Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30 июня 2006 г. N 23 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 9
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 27 декабря 2005 г. N 295
(сорок девятое заседание)
Расходы бюджета города на 2006 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
26 февраля, 28 апреля, 30 июня 2006 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Раз-|Под-|Целевая-|Видра-|Сумма |Расходы, |Итого |
| |дел |раз-|статья |схода |расходов, |финансируемые | |
| | |дел | | |финансируемых|за счет | |
| | | | | |за |доходов от | |
| | | | | |счетсредств |предпринимате-| |
| | | | | |бюджета |льской и иной| |
| | | | | |города |приносящей | |
| | | | | | |доход | |
| | | | | | |деятельности | |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Общегосударственные вопросы |01 |00 | | |517 461,0 |0,0 |517 461,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Функционирование высшего должностного лица| | | | | | | |
|субъекта Российской Федерации и органа| | | | | | | |
|местного самоуправления |01 |02 | | |687,0 |0,0 |687,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
|установленных функций |01 |02 |0010000 | |687,0 |0,0 |687,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |01 |02 |0010200 | |687,0 |0,0 |687,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Глава муниципального образования |01 |02 |0010200 |010 |687,0 |0,0 |687,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Функционирование законодательных | | | | | | | |
|(представительных) органов государственной| | | | | | | |
|власти и местного самоуправления |01 |03 | | |3 078,0 |0,0 |3 078,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
|установленных функций |01 |03 |0010000 | |3 078,0 |0,0 |3 078,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |01 |03 |0010200 | |3 078,0 |0,0 |3 078,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Председатель представительного органа | | | | | | | |
|муниципального образования |01 |03 |0010200 |026 |515,0 |0,0 |515,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Депутаты представительного органа | | | | | | | |
|муниципального образования |01 |03 |0010200 |027 |2 563,0 |0,0 |2 563,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Функционирование Правительства Российской| | | | | | | |
|Федерации, высших органов исполнительной| | | | | | | |
|власти субъектов Российской Федерации,| | | | | | | |
|местных администраций |01 |04 | | |284 984,0 |0,0 |284 984,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
|установленных функций |01 |04 |0010000 | |284 984,0 |0,0 |284 984,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенции |01 |04 |0010100 | |66 960,0 |0,0 |66 960,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенции на выполнение| | | | | | | |
|государственных полномочий Кемеровской | | | | | | | |
|области в сфере социальной поддержки и | | | | | | | |
|социального обслуживания населения в | | | | | | | |
|части содержания органов местного | | | | | | | |
|самоуправления |01 |04 |0010129 | |64 544,0 |0,0 |64 544,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010129 |005 |64 544,0 |0,0 |64 544,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенции на выполнение| | | | | | | |
|государственных полномочий Кемеровской | | | | | | | |
|области в сфере создания и | | | | | | | |
|функционирования комиссий по делам | | | | | | | |
|несовершеннолетних и защите их прав |01 |04 |0010130 | |2 386,0 |0,0 |2 386,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010130 |005 |2 386,0 |0,0 |2 386,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субвенции на выполнение| | | | | | | |
|государственных полномочий Кемеровской | | | | | | | |
|области по хранению, комплектованию, учету| | | | | | | |
|и использованию документов Архивного фонда| | | | | | | |
|Кемеровской области |01 |04 |0010131 | |30,0 |0,0 |30,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010131 |005 |30,0 |0,0 |30,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в | | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |01 |04 |0010200 | |218 024,0 |0,0 |218 024,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010200 |005 |218 024,0 |0,0 |218 024,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Судебная система |01 |05 | | |199,0 |0,0 |199,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |01 |05 |5190000 | |199,0 |0,0 |199,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |01 |05 |5190100 | |199,0 |0,0 |199,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Составление (изменение и дополнение) | | | | | | | |
|списков кандидатов в присяжные заседатели| | | | | | | |
|федеральных судов общей юрисдикции в | | | | | | | |
|Российской Федерации |01 |05 |5190100 |070 |199,0 |0,0 |199,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности финансовых, | | | | | | | |
|налоговых и таможенных органов и органов| | | | | | | |
|надзора |01 |06 | | |4 770,0 |0,0 |4 770,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
|установленных функций |01 |06 |0010000 | |4 770,0 |0,0 |4 770,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в | | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |01 |06 |0010200 | |4 770,0 |0,0 |4 770,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |06 |0010200 |005 |4 770,0 |0,0 |4 770,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение проведения выборов и | | | | | | | |
|референдумов |01 |07 | | |18 725,0 |0,0 |18 725,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Проведение выборов и референдумов |01 |07 |0200000 | |18 725,0 |0,0 |18 725,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на проведение выборов и | | | | | | | |
|референдумов, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |07 |0200200 | |18 725,0 |0,0 |18 725,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Проведение выборов в представительные | | | | | | | |
|органы муниципального образования |01 |07 |0200200 |097 |18 725,0 |0,0 |18 725,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обслуживание государственного и | | | | | | | |
|муниципального долга |01 |12 | | |1 650,0 |0,0 |1 650,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Процентные платежи по долговым | | | | | | | |
|обязательствам |01 |12 |0650000 | |1 650,0 |0,0 |1 650,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Процентные платежи по долговым | | | | | | | |
|обязательствам, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |12 |0650200 | |1 650,0 |0,0 |1 650,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Процентные платежи по муниципальному долгу|01 |12 |0650200 |152 |1 650,0 |0,0 |1 650,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Резервные фонды |01 |13 | | |52 500,0 |0,0 |52 500,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Резервные фонды |01 |13 |0700000 | |52 500,0 |0,0 |52 500,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Резервные фонды органов местного | | | | | | | |
|самоуправления |01 |13 |0700200 | |52 500,0 |0,0 |52 500,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Резервные фонды органов местного | | | | | | | |
|самоуправления |01 |13 |0700204 | |50 000,0 |0,0 |50 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Резервные фонды органов местного | | | | | | | |
|самоуправления |01 |13 |0700204 |184 |50 000,0 |0,0 |50 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Резервные фонды органов местного | | | | | | | |
|самоуправления (резерв ГО и ЧС) |01 |13 |0700205 | |2 500,0 |0,0 |2 500,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Резервные фонды органов местного | | | | | | | |
|самоуправления (резерв ГО и ЧС) |01 |13 |0700205 |184 |2 500,0 |0,0 |2 500,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Другие общегосударственные вопросы |01 |15 | | |150 868,0 |0,0 |150 868,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
|установленных функций |01 |15 |0010000 | |38 770,0 |0,0 |38 770,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |01 |15 |0010200 | |38 770,0 |0,0 |38 770,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |15 |0010200 |005 |37 210,0 |0,0 |37 210,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение приватизации и проведение | | | | | | | |
|предпродажной подготовки объектов | | | | | | | |
|приватизации |01 |15 |0010200 |202 |1 560,0 |0,0 |1 560,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Реализация государственной политики в | | | | | | | |
|области приватизации и управления | | | | | | | |
|государственной и муниципальной | | | | | | | |
|собственностью |01 |15 |0900000 | |20 014,0 |0,0 |20 014,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственной | | | | | | | |
|политики в области приватизации и | | | | | | | |
|управления государственной и муниципальной| | | | | | | |
|собственностью, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |15 |0900200 | |20 014,0 |0,0 |20 014,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Оценка недвижимости, признание прав и | | | | | | | |
|регулирование отношений по государственной| | | | | | | |
|и муниципальной собственности |01 |15 |0900200 |200 |20 014,0 |0,0 |20 014,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Реализация государственных функций, | | | | | | | |
|связанных с общегосударственным | | | | | | | |
|управлением |01 |15 |0920000 | |84 223,0 |0,0 |84 223,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанных с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением, финансируемых за счет средств| | | | | | | |
|субвенции |01 |15 |0920100 | |5 000,0 |0,0 |5 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанных с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции для компенсации затрат города| | | | | | | |
|Кемерово, связанных с осуществлением им| | | | | | | |
|функций административного центра | | | | | | | |
|Кемеровской области |01 |15 |0920134 | |5 000,0 |0,0 |5 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Выполнение других обязательств государства|01 |15 |0920134 |216 |5 000,0 |0,0 |5 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанные с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |01 |15 |0920200 | |79 223,0 |0,0 |79 223,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Выполнение других обязательств государства|01 |15 |0920200 |216 |51 920,0 |0,0 |51 920,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на приобретение муниципальной| | | | | | | |
|собственности |01 |15 |0920200 |912 |14 104,0 |0,0 |14 104,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Финансовый резерв для обеспечения | | | | | | | |
|конституционных гарантий по оплате труда| | | | | | | |
|работающих в организациях, содержащихся за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |01 |15 |0920200 |914 |13 199,0 |0,0 |13 199,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |01 |15 |5190000 | |2 850,0 |0,0 |2 850,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |01 |15 |5190100 | |2 850,0 |0,0 |2 850,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Подготовка и проведение | | | | | | | |
|сельскохозяйственной переписи |01 |15 |5190100 |617 |2 850,0 |0,0 |2 850,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |01 |15 |5330000 | |5 011,0 |0,0 |5 011,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |01 |15 |5330200 | |5 011,0 |0,0 |5 011,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на | | | | | | | |
|2005-2007 годы" |01 |15 |5330201 | |620,0 |0,0 |620,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Выполнение других обязательств государства|01 |15 |5330201 |216 |620,0 |0,0 |620,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |01 |15 |5330202 | |3 861,0 |0,0 |3 861,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Оценка недвижимости, признание прав и | | | | | | | |
|регулирование отношений по государственной| | | | | | | |
|и муниципальной собственности |01 |15 |5330202 |200 |861,0 |0,0 |861,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Выполнение других обязательств государства|01 |15 |5330202 |216 |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской | | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование | | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды" | | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |01 |15 |5330206 | |245,0 |0,0 |245,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Оценка недвижимости, признание прав и | | | | | | | |
|регулирование отношений по государственной| | | | | | | |
|и муниципальной собственности |01 |15 |5330206 |200 |245,0 |0,0 |245,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Работа с населением по| | | | | | | |
|месту жительства" ("Население 2006") |01 |15 |5330211 | |285,0 |0,0 |285,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Выполнение других обязательств государства|01 |15 |5330211 |216 |285,0 |0,0 |285,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Национальная безопасность и | | | | | | | |
|правоохранительная деятельность |03 |00 | | |253 867,0 |0,0 |253 867,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Органы внутренних дел |03 |02 | | |207 421,0 |0,0 |207 421,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Воинские формирования (органы, | | | | | | | |
|подразделения) |03 |02 |2020000 | |188 205,0 |0,0 |188 205,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на воинские формирования (органы,| | | | | | | |
|подразделения), финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств местного бюджета |03 |02 |2020200 | |188 205,0 |0,0 |188 205,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Вещевое обеспечение |03 |02 |2020200 |220 |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Продовольственное обеспечение |03 |02 |2020200 |221 |6 962,0 |0,0 |6 962,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Военный персонал и сотрудники | | | | | | | |
|правоохранительных органов, имеющие | | | | | | | |
|специальные звания |03 |02 |2020200 |239 |141 599,0 |0,0 |141 599,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Гражданский персонал |03 |02 |2020200 |240 |4 748,0 |0,0 |4 748,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение функционирования органов в | | | | | | | |
|сфере национальной безопасности и | | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |02 |2020200 |253 |29 196,0 |0,0 |29 196,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Пособия и компенсации военнослужащим, | | | | | | | |
|приравненным к ним лицам, а также | | | | | | | |
|уволенным из их числа |03 |02 |2020200 |472 |4 700,0 |0,0 |4 700,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |03 |02 |5330000 | |19 216,0 |0,0 |19 216,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |03 |02 |5330200 | |19 216,0 |0,0 |19 216,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на | | | | | | | |
|2005-2007 годы" |03 |02 |5330201 | |19 216,0 |0,0 |19 216,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение функционирования органов в | | | | | | | |
|сфере национальной безопасности и | | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |02 |5330201 |253 |19 216,0 |0,0 |19 216,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Предупреждение и ликвидация последствий| | | | | | | |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных | | | | | | | |
|бедствий, гражданская оборона |03 |09 | | |6 390,0 |0,0 |6 390,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Реализация государственных функций, | | | | | | | |
|связанных с обеспечением национальной | | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной | | | | | | | |
|деятельности |03 |09 |2470000 | |6 340,0 |0,0 |6 340,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных | | | | | | | |
|функций, связанных с обеспечением | | | | | | | |
|национальной безопасности и | | | | | | | |
|правоохранительной деятельности, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |03 |09 |2470200 | |6 340,0 |0,0 |6 340,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |03 |09 |2470200 |327 |6 340,0 |0,0 |6 340,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |03 |09 |5330000 | |50,0 |0,0 |50,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |03 |09 |5330200 | |50,0 |0,0 |50,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на | | | | | | | |
|2005-2007 годы" |03 |09 |5330201 | |50,0 |0,0 |50,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |03 |09 |5330201 |327 |50,0 |0,0 |50,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение противопожарной безопасности |03 |10 | | |28 397,0 |0,0 |28 397,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Воинские формирования (органы, | | | | | | | |
|подразделения) |03 |10 |2020000 | |28 397,0 |0,0 |28 397,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на воинские формирования (органы,| | | | | | | |
|подразделения), финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |03 |10 |2020200 | |28 397,0 |0,0 |28 397,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Вещевое обеспечение |03 |10 |2020200 |220 |574,0 |0,0 |574,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Продовольственное обеспечение |03 |10 |2020200 |221 |758,0 |0,0 |758,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Военный персонал и сотрудники | | | | | | | |
|правоохранительных органов, имеющие | | | | | | | |
|специальные звания |03 |10 |2020200 |239 |16 911,0 |0,0 |16 911,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Гражданский персонал |03 |10 |2020200 |240 |6 322,0 |0,0 |6 322,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение функционирования органов в | | | | | | | |
|сфере национальной безопасности и | | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |10 |2020200 |253 |3 044,0 |0,0 |3 044,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Пособия и компенсации военнослужащим, | | | | | | | |
|приравненным к ним лицам, а также | | | | | | | |
|уволенным из их числа |03 |10 |2020200 |472 |788,0 |0,0 |788,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Другие вопросы в области национальной | | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной | | | | | | | |
|деятельности |03 |13 | | |11 659,0 |0,0 |11 659,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Реализация государственных функций, | | | | | | | |
|связанных с обеспечением национальной | | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной | | | | | | | |
|деятельности |03 |13 |2470000 | |11 441,0 |0,0 |11 441,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных | | | | | | | |
|функций, связанных с обеспечением | | | | | | | |
|национальной безопасности и | | | | | | | |
|правоохранительной деятельности, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |03 |13 |2470200 | |11 441,0 |0,0 |11 441,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Выполнение других обязательств государства|03 |13 |2470200 |216 |11 441,0 |0,0 |11 441,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |03 |13 |5330000 | |218,0 |0,0 |218,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |03 |13 |5330200 | |218,0 |0,0 |218,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Работа с населением по| | | | | | | |
|месту жительства" ("Население 2006") |03 |13 |5330211 | |218,0 |0,0 |218,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Выполнение других обязательств государства|03 |13 |5330211 |216 |218,0 |0,0 |218,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Национальная экономика |04 |00 | | |371 759,0 |0,0 |371 759,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Топливо и энергетика |04 |02 | | |197 397,0 |0,0 |197 397,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Вопросы топливно-энергетического комплекса|04 |02 |2480000 | |35 961,0 |0,0 |35 961,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на вопросы | | | | | | | |
|топливно-энергетического комплекса, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии |04 |02 |2480100 | |33 861,0 |0,0 |33 861,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на вопросы | | | | | | | |
|топливно-энергетического комплекса, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на | | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |04 |02 |2480136 | |33 861,0 |0,0 |33 861,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в топливно-энергетической | | | | |33 861,0 |0,0 |33 861,0 |
|области |04 |02 |2480136 |322 | | | |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на вопросы | | | | | | | |
|топливно-энергетического комплекса, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |04 |02 |2480200 | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в топливно-энергетической | | | | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|области |04 |02 |2480200 |322 | | | |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Дотации и субвенции |04 |02 |5170000 | |161 436,0 |0,0 |161 436,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы дотаций и субвенций |04 |02 |5170100 | |161 436,0 |0,0 |161 436,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы за счет субвенции на реализацию| | | | | | | |
|программ местного развития и обеспечения| | | | | | | |
|занятости для шахтерских городов и | | | | | | | |
|поселков на 2006 год |04 |02 |5170135 | |161 436,0 |0,0 |161 436,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Программы местного развития и обеспечение| | | | | | | |
|занятости для шахтерских городов и | | | | | | | |
|поселков |04 |02 |5170135 |612 |161 436,0 |0,0 |161 436,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Транспорт |04 |08 | | |155 582,0 |0,0 |155 582,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Другие виды транспорта |04 |08 |3170000 | |155 582,0 |0,0 |155 582,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы других видов транспорта, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии |04 |08 |3170100 | |1 685,0 |0,0 |1 685,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на другие виды транспорта,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на | | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |04 |08 |3170136 | |1 685,0 |0,0 |1 685,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Отдельные мероприятия по другим видам | | | | |1 685,0 |0,0 |1 685,0 |
|транспорта |04 |08 |3170136 |366 | | | |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы других видов транспорта, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |04 |08 |3170200 | |153 897,0 |0,0 |153 897,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Отдельные мероприятия по другим видам| | | | |153 897,0 |0,0 |153 897,0 |
|транспорта |04 |08 |3170200 |366 | | | |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Другие вопросы в области национальной| | | | | | | |
|экономики |04 |11 | | |18 780,0 |0,0 |18 780,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области строительства,| | | | | | | |
|архитектуры и градостроительства |04 |11 |3380000 | |9 500,0 |0,0 |9 500,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на мероприятия в области | | | | | | | |
|строительства, архитектуры и | | | | | | | |
|градостроительства, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |04 |11 |3380200 | |9 500,0 |0,0 |9 500,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области застройки территорий|04 |11 |3380200 |405 |9 500,0 |0,0 |9 500,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Реализация государственных функций в | | | | | | | |
|области национальной экономики |04 |11 |3400000 | |600,0 |0,0 |600,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области национальной экономики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |04 |11 |3400200 | |600,0 |0,0 |600,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия по землеустройству и | | | | | | | |
|землепользованию |04 |11 |3400200 |406 |600,0 |0,0 |600,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |04 |11 |5330000 | |8 680,0 |0,0 |8 680,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |04 |11 |5330200 | |8 680,0 |0,0 |8 680,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Создание муниципальной| | | | | | | |
|геоинформационной системы города Кемерово| | | | | | | |
|на 2002-2006 годы" |04 |11 |5330203 | |8 400,0 |0,0 |8 400,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области застройки территорий|04 |11 |5330203 |405 |8 400,0 |0,0 |8 400,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской | | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование | | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды" | | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |04 |11 |5330206 | |180,0 |0,0 |180,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области застройки территорий|04 |11 |5330206 |405 |180,0 |0,0 |180,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Реализация мер по | | | | | | | |
|стимулированию развития малого бизнеса"| | | | | | | |
|("Предпринимательство 2006") |04 |11 |5330212 | |100,0 |0,0 |100,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Государственная поддержка малого | | | | | | | |
|предпринимательства |04 |11 |5330212 |521 |100,0 |0,0 |100,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |05 |00 | | |1 296 422,0 |7 022,0 |1 303 444,0|
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Жилищное хозяйство |05 |01 | | |242 312,0 |5 022,0 |247 334,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Поддержка жилищного хозяйства |05 |01 |3500000 | |207 974,0 |5 022,0 |212 996,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на поддержку жилищного хозяйства,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии |05 |01 |3500100 | |64,0 |0,0 |64,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на поддержку жилищного хозяйства,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на | | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |05 |01 |3500136 | |64,0 |0,0 |64,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Субсидии |05 |01 |3500136 |197 |64,0 |0,0 |64,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на поддержку жилищного хозяйства,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |05 |01 |3500200 | |207 910,0 |5 022,0 |212 932,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Субсидии |05 |01 |3500200 |197 |130 116,0 |0,0 |130 116,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |3500200 |410 |77 794,0 |5 022,0 |82 816,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |05 |01 |5330000 | |34 338,0 |0,0 |34 338,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |05 |01 |5330200 | |34 338,0 |0,0 |34 338,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на | | | | | | | |
|2005-2007 годы" |05 |01 |5330201 | |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |5330201 |410 |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |05 |01 |5330202 | |26 415,0 |0,0 |26 415,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |5330202 |410 |26 415,0 |0,0 |26 415,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|эффективного функционирования городского | | | | | | | |
|хозяйства. Благоустройство микрорайонов. | | | | | | | |
|Модернизация транспортной системы" | | | | | | | |
|("Жизнеобеспечение 2006") |05 |01 |5330204 | |1 647,0 |0,0 |1 647,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |5330204 |410 |1 647,0 |0,0 |1 647,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской | | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование | | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды" | | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |05 |01 |5330206 | |3 276,0 |0,0 |3 276,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |5330206 |410 |3 276,0 |0,0 |3 276,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Коммунальное хозяйство |05 |02 | | |1 021 110,0 |2 000,0 |1 023 110,0|
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Поддержка коммунального хозяйства |05 |02 |3510000 | |929 284,0 |2 000,0 |931 284,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на поддержку коммунального | | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидии |05 |02 |3510100 | |55 373,0 |0,0 |55 373,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на поддержку коммунального | | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидии на частичное возмещение расходов| | | | | | | |
|на приобретение угля для | | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |05 |02 |3510136 | |55 373,0 |0,0 |55 373,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Субсидии |05 |02 |3510136 |197 |55 177,0 |0,0 |55 177,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |3510136 |412 |196,0 |0,0 |196,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на поддержку коммунального | | | | | | | |
|хозяйства за счет средств местного бюджета|05 |02 |3510200 | |873 911,0 |2 000,0 |875 911,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Субсидии |05 |02 |3510200 |197 |570 702,0 |2 000,0 |572 702,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области коммунального | | | | | | | |
|хозяйства |05 |02 |3510200 |411 |20 500,0 |0,0 |20 500,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |3510200 |412 |282 709,0 |0,0 |282 709,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |05 |02 |5330000 | |91 826,0 |0,0 |91 826,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |05 |02 |5330200 | |91 826,0 |0,0 |91 826,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на | | | | | | | |
|2005-2007 годы" |05 |02 |5330201 | |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области коммунального | | | | | | | |
|хозяйства |05 |02 |5330201 |411 |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|эффективного функционирования городского| | | | | | | |
|хозяйства. Благоустройство микрорайонов.| | | | | | | |
|Модернизация транспортной системы" | | | | | | | |
|("Жизнеобеспечение 2006") |05 |02 |5330204 | |88 729,0 |0,0 |88 729,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |5330204 |412 |88 729,0 |0,0 |88 729,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской | | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование | | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды" | | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |05 |02 |5330206 | |773,0 |0,0 |773,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Субсидии |05 |02 |5330206 |197 |465,0 |0,0 |465,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |5330206 |412 |308,0 |0,0 |308,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Развитие безопасной и| | | | | | | |
|благоустроенной среды шахтерских поселков"| | | | | | | |
|("Шахтерские поселки 2006") |05 |02 |5330210 | |324,0 |0,0 |324,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия по благоустройству городских и| | | | | | | |
|сельских поселений |05 |02 |5330210 |412 |324,0 |0,0 |324,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Образование |07 |00 | | |1 944 279,0 |226 764,0 |2 171 043,0|
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Дошкольное образование |07 |01 | | |608 120,0 |108 478,0 |716 598,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Детские дошкольные учреждения |07 |01 |4200000 | |600 731,0 |108 478,0 |709 209,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы детских дошкольных учреждений,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии |07 |01 |4200100 | |25,0 |0,0 |25,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы детских дошкольных учреждений,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на | | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |07 |01 |4200136 | |25,0 |0,0 |25,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |4200136 |327 |25,0 |0,0 |25,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы детских дошкольных учреждений,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |01 |4200200 | |600 706,0 |108 478,0 |709 184,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |4200200 |327 |600 652,0 |108 478,0 |709 130,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |01 |4200200 |911 |54,0 |0,0 |54,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |07 |01 |5330000 | |7 389,0 |0,0 |7 389,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |07 |01 |5330200 | |7 389,0 |0,0 |7 389,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Создание оптимальных | | | | | | | |
|условий для обучения и воспитания детей и| | | | | | | |
|подростков" ("Образование 2006") |07 |01 |5330205 | |7 096,0 |0,0 |7 096,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |5330205 |327 |7 096,0 |0,0 |7 096,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской | | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование | | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды" | | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |07 |01 |5330206 | |293,0 |0,0 |293,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |5330206 |327 |293,0 |0,0 |293,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Общее образование |07 |02 | | |1 160 456,0 |104 230,0 |1 264 686,0|
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Школы - детские сады, школы начальные,| | | | | | | |
|неполные средние и средние |07 |02 |4210000 | |684 359,0 |80 198,0 |764 557,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы школ - детских садов, школ | | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции |07 |02 |4210100 | |583 536,0 |0,0 |583 536,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы школ - детских садов, школ | | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции на| | | | | | | |
|обеспечение государственных гарантий прав| | | | | | | |
|граждан на получение общедоступного и| | | | | | | |
|бесплатного начального общего, основного| | | | | | | |
|общего, среднего (полного) общего | | | | | | | |
|образования, а также дополнительного | | | | | | | |
|образования в общеобразовательных | | | | | | | |
|учреждениях |07 |02 |4210101 | |581 355,0 |0,0 |581 355,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210101 |327 |581 355,0 |0,0 |581 355,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы школ - детских садов, школ | | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции на| | | | | | | |
|предоставление бесплатного проезда | | | | | | | |
|детям-сиротам и детям, оставшимся без | | | | | | | |
|попечения родителей, обучающимся в | | | | | | | |
|образовательных учреждениях, на городском,| | | | | | | |
|пригородном, в сельской местности на | | | | | | | |
|внутрирайонном транспорте (кроме такси), а| | | | | | | |
|также проезда один раз в год к месту| | | | | | | |
|жительства и обратно к месту учебы |07 |02 |4210105 | |2 181,0 |0,0 |2 181,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210105 |327 |2 181,0 |0,0 |2 181,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы школ - детских садов, школ | | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |02 |4210200 | |100 823,0 |80 198,0 |181 021,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210200 |327 |96 132,0 |80 198,0 |176 330,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |02 |4210200 |911 |4 691,0 |0,0 |4 691,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Школы-интернаты |07 |02 |4220000 | |146 540,0 |1 193,0 |147 733,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции |07 |02 |4220100 | |141 716,0 |0,0 |141 716,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на обеспечение | | | | | | | |
|государственных гарантий прав граждан на| | | | | | | |
|получение общедоступного и бесплатного | | | | | | | |
|начального общего, основного общего,| | | | | | | |
|среднего (полного) общего образования, а| | | | | | | |
|также дополнительного образования в | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |07 |02 |4220101 | |8 660,0 |0,0 |8 660,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220101 |327 |8 660,0 |0,0 |8 660,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на организацию | | | | | | | |
|предоставления общедоступного и | | | | | | | |
|бесплатного общего образования по основным| | | | | | | |
|образовательным программам в специальных| | | | | | | |
|(коррекционных) образовательных | | | | | | | |
|учреждениях, специальных | | | | | | | |
|учебно-воспитательных учреждениях для| | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников с отклонениями| | | | | | | |
|в развитии |07 |02 |4220102 | |109 344,0 |0,0 |109 344,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220102 |327 |109 344,0 |0,0 |109 344,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на социальную | | | | | | | |
|поддержку детей-сирот и детей, оставшихся| | | | | | | |
|без попечения родителей, содержащихся | | | | | | | |
|(обучающихся и (или) воспитывающихся) в | | | | | | | |
|образовательных учреждениях для | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | |
|попечения родителей |07 |02 |4220103 | |21 577,0 |0,0 |21 577,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220103 |327 |21 577,0 |0,0 |21 577,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на предоставление| | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и детям,| | | | | | | |
|оставшимся без попечения родителей, | | | | | | | |
|обучающимся в образовательных учреждениях,| | | | | | | |
|на городском, пригородном, в сельской | | | | | | | |
|местности на внутрирайонном транспорте| | | | | | | |
|(кроме такси), а также проезда один раз в| | | | | | | |
|год к месту жительства и обратно к месту| | | | | | | |
|учебы |07 |02 |4220105 | |902,0 |0,0 |902,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220105 |327 |902,0 |0,0 |902,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на обеспечение | | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников при выпуске из| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждений для | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | |
|попечения родителей, одеждой, обувью, | | | | | | | |
|единовременным денежным пособием |07 |02 |4220106 | |1 233,0 |0,0 |1 233,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220106 |327 |1 233,0 |0,0 |1 233,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |02 |4220200 | |4 824,0 |1 193,0 |6 017,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220200 |327 |4 824,0 |1 193,0 |6 017,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми |07 |02 |4230000 | |206 678,0 |20 434,0 |227 112,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений по внешкольной работе с| | | | | | | |
|детьми, финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|субсидии |07 |02 |4230100 | |8,0 |0,0 |8,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений по внешкольной работе с| | | | | | | |
|детьми, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидии на частичное возмещение расходов| | | | | | | |
|на приобретение угля для | | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |07 |02 |4230136 | |8,0 |0,0 |8,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4230136 |327 |8,0 |0,0 |8,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений по внешкольной работе с| | | | | | | |
|детьми, финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|местного бюджета |07 |02 |4230200 | |206 670,0 |20 434,0 |227 104,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4230200 |327 |204 988,0 |20 434,0 |225 422,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |02 |4230200 |911 |1 682,0 |0,0 |1 682,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Детские дома |07 |02 |4240000 | |80 219,0 |2 405,0 |82 624,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции |07 |02 |4240100 | |79 543,0 |0,0 |79 543,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на социальную | | | | | | | |
|поддержку детей-сирот и детей, оставшихся| | | | | | | |
|без попечения родителей, содержащихся| | | | | | | |
|(обучающихся и (или) воспитывающихся) в | | | | | | | |
|образовательных учреждениях для | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | |
|попечения родителей |07 |02 |4240103 | |74 846,0 |0,0 |74 846,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240103 |327 |74 846,0 |0,0 |74 846,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на предоставление| | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и детям,| | | | | | | |
|оставшимся без попечения родителей, | | | | | | | |
|обучающимся в образовательных учреждениях,| | | | | | | |
|на городском, пригородном, в сельской| | | | | | | |
|местности на внутрирайонном транспорте| | | | | | | |
|(кроме такси), а также проезда один раз в| | | | | | | |
|год к месту жительства и обратно к месту| | | | | | | |
|учебы |07 |02 |4240105 | |815,0 |0,0 |815,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240105 |327 |815,0 |0,0 |815,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на обеспечение| | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников при выпуске из| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждений для | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | |
|попечения родителей, одеждой, обувью, | | | | | | | |
|единовременным денежным пособием |07 |02 |4240106 | |711,0 |0,0 |711,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240106 |327 |711,0 |0,0 |711,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на осуществление| | | | | | | |
|ежемесячной оплаты труда приемных | | | | | | | |
|родителей |07 |02 |4240108 | |1 299,0 |0,0 |1 299,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240108 |327 |1 299,0 |0,0 |1 299,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на осуществление| | | | | | | |
|выплаты ежемесячного пособия и | | | | | | | |
|предоставление льгот приемным семьям |07 |02 |4240109 | |1 872,0 |0,0 |1 872,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240109 |327 |1 872,0 |0,0 |1 872,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |02 |4240200 | |676,0 |2 405,0 |3 081,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240200 |327 |676,0 |2 405,0 |3 081,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |07 |02 |5190000 | |25 109,0 |0,0 |25 109,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |07 |02 |5190100 | |25 109,0 |0,0 |25 109,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Ежемесячное денежное вознаграждение за| | | | | | | |
|классное руководство в государственных и| | | | | | | |
|муниципальных общеобразовательных школах |07 |02 |5190100 |623 |25 109,0 |0,0 |25 109,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |07 |02 |5330000 | |17 551,0 |0,0 |17 551,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |07 |02 |5330200 | |17 551,0 |0,0 |17 551,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на | | | | | | | |
|2005-2007 годы" |07 |02 |5330201 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Организация временного трудоустройства | | | | | | | |
|несовершеннолетних граждан в возрасте от| | | | | | | |
|14 до 18 лет |07 |02 |5330201 |270 |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Создание оптимальных | | | | | | | |
|условий для обучения и воспитания детей и| | | | | | | |
|подростков" ("Образование 2006") |07 |02 |5330205 | |5 070,0 |0,0 |5 070,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |5330205 |327 |5 070,0 |0,0 |5 070,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской | | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование | | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды" | | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |07 |02 |5330206 | |12 231,0 |0,0 |12 231,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |5330206 |327 |12 231,0 |0,0 |12 231,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Молодежная политика и оздоровление детей |07 |07 | | |29 801,0 |0,0 |29 801,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Организационно-воспитательная работа с | | | | | | | |
|молодежью |07 |07 |4310000 | |4 633,0 |0,0 |4 633,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы организационно-воспитательной | | | | | | | |
|работы с молодежью, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |07 |07 |4310200 | |4 633,0 |0,0 |4 633,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |07 |4310200 |327 |1 173,0 |0,0 |1 173,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Проведение мероприятий для детей и | | | | | | | |
|молодежи |07 |07 |4310200 |447 |3 460,0 |0,0 |3 460,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия по проведению оздоровительной| | | | | | | |
|кампании детей |07 |07 |4320000 | |24 193,0 |0,0 |24 193,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на мероприятия по проведению | | | | | | | |
|оздоровительной кампании детей, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |07 |4320200 | |24 193,0 |0,0 |24 193,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Оздоровление детей |07 |07 |4320200 |452 |24 193,0 |0,0 |24 193,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |07 |07 |5330000 | |975,0 |0,0 |975,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |07 |07 |5330200 | |975,0 |0,0 |975,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Реализация "Основных | | | | | | | |
|направлений городской молодежной политики.| | | | | | | |
|"Молодежь 2005 - 2007 гг." ("Молодежь| | | | | | | |
|2006") |07 |07 |5330209 | |975,0 |0,0 |975,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |07 |5330209 |327 |343,0 |0,0 |343,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Проведение мероприятий для детей и | | | | | | | |
|молодежи |07 |07 |5330209 |447 |632,0 |0,0 |632,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Другие вопросы в области образования |07 |09 | | |145 902,0 |14 056,0 |159 958,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление | | | | | | | |
|услуг в сфере образования |07 |09 |4350000 | |73 451,0 |11 824,0 |85 275,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере образования,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |09 |4350200 | |73 451,0 |11 824,0 |85 275,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4350200 |327 |72 786,0 |11 824,0 |84 610,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |09 |4350200 |911 |665,0 |0,0 |665,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области образования |07 |09 |4360000 | |3 602,0 |0,0 |3 602,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на мероприятия в области | | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции |07 |09 |4360100 | |3 602,0 |0,0 |3 602,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на мероприятия в области | | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на открытие лицевых счетов и | | | | | | | |
|ежемесячное зачисление денежных средств | | | | | | | |
|для детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | |
|попечения родителей, на специальные | | | | | | | |
|накопительные банковские счета |07 |09 |4360104 | |3 602,0 |0,0 |3 602,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Проведение мероприятий для детей и | | | | | | | |
|молодежи |07 |09 |4360104 |447 |3 602,0 |0,0 |3 602,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Учебно-методические кабинеты, | | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные | | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные | | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты, | | | | | | | |
|логопедические пункты |07 |09 |4520000 | |68 128,0 |2 232,0 |70 360,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы учебно-методических кабинетов, | | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных | | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных | | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов, | | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за | | | | | | | |
|счет средств субвенции |07 |09 |4520100 | |26 034,0 |0,0 |26 034,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы учебно-методических кабинетов, | | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных | | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных | | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов, | | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на обеспечение | | | | | | | |
|государственных гарантий прав граждан на | | | | | | | |
|получение общедоступного и бесплатного | | | | | | | |
|начального общего, основного общего,| | | | | | | |
|среднего (полного) общего образования, а | | | | | | | |
|также дополнительного образования в | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |07 |09 |4520101 | |26 034,0 |0,0 |26 034,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4520101 |327 |26 034,0 |0,0 |26 034,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы учебно-методических кабинетов, | | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных | | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных | | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов, | | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |09 |4520200 | |42 094,0 |2 232,0 |44 326,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4520200 |327 |41 913,0 |2 232,0 |44 145,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |09 |4520200 |911 |181,0 |0,0 |181,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |07 |09 |5330000 | |721,0 |0,0 |721,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |07 |09 |5330200 | |721,0 |0,0 |721,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |07 |09 |5330202 | |713,0 |0,0 |713,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |5330202 |327 |713,0 |0,0 |713,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Создание оптимальных| | | | | | | |
|условий для обучения и воспитания детей и| | | | | | | |
|подростков" ("Образование 2006") |07 |09 |5330205 | |8,0 |0,0 |8,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |5330205 |327 |8,0 |0,0 |8,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Культура, кинематография и средства | | | | | | | |
|массовой информации |08 |00 | | |101 156,0 |10 450,0 |111 606,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Культура |08 |01 | | |90 824,0 |10 406,0 |101 230,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения| | | | | | | |
|культуры и средств массовой информации |08 |01 |4400000 | |42 767,0 |5 404,0 |48 171,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы дворцов и домов культуры, других| | | | | | | |
|учреждений культуры и средств массовой| | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4400200 | |42 767,0 |5 404,0 |48 171,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4400200 |327 |40 144,0 |5 404,0 |45 548,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |08 |01 |4400200 |911 |2 623,0 |0,0 |2 623,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Музеи и постоянные выставки |08 |01 |4410000 | |1 776,0 |760,0 |2 536,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы музеев и постоянных выставок, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного | | | | | | | |
|бюджета |08 |01 |4410200 | |1 776,0 |760,0 |2 536,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4410200 |327 |1 776,0 |760,0 |2 536,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Библиотеки |08 |01 |4420000 | |28 995,0 |2 025,0 |31 020,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы библиотек, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |08 |01 |4420200 | |28 995,0 |2 025,0 |31 020,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4420200 |327 |28 995,0 |2 025,0 |31 020,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Театры, цирки, концертные и другие | | | | | | | |
|организации исполнительских искусств |08 |01 |4430000 | |8 509,0 |2 211,0 |10 720,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы театров, цирков, концертных и | | | | | | | |
|других организаций исполнительских | | | | | | | |
|искусств, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4430200 | |8 509,0 |2 211,0 |10 720,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4430200 |327 |8 417,0 |2 211,0 |10 628,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |08 |01 |4430200 |911 |92,0 |0,0 |92,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в сфере культуры, | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой | | | | | | | |
|информации |08 |01 |4500000 | |7 784,0 |6,0 |7 790,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы мероприятий в сфере культуры, | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой | | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4500200 | |7 784,0 |6,0 |7 790,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Государственная поддержка в сфере | | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств | | | | | | | |
|массовой информации |08 |01 |4500200 |453 |7 784,0 |6,0 |7 790,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |08 |01 |5330000 | |993,0 |0,0 |993,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |08 |01 |5330200 | |993,0 |0,0 |993,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Создание условий для| | | | | | | |
|организации досуга кемеровчан" ("Досуг | | | | | | | |
|2006") |08 |01 |5330207 | |993,0 |0,0 |993,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |5330207 |327 |124,0 |0,0 |124,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Государственная поддержка в сфере | | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств | | | | | | | |
|массовой информации |08 |01 |5330207 |453 |869,0 |0,0 |869,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Кинематография |08 |02 | | |600,0 |0,0 |600,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в сфере культуры, | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой | | | | | | | |
|информации |08 |02 |4500000 | |600,0 |0,0 |600,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы мероприятий в сфере культуры, | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой | | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |02 |4500200 | |600,0 |0,0 |600,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Государственная поддержка в сфере | | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств | | | | | | | |
|массовой информации |08 |02 |4500200 |453 |600,0 |0,0 |600,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Периодическая печать и издательства |08 |04 | | |1 618,0 |0,0 |1 618,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Периодические издания, учрежденные | | | | | | | |
|органами законодательной и исполнительной| | | | | | | |
|власти |08 |04 |4570000 | |1 618,0 |0,0 |1 618,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы периодических изданий, учрежденных| | | | | | | |
|органами законодательной и исполнительной| | | | | | | |
|власти, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |04 |4570200 | |1 618,0 |0,0 |1 618,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Государственная поддержка в сфере | | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств | | | | | | | |
|массовой информации |08 |04 |4570200 |453 |1 618,0 |0,0 |1 618,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Другие вопросы в области культуры, | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой | | | | | | | |
|информации |08 |06 | | |8 114,0 |44,0 |8 158,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Учебно-методические кабинеты, | | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные | | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные | | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты, | | | | | | | |
|логопедические пункты |08 |06 |4520000 | |8 114,0 |44,0 |8 158,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы учебно-методических кабинетов, | | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных | | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных | | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов, | | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |08 |06 |4520200 | |8 114,0 |44,0 |8 158,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |06 |4520200 |327 |8 114,0 |44,0 |8 158,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Здравоохранение и спорт |09 |00 | | |661 442,0 |51 205,0 |712 647,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Здравоохранение |09 |01 | | |419 535,0 |38 683,0 |458 218,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление| | | | | | | |
|услуг в сфере здравоохранения |09 |01 |4690000 | |44 316,0 |416,0 |44 732,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере | | | | | | | |
|здравоохранения, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств местного бюджета |09 |01 |4690200 | |44 316,0 |416,0 |44 732,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4690200 |327 |44 316,0 |416,0 |44 732,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Больницы, клиники, госпитали, | | | | | | | |
|медико-санитарные части |09 |01 |4700000 | |166 938,0 |22 436,0 |189 374,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей, | | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субсидии |09 |01 |4700100 | |641,0 |0,0 |641,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей, | | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субсидии на частичное | | | | | | | |
|возмещение расходов на приобретение угля| | | | | | | |
|для коммунально-бытовых нужд |09 |01 |4700136 | |641,0 |0,0 |641,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4700136 |327 |641,0 |0,0 |641,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей, | | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |09 |01 |4700200 | |166 297,0 |22 436,0 |188 733,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4700200 |327 |162 752,0 |22 436,0 |185 188,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |01 |4700200 |911 |3 545,0 |0,0 |3 545,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические| | | | | | | |
|центры |09 |01 |4710000 | |30 281,0 |15 369,0 |45 650,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы поликлиник, амбулаторий, | | | | | | | |
|диагностических центров, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |09 |01 |4710200 | |30 281,0 |15 369,0 |45 650,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4710200 |327 |27 709,0 |15 369,0 |43 078,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |01 |4710200 |911 |2 572,0 |0,0 |2 572,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Санатории для детей и подростков |09 |01 |4740000 | |26 907,0 |0,0 |26 907,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы санаториев для детей и подростков,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |09 |01 |4740200 | |26 907,0 |0,0 |26 907,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4740200 |327 |26 907,0 |0,0 |26 907,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Станции скорой и неотложной помощи |09 |01 |4770000 | |123 892,0 |462,0 |124 354,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы станций скорой и неотложной | | | | | | | |
|помощи, финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|местного бюджета |09 |01 |4770200 | |123 892,0 |462,0 |124 354,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4770200 |327 |123 798,0 |462,0 |124 260,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |01 |4770200 |911 |94,0 |0,0 |94,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | |
|перечисления |09 |01 |5200000 | |15 976,0 |0,0 |15 976,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | |
|перечисления, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субсидии |09 |01 |5200100 | |15 976,0 |0,0 |15 976,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Денежные выплаты медицинскому персоналу| | | | | | | |
|фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, | | | | | | | |
|фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой| | | | | | | |
|медицинской помощи" |09 |01 |5200100 |624 |15 976,0 |0,0 |15 976,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |09 |01 |5330000 | |11 225,0 |0,0 |11 225,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |09 |01 |5330200 | |11 225,0 |0,0 |11 225,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на | | | | | | | |
|2005-2007 годы" |09 |01 |5330201 | |2 150,0 |0,0 |2 150,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |5330201 |327 |2 150,0 |0,0 |2 150,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Жилищное строительство.| | | | | | | |
|Сохранение и развитие городской | | | | | | | |
|инфраструктуры. Совершенствование | | | | | | | |
|архитектурно-планировочной среды" | | | | | | | |
|("Городское развитие 2006") |09 |01 |5330206 | |6 642,0 |0,0 |6 642,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |5330206 |327 |6 642,0 |0,0 |6 642,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Создание современных и| | | | | | | |
|безопасных условий для оказания | | | | | | | |
|медицинской помощи кемеровчанам" | | | | | | | |
|("Здравоохранение 2006") |09 |01 |5330208 | |2 433,0 |0,0 |2 433,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |5330208 |327 |2 433,0 |0,0 |2 433,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Спорт и физическая культура |09 |02 | | |241 907,0 |12 522,0 |254 429,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Центры спортивной подготовки (сборные | | | | | | | |
|команды) |09 |02 |4820000 | |66 486,0 |12 172,0 |78 658,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы центров спортивной подготовки | | | | | | | |
|(сборных команд), финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |09 |02 |4820200 | |66 486,0 |12 172,0 |78 658,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |02 |4820200 |327 |59 791,0 |12 172,0 |71 963,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |02 |4820200 |911 |6 695,0 |0,0 |6 695,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Физкультурно-оздоровительная работа и | | | | | | | |
|спортивные мероприятия |09 |02 |5120000 | |6 160,0 |350,0 |6 510,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на физкультурно-оздоровительные | | | | | | | |
|работы и спортивные мероприятия, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного | | | | | | | |
|бюджета |09 |02 |5120200 | |6 160,0 |350,0 |6 510,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |02 |5120200 |455 |6 160,0 |350,0 |6 510,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |09 |02 |5330000 | |169 261,0 |0,0 |169 261,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |09 |02 |5330200 | |169 261,0 |0,0 |169 261,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на | | | | | | | |
|2005-2007 годы" |09 |02 |5330201 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области здравоохранения, | | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |02 |5330201 |455 |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |09 |02 |5330202 | |169 011,0 |0,0 |169 011,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |02 |5330202 |327 |156 815,0 |0,0 |156 815,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |02 |5330202 |455 |12 196,0 |0,0 |12 196,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Социальная политика |10 |00 | | |972 406,0 |4 634,0 |977 040,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Пенсионное обеспечение |10 |01 | | |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Пенсии |10 |01 |4900000 | |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Пенсии, финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|местного бюджета |10 |01 |4900200 | |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Доплаты к пенсиям государственных служащих| | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации и | | | | | | | |
|муниципальных служащих |10 |01 |4900200 |714 |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Социальное обслуживание населения |10 |02 | | |141 490,0 |4 634,0 |146 124,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Учреждения социального обслуживания | | | | | | | |
|населения |10 |02 |5060000 | |141 490,0 |4 634,0 |146 124,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений социального | | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции |10 |02 |5060100 | |140 620,0 |0,0 |140 620,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений социального | | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на организацию| | | | | | | |
|работы специализированных учреждений для| | | | | | | |
|несовершеннолетних, нуждающихся в | | | | | | | |
|социальной реабилитации, иных учреждений и| | | | | | | |
|служб, предоставляющих социальные услуги| | | | | | | |
|несовершеннолетним и их семьям |10 |02 |5060126 | |48 220,0 |0,0 |48 220,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060126 |327 |48 220,0 |0,0 |48 220,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений социального | | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенции на организацию и | | | | | | | |
|осуществление социального обслуживания | | | | | | | |
|граждан пожилого возраста, инвалидов и | | | | | | | |
|других категорий граждан, находящихся в| | | | | | | |
|трудной жизненной ситуации, за исключением| | | | | | | |
|государственных полномочий, осуществляемых| | | | | | | |
|органами государственной власти | | | | | | | |
|Кемеровской области в соответствии с | | | | | | | |
|положениями о них |10 |02 |5060127 | |92 400,0 |0,0 |92 400,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060127 |327 |92 400,0 |0,0 |92 400,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений социального | | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |10 |02 |5060200 | |870,0 |4 634,0 |5 504,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060200 |327 |870,0 |4 634,0 |5 504,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Социальное обеспечение населения |10 |03 | | |773 269,0 |0,0 |773 269,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Меры социальной поддержки граждан |10 |03 |5050000 | |521 199,0 |0,0 |521 199,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидий и субвенций |10 |03 |5050100 | |521 199,0 |0,0 |521 199,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на реализацию мер социальной| | | | | | | |
|поддержки граждан, достигших возраста 70| | | | | | | |
|лет |10 |03 |5050119 | |1 275,0 |0,0 |1 275,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050119 |483 |1 275,0 |0,0 |1 275,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на осуществление выплаты | | | | | | | |
|денежной компенсации на хлеб пенсионерам,| | | | | | | |
|получающим пенсию в размере не более 660| | | | | | | |
|рублей |10 |03 |5050120 | |28,0 |0,0 |28,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050120 |483 |28,0 |0,0 |28,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на предоставление бесплатного| | | | | | | |
|проезда на всех видах городского | | | | | | | |
|пассажирского транспорта детям работников,| | | | | | | |
|погибших (умерших) в результате несчастных| | | | | | | |
|случаев на производстве на угледобывающих| | | | | | | |
|и горнорудных предприятиях |10 |03 |5050121 | |68,0 |0,0 |68,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050121 |483 |68,0 |0,0 |68,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на оказание государственной| | | | | | | |
|социальной помощи малоимущим семьям и | | | | | | | |
|малоимущим одиноко проживающим гражданам |10 |03 |5050122 | |4 553,0 |0,0 |4 553,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050122 |483 |4 553,0 |0,0 |4 553,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на реализацию мер социальной| | | | | | | |
|поддержки многодетных семей |10 |03 |5050123 | |10 061,0 |0,0 |10 061,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050123 |483 |10 061,0 |0,0 |10 061,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на реализацию мер социальной| | | | | | | |
|поддержки инвалидов |10 |03 |5050124 | |384,0 |0,0 |384,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050124 |483 |384,0 |0,0 |384,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки реабилитированных лиц и лиц,| | | | | | | |
|признанных пострадавшими от политических| | | | | | | |
|репрессий, за исключением выплат, | | | | | | | |
|предусмотренных статьями 15 и 16.1 Закона| | | | | | | |
|Российской Федерации от 18.10.91 N 1761-1 | | | | | | | |
|"О реабилитации жертв политических | | | | | | | |
|репрессий" |10 |03 |5050112 | |4 908,0 |0,0 |4 908,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Предоставление мер социальной поддержки | | | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц, признанных| | | | | | | |
|пострадавшими от политических репрессий |10 |03 |5050112 |496 |4 908,0 |0,0 |4 908,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|субвенции на меры социальной поддержки по| | | | | | | |
|оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | |
|отдельным категориям граждан |10 |03 |5050113 | |178 253,0 |0,0 |178 253,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Предоставление мер социальной поддержки| | | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц, признанных| | | | | | | |
|пострадавшими от политических репрессий |10 |03 |5050113 |496 |15 633,0 |0,0 |15 633,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки | | | | | | | |
|ветеранов труда |10 |03 |5050113 |563 |162 620,0 |0,0 |162 620,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки ветеранов труда |10 |03 |5050114 | |84 295,0 |0,0 |84 295,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки | | | | | | | |
|ветеранов труда |10 |03 |5050114 |563 |84 295,0 |0,0 |84 295,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки ветеранов Великой Отечественной| | | | | | | |
|войны, проработавших в тылу в период с 22| | | | | | | |
|июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее| | | | | | | |
|шести месяцев, исключая период работы на| | | | | | | |
|временно оккупированных территориях СССР,| | | | | | | |
|либо награжденных орденами или медалями| | | | | | | |
|СССР за самоотверженный труд в период| | | | | | | |
|Великой Отечественной войны |10 |03 |5050115 | |2 595,0 |0,0 |2 595,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки | | | | | | | |
|тружеников тыла |10 |03 |5050115 |565 |2 595,0 |0,0 |2 595,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидии на частичное возмещение расходов| | | | | | | |
|по предоставлению гражданам субсидий на| | | | | | | |
|оплату жилья и коммунальных услуг |10 |03 |5050111 | |173 068,0 |0,0 |173 068,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Предоставление гражданам субсидий на | | | | | | | |
|оплату жилого помещения и коммунальных| | | | | | | |
|услуг |10 |03 |5050111 |572 |173 068,0 |0,0 |173 068,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на реализацию Закона Кемеровской| | | | | | | |
|области "О размере, порядке назначения и| | | | | | | |
|выплаты ежемесячного пособия на ребенка" |10 |03 |5050116 | |61 711,0 |0,0 |61 711,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Ежемесячное пособие на ребенка гражданам,| | | | | | | |
|имеющим детей, из бюджетов субъектов| | | | | | | |
|Российской Федерации и местных бюджетов |10 |03 |5050116 |749 |61 711,0 |0,0 |61 711,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Реализация государственных функций в | | | | | | | |
|области социальной политики |10 |03 |5140000 | |22 623,0 |0,0 |22 623,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных | | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции |10 |03 |5140100 | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции на| | | | | | | |
|реализацию государственных полномочий| | | | | | | |
|Кемеровской области, связанных с выплатой| | | | | | | |
|социального пособия и возмещения стоимости| | | | | | | |
|услуг, предоставляемых согласно | | | | | | | |
|гарантированному перечню услуг по | | | | | | | |
|погребению |10 |03 |5140125 | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Пенсии по государственному пенсионному| | | | | | | |
|обеспечению, доплаты к пенсиям, | | | | | | | |
|дополнительное материальное обеспечение,| | | | | | | |
|пособия и компенсации |10 |03 |5140125 |703 |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных | | | | | | | |
|функций в области социальной политики, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |10 |03 |5140200 | |20 523,0 |0,0 |20 523,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |5140200 |482 |3 365,0 |0,0 |3 365,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5140200 |483 |17 158,0 |0,0 |17 158,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |10 |03 |5190000 | |185 457,0 |0,0 |185 457,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |10 |03 |5190100 | |185 457,0 |0,0 |185 457,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки для| | | | | | | |
|лиц, награжденных знаком "Почетный донор| | | | | | | |
|СССР", "Почетный донор России" |10 |03 |5190100 |610 |14 909,0 |0,0 |14 909,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Оплата жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | |
|отдельным категориям граждан |10 |03 |5190100 |611 |170 548,0 |0,0 |170 548,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Региональные целевые программы |10 |03 |5220000 | |43 990,0 |0,0 |43 990,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Региональные целевые программы, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции |10 |03 |5220100 | |33 990,0 |0,0 |33 990,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы за счет субвенции на реализацию| | | | | | | |
|региональной целевой программы "Социальная| | | | | | | |
|поддержка населения Кемеровской области" |10 |03 |5220117 | |33 715,0 |0,0 |33 715,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |5220117 |482 |33 715,0 |0,0 |33 715,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы за счет субвенции на реализацию| | | | | | | |
|региональной целевой программы "Социальная| | | | | | | |
|поддержка населения Кемеровской области",| | | | | | | |
|в части предоставления нуждающимся| | | | | | | |
|гражданам, не имеющим группу инвалидности,| | | | | | | |
|протезов (кроме зубных протезов),| | | | | | | |
|протезно-ортопедических изделий |10 |03 |5220118 | |275,0 |0,0 |275,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |5220118 |482 |275,0 |0,0 |275,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Региональные целевые программы, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |10 |03 |5220200 | |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Субсидии |10 |03 |5220200 |197 |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Борьба с беспризорностью, опека, | | | | | | | |
|попечительство |10 |04 | | |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Мероприятия по борьбе с беспризорностью, | | | | | | | |
|по опеке и попечительству |10 |04 |5110000 | |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на мероприятия по борьбе с | | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и | | | | | | | |
|попечительству, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субвенции |10 |04 |5110100 | |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Расходы на мероприятия по борьбе с | | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и | | | | | | | |
|попечительству, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субвенции на осуществление | | | | | | | |
|ежемесячной выплаты денежных средств | | | | | | | |
|опекунам (попечителям) на содержание детей|10 |04 |5110110 | |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Другие пособия и компенсации |10 |04 |5110110 |755 |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|------------------------------------------+----+----+--------+------+-------------+--------------+-----------|
|Всего | | | | |6 118 792,0 |300 075,0 |6 418 867,0|
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов |
А.Г. Любимов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.