Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30 июня 2006 г. N 23 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 11
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 27 декабря 2005 г. N 295
(сорок девятое заседание)
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных средств в соответствии с ведомственной
классификацией расходов бюджета города Кемерово на 2006 год
26 февраля, 28 апреля, 30 июня 2006 г.
(тыс. руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Ве- |Раз-|Под- |Целевая|Видра-|Сумма |Расходы, |Итого |
| |дом-|дел |раздел|статья |схода |расходов, |финансируе- | |
| |ство| | | | |финансируе- |мые за счет | |
| | | | | | |мых за |доходов от | |
| | | | | | |счетсредств |предпринима-| |
| | | | | | |бюджета |тельской и | |
| | | | | | |города |иной | |
| | | | | | | |приносящей | |
| | | | | | | |доход | |
| | | | | | | |деятельности| |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Управление образования администрации | | | | | | | | |
|города |001 | | | | |1 836 108,0 |211 828,0 |2 047 936,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Образование |001 |07 |00 | | |1 790 028,0 |211 828,0 |2 001 856,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Дошкольное образование |001 |07 |01 | | |606 827,0 |108 478,0 |715 305,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Детские дошкольные учреждения |001 |07 |01 |4200000| |599 731,0 |108 478,0 |708 209,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы детских дошкольных | | | | | | | | |
|учреждений, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств субсидии |001 |07 |01 |4200100| |25,0 |0,0 |25,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы детских дошкольных | | | | | | | | |
|учреждений, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств субсидии на частичное | | | | | | | | |
|возмещение расходов на приобретение | | | | | | | | |
|угля для коммунально-бытовых нужд |001 |07 |01 |4200136| |25,0 |0,0 |25,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |01 |4200136|327 |25,0 |0,0 |25,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы детских дошкольных | | | | | | | | |
|учреждений, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств местного бюджета |001 |07 |01 |4200200| |599 706,0 |108 478,0 |708 184,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |01 |4200200|327 |599 652,0 |108 478,0 |708 130,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Финансирование расходов, | | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств, | | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за | | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |01 |4200200|911 |54,0 |0,0 |54,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |01 |5330000| |7 096,0 |0,0 |7 096,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |01 |5330200| |7 096,0 |0,0 |7 096,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Целевая программа "Создание | | | | | | | | |
|оптимальных условий для обучения и | | | | | | | | |
|воспитания детей и подростков" | | | | | | | | |
|("Образование 2006") |001 |07 |01 |5330205| |7 096,0 |0,0 |7 096,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |01 |5330205|327 |7 096,0 |0,0 |7 096,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Общее образование |001 |07 |02 | | |1 057 963,0 |90 568,0 |1 148 531,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Школы - детские сады, школы | | | | | | | | |
|начальные, неполные средние и средние|001 |07 |02 |4210000| |684 154,0 |80 198,0 |764 352,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы школ - детских садов, школ | | | | | | | | |
|начальных, неполных средних и | | | | | | | | |
|средних, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств субвенции |001 |07 |02 |4210100| |583 536,0 |0,0 |583 536,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы школ - детских садов, школ | | | | | | | | |
|начальных, неполных средних и | | | | | | | | |
|средних, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств субвенции на обеспечение | | | | | | | | |
|государственных гарантий прав граждан| | | | | | | | |
|на получение общедоступного и | | | | | | | | |
|бесплатного начального общего, | | | | | | | | |
|основного общего, среднего (полного)| | | | | | | | |
|общего образования, а также | | | | | | | | |
|дополнительного образования в | | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |001 |07 |02 |4210101| |581 355,0 |0,0 |581 355,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4210101|327 |581 355,0 |0,0 |581 355,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы школ - детских садов, школ | | | | | | | | |
|начальных, неполных средних и | | | | | | | | |
|средних, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств субвенции на предоставление | | | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и | | | | | | | | |
|детям, оставшимся без попечения | | | | | | | | |
|родителей, обучающимся в | | | | | | | | |
|образовательных учреждениях, на | | | | | | | | |
|городском, пригородном, в сельской | | | | | | | | |
|местности на внутрирайонном | | | | | | | | |
|транспорте (кроме такcи), а также | | | | | | | | |
|проезда один раз в год к месту | | | | | | | | |
|жительства и обратно к месту учебы |001 |07 |02 |4210105| |2 181,0 |0,0 |2 181,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4210105|327 |2 181,0 |0,0 |2 181,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы школ - детских садов, школ | | | | | | | | |
|начальных, неполных средних и | | | | | | | | |
|средних, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств местного бюджета |001 |07 |02 |4210200| |100 618,0 |80 198,0 |180 816,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4210200|327 |95 927,0 |80 198,0 |176 125,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Финансирование расходов, | | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств, | | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за | | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |02 |4210200|911 |4 691,0 |0,0 |4 691,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Школы-интернаты |001 |07 |02 |4220000| |146 540,0 |1 193,0 |147 733,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы школ-интернатов, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | | |
|субвенции |001 |07 |02 |4220100| |141 716,0 |0,0 |141 716,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы школ-интернатов, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | | |
|субвенции на обеспечение | | | | | | | | |
|государственных гарантий прав граждан| | | | | | | | |
|на получение общедоступного и | | | | | | | | |
|бесплатного начального общего, | | | | | | | | |
|основного общего, среднего (полного)| | | | | | | | |
|общего образования, а также | | | | | | | | |
|дополнительного образования в | | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |001 |07 |02 |4220101| |8 660,0 |0,0 |8 660,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220101|327 |8 660,0 |0,0 |8 660,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы школ-интернатов, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | | |
|субвенции на организацию | | | | | | | | |
|предоставления общедоступного и | | | | | | | | |
|бесплатного общего образования по| | | | | | | | |
|основным образовательным программам в| | | | | | | | |
|специальных (коррекционных) | | | | | | | | |
|образовательных учреждениях, | | | | | | | | |
|специальных учебно-воспитательных | | | | | | | | |
|учреждениях для обучающихся, | | | | | | | | |
|воспитанников с отклонениями в | | | | | | | | |
|развитии |001 |07 |02 |4220102| |109 344,0 |0,0 |109 344,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220102|327 |109 344,0 |0,0 |109 344,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы школ-интернатов, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | | |
|субвенции на социальную поддержку| | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | | |
|попечения родителей, содержащихся | | | | | | | | |
|(обучающихся и (или) воспитывающихся)| | | | | | | | |
|в образовательных учреждениях для| | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | | |
|попечения родителей |001 |07 |02 |4220103| |21 577,0 |0,0 |21 577,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220103|327 |21 577,0 |0,0 |21 577,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы школ-интернатов, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | | |
|субвенции на предоставление | | | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и | | | | | | | | |
|детям, оставшимся без попечения | | | | | | | | |
|родителей, обучающимся в | | | | | | | | |
|образовательных учреждениях, на | | | | | | | | |
|городском, пригородном, в сельской | | | | | | | | |
|местности на внутрирайонном | | | | | | | | |
|транспорте (кроме такси), а также | | | | | | | | |
|проезда один раз в год к месту | | | | | | | | |
|жительства и обратно к месту учебы |001 |07 |02 |4220105| |902,0 |0,0 |902,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220105|327 |902,0 |0,0 |902,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы школ-интернатов, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | | |
|субвенции на обеспечение обучающихся,| | | | | | | | |
|воспитанников при выпуске из | | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждений для | | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | | |
|попечения родителей, одеждой, обувью,| | | | | | | | |
|единовременным денежным пособием |001 |07 |02 |4220106| |1 233,0 |0,0 |1 233,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220106|327 |1 233,0 |0,0 |1 233,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы школ-интернатов, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | | |
|местного бюджета |001 |07 |02 |4220200| |4 824,0 |1 193,0 |6 017,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220200|327 |4 824,0 |1 193,0 |6 017,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Учреждения по внешкольной работе с| | | | | | | | |
|детьми |001 |07 |02 |4230000| |116 621,0 |6 772,0 |123 393,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы учреждений по внешкольной | | | | | | | | |
|работе с детьми, финансируемые за | | | | | | | | |
|счет средств субсидии |001 |07 |02 |4230100| |8,0 |0,0 |8,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы учреждений по внешкольной | | | | | | | | |
|работе с детьми, финансируемые за | | | | | | | | |
|счет средств субсидии на частичное| | | | | | | | |
|возмещение расходов на приобретение| | | | | | | | |
|угля для коммунально-бытовых нужд |001 |07 |02 |4230136| |8,0 |0,0 |8,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4230136|327 |8,0 |0,0 |8,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы учреждений по внешкольной | | | | | | | | |
|работе с детьми, финансируемые за | | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |001 |07 |02 |4230200| |116 613,0 |6 772,0 |123 385,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4230200|327 |115 479,0 |6 772,0 |122 251,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Финансирование расходов, | | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств, | | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за | | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |02 |4230200|911 |1 134,0 |0,0 |1 134,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Детские дома |001 |07 |02 |4240000| |80 219,0 |2 405,0 |82 624,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы детских домов, финансируемые | | | | | | | | |
|за счет средств субвенции |001 |07 |02 |4240100| |79 543,0 |0,0 |79 543,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы детских домов, финансируемые | | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на | | | | | | | | |
|социальную поддержку детей-сирот и | | | | | | | | |
|детей, оставшихся без попечения | | | | | | | | |
|родителей, содержащихся (обучающихся| | | | | | | | |
|и (или) воспитывающихся) в | | | | | | | | |
|образовательных учреждениях для | | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | | |
|попечения родителей |001 |07 |02 |4240103| |74 846,0 |0,0 |74 846,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240103|327 |74 846,0 |0,0 |74 846,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы детских домов, финансируемые | | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на | | | | | | | | |
|предоставление бесплатного проезда| | | | | | | | |
|детям-сиротам и детям, оставшимся без| | | | | | | | |
|попечения родителей, обучающимся в| | | | | | | | |
|образовательных учреждениях, на | | | | | | | | |
|городском, пригородном, в сельской| | | | | | | | |
|местности на внутрирайонном | | | | | | | | |
|транспорте (кроме такси), а также| | | | | | | | |
|проезда один раз в год к месту| | | | | | | | |
|жительства и обратно к месту учебы |001 |07 |02 |4240105| |815,0 |0,0 |815,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240105|327 |815,0 |0,0 |815,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы детских домов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на | | | | | | | | |
|обеспечение обучающихся, | | | | | | | | |
|воспитанников при выпуске из | | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждений для| | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | | |
|попечения родителей, одеждой, обувью,| | | | | | | | |
|единовременным денежным пособием |001 |07 |02 |4240106| |711,0 |0,0 |711,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240106|327 |711,0 |0,0 |711,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы детских домов, финансируемые | | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на | | | | | | | | |
|осуществление ежемесячной оплаты | | | | | | | | |
|труда приемных родителей |001 |07 |02 |4240108| |1 299,0 |0,0 |1 299,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240108|327 |1 299,0 |0,0 |1 299,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы детских домов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на | | | | | | | | |
|осуществление выплаты ежемесячного | | | | | | | | |
|пособия и предоставление льгот | | | | | | | | |
|приемным семьям |001 |07 |02 |4240109| |1 872,0 |0,0 |1 872,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240109|327 |1 872,0 |0,0 |1 872,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы детских домов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |001 |07 |02 |4240200| |676,0 |2 405,0 |3 081,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240200|327 |676,0 |2 405,0 |3 081,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Фонд компенсаций |001 |07 |02 |5190000| |25 109,0 |0,0 |25 109,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Фонд компенсаций |001 |07 |02 |5190100| |25 109,0 |0,0 |25 109,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Ежемесячное денежное вознаграждение| | | | | | | | |
|за классное руководство в | | | | | | | | |
|государственных и муниципальных | | | | | | | | |
|общеобразовательных школах |001 |07 |02 |5190100|623 |25 109,0 |0,0 |25 109,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |02 |5330000| |5 320,0 |0,0 |5 320,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |02 |5330200| |5 320,0 |0,0 |5 320,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на | | | | | | | | |
|2005-2007 годы" |001 |07 |02 |5330201| |250,0 |0,0 |250,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Организация временного | | | | | | | | |
|трудоустройства несовершеннолетних | | | | | | | | |
|граждан в возрасте от 14 до 18 лет |001 |07 |02 |5330201|270 |250,0 |0,0 |250,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Целевая программа "Создание | | | | | | | | |
|оптимальных условий для обучения и | | | | | | | | |
|воспитания детей и подростков" | | | | | | | | |
|("Образование 2006") |001 |07 |02 |5330205| |5 070,0 |0,0 |5 070,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |5330205|327 |5 070,0 |0,0 |5 070,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Молодежная политика и оздоровление | | | | | | | | |
|детей |001 |07 |07 | | |16 809,0 |0,0 |16 809,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Мероприятия по проведению | | | | | | | | |
|оздоровительной кампании детей |001 |07 |07 |4320000| |16 809,0 |0,0 |16 809,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на мероприятия по проведению | | | | | | | | |
|оздоровительной кампании детей, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | | |
|местного бюджета |001 |07 |07 |4320200| |16 809,0 |0,0 |16 809,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Оздоровление детей |001 |07 |07 |4320200|452 |16 809,0 |0,0 |16 809,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Другие вопросы в области образования |001 |07 |09 | | |108 429,0 |12 782,0 |121 211,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Учреждения, обеспечивающие | | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере | | | | | | | | |
|образования |001 |07 |09 |4350000| |36 691,0 |10 550,0 |47 241,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих | | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере | | | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |001 |07 |09 |4350200| |36 691,0 |10 550,0 |47 241,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |09 |4350200|327 |36 691,0 |10 550,0 |47 241,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Мероприятия в области образования |001 |07 |09 |4360000| |3 602,0 |0,0 |3 602,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенции |001 |07 |09 |4360100| |3 602,0 |0,0 |3 602,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенции на открытие лицевых| | | | | | | | |
|счетов и ежемесячное зачисление| | | | | | | | |
|денежных средств для детей-сирот и| | | | | | | | |
|детей, оставшихся без попечения| | | | | | | | |
|родителей, на специальные | | | | | | | | |
|накопительные банковские счета |001 |07 |09 |4360104| |3 602,0 |0,0 |3 602,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Проведение мероприятий для детей и | | | | | | | | |
|молодежи |001 |07 |09 |4360104|447 |3 602,0 |0,0 |3 602,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Учебно-методические кабинеты, | | | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные | | | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты, | | | | | | | | |
|логопедические пункты |001 |07 |09 |4520000| |68 128,0 |2 232,0 |70 360,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы учебно-методических | | | | | | | | |
|кабинетов, централизованных | | | | | | | | |
|бухгалтерий, групп хозяйственного | | | | | | | | |
|обслуживания, учебных фильмотек, | | | | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных | | | | | | | | |
|комбинатов, логопедических пунктов, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | | |
|субвенции |001 |07 |09 |4520100| |26 034,0 |0,0 |26 034,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы учебно-методических | | | | | | | | |
|кабинетов, централизованных | | | | | | | | |
|бухгалтерий, групп хозяйственного | | | | | | | | |
|обслуживания, учебных фильмотек, | | | | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных| | | | | | | | |
|комбинатов, логопедических пунктов,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | | |
|субвенции на обеспечение | | | | | | | | |
|государственных гарантий прав граждан| | | | | | | | |
|на получение общедоступного и | | | | | | | | |
|бесплатного начального общего, | | | | | | | | |
|основного общего, среднего (полного)| | | | | | | | |
|общего образования, а также | | | | | | | | |
|дополнительного образования в | | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |001 |07 |09 |4520101| |26 034,0 |0,0 |26 034,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |09 |4520101|327 |26 034,0 |0,0 |26 034,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы учебно-методических | | | | | | | | |
|кабинетов, централизованных | | | | | | | | |
|бухгалтерий, групп хозяйственного | | | | | | | | |
|обслуживания, учебных фильмотек, | | | | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных | | | | | | | | |
|комбинатов, логопедических пунктов, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | | |
|местного бюджета |001 |07 |09 |4520200| |42 094,0 |2 232,0 |44 326,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |09 |4520200|327 |41 913,0 |2 232,0 |44 145,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Финансирование расходов, | | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств, | | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за | | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |09 |4520200|911 |181,0 |0,0 |181,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |09 |5330000| |8,0 |0,0 |8,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |09 |5330200| |8,0 |0,0 |8,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Целевая программа "Создание | | | | | | | | |
|оптимальных условий для обучения и | | | | | | | | |
|воспитания детей и подростков" | | | | | | | | |
|("Образование 2006") |001 |07 |09 |5330205| |8,0 |0,0 |8,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |09 |5330205|327 |8,0 |0,0 |8,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Социальная политика |001 |10 |00 | | |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Борьба с беспризорностью, опека, | | | | | | | | |
|попечительство |001 |10 |04 | | |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Мероприятия по борьбе с | | | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и | | | | | | | | |
|попечительству |001 |10 |04 |5110000| |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на мероприятия по борьбе с | | | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и | | | | | | | | |
|попечительству, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенции |001 |10 |04 |5110100| |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на мероприятия по борьбе с| | | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и | | | | | | | | |
|попечительству, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенции на осуществление| | | | | | | | |
|ежемесячной выплаты денежных средств| | | | | | | | |
|опекунам (попечителям) на содержание| | | | | | | | |
|детей |001 |10 |04 |5110110| |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Другие пособия и компенсации |001 |10 |04 |5110110|755 |46 080,0 |0,0 |46 080,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Управление культуры, спорта и | | | | | | | | |
|молодежной политики администрации | | | | | | | | |
|города |002 | | | | |453 760,0 |37 908,0 |491 668,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Образование |002 |07 |00 | | |132 669,0 |14 936,0 |147 605,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Общее образование |002 |07 |02 | | |89 588,0 |13 662,0 |103 250,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Учреждения по внешкольной работе с| | | | | | | | |
|детьми |002 |07 |02 |4230000| |89 588,0 |13 662,0 |103 250,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы учреждений по внешкольной| | | | | | | | |
|работе с детьми, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |002 |07 |02 |4230200| |89 588,0 |13 662,0 |103 250,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |02 |4230200|327 |89 040,0 |13 662,0 |102 702,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Финансирование расходов, | | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств, | | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за | | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |07 |02 |4230200|911 |548,0 |0,0 |548,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Молодежная политика и оздоровление| | | | | | | | |
|детей |002 |07 |07 | | |5 608,0 |0,0 |5 608,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Организационно-воспитательная работа| | | | | | | | |
|с молодежью |002 |07 |07 |4310000| |4 633,0 |0,0 |4 633,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы организационно-воспитательной| | | | | | | | |
|работы с молодежью, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |002 |07 |07 |4310200| |4 633,0 |0,0 |4 633,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |07 |4310200|327 |1 173,0 |0,0 |1 173,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Проведение мероприятий для детей и | | | | | | | | |
|молодежи |002 |07 |07 |4310200|447 |3 460,0 |0,0 |3 460,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |002 |07 |07 |5330000| |975,0 |0,0 |975,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |002 |07 |07 |5330200| |975,0 |0,0 |975,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Целевая программа "Реализация | | | | | | | | |
|"Основных направлений городской | | | | | | | | |
|молодежной политики. "Молодежь 2005 -| | | | | | | | |
|2007 гг." ("Молодежь 2006") |002 |07 |07 |5330209| |975,0 |0,0 |975,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |07 |5330209|327 |343,0 |0,0 |343,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | | | |
|молодежи |002 |07 |07 |5330209|447 |632,0 |0,0 |632,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Другие вопросы в области образования |002 |07 |09 | | |37 473,0 |1 274,0 |38 747,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Учреждения, обеспечивающие | | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере | | | | | | | | |
|образования |002 |07 |09 |4350000| |36 760,0 |1 274,0 |38 034,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих | | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере | | | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств местного бюджета |002 |07 |09 |4350200| |36 760,0 |1 274,0 |38 034,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |09 |4350200|327 |36 095,0 |1 274,0 |37 369,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Финансирование расходов, | | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств, | | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за | | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |07 |09 |4350200|911 |665,0 |0,0 |665,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |002 |07 |09 |5330000| |713,0 |0,0 |713,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |002 |07 |09 |5330200| |713,0 |0,0 |713,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |002 |07 |09 |5330202| |713,0 |0,0 |713,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |09 |5330202|327 |713,0 |0,0 |713,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Культура, кинематография и средства | | | | | | | | |
|массовой информации |002 |08 |00 | | |98 938,0 |10 450,0 |109 388,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Культура |002 |08 |01 | | |90 824,0 |10 406,0 |101 230,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Дворцы и дома культуры, другие | | | | | | | | |
|учреждения культуры и средств | | | | | | | | |
|массовой информации |002 |08 |01 |4400000| |42 767,0 |5 404,0 |48 171,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы дворцов и домов культуры,| | | | | | | | |
|других учреждений культуры и средств| | | | | | | | |
|массовой информации, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |002 |08 |01 |4400200| |42 767,0 |5 404,0 |48 171,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4400200|327 |40 144,0 |5 404,0 |45 548,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Финансирование расходов, | | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств, | | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за | | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |08 |01 |4400200|911 |2 623,0 |0,0 |2 623,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Музеи и постоянные выставки |002 |08 |01 |4410000| |1 776,0 |760,0 |2 536,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы музеев и постоянных выставок,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | | |
|местного бюджета |002 |08 |01 |4410200| |1 776,0 |760,0 |2 536,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4410200|327 |1 776,0 |760,0 |2 536,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Библиотеки |002 |08 |01 |4420000| |28 995,0 |2 025,0 |31 020,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы библиотек, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |002 |08 |01 |4420200| |28 995,0 |2 025,0 |31 020,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4420200|327 |28 995,0 |2 025,0 |31 020,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Театры, цирки, концертные и другие| | | | | | | | |
|организации исполнительских искусств |002 |08 |01 |4430000| |8 509,0 |2 211,0 |10 720,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы театров, цирков, концертных и| | | | | | | | |
|других организаций исполнительских| | | | | | | | |
|искусств, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |002 |08 |01 |4430200| |8 509,0 |2 211,0 |10 720,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4430200|327 |8 417,0 |2 211,0 |10 628,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Финансирование расходов, | | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств, | | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за | | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |08 |01 |4430200|911 |92,0 |0,0 |92,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Мероприятия в сфере культуры, | | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой | | | | | | | | |
|информации |002 |08 |01 |4500000| |7 784,0 |6,0 |7 790,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы мероприятий в сфере культуры,| | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |002 |08 |01 |4500200| |7 784,0 |6,0 |7 790,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | | |
|массовой информации |002 |08 |01 |4500200|453 |7 784,0 |6,0 |7 790,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |002 |08 |01 |5330000| |993,0 |0,0 |993,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |002 |08 |01 |5330200| |993,0 |0,0 |993,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Целевая программа "Создание условий| | | | | | | | |
|для организации досуга кемеровчан"| | | | | | | | |
|("Досуг 2006") |002 |08 |01 |5330207| |993,0 |0,0 |993,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |5330207|327 |124,0 |0,0 |124,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | | |
|массовой информации |002 |08 |01 |5330207|453 |869,0 |0,0 |869,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Другие вопросы в области культуры,| | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | | |
|информации |002 |08 |06 | | |8 114,0 |44,0 |8 158,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Учебно-методические кабинеты, | | | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные | | | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты, | | | | | | | | |
|логопедические пункты |002 |08 |06 |4520000| |8 114,0 |44,0 |8 158,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы учебно-методических | | | | | | | | |
|кабинетов, централизованных | | | | | | | | |
|бухгалтерий, групп хозяйственного | | | | | | | | |
|обслуживания, учебных фильмотек, | | | | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных | | | | | | | | |
|комбинатов, логопедических пунктов, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | | |
|местного бюджета |002 |08 |06 |4520200| |8 114,0 |44,0 |8 158,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |06 |4520200|327 |8 114,0 |44,0 |8 158,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Здравоохранение и спорт |002 |09 |00 | | |222 153,0 |12 522,0 |234 675,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Спорт и физическая культура |002 |09 |02 | | |222 153,0 |12 522,0 |234 675,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Центры спортивной подготовки (сборные| | | | | | | | |
|команды) |002 |09 |02 |4820000| |65 486,0 |12 172,0 |77 658,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы центров спортивной подготовки| | | | | | | | |
|(сборных команд), финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |002 |09 |02 |4820200| |65 486,0 |12 172,0 |77 658,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |09 |02 |4820200|327 |58 791,0 |12 172,0 |70 963,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Финансирование расходов, | | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств, | | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за | | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |09 |02 |4820200|911 |6 695,0 |0,0 |6 695,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Физкультурно-оздоровительная работа и| | | | | | | | |
|спортивные мероприятия |002 |09 |02 |5120000| |6 160,0 |350,0 |6 510,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на | | | | | | | | |
|физкультурно-оздоровительные работы и| | | | | | | | |
|спортивные мероприятия, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |002 |09 |02 |5120200| |6 160,0 |350,0 |6 510,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Мероприятия в области | | | | | | | | |
|здравоохранения, спорта и физической| | | | | | | | |
|культуры, туризма |002 |09 |02 |5120200|455 |6 160,0 |350,0 |6 510,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |002 |09 |02 |5330000| |150 507,0 |0,0 |150 507,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |002 |09 |02 |5330200| |150 507,0 |0,0 |150 507,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | | |
|2005-2007 годы" |002 |09 |02 |5330201| |250,0 |0,0 |250,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Мероприятия в области | | | | | | | | |
|здравоохранения, спорта и физической| | | | | | | | |
|культуры, туризма |002 |09 |02 |5330201|455 |250,0 |0,0 |250,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |002 |09 |02 |5330202| |150 257,0 |0,0 |150 257,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |09 |02 |5330202|327 |138 061,0 |0,0 |138 061,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Мероприятия в области | | | | | | | | |
|здравоохранения, спорта и физической| | | | | | | | |
|культуры, туризма |002 |09 |02 |5330202|455 |12 196,0 |0,0 |12 196,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|МУ "Управление здравоохранения | | | | | | | | |
|администрации города" |003 | | | | |405 499,0 |38 683,0 |444 182,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Здравоохранение и спорт |003 |09 |00 | | |405 499,0 |38 683,0 |444 182,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Здравоохранение |003 |09 |01 | | |405 499,0 |38 683,0 |444 182,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Учреждения, обеспечивающие | | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере | | | | | | | | |
|здравоохранения |003 |09 |01 |4690000| |44 316,0 |416,0 |44 732,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих | | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере | | | | | | | | |
|здравоохранения, финансируемые за | | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |003 |09 |01 |4690200| |44 316,0 |416,0 |44 732,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4690200|327 |44 316,0 |416,0 |44 732,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Больницы, клиники, госпитали, | | | | | | | | |
|медико-санитарные части |003 |09 |01 |4700000| |159 544,0 |22 436,0 |181 980,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей, | | | | | | | | |
|медико-санитарных частей, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | | |
|субсидии |003 |09 |01 |4700100| |641,0 |0,0 |641,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | | |
|медико-санитарных частей, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | | |
|субсидии на частичное возмещение | | | | | | | | |
|расходов на приобретение угля для | | | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |003 |09 |01 |4700136| |641,0 |0,0 |641,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4700136|327 |641,0 |0,0 |641,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | | |
|медико-санитарных частей, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | | |
|местного бюджета |003 |09 |01 |4700200| |158 903,0 |22 436,0 |181 339,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4700200|327 |155 358,0 |22 436,0 |177 794,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Финансирование расходов, | | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств, | | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за | | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |003 |09 |01 |4700200|911 |3 545,0 |0,0 |3 545,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Поликлиники, амбулатории, | | | | | | | | |
|диагностические центры |003 |09 |01 |4710000| |30 281,0 |15 369,0 |45 650,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы поликлиник, амбулаторий, | | | | | | | | |
|диагностических центров, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств | | | | | | | | |
|местного бюджета |003 |09 |01 |4710200| |30 281,0 |15 369,0 |45 650,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4710200|327 |27 709,0 |15 369,0 |43 078,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Финансирование расходов, | | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств, | | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | | |
|имущества,закрепленного за | | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |003 |09 |01 |4710200|911 |2 572,0 |0,0 |2 572,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Санатории для детей и подростков |003 |09 |01 |4740000| |26 907,0 |0,0 |26 907,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы санаториев для детей и | | | | | | | | |
|подростков, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств местного бюджета |003 |09 |01 |4740200| |26 907,0 |0,0 |26 907,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4740200|327 |26 907,0 |0,0 |26 907,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Станции скорой и неотложной помощи |003 |09 |01 |4770000| |123 892,0 |462,0 |124 354,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы станций скорой и неотложной| | | | | | | | |
|помощи, финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |003 |09 |01 |4770200| |123 892,0 |462,0 |124 354,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4770200|327 |123 798,0 |462,0 |124 260,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Финансирование расходов, | | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств, | | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за | | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |003 |09 |01 |4770200|911 |94,0 |0,0 |94,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | | |
|перечисления |003 |09 |01 |5200000| |15 976,0 |0,0 |15 976,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | | |
|перечисления, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субсидии |003 |09 |01 |5200100| |15 976,0 |0,0 |15 976,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Денежные выплаты медицинскому | | | | | | | | |
|персоналу фельдшерско-акушерских | | | | | | | | |
|пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | | | | | |
|медицинским сестрам "Скорой | | | | | | | | |
|медицинской помощи" |003 |09 |01 |5200100|624 |15 976,0 |0,0 |15 976,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |003 |09 |01 |5330000| |4 583,0 |0,0 |4 583,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Муниципальные целевые программы |003 |09 |01 |5330200| |4 583,0 |0,0 |4 583,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | | |
|2005-2007 годы" |003 |09 |01 |5330201| |2 150,0 |0,0 |2 150,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |5330201|327 |2 150,0 |0,0 |2 150,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Целевая программа "Создание | | | | | | | | |
|современных и безопасных условий для| | | | | | | | |
|оказания медицинской помощи | | | | | | | | |
|кемеровчанам" ("Здравоохранение | | | | | | | | |
|2006") |003 |09 |01 |5330208| |2 433,0 |0,0 |2 433,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |5330208|327 |2 433,0 |0,0 |2 433,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Управление социальной защиты | | | | | | | | |
|населения администрации города |004 | | | | |918 590,0 |4 634,0 |923 224,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Образование |004 |07 |00 | | |3 134,0 |0,0 |3 134,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Молодежная политика и оздоровление| | | | | | | | |
|детей |004 |07 |07 | | |3 134,0 |0,0 |3 134,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Мероприятия по организации | | | | | | | | |
|оздоровительной кампании для детей и| | | | | | | | |
|подростков |004 |07 |07 |4320000| |3 134,0 |0,0 |3 134,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на мероприятия по организации| | | | | | | | |
|оздоровительной кампании для детей и| | | | | | | | |
|подростков, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |004 |07 |07 |4320200| |3 134,0 |0,0 |3 134,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Оздоровление детей и подростков |004 |07 |07 |4320200|452 |3 134,0 |0,0 |3 134,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Социальная политика |004 |10 | | | |915 456,0 |4 634,0 |920 090,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Пенсионное обеспечение |004 |10 |01 | | |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Пенсии |004 |10 |01 |4900000| |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Пенсии, финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |004 |10 |01 |4900200| |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Доплаты к пенсиям государственных| | | | | | | | |
|служащих субъектов Российской | | | | | | | | |
|Федерации и муниципальных служащих |004 |10 |01 |4900200|714 |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Социальное обслуживание населения |004 |10 |02 | | |140 620,0 |4 634,0 |145 254,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Учреждения социального обслуживания| | | | | | | | |
|населения |004 |10 |02 |5060000| |140 620,0 |4 634,0 |145 254,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы учреждений социального | | | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенции |004 |10 |02 |5060100| |140 620,0 |0,0 |140 620,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы учреждений социального | | | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на | | | | | | | | |
|организацию работы специализированных| | | | | | | | |
|учреждений для несовершеннолетних,| | | | | | | | |
|нуждающихся в социальной | | | | | | | | |
|реабилитации, иных учреждений и | | | | | | | | |
|служб, предоставляющих социальные | | | | | | | | |
|услуги несовершеннолетним и их семьям|004 |10 |02 |5060126| |48 220,0 |0,0 |48 220,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |004 |10 |02 |5060126|327 |48 220,0 |0,0 |48 220,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы учреждений социального | | | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на | | | | | | | | |
|организацию и осуществление | | | | | | | | |
|социального обслуживания граждан | | | | | | | | |
|пожилого возраста, инвалидов и других| | | | | | | | |
|категорий граждан, находящихся в | | | | | | | | |
|трудной жизненной ситуации, за | | | | | | | | |
|исключением государственных | | | | | | | | |
|полномочий, осуществляемых органами | | | | | | | | |
|государственной власти Кемеровской| | | | | | | | |
|области в соответствии с положениями| | | | | | | | |
|о них |004 |10 |02 |5060127| |92 400,0 |0,0 |92 400,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |004 |10 |02 |5060127|327 |92 400,0 |0,0 |92 400,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы учреждений социального | | | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |004 |10 |02 |5060200| |0,0 |4 634,0 |4 634,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |004 |10 |02 |5060200|327 |0,0 |4 634,0 |4 634,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Социальное обеспечение населения |004 |10 |03 | | |763 269,0 |0,0 |763 269,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Меры социальной поддержки граждан |004 |10 |03 |5050000| |521 199,0 |0,0 |521 199,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств субсидий и субвенций |004 |10 |03 |5050100| |521 199,0 |0,0 |521 199,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств субвенции на реализацию мер| | | | | | | | |
|социальной поддержки граждан, | | | | | | | | |
|достигших возраста 70 лет |004 |10 |03 |5050119| |1 275,0 |0,0 |1 275,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050119|483 |1 275,0 |0,0 |1 275,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на меры социальной поддержки | | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств субвенции на осуществление| | | | | | | | |
|выплаты денежной компенсации на хлеб| | | | | | | | |
|пенсионерам, получающим пенсию в | | | | | | | | |
|размере не более 660 рублей |004 |10 |03 |5050120| |28,0 |0,0 |28,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050120|483 |28,0 |0,0 |28,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенции на предоставление| | | | | | | | |
|бесплатного проезда на всех видах| | | | | | | | |
|городского пассажирского транспорта| | | | | | | | |
|детям работников, погибших (умерших)| | | | | | | | |
|в результате несчастных случаев на | | | | | | | | |
|производстве на угледобывающих и | | | | | | | | |
|горнорудных предприятиях |004 |10 |03 |5050121| |68,0 |0,0 |68,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050121|483 |68,0 |0,0 |68,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на меры социальной поддержки | | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств субвенции на оказание | | | | | | | | |
|государственной социальной помощи | | | | | | | | |
|малоимущим семьям и малоимущим | | | | | | | | |
|одиноко проживающим гражданам |004 |10 |03 |5050122| |4 553,0 |0,0 |4 553,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050122|483 |4 553,0 |0,0 |4 553,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств субвенции на реализацию мер| | | | | | | | |
|социальной поддержки многодетных | | | | | | | | |
|семей |004 |10 |03 |5050123| |10 061,0 |0,0 |10 061,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050123|483 |10 061,0 |0,0 |10 061,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств субвенции на реализацию мер| | | | | | | | |
|социальной поддержки инвалидов |004 |10 |03 |5050124| |384,0 |0,0 |384,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050124|483 |384,0 |0,0 |384,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств субвенции на осуществление| | | | | | | | |
|мер социальной поддержки | | | | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц, | | | | | | | | |
|признанных пострадавшими от | | | | | | | | |
|политических репрессий, за | | | | | | | | |
|исключением выплат, предусмотренных| | | | | | | | |
|статьями 15 и 16.1 Закона Российской| | | | | | | | |
|Федерации от 18.10.91 N 1761-1 "О | | | | | | | | |
|реабилитации жертв политических | | | | | | | | |
|репрессий" |004 |10 |03 |5050112| |4 908,0 |0,0 |4 908,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Предоставление мер социальной | | | | | | | | |
|поддержки реабилитированных лиц и | | | | | | | | |
|лиц, признанных пострадавшими от | | | | | | | | |
|политических репрессий |004 |10 |03 |5050112|496 |4 908,0 |0,0 |4 908,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств субвенции на меры социальной| | | | | | | | |
|поддержки по оплате | | | | | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг отдельным| | | | | | | | |
|категориям граждан |004 |10 |03 |5050113| |178 253,0 |0,0 |178 253,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Предоставление мер социальной | | | | | | | | |
|поддержки реабилитированных лиц и | | | | | | | | |
|лиц, признанных пострадавшими от | | | | | | | | |
|политических репрессий |004 |10 |03 |5050113|496 |15 633,0 |0,0 |15 633,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | | |
|ветеранов труда |004 |10 |03 |5050113|563 |162 620,0 |0,0 |162 620,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств субвенции на осуществление| | | | | | | | |
|мер социальной поддержки ветеранов| | | | | | | | |
|труда |004 |10 |03 |5050114| |84 295,0 |0,0 |84 295,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки | | | | | | | | |
|ветеранов труда |004 |10 |03 |5050114|563 |84 295,0 |0,0 |84 295,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств субвенции на осуществление| | | | | | | | |
|мер социальной поддержки ветеранов| | | | | | | | |
|Великой Отечественной войны, | | | | | | | | |
|проработавших в тылу в период с 22 | | | | | | | | |
|июня 1941 года по 9 мая 1945 года не | | | | | | | | |
|менее шести месяцев, исключая период| | | | | | | | |
|работы на временно оккупированных | | | | | | | | |
|территориях СССР, либо награжденных | | | | | | | | |
|орденами или медалями СССР за | | | | | | | | |
|самоотверженный труд в период Великой| | | | | | | | |
|Отечественной войны |004 |10 |03 |5050115| |2 595,0 |0,0 |2 595,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | | |
|тружеников тыла |004 |10 |03 |5050115|565 |2 595,0 |0,0 |2 595,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств субсидии на частичное | | | | | | | | |
|возмещение расходов по предоставлению| | | | | | | | |
|гражданам субсидий на оплату жилья и| | | | | | | | |
|коммунальных услуг |004 |10 |03 |5050111| |173 068,0 |0,0 |173 068,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Предоставление гражданам субсидий на| | | | | | | | |
|оплату жилого помещения и | | | | | | | | |
|коммунальных услуг |004 |10 |03 |5050111|572 |173 068,0 |0,0 |173 068,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств субвенции на реализацию | | | | | | | | |
|Закона Кемеровской области "О | | | | | | | | |
|размере, порядке назначения и выплаты| | | | | | | | |
|ежемесячного пособия на ребенка" |004 |10 |03 |5050116| |61 711,0 |0,0 |61 711,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Ежемесячное пособие на ребенка | | | | | | | | |
|гражданам, имеющим детей, из бюджетов| | | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации и | | | | | | | | |
|местных бюджетов |004 |10 |03 |5050116|749 |61 711,0 |0,0 |61 711,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Реализация государственных функций в| | | | | | | | |
|области социальной политики |004 |10 |03 |5140000| |22 623,0 |0,0 |22 623,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | | |
|функций в области социальной | | | | | | | | |
|политики, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств субвенции |004 |10 |03 |5140100| |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | | |
|функций в области социальной | | | | | | | | |
|политики, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств субвенции на реализацию | | | | | | | | |
|государственных полномочий | | | | | | | | |
|Кемеровской области, связанных с | | | | | | | | |
|выплатой социального пособия и | | | | | | | | |
|возмещения стоимости услуг, | | | | | | | | |
|предоставляемых согласно | | | | | | | | |
|гарантированному перечню услуг по | | | | | | | | |
|погребению |004 |10 |03 |5140125| |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Пенсии по государственному | | | | | | | | |
|пенсионному обеспечению, доплаты к | | | | | | | | |
|пенсиям, дополнительное материальное| | | | | | | | |
|обеспечение, пособия и компенсации |004 |10 |03 |5140125|703 |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | | |
|функций в области социальной | | | | | | | | |
|политики, финансируемые за счет | | | | | | | | |
|средств местного бюджета |004 |10 |03 |5140200| |20 523,0 |0,0 |20 523,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Мероприятия в области социальной | | | | | | | | |
|политики |004 |10 |03 |5140200|482 |3 365,0 |0,0 |3 365,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5140200|483 |17 158,0 |0,0 |17 158,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Фонд компенсаций |004 |10 |03 |5190000| |185 457,0 |0,0 |185 457,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Фонд компенсаций |004 |10 |03 |5190100| |185 457,0 |0,0 |185 457,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | | |
|для лиц, награжденных знаком | | | | | | | | |
|"Почетный донор СССР", "Почетный | | | | | | | | |
|донор России" |004 |10 |03 |5190100|610 |14 909,0 |0,0 |14 909,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Оплата жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | |
|отдельным категориям граждан |004 |10 |03 |5190100|611 |170 548,0 |0,0 |170 548,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Региональные целевые программы |004 |10 |03 |5220000| |33 990,0 |0,0 |33 990,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Региональные целевые программы |004 |10 |03 |5220100| |33 990,0 |0,0 |33 990,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы за счет субвенции на | | | | | | | | |
|реализацию региональной целевой | | | | | | | | |
|программы "Социальная поддержка | | | | | | | | |
|населения Кемеровской области" |004 |10 |03 |5220117| |33 715,0 |0,0 |33 715,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Мероприятия в области социальной | | | | | | | | |
|политики |004 |10 |03 |5220117|482 |33 715,0 |0,0 |33 715,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Расходы за счет субвенции на | | | | | | | | |
|реализацию региональной целевой | | | | | | | | |
|программы "Социальная поддержка | | | | | | | | |
|населения Кемеровской области", в | | | | | | | | |
|части предоставления нуждающимся | | | | | | | | |
|гражданам, не имеющим группу | | | | | | | | |
|инвалидности, протезов (кроме зубных| | | | | | | | |
|протезов), протезно-ортопедических| | | | | | | | |
|изделий |004 |10 |03 |5220118| |275,0 |0,0 |275,0 |
|-------------------------------------+----+----+------+-------+------+------------+------------+------------|
|Мероприятия в области социальной| | | | | | | | |
|политики |004 |10 |03 |5220118|482 |275,0 |0,0 |275,0 |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов |
А.Г. Любимов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.