Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 5
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов четвертого созыва
от 22 декабря 2006 г. N 85
(девятое заседание)
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям
в соответствии с ведомственной классификацией расходов бюджета города
Кемерово на 2006 год
(тыс. руб.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Вед |Раз-|Подраз|Целевая|Вид рас|Сумма |Расходы за |Итого |
| |омс |дел |дел |статья |хода |расходов, |счет доходов| |
| |тво | | | | |финансируемых |от | |
| | | | | | |за счет |предпринима | |
| | | | | | |средств |тельской | |
| | | | | | |бюджета города|деятельности| |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Управление образования администрации| | | | | | | |2 199|
|города |001 | | | | |2 018 331,3 |180 710,0 |041,3 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Образование | | | | | | | |2 149|
| |001 |07 |00 | | |1 968 831,3 |180 710,0 |541,3 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Дошкольное образование |001 |07 |01 | | |658 854,4 |104 795,0 |763 649,4 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Детские дошкольные учреждения |001 |07 |01 |4200000| |647 039,0 |104 795,0 |751 834,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы детских дошкольных учреждений,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий |001 |07 |01 |4200100| |26,0 |0,0 |26,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы детских дошкольных учреждений,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий| | | | | | | | |
|на частичное возмещение расходов на| | | | | | | | |
|приобретение угля для| | | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |001 |07 |01 |4200136| |26,0 |0,0 |26,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |01 |4200136|327 |26,0 |0,0 |26,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы детских дошкольных учреждений,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | | |
|бюджета |001 |07 |01 |4200200| |647 013,0 |104 795,0 |751 808,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |01 |4200200|327 |646 987,0 |104 795,0 |751 782,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |01 |4200200|911 |26,0 |0,0 |26,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |01 |7950000| |11 815,4 |0,0 |11 815,4 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |01 |7950200| |11 815,4 |0,0 |11 815,4 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Целевая программа "Создание оптимальных| | | | | | | | |
|условий для обучения и воспитания детей| | | | | | | | |
|и подростков" ("Образование 2006") |001 |07 |01 |7950205| |11 815,4 |0,0 |11 815,4 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |01 |7950205|327 |11 815,4 |0,0 |11 815,4 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Общее образование | | | | | | | |1 244|
| |001 |07 |02 | | |1 180 824,4 |64 146,0 |970,4 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Школы - детские сады, школы начальные,| | | | | | | | |
|неполные средние и средние |001 |07 |02 |4210000| |773 477,2 |57 386,0 |830 863,2 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций|001 |07 |02 |4210100| |625 760,2 |0,0 |625 760,2 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций| | | | | | | | |
|на обеспечение государственных гарантий| | | | | | | | |
|прав граждан на получение| | | | | | | | |
|общедоступного и бесплатного начального| | | | | | | | |
|общего, основного общего, среднего| | | | | | | | |
|(полного) общего образования, а также| | | | | | | | |
|дополнительного образования в| | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |001 |07 |02 |4210101| |625 268,0 |0,0 |625 268,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4210101|327 |625 268,0 |0,0 |625 268,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций| | | | | | | | |
|на предоставление бесплатного проезда| | | | | | | | |
|детям-сиротам и детям, оставшимся без| | | | | | | | |
|попечения родителей, обучающимся в| | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях, на| | | | | | | | |
|городском, пригородном, в сельской| | | | | | | | |
|местности на внутрирайонном транспорте| | | | | | | | |
|(кроме такcи), также проезда один раз в| | | | | | | | |
|год к месту жительства и обратно к| | | | | | | | |
|месту учебы |001 |07 |02 |4210105| |492,2 |0,0 |492,2 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4210105|327 |492,2 |0,0 |492,2 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | | |
|бюджета |001 |07 |02 |4210200| |147 717,0 |57 386,0 |205 103,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4210200|327 |142 849,0 |57 386,0 |200 235,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |02 |4210200|911 |4 868,0 |0,0 |4 868,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Школы-интернаты |001 |07 |02 |4220000| |140 773,7 |925,0 |141 698,7 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций |001 |07 |02 |4220100| |137 423,7 |0,0 |137 423,7 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций на| | | | | | | | |
|обеспечение государственных гарантий| | | | | | | | |
|прав граждан на получение| | | | | | | | |
|общедоступного и бесплатного начального| | | | | | | | |
|общего, основного общего, среднего| | | | | | | | |
|(полного) общего образования, а также| | | | | | | | |
|дополнительного образования в| | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |001 |07 |02 |4220101| |6 642,0 |0,0 |6 642,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220101|327 |6 642,0 |0,0 |6 642,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций на| | | | | | | | |
|организацию предоставления| | | | | | | | |
|общедоступного и бесплатного общего| | | | | | | | |
|образования по основным образовательным| | | | | | | | |
|программам в специальных| | | | | | | | |
|(коррекционных) образовательных| | | | | | | | |
|учреждениях, специальных| | | | | | | | |
|учебно-воспитательных учреждениях для| | | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников с| | | | | | | | |
|отклонениями в развитии |001 |07 |02 |4220102| |108 475,0 |0,0 |108 475,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220102|327 |108 475,0 |0,0 |108 475,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций на социальную| | | | | | | | |
|поддержку детей-сирот и детей,| | | | | | | | |
|оставшихся без попечения родителей,| | | | | | | | |
|содержащихся (обучающихся) и (или)| | | | | | | | |
|воспитывающихся в образовательных| | | | | | | | |
|учреждениях для детей-сирот и детей,| | | | | | | | |
|оставшихся без попечения родителей |001 |07 |02 |4220103| |21 304,0 |0,0 |21 304,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220103|327 |21 304,0 |0,0 |21 304,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций на| | | | | | | | |
|предоставление бесплатного проезда| | | | | | | | |
|детям-сиротам и детям, оставшимся без| | | | | | | | |
|попечения родителей, обучающимся в| | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях, на| | | | | | | | |
|городском, пригородном, в сельской| | | | | | | | |
|местности на внутрирайонном транспорте| | | | | | | | |
|(кроме такси), также проезда один раз в| | | | | | | | |
|год к месту жительства и обратно к| | | | | | | | |
|месту учебы |001 |07 |02 |4220105| |228,7 |0,0 |228,7 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220105|327 |228,7 |0,0 |228,7 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций на| | | | | | | | |
|обеспечение обучающихся, воспитанников| | | | | | | | |
|при выпуске из общеобразовательных| | | | | | | | |
|учреждений для детей-сирот и детей,| | | | | | | | |
|оставшихся без попечения родителей,| | | | | | | | |
|одеждой, обувью, единовременным| | | | | | | | |
|денежным пособием |001 |07 |02 |4220106| |774,0 |0,0 |774,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220106|327 |774,0 |0,0 |774,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |001 |07 |02 |4220200| |3 350,0 |925,0 |4 275,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220200|327 |3 350,0 |925,0 |4 275,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Учреждения по внешкольной работе с| | | | | | | | |
|детьми |001 |07 |02 |4230000| |124 387,0 |4 977,0 |129 364,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы учреждений по внешкольной| | | | | | | | |
|работе с детьми, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субсидий |001 |07 |02 |4230100| |8,0 |0,0 |8,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы учреждений по внешкольной| | | | | | | | |
|работе с детьми, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субсидий на частичное| | | | | | | | |
|возмещение расходов на приобретение| | | | | | | | |
|угля для коммунально-бытовых нужд |001 |07 |02 |4230136| |8,0 |0,0 |8,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4230136|327 |8,0 |0,0 |8,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы учреждений по внешкольной| | | | | | | | |
|работе с детьми, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |001 |07 |02 |4230200| |124 379,0 |4 977,0 |129 356,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4230200|327 |123 150,0 |4 977,0 |128 127,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |02 |4230200|911 |1 229,0 |0,0 |1 229,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Детские дома |001 |07 |02 |4240000| |81 936,1 |858,0 |82 794,1 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств субвенций |001 |07 |02 |4240100| |80 947,1 |0,0 |80 947,1 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств субвенций на социальную| | | | | | | | |
|поддержку детей-сирот и детей,| | | | | | | | |
|оставшихся без попечения родителей,| | | | | | | | |
|содержащихся (обучающихся) и (или)| | | | | | | | |
|воспитывающихся в образовательных| | | | | | | | |
|учреждениях для детей-сирот и детей,| | | | | | | | |
|оставшихся без попечения родителей |001 |07 |02 |4240103| |73 203,0 |0,0 |73 203,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240103|327 |73 203,0 |0,0 |73 203,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств субвенций на| | | | | | | | |
|предоставление бесплатного проезда| | | | | | | | |
|детям-сиротам и детям, оставшимся без| | | | | | | | |
|попечения родителей, обучающимся в| | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях, на| | | | | | | | |
|городском, пригородном, в сельской| | | | | | | | |
|местности на внутрирайонном транспорте| | | | | | | | |
|(кроме такси), также проезда один раз в| | | | | | | | |
|год к месту жительства и обратно к| | | | | | | | |
|месту учебы |001 |07 |02 |4240105| |182,1 |0,0 |182,1 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240105|327 |182,1 |0,0 |182,1 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств субвенций на обеспечение| | | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников при выпуске| | | | | | | | |
|из общеобразовательных учреждений для| | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | | |
|попечения родителей, одеждой, обувью,| | | | | | | | |
|единовременным денежным пособием |001 |07 |02 |4240106| |882,0 |0,0 |882,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240106|327 |882,0 |0,0 |882,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств субвенций на осуществление| | | | | | | | |
|ежемесячной оплаты труда приемных| | | | | | | | |
|родителей |001 |07 |02 |4240108| |3 165,0 |0,0 |3 165,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240108|327 |3 165,0 |0,0 |3 165,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств субвенций на осуществление| | | | | | | | |
|выплаты ежемесячного пособия и| | | | | | | | |
|предоставление льгот приемным семьям |001 |07 |02 |4240109| |3 515,0 |0,0 |3 515,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240109|327 |3 515,0 |0,0 |3 515,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |001 |07 |02 |4240200| |989,0 |858,0 |1 847,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240200|327 |976,0 |858,0 |1 834,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |02 |4240200|911 |13,0 |0,0 |13,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Фонд компенсаций |001 |07 |02 |5190000| |41 493,8 |0,0 |41 493,8 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Фонд компенсаций |001 |07 |02 |5190100| |41 493,8 |0,0 |41 493,8 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Ежемесячное денежное вознаграждение за| | | | | | | | |
|классное руководство в государственных| | | | | | | | |
|и муниципальных общеобразовательных| | | | | | | | |
|школах |001 |07 |02 |5190100|623 |41 493,8 |0,0 |41 493,8 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | | |
|перечисления |001 |07 |02 |5200000| |8 000,0 |0,0 |8 000,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | | |
|перечисления, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субсидий |001 |07 |02 |5200100| |8 000,0 |0,0 |8 000,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Внедрение инновационных образовательных| | | | | | | | |
|программ в государственных и| | | | | | | | |
|муниципальных общеобразовательных| | | | | | | | |
|школах |001 |07 |02 |5200100|621 |8 000,0 |0,0 |8 000,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |02 |7950000| |10 756,6 |0,0 |10 756,6 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |02 |7950200| |10 756,6 |0,0 |10 756,6 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | | |
|2005-2007 годы" |001 |07 |02 |7950201| |250,0 |0,0 |250,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Организация временного трудоустройства| | | | | | | | |
|несовершеннолетних граждан в возрасте| | | | | | | | |
|от 14 до 18 лет |001 |07 |02 |7950201|270 |250,0 |0,0 |250,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Целевая программа "Создание оптимальных| | | | | | | | |
|условий для обучения и воспитания детей| | | | | | | | |
|и подростков" ("Образование 2006") |001 |07 |02 |7950205| |10 506,6 |0,0 |10 506,6 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |7950205|327 |10 506,6 |0,0 |10 506,6 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Молодежная политика и оздоровление| | | | | | | | |
|детей |001 |07 |07 | | |3 702,4 |0,0 |3 702,4 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Мероприятия по проведению| | | | | | | | |
|оздоровительной кампании детей |001 |07 |07 |4320000| |1 300,0 |0,0 |1 300,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на мероприятия по проведению| | | | | | | | |
|оздоровительной кампании детей,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | | |
|бюджета |001 |07 |07 |4320200| |1 300,0 |0,0 |1 300,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Оздоровление детей |001 |07 |07 |4320200|452 |1 300,0 |0,0 |1 300,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |07 |7950000| |2 402,4 |0,0 |2 402,4 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |07 |7950200| |2 402,4 |0,0 |2 402,4 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Целевая программа "Создание оптимальных| | | | | | | | |
|условий для обучения и воспитания детей| | | | | | | | |
|и подростков" ("Образование 2006") |001 |07 |07 |7950205| |2 402,4 |0,0 |2 402,4 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |07 |7950205|327 |2 402,4 |0,0 |2 402,4 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Другие вопросы в области образования |001 |07 |09 | | |125 450,1 |11 769,0 |137 219,1 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Учреждения, обеспечивающие| | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |
|образования |001 |07 |09 |4350000| |38 522,0 |9 665,0 |48 187,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |001 |07 |09 |4350200| |38 522,0 |9 665,0 |48 187,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |09 |4350200|327 |38 522,0 |9 665,0 |48 187,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Мероприятия в области образования |001 |07 |09 |4360000| |3 279,0 |0,0 |3 279,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций |001 |07 |09 |4360100| |3 279,0 |0,0 |3 279,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на открытие лицевых| | | | | | | | |
|счетов и ежемесячное зачисление| | | | | | | | |
|денежных средств для детей-сирот и| | | | | | | | |
|детей, оставшихся без попечения| | | | | | | | |
|родителей, на специальные накопительные| | | | | | | | |
|банковские счета |001 |07 |09 |4360104| |3 279,0 |0,0 |3 279,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | | | |
|молодежи |001 |07 |09 |4360104|447 |3 279,0 |0,0 |3 279,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | | | |
|логопедические пункты |001 |07 |09 |4520000| |83 542,0 |2 104,0 |85 646,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций |001 |07 |09 |4520100| |27 370,0 |0,0 |27 370,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций на| | | | | | | | |
|обеспечение государственных гарантий| | | | | | | | |
|прав граждан на получение| | | | | | | | |
|общедоступного и бесплатного начального| | | | | | | | |
|общего, основного общего, среднего| | | | | | | | |
|(полного) общего образования, а также| | | | | | | | |
|дополнительного образования в| | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |001 |07 |09 |4520101| |27 370,0 |0,0 |27 370,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |09 |4520101|327 |27 370,0 |0,0 |27 370,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |001 |07 |09 |4520200| |56 172,0 |2 104,0 |58 276,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |09 |4520200|327 |55 856,0 |2 104,0 |57 960,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |09 |4520200|911 |316,0 |0,0 |316,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Региональные целевые программы |001 |07 |09 |5220000| |85,0 |0,0 |85,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Региональная целевая программа | | | | | | | | |
|"Образование Кузбасса" |001 |07 |09 |5220800| |85,0 |0,0 |85,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | | |
|образования |001 |07 |09 |5220800|285 |85,0 |0,0 |85,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |09 |7950000| |22,1 |0,0 |22,1 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |09 |7950200| |22,1 |0,0 |22,1 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Целевая программа "Создание оптимальных| | | | | | | | |
|условий для обучения и воспитания детей| | | | | | | | |
|и подростков" ("Образование 2006") |001 |07 |09 |7950205| |22,1 |0,0 |22,1 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |09 |7950205|327 |22,1 |0,0 |22,1 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Социальная политика |001 |10 |00 | | |49 500,0 |0,0 |49 500,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Борьба с беспризорностью, опека,| | | | | | | | |
|попечительство |001 |10 |04 | | |49 500,0 |0,0 |49 500,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Мероприятия по борьбе с| | | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | | | | |
|попечительству |001 |10 |04 |5110000| |49 500,0 |0,0 |49 500,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на мероприятия по борьбе с| | | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | | | | |
|попечительству, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций |001 |10 |04 |5110100| |49 500,0 |0,0 |49 500,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на мероприятия по борьбе с| | | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | | | | |
|попечительству, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на осуществление| | | | | | | | |
|ежемесячной выплаты денежных средств| | | | | | | | |
|опекунам (попечителям) на содержание| | | | | | | | |
|детей |001 |10 |04 |5110110| |49 500,0 |0,0 |49 500,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Другие пособия и компенсации |001 |10 |04 |5110110|755 |49 500,0 |0,0 |49 500,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Управление культуры, спорта и | | | | | | | | |
|молодежной политики администрации | | | | | | | | |
|города |002 | | | | |355 596,0 |41 323,0 |396 919,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Образование |002 |07 |00 | | |141 904,0 |19 528,0 |161 432,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Общее образование |002 |07 |02 | | |95 967,0 |18 000,0 |113 967,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Учреждения по внешкольной работе с| | | | | | | | |
|детьми |002 |07 |02 |4230000| |95 967,0 |18 000,0 |113 967,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы учреждений по внешкольной| | | | | | | | |
|работе с детьми, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |002 |07 |02 |4230200| |95 967,0 |18 000,0 |113 967,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |02 |4230200|327 |95 480,0 |18 000,0 |113 480,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |07 |02 |4230200|911 |487,0 |0,0 |487,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Молодежная политика и оздоровление| | | | | | | | |
|детей |002 |07 |07 | | |7 977,0 |5,0 |7 982,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Организационно-воспитательная работа с| | | | | | | | |
|молодежью |002 |07 |07 |4310000| |3 386,0 |5,0 |3 391,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на| | | | | | | | |
|организационно-воспитательную работу с| | | | | | | | |
|молодежью, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |002 |07 |07 |4310200| |3 386,0 |5,0 |3 391,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |07 |4310200|327 |1 570,0 |5,0 |1 575,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | | | |
|молодежи |002 |07 |07 |4310200|447 |1 816,0 |0,0 |1 816,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Муниципальные целевые программы |002 |07 |07 |7950000| |4 591,0 |0,0 |4 591,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Муниципальные целевые программы |002 |07 |07 |7950200| |4 591,0 |0,0 |4 591,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Целевая программа "Реализация "Основных| | | | | | | | |
|направлений городской молодежной| | | | | | | | |
|политики. "Молодежь 2005 - 2007 г.г."| | | | | | | | |
|("Молодежь 2006") |002 |07 |07 |7950209| |4 591,0 |0,0 |4 591,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |07 |7950209|327 |2 359,0 |0,0 |2 359,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | | | |
|молодежи |002 |07 |07 |7950209|447 |2 232,0 |0,0 |2 232,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Другие вопросы в области образования |002 |07 |09 | | |37 960,0 |1 523,0 |39 483,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Учреждения, обеспечивающие| | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |
|образования |002 |07 |09 |4350000| |37 960,0 |1 523,0 |39 483,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |002 |07 |09 |4350200| |37 960,0 |1 523,0 |39 483,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |09 |4350200|327 |37 462,0 |1 523,0 |38 985,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |07 |09 |4350200|911 |498,0 |0,0 |498,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Культура, кинематография и средства| | | | | | | | |
|массовой информации |002 |08 |00 | | |104 777,0 |10 922,0 |115 699,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Культура |002 |08 |01 | | |96 778,0 |10 876,0 |107 654,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Дворцы и дома культуры, другие| | | | | | | | |
|учреждения культуры и средств массовой| | | | | | | | |
|информации |002 |08 |01 |4400000| |41 567,0 |6 338,0 |47 905,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы дворцов и домов культуры,| | | | | | | | |
|других учреждений культуры и средств| | | | | | | | |
|массовой информации, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |002 |08 |01 |4400200| |41 567,0 |6 338,0 |47 905,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4400200|327 |39 749,0 |6 338,0 |46 087,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |08 |01 |4400200|911 |1 818,0 |0,0 |1 818,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Музеи и постоянные выставки |002 |08 |01 |4410000| |1 810,0 |611,0 |2 421,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы музеев и постоянных выставок,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | | |
|бюджета |002 |08 |01 |4410200| |1 810,0 |611,0 |2 421,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4410200|327 |1 810,0 |611,0 |2 421,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Библиотеки |002 |08 |01 |4420000| |29 887,0 |1 838,0 |31 725,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы библиотек, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |002 |08 |01 |4420200| |29 887,0 |1 838,0 |31 725,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4420200|327 |29 887,0 |1 838,0 |31 725,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Театры, цирки, концертные и другие| | | | | | | | |
|организации исполнительских искусств |002 |08 |01 |4430000| |7 204,0 |1 995,0 |9 199,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы театров, цирков, концертных и| | | | | | | | |
|других организаций исполнительских| | | | | | | | |
|искусств, финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |002 |08 |01 |4430200| |7 204,0 |1 995,0 |9 199,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4430200|327 |7 189,0 |1 995,0 |9 184,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |08 |01 |4430200|911 |15,0 |0,0 |15,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | | |
|информации |002 |08 |01 |4500000| |13 001,0 |94,0 |13 095,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на мероприятия в сфере| | | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | | |
|массовой информации, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |002 |08 |01 |4500200| |13 001,0 |94,0 |13 095,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | | |
|массовой информации |002 |08 |01 |4500200|453 |13 001,0 |94,0 |13 095,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Муниципальные целевые программы |002 |08 |01 |7950000| |3 309,0 |0,0 |3 309,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Муниципальные целевые программы |002 |08 |01 |7950200| |3 309,0 |0,0 |3 309,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Целевая программа "Создание условий для| | | | | | | | |
|организации досуга кемеровчан" ("Досуг| | | | | | | | |
|2006") |002 |08 |01 |7950207| |3 309,0 |0,0 |3 309,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |7950207|327 |444,0 |0,0 |444,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | | |
|массовой информации |002 |08 |01 |7950207|453 |2 865,0 |0,0 |2 865,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Другие вопросы в области культуры,| | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | | |
|информации |002 |08 |06 | | |7 999,0 |46,0 |8 045,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | | | |
|логопедические пункты |002 |08 |06 |4520000| |7 999,0 |46,0 |8 045,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |002 |08 |06 |4520200| |7 999,0 |46,0 |8 045,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |06 |4520200|327 |7 999,0 |46,0 |8 045,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Здравоохранение и спорт |002 |09 |00 | | |108 915,0 |10 873,0 |119 788,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Спорт и физическая культура |002 |09 |02 | | |108 915,0 |10 873,0 |119 788,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Центры спортивной подготовки (сборные| | | | | | | | |
|команды) |002 |09 |02 |4820000| |70 953,0 |10 723,0 |81 676,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы центров спортивной подготовки| | | | | | | | |
|(сборных команд), финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |002 |09 |02 |4820200| |70 953,0 |10 723,0 |81 676,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |09 |02 |4820200|327 |67 745,0 |10 723,0 |78 468,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |09 |02 |4820200|911 |3 208,0 |0,0 |3 208,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Физкультурно-оздоровительная работа и| | | | | | | | |
|спортивные мероприятия |002 |09 |02 |5120000| |12 180,0 |150,0 |12 330,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на физкультурно-оздоровительную| | | | | | | | |
|работу и спортивные мероприятия,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | | |
|бюджета |002 |09 |02 |5120200| |12 180,0 |150,0 |12 330,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |002 |09 |02 |5120200|455 |12 180,0 |150,0 |12 330,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Муниципальные целевые программы |002 |09 |02 |7950000| |25 782,0 |0,0 |25 782,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Муниципальные целевые программы |002 |09 |02 |7950200| |25 782,0 |0,0 |25 782,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | | |
|2005-2007 годы" |002 |09 |02 |7950201| |250,0 |0,0 |250,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |002 |09 |02 |7950201|455 |250,0 |0,0 |250,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |002 |09 |02 |7950202| |25 532,0 |0,0 |25 532,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |09 |02 |7950202|327 |21 202,0 |0,0 |21 202,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |002 |09 |02 |7950202|455 |4 330,0 |0,0 |4 330,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|МУ "Управление здравоохранения | | | | | | | | |
|администрации города" |003 | | | | |522 200,0 |58 590,0 |580 790,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Здравоохранение и спорт |003 |09 |00 | | |522 200,0 |58 590,0 |580 790,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Здравоохранение |003 |09 |01 | | |522 200,0 |58 590,0 |580 790,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Учреждения, обеспечивающие| | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |
|здравоохранения |003 |09 |01 |4690000| |52 265,0 |472,0 |52 737,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |
|здравоохранения, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |003 |09 |01 |4690200| |52 265,0 |472,0 |52 737,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4690200|327 |52 265,0 |472,0 |52 737,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Больницы, клиники, госпитали,| | | | | | | | |
|медико-санитарные части |003 |09 |01 |4700000| |195 589,0 |29 892,0 |225 481,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субсидий |003 |09 |01 |4700100| |641,0 |0,0 |641,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субсидий на частичное| | | | | | | | |
|возмещение расходов на приобретение| | | | | | | | |
|угля для коммунально-бытовых нужд |003 |09 |01 |4700136| |641,0 |0,0 |641,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4700136|327 |641,0 |0,0 |641,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |003 |09 |01 |4700200| |194 948,0 |29 892,0 |224 840,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4700200|327 |192 076,0 |29 892,0 |221 968,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |003 |09 |01 |4700200|911 |2 872,0 |0,0 |2 872,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Поликлиники, амбулатории,| | | | | | | | |
|диагностические центры |003 |09 |01 |4710000| |33 424,0 |26 483,0 |59 907,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы поликлиник, амбулаторий,| | | | | | | | |
|диагностических центров, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |003 |09 |01 |4710200| |33 424,0 |26 483,0 |59 907,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4710200|327 |30 877,0 |26 483,0 |57 360,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |003 |09 |01 |4710200|911 |2 547,0 |0,0 |2 547,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Санатории для детей и подростков |003 |09 |01 |4740000| |26 156,0 |0,0 |26 156,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы санаториев для детей и| | | | | | | | |
|подростков, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |003 |09 |01 |4740200| |26 156,0 |0,0 |26 156,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4740200|327 |26 156,0 |0,0 |26 156,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Станции скорой и неотложной помощи |003 |09 |01 |4770000| |131 708,0 |522,0 |132 230,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы станций скорой и неотложной| | | | | | | | |
|помощи, финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |003 |09 |01 |4770200| |131 708,0 |522,0 |132 230,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4770200|327 |131 614,0 |522,0 |132 136,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |003 |09 |01 |4770200|911 |94,0 |0,0 |94,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | | |
|перечисления |003 |09 |01 |5200000| |17 237,0 |0,0 |17 237,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | | |
|перечисления, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субсидий |003 |09 |01 |5200100| |17 237,0 |0,0 |17 237,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Денежные выплаты медицинскому персоналу| | | | | | | | |
|фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,| | | | | | | | |
|фельдшерам и медицинским сестрам| | | | | | | | |
|"Скорой медицинской помощи" |003 |09 |01 |5200100|624 |17 237,0 |0,0 |17 237,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Региональные целевые программы |003 |09 |01 |5220000| |1 232,0 |0,0 |1 232,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Региональная целевая программа | | | | | | | | |
|"Здоровье кузбассовцев" |003 |09 |01 |5220202| |1 232,0 |0,0 |1 232,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |003 |09 |01 |5220202|455 |1 232,0 |0,0 |1 232,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Муниципальные целевые программы |003 |09 |01 |7950000| |64 589,0 |1 221,0 |65 810,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Муниципальные целевые программы |003 |09 |01 |7950200| |64 589,0 |1 221,0 |65 810,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | | |
|2005-2007 годы" |003 |09 |01 |7950201| |2 150,0 |0,0 |2 150,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |7950201|327 |2 150,0 |0,0 |2 150,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Целевая программа "Русский хоккей" |003 |09 |01 |7950202| |100,0 |0,0 |100,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |7950202|327 |100,0 |0,0 |100,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Целевая программа "Создание современных| | | | | | | | |
|и безопасных условий для оказания| | | | | | | | |
|медицинской помощи кемеровчанам"| | | | | | | | |
|("Здравоохранение 2006") |003 |09 |01 |7950208| |62 339,0 |1 221,0 |63 560,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |7950208|327 |62 339,0 |1 221,0 |63 560,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Управление социальной защиты населения| | | | | | | | |
|администрации города |004 | | | | |928 931,0 |6 365,0 |935 296,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Образование |004 |07 |00 | | |3 497,0 |0,0 |3 497,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Молодежная политика и оздоровление| | | | | | | | |
|детей |004 |07 |07 | | |3 497,0 |0,0 |3 497,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Мероприятия по проведению| | | | | | | | |
|оздоровительной кампании для детей |004 |07 |07 |4320000| |3 497,0 |0,0 |3 497,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на мероприятия по проведению| | | | | | | | |
|оздоровительной кампании для детей,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | | |
|бюджета |004 |07 |07 |4320200| |3 497,0 |0,0 |3 497,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Оздоровление детей |004 |07 |07 |4320200|452 |3 497,0 |0,0 |3 497,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Социальная политика |004 |10 | | | |925 434,0 |6 365,0 |931 799,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Пенсионное обеспечение |004 |10 |01 | | |10 940,0 |0,0 |10 940,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Пенсии |004 |10 |01 |4900000| |10 940,0 |0,0 |10 940,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на выплату пенсий,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет местного бюджета |004 |10 |01 |4900200| |10 940,0 |0,0 |10 940,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Доплаты к пенсиям государственных| | | | | | | | |
|служащих субъектов Российской Федерации| | | | | | | | |
|и муниципальных служащих |004 |10 |01 |4900200|714 |10 940,0 |0,0 |10 940,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Социальное обслуживание населения |004 |10 |02 | | |154 477,0 |6 365,0 |160 842,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Учреждения социального обслуживания| | | | | | | | |
|населения |004 |10 |02 |5060000| |154 477,0 |6 365,0 |160 842,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций |004 |10 |02 |5060100| |154 477,0 |0,0 |154 477,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций на| | | | | | | | |
|организацию работы специализированных| | | | | | | | |
|учреждений для несовершеннолетних,| | | | | | | | |
|нуждающихся в социальной реабилитации,| | | | | | | | |
|иных учреждений и служб,| | | | | | | | |
|предоставляющих социальные услуги| | | | | | | | |
|несовершеннолетним и их семьям |004 |10 |02 |5060126| |53 569,0 |0,0 |53 569,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |004 |10 |02 |5060126|327 |53 569,0 |0,0 |53 569,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций на| | | | | | | | |
|организацию и осуществление социального| | | | | | | | |
|обслуживания граждан пожилого возраста,| | | | | | | | |
|инвалидов и других категорий граждан,| | | | | | | | |
|находящихся в трудной жизненной| | | | | | | | |
|ситуации, за исключением| | | | | | | | |
|государственных полномочий,| | | | | | | | |
|осуществляемых органами государственной| | | | | | | | |
|власти Кемеровской области в| | | | | | | | |
|соответствии с положениями о них |004 |10 |02 |5060127| |100 908,0 |0,0 |100 908,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |004 |10 |02 |5060127|327 |100 908,0 |0,0 |100 908,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |004 |10 |02 |5060200| |0,0 |6 365,0 |6 365,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |004 |10 |02 |5060200|327 |0,0 |6 365,0 |6 365,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Социальное обеспечение населения |004 |10 |03 | | |756 197,0 |0,0 |756 197,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Меры социальной поддержки граждан |004 |10 |03 |5050000| |529 941,6 |0,0 |529 941,6 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субсидий и субвенций |004 |10 |03 |5050100| |529 941,6 |0,0 |4,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенций на реализацию мер социальной| | | | | | | | |
|поддержки граждан, достигших возраста| | | | | | | | |
|70 лет |004 |10 |03 |5050119| |1 565,0 |0,0 |1 565,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050119|483 |1 565,0 |0,0 |1 565,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенций на осуществление выплаты| | | | | | | | |
|денежной компенсации на хлеб| | | | | | | | |
|пенсионерам, получающим пенсию в| | | | | | | | |
|размере не более 660 рублей |004 |10 |03 |5050120| |21,2 |0,0 |21,2 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050120|483 |21,2 |0,0 |21,2 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенций на предоставление бесплатного| | | | | | | | |
|проезда на всех видах городского| | | | | | | | |
|пассажирского транспорта детям| | | | | | | | |
|работников, погибших (умерших) в| | | | | | | | |
|результате несчастных случаев на| | | | | | | | |
|производстве на угледобывающих и| | | | | | | | |
|горнорудных предприятиях |004 |10 |03 |5050121| |42,0 |0,0 |42,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050121|483 |42,0 |0,0 |42,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенций на оказание государственной| | | | | | | | |
|социальной помощи малоимущим семьям и| | | | | | | | |
|малоимущим одиноко проживающим| | | | | | | | |
|гражданам |004 |10 |03 |5050122| |118,0 |0,0 |118,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050122|483 |118,0 |0,0 |118,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенций на реализацию мер социальной| | | | | | | | |
|поддержки многодетных семей |004 |10 |03 |5050123| |2 054,0 |0,0 |2 054,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050123|483 |2 054,0 |0,0 |2 054,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенций на реализацию мер социальной| | | | | | | | |
|поддержки инвалидов |004 |10 |03 |5050124| |270,0 |0,0 |270,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050124|483 |270,0 |0,0 |270,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенции на реализацию Закона| | | | | | | | |
|Кемеровской области "О социальной| | | | | | | | |
|поддержке отдельных категорий семей,| | | | | | | | |
|имеющих детей" |004 |10 |03 |5050139| |10,0 |0,0 |10,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050139|483 |10,0 |0,0 |10,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенций на осуществление мер| | | | | | | | |
|социальной поддержки реабилитированных| | | | | | | | |
|лиц и лиц, признанных пострадавшими от| | | | | | | | |
|политических репрессий, за исключением| | | | | | | | |
|выплат, предусмотренных статьями 15 и | | | | | | | | |
|16.1 Закона Российской Федерации от| | | | | | | | |
|18.10.91 N 1761-1 "О реабилитации жертв| | | | | | | | |
|политических репрессий" |004 |10 |03 |5050112| |5 367,0 |0,0 |5 367,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Предоставление мер социальной поддержки| | | | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц, признанных| | | | | | | | |
|пострадавшими от политических репрессий|004 |10 |03 |5050112|496 |5 367,0 |0,0 |5 367,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенций на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|по оплате жилищно-коммунальных услуг| | | | | | | | |
|отдельным категориям граждан |004 |10 |03 |5050113| |180 631,6 |0,0 |180 631,6 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Предоставление мер социальной поддержки| | | | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц, признанных| | | | | | | | |
|пострадавшими от политических репрессий|004 |10 |03 |5050113|496 |12 601,0 |0,0 |12 601,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | | |
|ветеранов труда |004 |10 |03 |5050113|563 |168 005,0 |0,0 |168 005,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Оплата жилищно-коммунальных услуг| | | | | | | | |
|отдельным категориям граждан |004 |10 |03 |5050113|611 |25,6 |0,0 |25,6 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенций на осуществление мер| | | | | | | | |
|социальной поддержки ветеранов труда |004 |10 |03 |5050114| |122 109,0 |0,0 |122 109,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | | |
|ветеранов труда |004 |10 |03 |5050114|563 |122 109,0 |0,0 |122 109,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенций на осуществление мер| | | | | | | | |
|социальной поддержки ветеранов Великой| | | | | | | | |
|Отечественной войны, проработавших в| | | | | | | | |
|тылу в период с 22 июня 1941 года по 9| | | | | | | | |
|мая 1945 года не менее шести месяцев,| | | | | | | | |
|исключая период работы на временно| | | | | | | | |
|оккупированных территориях СССР, либо| | | | | | | | |
|награжденных орденами или медалями СССР| | | | | | | | |
|за самоотверженный труд в период| | | | | | | | |
|Великой Отечественной войны |004 |10 |03 |5050115| |2 271,0 |0,0 |2 271,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | | |
|тружеников тыла |004 |10 |03 |5050115|565 |2 271,0 |0,0 |2 271,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субсидий на частичное возмещение| | | | | | | | |
|расходов по предоставлению гражданам| | | | | | | | |
|субсидий на оплату жилого помещения и| | | | | | | | |
|коммунальных услуг |004 |10 |03 |5050111| |175 000,0 |0,0 |175 000,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Предоставление гражданам субсидий на| | | | | | | | |
|оплату жилого помещения и коммунальных| | | | | | | | |
|услуг |004 |10 |03 |5050111|572 |175 000,0 |0,0 |175 000,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенций на реализацию Закона | | | | | | | | |
|Кемеровской области "О размере, порядке| | | | | | | | |
|назначения и выплаты ежемесячного| | | | | | | | |
|пособия на ребенка" |004 |10 |03 |5050116| |40 482,8 |0,0 |40 482,8 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Ежемесячное пособие на ребенка| | | | | | | | |
|гражданам, имеющим детей, из бюджетов| | | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации и| | | | | | | | |
|местных бюджетов |004 |10 |03 |5050116|749 |40 482,8 |0,0 |40 482,8 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Реализация государственных функций в| | | | | | | | |
|области социальной политики |004 |10 |03 |5140000| |26 889,0 |0,0 |26 889,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций|004 |10 |03 |5140100| |1 826,0 |0,0 |1 826,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций| | | | | | | | |
|на реализацию государственных| | | | | | | | |
|полномочий Кемеровской области,| | | | | | | | |
|связанных с выплатой социального| | | | | | | | |
|пособия и возмещения стоимости услуг,| | | | | | | | |
|предоставляемых согласно| | | | | | | | |
|гарантированному перечню услуг по| | | | | | | | |
|погребению |004 |10 |03 |5140125| |1 826,0 |0,0 |1 826,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Пенсии по государственному пенсионному| | | | | | | | |
|обеспечению, доплаты к пенсиям,| | | | | | | | |
|дополнительное материальное| | | | | | | | |
|обеспечение, пособия и компенсации |004 |10 |03 |5140125|703 |1 826,0 |0,0 |1 826,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | | |
|бюджета |004 |10 |03 |5140200| |25 063,0 |0,0 |25 063,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Мероприятия в области социальной| | | | | | | | |
|политики |004 |10 |03 |5140200|482 |3 382,0 |0,0 |3 382,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5140200|483 |21 681,0 |0,0 |21 681,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Дотации и субвенции |004 |10 |03 |5170000| |15 056,0 |0,0 |15 056,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Дотации и субвенции |004 |10 |03 |5170100| |15 056,0 |0,0 |15 056,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение равной доступности услуг| | | | | | | | |
|общественного транспорта на территории| | | | | | | | |
|соответствующего субъекта Российской| | | | | | | | |
|Федерации для отдельных категорий| | | | | | | | |
|граждан |004 |10 |03 |5170100|616 |15 056,0 |0,0 |15 056,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Фонд компенсаций |004 |10 |03 |5190000| |133 134,4 |0,0 |133 134,4 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Фонд компенсаций |004 |10 |03 |5190100| |133 134,4 |0,0 |133 134,4 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | | |
|для лиц, награжденных знаком "Почетный| | | | | | | | |
|донор СССР", "Почетный донор России" |004 |10 |03 |5190100|610 |9 268,7 |0,0 |9 268,7 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Оплата жилищно-коммунальных услуг| | | | | | | | |
|отдельным категориям граждан |004 |10 |03 |5190100|611 |123 865,7 |0,0 |123 865,7 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Региональные целевые программы |004 |10 |03 |5220000| |51 176,0 |0,0 |51 176,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Региональные целевые программы |004 |10 |03 |5220100| |51 176,0 |0,0 |51 176,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы за счет средств субвенций на| | | | | | | | |
|реализацию региональной целевой | | | | | | | | |
|программы "Социальная поддержка| | | | | | | | |
|населения Кемеровской области" |004 |10 |03 |5220117| |51 006,0 |0,0 |51 006,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Мероприятия в области социальной| | | | | | | | |
|политики |004 |10 |03 |5220117|482 |51 006,0 |0,0 |51 006,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Расходы за счет средств субвенций на| | | | | | | | |
|реализацию региональной целевой| | | | | | | | |
|программы "Социальная поддержка| | | | | | | | |
|населения Кемеровской области" в части| | | | | | | | |
|предоставления нуждающимся гражданам,| | | | | | | | |
|не имеющим группу инвалидности,| | | | | | | | |
|протезов (кроме зубных протезов),| | | | | | | | |
|протезно-ортопедических изделий |004 |10 |03 |5220118| |170,0 |0,0 |170,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Мероприятия в области социальной| | | | | | | | |
|политики |004 |10 |03 |5220118|482 |170,0 |0,0 |170,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Другие вопросы в области социальной| | | | | | | | |
|политики |004 |10 |06 | | |3 820,0 |0,0 |3 820,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Целевые программы муниципальных| | | | | | | | |
|образований |004 |10 |06 |7950000| |3 820,0 |0,0 |3 820,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Целевые программы муниципальных| | | | | | | | |
|образований |004 |10 |06 |7950200| |3 820,0 |0,0 |3 820,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Целевая программа "Создание условий для| | | | | | | | |
|улучшения качества обслуживания| | | | | | | | |
|нуждающихся жителей города" ("Соцзащита| | | | | | | | |
|2006") |004 |10 |06 |7950213| |3 820,0 |0,0 |3 820,0 |
|---------------------------------------+----+----+------+-------+-------+--------------+------------+----------|
|Мероприятия в области социальной| | | | | | | | |
|политики |004 |10 |06 |7950213|482 |3 820,0 |0,0 |3 820,0 |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Председатель
Кемеровского городского Совета
народных депутатов |
А.Г. Любимов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.