полномочий | | | | | | | |
|Кемеровской области по проведению| | | | | | | |
|Всероссийской сельскохозяйственной| | | | | | | |
|переписи |01 |15 |0010133 | |2 850,0 |0,0 |2 850,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Подготовка и проведение | | | | | | | |
|сельскохозяйственной переписи |01 |15 |0010133 |617 |2 850,0 |0,0 |2 850,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на руководство и управление| | | | | | | |
|в сфере установленных функций,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |01 |15 |0010200 | |38 524,0 |0,0 |38 524,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Центральный аппарат |01 |15 |0010200 |005 |36 964,0 |0,0 |36 964,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение приватизации и | | | | | | | |
|проведение предпродажной подготовки| | | | | | | |
|объектов приватизации |01 |15 |0010200 |202 |1 560,0 |0,0 |1 560,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Реализация государственной политики| | | | | | | |
|в области приватизации и управления| | | | | | | |
|государственной и муниципальной | | | | | | | |
|собственностью |01 |15 |0900000 | |20 014,0 |0,0 |20 014,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на реализацию | | | | | | | |
|государственной политики в области| | | | | | | |
|приватизации и управления | | | | | | | |
|государственной и муниципальной | | | | | | | |
|собственностью, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |01 |15 |0900200 | |20 014,0 |0,0 |20 014,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Оценка недвижимости, признание прав| | | | | | | |
|и регулирование отношений по | | | | | | | |
|государственной и муниципальной | | | | | | | |
|собственности |01 |15 |0900200 |200 |20 014,0 |0,0 |20 014,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | | |
|связанных с общегосударственным | | | | | | | |
|управлением |01 |15 |0920000 | |156 055,0 |0,0 |156 055,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на реализацию | | | | | | | |
|государственных функций, связанных| | | | | | | |
|с общегосударственным управлением,| | | | | | | |
|финансируемых за счет средств | | | | | | | |
|субвенции |01 |15 |0920100 | |5 000,0 |0,0 |5 000,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на реализацию | | | | | | | |
|государственных функций, связанных| | | | | | | |
|с общегосударственным управлением,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции для компенсации затрат| | | | | | | |
|города Кемерово, связанных с | | | | | | | |
|осуществлением им функций | | | | | | | |
|административного центра | | | | | | | |
|Кемеровской области |01 |15 |0920134 | |5 000,0 |0,0 |5 000,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Выполнение других обязательств | | | | | | | |
|государства |01 |15 |0920134 |216 |5 000,0 |0,0 |5 000,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на реализацию | | | | | | | |
|государственных функций, связанные| | | | | | | |
|с общегосударственным управлением,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|местного бюджета |01 |15 |0920200 | |151 055,0 |0,0 |151 055,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Выполнение других обязательств | | | | | | | |
|государства |01 |15 |0920200 |216 |36 681,0 |0,0 |36 681,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Субсидии |01 |15 |0920200 |197 |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на приобретение | | | | | | | |
|муниципальной собственности |01 |15 |0920200 |912 |15 384,0 |0,0 |15 384,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Финансовый резерв для обеспечения| | | | | | | |
|конституционных гарантий по оплате| | | | | | | |
|труда работающих в организациях,| | | | | | | |
|содержащихся за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |01 |15 |0920200 |914 |88 990,0 |0,0 |88 990,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |01 |15 |5330000 | |620,0 |0,0 |620,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |01 |15 |5330201 | |620,0 |0,0 |620,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Выполнение других обязательств | | | | | | | |
|государства |01 |15 |5330201 |216 |620,0 |0,0 |620,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Национальная безопасность и | | | | | | | |
|правоохранительная деятельность |03 |00 | | |220 384,0 |0,0 |220 384,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Органы внутренних дел |03 |02 | | |203 570,0 |0,0 |203 570,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Воинские формирования (органы,| | | | | | | |
|подразделения) |03 |02 |2020000 | |187 436,0 |0,0 |187 436,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на воинские формирования| | | | | | | |
|(органы, подразделения), | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |03 |02 |2020200 | |187 436,0 |0,0 |187 436,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Вещевое обеспечение |03 |02 |2020200 |220 |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Продовольственное обеспечение |03 |02 |2020200 |221 |6 962,0 |0,0 |6 962,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Военный персонал и сотрудники| | | | | | | |
|правоохранительных органов, имеющие| | | | | | | |
|специальные звания |03 |02 |2020200 |239 |143 259,0 |0,0 |143 259,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Гражданский персонал |03 |02 |2020200 |240 |2 919,0 |0,0 |2 919,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение функционирования | | | | | | | |
|органов в сфере национальной | | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной| | | | | | | |
|деятельности |03 |02 |2020200 |253 |28 596,0 |0,0 |28 596,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Пособия и компенсации | | | | | | | |
|военнослужащим, приравненным к ним| | | | | | | |
|лицам, а также уволенным из их| | | | | | | |
|числа |03 |02 |2020200 |472 |4 700,0 |0,0 |4 700,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |03 |02 |5330200 | |16 134,0 |0,0 |16 134,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |03 |02 |5330201 | |16 134,0 |0,0 |16 134,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение функционирования | | | | | | | |
|органов в сфере национальной| | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной| | | | | | | |
|деятельности |03 |02 |5330201 |253 |16 134,0 |0,0 |16 134,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Предупреждение и ликвидация | | | | | | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | | | | |
|стихийных бедствий, гражданская| | | | | | | |
|оборона |03 |09 | | |6 058,0 |0,0 |6 058,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Поисковые и аварийно-спасательные | | | | | | | |
|учреждения |03 |09 |3020000 | |6 008,0 |0,0 |6 008,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на поисковые и | | | | | | | |
|аварийно-спасательные учреждения, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|местного бюджета |03 |09 |3020200 | |6 008,0 |0,0 |6 008,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |03 |09 |3020200 |327 |6 008,0 |0,0 |6 008,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |03 |09 |5330200 | |50,0 |0,0 |50,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |03 |09 |5330201 | |50,0 |0,0 |50,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |03 |09 |5330201 |327 |50,0 |0,0 |50,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Другие вопросы в области | | | | | | | |
|национальной безопасности и | | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |13 | | |10 756,0 |0,0 |10 756,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | | |
|связанных с обеспечением | | | | | | | |
|национальной безопасности и | | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |13 |2470000 | |10 756,0 |0,0 |10 756,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на реализацию | | | | | | | |
|государственных функций, связанных | | | | | | | |
|с обеспечением национальной | | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной | | | | | | | |
|деятельности, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |03 |13 |2470200 | |10 756,0 |0,0 |10 756,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Выполнение других обязательств | | | | | | | |
|государства |03 |13 |2470200 |216 |10 756,0 |0,0 |10 756,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Национальная экономика |04 |00 | | |368 699,0 |0,0 |368 699,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Топливо и энергетика |04 |02 | | |197 397,0 |0,0 |197 397,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Вопросы топливно-энергетического | | | | |35 961,0 |0,0 |35 961,0 |
|комплекса |04 |02 |2480000 | | | | |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на вопросы | | | | | | | |
|топливно-энергетического комплекса,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|субсидии |04 |02 |2480100 | |33 861,0 |0,0 |33 861,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на вопросы | | | | | | | |
|топливно-энергетического комплекса,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|субсидии на частичное возмещение| | | | | | | |
|расходов на приобретение угля для| | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |04 |02 |2480136 | |33 861,0 |0,0 |33 861,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия в | | | | |33 861,0 |0,0 |33 861,0 |
|топливно-энергетической области |04 |02 |2480136 |322 | | | |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на вопросы | | | | | | | |
|топливно-энергетического комплекса,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|местного бюджета |04 |02 |2480200 | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия в | | | | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|топливно-энергетической области |04 |02 |2480200 |322 | | | |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Дотации и субвенции |04 |02 |5170000 | |161 436,0 |0,0 |161 436,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы дотаций и субвенций |04 |02 |5170100 | |161 436,0 |0,0 |161 436,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы за счет субвенции на | | | | | | | |
|реализацию программ местного | | | | | | | |
|развития и обеспечения занятости | | | | | | | |
|для шахтерских городов и поселков| | | | | | | |
|на 2006 год |04 |02 |5170135 | |161 436,0 |0,0 |161 436,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Субвенции бюджетам на реализацию| | | | | | | |
|программ местного развития и | | | | |161 436,0 |0,0 |161 436,0 |
|обеспечение занятости для| | | | | | | |
|шахтерских городов и поселков |04 |02 |5170135 |564 | | | |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Транспорт |04 |08 | | |152 802,0 |0,0 |152 802,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Другие виды транспорта |04 |08 |3170000 | |152 802,0 |0,0 |152 802,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы других видов транспорта,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидии |04 |08 |3170100 | |1 685,0 |0,0 |1 685,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на другие виды транспорта,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидии на частичное возмещение| | | | | | | |
|расходов на приобретение угля для| | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |04 |08 |3170136 | |1 685,0 |0,0 |1 685,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Отдельные мероприятия по другим| | | | |1 685,0 |0,0 |1 685,0 |
|видам транспорта |04 |08 |3170136 |366 | | | |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы других видов транспорта,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |04 |08 |3170200 | |151 117,0 |0,0 |151 117,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Отдельные мероприятия по другим| | | | |151 117,0 |0,0 |151 117,0 |
|видам транспорта |04 |08 |3170200 |366 | | | |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Другие вопросы в области | | | | | | | |
|национальной экономики |04 |11 | | |18 500,0 |0,0 |18 500,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия в области | | | | | | | |
|строительства, архитектуры и | | | | | | | |
|градостроительства |04 |11 |3380000 | |9 500,0 |0,0 |9 500,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | |
|строительства, архитектуры и | | | | | | | |
|градостроительства, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |04 |11 |3380200 | |9 500,0 |0,0 |9 500,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия в области застройки | | | | | | | |
|территорий |04 |11 |3380200 |405 |9 500,0 |0,0 |9 500,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Реализация государственных функций| | | | | | | |
|в области национальной экономики |04 |11 |3400000 | |600,0 |0,0 |600,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на реализацию | | | | | | | |
|государственных функций в области| | | | | | | |
|национальной экономики, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|местного бюджета |04 |11 |3400200 | |600,0 |0,0 |600,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия по землеустройству и| | | | | | | |
|землепользованию |04 |11 |3400200 |406 |600,0 |0,0 |600,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |04 |11 |5330200 | |8 400,0 |0,0 |8 400,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Целевая программа "Создание | | | | | | | |
|муниципальной геоинформационной | | | | | | | |
|системы города Кемерово на | | | | | | | |
|2002-2006 годы" |04 |11 |5330203 | |8 400,0 |0,0 |8 400,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия в области застройки| | | | | | | |
|территорий |04 |11 |5330203 |405 |8 400,0 |0,0 |8 400,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |05 |00 | | |1 142 452,0 |7 022,0 |1 149 474,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Жилищное хозяйство |05 |01 | | |208 479,0 |5 022,0 |213 501,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Поддержка жилищного хозяйства |05 |01 |3500000 | |205 479,0 |5 022,0 |210 501,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на поддержку жилищного| | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субсидии |05 |01 |3500100 | |64,0 |0,0 |64,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на поддержку жилищного| | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субсидии на частичное| | | | | | | |
|возмещение расходов на приобретение| | | | | | | |
|угля для коммунально-бытовых нужд |05 |01 |3500136 | |64,0 |0,0 |64,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Субсидии |05 |01 |3500136 |197 |64,0 |0,0 |64,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на поддержку жилищного| | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |05 |01 |3500200 | |205 415,0 |5 022,0 |210 437,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Субсидии |05 |01 |3500200 |197 |130 116,0 |0,0 |130 116,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия в области жилищного| | | | | | | |
|хозяйства |05 |01 |3500200 |410 |75 299,0 |5 022,0 |80 321,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |05 |01 |5330200 | |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |05 |01 |5330201 | |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия в области жилищного| | | | | | | |
|хозяйства |05 |01 |5330201 |410 |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Коммунальное хозяйство |05 |02 | | |933 973,0 |2 000,0 |935 973,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Поддержка коммунального хозяйства |05 |02 |3510000 | |931 973,0 |2 000,0 |933 973,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на поддержку коммунального| | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субсидии |05 |02 |3510100 | |55 373,0 |0,0 |55 373,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на поддержку коммунального| | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субсидии на частичное| | | | | | | |
|возмещение расходов на приобретение| | | | | | | |
|угля для коммунально-бытовых нужд |05 |02 |3510136 | |55 373,0 |0,0 |55 373,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Субсидии |05 |02 |3510136 |197 |55 177,0 |0,0 |55 177,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия по благоустройству | | | | | | | |
|городских и сельских поселений |05 |02 |3510136 |412 |196,0 |0,0 |196,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на поддержку коммунального| | | | | | | |
|хозяйства за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |05 |02 |3510200 | |876 600,0 |2 000,0 |878 600,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Субсидии |05 |02 |3510200 |197 |570 702,0 |2 000,0 |572 702,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия в области коммунального| | | | | | | |
|хозяйства |05 |02 |3510200 |411 |64 100,0 |0,0 |64 100,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия по благоустройству| | | | | | | |
|городских и сельских поселений |05 |02 |3510200 |412 |241 798,0 |0,0 |241 798,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |05 |02 |5330200 | |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |05 |02 |5330201 | |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия в области коммунального| | | | | | | |
|хозяйства |05 |02 |5330201 |411 |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Образование |07 |00 | | |1 862 660,0 |226 417,0 |2 089 077,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Дошкольное образование |07 |01 | | |565 310,0 |107 997,0 |673 307,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Детские дошкольные учреждения |07 |01 |4200000 | |565 310,0 |107 997,0 |673 307,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы детских дошкольных| | | | | | | |
|учреждений, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субсидии |07 |01 |4200100 | |25,0 |0,0 |25,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы детских дошкольных| | | | | | | |
|учреждений, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субсидии на частичное| | | | | | | |
|возмещение расходов на приобретение| | | | | | | |
|угля для коммунально-бытовых нужд |07 |01 |4200136 | |25,0 |0,0 |25,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |01 |4200136 |327 |25,0 |0,0 |25,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы детских дошкольных | | | | | | | |
|учреждений, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |07 |01 |4200200 | |565 285,0 |107 997,0 |673 282,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |01 |4200200 |327 |565 231,0 |107 997,0 |673 228,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |01 |4200200 |911 |54,0 |0,0 |54,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Общее образование |07 |02 | | |1 126 814,0 |105 149,0 |1 231 963,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Школы - детские сады, школы| | | | | | | |
|начальные, неполные средние и| | | | | | | |
|средние |07 |02 |4210000 | |707 404,0 |81 630,0 |789 034,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и| | | | | | | |
|средних, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенции |07 |02 |4210100 | |608 645,0 |0,0 |608 645,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и| | | | | | | |
|средних, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенции на обеспечение| | | | | | | |
|государственных гарантий прав| | | | | | | |
|граждан на получение общедоступного| | | | | | | |
|и бесплатного начального общего,| | | | | | | |
|основного общего, среднего| | | | | | | |
|(полного) общего образования, а| | | | | | | |
|также дополнительного образования в| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |07 |02 |4210101 | |581 355,0 |0,0 |581 355,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |02 |4210101 |327 |581 355,0 |0,0 |581 355,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и| | | | | | | |
|средних, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенции на предоставление| | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и| | | | | | | |
|детям, оставшимся без попечения| | | | | | | |
|родителей, обучающимся в| | | | | | | |
|образовательных учреждениях, на| | | | | | | |
|городском, пригородном, в сельской| | | | | | | |
|местности на внутрирайонном| | | | | | | |
|транспорте (кроме такси), а также| | | | | | | |
|проезда один раз в год к месту| | | | | | | |
|жительства и обратно к месту учебы |07 |02 |4210105 | |2 181,0 |0,0 |2 181,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |02 |4210105 |327 |2 181,0 |0,0 |2 181,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и| | | | | | | |
|средних, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенции на осуществление| | | | | | | |
|доплаты педагогическим работникам| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждений за| | | | | | | |
|выполнение функций классного| | | | | | | |
|руководителя на 2006 год |07 |02 |4210107 | |25 109,0 |0,0 |25 109,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Ежемесячное денежное вознаграждение| | | | | | | |
|за классное руководство в| | | | | | | |
|государственных и муниципальных| | | | | | | |
|общеобразовательных школах |07 |02 |4210107 |623 |25 109,0 |0,0 |25 109,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и| | | | | | | |
|средних, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |07 |02 |4210200 | |98 759,0 |81 630,0 |180 389,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |02 |4210200 |327 |94 039,0 |81 630,0 |175 669,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |02 |4210200 |911 |4 720,0 |0,0 |4 720,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Школы-интернаты |07 |02 |4220000 | |146 890,0 |1 193,0 |148 083,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы школ-интернатов,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции |07 |02 |4220100 | |141 716,0 |0,0 |141 716,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы школ-интернатов,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на обеспечение| | | | | | | |
|государственных гарантий прав| | | | | | | |
|граждан на получение общедоступного| | | | | | | |
|и бесплатного начального общего,| | | | | | | |
|основного общего, среднего| | | | | | | |
|(полного) общего образования, а| | | | | | | |
|также дополнительного образования в| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |07 |02 |4220101 | |8 660,0 |0,0 |8 660,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |02 |4220101 |327 |8 660,0 |0,0 |8 660,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы школ-интернатов,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на организацию| | | | | | | |
|предоставления общедоступного и| | | | | | | |
|бесплатного общего образования по| | | | | | | |
|основным образовательным программам| | | | | | | |
|в специальных (коррекционных)| | | | | | | |
|образовательных учреждениях,| | | | | | | |
|специальных учебно-воспитательных| | | | | | | |
|учреждениях для обучающихся,| | | | | | | |
|воспитанников с отклонениями в| | | | | | | |
|развитии |07 |02 |4220102 | |109 344,0 |0,0 |109 344,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |02 |4220102 |327 |109 344,0 |0,0 |109 344,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы школ-интернатов,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на социальную поддержку| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей, содержащихся| | | | | | | |
|(обучающихся и (или)| | | | | | | |
|воспитывающихся) в образовательных| | | | | | | |
|учреждениях для детей-сирот и| | | | | | | |
|детей, оставшихся без попечения| | | | | | | |
|родителей |07 |02 |4220103 | |21 577,0 |0,0 |21 577,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |02 |4220103 |327 |21 577,0 |0,0 |21 577,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы школ-интернатов,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на предоставление| | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и| | | | | | | |
|детям, оставшимся без попечения| | | | | | | |
|родителей, обучающимся в| | | | | | | |
|образовательных учреждениях, на| | | | | | | |
|городском, пригородном, в сельской| | | | | | | |
|местности на внутрирайонном| | | | | | | |
|транспорте (кроме такси), а также| | | | | | | |
|проезда один раз в год к месту| | | | | | | |
|жительства и обратно к месту учебы |07 |02 |4220105 | |902,0 |0,0 |902,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |02 |4220105 |327 |902,0 |0,0 |902,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы школ-интернатов,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на обеспечение| | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников при| | | | | | | |
|выпуске из общеобразовательных| | | | | | | |
|учреждений для детей-сирот и детей,| | | | | | | |
|оставшихся без попечения родителей,| | | | | | | |
|одеждой, обувью, единовременным| | | | | | | |
|денежным пособием |07 |02 |4220106 | |1 233,0 |0,0 |1 233,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |02 |4220106 |327 |1 233,0 |0,0 |1 233,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы школ-интернатов,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |07 |02 |4220200 | |5 174,0 |1 193,0 |6 367,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |02 |4220200 |327 |5 174,0 |1 193,0 |6 367,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Учреждения по внешкольной работе с| | | | | | | |
|детьми |07 |02 |4230000 | |192 051,0 |19 972,0 |212 023,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы учреждений по внешкольной| | | | | | | |
|работе с детьми, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субсидии |07 |02 |4230100 | |8,0 |0,0 |8,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы учреждений по внешкольной| | | | | | | |
|работе с детьми, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субсидии на частичное| | | | | | | |
|возмещение расходов на приобретение| | | | | | | |
|угля для коммунально-бытовых нужд |07 |02 |4230136 | |8,0 |0,0 |8,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |02 |4230136 |327 |8,0 |0,0 |8,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы учреждений по внешкольной| | | | | | | |
|работе с детьми, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |02 |4230200 | |192 043,0 |19 972,0 |212 015,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |02 |4230200 |327 |190 336,0 |19 972,0 |210 308,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |02 |4230200 |911 |1 707,0 |0,0 |1 707,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Детские дома |07 |02 |4240000 | |80 219,0 |2 354,0 |82 573,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы детских домов,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции |07 |02 |4240100 | |79 543,0 |0,0 |79 543,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы детских домов,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на социальную поддержку| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей, содержащихся| | | | | | | |
|(обучающихся и (или)| | | | | | | |
|воспитывающихся) в образовательных| | | | | | | |
|учреждениях для детей-сирот и| | | | | | | |
|детей, оставшихся без попечения| | | | | | | |
|родителей |07 |02 |4240103 | |74 846,0 |0,0 |74 846,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |02 |4240103 |327 |74 846,0 |0,0 |74 846,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы детских домов,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на предоставление| | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и| | | | | | | |
|детям, оставшимся без попечения| | | | | | | |
|родителей, обучающимся в| | | | | | | |
|образовательных учреждениях, на| | | | | | | |
|городском, пригородном, в сельской| | | | | | | |
|местности на внутрирайонном| | | | | | | |
|транспорте (кроме такси), а также| | | | | | | |
|проезда один раз в год к месту| | | | | | | |
|жительства и обратно к месту учебы |07 |02 |4240105 | |815,0 |0,0 |815,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |02 |4240105 |327 |815,0 |0,0 |815,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы детских домов,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на обеспечение| | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников при| | | | | | | |
|выпуске из общеобразовательных| | | | | | | |
|учреждений для детей-сирот и детей,| | | | | | | |
|оставшихся без попечения родителей,| | | | | | | |
|одеждой, обувью, единовременным| | | | | | | |
|денежным пособием |07 |02 |4240106 | |711,0 |0,0 |711,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |02 |4240106 |327 |711,0 |0,0 |711,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы детских домов,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на осуществление| | | | | | | |
|ежемесячной оплаты труда приемных| | | | | | | |
|родителей |07 |02 |4240108 | |1 299,0 |0,0 |1 299,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |02 |4240108 |327 |1 299,0 |0,0 |1 299,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы детских домов,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на осуществление выплаты| | | | | | | |
|ежемесячного пособия и| | | | | | | |
|предоставление льгот приемным| | | | | | | |
|семьям |07 |02 |4240109 | |1 872,0 |0,0 |1 872,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |02 |4240109 |327 |1 872,0 |0,0 |1 872,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы детских домов,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |07 |02 |4240200 | |676,0 |2 354,0 |3 030,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |02 |4240200 |327 |676,0 |2 354,0 |3 030,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |02 |5330200 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |07 |02 |5330201 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Организация временного| | | | | | | |
|трудоустройства несовершеннолетних| | | | | | | |
|граждан в возрасте от 14 до 18 лет |07 |02 |5330201 |270 |250,0 |0,0 |250,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Молодежная политика и оздоровление| | | | | | | |
|детей |07 |07 | | |29 079,0 |0,0 |29 079,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Организационно-воспитательная | | | | | | | |
|работа с молодежью |07 |07 |4310000 | |4 551,0 |0,0 |4 551,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы | | | | | | | |
|организационно-воспитательной | | | | | | | |
|работы с молодежью, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |07 |07 |4310200 | |4 551,0 |0,0 |4 551,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |07 |4310200 |327 |1 091,0 |0,0 |1 091,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | | |
|молодежи |07 |07 |4310200 |447 |3 460,0 |0,0 |3 460,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия по проведению| | | | | | | |
|оздоровительной кампании детей |07 |07 |4320000 | |24 528,0 |0,0 |24 528,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на мероприятия по| | | | | | | |
|проведению оздоровительной кампании| | | | | | | |
|детей, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |07 |07 |4320200 | |24 528,0 |0,0 |24 528,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Оздоровление детей |07 |07 |4320200 |452 |24 528,0 |0,0 |24 528,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Другие вопросы в области| | | | | | | |
|образования |07 |09 | | |141 457,0 |13 271,0 |154 728,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Учреждения, обеспечивающие| | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | |
|образования |07 |09 |4350000 | |71 983,0 |11 314,0 |83 297,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |07 |09 |4350200 | |71 983,0 |11 314,0 |83 297,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |09 |4350200 |327 |71 318,0 |11 314,0 |82 632,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |09 |4350200 |911 |665,0 |0,0 |665,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия в области образования |07 |09 |4360000 | |3 602,0 |0,0 |3 602,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенции |07 |09 |4360100 | |3 602,0 |0,0 |3 602,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенции на открытие| | | | | | | |
|лицевых счетов и ежемесячное| | | | | | | |
|зачисление денежных средств для| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей, на специальные| | | | | | | |
|накопительные банковские счета |07 |09 |4360104 | |3 602,0 |0,0 |3 602,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | | |
|молодежи |07 |09 |4360104 |447 |3 602,0 |0,0 |3 602,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии,| | | | | | | |
|группы хозяйственного обслуживания,| | | | | | | |
|учебные фильмотеки, межшкольные| | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | | |
|логопедические пункты |07 |09 |4520000 | |65 159,0 |1 957,0 |67 116,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы учебно-методических| | | | | | | |
|кабинетов, централизованных| | | | | | | |
|бухгалтерий, групп хозяйственного| | | | | | | |
|обслуживания, учебных фильмотек,| | | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных| | | | | | | |
|комбинатов, логопедических пунктов,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции |07 |09 |4520100 | |26 034,0 |0,0 |26 034,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы учебно-методических| | | | | | | |
|кабинетов, централизованных| | | | | | | |
|бухгалтерий, групп хозяйственного| | | | | | | |
|обслуживания, учебных фильмотек,| | | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных| | | | | | | |
|комбинатов, логопедических пунктов,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на обеспечение| | | | | | | |
|государственных гарантий прав| | | | | | | |
|граждан на получение общедоступного| | | | | | | |
|и бесплатного начального общего,| | | | | | | |
|основного общего, среднего| | | | | | | |
|(полного) общего образования, а| | | | | | | |
|также дополнительного образования в| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |07 |09 |4520101 | |26 034,0 |0,0 |26 034,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |09 |4520101 |327 |26 034,0 |0,0 |26 034,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы учебно-методических| | | | | | | |
|кабинетов, централизованных| | | | | | | |
|бухгалтерий, групп хозяйственного| | | | | | | |
|обслуживания, учебных фильмотек,| | | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных| | | | | | | |
|комбинатов, логопедических пунктов,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |07 |09 |4520200 | |39 125,0 |1 957,0 |41 082,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |09 |4520200 |327 |38 998,0 |1 957,0 |40 955,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |09 |4520200 |911 |127,0 |0,0 |127,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |09 |5330200 | |713,0 |0,0 |713,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |07 |09 |5330202 | |713,0 |0,0 |713,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |07 |09 |5330202 |327 |713,0 |0,0 |713,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Культура, кинематография и средства| | | | | | | |
|массовой информации |08 |00 | | |95 761,0 |10 747,0 |106 508,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Культура |08 |01 | | |93 543,0 |10 747,0 |104 290,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Дворцы и дома культуры, другие| | | | | | | |
|учреждения культуры и средств| | | | | | | |
|массовой информации |08 |01 |4400000 | |40 657,0 |5 751,0 |46 408,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы дворцов и домов культуры,| | | | | | | |
|других учреждений культуры и| | | | | | | |
|средств массовой информации,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4400200 | |40 657,0 |5 751,0 |46 408,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |08 |01 |4400200 |327 |38 034,0 |5 751,0 |43 785,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |08 |01 |4400200 |911 |2 623,0 |0,0 |2 623,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Музеи и постоянные выставки |08 |01 |4410000 | |1 706,0 |760,0 |2 466,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы музеев и постоянных| | | | | | | |
|выставок, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |08 |01 |4410200 | |1 706,0 |760,0 |2 466,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |08 |01 |4410200 |327 |1 706,0 |760,0 |2 466,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Библиотеки |08 |01 |4420000 | |27 569,0 |2 025,0 |29 594,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы библиотек, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |08 |01 |4420200 | |27 569,0 |2 025,0 |29 594,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |08 |01 |4420200 |327 |27 569,0 |2 025,0 |29 594,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Театры, цирки, концертные и другие| | | | | | | |
|организации исполнительских| | | | | | | |
|искусств |08 |01 |4430000 | |8 109,0 |2 211,0 |10 320,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы театров, цирков, концертных| | | | | | | |
|и других организаций| | | | | | | |
|исполнительских искусств,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4430200 | |8 109,0 |2 211,0 |10 320,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |08 |01 |4430200 |327 |8 017,0 |2 211,0 |10 228,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |08 |01 |4430200 |911 |92,0 |0,0 |92,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |01 |4500000 | |7 784,0 |0,0 |7 784,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы мероприятий в сфере| | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | |
|массовой информации, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |08 |01 |4500200 | |7 784,0 |0,0 |7 784,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | |
|массовой информации |08 |01 |4500200 |453 |7 784,0 |0,0 |7 784,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии,| | | | | | | |
|группы хозяйственного обслуживания,| | | | | | | |
|учебные фильмотеки, межшкольные| | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | | |
|логопедические пункты |08 |01 |4520000 | |7 718,0 |0,0 |7 718,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы учебно-методических| | | | | | | |
|кабинетов, централизованных| | | | | | | |
|бухгалтерий, групп хозяйственного| | | | | | | |
|обслуживания, учебных фильмотек,| | | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных| | | | | | | |
|комбинатов, логопедических пунктов,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4520200 | |7 718,0 |0,0 |7 718,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |08 |01 |4520200 |327 |7 718,0 |0,0 |7 718,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Кинематография |08 |02 | | |600,0 |0,0 |600,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |02 |4500000 | |600,0 |0,0 |600,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы мероприятий в сфере| | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | |
|массовой информации, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |08 |02 |4500200 | |600,0 |0,0 |600,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | |
|массовой информации |08 |02 |4500200 |453 |600,0 |0,0 |600,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Периодическая печать и издательства|08 |04 | | |1 618,0 |0,0 |1 618,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Периодические издания, учрежденные| | | | | | | |
|органами законодательной и| | | | | | | |
|исполнительной власти |08 |04 |4570000 | |1 618,0 |0,0 |1 618,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы периодических изданий,| | | | | | | |
|учрежденных органами| | | | | | | |
|законодательной и исполнительной| | | | | | | |
|власти, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |08 |04 |4570200 | |1 618,0 |0,0 |1 618,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | |
|массовой информации |08 |04 |4570200 |453 |1 618,0 |0,0 |1 618,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Здравоохранение и спорт |09 |00 | | |676 260,0 |51 255,0 |727 515,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Здравоохранение |09 |01 | | |396 687,0 |38 683,0 |435 370,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Учреждения, обеспечивающие| | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | |
|здравоохранения |09 |01 |4690000 | |44 200,0 |416,0 |44 616,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | |
|здравоохранения, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |09 |01 |4690200 | |44 200,0 |416,0 |44 616,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |09 |01 |4690200 |327 |44 200,0 |416,0 |44 616,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Больницы, клиники, госпитали,| | | | | | | |
|медико-санитарные части |09 |01 |4700000 | |162 950,0 |22 436,0 |185 386,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы больниц, клиник,| | | | | | | |
|госпиталей, медико-санитарных| | | | | | | |
|частей, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субсидии |09 |01 |4700100 | |641,0 |0,0 |641,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы больниц, клиник,| | | | | | | |
|госпиталей, медико-санитарных| | | | | | | |
|частей, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субсидии на частичное| | | | | | | |
|возмещение расходов на приобретение| | | | | | | |
|угля для коммунально-бытовых нужд |09 |01 |4700136 | |641,0 |0,0 |641,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |09 |01 |4700136 |327 |641,0 |0,0 |641,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы больниц, клиник,| | | | | | | |
|госпиталей, медико-санитарных| | | | | | | |
|частей, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |09 |01 |4700200 | |162 309,0 |22 436,0 |184 745,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |09 |01 |4700200 |327 |158 764,0 |22 436,0 |181 200,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |01 |4700200 |911 |3 545,0 |0,0 |3 545,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Поликлиники, амбулатории,| | | | | | | |
|диагностические центры |09 |01 |4710000 | |29 989,0 |15 369,0 |45 358,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы поликлиник, амбулаторий,| | | | | | | |
|диагностических центров,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |09 |01 |4710200 | |29 989,0 |15 369,0 |45 358,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |09 |01 |4710200 |327 |27 417,0 |15 369,0 |42 786,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |01 |4710200 |911 |2 572,0 |0,0 |2 572,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Санатории для детей и подростков |09 |01 |4740000 | |25 464,0 |0,0 |25 464,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы санаториев для детей и| | | | | | | |
|подростков, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |09 |01 |4740200 | |25 464,0 |0,0 |25 464,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |09 |01 |4740200 |327 |25 464,0 |0,0 |25 464,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Станции скорой и неотложной помощи |09 |01 |4770000 | |131 934,0 |462,0 |132 396,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы станций скорой и неотложной| | | | | | | |
|помощи, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субсидии |09 |01 |4770100 | |15 976,0 |0,0 |15 976,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы станций скорой и неотложной| | | | | | | |
|помощи, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субсидии бюджетам городских| | | | | | | |
|округов на денежные выплаты| | | | | | | |
|медицинскому персоналу| | | | | | | |
|фельдшерско-акушерских пунктов,| | | | | | | |
|врачам, фельдшерам и медицинским| | | | | | | |
|сестрам "Скорой медицинской помощи"|09 |01 |4770128 | |15 976,0 |0,0 |15 976,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Денежные выплаты медицинскому| | | | | | | |
|персоналу фельдшерско-акушерских| | | | | | | |
|пунктов, врачам, фельдшерам и| | | | | | | |
|медицинским сестрам "Скорой| | | | | | | |
|медицинской помощи" |09 |01 |4770128 |624 |15 976,0 |0,0 |15 976,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы станций скорой и неотложной| | | | | | | |
|помощи, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |09 |01 |4770200 | |115 958,0 |462,0 |116 420,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |09 |01 |4770200 |327 |115 864,0 |462,0 |116 326,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |01 |4770200 |911 |94,0 |0,0 |94,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |09 |01 |5330200 | |2 150,0 |0,0 |2 150,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |09 |01 |5330201 | |2 150,0 |0,0 |2 150,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |09 |01 |5330201 |327 |2 150,0 |0,0 |2 150,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Спорт и физическая культура |09 |02 | | |279 573,0 |12 572,0 |292 145,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Центры спортивной подготовки| | | | | | | |
|(сборные команды) |09 |02 |4820000 | |73 876,0 |12 222,0 |86 098,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы центров спортивной| | | | | | | |
|подготовки (сборных команд),| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |09 |02 |4820200 | |73 876,0 |12 222,0 |86 098,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |09 |02 |4820200 |327 |67 181,0 |12 222,0 |79 403,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |02 |4820200 |911 |6 695,0 |0,0 |6 695,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Физкультурно-оздоровительная работа| | | | | | | |
|и спортивные мероприятия |09 |02 |5120000 | |6 160,0 |350,0 |6 510,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на| | | | | | | |
|физкультурно-оздоровительные работы| | | | | | | |
|и спортивные мероприятия,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |09 |02 |5120200 | |6 160,0 |350,0 |6 510,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия в области| | | | | | | |
|здравоохранения, спорта и| | | | | | | |
|физической культуры, туризма |09 |02 |5120200 |455 |6 160,0 |350,0 |6 510,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |09 |02 |5330200 | |199 537,0 |0,0 |199 537,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |09 |02 |5330201 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия в области| | | | | | | |
|здравоохранения, спорта и| | | | | | | |
|физической культуры, туризма |09 |02 |5330201 |455 |250,0 |0,0 |250,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |09 |02 |5330202 | |199 287,0 |0,0 |199 287,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |09 |02 |5330202 |327 |183 287,0 |0,0 |183 287,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия в области| | | | | | | |
|здравоохранения, спорта и| | | | | | | |
|физической культуры, туризма |09 |02 |5330202 |455 |16 000,0 |0,0 |16 000,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Социальная политика |10 |00 | | |962 036,0 |4 634,0 |966 670,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Пенсионное обеспечение |10 |01 | | |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Пенсии |10 |01 |4900000 | |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Пенсии, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |10 |01 |4900200 | |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Доплаты к пенсиям государственных| | | | | | | |
|служащих субъектов Российской| | | | | | | |
|Федерации и муниципальных служащих |10 |01 |4900200 |714 |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Социальное обслуживание населения |10 |02 | | |141 120,0 |4 634,0 |145 754,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Учреждения социального обслуживания| | | | | | | |
|населения |10 |02 |5060000 | |141 120,0 |4 634,0 |145 754,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | |
|обслуживания населения,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции |10 |02 |5060100 | |140 620,0 |0,0 |140 620,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | |
|обслуживания населения,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на организацию работы| | | | | | | |
|специализированных учреждений для| | | | | | | |
|несовершеннолетних, нуждающихся в| | | | | | | |
|социальной реабилитации, иных| | | | | | | |
|учреждений и служб, предоставляющих| | | | | | | |
|социальные услуги| | | | | | | |
|несовершеннолетним и их семьям |10 |02 |5060126 | |48 220,0 |0,0 |48 220,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |10 |02 |5060126 |327 |48 220,0 |0,0 |48 220,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | |
|обслуживания населения,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на организацию и| | | | | | | |
|осуществление социального| | | | | | | |
|обслуживания граждан пожилого| | | | | | | |
|возраста, инвалидов и других| | | | | | | |
|категорий граждан, находящихся в| | | | | | | |
|трудной жизненной ситуации, за| | | | | | | |
|исключением государственных| | | | | | | |
|полномочий, осуществляемых органами| | | | | | | |
|государственной власти Кемеровской| | | | | | | |
|области в соответствии с| | | | | | | |
|положениями о них |10 |02 |5060127 | |92 400,0 |0,0 |92 400,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |10 |02 |5060127 |327 |92 400,0 |0,0 |92 400,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | |
|обслуживания населения,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |10 |02 |5060200 | |500,0 |4 634,0 |5 134,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | |
|подведомственных учреждений |10 |02 |5060200 |327 |500,0 |4 634,0 |5 134,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Социальное обеспечение населения |10 |03 | | |724 277,0 |0,0 |724 277,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Фонд софинансирования социальных| | | | | | | |
|расходов |10 |03 |5150000 | |504 830,0 |0,0 |504 830,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы фонда софинансирования| | | | | | | |
|социальных расходов, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субсидий и| | | | | | | |
|субвенций |10 |03 |5150100 | |504 830,0 |0,0 |504 830,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы фонда софинансирования| | | | | | | |
|социальных расходов, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субсидии на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов по| | | | | | | |
|предоставлению гражданам субсидий| | | | | | | |
|на оплату жилья и коммунальных| | | | | | | |
|услуг |10 |03 |5150111 | |173 068,0 |0,0 |173 068,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Субсидии |10 |03 |5150111 |197 |173 068,0 |0,0 |173 068,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы фонда софинансирования| | | | | | | |
|социальных расходов, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенции на| | | | | | | |
|осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки реабилитированных лиц и| | | | | | | |
|лиц, признанных пострадавшими от| | | | | | | |
|политических репрессий, за| | | | | | | |
|исключением выплат, предусмотренных| | | | | | | |
|статьями 15 и 16.1 Закона | | | | | | | |
|Российской Федерации от 18.10.91 N| | | | | | | |
|1761-1 "О реабилитации жертв| | | | | | | |
|политических репрессий" |10 |03 |5150112 | |4 908,0 |0,0 |4 908,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Субсидии на частичное возмещение| | | | | | | |
|расходов бюджетов по предоставлению| | | | | | | |
|мер социальной поддержки| | | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц,| | | | | | | |
|признанных пострадавшими от| | | | | | | |
|политических репрессий |10 |03 |5150112 |477 |4 908,0 |0,0 |4 908,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы фонда софинансирования| | | | | | | |
|социальных расходов, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенции на меры| | | | | | | |
|социальной поддержки по оплате| | | | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг| | | | | | | |
|отдельным категориям граждан |10 |03 |5150113 | |178 253,0 |0,0 |178 253,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Субсидии на частичное возмещение| | | | | | | |
|расходов бюджетов по предоставлению| | | | | | | |
|мер социальной поддержки| | | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц,| | | | | | | |
|признанных пострадавшими от| | | | | | | |
|политических репрессий |10 |03 |5150113 |477 |15 633,0 |0,0 |15 633,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение мер социальной| | | | | | | |
|поддержки ветеранов труда |10 |03 |5150113 |563 |162 620,0 |0,0 |162 620,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы фонда софинансирования| | | | | | | |
|социальных расходов, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенции на| | | | | | | |
|осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки ветеранов труда |10 |03 |5150114 | |84 295,0 |0,0 |84 295,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение мер социальной| | | | | | | |
|поддержки ветеранов труда |10 |03 |5150114 |563 |84 295,0 |0,0 |84 295,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы фонда софинансирования| | | | | | | |
|социальных расходов, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенции на| | | | | | | |
|осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки ветеранов Великой| | | | | | | |
|Отечественной войны, проработавших| | | | | | | |
|в тылу в период с 22 июня 1941 года| | | | | | | |
|по 9 мая 1945 года не менее шести| | | | | | | |
|месяцев, исключая период работы на| | | | | | | |
|временно оккупированных территориях| | | | | | | |
|СССР, либо награжденных орденами| | | | | | | |
|или медалями СССР за| | | | | | | |
|самоотверженный труд в период| | | | | | | |
|Великой Отечественной войны |10 |03 |5150115 | |2 595,0 |0,0 |2 595,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Обеспечение мер социальной| | | | | | | |
|поддержки тружеников тыла |10 |03 |5150115 |565 |2 595,0 |0,0 |2 595,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы фонда софинансирования| | | | | | | |
|социальных расходов, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенции на| | | | | | | |
|реализацию Закона Кемеровской| | | | | | | |
|области "О размере, порядке| | | | | | | |
|назначения и выплаты ежемесячного| | | | | | | |
|пособия на ребенка" |10 |03 |5150116 | |61 711,0 |0,0 |61 711,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Ежемесячное пособие на ребенка| | | | | | | |
|гражданам, имеющим детей, из| | | | | | | |
|бюджетов субъектов Российской| | | | | | | |
|Федерации и местных бюджетов |10 |03 |5150116 |749 |61 711,0 |0,0 |61 711,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Фонд компенсаций |10 |03 |5190000 | |185 457,0 |0,0 |185 457,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Субвенции бюджетам на обеспечение| | | | | | | |
|мер социальной поддержки для лиц,| | | | | | | |
|награжденных знаком "Почетный донор| | | | | | | |
|СССР", "Почетный донор России" |10 |03 |5190100 |560 |14 909,0 |0,0 |14 909,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Субвенции бюджетам на оплату| | | | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг| | | | | | | |
|отдельным категориям граждан |10 |03 |5190100 |561 |170 548,0 |0,0 |170 548,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Региональные целевые программы |10 |03 |5220000 | |33 990,0 |0,0 |33 990,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | | | |
|реализацию региональной целевой | | | | | | | |
|программы "Социальная поддержка| | | | | | | |
|населения Кемеровской области" |10 |03 |5220117 | |33 715,0 |0,0 |33 715,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия в области социальной| | | | | | | |
|политики |10 |03 |5220117 |482 |33 715,0 |0,0 |33 715,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | | | |
|реализацию региональной целевой | | | | | | | |
|программы "Социальная поддержка| | | | | | | |
|населения Кемеровской области" в| | | | | | | |
|части предоставления нуждающимся| | | | | | | |
|гражданам, не имеющим группу| | | | | | | |
|инвалидности, протезов (кроме| | | | | | | |
|зубных протезов),| | | | | | | |
|протезно-ортопедических изделий |10 |03 |5220118 | |275,0 |0,0 |275,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия в области социальной| | | | | | | |
|политики |10 |03 |5220118 |482 |275,0 |0,0 |275,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Борьба с беспризорностью, опека,| | | | | | | |
|попечительство |10 |04 | | |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия по борьбе с| | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | | | |
|попечительству |10 |04 |5110000 | |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на мероприятия по борьбе с| | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | | | |
|попечительству, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции |10 |04 |5110100 | |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на мероприятия по борьбе с| | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | | | |
|попечительству, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на| | | | | | | |
|осуществление ежемесячной выплаты| | | | | | | |
|денежных средств опекунам| | | | | | | |
|(попечителям) на содержание детей |10 |04 |5110110 | |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Другие пособия и компенсации |10 |04 |5110110 |755 |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Другие вопросы в области социальной| | | | | | | |
|политики |10 |06 | | |38 992,0 |0,0 |38 992,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Меры социальной поддержки граждан |10 |06 |5050000 | |33 527,0 |0,0 |33 527,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на меры социальной| | | | | | | |
|поддержки граждан, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции |10 |06 |5050100 | |16 369,0 |0,0 |16 369,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | | | |
|реализацию мер социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, достигших возраста 70 лет |10 |06 |5050119 | |1 275,0 |0,0 |1 275,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Оказание социальной помощи |10 |06 |5050119 |483 |1 275,0 |0,0 |1 275,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | | | |
|осуществление выплаты денежной| | | | | | | |
|компенсации на хлеб пенсионерам,| | | | | | | |
|получающим пенсию в размере не| | | | | | | |
|более 660 рублей |10 |06 |5050120 | |28,0 |0,0 |28,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Оказание социальной помощи |10 |06 |5050120 |483 |28,0 |0,0 |28,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | | | |
|предоставление бесплатного проезда| | | | | | | |
|на всех видах городского| | | | | | | |
|пассажирского транспорта детям| | | | | | | |
|работников, погибших (умерших) в| | | | | | | |
|результате несчастных случаев на| | | | | | | |
|производстве на угледобывающих и| | | | | | | |
|горнорудных предприятиях |10 |06 |5050121 | |68,0 |0,0 |68,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Оказание социальной помощи |10 |06 |5050121 |483 |68,0 |0,0 |68,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | | | |
|оказание государственной социальной| | | | | | | |
|помощи малоимущим семьям и| | | | | | | |
|малоимущим одиноко проживающим| | | | | | | |
|гражданам |10 |06 |5050122 | |4 553,0 |0,0 |4 553,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Оказание социальной помощи |10 |06 |5050122 |483 |4 553,0 |0,0 |4 553,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | | | |
|реализацию мер социальной поддержки| | | | | | | |
|многодетных семей |10 |06 |5050123 | |10 061,0 |0,0 |10 061,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Оказание социальной помощи |10 |06 |5050123 |483 |10 061,0 |0,0 |10 061,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | | | |
|реализацию мер социальной поддержки| | | | | | | |
|инвалидов |10 |06 |5050124 | |384,0 |0,0 |384,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Оказание социальной помощи |10 |06 |5050124 |483 |384,0 |0,0 |384,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на меры социальной| | | | | | | |
|поддержки граждан, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |10 |06 |5050200 | |17 158,0 |0,0 |17 158,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Оказание социальной помощи |10 |06 |5050200 |483 |17 158,0 |0,0 |17 158,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Реализация государственных функций| | | | | | | |
|в области социальной политики |10 |06 |5140000 | |5 465,0 |0,0 |5 465,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на реализацию| | | | | | | |
|государственных функций в области| | | | | | | |
|социальной политики, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенции |10 |06 |5140100 | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы за счет средств субвенции| | | | | | | |
|на реализацию государственных| | | | | | | |
|полномочий Кемеровской области,| | | | | | | |
|связанных с выплатой социального| | | | | | | |
|пособия и возмещения стоимости| | | | | | | |
|услуг, предоставляемых согласно| | | | | | | |
|гарантированному перечню услуг по| | | | | | | |
|погребению |10 |06 |5140125 | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Пенсии по государственному| | | | | | | |
|пенсионному обеспечению, доплаты к| | | | | | | |
|пенсиям, дополнительное| | | | | | | |
|материальное обеспечение, пособия и| | | | | | | |
|компенсации |10 |06 |5140125 |703 |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Расходы на реализацию| | | | | | | |
|государственных функций в области| | | | | | | |
|социальной политики, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |10 |06 |5140200 | |3 365,0 |0,0 |3 365,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
|Мероприятия в области социальной| | | | | | | |
|политики |10 |06 |5140200 |482 |3 365,0 |0,0 |3 365,0 |
|-----------------------------------+-------+------+----------+-------+--------------+-------------+------------|
| Всего | | | | |5 922 795,0 |300 075,0 |6 222 870,0 |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов |
А.Г. Любимов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.