Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов четвертого созыва
от 29 сентября 2006 г. N 47
(шестое заседание)
Расходы бюджета города на 2006 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Раз|Под- |Целевая |Вид рас-|Сумма |Расходы, |Итого |
| |дел|раз- |статья |хода |расходов, |финансируемые | |
| | |дел | | |финансируе-|за счет | |
| | | | | |мых за счет|доходов от | |
| | | | | |средств |предпринимате-| |
| | | | | |бюджета |льской и иной| |
| | | | | |города |приносящей | |
| | | | | | |доход | |
| | | | | | |деятельности | |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Общегосударственные вопросы |01 |00 | | |604 789,0 |0,0 |604 789,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Функционирование высшего должностного лица| | | | | | | |
|субъекта Российской Федерации и органа| | | | | | | |
|местного самоуправления |01 |02 | | |843,0 |0,0 |843,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |02 |0010000 | |843,0 |0,0 |843,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |01 |02 |0010200 | |843,0 |0,0 |843,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Глава муниципального образования |01 |02 |0010200 |010 |843,0 |0,0 |843,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Функционирование законодательных| | | | | | | |
|(представительных) органов государственной| | | | | | | |
|власти и местного самоуправления |01 |03 | | |3 272,0 |0,0 |3 272,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |03 |0010000 | |3 272,0 |0,0 |3 272,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |01 |03 |0010200 | |3 272,0 |0,0 |3 272,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Председатель представительного органа| | | | | | | |
|муниципального образования |01 |03 |0010200 |026 |618,0 |0,0 |618,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Депутаты представительного органа| | | | | | | |
|муниципального образования |01 |03 |0010200 |027 |2 654,0 |0,0 |2 654,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Функционирование Правительства Российской| | | | | | | |
|Федерации, высших органов исполнительной| | | | | | | |
|власти субъектов Российской Федерации,| | | | | | | |
|местных администраций |01 |04 | | |312 844,0 |0,0 |312 844,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |04 |0010000 | |312 844,0 |0,0 |312 844,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции |01 |04 |0010100 | |74 207,0 |0,0 |74 207,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на выполнение| | | | | | | |
|государственных полномочий Кемеровской| | | | | | | |
|области в сфере социальной поддержки и| | | | | | | |
|социального обслуживания населения в части| | | | | | | |
|содержания органов местного самоуправления |01 |04 |0010129 | |71 436,0 |0,0 |71 436,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010129 |005 |71 436,0 |0,0 |71 436,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на выполнение| | | | | | | |
|государственных полномочий Кемеровской| | | | | | | |
|области в сфере создания и функционирования| | | | | | | |
|комиссий по делам несовершеннолетних и| | | | | | | |
|защите их прав |01 |04 |0010130 | |2 741,0 |0,0 |2 741,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010130 |005 |2 741,0 |0,0 |2 741,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на выполнение| | | | | | | |
|государственных полномочий Кемеровской| | | | | | | |
|области по хранению, комплектованию, учету| | | | | | | |
|и использованию документов Архивного фонда| | | | | | | |
|Кемеровской области |01 |04 |0010131 | |30,0 |0,0 |30,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010131 |005 |30,0 |0,0 |30,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |01 |04 |0010200 | |238 637,0 |0,0 |238 637,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010200 |005 |238 637,0 |0,0 |238 637,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Судебная система |01 |05 | | |199,0 |0,0 |199,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Фонд компенсаций |01 |05 |5190000 | |199,0 |0,0 |199,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Фонд компенсаций |01 |05 |5190100 | |199,0 |0,0 |199,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Составление (изменение и дополнение)| | | | | | | |
|списков кандидатов в присяжные заседатели| | | | | | | |
|федеральных судов общей юрисдикции в| | | | | | | |
|Российской Федерации |01 |05 |5190100 |070 |199,0 |0,0 |199,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности финансовых,| | | | | | | |
|налоговых и таможенных органов и органов| | | | | | | |
|надзора |01 |06 | | |4 816,0 |0,0 |4 816,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |06 |0010000 | |4 816,0 |0,0 |4 816,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |01 |06 |0010200 | |4 816,0 |0,0 |4 816,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Центральный аппарат |01 |06 |0010200 |005 |4 816,0 |0,0 |4 816,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение проведения выборов и | | | | | | | |
|референдумов |01 |07 | | |16 912,0 |0,0 |16 912,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Проведение выборов и референдумов |01 |07 |0200000 | |16 912,0 |0,0 |16 912,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на проведение выборов и| | | | | | | |
|референдумов, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |01 |07 |0200200 | |16 912,0 |0,0 |16 912,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Проведение выборов в представительные| | | | | | | |
|органы муниципального образования |01 |07 |0200200 |097 |16 912,0 |0,0 |16 912,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обслуживание государственного и | | | | | | | |
|муниципального долга |01 |12 | | |1 650,0 |0,0 |1 650,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Процентные платежи по долговым | | | | | | | |
|обязательствам |01 |12 |0650000 | |1 650,0 |0,0 |1 650,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Процентные платежи по долговым | | | | | | | |
|обязательствам, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |12 |0650200 | |1 650,0 |0,0 |1 650,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Процентные платежи по муниципальному долгу |01 |12 |0650200 |152 |1 650,0 |0,0 |1 650,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Резервные фонды |01 |13 | | |54 000,0 |0,0 |54 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Резервные фонды |01 |13 |0700000 | |54 000,0 |0,0 |54 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | | | |
|самоуправления |01 |13 |0700200 | |54 000,0 |0,0 |54 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | | | |
|самоуправления |01 |13 |0700204 | |50 000,0 |0,0 |50 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | | | |
|самоуправления |01 |13 |0700204 |184 |50 000,0 |0,0 |50 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | | | |
|самоуправления (резерв ГО и ЧС) |01 |13 |0700205 | |4 000,0 |0,0 |4 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | | | |
|самоуправления (резерв ГО и ЧС) |01 |13 |0700205 |184 |4 000,0 |0,0 |4 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Другие общегосударственные вопросы |01 |15 | | |210 253,0 |0,0 |210 253,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |15 |0010000 | |42 425,0 |0,0 |42 425,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |01 |15 |0010200 | |42 425,0 |0,0 |42 425,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Центральный аппарат |01 |15 |0010200 |005 |40 865,0 |0,0 |40 865,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение приватизации и проведение| | | | | | | |
|предпродажной подготовки объектов | | | | | | | |
|приватизации |01 |15 |0010200 |202 |1 560,0 |0,0 |1 560,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Реализация государственной политики в| | | | | | | |
|области приватизации и управления| | | | | | | |
|государственной и муниципальной | | | | | | | |
|собственностью |01 |15 |0900000 | |20 014,0 |0,0 |20 014,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственной| | | | | | | |
|политики в области приватизации и| | | | | | | |
|управления государственной и муниципальной| | | | | | | |
|собственностью, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |15 |0900200 | |20 014,0 |0,0 |20 014,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Оценка недвижимости, признание прав и| | | | | | | |
|регулирование отношений по государственной| | | | | | | |
|и муниципальной собственности |01 |15 |0900200 |200 |20 014,0 |0,0 |20 014,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | | |
|связанных с общегосударственным управлением|01 |15 |0920000 | |104 082,0 |0,0 |104 082,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанных с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением, финансируемых за счет средств| | | | | | | |
|субвенции |01 |15 |0920100 | |5 000,0 |0,0 |5 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанных с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции для компенсации затрат города| | | | | | | |
|Кемерово, связанных с осуществлением им| | | | | | | |
|функций административного центра| | | | | | | |
|Кемеровской области |01 |15 |0920134 | |5 000,0 |0,0 |5 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Выполнение других обязательств государства |01 |15 |0920134 |216 |5 000,0 |0,0 |5 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанные с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |01 |15 |0920200 | |99 082,0 |0,0 |99 082,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Выполнение других обязательств государства |01 |15 |0920200 |216 |70 421,0 |0,0 |70 421,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Финансовая поддержка на возвратной основе |01 |15 |0920200 |520 |1 000,0 | |1 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на приобретение муниципальной| | | | | | | |
|собственности |01 |15 |0920200 |912 |16 834,0 |0,0 |16 834,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Финансовый резерв для обеспечения| | | | | | | |
|конституционных гарантий по оплате труда| | | | | | | |
|работающих в организациях, содержащихся за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |01 |15 |0920200 |914 |10 827,0 |0,0 |10 827,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Фонд компенсаций |01 |15 |5190000 | |2 850,0 |0,0 |2 850,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Фонд компенсаций |01 |15 |5190100 | |2 850,0 |0,0 |2 850,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Подготовка и проведение | | | | | | | |
|сельскохозяйственной переписи |01 |15 |5190100 |617 |2 850,0 |0,0 |2 850,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |01 |15 |7950000 | |40 882,0 |0,0 |40 882,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |01 |15 |7950200 | |40 882,0 |0,0 |40 882,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности| | | | | | | |
|в городе Кемерово на 2005-2007 годы" |01 |15 |7950201 | |620,0 |0,0 |620,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Выполнение других обязательств государства |01 |15 |7950201 |216 |620,0 |0,0 |620,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |01 |15 |7950202 | |3 861,0 |0,0 |3 861,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Оценка недвижимости, признание прав и| | | | | | | |
|регулирование отношений по государственной| | | | | | | |
|и муниципальной собственности |01 |15 |7950202 |200 |861,0 |0,0 |861,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Выполнение других обязательств государства |01 |15 |7950202 |216 |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской| | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование| | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды"| | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |01 |15 |7950206 | |19 295,0 |0,0 |19 295,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Оценка недвижимости, признание прав и| | | | | | | |
|регулирование отношений по государственной| | | | | | | |
|и муниципальной собственности |01 |15 |7950206 |200 |245,0 |0,0 |245,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на приобретение муниципальной| | | | | | | |
|собственности |01 |15 |7950206 |912 |19 050,0 |0,0 |19 050,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Создание условий для | | | | | | | |
|организации досуга кемеровчан" ("Досуг| | | | | | | |
|2006") |01 |15 |7950207 | |16 691,0 |0,0 |16 691,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Выполнение других обязательств государства |01 |15 |7950207 |216 |31,0 |0,0 |31,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на приобретение муниципальной| | | | | | | |
|собственности |01 |15 |7950207 |912 |16 660,0 |0,0 |16 660,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Работа с населением по| | | | | | | |
|месту жительства" ("Население 2006") |01 |15 |7950211 | |285,0 |0,0 |285,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Выполнение других обязательств государства |01 |15 |7950211 |216 |285,0 |0,0 |285,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Реализация мер по | | | | | | | |
|стимулированию развития малого бизнеса" | | | | | | | |
|("Предпринимательство 2006") |01 |15 |7950212 | |130,0 |0,0 |130,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Выполнение других обязательств государства |01 |15 |7950212 |216 |130,0 |0,0 |130,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Национальная оборона |02 |00 | | |555,8 |0,0 |555,8 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мобилизационная и вневойсковая подготовка |02 |02 | | |555,8 |0,0 |555,8 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Фонд компенсаций |02 |02 |5190000 | |555,8 |0,0 |555,8 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Фонд компенсаций |02 |02 |5190100 | |555,8 |0,0 |555,8 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Осуществление первичного воинского учета| | | | | | | |
|на территориях, где отсутствуют военные| | | | | | | |
|комиссариаты |02 |02 |5190100 |609 |555,8 |0,0 |555,8 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Национальная безопасность и | | | | | | | |
|правоохранительная деятельность |03 |00 | | |280 260,0 |0,0 |280 260,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Органы внутренних дел |03 |02 | | |215 763,0 |0,0 |215 763,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Воинские формирования (органы, | | | | | | | |
|подразделения) |03 |02 |2020000 | |196 547,0 |0,0 |196 547,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на воинские формирования (органы,| | | | | | | |
|подразделения), финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |03 |02 |2020200 | |196 547,0 |0,0 |196 547,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Вещевое обеспечение |03 |02 |2020200 |220 |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Продовольственное обеспечение |03 |02 |2020200 |221 |6 962,0 |0,0 |6 962,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Военный персонал и сотрудники | | | | | | | |
|правоохранительных органов, имеющие | | | | | | | |
|специальные звания |03 |02 |2020200 |239 |140 609,0 |0,0 |140 609,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Гражданский персонал |03 |02 |2020200 |240 |6 180,0 |0,0 |6 180,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение функционирования органов в| | | | | | | |
|сфере национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |02 |2020200 |253 |35 956,0 |0,0 |35 956,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Пособия и компенсации военнослужащим,| | | | | | | |
|приравненным к ним лицам, а также уволенным| | | | | | | |
|из их числа |03 |02 |2020200 |472 |5 840,0 |0,0 |5 840,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |03 |02 |7950000 | |19 216,0 |0,0 |19 216,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |03 |02 |7950200 | |19 216,0 |0,0 |19 216,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности| | | | | | | |
|в городе Кемерово на 2005-2007 годы" |03 |02 |7950201 | |19 216,0 |0,0 |19 216,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение функционирования органов в| | | | | | | |
|сфере национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |02 |7950201 |253 |19 216,0 |0,0 |19 216,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Предупреждение и ликвидация последствий| | | | | | | |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,| | | | | | | |
|гражданская оборона |03 |09 | | |6 579,0 |0,0 |6 579,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Реализация государственных функций, | | | | | | | |
|связанных с обеспечением национальной| | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной | | | | | | | |
|деятельности |03 |09 |2470000 | |6 529,0 |0,0 |6 529,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанных с обеспечением| | | | | | | |
|национальной безопасности и | | | | | | | |
|правоохранительной деятельности, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |03 |09 |2470200 | |6 529,0 |0,0 |6 529,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |03 |09 |2470200 |327 |6 529,0 |0,0 |6 529,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |03 |09 |7950000 | |50,0 |0,0 |50,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |03 |09 |7950200 | |50,0 |0,0 |50,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности| | | | | | | |
|в городе Кемерово на 2005-2007 годы" |03 |09 |7950201 | |50,0 |0,0 |50,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |03 |09 |7950201 |327 |50,0 |0,0 |50,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение противопожарной безопасности |03 |10 | | |45 907,0 |0,0 |45 907,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Воинские формирования (органы, | | | | | | | |
|подразделения) |03 |10 |2020000 | |45 907,0 |0,0 |45 907,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на воинские формирования (органы,| | | | | | | |
|подразделения), финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |03 |10 |2020200 | |45 907,0 |0,0 |45 907,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Вещевое обеспечение |03 |10 |2020200 |220 |586,0 |0,0 |586,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Продовольственное обеспечение |03 |10 |2020200 |221 |1 139,0 |0,0 |1 139,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Военный персонал и сотрудники | | | | | | | |
|правоохранительных органов, имеющие| | | | | | | |
|специальные звания |03 |10 |2020200 |239 |27 178,0 |0,0 |27 178,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Гражданский персонал |03 |10 |2020200 |240 |11 370,0 |0,0 |11 370,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение функционирования органов в| | | | | | | |
|сфере национальной безопасности и | | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |10 |2020200 |253 |4 471,0 |0,0 |4 471,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Пособия и компенсации военнослужащим,| | | | | | | |
|приравненным к ним лицам, а также уволенным| | | | | | | |
|из их числа |03 |10 |2020200 |472 |1 163,0 |0,0 |1 163,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Другие вопросы в области национальной| | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной | | | | | | | |
|деятельности |03 |13 | | |12 011,0 |0,0 |12 011,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Реализация государственных функций, | | | | | | | |
|связанных с обеспечением национальной| | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной | | | | | | | |
|деятельности |03 |13 |2470000 | |11 793,0 |0,0 |11 793,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанных с обеспечением| | | | | | | |
|национальной безопасности и | | | | | | | |
|правоохранительной деятельности, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |03 |13 |2470200 | |11 793,0 |0,0 |11 793,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Выполнение других обязательств государства |03 |13 |2470200 |216 |11 793,0 |0,0 |11 793,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |03 |13 |7950000 | |218,0 |0,0 |218,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |03 |13 |7950200 | |218,0 |0,0 |218,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Работа с населением по| | | | | | | |
|месту жительства" ("Население 2006") |03 |13 |7950211 | |218,0 |0,0 |218,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Выполнение других обязательств государства |03 |13 |7950211 |216 |218,0 |0,0 |218,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Национальная экономика |04 |00 | | |431 296,9 |0,0 |431 296,9 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Топливо и энергетика |04 |02 | | |182 011,9 |0,0 |182 011,9 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Вопросы топливно-энергетического комплекса |04 |02 |2480000 | |35 961,0 |0,0 |35 961,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на вопросы топливно-энергетического| | | | | | | |
|комплекса, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидии |04 |02 |2480100 | |33 861,0 |0,0 |33 861,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на вопросы топливно-энергетического| | | | | | | |
|комплекса, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидии на частичное возмещение расходов| | | | | | | |
|на приобретение угля для | | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |04 |02 |2480136 | |33 861,0 |0,0 |33 861,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в топливно-энергетической| | | | |33 861,0 |0,0 |33 861,0 |
|области |04 |02 |2480136 |322 | | | |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на вопросы топливно-энергетического| | | | | | | |
|комплекса, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |04 |02 |2480200 | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в топливно-энергетической| | | | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|области |04 |02 |2480200 |322 | | | |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Дотации и субвенции |04 |02 |5170000 | |146 050,9 |0,0 |146 050,9 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы дотаций и субвенций |04 |02 |5170100 | |146 050,9 |0,0 |146 050,9 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы за счет субвенции на реализацию| | | | | | | |
|программ местного развития и обеспечения| | | | | | | |
|занятости для шахтерских городов и поселков| | | | | | | |
|на 2006 год |04 |02 |5170135 | |146 050,9 |0,0 |146 050,9 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Программы местного развития и обеспечение| | | | | | | |
|занятости для шахтерских городов и поселков|04 |02 |5170135 |612 |146 050,9 |0,0 |146 050,9 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Транспорт |04 |08 | | |230 370,0 |0,0 |230 370,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Другие виды транспорта |04 |08 |3170000 | |230 370,0 |0,0 |230 370,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы других видов транспорта,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии |04 |08 |3170100 | |1 685,0 |0,0 |1 685,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на другие виды транспорта,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на| | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |04 |08 |3170136 | |1 685,0 |0,0 |1 685,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Отдельные мероприятия по другим видам| | | | |1 685,0 |0,0 |1 685,0 |
|транспорта |04 |08 |3170136 |366 | | | |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы других видов транспорта,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |04 |08 |3170200 | |228 685,0 |0,0 |228 685,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Отдельные мероприятия по другим видам| | | | |228 685,0 |0,0 |228 685,0 |
|транспорта |04 |08 |3170200 |366 | | | |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Другие вопросы в области национальной| | | | | | | |
|экономики |04 |11 | | |18 915,0 |0,0 |18 915,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области строительства,| | | | | | | |
|архитектуры и градостроительства |04 |11 |3380000 | |9 500,0 |0,0 |9 500,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | |
|строительства, архитектуры и | | | | | | | |
|градостроительства, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |04 |11 |3380200 | |9 500,0 |0,0 |9 500,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области застройки территорий |04 |11 |3380200 |405 |9 500,0 |0,0 |9 500,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Реализация государственных функций в| | | | | | | |
|области национальной экономики |04 |11 |3400000 | |600,0 |0,0 |600,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области национальной экономики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |04 |11 |3400200 | |600,0 |0,0 |600,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия по землеустройству и | | | | | | | |
|землепользованию |04 |11 |3400200 |406 |600,0 |0,0 |600,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |04 |11 |7950000 | |8 815,0 |0,0 |8 815,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |04 |11 |7950200 | |8 815,0 |0,0 |8 815,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Создание муниципальной| | | | | | | |
|геоинформационной системы города Кемерово| | | | | | | |
|на 2002-2006 годы" |04 |11 |7950203 | |8 400,0 |0,0 |8 400,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области застройки территорий |04 |11 |7950203 |405 |8 400,0 |0,0 |8 400,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской| | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование | | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды" | | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |04 |11 |7950206 | |180,0 |0,0 |180,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области застройки территорий |04 |11 |7950206 |405 |180,0 |0,0 |180,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Реализация мер по | | | | | | | |
|стимулированию развития малого бизнеса"| | | | | | | |
|("Предпринимательство 2006") |04 |11 |7950212 | |235,0 |0,0 |235,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Государственная поддержка малого| | | | | | | |
|предпринимательства |04 |11 |7950212 |521 |235,0 |0,0 |235,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |05 |00 | | |1 565 875,0|7 022,0 |1 572 897,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Жилищное хозяйство |05 |01 | | |305 454,0 |5 022,0 |310 476,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Поддержка жилищного хозяйства |05 |01 |3500000 | |220 437,0 |5 022,0 |225 459,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на поддержку жилищного хозяйства,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии |05 |01 |3500100 | |64,0 |0,0 |64,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на поддержку жилищного хозяйства,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на| | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |05 |01 |3500136 | |64,0 |0,0 |64,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Субсидии |05 |01 |3500136 |197 |64,0 |0,0 |64,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на поддержку жилищного хозяйства,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |05 |01 |3500200 | |220 373,0 |5 022,0 |225 395,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Субсидии |05 |01 |3500200 |197 |130 724,0 |0,0 |130 724,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |3500200 |410 |89 649,0 |5 022,0 |94 671,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |05 |01 |7950000 | |85 017,0 |0,0 |85 017,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |05 |01 |7950200 | |85 017,0 |0,0 |85 017,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности| | | | | | | |
|в городе Кемерово на 2005-2007 годы" |05 |01 |7950201 | |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |7950201 |410 |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |05 |01 |7950202 | |26 415,0 |0,0 |26 415,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |7950202 |410 |26 415,0 |0,0 |26 415,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Обеспечение эффективного| | | | | | | |
|функционирования городского хозяйства.| | | | | | | |
|Благоустройство микрорайонов. Модернизация| | | | | | | |
|транспортной системы" ("Жизнеобеспечение| | | | | | | |
|2006") |05 |01 |7950204 | |49 590,0 |0,0 |49 590,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Субсидии |05 |01 |7950204 |197 |84,0 |0,0 |84,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |7950204 |410 |49 506,0 |0,0 |49 506,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской| | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование | | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды" | | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |05 |01 |7950206 | |5 232,0 |0,0 |5 232,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |7950206 |410 |5 232,0 |0,0 |5 232,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Развитие безопасности и| | | | | | | |
|благоустроенной среды шахтерских поселков"| | | | | | | |
|("Шахтерские поселки 2006") |05 |01 |7950210 | |780,0 |0,0 |780,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |7950210 |410 |780,0 |0,0 |780,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Коммунальное хозяйство |05 |02 | | |1 254 346,0|2 000,0 |1 256 346,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Поддержка коммунального хозяйства |05 |02 |3510000 | |1 003 907,0|2 000,0 |1 005 907,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на поддержку коммунального| | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидии |05 |02 |3510100 | |55 373,0 |0,0 |55 373,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на поддержку коммунального| | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидии на частичное возмещение расходов| | | | | | | |
|на приобретение угля для| | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |05 |02 |3510136 | |55 373,0 |0,0 |55 373,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Субсидии |05 |02 |3510136 |197 |55 177,0 |0,0 |55 177,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |3510136 |412 |196,0 |0,0 |196,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на поддержку коммунального| | | | | | | |
|хозяйства за счет средств местного бюджета |05 |02 |3510200 | |948 534,0 |2 000,0 |950 534,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Субсидии |05 |02 |3510200 |197 |571 846,0 |2 000,0 |573 846,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области коммунального| | | | | | | |
|хозяйства |05 |02 |3510200 |411 |20 500,0 |0,0 |20 500,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |3510200 |412 |356 188,0 |0,0 |356 188,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |05 |02 |7950000 | |250 439,0 |0,0 |250 439,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |05 |02 |7950200 | |250 439,0 |0,0 |250 439,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности| | | | | | | |
|в городе Кемерово на 2005-2007 годы" |05 |02 |7950201 | |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области коммунального| | | | | | | |
|хозяйства |05 |02 |7950201 |411 |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |05 |02 |7950202 | |52 653,0 |0,0 |52 653,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |7950202 |412 |52 653,0 |0,0 |52 653,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Обеспечение эффективного| | | | | | | |
|функционирования городского хозяйства.| | | | | | | |
|Благоустройство микрорайонов. Модернизация| | | | | | | |
|транспортной системы" ("Жизнеобеспечение| | | | | | | |
|2006") |05 |02 |7950204 | |167 366,0 |0,0 |167 366,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |7950204 |412 |167 366,0 |0,0 |167 366,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской| | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование | | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды" | | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |05 |02 |7950206 | |773,0 |0,0 |773,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Субсидии |05 |02 |7950206 |197 |465,0 |0,0 |465,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |7950206 |412 |308,0 |0,0 |308,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Развитие безопасной и| | | | | | | |
|благоустроенной среды шахтерских поселков"| | | | | | | |
|("Шахтерские поселки 2006") |05 |02 |7950210 | |27 647,0 |0,0 |27 647,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |7950210 |412 |27 647,0 |0,0 |27 647,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Другие вопросы в области | | | | | | | |
|жилищно-коммунального хозяйства |05 |04 | | |6 075,0 |0,0 |6 075,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Региональные целевые программы |05 |04 |5220000 | |6 075,0 |0,0 |6 075,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на обеспечение дополнительных| | | | | | | |
|гарантий жилищных прав детей-сирот и детей,| | | | | | | |
|оставшихся без попечения родителей |05 |04 |5220100 | |6 075,0 |0,0 |6 075,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Строительство объектов для нужд отрасли |05 |04 |5220100 |213 |6 075,0 |0,0 |6 075,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Образование |07 |00 | | |2 094 004,0|203 138,0 |2 297 142,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Дошкольное образование |07 |01 | | |656 536,0 |104 296,0 |760 832,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Детские дошкольные учреждения |07 |01 |4200000 | |646 129,0 |104 296,0 |750 425,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы детских дошкольных учреждений,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии |07 |01 |4200100 | |25,0 |0,0 |25,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы детских дошкольных учреждений,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на| | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |07 |01 |4200136 | |25,0 |0,0 |25,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |4200136 |327 |25,0 |0,0 |25,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы детских дошкольных учреждений,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |01 |4200200 | |646 104,0 |104 296,0 |750 400,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |4200200 |327 |646 050,0 |104 296,0 |750 346,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |07 |01 |4200200 |911 |54,0 |0,0 |54,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |01 |7950000 | |10 407,0 |0,0 |10 407,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |01 |7950200 | |10 407,0 |0,0 |10 407,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Создание оптимальных | | | | | | | |
|условий для обучения и воспитания детей и| | | | | | | |
|подростков" ("Образование 2006") |07 |01 |7950205 | |7 286,0 |0,0 |7 286,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |7950205 |327 |7 286,0 |0,0 |7 286,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской| | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование | | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды" | | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |07 |01 |7950206 | |3 121,0 |0,0 |3 121,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |7950206 |327 |3 121,0 |0,0 |3 121,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Общее образование |07 |02 | | |1 269 569,0|86 186,0 |1 355 755,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Школы - детские сады, школы начальные,| | | | | | | |
|неполные средние и средние |07 |02 |4210000 | |744 940,0 |62 652,0 |807 592,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции |07 |02 |4210100 | |622 851,0 |0,0 |622 851,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции на| | | | | | | |
|обеспечение государственных гарантий прав| | | | | | | |
|граждан на получение общедоступного и| | | | | | | |
|бесплатного начального общего, основного| | | | | | | |
|общего, среднего (полного) общего| | | | | | | |
|образования, а также дополнительного| | | | | | | |
|образования в общеобразовательных| | | | | | | |
|учреждениях |07 |02 |4210101 | |612 770,0 |0,0 |612 770,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210101 |327 |612 770,0 |0,0 |612 770,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции на| | | | | | | |
|предоставление бесплатного проезда| | | | | | | |
|детям-сиротам и детям, оставшимся без| | | | | | | |
|попечения родителей, обучающимся в| | | | | | | |
|образовательных учреждениях, на городском,| | | | | | | |
|пригородном, в сельской местности на| | | | | | | |
|внутрирайонном транспорте (кроме такси), а| | | | | | | |
|также проезда один раз в год к месту| | | | | | | |
|жительства и обратно к месту учебы |07 |02 |4210105 | |2 081,0 |0,0 |2 081,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210105 |327 |2 081,0 |0,0 |2 081,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы школ-детских садов, школ начальных,| | | | | | | |
|неполных средних и средних, финансируемые| | | | | | | |
|за счет субсидии на внедрение инновационных| | | | | | | |
|образовательных программ в государственных| | | | | | | |
|и муниципальных общеобразовательных| | | | | | | |
|учреждениях |07 |02 |4210141 | |8 000,0 |0,0 |8 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Внедрение инновационных образовательных| | | | | | | |
|программ в государственных и | | | | | | | |
|муниципальных общеобразовательных | | | | | | | |
|школах |07 |02 |4210141 |621 |8 000,0 |0,0 |8 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |02 |4210200 | |122 089,0 |62 652,0 |184 741,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210200 |327 |117 398,0 |62 652,0 |180 050,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |07 |02 |4210200 |911 |4 691,0 |0,0 |4 691,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Школы-интернаты |07 |02 |4220000 | |152 555,0 |693,0 |153 248,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции |07 |02 |4220100 | |147 322,0 |0,0 |147 322,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на обеспечение| | | | | | | |
|государственных гарантий прав граждан на| | | | | | | |
|получение общедоступного и бесплатного| | | | | | | |
|начального общего, основного общего,| | | | | | | |
|среднего (полного) общего образования, а| | | | | | | |
|также дополнительного образования в| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |07 |02 |4220101 | |8 660,0 |0,0 |8 660,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220101 |327 |8 660,0 |0,0 |8 660,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на организацию| | | | | | | |
|предоставления общедоступного и бесплатного| | | | | | | |
|общего образования по основным| | | | | | | |
|образовательным программам в специальных| | | | | | | |
|(коррекционных) образовательных | | | | | | | |
|учреждениях, специальных | | | | | | | |
|учебно-воспитательных учреждениях для| | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников с отклонениями в| | | | | | | |
|развитии |07 |02 |4220102 | |114 242,0 |0,0 |114 242,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220102 |327 |114 242,0 |0,0 |114 242,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на социальную| | | | | | | |
|поддержку детей-сирот и детей, оставшихся| | | | | | | |
|без попечения родителей, содержащихся| | | | | | | |
|(обучающихся и (или) воспитывающихся) в| | | | | | | |
|образовательных учреждениях для детей-сирот| | | | | | | |
|и детей, оставшихся без попечения родителей|07 |02 |4220103 | |22 285,0 |0,0 |22 285,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220103 |327 |22 285,0 |0,0 |22 285,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на предоставление| | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и детям,| | | | | | | |
|оставшимся без попечения родителей,| | | | | | | |
|обучающимся в образовательных учреждениях,| | | | | | | |
|на городском, пригородном, в сельской| | | | | | | |
|местности на внутрирайонном транспорте| | | | | | | |
|(кроме такси), а также проезда один раз в| | | | | | | |
|год к месту жительства и обратно к месту| | | | | | | |
|учебы |07 |02 |4220105 | |902,0 |0,0 |902,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220105 |327 |902,0 |0,0 |902,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на обеспечение| | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников при выпуске из| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждений для| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей, одеждой, обувью,| | | | | | | |
|единовременным денежным пособием |07 |02 |4220106 | |1 233,0 |0,0 |1 233,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220106 |327 |1 233,0 |0,0 |1 233,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |02 |4220200 | |5 233,0 |693,0 |5 926,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220200 |327 |5 233,0 |693,0 |5 926,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми |07 |02 |4230000 | |216 428,0 |20 936,0 |237 364,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы учреждений по внешкольной работе с| | | | | | | |
|детьми, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидии |07 |02 |4230100 | |8,0 |0,0 |8,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы учреждений по внешкольной работе с| | | | | | | |
|детьми, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидии на частичное возмещение расходов| | | | | | | |
|на приобретение угля для| | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |07 |02 |4230136 | |8,0 |0,0 |8,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4230136 |327 |8,0 |0,0 |8,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы учреждений по внешкольной работе с| | | | | | | |
|детьми, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |07 |02 |4230200 | |216 420,0 |20 936,0 |237 356,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4230200 |327 |214 738,0 |20 936,0 |235 674,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |07 |02 |4230200 |911 |1 682,0 |0,0 |1 682,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Детские дома |07 |02 |4240000 | |86 063,0 |1 905,0 |87 968,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции |07 |02 |4240100 | |85 387,0 |0,0 |85 387,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на социальную| | | | | | | |
|поддержку детей-сирот и детей, оставшихся| | | | | | | |
|без попечения родителей, содержащихся| | | | | | | |
|(обучающихся и (или) воспитывающихся) в| | | | | | | |
|образовательных учреждениях для детей-сирот| | | | | | | |
|и детей, оставшихся без попечения родителей|07 |02 |4240103 | |77 392,0 |0,0 |77 392,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240103 |327 |77 392,0 |0,0 |77 392,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на предоставление| | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и детям,| | | | | | | |
|оставшимся без попечения родителей,| | | | | | | |
|обучающимся в образовательных учреждениях,| | | | | | | |
|на городском, пригородном, в сельской| | | | | | | |
|местности на внутрирайонном транспорте| | | | | | | |
|(кроме такси), а также проезда один раз в| | | | | | | |
|год к месту жительства и обратно к месту| | | | | | | |
|учебы |07 |02 |4240105 | |815,0 |0,0 |815,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240105 |327 |815,0 |0,0 |815,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на обеспечение| | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников при выпуске из| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждений для| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей, одеждой, обувью,| | | | | | | |
|единовременным денежным пособием |07 |02 |4240106 | |711,0 |0,0 |711,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240106 |327 |711,0 |0,0 |711,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на осуществление| | | | | | | |
|ежемесячной оплаты труда приемных родителей|07 |02 |4240108 | |3 755,0 |0,0 |3 755,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240108 |327 |3 755,0 |0,0 |3 755,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на осуществление| | | | | | | |
|выплаты ежемесячного пособия и| | | | | | | |
|предоставление льгот приемным семьям |07 |02 |4240109 | |2 714,0 |0,0 |2 714,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240109 |327 |2 714,0 |0,0 |2 714,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |02 |4240200 | |676,0 |1 905,0 |2 581,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240200 |327 |676,0 |1 905,0 |2 581,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Фонд компенсаций |07 |02 |5190000 | |25 109,0 |0,0 |25 109,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Фонд компенсаций |07 |02 |5190100 | |25 109,0 |0,0 |25 109,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Ежемесячное денежное вознаграждение за| | | | | | | |
|классное руководство в государственных и| | | | | | | |
|муниципальных общеобразовательных школах |07 |02 |5190100 |623 |25 109,0 |0,0 |25 109,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |02 |7950000 | |44 474,0 |0,0 |44 474,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |02 |7950200 | |44 474,0 |0,0 |44 474,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности| | | | | | | |
|в городе Кемерово на 2005-2007 годы" |07 |02 |7950201 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Организация временного трудоустройства| | | | | | | |
|несовершеннолетних граждан в возрасте от 14| | | | | | | |
|до 18 лет |07 |02 |7950201 |270 |250,0 |0,0 |250,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Создание оптимальных | | | | | | | |
|условий для обучения и воспитания детей и| | | | | | | |
|подростков" ("Образование 2006") |07 |02 |7950205 | |8 426,0 |0,0 |8 426,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |7950205 |327 |8 426,0 |0,0 |8 426,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской| | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование | | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды" | | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |07 |02 |7950206 | |34 991,0 |0,0 |34 991,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |7950206 |327 |34 991,0 |0,0 |34 991,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Развитие безопасности и| | | | | | | |
|благоустроенной среды шахтерских поселков"| | | | | | | |
|("Шахтерские поселки 2006") |07 |02 |7950210 | |807,0 |0,0 |807,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |7950210 |327 |807,0 |0,0 |807,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Молодежная политика и оздоровление детей |07 |07 | | |18 386,0 |0,0 |18 386,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Организационно-воспитательная работа с| | | | | | | |
|молодежью |07 |07 |4310000 | |4 677,0 |0,0 |4 677,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы организационно-воспитательной| | | | | | | |
|работы с молодежью, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |07 |07 |4310200 | |4 677,0 |0,0 |4 677,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |07 |4310200 |327 |1 217,0 |0,0 |1 217,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Проведение мероприятий для детей и молодежи|07 |07 |4310200 |447 |3 460,0 |0,0 |3 460,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия по проведению оздоровительной| | | | | | | |
|кампании детей |07 |07 |4320000 | |12 734,0 |0,0 |12 734,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на мероприятия по проведению| | | | | | | |
|оздоровительной кампании детей,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |07 |4320200 | |12 734,0 |0,0 |12 734,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Оздоровление детей |07 |07 |4320200 |452 |12 734,0 |0,0 |12 734,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |07 |7950000 | |975,0 |0,0 |975,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |07 |7950200 | |975,0 |0,0 |975,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Реализация "Основных | | | | | | | |
|направлений городской молодежной политики.| | | | | | | |
|"Молодежь 2005 - 2007 гг." ("Молодежь| | | | | | | |
|2006") |07 |07 |7950209 | |975,0 |0,0 |975,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |07 |7950209 |327 |343,0 |0,0 |343,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Проведение мероприятий для детей и молодежи|07 |07 |7950209 |447 |632,0 |0,0 |632,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Другие вопросы в области образования |07 |09 | | |149 513,0 |12 656,0 |162 169,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление| | | | | | | |
|услуг в сфере образования |07 |09 |4350000 | |75 164,0 |10 424,0 |85 588,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере образования,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |09 |4350200 | |75 164,0 |10 424,0 |85 588,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4350200 |327 |74 499,0 |10 424,0 |84 923,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |07 |09 |4350200 |911 |665,0 |0,0 |665,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области образования |07 |09 |4360000 | |3 420,0 |0,0 |3 420,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции |07 |09 |4360100 | |3 420,0 |0,0 |3 420,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на открытие лицевых счетов и| | | | | | | |
|ежемесячное зачисление денежных средств для| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей, на специальные| | | | | | | |
|накопительные банковские счета |07 |09 |4360104 | |3 420,0 |0,0 |3 420,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Проведение мероприятий для детей и молодежи|07 |09 |4360104 |447 |3 420,0 |0,0 |3 420,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Учебно-методические кабинеты, | | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные | | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты, | | | | | | | |
|логопедические пункты |07 |09 |4520000 | |70 193,0 |2 232,0 |72 425,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных | | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов, | | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции |07 |09 |4520100 | |27 296,0 |0,0 |27 296,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных | | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов, | | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на обеспечение| | | | | | | |
|государственных гарантий прав граждан на| | | | | | | |
|получение общедоступного и бесплатного| | | | | | | |
|начального общего, основного общего,| | | | | | | |
|среднего (полного) общего образования, а| | | | | | | |
|также дополнительного образования в| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |07 |09 |4520101 | |27 296,0 |0,0 |27 296,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4520101 |327 |27 296,0 |0,0 |27 296,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных | | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов, | | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |09 |4520200 | |42 897,0 |2 232,0 |45 129,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4520200 |327 |42 716,0 |2 232,0 |44 948,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |07 |09 |4520200 |911 |181,0 |0,0 |181,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |09 |7950000 | |736,0 |0,0 |736,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |07 |09 |7950200 | |736,0 |0,0 |736,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |07 |09 |7950202 | |713,0 |0,0 |713,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |7950202 |327 |713,0 |0,0 |713,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Создание оптимальных | | | | | | | |
|условий для обучения и воспитания детей и| | | | | | | |
|подростков" ("Образование 2006") |07 |09 |7950205 | |23,0 |0,0 |23,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |7950205 |327 |23,0 |0,0 |23,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Культура, кинематография и средства | | | | | | | |
|массовой информации |08 |00 | | |106 154,0 |10 450,0 |116 604,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Культура |08 |01 | | |95 567,0 |10 406,0 |105 973,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения| | | | | | | |
|культуры и средств массовой информации |08 |01 |4400000 | |44 655,0 |5 404,0 |50 059,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы дворцов и домов культуры, других| | | | | | | |
|учреждений культуры и средств массовой| | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4400200 | |44 655,0 |5 404,0 |50 059,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4400200 |327 |42 032,0 |5 404,0 |47 436,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |08 |01 |4400200 |911 |2 623,0 |0,0 |2 623,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Музеи и постоянные выставки |08 |01 |4410000 | |1 825,0 |760,0 |2 585,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы музеев и постоянных выставок,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |08 |01 |4410200 | |1 825,0 |760,0 |2 585,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4410200 |327 |1 825,0 |760,0 |2 585,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Библиотеки |08 |01 |4420000 | |29 970,0 |2 025,0 |31 995,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы библиотек, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |08 |01 |4420200 | |29 970,0 |2 025,0 |31 995,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4420200 |327 |29 970,0 |2 025,0 |31 995,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Театры, цирки, концертные и другие| | | | | | | |
|организации исполнительских искусств |08 |01 |4430000 | |8 773,0 |2 211,0 |10 984,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы театров, цирков, концертных и| | | | | | | |
|других организаций исполнительских| | | | | | | |
|искусств, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4430200 | |8 773,0 |2 211,0 |10 984,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4430200 |327 |8 681,0 |2 211,0 |10 892,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |08 |01 |4430200 |911 |92,0 |0,0 |92,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |01 |4500000 | |7 794,0 |6,0 |7 800,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы мероприятий в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4500200 | |7 794,0 |6,0 |7 800,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Государственная поддержка в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |01 |4500200 |453 |7 794,0 |6,0 |7 800,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |08 |01 |7950000 | |2 550,0 |0,0 |2 550,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |08 |01 |7950200 | |2 550,0 |0,0 |2 550,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской| | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование| | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды"| | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |08 |01 |7950206 | |950,0 |0,0 |950,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |7950206 |453 |950,0 |0,0 |950,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Создание условий для | | | | | | | |
|организации досуга кемеровчан" ("Досуг| | | | | | | |
|2006") |08 |01 |7950207 | |1 600,0 |0,0 |1 600,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |7950207 |327 |124,0 |0,0 |124,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Государственная поддержка в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |01 |7950207 |453 |1 476,0 |0,0 |1 476,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Кинематография |08 |02 | | |600,0 |0,0 |600,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |02 |4500000 | |600,0 |0,0 |600,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы мероприятий в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |02 |4500200 | |600,0 |0,0 |600,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Государственная поддержка в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |02 |4500200 |453 |600,0 |0,0 |600,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Периодическая печать и издательства |08 |04 | | |1 618,0 |0,0 |1 618,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Периодические издания, учрежденные органами| | | | | | | |
|законодательной и исполнительной власти |08 |04 |4570000 | |1 618,0 |0,0 |1 618,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы периодических изданий, учрежденных| | | | | | | |
|органами законодательной и исполнительной| | | | | | | |
|власти, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |04 |4570200 | |1 618,0 |0,0 |1 618,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Государственная поддержка в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |04 |4570200 |453 |1 618,0 |0,0 |1 618,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Другие вопросы в области культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |06 | | |8 369,0 |44,0 |8 413,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Учебно-методические кабинеты, | | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные | | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты, | | | | | | | |
|логопедические пункты |08 |06 |4520000 | |8 369,0 |44,0 |8 413,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных | | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов, | | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |08 |06 |4520200 | |8 369,0 |44,0 |8 413,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |06 |4520200 |327 |8 369,0 |44,0 |8 413,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Здравоохранение и спорт |09 |00 | | |641 943,0 |71 112,0 |713 055,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Здравоохранение |09 |01 | | |453 708,0 |58 590,0 |512 298,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление| | | | | | | |
|услуг в сфере здравоохранения |09 |01 |4690000 | |45 106,0 |445,0 |45 551,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | |
|здравоохранения, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |09 |01 |4690200 | |45 106,0 |445,0 |45 551,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4690200 |327 |45 106,0 |445,0 |45 551,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Больницы, клиники, госпитали, | | | | | | | |
|медико-санитарные части |09 |01 |4700000 | |171 724,0 |31 229,0 |202 953,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субсидии |09 |01 |4700100 | |641,0 |0,0 |641,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субсидии на частичное| | | | | | | |
|возмещение расходов на приобретение угля| | | | | | | |
|для коммунально-бытовых нужд |09 |01 |4700136 | |641,0 |0,0 |641,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4700136 |327 |641,0 |0,0 |641,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |09 |01 |4700200 | |171 083,0 |31 229,0 |202 312,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4700200 |327 |167 538,0 |31 229,0 |198 767,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |09 |01 |4700200 |911 |3 545,0 |0,0 |3 545,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические| | | | | | | |
|центры |09 |01 |4710000 | |31 042,0 |26 454,0 |57 496,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы поликлиник, амбулаторий, | | | | | | | |
|диагностических центров, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |09 |01 |4710200 | |31 042,0 |26 454,0 |57 496,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4710200 |327 |28 470,0 |26 454,0 |54 924,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |09 |01 |4710200 |911 |2 572,0 |0,0 |2 572,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Санатории для детей и подростков |09 |01 |4740000 | |27 613,0 |0,0 |27 613,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы санаториев для детей и подростков,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |09 |01 |4740200 | |27 613,0 |0,0 |27 613,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4740200 |327 |27 613,0 |0,0 |27 613,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Станции скорой и неотложной помощи |09 |01 |4770000 | |127 872,0 |462,0 |128 334,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы станций скорой и неотложной помощи,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |09 |01 |4770200 | |127 872,0 |462,0 |128 334,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4770200 |327 |127 778,0 |462,0 |128 240,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |09 |01 |4770200 |911 |94,0 |0,0 |94,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | |
|перечисления |09 |01 |5200000 | |15 976,0 |0,0 |15 976,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | |
|перечисления, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидии |09 |01 |5200100 | |15 976,0 |0,0 |15 976,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Денежные выплаты медицинскому персоналу| | | | | | | |
|фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,| | | | | | | |
|фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой| | | | | | | |
|медицинской помощи" |09 |01 |5200100 |624 |15 976,0 |0,0 |15 976,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |09 |01 |7950000 | |34 375,0 |0,0 |34 375,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |09 |01 |7950200 | |34 375,0 |0,0 |34 375,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности| | | | | | | |
|в городе Кемерово на 2005-2007 годы" |09 |01 |7950201 | |2 150,0 |0,0 |2 150,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |7950201 |327 |2 150,0 |0,0 |2 150,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской| | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование | | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды" | | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |09 |01 |7950206 | |7 792,0 |0,0 |7 792,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |7950206 |327 |7 792,0 |0,0 |7 792,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Создание современных и| | | | | | | |
|безопасных условий для оказания медицинской| | | | | | | |
|помощи кемеровчанам" ("Здравоохранение| | | | | | | |
|2006") |09 |01 |7950208 | |23 667,0 |0,0 |23 667,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |7950208 |327 |23 667,0 |0,0 |23 667,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Развитие безопасности и| | | | | | | |
|благоустроенной среды шахтерских поселков"| | | | | | | |
|("Шахтерские поселки 2006") |09 |01 |7950210 | |766,0 |0,0 |766,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |7950210 |327 |766,0 |0,0 |766,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Спорт и физическая культура |09 |02 | | |188 235,0 |12 522,0 |200 757,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Центры спортивной подготовки (сборные| | | | | | | |
|команды) |09 |02 |4820000 | |65 685,0 |12 172,0 |77 857,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы центров спортивной подготовки| | | | | | | |
|(сборных команд), финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |09 |02 |4820200 | |65 685,0 |12 172,0 |77 857,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |02 |4820200 |327 |58 990,0 |12 172,0 |71 162,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |09 |02 |4820200 |911 |6 695,0 |0,0 |6 695,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Физкультурно-оздоровительная работа и| | | | | | | |
|спортивные мероприятия |09 |02 |5120000 | |5 942,0 |350,0 |6 292,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на физкультурно-оздоровительные| | | | | | | |
|работы и | | | | | | | |
|спортивные мероприятия, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |09 |02 |5120200 | |5 942,0 |350,0 |6 292,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |02 |5120200 |455 |5 942,0 |350,0 |6 292,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |09 |02 |7950000 | |116 608,0 |0,0 |116 608,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Муниципальные целевые программы |09 |02 |7950200 | |116 608,0 |0,0 |116 608,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности| | | | | | | |
|в городе Кемерово на 2005-2007 годы" |09 |02 |7950201 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |02 |7950201 |455 |250,0 |0,0 |250,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |09 |02 |7950202 | |116 358,0 |0,0 |116 358,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |02 |7950202 |327 |104 162,0 |0,0 |104 162,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |02 |7950202 |455 |12 196,0 |0,0 |12 196,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Социальная политика |10 |00 | | |1 014 585,7|5 050,0 |1 019 635,7 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Пенсионное обеспечение |10 |01 | | |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Пенсии |10 |01 |4900000 | |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Пенсии, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |10 |01 |4900200 | |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Доплаты к пенсиям государственных служащих| | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации и | | | | | | | |
|муниципальных служащих |10 |01 |4900200 |714 |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Социальное обслуживание населения |10 |02 | | |152 387,0 |5 050,0 |157 437,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Учреждения социального обслуживания| | | | | | | |
|населения |10 |02 |5060000 | |152 387,0 |5 050,0 |157 437,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы учреждений социального обслуживания| | | | | | | |
|населения, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции |10 |02 |5060100 | |151 517,0 |0,0 |151 517,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы учреждений социального обслуживания| | | | | | | |
|населения, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на организацию работы | | | | | | | |
|специализированных учреждений для | | | | | | | |
|несовершеннолетних, нуждающихся в | | | | | | | |
|социальной реабилитации, иных учреждений и| | | | | | | |
|служб, предоставляющих социальные услуги| | | | | | | |
|несовершеннолетним и их семьям |10 |02 |5060126 | |51 813,0 |0,0 |51 813,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060126 |327 |51 813,0 |0,0 |51 813,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы учреждений социального обслуживания| | | | | | | |
|населения, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на организацию и осуществление| | | | | | | |
|социального обслуживания граждан пожилого| | | | | | | |
|возраста, инвалидов и других категорий| | | | | | | |
|граждан, находящихся в трудной жизненной| | | | | | | |
|ситуации, за исключением государственных| | | | | | | |
|полномочий, осуществляемых органами| | | | | | | |
|государственной власти Кемеровской области| | | | | | | |
|в соответствии с положениями о них |10 |02 |5060127 | |99 704,0 |0,0 |99 704,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060127 |327 |99 704,0 |0,0 |99 704,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы учреждений социального обслуживания| | | | | | | |
|населения, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |10 |02 |5060200 | |870,0 |5 050,0 |5 920,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060200 |327 |870,0 |5 050,0 |5 920,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Социальное обеспечение населения |10 |03 | | |795 211,7 |0,0 |795 211,7 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Меры социальной поддержки граждан |10 |03 |5050000 | |522 616,0 |0,0 |522 616,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидий и субвенций |10 |03 |5050100 | |522 616,0 |0,0 |522 616,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на реализацию мер социальной| | | | | | | |
|поддержки граждан, достигших возраста 70| | | | | | | |
|лет |10 |03 |5050119 | |1 687,0 |0,0 |1 687,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050119 |483 |1 687,0 |0,0 |1 687,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на осуществление выплаты денежной| | | | | | | |
|компенсации на хлеб пенсионерам, получающим| | | | | | | |
|пенсию в размере не более 660 рублей |10 |03 |5050120 | |28,0 |0,0 |28,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050120 |483 |28,0 |0,0 |28,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на предоставление бесплатного| | | | | | | |
|проезда на всех видах городского| | | | | | | |
|пассажирского транспорта детям работников,| | | | | | | |
|погибших (умерших) в результате несчастных| | | | | | | |
|случаев на производстве на угледобывающих и| | | | | | | |
|горнорудных предприятиях |10 |03 |5050121 | |68,0 |0,0 |68,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050121 |483 |68,0 |0,0 |68,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на оказание государственной| | | | | | | |
|социальной помощи малоимущим семьям и| | | | | | | |
|малоимущим одиноко проживающим гражданам |10 |03 |5050122 | |4 553,0 |0,0 |4 553,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050122 |483 |4 553,0 |0,0 |4 553,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на реализацию мер социальной| | | | | | | |
|поддержки многодетных семей |10 |03 |5050123 | |10 061,0 |0,0 |10 061,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050123 |483 |10 061,0 |0,0 |10 061,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на реализацию мер социальной| | | | | | | |
|поддержки инвалидов |10 |03 |5050124 | |384,0 |0,0 |384,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050124 |483 |384,0 |0,0 |384,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на реализацию Закона Кемеровской| | | | | | | |
|области "О социальной поддержке отдельных| | | | | | | |
|категорий семей, имеющих детей" |10 |03 |5050139 | |1 005,0 |0,0 |1 005,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050139 |483 |1 005,0 |0,0 |1 005,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки реабилитированных лиц и лиц,| | | | | | | |
|признанных пострадавшими от политических| | | | | | | |
|репрессий, за исключением выплат,| | | | | | | |
|предусмотренных статьями 15 и 16.1 Закона | | | | | | | |
|Российской Федерации от 18.10.91 N 1761-1| | | | | | | |
|"О реабилитации жертв политических| | | | | | | |
|репрессий" |10 |03 |5050112 | |4 908,0 |0,0 |4 908,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Предоставление мер социальной поддержки| | | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц, признанных| | | | | | | |
|пострадавшими от политических репрессий |10 |03 |5050112 |496 |4 908,0 |0,0 |4 908,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на меры социальной поддержки по| | | | | | | |
|оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным| | | | | | | |
|категориям граждан |10 |03 |5050113 | |178 253,0 |0,0 |178 253,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Предоставление мер социальной поддержки| | | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц, признанных| | | | | | | |
|пострадавшими от политических репрессий |10 |03 |5050113 |496 |15 633,0 |0,0 |15 633,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | |
|ветеранов труда |10 |03 |5050113 |563 |162 620,0 |0,0 |162 620,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки ветеранов труда |10 |03 |5050114 | |84 295,0 |0,0 |84 295,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | |
|ветеранов труда |10 |03 |5050114 |563 |84 295,0 |0,0 |84 295,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки ветеранов Великой Отечественной| | | | | | | |
|войны, проработавших в тылу в период с 22| | | | | | | |
|июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее| | | | | | | |
|шести месяцев, исключая период работы на| | | | | | | |
|временно оккупированных территориях СССР,| | | | | | | |
|либо награжденных орденами или медалями| | | | | | | |
|СССР за самоотверженный труд в период| | | | | | | |
|Великой Отечественной войны |10 |03 |5050115 | |2 595,0 |0,0 |2 595,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | |
|тружеников тыла |10 |03 |5050115 |565 |2 595,0 |0,0 |2 595,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидии на частичное возмещение расходов| | | | | | | |
|по предоставлению гражданам субсидий на| | | | | | | |
|оплату жилья и коммунальных услуг |10 |03 |5050111 | |173 068,0 |0,0 |173 068,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Предоставление гражданам субсидий на оплату| | | | | | | |
|жилого помещения и коммунальных услуг |10 |03 |5050111 |572 |173 068,0 |0,0 |173 068,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на реализацию Закона Кемеровской| | | | | | | |
|области "О размере, порядке назначения и| | | | | | | |
|выплаты ежемесячного пособия на ребенка" |10 |03 |5050116 | |61 711,0 |0,0 |61 711,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Ежемесячное пособие на ребенка гражданам,| | | | | | | |
|имеющим детей, из бюджетов субъектов| | | | | | | |
|Российской Федерации и местных бюджетов |10 |03 |5050116 |749 |61 711,0 |0,0 |61 711,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Реализация государственных функций в| | | | | | | |
|области социальной политики |10 |03 |5140000 | |25 623,0 |0,0 |25 623,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции |10 |03 |5140100 | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции на| | | | | | | |
|реализацию государственных полномочий| | | | | | | |
|Кемеровской области, связанных с выплатой| | | | | | | |
|социального пособия и возмещения стоимости| | | | | | | |
|услуг, предоставляемых согласно| | | | | | | |
|гарантированному перечню услуг по| | | | | | | |
|погребению |10 |03 |5140125 | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Пенсии по государственному пенсионному| | | | | | | |
|обеспечению, доплаты к пенсиям,| | | | | | | |
|дополнительное материальное обеспечение,| | | | | | | |
|пособия и компенсации |10 |03 |5140125 |703 |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |10 |03 |5140200 | |23 523,0 |0,0 |23 523,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |5140200 |482 |3 365,0 |0,0 |3 365,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5140200 |483 |20 158,0 |0,0 |20 158,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Дотации и субвенции |10 |03 |5170000 | |17 525,7 |0,0 |17 525,7 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Дотации и субвенции |10 |03 |5170100 | |17 525,7 |0,0 |17 525,7 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на обеспечение равной доступности| | | | | | | |
|услуг общественного транспорта на| | | | | | | |
|территории соответствующего субъекта РФ для| | | | | | | |
|отдельных категорий граждан, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенции |10 |03 |5170100 |616 |17 525,7 |0,0 |17 525,7 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на обеспечение равной доступности| | | | | | | |
|услуг общественного транспорта на| | | | | | | |
|территории соответствующего субъекта РФ для| | | | | | | |
|отдельных категорий граждан, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенции |10 |03 |5170137 |616 |17 525,7 |0,0 |17 525,7 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Фонд компенсаций |10 |03 |5190000 | |185 457,0 |0,0 |185 457,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Фонд компенсаций |10 |03 |5190100 | |185 457,0 |0,0 |185 457,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки для| | | | | | | |
|лиц, награжденных знаком "Почетный донор| | | | | | | |
|СССР", "Почетный донор России" |10 |03 |5190100 |610 |14 909,0 |0,0 |14 909,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным| | | | | | | |
|категориям граждан |10 |03 |5190100 |611 |170 548,0 |0,0 |170 548,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Региональные целевые программы |10 |03 |5220000 | |43 990,0 |0,0 |43 990,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Региональные целевые программы,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции |10 |03 |5220100 | |33 990,0 |0,0 |33 990,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы за счет субвенции на реализацию| | | | | | | |
|региональной целевой программы "Социальная| | | | | | | |
|поддержка населения Кемеровской области" |10 |03 |5220117 | |33 715,0 |0,0 |33 715,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |5220117 |482 |33 715,0 |0,0 |33 715,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы за счет субвенции на реализацию| | | | | | | |
|региональной целевой программы "Социальная| | | | | | | |
|поддержка населения Кемеровской области", в| | | | | | | |
|части предоставления нуждающимся гражданам,| | | | | | | |
|не имеющим группу инвалидности, протезов| | | | | | | |
|(кроме зубных протезов),| | | | | | | |
|протезно-ортопедических изделий |10 |03 |5220118 | |275,0 |0,0 |275,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |5220118 |482 |275,0 |0,0 |275,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Региональные целевые программы,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |10 |03 |5220200 | |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Субсидии |10 |03 |5220200 |197 |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Борьба с беспризорностью, опека, | | | | | | | |
|попечительство |10 |04 | | |54 728,0 |0,0 |54 728,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по| | | | | | | |
|опеке и попечительству |10 |04 |5110000 | |54 728,0 |0,0 |54 728,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на мероприятия по борьбе с| | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и попечительству,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции |10 |04 |5110100 | |54 728,0 |0,0 |54 728,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Расходы на мероприятия по борьбе с| | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и попечительству,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции на| | | | | | | |
|осуществление ежемесячной выплаты денежных| | | | | | | |
|средств опекунам (попечителям) на| | | | | | | |
|содержание детей |10 |04 |5110110 | |54 728,0 |0,0 |54 728,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Другие пособия и компенсации |10 |04 |5110110 |755 |54 728,0 |0,0 |54 728,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Другие вопросы в области социальной| | | | | | | |
|политики |10 |06 | | |692,0 |0,0 |692,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований|10 |06 |7950000 | |692,0 |0,0 |692,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований|10 |06 |7950200 | |692,0 | |692,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Целевая программа "Создание условий для| | | | | | | |
|улучшения качества обслуживания нуждающихся| | | | | | | |
|жителей города" ("Соцзащита 2006") |10 |06 |7950213 | |692,0 | |692,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |06 |7950213 |482 |692,0 | |692,0 |
|-------------------------------------------+---+-----+----------+--------+-----------+--------------+-------------|
| Всего | | | | |6 739 463,4|296 772,0 |7 036 235,4 |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Председатель
Кемеровского городского Совета
народных депутатов |
А.Г. Любимов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.