Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28 сентября 2007 г. N 174 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 9
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов четвертого созыва
от 22 декабря 2006 г. N 84
(девятое заседание)
Расходы бюджета города на 2007 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
27 апреля, 29 июня, 28 сентября 2007 г.
(тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Раз|Подр-|Целевая-|Вид |Сумма |Расходы, |Итого |
| |дел|аздел|статья |расхода|расходов, |финансируе- | |
| | | | | |финансируемых|мые за счет | |
| | | | | |за |доходов от | |
| | | | | |счетсредств |предпринима-| |
| | | | | |бюджета |тельской и | |
| | | | | |города |иной | |
| | | | | | |приносящей | |
| | | | | | |доход | |
| | | | | | |деятельности| |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Общегосударственные вопросы |01 |00 | | |790 696,4 |0,0 |790 696,4 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Функционирование высшего должностного лица| | | | | | | |
|субъекта Российской Федерации и органа| | | | | | | |
|местного самоуправления |01 |02 | | |1 047,0 |0,0 |1 047,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |02 |0010000 | |1 047,0 |0,0 |1 047,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |02 |0010200 | |1 047,0 |0,0 |1 047,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Глава муниципального образования |01 |02 |0010200 |010 |1 047,0 | |1 047,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Функционирование законодательных| | | | | | | |
|(представительных) органов государственной| | | | | | | |
|власти и местного самоуправления |01 |03 | | |13 019,0 |0,0 |13 019,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |03 |0010000 | |13 019,0 |0,0 |13 019,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |03 |0010200 | |13 019,0 |0,0 |13 019,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Центральный аппарат |01 |03 |0010200 |005 |8 435,0 | |8 435,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Председатель представительного органа| | | | | | | |
|муниципального образования |01 |03 |0010200 |026 |735,0 | |735,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Депутаты представительного органа| | | | | | | |
|муниципального образования |01 |03 |0010200 |027 |3 849,0 | |3 849,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Функционирование Правительства Российской| | | | | | | |
|Федерации, высших органов исполнительной| | | | | | | |
|власти субъектов Российской Федерации,| | | | | | | |
|местных администраций |01 |04 | | |368 715,1 |0,0 |368 715,1 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |04 |0010000 | |368 715,1 |0,0 |368 715,1 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенций |01 |04 |0010100 | |63 191,0 |0,0 |63 191,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенций на выполнение| | | | | | | |
|государственных полномочий Кемеровской| | | | | | | |
|области в сфере социальной поддержки и| | | | | | | |
|социального обслуживания населения, в части| | | | | | | |
|содержания органов местного самоуправления |01 |04 |0010129 | |60 358,0 |0,0 |60 358,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010129 |005 |60 358,0 | |60 358,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенций на выполнение| | | | | | | |
|государственных полномочий Кемеровской| | | | | | | |
|области в сфере создания и функционирования| | | | | | | |
|комиссий по делам несовершеннолетних и| | | | | | | |
|защите их прав |01 |04 |0010130 | |2 802,0 |0,0 |2 802,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010130 |005 |2 802,0 | |2 802,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенций на выполнение| | | | | | | |
|государственных полномочий Кемеровской| | | | | | | |
|области по хранению, комплектованию, учету и| | | | | | | |
|использованию документов Архивного фонда| | | | | | | |
|Кемеровской области |01 |04 |0010131 | |31,0 |0,0 |31,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010131 |005 |31,0 | |31,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |04 |0010200 | |305 524,1 |0,0 |305 524,1 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010200 |005 |305 524,1 | |305 524,1 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Судебная система |01 |05 | | |550,0 |0,0 |550,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Фонд компенсаций |01 |05 |5190000 | |550,0 |0,0 |550,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Фонд компенсаций |01 |05 |5190100 | |550,0 |0,0 |550,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Составление (изменение и дополнение) списков| | | | | | | |
|кандидатов в присяжные заседатели| | | | | | | |
|федеральных судов общей юрисдикции в| | | | | | | |
|Российской Федерации |01 |05 |5190100 |070 |550,0 | |550,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности финансовых,| | | | | | | |
|налоговых и таможенных органов и органов| | | | | | | |
|надзора |01 |06 | | |6 043,0 |0,0 |6 043,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |06 |0010000 | |6 043,0 |0,0 |6 043,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |06 |0010200 | |6 043,0 |0,0 |6 043,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Центральный аппарат |01 |06 |0010200 |005 |6 043,0 | |6 043,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение проведения выборов и | | | | | | | |
|референдумов |01 |07 | | |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Проведение выборов и референдумов |01 |07 |0200000 | |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на проведение выборов и| | | | | | | |
|референдумов, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |01 |07 |0200200 | |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Проведение выборов главы муниципального| | | | | | | |
|образования |01 |07 |0200200 |098 |1 000,0 | |1 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обслуживание государственного и| | | | | | | |
|муниципального долга |01 |12 | | |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Процентные платежи по долговым| | | | | | | |
|обязательствам |01 |12 |0650000 | |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Процентные платежи по долговым| | | | | | | |
|обязательствам, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |12 |0650200 | |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Процентные платежи по муниципальному долгу |01 |12 |0650200 |152 |2 000,0 | |2 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Резервные фонды |01 |13 | | |93 570,0 |0,0 |93 570,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Резервные фонды |01 |13 |0700000 | |93 570,0 |0,0 |93 570,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Резервные фонды, создаваемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |01 |13 |0700200 | |93 570,0 |0,0 |93 570,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | | | |
|самоуправления |01 |13 |0700204 | |89 570,0 |0,0 |89 570,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | | | |
|самоуправления |01 |13 |0700204 |184 |89 570,0 | |89 570,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | | | |
|самоуправления на проведение мероприятий по| | | | | | | |
|предупреждению и ликвидации последствий| | | | | | | |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |01 |13 |0700205 | |4 000,0 |0,0 |4 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | | | |
|самоуправления на проведение мероприятий по| | | | | | | |
|предупреждению и ликвидации последствий| | | | | | | |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |01 |13 |0700205 |184 |4 000,0 | |4 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Другие общегосударственные вопросы |01 |15 | | |304 752,3 |0,0 |304 752,3 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |15 |0010000 | |54 421,0 |0,0 |54 421,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |15 |0010200 | |54 421,0 |0,0 |54 421,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Центральный аппарат |01 |15 |0010200 |005 |51 185,0 | |51 185,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение приватизации и проведение| | | | | | | |
|предпродажной подготовки объектов| | | | | | | |
|приватизации |01 |15 |0010200 |202 |3 236,0 | |3 236,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Реализация государственной политики в| | | | | | | |
|области приватизации и управления| | | | | | | |
|государственной и муниципальной| | | | | | | |
|собственностью |01 |15 |0900000 | |11 786,0 |0,0 |11 786,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственной| | | | | | | |
|политики в области приватизации и управления| | | | | | | |
|государственной и муниципальной| | | | | | | |
|собственностью, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |15 |0900200 | |11 786,0 |0,0 |11 786,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Оценка недвижимости, признание прав и| | | | | | | |
|регулирование отношений по государственной и| | | | | | | |
|муниципальной собственности |01 |15 |0900200 |200 |11 786,0 | |11 786,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | | |
|связанных с общегосударственным управлением |01 |15 |0920000 | |219 312,3 |0,0 |219 312,3 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанных с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением, финансируемых за счет средств| | | | | | | |
|субвенций |01 |15 |0920100 | |5 348,0 |0,0 |5 348,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанных с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением, финансируемых за счет средств,| | | | | | | |
|передаваемых для компенсации дополнительных| | | | | | | |
|расходов, возникших в результате решений,| | | | | | | |
|принятых органами власти другого уровня |01 |15 |0920134 | |5 348,0 |0,0 |5 348,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Выполнение других обязательств государства |01 |15 |0920134 |216 |5 348,0 | |5 348,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанные с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |01 |15 |0920200 | |213 964,3 |0,0 |213 964,3 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Выполнение других обязательств государства |01 |15 |0920200 |216 |142 347,0 | |142 347,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанные с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета (содержание Центров по| | | | | | | |
|работе с населением) |01 |15 |0920201 | |19 061,3 | |19 061,3 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Выполнение других обязательств государства |01 |15 |0920201 |216 |19 061,3 | |19 061,3 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на приобретение муниципальной| | | | | | | |
|собственности |01 |15 |0920200 |912 |52 556,0 | |52 556,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения| | | | | | | |
|культуры и средств массовой информации |01 |15 |4400000 | |18 613,0 |0,0 |18 613,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы дворцов и домов культуры, других| | | | | | | |
|учреждений культуры и средств массовой| | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |01 |15 |4400200 | |18 613,0 |0,0 |18 613,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |01 |15 |4400200 |327 |18 613,0 | |18 613,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований |01 |15 |7950000 | |620,0 |0,0 |620,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |01 |15 |7950200 | |620,0 |0,0 |620,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности | | | | | | | |
|в городе Кемерово на 2005-2007 годы" |01 |15 |7950201 | |620,0 |0,0 |620,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Выполнение других обязательств государства |01 |15 |7950201 |216 |620,0 | |620,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Национальная безопасность и | | | | | | | |
|правоохранительная деятельность |03 |00 | | |263 367,9 |0,0 |263 367,9 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Органы внутренних дел |03 |02 | | |243 355,3 |0,0 |243 355,3 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Воинские формирования (органы,| | | | | | | |
|подразделения) |03 |02 |2020000 | |205 462,4 |0,0 |205 462,4 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на воинские формирования (органы,| | | | | | | |
|подразделения), финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |03 |02 |2020200 | |205 462,4 |0,0 |205 462,4 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Вещевое обеспечение |03 |02 |2020200 |220 |1 216,8 | |1 216,8 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Продовольственное обеспечение |03 |02 |2020200 |221 |6 324,5 | |6 324,5 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Военный персонал и сотрудники| | | | | | | |
|правоохранительных органов, имеющие| | | | | | | |
|специальные звания |03 |02 |2020200 |239 |147 511,7 | |147 511,7 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Гражданский персонал |03 |02 |2020200 |240 |5 906,3 | |5 906,3 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение функционирования органов в сфере| | | | | | | |
|национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |02 |2020200 |253 |29 577,1 | |29 577,1 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Пособия и компенсации военнослужащим,| | | | | | | |
|приравненным к ним лицам, а также уволенным| | | | | | | |
|из их числа |03 |02 |2020200 |472 |10 537,0 | |10 537,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение равного с Министерством| | | | | | | |
|внутренних дел Российской Федерации| | | | | | | |
|повышения денежного довольствия сотрудникам| | | | | | | |
|и заработной платы работникам подразделений| | | | | | | |
|милиции общественной безопасности |03 |02 |2020200 |532 |4 389,0 | |4 389,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Фонд компенсаций |03 |02 |5190000 | |17 318,9 |0,0 |17 318,9 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Фонд компенсаций |03 |02 |5190100 | |17 318,9 |0,0 |17 318,9 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение равного с Министерством| | | | | | | |
|внутренних дел Российской Федерации| | | | | | | |
|повышения денежного довольствия сотрудникам| | | | | | | |
|и заработной платы работникам подразделений| | | | | | | |
|милиции общественной безопасности |03 |02 |5190100 |532 |17 318,9 | |17 318,9 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований |03 |02 |7950000 | |20 574,0 |0,0 |20 574,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |03 |02 |7950200 | |20 574,0 |0,0 |20 574,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности| | | | | | | |
|в городе Кемерово на 2005-2007 годы" |03 |02 |7950201 | |20 574,0 |0,0 |20 574,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение функционирования органов в сфере| | | | | | | |
|национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |02 |7950201 |253 |20 574,0 | |20 574,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Предупреждение и ликвидация последствий| | | | | | | |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,| | | | | | | |
|гражданская оборона |03 |09 | | |11 632,0 |0,0 |11 632,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | | |
|связанных с обеспечением национальной| | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной| | | | | | | |
|деятельности |03 |09 |2470000 | |11 582,0 |0,0 |11 582,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанных с обеспечением| | | | | | | |
|национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |03 |09 |2470200 | |11 582,0 |0,0 |11 582,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |03 |09 |2470200 |327 |11 582,0 | |11 582,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований |03 |09 |7950000 | |50,0 |0,0 |50,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |03 |09 |7950200 | |50,0 |0,0 |50,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности| | | | | | | |
|в городе Кемерово на 2005-2007 годы" |03 |09 |7950201 | |50,0 |0,0 |50,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Предупреждение и ликвидация последствий| | | | | | | |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий| | | | | | | |
|природного и техногенного характера |03 |09 |7950201 |260 |50,0 | |50,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение противопожарной безопасности |03 |10 | | |8 380,6 |0,0 |8 380,6 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Воинские формирования (органы,| | | | | | | |
|подразделения) |03 |10 |2020000 | |8 380,6 |0,0 |8 380,6 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на воинские формирования (органы,| | | | | | | |
|подразделения), финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |03 |10 |2020200 | |8 380,6 |0,0 |8 380,6 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Вещевое обеспечение |03 |10 |2020200 |220 |674,0 | |674,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение функционирования органов в сфере| | | | | | | |
|национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |10 |2020200 |253 |7 706,6 | |7 706,6 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Национальная экономика |04 |00 | | |689 489,8 |2 150,0 |691 639,8 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Топливо и энергетика |04 |02 | | |227 526,8 |0,0 |227 526,8 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Вопросы топливно-энергетического комплекса |04 |02 |2480000 | |42 149,2 |0,0 |42 149,2 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на вопросы топливно-энергетического| | | | | | | |
|комплекса, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидий |04 |02 |2480100 | |42 059,0 |0,0 |42 059,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на реализацию вопросов| | | | | | | |
|топливно-энергетического комплекса,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на| | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |04 |02 |2480136 | |42 059,0 |0,0 |42 059,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Мероприятия в топливно-энергетической| | | | |42 059,0 |0,0 | |
|области |04 |02 |2480136 |322 | | |42 059,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на реализацию вопросов| | | | | | | |
|топливно-энергетического комплекса,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |04 |02 |2480200 | |90,2 |0,0 |90,2 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Мероприятия в топливно-энергетической| | | | |90,2 |0,0 | |
|области |04 |02 |2480200 |322 | | |90,2 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Дотации и субвенции |04 |02 |5170000 | |185 377,6 |0,0 |185 377,6 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Дотации и субвенции |04 |02 |5170100 | |185 377,6 |0,0 |185 377,6 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы за счет средств субвенций на| | | | | | | |
|реализацию программ местного развития и| | | | | | | |
|обеспечения занятости для шахтерских городов| | | | | | | |
|и поселков на 2007 год |04 |02 |5170135 | |185 377,6 |0,0 |185 377,6 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Программы местного развития и обеспечение| | | | | | | |
|занятости для шахтерских городов и поселков |04 |02 |5170135 |612 |185 377,6 |0,0 |185 377,6 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Транспорт |04 |08 | | |338 300,0 |0,0 |338 300,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Другие виды транспорта |04 |08 |3170000 | |338 300,0 |0,0 |338 300,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы других видов транспорта,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий |04 |08 |3170100 | |1 825,0 |0,0 |1 825,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на другие виды транспорта,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на| | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |04 |08 |3170136 | |1 825,0 |0,0 |1 825,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Отдельные мероприятия по другим видам| | | | |1 825,0 |0,0 | |
|транспорта |04 |08 |3170136 |366 | | |1 825,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы других видов транспорта,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |04 |08 |3170200 | |336 475,0 |0,0 |336 475,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Отдельные мероприятия по другим видам| | | | |336 475,0 |0,0 | |
|транспорта |04 |08 |3170200 |366 | | |336 475,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Другие вопросы в области национальной| | | | | | | |
|экономики |04 |11 | | |123 663,0 |2 150,0 |125 813,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Мероприятия в области строительства,| | | | | | | |
|архитектуры и градостроительства |04 |11 |3380000 | |40 800,0 |0,0 |40 800,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | |
|строительства, архитектуры и| | | | | | | |
|градостроительства, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |04 |11 |3380200 | |40 800,0 |0,0 |40 800,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Мероприятия в области застройки территорий |04 |11 |3380200 |405 |40 800,0 |0,0 |40 800,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Реализация государственных функций в области| | | | | | | |
|национальной экономики |04 |11 |3400000 | |77 863,0 |2 150,0 |80 013,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области национальной экономики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |04 |11 |3400200 | |77 863,0 |2 150,0 |80 013,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |04 |11 |3400200 |327 |77 063,0 |2 150,0 |79 213,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Мероприятия по землеустройству и| | | | | | | |
|землепользованию |04 |11 |3400200 |406 |800,0 | |800,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Малый бизнес и предпринимательство |04 |11 |3450000 | |5 000,0 |0,0 |5 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на малый бизнес и| | | | | | | |
|предпринимательство, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |04 |11 |3450200 | |5 000,0 |0,0 |5 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Государственная поддержка малого| | | | | | | |
|предпринимательства |04 |11 |3450200 |521 |5 000,0 | |5 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |05 |00 | | |2 564 863,3 |293 448,0 |2 858 311,3 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Жилищное хозяйство |05 |01 | | |314 741,0 |4 648,0 |319 389,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Поддержка жилищного хозяйства |05 |01 |3500000 | |264 930,0 |4 648,0 |269 578,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на поддержку жилищного хозяйства,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий |05 |01 |3500100 | |76,0 |0,0 |76,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на поддержку жилищного хозяйства,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на| | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |05 |01 |3500136 | |76,0 |0,0 |76,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Компенсация выпадающих доходов организациям,| | | | | | | |
|предоставляющим населению жилищные услуги по| | | | | | | |
|тарифам, не обеспечивающим возмещение| | | | | | | |
|издержек |05 |01 |3500136 |801 |76,0 | |76,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на поддержку жилищного хозяйства,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |05 |01 |3500200 | |264 854,0 |4 648,0 |269 502,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |3500200 |410 |127 536,0 |4 648,0 |132 184,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Компенсация выпадающих доходов организациям,| | | | | | | |
|предоставляющим населению жилищные услуги по| | | | | | | |
|тарифам, не обеспечивающим возмещение| | | | | | | |
|издержек |05 |01 |3500200 |801 |137 318,0 | |137 318,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Фонд компенсаций |05 |01 |5190000 | |46 811,0 |0,0 |46 811,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Фонд компенсаций |05 |01 |5190100 | |46 811,0 |0,0 |46 811,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы за счет средств субвенций на| | | | | | | |
|реализацию Закона Кемеровской области от| | | | | | | |
|16.05.2006 N 67-ОЗ "О дополнительных| | | | | | | |
|гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей,| | | | | | | |
|оставшихся без попечения родителей" |05 |01 |5190144 | |46 811,0 |0,0 |46 811,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,| | | | | | | |
|детей, оставшихся без попечения родителей, а| | | | | | | |
|также детей, находящихся под опекой| | | | | | | |
|(попечительством), не имеющих закрепленного| | | | | | | |
|жилого помещения |05 |01 |5190144 |442 |46 811,0 | |46 811,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований |05 |01 |7950000 | |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |05 |01 |7950200 | |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности| | | | | | | |
|в городе Кемерово на 2005-2007 годы" |05 |01 |7950201 | |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |7950201 |410 |3 000,0 | |3 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Коммунальное хозяйство |05 |02 | | |2 250 122,3 |288 800,0 |2 538 922,3 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Поддержка коммунального хозяйства |05 |02 |3510000 | |1 134 101,0 |264 400,0 |1 398 501,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на поддержку коммунального| | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидии |05 |02 |3510100 | |53 032,0 |0,0 |53 032,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на поддержку коммунального| | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидий на частичное возмещение расходов на| | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |05 |02 |3510136 | |53 032,0 |0,0 |53 032,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Компенсация выпадающих доходов организациям,| | | | | | | |
|предоставляющим населению услуги| | | | | | | |
|теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим| | | | | | | |
|возмещение издержек |05 |02 |3510136 |803 |53 032,0 | |53 032,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на поддержку коммунального| | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |05 |02 |3510200 | |1 081 069,0 |264 400,0 |1 345 469,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Субсидии |05 |02 |3510200 |197 |4 211,6 | |4 211,6 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Мероприятия в области коммунального| | | | | | | |
|хозяйства |05 |02 |3510200 |411 |247 350,0 |264 400,0 |511 750,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Компенсация выпадающих доходов организациям,| | | | | | | |
|предоставляющим населению услуги| | | | | | | |
|теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим| | | | | | | |
|возмещение издержек |05 |02 |3510200 |803 |642 482,6 | |642 482,6 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Компенсация выпадающих доходов организациям,| | | | | | | |
|предоставляющим населению услуги| | | | | | | |
|водоснабжения и водоотведения по тарифам, не| | | | | | | |
|обеспечивающим возмещение издержек |05 |02 |3510200 |804 |184 767,8 | |184 767,8 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Компенсация выпадающих доходов организациям,| | | | | | | |
|предоставляющим населению услуги| | | | | | | |
|газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим| | | | | | | |
|возмещение издержек |05 |02 |3510200 |805 |2 257,0 | |2 257,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Благоустройство |05 |02 |6000000 | |714 321,3 |24 400,0 |738 721,3 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на благоустройство, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субсидий |05 |02 |6000100 | |306,0 |0,0 |306,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на благоустройство, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субсидий на частичное| | | | | | | |
|возмещение расходов на приобретение угля для| | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |05 |02 |6000136 | |306,0 |0,0 |306,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Прочие мероприятия по благоустройству| | | | | | | |
|городских округов и поселений |05 |02 |6000136 |412 |306,0 | |306,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на благоустройство, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |05 |02 |6000200 | |714 015,3 |24 400,0 |738 415,3 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Прочие мероприятия по благоустройству| | | | | | | |
|городских округов и поселений |05 |02 |6000200 |412 |113 562,8 |850,0 |114 412,8 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Уличное освещение |05 |02 |6000200 |806 |44 303,6 | |44 303,6 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Строительство и содержание автомобильных| | | | | | | |
|дорог и инженерных сооружений на них в| | | | | | | |
|границах городских округов и поселений в| | | | | | | |
|рамках благоустройства |05 |02 |6000200 |807 |480 886,5 |10 850,0 |491 736,5 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Озеленение |05 |02 |6000200 |808 |69 390,2 |7 000,0 |76 390,2 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Организация и содержание мест захоронения |05 |02 |6000200 |809 |5 872,2 |5 700,0 |11 572,2 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований |05 |02 |7950000 | |401 700,0 |0,0 |401 700,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |05 |02 |7950200 | |401 700,0 |0,0 |401 700,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности| | | | | | | |
|в городе Кемерово на 2005-2007 годы" |05 |02 |7950201 | |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Уличное освещение |05 |02 |7950201 |806 |2 000,0 | |2 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Программа капитального ремонта дорог города| | | | | | | |
|Кемерово на 2007 год |05 |02 |7950216 | |399 700,0 |0,0 |399 700,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Строительство и содержание автомобильных| | | | | | | |
|дорог и инженерных сооружений на них в| | | | | | | |
|границах городских округов и поселений в| | | | | | | |
|рамках благоустройства |05 |02 |7950216 |807 |399 700,0 | |399 700,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Образование |07 |00 | | |2 541 850,7 |227 679,0 |2 769 529,7 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Дошкольное образование |07 |01 | | |791 002,5 |98 772,0 |889 774,5 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Детские дошкольные учреждения |07 |01 |4200000 | |791 002,5 |98 772,0 |889 774,5 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы детских дошкольных учреждений,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий |07 |01 |4200100 | |28,0 |0,0 |28,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы детских дошкольных учреждений,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на| | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |07 |01 |4200136 | |28,0 |0,0 |28,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |4200136 |327 |28,0 |0,0 |28,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы детских дошкольных учреждений,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |01 |4200200 | |790 974,5 |98 772,0 |889 746,5 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |4200200 |327 |790 936,5 |98 772,0 |889 708,5 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |07 |01 |4200200 |913 |38,0 |0,0 |38,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Общее образование |07 |02 | | |1 585 545,8 |114 512,0 |1 700 057,8 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Школы - детские сады, школы начальные,| | | | | | | |
|неполные средние и средние |07 |02 |4210000 | |980 081,0 |75 569,0 |1 055 650,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций |07 |02 |4210100 | |750 117,0 |0,0 |750 117,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций на| | | | | | | |
|обеспечение государственных гарантий прав| | | | | | | |
|граждан на получение общедоступного и| | | | | | | |
|бесплатного дошкольного, начального общего,| | | | | | | |
|основного общего, среднего (полного) общего| | | | | | | |
|образования, а также дополнительного| | | | | | | |
|образования в общеобразовательных| | | | | | | |
|учреждениях |07 |02 |4210101 | |749 167,0 |0,0 |749 167,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210101 |327 |749 167,0 |0,0 |749 167,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций на| | | | | | | |
|предоставление бесплатного проезда| | | | | | | |
|детям-сиротам и детям, оставшимся без| | | | | | | |
|попечения родителей, обучающимся в| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях, на| | | | | | | |
|городском, пригородном, в сельской местности| | | | | | | |
|на внутрирайонном транспорте (кроме такcи),| | | | | | | |
|также проезда один раз в год к месту| | | | | | | |
|жительства и обратно к месту учебы |07 |02 |4210105 | |950,0 |0,0 |950,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210105 |327 |950,0 |0,0 |950,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |02 |4210200 | |229 964,0 |75 569,0 |305 533,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210200 |327 |223 765,0 |75 569,0 |299 334,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |07 |02 |4210200 |913 |6 199,0 |0,0 |6 199,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Школы-интернаты |07 |02 |4220000 | |166 345,5 |2 345,0 |168 690,5 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций |07 |02 |4220100 | |166 345,5 |0,0 |166 345,5 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на организацию| | | | | | | |
|предоставления общедоступного и бесплатного| | | | | | | |
|общего образования по основным| | | | | | | |
|образовательным программам в специальных| | | | | | | |
|(коррекционных) образовательных учреждениях,| | | | | | | |
|специальных учебно-воспитательных| | | | | | | |
|учреждениях для обучающихся, воспитанников с| | | | | | | |
|отклонениями в развитии |07 |02 |4220102 | |139 365,5 |0,0 |139 365,5 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220102 |327 |139 365,5 |0,0 |139 365,5 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на социальную| | | | | | | |
|поддержку детей-сирот и детей, оставшихся| | | | | | | |
|без попечения родителей, содержащихся| | | | | | | |
|(обучающихся и (или) воспитывающихся) в| | | | | | | |
|образовательных учреждениях для детей-сирот| | | | | | | |
|и детей, оставшихся без попечения родителей |07 |02 |4220103 | |25 646,0 |0,0 |25 646,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220103 |327 |25 646,0 |0,0 |25 646,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на предоставление| | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и детям,| | | | | | | |
|оставшимся без попечения родителей,| | | | | | | |
|обучающимся в общеобразовательных| | | | | | | |
|учреждениях, на городском, пригородном, в| | | | | | | |
|сельской местности на внутрирайонном| | | | | | | |
|транспорте (кроме такси), также проезда один| | | | | | | |
|раз в год к месту жительства и обратно к| | | | | | | |
|месту учебы |07 |02 |4220105 | |677,0 |0,0 |677,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220105 |327 |677,0 |0,0 |677,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на обеспечение| | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников при выпуске из| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждений для| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей, одеждой, обувью,| | | | | | | |
|единовременным денежным пособием |07 |02 |4220106 | |657,0 |0,0 |657,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220106 |327 |657,0 |0,0 |657,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |02 |4220200 | |0,0 |2 345,0 |2 345,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220200 |327 |0,0 |2 345,0 |2 345,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми |07 |02 |4230000 | |296 759,0 |34 522,0 |331 281,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы учреждений по внешкольной работе с| | | | | | | |
|детьми, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидий |07 |02 |4230100 | |15,0 |0,0 |15,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы учреждений по внешкольной работе с| | | | | | | |
|детьми, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидий на частичное возмещение расходов на| | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |07 |02 |4230136 | |15,0 |0,0 |15,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4230136 |327 |15,0 |0,0 |15,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы учреждений по внешкольной работе с| | | | | | | |
|детьми, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |07 |02 |4230200 | |296 744,0 |34 522,0 |331 266,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4230200 |327 |264 818,0 |27 490,0 |292 308,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |07 |02 |4230200 |913 |2 321,0 |0,0 |2 321,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности спортивных школ,| | | | | | | |
|подведомственных управлению культуры, спорта| | | | | | | |
|и молодежной политики |07 |02 |4230200 |915 |29 605,0 |7 032,0 |36 637,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Детские дома |07 |02 |4240000 | |89 513,0 |2 076,0 |91 589,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенций |07 |02 |4240100 | |87 569,0 |0,0 |87 569,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенций на социальную поддержку| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей, содержащихся| | | | | | | |
|(обучающихся и (или) воспитывающихся) в| | | | | | | |
|образовательных учреждениях для детей-сирот| | | | | | | |
|и детей, оставшихся без попечения родителей |07 |02 |4240103 | |86 325,0 |0,0 |86 325,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240103 |327 |86 325,0 |0,0 |86 325,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенций на предоставление| | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и детям,| | | | | | | |
|оставшимся без попечения родителей,| | | | | | | |
|обучающимся в общеобразовательных| | | | | | | |
|учреждениях, на городском, пригородном, в| | | | | | | |
|сельской местности на внутрирайонном| | | | | | | |
|транспорте (кроме такси), также проезда один| | | | | | | |
|раз в год к месту жительства и обратно к| | | | | | | |
|месту учебы |07 |02 |4240105 | |389,0 |0,0 |389,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240105 |327 |389,0 |0,0 |389,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенций на обеспечение| | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников при выпуске из| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждений для| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей, одеждой, обувью,| | | | | | | |
|единовременным денежным пособием |07 |02 |4240106 | |855,0 |0,0 |855,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240106 |327 |855,0 |0,0 |855,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы детских домов, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |07 |02 |4240200 | |1 944,0 |2 076,0 |4 020,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240200 |327 |0,0 |2 076,0 |2 076,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Материальное обеспечение приемной семьи |07 |02 |4240200 |422 |1 944,0 |0,0 |1 944,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Фонд компенсаций |07 |02 |5190000 | |52 597,3 |0,0 |52 597,3 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Фонд компенсаций |07 |02 |5190100 | |52 597,3 |0,0 |52 597,3 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Ежемесячное денежное вознаграждение за| | | | | | | |
|классное руководство |07 |02 |5190100 |623 |38 786,3 |0,0 |38 786,3 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на осуществление ежемесячной| | | | | | | |
|оплаты труда приемных родителей |07 |02 |5190108 | |6 626,0 |0,0 |6 626,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Материальное обеспечение приемной семьи |07 |02 |5190108 |422 |6 626,0 |0,0 |6 626,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на осуществление выплаты| | | | | | | |
|ежемесячного пособия и предоставление льгот| | | | | | | |
|приемным семьям |07 |02 |5190109 | |7 185,0 |0,0 |7 185,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Материальное обеспечение приемной семьи |07 |02 |5190109 |422 |7 185,0 |0,0 |7 185,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований |07 |02 |7950000 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |02 |7950200 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности| | | | | | | |
|в городе Кемерово на 2005-2007 годы" |07 |02 |7950201 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Организация временного трудоустройства| | | | | | | |
|несовершеннолетних граждан в возрасте от 14| | | | | | | |
|до 18 лет |07 |02 |7950201 |270 |250,0 |0,0 |250,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Молодежная политика и оздоровление детей |07 |07 | | |15 027,0 |0,0 |15 027,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Организационно-воспитательная работа с| | | | | | | |
|молодежью |07 |07 |4310000 | |3 348,0 |0,0 |3 348,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на организационно-воспитательную| | | | | | | |
|работу с молодежью, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |07 |07 |4310200 | |3 348,0 |0,0 |3 348,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |07 |4310200 |327 |1 388,0 |0,0 |1 388,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Проведение мероприятий для детей и молодежи |07 |07 |4310200 |447 |1 960,0 |0,0 |1 960,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Мероприятия по проведению оздоровительной| | | | | | | |
|кампании детей |07 |07 |4320000 | |11 679,0 |0,0 |11 679,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на мероприятия по проведению| | | | | | | |
|оздоровительной кампании детей,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |07 |4320200 | |11 679,0 |0,0 |11 679,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Оздоровление детей |07 |07 |4320200 |452 |11 679,0 |0,0 |11 679,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Другие вопросы в области образования |07 |09 | | |150 275,4 |14 395,0 |164 670,4 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление| | | | | | | |
|услуг в сфере образования |07 |09 |4350000 | |62 848,5 |2 624,0 |65 472,5 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере образования,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций |07 |09 |4350100 | |6 668,5 |0,0 |6 668,5 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы учреждений, обеспечивающие| | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере образования,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций на| | | | | | | |
|организацию предоставления общедоступного и| | | | | | | |
|бесплатного общего образования по основным| | | | | | | |
|образовательным программам в специальных| | | | | | | |
|(коррекционных) образовательных учреждениях,| | | | | | | |
|специальных учебно-воспитательных| | | | | | | |
|учреждениях для обучающихся, воспитанников с| | | | | | | |
|отклонениями в развитии |07 |09 |4350102 | |6 668,5 |0,0 |6 668,5 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4350102 |327 |6 668,5 |0,0 |6 668,5 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере образования,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |09 |4350200 | |56 180,0 |2 624,0 |58 804,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4350200 |327 |56 180,0 |2 624,0 |58 804,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Мероприятия в области образования |07 |09 |4360000 | |3 139,0 |0,0 |3 139,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций |07 |09 |4360100 | |3 139,0 |0,0 |3 139,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на открытие лицевых счетов и| | | | | | | |
|ежемесячное зачисление денежных средств для| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей, на специальные| | | | | | | |
|накопительные банковские счета |07 |09 |4360104 | |3 139,0 |0,0 |3 139,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Проведение мероприятий для детей и молодежи |07 |09 |4360104 |447 |3 139,0 |0,0 |3 139,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | | |
|логопедические пункты |07 |09 |4520000 | |84 287,9 |11 771,0 |96 058,9 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций |07 |09 |4520100 | |19 629,0 |0,0 |19 629,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на обеспечение| | | | | | | |
|государственных гарантий прав граждан на| | | | | | | |
|получение общедоступного и бесплатного| | | | | | | |
|дошкольного, начального общего, основного| | | | | | | |
|общего, среднего (полного) общего| | | | | | | |
|образования, а также дополнительного| | | | | | | |
|образования в общеобразовательных| | | | | | | |
|учреждениях |07 |09 |4520101 | |19 629,0 |0,0 |19 629,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4520101 |327 |19 629,0 |0,0 |19 629,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |09 |4520200 | |64 658,9 |11 771,0 |76 429,9 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4520200 |327 |64 321,9 |11 771,0 |76 092,9 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |07 |09 |4520200 |913 |337,0 |0,0 |337,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Культура, кинематография и средства массовой| | | | | | | |
|информации |08 |00 | | |109 804,0 |13 070,0 |122 874,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Культура |08 |01 | | |98 054,0 |12 900,0 |110 954,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения| | | | | | | |
|культуры и средств массовой информации |08 |01 |4400000 | |44 423,0 |7 131,0 |51 554,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы дворцов и домов культуры, других| | | | | | | |
|учреждений культуры и средств массовой| | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4400200 | |44 423,0 |7 131,0 |51 554,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4400200 |327 |43 476,1 |7 131,0 |50 607,1 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |08 |01 |4400200 |913 |946,9 | |946,9 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Музеи и постоянные выставки |08 |01 |4410000 | |4 097,0 |550,0 |4 647,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы музеев и постоянных выставок,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |08 |01 |4410200 | |4 097,0 |550,0 |4 647,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4410200 |327 |4 097,0 |550,0 |4 647,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Библиотеки |08 |01 |4420000 | |32 278,0 |2 243,0 |34 521,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы библиотек, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |08 |01 |4420200 | |32 278,0 |2 243,0 |34 521,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4420200 |327 |32 278,0 |2 243,0 |34 521,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Театры, цирки, концертные и другие| | | | | | | |
|организации исполнительских искусств |08 |01 |4430000 | |7 916,0 |2 476,0 |10 392,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы театров, цирков, концертных и других| | | | | | | |
|организаций исполнительских искусств,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |08 |01 |4430200 | |7 916,0 |2 476,0 |10 392,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4430200 |327 |7 880,0 |2 476,0 |10 356,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |08 |01 |4430200 |913 |36,0 | |36,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Мероприятия в сфере культуры, кинематографии| | | | | | | |
|и средств массовой информации |08 |01 |4500000 | |9 340,0 |500,0 |9 840,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4500200 | |9 340,0 |500,0 |9 840,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Государственная поддержка в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой информации|08 |01 |4500200 |453 |9 340,0 |500,0 |9 840,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Кинематография |08 |02 | | |437,0 |0,0 |437,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Мероприятия в сфере культуры, кинематографии| | | | | | | |
|и средств массовой информации |08 |02 |4500000 | |437,0 |0,0 |437,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы мероприятий в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |02 |4500200 | |437,0 |0,0 |437,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Государственная поддержка в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой информации|08 |02 |4500200 |453 |437,0 | |437,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Периодическая печать и издательства |08 |04 | | |1 788,0 |0,0 |1 788,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Периодические издания, учрежденные органами| | | | | | | |
|законодательной и исполнительной власти |08 |04 |4570000 | |1 788,0 |0,0 |1 788,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы периодических изданий, учрежденных| | | | | | | |
|органами законодательной и исполнительной| | | | | | | |
|власти, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |04 |4570200 | |1 788,0 |0,0 |1 788,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Государственная поддержка в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой информации|08 |04 |4570200 |453 |1 788,0 | |1 788,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Другие вопросы в области культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой информации|08 |06 | | |9 525,0 |170,0 |9 695,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | | |
|логопедические пункты |08 |06 |4520000 | |9 525,0 |170,0 |9 695,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |08 |06 |4520200 | |9 525,0 |170,0 |9 695,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |06 |4520200 |327 |9 525,0 |170,0 |9 695,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Здравоохранение и спорт |09 |00 | | |712 605,8 |232 500,0 |945 105,8 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Здравоохранение |09 |01 | | |571 317,0 |208 929,0 |780 246,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление| | | | | | | |
|услуг в сфере здравоохранения |09 |01 |4690000 | |47 988,0 |456,0 |48 444,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | |
|здравоохранения, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |09 |01 |4690200 | |47 988,0 |456,0 |48 444,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4690200 |327 |47 988,0 |456,0 |48 444,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Больницы, клиники, госпитали,| | | | | | | |
|медико-санитарные части |09 |01 |4700000 | |234 090,0 |143 505,0 |377 595,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субсидий |09 |01 |4700100 | |697,0 |0,0 |697,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субсидий на частичное| | | | | | | |
|возмещение расходов на приобретение угля для| | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |09 |01 |4700136 | |697,0 |0,0 |697,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4700136 |327 |697,0 |0,0 |697,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |09 |01 |4700200 | |233 393,0 |143 505,0 |376 898,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4700200 |327 |230 380,0 |143 505,0 |373 885,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |09 |01 |4700200 |913 |3 013,0 |0,0 |3 013,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические| | | | | | | |
|центры |09 |01 |4710000 | |42 069,0 |64 298,0 |106 367,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы поликлиник, амбулаторий,| | | | | | | |
|диагностических центров, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |09 |01 |4710200 | |42 069,0 |64 298,0 |106 367,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4710200 |327 |39 498,0 |64 298,0 |103 796,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |09 |01 |4710200 |913 |2 571,0 |0,0 |2 571,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Санатории для детей и подростков |09 |01 |4740000 | |34 396,0 |0,0 |34 396,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы санаториев для детей и подростков,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |09 |01 |4740200 | |34 396,0 |0,0 |34 396,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4740200 |327 |34 396,0 |0,0 |34 396,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Станции скорой и неотложной помощи |09 |01 |4770000 | |147 884,0 |670,0 |148 554,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы станций скорой и неотложной помощи,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |09 |01 |4770200 | |147 884,0 |670,0 |148 554,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4770200 |327 |147 790,0 |670,0 |148 460,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |09 |01 |4770200 |913 |94,0 |0,0 |94,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | |
|перечисления |09 |01 |5200000 | |40 468,0 |0,0 |40 468,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | |
|перечисления |09 |01 |5200100 | |40 468,0 |0,0 |40 468,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Денежные выплаты медицинскому персоналу| | | | | | | |
|фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,| | | | | | | |
|фельдшерам и медицинским сестрам скорой| | | | | | | |
|медицинской помощи |09 |01 |5200100 |624 |40 468,0 |0,0 |40 468,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Региональные целевые программы |09 |01 |5220000 | |0,0 |0,0 |0,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Региональная целевая программа "Здоровье | | | | | | | |
|кузбассовцев" |09 |01 |5220202 | |0,0 |0,0 |0,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |01 |5220202 |455 | | |0,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Территориальная программа обязательного| | | | | | | |
|медицинского страхования |09 |01 |7710000 | |14 623,0 |0,0 |14 623,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на территориальную программу| | | | | | | |
|обязательного медицинского страхования,| | | | | | | |
|финансируемые за счет местного бюджета |09 |01 |7710200 | |14 623,0 |0,0 |14 623,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обязательное медицинское страхование| | | | | | | |
|неработающего населения (детей) |09 |01 |7710200 |795 |14 623,0 |0,0 |14 623,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований |09 |01 |7950000 | |9 799,0 |0,0 |9 799,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |09 |01 |7950200 | |9 799,0 |0,0 |9 799,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности| | | | | | | |
|в городе Кемерово на 2005-2007 годы" |09 |01 |7950201 | |100,0 |0,0 |100,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |01 |7950201 |455 |100,0 |0,0 |100,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Программа по развитию сети общих врачебных| | | | | | | |
|практик на территории города Кемерово на| | | | | | | |
|2007-2009 годы |09 |01 |7950215 | |9 699,0 |0,0 |9 699,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |01 |7950215 |455 |9 699,0 |0,0 |9 699,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Спорт и физическая культура |09 |02 | | |127 557,8 |23 571,0 |151 128,8 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Центры спортивной подготовки (сборные| | | | | | | |
|команды) |09 |02 |4820000 | |100 726,2 |23 471,0 |124 197,2 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы центров спортивной подготовки| | | | | | | |
|(сборных команд), финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |09 |02 |4820200 | |100 726,2 |23 471,0 |124 197,2 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |02 |4820200 |327 |96 719,2 |23 471,0 |120 190,2 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за| | | | | | | |
|счет средств, поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными| | | | | | | |
|учреждениями |09 |02 |4820200 |913 |4 007,0 | |4 007,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Физкультурно-оздоровительная работа и| | | | | | | |
|спортивные мероприятия |09 |02 |5120000 | |26 581,6 |100,0 |26 681,6 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на физкультурно-оздоровительную| | | | | | | |
|работу и спортивные мероприятия,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |09 |02 |5120200 | |26 581,6 |100,0 |26 681,6 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |02 |5120200 |455 |26 581,6 |100,0 |26 681,6 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований |09 |02 |7950000 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |09 |02 |7950200 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности| | | | | | | |
|в городе Кемерово на 2005-2007 годы" |09 |02 |7950201 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |02 |7950201 |455 |250,0 | |250,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Другие вопросы в области здравоохранения и| | | | | | | |
|спорта |09 |04 | | |13 731,0 |0,0 |13 731,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |09 |04 |0010000 | |13 731,0 |0,0 |13 731,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |09 |04 |0010200 | |13 731,0 |0,0 |13 731,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Центральный аппарат |09 |04 |0010200 |005 |13 731,0 |0,0 |13 731,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Социальная политика |10 |00 | | |1 290 081,7 |6 117,0 |1 296 198,7 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Пенсионное обеспечение |10 |01 | | |16 364,0 |0,0 |16 364,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Пенсии |10 |01 |4900000 | |16 364,0 |0,0 |16 364,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на выплату пенсий, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |10 |01 |4900200 | |16 364,0 |0,0 |16 364,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Доплаты к пенсиям государственных служащих| | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации и| | | | | | | |
|муниципальных служащих |10 |01 |4900200 |714 |16 364,0 |0,0 |16 364,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Социальное обслуживание населения |10 |02 | | |174 208,0 |6 117,0 |180 325,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Учреждения социального обслуживания| | | | | | | |
|населения |10 |02 |5060000 | |174 208,0 |6 117,0 |180 325,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы учреждений социального обслуживания| | | | | | | |
|населения, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций |10 |02 |5060100 | |174 208,0 |0,0 |174 208,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы учреждений социального обслуживания| | | | | | | |
|населения, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на организацию работы| | | | | | | |
|специализированных учреждений для| | | | | | | |
|несовершеннолетних, нуждающихся в социальной| | | | | | | |
|реабилитации, и иных учреждений и служб,| | | | | | | |
|предоставляющих социальные услуги| | | | | | | |
|несовершеннолетним и их семьям |10 |02 |5060126 | |61 872,0 |0,0 |61 872,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060126 |327 |61 872,0 |0,0 |61 872,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы учреждений социального обслуживания| | | | | | | |
|населения, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на организацию и осуществление| | | | | | | |
|социального обслуживания граждан пожилого| | | | | | | |
|возраста, инвалидов и других категорий| | | | | | | |
|граждан, находящихся в трудной жизненной| | | | | | | |
|ситуации, за исключением государственных| | | | | | | |
|полномочий, осуществляемых органами| | | | | | | |
|государственной власти Кемеровской области в| | | | | | | |
|соответствии с положениями о них |10 |02 |5060127 | |112 336,0 |0,0 |112 336,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060127 |327 |112 336,0 |0,0 |112 336,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы учреждений социального обслуживания| | | | | | | |
|населения, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |10 |02 |5060200 | |0,0 |6 117,0 |6 117,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060200 |327 |0,0 |6 117,0 |6 117,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Социальное обеспечение населения |10 |03 | | |1 027 332,7 |0,0 |1 027 332,7 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Меры социальной поддержки граждан |10 |03 |5050000 | |78 434,4 |0,0 |78 434,4 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций |10 |03 |5050100 | |71 434,4 |0,0 |71 434,4 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на меры социальной поддержки по| | | | | | | |
|оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным| | | | | | | |
|категориям граждан |10 |03 |5050113 | |0,0 |0,0 |0,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050113 |483 |0,0 |0,0 |0,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на оказание мер социальной| | | | | | | |
|поддержки отдельных категорий граждан |10 |03 |5050117 | |54 166,0 |0,0 |54 166,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050117 |483 |54 166,0 |0,0 |54 166,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на реализацию мер социальной| | | | | | | |
|поддержки граждан, достигших возраста 70 лет|10 |03 |5050119 | |1 768,0 |0,0 |1 768,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050119 |483 |1 768,0 |0,0 |1 768,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на осуществление выплаты денежной| | | | | | | |
|компенсации на хлеб пенсионерам, получающим| | | | | | | |
|пенсию в размере не более 660 рублей |10 |03 |5050120 | |22,4 |0,0 |22,4 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050120 |483 |22,4 |0,0 |22,4 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на предоставление бесплатного| | | | | | | |
|проезда на всех видах городского| | | | | | | |
|пассажирского транспорта детям работников,| | | | | | | |
|погибших (умерших) в результате несчастных| | | | | | | |
|случаев на производстве на угледобывающих и| | | | | | | |
|горнорудных предприятиях |10 |03 |5050121 | |56,0 |0,0 |56,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050121 |483 |56,0 |0,0 |56,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на реализацию Закона Кемеровской| | | | | | | |
|области от 08.12.2005 N 140-ОЗ "О | | | | | | | |
|государственной социальной помощи малоимущим| | | | | | | |
|семьям и малоимущим одиноко проживающим| | | | | | | |
|гражданам" |10 |03 |5050122 | |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050122 |483 |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на реализацию мер социальной| | | | | | | |
|поддержки многодетных семей |10 |03 |5050123 | |7 610,0 |0,0 |7 610,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050123 |483 |7 610,0 |0,0 |7 610,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на реализацию мер социальной| | | | | | | |
|поддержки инвалидов |10 |03 |5050124 | |380,0 |0,0 |380,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050124 |483 |380,0 |0,0 |380,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на реализацию Закона Кемеровской| | | | | | | |
|области от 18.07.2006 N 111-ОЗ "О социальной| | | | | | | |
|поддержке отдельных категорий семей, имеющих| | | | | | | |
|детей" |10 |03 |5050139 | |1 744,0 |0,0 |1 744,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050139 |483 |1 744,0 |0,0 |1 744,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на осуществление денежных выплат| | | | | | | |
|отдельным категориям граждан |10 |03 |5050145 | |4 688,0 |0,0 |4 688,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050145 |483 |4 688,0 |0,0 |4 688,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |10 |03 |5050200 | |7 000,0 |0,0 |7 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Субсидии |10 |03 |5050200 |197 |7 000,0 |0,0 |7 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050200 |483 | |0,0 |0,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Реализация государственных функций в области| | | | | | | |
|социальной политики |10 |03 |5140000 | |29 618,9 |0,0 |29 618,9 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций |10 |03 |5140100 | |2 139,9 |0,0 |2 139,9 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций на| | | | | | | |
|меры социальной поддержки по оплате| | | | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг отдельным| | | | | | | |
|категориям граждан |10 |03 |5140113 | |49,9 |0,0 |49,9 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |5140113 |482 |49,9 |0,0 |49,9 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций на| | | | | | | |
|реализацию государственных полномочий| | | | | | | |
|Кемеровской области, связанных с выплатой| | | | | | | |
|социального пособия и возмещения стоимости| | | | | | | |
|услуг, предоставляемых согласно| | | | | | | |
|гарантированному перечню услуг по погребению|10 |03 |5140125 | |2 090,0 |0,0 |2 090,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Пенсии по государственному пенсионному| | | | | | | |
|обеспечению, доплаты к пенсиям,| | | | | | | |
|дополнительное материальное обеспечение,| | | | | | | |
|пособия и компенсации |10 |03 |5140125 |703 |2 090,0 |0,0 |2 090,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |10 |03 |5140200 | |27 479,0 |0,0 |27 479,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |5140200 |482 |4 265,0 |0,0 |4 265,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5140200 |483 |23 214,0 |0,0 |23 214,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Фонд компенсаций |10 |03 |5190000 | |865 546,4 |0,0 |865 546,4 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Фонд компенсаций |10 |03 |5190100 | |865 546,4 |0,0 |865 546,4 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Предоставление гражданам субсидий на оплату| | | | | | | |
|жилого помещения и коммунальных услуг |10 |03 |5190100 |572 |185 118,0 |0,0 |185 118,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки для| | | | | | | |
|лиц, награжденных знаком "Почетный донор| | | | | | | |
|СССР", "Почетный донор России" |10 |03 |5190100 |610 |9 901,0 |0,0 |9 901,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным| | | | | | | |
|категориям граждан |10 |03 |5190100 |611 |261 540,0 |0,0 |261 540,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки реабилитированных лиц и лиц,| | | | | | | |
|признанных пострадавшими от политических| | | | | | | |
|репрессий, за исключением выплат,| | | | | | | |
|предусмотренных статьями 15 и 16.1 Закона | | | | | | | |
|Российской Федерации от 18.10.91 N 1761-1 "О| | | | | | | |
|реабилитации жертв политических репрессий" |10 |03 |5190112 | |5 916,0 |0,0 |5 916,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц, признанных| | | | | | | |
|пострадавшими от политических репрессий |10 |03 |5190112 |496 |5 916,0 |0,0 |5 916,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки по оплате жилищно-коммунальных| | | | | | | |
|услуг отдельным категориям граждан |10 |03 |5190113 | |242 471,1 |0,0 |242 471,1 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц, признанных| | | | | | | |
|пострадавшими от политических репрессий |10 |03 |5190113 |496 |16 996,3 |0,0 |16 996,3 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | |
|ветеранов труда |10 |03 |5190113 |563 |225 474,8 |0,0 |225 474,8 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки ветеранов труда |10 |03 |5190114 | |82 637,3 |0,0 |82 637,3 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | |
|ветеранов труда |10 |03 |5190114 |563 |82 637,3 |0,0 |82 637,3 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки ветеранов Великой Отечественной| | | | | | | |
|войны, проработавших в тылу в период с 22| | | | | | | |
|июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее| | | | | | | |
|шести месяцев, исключая период работы на| | | | | | | |
|временно оккупированных территориях СССР,| | | | | | | |
|либо награжденных орденами или медалями СССР| | | | | | | |
|за самоотверженный труд в период Великой| | | | | | | |
|Отечественной войны |10 |03 |5190115 | |5 442,0 |0,0 |5 442,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | |
|тружеников тыла |10 |03 |5190115 |565 |5 442,0 |0,0 |5 442,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Расходы, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на реализацию Закона Кемеровской| | | | | | | |
|области "О размере, порядке назначения и | | | | | | | |
|выплаты ежемесячного пособия на ребенка" |10 |03 |5190116 | |72 521,0 |0,0 |72 521,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов| | | | | | | |
|Российской Федерации и местных бюджетов |10 |03 |5190116 |749 |72 521,0 |0,0 |72 521,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | |
|перечисления |10 |03 |5200000 | |35 527,0 |0,0 |35 527,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | |
|перечисления |10 |03 |5200100 | |35 527,0 |0,0 |35 527,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Компенсация части родительской платы за| | | | | | | |
|содержание ребенка в государственных и| | | | | | | |
|муниципальных образовательных учреждениях,| | | | | | | |
|реализующих основную общеобразовательную| | | | | | | |
|программу дошкольного образования |10 |03 |5200100 |421 |35 527,0 |0,0 |35 527,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Региональные целевые программы |10 |03 |5220000 | |10 452,0 |0,0 |10 452,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Региональная целевая программа "Жилище" |10 |03 |5220500 | |10 452,0 |0,0 |10 452,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Предоставление субсидий молодым семьям для| | | | | | | |
|приобретения жилья |10 |03 |5220500 |661 |10 452,0 |0,0 |10 452,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований |10 |03 |7950000 | |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Целевые программы муниципальных образований,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |10 |03 |7950200 | |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Муниципальная программа "Обеспечение жильем | | | | | | | |
|молодых семей на 2006-2010 годы" |10 |03 |7950214 | |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Предоставление субсидий молодым семьям для| | | | | | | |
|приобретения жилья |10 |03 |7950214 |661 |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Федеральная целевая программа "Жилище" на | | | | | | | |
|2002-2010 годы (второй этап) |10 |03 |1040000 | |4 754,0 |0,0 |4 754,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых | | | | | | | |
|семей" |10 |03 |1042000 | |4 754,0 |0,0 |4 754,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Предоставление субсидий молодым семьям для| | | | | | | |
|приобретения жилья |10 |03 |1042000 |661 |4 754,0 |0,0 |4 754,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Борьба с беспризорностью, опека,| | | | | | | |
|попечительство |10 |04 | | |72 177,0 |0,0 |72 177,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Фонд компенсаций |10 |04 |5190000 | |72 177,0 |0,0 |72 177,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Фонд компенсаций |10 |04 |5190100 | |72 177,0 |0,0 |72 177,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Выплаты семьям опекунов на содержание| | | | | | | |
|подопечных детей |10 |04 |5190100 |423 |70 166,0 |0,0 |70 166,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Выплата единовременного пособия при всех| | | | | | | |
|формах устройства детей, лишенных| | | | | | | |
|родительского попечения, в семью |10 |04 |5190100 |424 |2 011,0 |0,0 |2 011,0 |
|--------------------------------------------+---+-----+--------+-------+-------------+------------+-------------|
|Всего | | | | |8 962 759,6 |774 964,0 |9 737 723,6 |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Председатель
Кемеровского городского Совета
народных депутатов |
А.Г. Любимов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.