Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29 сентября 2006 г. N 47 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 11
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва
от 27 декабря 2005 г. N 295
(сорок девятое заседание)
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных средств в соответствии с ведомственной
классификацией расходов бюджета города Кемерово на 2006 год
26 февраля, 28 апреля, 30 июня, 29 сентября 2006 г.
(тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Ведом-|Раз-|Под- |Целевая ста|Вид рас|Сумма |Расходы за счет|Итого |
| |ство |дел |раз- |тья |хода |расходов, |доходов от | |
| | | |дел | | |финансиру-|предпринимате- | |
| | | | | | |емых за |льской | |
| | | | | | |счет |деятельности | |
| | | | | | |средств | | |
| | | | | | |бюджета | | |
| | | | | | |города | | |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Управление образования | | | | | | | | |
|администрации города |001 | | | | |1 961717,0|187 200,0 |2 148 917,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Образование | | | | | | | | |
| |001 |07 |00 | | |1 906989,0|187 200,0 |2 094 189,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Дошкольное образование |001 |07 |01 | | |652 415,0 |104 296,0 |756 711,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Детские дошкольные учреждения |001 |07 |01 |4200000 | |645 129,0 |104 296,0 |749 425,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы детских дошкольных| | | | | | | | |
|учреждений, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств субсидии |001 |07 |01 |4200100 | |25,0 |0,0 |25,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы детских дошкольных| | | | | | | | |
|учреждений, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств субсидии на| | | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на| | | | | | | | |
|приобретение угля для| | | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |001 |07 |01 |4200136 | |25,0 |0,0 |25,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |01 |4200136 |327 |25,0 |0,0 |25,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы детских дошкольных| | | | | | | | |
|учреждений, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |001 |07 |01 |4200200 | |645 104,0 |104 296,0 |749 400,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |01 |4200200 |327 |645 050,0 |104 296,0 |749 346,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Финансирование расходов, | | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |01 |4200200 |911 |54,0 |0,0 |54,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |01 |7950000 | |7 286,0 |0,0 |7 286,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |01 |7950200 | |7 286,0 |0,0 |7 286,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Целевая программа "Создание | | | | | | | | |
|оптимальных условий для обучения| | | | | | | | |
|и воспитания детей и подростков"| | | | | | | | |
|("Образование 2006") |001 |07 |01 |7950205 | |7 286,0 |0,0 |7 286,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |01 |7950205 |327 |7 286,0 |0,0 |7 286,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Общее образование | | | | | | | | |
| |001 |07 |02 | | |1 138445,0|71 522,0 |1 209 967,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Школы - детские сады, школы| | | | | | | | |
|начальные, неполные средние и| | | | | | | | |
|средние |001 |07 |02 |4210000 | |744 735,0 |62 652,0 |807 387,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы школ - детских садов,| | | | | | | | |
|школ начальных, неполных средних| | | | | | | | |
|и средних, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенции |001 |07 |02 |4210100 | |622 851,0 |0,0 |622 851,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы школ - детских садов,| | | | | | | | |
|школ начальных, неполных средних| | | | | | | | |
|и средних, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенции на обеспечение| | | | | | | | |
|государственных гарантий прав| | | | | | | | |
|граждан на получение| | | | | | | | |
|общедоступного и бесплатного| | | | | | | | |
|начального общего, основного| | | | | | | | |
|общего, среднего (полного)| | | | | | | | |
|общего образования, а также| | | | | | | | |
|дополнительного образования в| | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |001 |07 |02 |4210101 | |612 770,0 |0,0 |612 770,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4210101 |327 |612 770,0 |0,0 |612 770,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы школ - детских садов,| | | | | | | | |
|школ начальных, неполных средних| | | | | | | | |
|и средних, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенции на | | | | | | | | |
|предоставление бесплатного| | | | | | | | |
|проезда детям-сиротам и детям,| | | | | | | | |
|оставшимся без попечения| | | | | | | | |
|родителей, обучающимся в | | | | | | | | |
|образовательных учреждениях, на| | | | | | | | |
|городском, пригородном, в | | | | | | | | |
|сельской местности на | | | | | | | | |
|внутрирайонном транспорте (кроме| | | | | | | | |
|такси), а также проезда один раз| | | | | | | | |
|в год к месту жительства и| | | | | | | | |
|обратно к месту учебы |001 |07 |02 |4210105 | |2 081,0 |0,0 |2 081,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4210105 |327 |2 081,0 |0,0 |2 081,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы школ-детских садов, школ| | | | | | | | |
|начальных, неполных средних и| | | | | | | | |
|средних, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|субсидии на внедрение | | | | | | | | |
|инновационных образовательных| | | | | | | | |
|программ в государственных и| | | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |001 |07 |02 |4210141 | |8 000,0 |0,0 |8 000,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Внедрение инновационных | | | | | | | | |
|образовательных программ в| | | | | | | | |
|государственных и | | | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | | | |
|общеобразовательных школах |001 |07 |02 |4210141 |621 |8 000,0 |0,0 |8 000,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы школ - детских садов,| | | | | | | | |
|школ начальных, неполных средних| | | | | | | | |
|и средних, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |001 |07 |02 |4210200 | |121 884,0 |62 652,0 |184 536,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4210200 |327 |117 193,0 |62 652,0 |179 845,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Финансирование расходов, | | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |02 |4210200 |911 |4 691,0 |0,0 |4 691,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Школы-интернаты |001 |07 |02 |4220000 | |151 235,0 |693,0 |151 928,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенции |001 |07 |02 |4220100 | |146 322,0 |0,0 |146 322,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенции на обеспечение| | | | | | | | |
|государственных гарантий прав| | | | | | | | |
|граждан на получение | | | | | | | | |
|общедоступного и бесплатного| | | | | | | | |
|начального общего, основного| | | | | | | | |
|общего, среднего (полного)| | | | | | | | |
|общего образования, а также| | | | | | | | |
|дополнительного образования в| | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |001 |07 |02 |4220101 | |8 660,0 |0,0 |8 660,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220101 |327 |8 660,0 |0,0 |8 660,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенции на организацию| | | | | | | | |
|предоставления общедоступного и| | | | | | | | |
|бесплатного общего образования| | | | | | | | |
|по основным образовательным| | | | | | | | |
|программам в специальных| | | | | | | | |
|(коррекционных) образовательных| | | | | | | | |
|учреждениях, специальных | | | | | | | | |
|учебно-воспитательных | | | | | | | | |
|учреждениях для обучающихся,| | | | | | | | |
|воспитанников с отклонениями в| | | | | | | | |
|развитии |001 |07 |02 |4220102 | |113 242,0 |0,0 |113 242,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220102 |327 |113 242,0 |0,0 |113 242,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенции на социальную| | | | | | | | |
|поддержку детей-сирот и детей,| | | | | | | | |
|оставшихся без попечения| | | | | | | | |
|родителей, содержащихся | | | | | | | | |
|(обучающихся и (или) | | | | | | | | |
|воспитывающихся) в | | | | | | | | |
|образовательных учреждениях для| | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся| | | | | | | | |
|без попечения родителей |001 |07 |02 |4220103 | |22 285,0 |0,0 |22 285,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220103 |327 |22 285,0 |0,0 |22 285,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенции на предоставление| | | | | | | | |
|бесплатного проезда | | | | | | | | |
|детям-сиротам и детям,| | | | | | | | |
|оставшимся без попечения| | | | | | | | |
|родителей, обучающимся в | | | | | | | | |
|образовательных учреждениях, на| | | | | | | | |
|городском, пригородном, в | | | | | | | | |
|сельской местности на | | | | | | | | |
|внутрирайонном транспорте (кроме| | | | | | | | |
|такси), а также проезда один раз| | | | | | | | |
|в год к месту жительства и| | | | | | | | |
|обратно к месту учебы |001 |07 |02 |4220105 | |902,0 |0,0 |902,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220105 |327 |902,0 |0,0 |902,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенции на обеспечение| | | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников при| | | | | | | | |
|выпуске из общеобразовательных| | | | | | | | |
|учреждений для детей-сирот и| | | | | | | | |
|детей, оставшихся без попечения| | | | | | | | |
|родителей, одеждой, обувью,| | | | | | | | |
|единовременным денежным пособием|001 |07 |02 |4220106 | |1 233,0 |0,0 |1 233,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220106 |327 |1 233,0 |0,0 |1 233,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы школ-интернатов, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |001 |07 |02 |4220200 | |4 913,0 |693,0 |5 606,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220200 |327 |4 913,0 |693,0 |5 606,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Учреждения по внешкольной работе| | | | | | | | |
|с детьми |001 |07 |02 |4230000 | |122 627,0 |6 272,0 |128 899,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы учреждений по | | | | | | | | |
|внешкольной работе с детьми,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субсидии |001 |07 |02 |4230100 | |8,0 |0,0 |8,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы учреждений по | | | | | | | | |
|внешкольной работе с детьми,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субсидии на частичное возмещение| | | | | | | | |
|расходов на приобретение угля| | | | | | | | |
|для коммунально-бытовых нужд |001 |07 |02 |4230136 | |8,0 |0,0 |8,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4230136 |327 |8,0 |0,0 |8,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы учреждений по | | | | | | | | |
|внешкольной работе с детьми,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |001 |07 |02 |4230200 | |122 619,0 |6 272,0 |128 891,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4230200 |327 |121 485,0 |6 272,0 |127 757,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |02 |4230200 |911 |1 134,0 |0,0 |1 134,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Детские дома |001 |07 |02 |4240000 | |86 063,0 |1 905,0 |87 968,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы детских домов,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенции |001 |07 |02 |4240100 | |85 387,0 |0,0 |85 387,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы детских домов,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенции на социальную | | | | | | | | |
|поддержку детей-сирот и детей,| | | | | | | | |
|оставшихся без попечения| | | | | | | | |
|родителей, содержащихся | | | | | | | | |
|(обучающихся и (или) | | | | | | | | |
|воспитывающихся) в | | | | | | | | |
|образовательных учреждениях для| | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся| | | | | | | | |
|без попечения родителей |001 |07 |02 |4240103 | |77 392,0 |0,0 |77 392,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240103 |327 |77 392,0 |0,0 |77 392,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы детских домов, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенции на предоставление| | | | | | | | |
|бесплатного проезда | | | | | | | | |
|детям-сиротам и детям, | | | | | | | | |
|оставшимся без попечения| | | | | | | | |
|родителей, обучающимся в | | | | | | | | |
|образовательных учреждениях, на| | | | | | | | |
|городском, пригородном, в | | | | | | | | |
|сельской местности на | | | | | | | | |
|внутрирайонном транспорте (кроме| | | | | | | | |
|такси), а также проезда один раз| | | | | | | | |
|в год к месту жительства и| | | | | | | | |
|обратно к месту учебы |001 |07 |02 |4240105 | |815,0 |0,0 |815,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240105 |327 |815,0 |0,0 |815,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы детских домов,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенции на обеспечение| | | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников при| | | | | | | | |
|выпуске из общеобразовательных| | | | | | | | |
|учреждений для детей-сирот и| | | | | | | | |
|детей, оставшихся без попечения| | | | | | | | |
|родителей, одеждой, обувью,| | | | | | | | |
|единовременным денежным пособием|001 |07 |02 |4240106 | |711,0 |0,0 |711,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240106 |327 |711,0 |0,0 |711,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы детских домов,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенции на осуществление| | | | | | | | |
|ежемесячной оплаты труда| | | | | | | | |
|приемных родителей |001 |07 |02 |4240108 | |3 755,0 |0,0 |3 755,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240108 |327 |3 755,0 |0,0 |3 755,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы детских домов, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенции на осуществление| | | | | | | | |
|выплаты ежемесячного пособия и| | | | | | | | |
|предоставление льгот приемным| | | | | | | | |
|семьям |001 |07 |02 |4240109 | |2 714,0 |0,0 |2 714,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240109 |327 |2 714,0 |0,0 |2 714,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы детских домов,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |001 |07 |02 |4240200 | |676,0 |1 905,0 |2 581,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240200 |327 |676,0 |1 905,0 |2 581,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Фонд компенсаций |001 |07 |02 |5190000 | |25 109,0 |0,0 |25 109,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Фонд компенсаций |001 |07 |02 |5190100 | |25 109,0 |0,0 |25 109,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Ежемесячное денежное | | | | | | | | |
|вознаграждение за классное| | | | | | | | |
|руководство в государственных и| | | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | | | |
|общеобразовательных школах |001 |07 |02 |5190100 |623 |25 109,0 |0,0 |25 109,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |02 |7950000 | |8 676,0 |0,0 |8 676,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |02 |7950200 | |8 676,0 |0,0 |8 676,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово| | | | | | | | |
|на 2005-2007 годы" |001 |07 |02 |7950201 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Организация временного | | | | | | | | |
|трудоустройства | | | | | | | | |
|несовершеннолетних граждан в| | | | | | | | |
|возрасте от 14 до 18 лет |001 |07 |02 |7950201 |270 |250,0 |0,0 |250,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Целевая программа "Создание | | | | | | | | |
|оптимальных условий для обучения| | | | | | | | |
|и воспитания детей и подростков"| | | | | | | | |
|("Образование 2006") |001 |07 |02 |7950205 | |8 426,0 |0,0 |8 426,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |7950205 |327 |8 426,0 |0,0 |8 426,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Молодежная политика и | | | | | | | | |
|оздоровление детей |001 |07 |07 | | |5 309,0 |0,0 |5 309,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Мероприятия по проведению| | | | | | | | |
|оздоровительной кампании детей |001 |07 |07 |4320000 | |5 309,0 |0,0 |5 309,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на мероприятия по| | | | | | | | |
|проведению оздоровительной| | | | | | | | |
|кампании детей, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |001 |07 |07 |4320200 | |5 309,0 |0,0 |5 309,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Оздоровление детей |001 |07 |07 |4320200 |452 |5 309,0 |0,0 |5 309,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Другие вопросы в области| | | | | | | | |
|образования |001 |07 |09 | | |110 820,0 |11 382,0 |122 202,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Учреждения, обеспечивающие| | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |
|образования |001 |07 |09 |4350000 | |37 184,0 |9 150,0 |46 334,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы учреждений, | | | | | | | | |
|обеспечивающих предоставление| | | | | | | | |
|услуг в сфере образования,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |001 |07 |09 |4350200 | |37 184,0 |9 150,0 |46 334,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |09 |4350200 |327 |37 184,0 |9 150,0 |46 334,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Мероприятия в области | | | | | | | | |
|образования |001 |07 |09 |4360000 | |3 420,0 |0,0 |3 420,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | | |
|образования, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств субвенции |001 |07 |09 |4360100 | |3 420,0 |0,0 |3 420,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | | |
|образования, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств субвенции на| | | | | | | | |
|открытие лицевых счетов и| | | | | | | | |
|ежемесячное зачисление денежных| | | | | | | | |
|средств для детей-сирот и детей,| | | | | | | | |
|оставшихся без попечения| | | | | | | | |
|родителей, на специальные| | | | | | | | |
|накопительные банковские счета |001 |07 |09 |4360104 | |3 420,0 |0,0 |3 420,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Проведение мероприятий для детей| | | | | | | | |
|и молодежи |001 |07 |09 |4360104 |447 |3 420,0 |0,0 |3 420,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии,| | | | | | | | |
|группы хозяйственного | | | | | | | | |
|обслуживания, учебные | | | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные | | | | | | | | |
|учебно-производственные | | | | | | | | |
|комбинаты, логопедические пункты|001 |07 |09 |4520000 | |70 193,0 |2 232,0 |72 425,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы учебно-методических| | | | | | | | |
|кабинетов, централизованных| | | | | | | | |
|бухгалтерий, групп | | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания,| | | | | | | | |
|учебных фильмотек, межшкольных| | | | | | | | |
|учебно-производственных | | | | | | | | |
|комбинатов, логопедических| | | | | | | | |
|пунктов, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенции |001 |07 |09 |4520100 | |27 296,0 |0,0 |27 296,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы учебно-методических| | | | | | | | |
|кабинетов, централизованных| | | | | | | | |
|бухгалтерий, групп | | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания,| | | | | | | | |
|учебных фильмотек, межшкольных| | | | | | | | |
|учебно-производственных | | | | | | | | |
|комбинатов, логопедических| | | | | | | | |
|пунктов, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенции на обеспечение| | | | | | | | |
|государственных гарантий прав| | | | | | | | |
|граждан на получение | | | | | | | | |
|общедоступного и бесплатного| | | | | | | | |
|начального общего, основного| | | | | | | | |
|общего, среднего (полного)| | | | | | | | |
|общего образования, а также| | | | | | | | |
|дополнительного образования в| | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |001 |07 |09 |4520101 | |27 296,0 |0,0 |27 296,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |09 |4520101 |327 |27 296,0 |0,0 |27 296,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы учебно-методических| | | | | | | | |
|кабинетов, централизованных| | | | | | | | |
|бухгалтерий, групп | | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания,| | | | | | | | |
|учебных фильмотек, межшкольных| | | | | | | | |
|учебно-производственных | | | | | | | | |
|комбинатов, логопедических| | | | | | | | |
|пунктов, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |001 |07 |09 |4520200 | |42 897,0 |2 232,0 |45 129,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |09 |4520200 |327 |42 716,0 |2 232,0 |44 948,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |09 |4520200 |911 |181,0 |0,0 |181,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |09 |7950000 | |23,0 |0,0 |23,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |09 |7950200 | |23,0 |0,0 |23,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Целевая программа "Создание | | | | | | | | |
|оптимальных условий для обучения| | | | | | | | |
|и воспитания детей и подростков"| | | | | | | | |
|("Образование 2006") |001 |07 |09 |7950205 | |23,0 |0,0 |23,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |09 |7950205 |327 |23,0 |0,0 |23,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Социальная политика |001 |10 |00 | | |54 728,0 |0,0 |54 728,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Борьба с беспризорностью, опека,| | | | | | | | |
|попечительство |001 |10 |04 | | |54 728,0 |0,0 |54 728,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Мероприятия по борьбе с| | | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | | | | |
|попечительству |001 |10 |04 |5110000 | |54 728,0 |0,0 |54 728,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на мероприятия по борьбе| | | | | | | | |
|с беспризорностью, по опеке и| | | | | | | | |
|попечительству, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств субвенции |001 |10 |04 |5110100 | |54 728,0 |0,0 |54 728,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на мероприятия по борьбе| | | | | | | | |
|с беспризорностью, по опеке и| | | | | | | | |
|попечительству, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств субвенции на| | | | | | | | |
|осуществление ежемесячной| | | | | | | | |
|выплаты денежных средств| | | | | | | | |
|опекунам (попечителям) на| | | | | | | | |
|содержание детей |001 |10 |04 |5110110 | |54 728,0 |0,0 |54 728,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Другие пособия и компенсации |001 |10 |04 |5110110 |755 |54 728,0 |0,0 |54 728,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Управление культуры, спорта и | | | | | | | | |
|молодежной политики | | | | | | | | |
|администрации города |002 | | | | |366 978,0 |38 910,0 |405 888,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Образование |002 |07 |00 | | |137 677,0 |15 938,0 |153 615,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Общее образование |002 |07 |02 | | |93 332,0 |14 664,0 |107 996,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Учреждения по внешкольной работе| | | | | | | | |
|с детьми |002 |07 |02 |4230000 | |93 332,0 |14 664,0 |107 996,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы учреждений по | | | | | | | | |
|внешкольной работе с детьми,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |002 |07 |02 |4230200 | |93 332,0 |14 664,0 |107 996,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |02 |4230200 |327 |92 784,0 |14 664,0 |107 448,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |07 |02 |4230200 |911 |548,0 |0,0 |548,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Молодежная политика и | | | | | | | | |
|оздоровление детей |002 |07 |07 | | |5 652,0 |0,0 |5 652,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Организационно-воспитательная | | | | | | | | |
|работа с молодежью |002 |07 |07 |4310000 | |4 677,0 |0,0 |4 677,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы | | | | | | | | |
|организационно-воспитательной | | | | | | | | |
|работы с молодежью, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |002 |07 |07 |4310200 | |4 677,0 |0,0 |4 677,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |07 |4310200 |327 |1 217,0 |0,0 |1 217,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Проведение мероприятий для детей| | | | | | | | |
|и молодежи |002 |07 |07 |4310200 |447 |3 460,0 |0,0 |3 460,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |002 |07 |07 |7950000 | |975,0 |0,0 |975,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |002 |07 |07 |7950200 | |975,0 |0,0 |975,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Целевая программа "Реализация | | | | | | | | |
|"Основных направлений городской| | | | | | | | |
|молодежной политики. "Молодежь| | | | | | | | |
|2005 - 2007 гг." ("Молодежь| | | | | | | | |
|2006") |002 |07 |07 |7950209 | |975,0 |0,0 |975,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |07 |7950209 |327 |343,0 |0,0 |343,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Проведение мероприятий для детей| | | | | | | | |
|и молодежи |002 |07 |07 |7950209 |447 |632,0 |0,0 |632,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Другие вопросы в области| | | | | | | | |
|образования |002 |07 |09 | | |38 693,0 |1 274,0 |39 967,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Учреждения, обеспечивающие | | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |
|образования |002 |07 |09 |4350000 | |37 980,0 |1 274,0 |39 254,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы учреждений, | | | | | | | | |
|обеспечивающих предоставление| | | | | | | | |
|услуг в сфере образования,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |002 |07 |09 |4350200 | |37 980,0 |1 274,0 |39 254,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |09 |4350200 |327 |37 315,0 |1 274,0 |38 589,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |07 |09 |4350200 |911 |665,0 |0,0 |665,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |002 |07 |09 |7950000 | |713,0 |0,0 |713,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |002 |07 |09 |7950200 | |713,0 |0,0 |713,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Целевая программа "Русский | | | | | | | | |
|хоккей" |002 |07 |09 |7950202 | |713,0 |0,0 |713,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |09 |7950202 |327 |713,0 |0,0 |713,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Культура, кинематография и | | | | | | | | |
|средства массовой информации |002 |08 |00 | | |102 986,0 |10 450,0 |113 436,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Культура |002 |08 |01 | | |94 617,0 |10 406,0 |105 023,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Дворцы и дома культуры, другие| | | | | | | | |
|учреждения культуры и средств| | | | | | | | |
|массовой информации |002 |08 |01 |4400000 | |44 655,0 |5 404,0 |50 059,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы дворцов и домов| | | | | | | | |
|культуры, других учреждений| | | | | | | | |
|культуры и средств массовой| | | | | | | | |
|информации, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |002 |08 |01 |4400200 | |44 655,0 |5 404,0 |50 059,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4400200 |327 |42 032,0 |5 404,0 |47 436,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |08 |01 |4400200 |911 |2 623,0 |0,0 |2 623,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Музеи и постоянные выставки |002 |08 |01 |4410000 | |1 825,0 |760,0 |2 585,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы музеев и постоянных| | | | | | | | |
|выставок, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |002 |08 |01 |4410200 | |1 825,0 |760,0 |2 585,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4410200 |327 |1 825,0 |760,0 |2 585,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Библиотеки |002 |08 |01 |4420000 | |29 970,0 |2 025,0 |31 995,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы библиотек, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета|002 |08 |01 |4420200 | |29 970,0 |2 025,0 |31 995,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4420200 |327 |29 970,0 |2 025,0 |31 995,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Театры, цирки, концертные и| | | | | | | | |
|другие организации | | | | | | | | |
|исполнительских искусств |002 |08 |01 |4430000 | |8 773,0 |2 211,0 |10 984,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы театров, цирков, | | | | | | | | |
|концертных и других организаций| | | | | | | | |
|исполнительских искусств,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |002 |08 |01 |4430200 | |8 773,0 |2 211,0 |10 984,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4430200 |327 |8 681,0 |2 211,0 |10 892,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |08 |01 |4430200 |911 |92,0 |0,0 |92,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | | |
|кинематографии и средств| | | | | | | | |
|массовой информации |002 |08 |01 |4500000 | |7 794,0 |6,0 |7 800,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы мероприятий в сфере| | | | | | | | |
|культуры, кинематографии и| | | | | | | | |
|средств массовой информации,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |002 |08 |01 |4500200 | |7 794,0 |6,0 |7 800,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Государственная поддержка в| | | | | | | | |
|сфере культуры, кинематографии и| | | | | | | | |
|средств массовой информации |002 |08 |01 |4500200 |453 |7 794,0 |6,0 |7 800,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |002 |08 |01 |7950000 | |1 600,0 |0,0 |1 600,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |002 |08 |01 |7950200 | |1 600,0 |0,0 |1 600,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Целевая программа "Создание | | | | | | | | |
|условий для организации досуга| | | | | | | | |
|Кемеровчан" ("Досуг 2006") |002 |08 |01 |7950207 | |1 600,0 |0,0 |1 600,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |7950207 |327 |124,0 |0,0 |124,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Государственная поддержка в| | | | | | | | |
|сфере культуры, кинематографии и| | | | | | | | |
|средств массовой информации |002 |08 |01 |7950207 |453 |1 476,0 |0,0 |1 476,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Другие вопросы в области| | | | | | | | |
|культуры, кинематографии и| | | | | | | | |
|средств массовой информации |002 |08 |06 | | |8 369,0 |44,0 |8 413,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии,| | | | | | | | |
|группы хозяйственного | | | | | | | | |
|обслуживания, учебные | | | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные | | | | | | | | |
|учебно-производственные | | | | | | | | |
|комбинаты, логопедические пункты|002 |08 |06 |4520000 | |8 369,0 |44,0 |8 413,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы учебно-методических | | | | | | | | |
|кабинетов, централизованных | | | | | | | | |
|бухгалтерий, групп | | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания,| | | | | | | | |
|учебных фильмотек, межшкольных| | | | | | | | |
|учебно-производственных | | | | | | | | |
|комбинатов, логопедических| | | | | | | | |
|пунктов, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |002 |08 |06 |4520200 | |8 369,0 |44,0 |8 413,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |06 |4520200 |327 |8 369,0 |44,0 |8 413,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Здравоохранение и спорт |002 |09 |00 | | |126 315,0 |12 522,0 |138 837,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Спорт и физическая культура |002 |09 |02 | | |126 315,0 |12 522,0 |138 837,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Центры спортивной подготовки| | | | | | | | |
|(сборные команды) |002 |09 |02 |4820000 | |64 685,0 |12 172,0 |76 857,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы центров спортивной| | | | | | | | |
|подготовки (сборных команд),| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |002 |09 |02 |4820200 | |64 685,0 |12 172,0 |76 857,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |09 |02 |4820200 |327 |57 990,0 |12 172,0 |70 162,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |09 |02 |4820200 |911 |6 695,0 |0,0 |6 695,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Физкультурно-оздоровительная | | | | | | | | |
|работа и спортивные мероприятия |002 |09 |02 |5120000 | |5 942,0 |350,0 |6 292,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на | | | | | | | | |
|физкультурно-оздоровительные | | | | | | | | |
|работы и спортивные мероприятия,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |002 |09 |02 |5120200 | |5 942,0 |350,0 |6 292,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Мероприятия в области | | | | | | | | |
|здравоохранения, спорта и | | | | | | | | |
|физической культуры, туризма |002 |09 |02 |5120200 |455 |5 942,0 |350,0 |6 292,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |002 |09 |02 |7950000 | |55 688,0 |0,0 |55 688,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |002 |09 |02 |7950200 | |55 688,0 |0,0 |55 688,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово| | | | | | | | |
|на 2005-2007 годы" |002 |09 |02 |7950201 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Мероприятия в области | | | | | | | | |
|здравоохранения, спорта и| | | | | | | | |
|физической культуры, туризма |002 |09 |02 |7950201 |455 |250,0 |0,0 |250,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Целевая программа "Русский | | | | | | | | |
|хоккей" |002 |09 |02 |7950202 | |55 438,0 |0,0 |55 438,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |09 |02 |7950202 |327 |43 242,0 |0,0 |43 242,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Мероприятия в области | | | | | | | | |
|здравоохранения, спорта и| | | | | | | | |
|физической культуры, туризма |002 |09 |02 |7950202 |455 |12 196,0 |0,0 |12 196,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|МУ "Управление здравоохранения | | | | | | | | |
|администрации города" |003 | | | | |437 756,0 |58 590,0 |496 346,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Здравоохранение и спорт |003 |09 |00 | | |437 756,0 |58 590,0 |496 346,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Здравоохранение |003 |09 |01 | | |437 756,0 |58 590,0 |496 346,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Учреждения, обеспечивающие | | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |
|здравоохранения |003 |09 |01 |4690000 | |45 106,0 |445,0 |45 551,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы учреждений, | | | | | | | | |
|обеспечивающих предоставление| | | | | | | | |
|услуг в сфере здравоохранения,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |003 |09 |01 |4690200 | |45 106,0 |445,0 |45 551,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4690200 |327 |45 106,0 |445,0 |45 551,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Больницы, клиники, госпитали,| | | | | | | | |
|медико-санитарные части |003 |09 |01 |4700000 | |164 330,0 |31 229,0 |195 559,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы больниц, клиник,| | | | | | | | |
|госпиталей, медико-санитарных| | | | | | | | |
|частей, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субсидии |003 |09 |01 |4700100 | |641,0 |0,0 |641,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы больниц, клиник,| | | | | | | | |
|госпиталей, медико-санитарных| | | | | | | | |
|частей, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субсидии на частичное| | | | | | | | |
|возмещение расходов на | | | | | | | | |
|приобретение угля для | | | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |003 |09 |01 |4700136 | |641,0 |0,0 |641,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4700136 |327 |641,0 |0,0 |641,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы больниц, клиник,| | | | | | | | |
|госпиталей, медико-санитарных| | | | | | | | |
|частей, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |003 |09 |01 |4700200 | |163 689,0 |31 229,0 |194 918,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4700200 |327 |160 144,0 |31 229,0 |191 373,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |003 |09 |01 |4700200 |911 |3 545,0 |0,0 |3 545,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Поликлиники, амбулатории,| | | | | | | | |
|диагностические центры |003 |09 |01 |4710000 | |31 042,0 |26 454,0 |57 496,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы поликлиник, амбулаторий,| | | | | | | | |
|диагностических центров,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |003 |09 |01 |4710200 | |31 042,0 |26 454,0 |57 496,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4710200 |327 |28 470,0 |26 454,0 |54 924,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |003 |09 |01 |4710200 |911 |2 572,0 |0,0 |2 572,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Санатории для детей и подростков|003 |09 |01 |4740000 | |27 613,0 |0,0 |27 613,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы санаториев для детей и| | | | | | | | |
|подростков, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |003 |09 |01 |4740200 | |27 613,0 |0,0 |27 613,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4740200 |327 |27 613,0 |0,0 |27 613,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Станции скорой и неотложной| | | | | | | | |
|помощи |003 |09 |01 |4770000 | |127 872,0 |462,0 |128 334,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы станций скорой и| | | | | | | | |
|неотложной помощи, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета|003 |09 |01 |4770200 | |127 872,0 |462,0 |128 334,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4770200 |327 |127 778,0 |462,0 |128 240,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Финансирование расходов, | | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |003 |09 |01 |4770200 |911 |94,0 |0,0 |94,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Иные безвозмездные и | | | | | | | | |
|безвозвратные перечисления |003 |09 |01 |5200000 | |15 976,0 |0,0 |15 976,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Иные безвозмездные и | | | | | | | | |
|безвозвратные перечисления,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субсидии |003 |09 |01 |5200100 | |15 976,0 |0,0 |15 976,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Денежные выплаты медицинскому| | | | | | | | |
|персоналу фельдшерско-акушерских| | | | | | | | |
|пунктов, врачам, фельдшерам и| | | | | | | | |
|медицинским сестрам "Скорой| | | | | | | | |
|медицинской помощи" |003 |09 |01 |5200100 |624 |15 976,0 |0,0 |15 976,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |003 |09 |01 |7950000 | |25 817,0 |0,0 |25 817,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Муниципальные целевые программы |003 |09 |01 |7950200 | |25 817,0 |0,0 |25 817,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово| | | | | | | | |
|на 2005-2007 годы" |003 |09 |01 |7950201 | |2 150,0 |0,0 |2 150,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |7950201 |327 |2 150,0 |0,0 |2 150,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Целевая программа "Создание | | | | | | | | |
|современных и безопасных условий| | | | | | | | |
|для оказания медицинской помощи| | | | | | | | |
|кемеровчанам" ("Здравоохранение| | | | | | | | |
|2006") |003 |09 |01 |7950208 | |23 667,0 |0,0 |23 667,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |7950208 |327 |23 667,0 |0,0 |23 667,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Управление социальной защиты | | | | | | | | |
|населения администрации города |004 | | | | |952 121,7 |5 050,0 |957 171,7 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Образование |004 |07 |00 | | |3 134,0 |0,0 |3 134,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Молодежная политика и | | | | | | | | |
|оздоровление детей |004 |07 |07 | | |3 134,0 |0,0 |3 134,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Мероприятия по организации| | | | | | | | |
|оздоровительной кампании для| | | | | | | | |
|детей и подростков |004 |07 |07 |4320000 | |3 134,0 |0,0 |3 134,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на мероприятия по| | | | | | | | |
|организации оздоровительной| | | | | | | | |
|кампании для детей и подростков,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |004 |07 |07 |4320200 | |3 134,0 |0,0 |3 134,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Оздоровление детей и подростков |004 |07 |07 |4320200 |452 |3 134,0 |0,0 |3 134,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Социальная политика |004 |10 | | | |948 987,7 |5 050,0 |954 037,7 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Пенсионное обеспечение |004 |10 |01 | | |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Пенсии |004 |10 |01 |4900000 | |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Пенсии, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |004 |10 |01 |4900200 | |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Доплаты к пенсиям | | | | | | | | |
|государственных служащих| | | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации и| | | | | | | | |
|муниципальных служащих |004 |10 |01 |4900200 |714 |11 567,0 |0,0 |11 567,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Социальное обслуживание | | | | | | | | |
|населения |004 |10 |02 | | |151 517,0 |5 050,0 |156 567,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Учреждения социального | | | | | | | | |
|обслуживания населения |004 |10 |02 |5060000 | |151 517,0 |5 050,0 |156 567,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | | |
|обслуживания населения, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенции |004 |10 |02 |5060100 | |151 517,0 |0,0 |151 517,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | | |
|обслуживания населения,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенции на организацию работы| | | | | | | | |
|специализированных учреждений| | | | | | | | |
|для несовершеннолетних, | | | | | | | | |
|нуждающихся в социальной| | | | | | | | |
|реабилитации, иных учреждений и| | | | | | | | |
|служб, предоставляющих | | | | | | | | |
|социальные услуги | | | | | | | | |
|несовершеннолетним и их семьям |004 |10 |02 |5060126 | |51 813,0 |0,0 |51 813,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |004 |10 |02 |5060126 |327 |51 813,0 |0,0 |51 813,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | | |
|обслуживания населения, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенции на организацию и| | | | | | | | |
|осуществление социального | | | | | | | | |
|обслуживания граждан пожилого| | | | | | | | |
|возраста, инвалидов и других| | | | | | | | |
|категорий граждан, находящихся в| | | | | | | | |
|трудной жизненной ситуации, за| | | | | | | | |
|исключением государственных| | | | | | | | |
|полномочий, осуществляемых | | | | | | | | |
|органами государственной власти| | | | | | | | |
|Кемеровской области в | | | | | | | | |
|соответствии с положениями о них|004 |10 |02 |5060127 | |99 704,0 |0,0 |99 704,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |004 |10 |02 |5060127 |327 |99 704,0 |0,0 |99 704,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | | |
|обслуживания населения, | | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |004 |10 |02 |5060200 | |0,0 |5 050,0 |5 050,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |004 |10 |02 |5060200 |327 |0,0 |5 050,0 |5 050,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Социальное обеспечение населения|004 |10 |03 | | |785 211,7 |0,0 |785 211,7 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан |004 |10 |03 |5050000 | |522 616,0 |0,0 |522 616,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на меры социальной| | | | | | | | |
|поддержки граждан, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субсидий и| | | | | | | | |
|субвенций |004 |10 |03 |5050100 | |522 616,0 |0,0 |4,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на меры социальной| | | | | | | | |
|поддержки граждан, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на| | | | | | | | |
|реализацию мер социальной| | | | | | | | |
|поддержки граждан, достигших| | | | | | | | |
|возраста 70 лет |004 |10 |03 |5050119 | |1 687,0 |0,0 |1 687,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050119 |483 |1 687,0 |0,0 |1 687,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на меры социальной| | | | | | | | |
|поддержки граждан, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на| | | | | | | | |
|осуществление выплаты денежной| | | | | | | | |
|компенсации на хлеб пенсионерам,| | | | | | | | |
|получающим пенсию в размере не| | | | | | | | |
|более 660 рублей |004 |10 |03 |5050120 | |28,0 |0,0 |28,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050120 |483 |28,0 |0,0 |28,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на меры социальной| | | | | | | | |
|поддержки граждан, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на| | | | | | | | |
|предоставление бесплатного| | | | | | | | |
|проезда на всех видах городского| | | | | | | | |
|пассажирского транспорта детям| | | | | | | | |
|работников, погибших (умерших) в| | | | | | | | |
|результате несчастных случаев на| | | | | | | | |
|производстве на угледобывающих и| | | | | | | | |
|горнорудных предприятиях |004 |10 |03 |5050121 | |68,0 |0,0 |68,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050121 |483 |68,0 |0,0 |68,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на меры социальной| | | | | | | | |
|поддержки граждан, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на| | | | | | | | |
|оказание государственной| | | | | | | | |
|социальной помощи малоимущим| | | | | | | | |
|семьям и малоимущим одиноко| | | | | | | | |
|проживающим гражданам |004 |10 |03 |5050122 | |4 553,0 |0,0 |4 553,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050122 |483 |4 553,0 |0,0 |4 553,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на меры социальной| | | | | | | | |
|поддержки граждан, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на| | | | | | | | |
|реализацию мер социальной| | | | | | | | |
|поддержки многодетных семей |004 |10 |03 |5050123 | |10 061,0 |0,0 |10 061,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050123 |483 |10 061,0 |0,0 |10 061,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на меры социальной| | | | | | | | |
|поддержки граждан, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на| | | | | | | | |
|реализацию мер социальной| | | | | | | | |
|поддержки инвалидов |004 |10 |03 |5050124 | |384,0 |0,0 |384,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050124 |483 |384,0 |0,0 |384,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на меры социальной| | | | | | | | |
|поддержки граждан, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на| | | | | | | | |
|реализацию мер социальной| | | | | | | | |
|поддержки отдельных категорий| | | | | | | | |
|семей, имеющих детей |004 |10 |03 |5050139 | |1 005,0 |0,0 |1 005,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050139 |483 |1 005,0 |0,0 |1 005,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на меры социальной| | | | | | | | |
|поддержки граждан, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на| | | | | | | | |
|осуществление мер социальной| | | | | | | | |
|поддержки реабилитированных лиц| | | | | | | | |
|и лиц, признанных пострадавшими| | | | | | | | |
|от политических репрессий, за| | | | | | | | |
|исключением выплат,| | | | | | | | |
|предусмотренных статьями 15 и | | | | | | | | |
|16.1 Закона Российской Федерации| | | | | | | | |
|от 18.10.91 N 1761-1 "О| | | | | | | | |
|реабилитации жертв политических| | | | | | | | |
|репрессий" |004 |10 |03 |5050112 | |4 908,0 |0,0 |4 908,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Предоставление мер социальной| | | | | | | | |
|поддержки реабилитированных лиц| | | | | | | | |
|и лиц, признанных пострадавшими| | | | | | | | |
|от политических репрессий |004 |10 |03 |5050112 |496 |4 908,0 |0,0 |4 908,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на меры социальной| | | | | | | | |
|поддержки граждан, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на| | | | | | | | |
|меры социальной поддержки по| | | | | | | | |
|оплате жилищно-коммунальных| | | | | | | | |
|услуг отдельным категориям| | | | | | | | |
|граждан |004 |10 |03 |5050113 | |178 253,0 |0,0 |178 253,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Предоставление мер социальной| | | | | | | | |
|поддержки реабилитированных лиц| | | | | | | | |
|и лиц, признанных пострадавшими| | | | | | | | |
|от политических репрессий |004 |10 |03 |5050113 |496 |15 633,0 |0,0 |15 633,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение мер социальной| | | | | | | | |
|поддержки ветеранов труда |004 |10 |03 |5050113 |563 |162 620,0 |0,0 |162 620,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на меры социальной| | | | | | | | |
|поддержки граждан, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на| | | | | | | | |
|осуществление мер социальной| | | | | | | | |
|поддержки ветеранов труда |004 |10 |03 |5050114 | |84 295,0 |0,0 |84 295,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение мер социальной| | | | | | | | |
|поддержки ветеранов труда |004 |10 |03 |5050114 |563 |84 295,0 |0,0 |84 295,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на меры социальной| | | | | | | | |
|поддержки граждан, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на| | | | | | | | |
|осуществление мер социальной| | | | | | | | |
|поддержки ветеранов Великой| | | | | | | | |
|Отечественной войны,| | | | | | | | |
|проработавших в тылу в период с| | | | | | | | |
|22 июня 1941 года по 9 мая 1945| | | | | | | | |
|года не менее шести месяцев,| | | | | | | | |
|исключая период работы на| | | | | | | | |
|временно оккупированных| | | | | | | | |
|территориях СССР, либо| | | | | | | | |
|награжденных орденами или| | | | | | | | |
|медалями СССР за самоотверженный| | | | | | | | |
|труд в период Великой| | | | | | | | |
|Отечественной войны |004 |10 |03 |5050115 | |2 595,0 |0,0 |2 595,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение мер социальной| | | | | | | | |
|поддержки тружеников тыла |004 |10 |03 |5050115 |565 |2 595,0 |0,0 |2 595,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на меры социальной| | | | | | | | |
|поддержки граждан, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субсидии на| | | | | | | | |
|частичное возмещение расходов по| | | | | | | | |
|предоставлению гражданам| | | | | | | | |
|субсидий на оплату жилья и| | | | | | | | |
|коммунальных услуг |004 |10 |03 |5050111 | |173 068,0 |0,0 |173 068,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Предоставление гражданам| | | | | | | | |
|субсидий на оплату жилого| | | | | | | | |
|помещения и коммунальных услуг |004 |10 |03 |5050111 |572 |173 068,0 |0,0 |173 068,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на меры социальной| | | | | | | | |
|поддержки граждан, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенции на| | | | | | | | |
|реализацию Закона Кемеровской| | | | | | | | |
|области "О размере, порядке| | | | | | | | |
|назначения и выплаты| | | | | | | | |
|ежемесячного пособия на ребенка"|004 |10 |03 |5050116 | |61 711,0 |0,0 |61 711,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Ежемесячное пособие на ребенка| | | | | | | | |
|гражданам, имеющим детей, из| | | | | | | | |
|бюджетов субъектов Российской| | | | | | | | |
|Федерации и местных бюджетов |004 |10 |03 |5050116 |749 |61 711,0 |0,0 |61 711,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Реализация государственных| | | | | | | | |
|функций в области социальной| | | | | | | | |
|политики |004 |10 |03 |5140000 | |25 623,0 |0,0 |25 623,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на реализацию | | | | | | | | |
|государственных функций в| | | | | | | | |
|области социальной политики,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенции |004 |10 |03 |5140100 | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на реализацию | | | | | | | | |
|государственных функций в| | | | | | | | |
|области социальной политики,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенции на реализацию| | | | | | | | |
|государственных полномочий| | | | | | | | |
|Кемеровской области, связанных с| | | | | | | | |
|выплатой социального пособия и| | | | | | | | |
|возмещения стоимости услуг,| | | | | | | | |
|предоставляемых согласно| | | | | | | | |
|гарантированному перечню услуг| | | | | | | | |
|по погребению |004 |10 |03 |5140125 | |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Пенсии по государственному| | | | | | | | |
|пенсионному обеспечению, доплаты| | | | | | | | |
|к пенсиям, дополнительное| | | | | | | | |
|материальное обеспечение,| | | | | | | | |
|пособия и компенсации |004 |10 |03 |5140125 |703 |2 100,0 |0,0 |2 100,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на реализацию| | | | | | | | |
|государственных функций в| | | | | | | | |
|области социальной политики,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |004 |10 |03 |5140200 | |23 523,0 |0,0 |23 523,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Мероприятия в области социальной| | | | | | | | |
|политики |004 |10 |03 |5140200 |482 |3 365,0 |0,0 |3 365,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5140200 |483 |20 158,0 |0,0 |20 158,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Дотации и субвенции |004 |10 |03 |5170000 | |17 525,7 |0,0 |17 525,7 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Дотации и субвенции |004 |10 |03 |5170100 | |17 525,7 |0,0 |17 525,7 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы на обеспечение равной| | | | | | | | |
|доступности услуг общественного| | | | | | | | |
|транспорта на территории| | | | | | | | |
|соответствующего субъекта РФ для| | | | | | | | |
|отдельных категорий граждан,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет субвенции |004 |10 |03 |5170100 |616 |17 525,7 |0,0 |17 525,7 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Фонд компенсаций |004 |10 |03 |5190000 | |185 457,0 |0,0 |185 457,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Фонд компенсаций |004 |10 |03 |5190100 | |185 457,0 |0,0 |185 457,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Обеспечение мер социальной| | | | | | | | |
|поддержки для лиц, награжденных| | | | | | | | |
|знаком "Почетный донор СССР",| | | | | | | | |
|"Почетный донор России" |004 |10 |03 |5190100 |610 |14 909,0 |0,0 |14 909,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Оплата жилищно-коммунальных| | | | | | | | |
|услуг отдельным категориям| | | | | | | | |
|граждан |004 |10 |03 |5190100 |611 |170 548,0 |0,0 |170 548,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Региональные целевые программы |004 |10 |03 |5220000 | |33 990,0 |0,0 |33 990,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Региональные целевые программы |004 |10 |03 |5220100 | |33 990,0 |0,0 |33 990,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | | | | |
|реализацию региональной целевой| | | | | | | | |
|программы "Социальная поддержка| | | | | | | | |
|населения Кемеровской области" |004 |10 |03 |5220117 | |33 715,0 |0,0 |33 715,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Мероприятия в области социальной| | | | | | | | |
|политики |004 |10 |03 |5220117 |482 |33 715,0 |0,0 |33 715,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | | | | |
|реализацию региональной целевой| | | | | | | | |
|программы "Социальная поддержка| | | | | | | | |
|населения Кемеровской области",| | | | | | | | |
|в части предоставления | | | | | | | | |
|нуждающимся гражданам, не| | | | | | | | |
|имеющим группу инвалидности,| | | | | | | | |
|протезов (кроме зубных| | | | | | | | |
|протезов), | | | | | | | | |
|протезно-ортопедических изделий |004 |10 |03 |5220118 | |275,0 |0,0 |275,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Мероприятия в области социальной| | | | | | | | |
|политики |004 |10 |03 |5220118 |482 |275,0 |0,0 |275,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Другие вопросы в области| | | | | | | | |
|социальной политики |004 |10 |06 | | |692,0 |0,0 |692,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Целевые программы муниципальных| | | | | | | | |
|образований |004 |10 |06 |7950000 | |692,0 |0,0 |692,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Целевые программы муниципальных| | | | | | | | |
|образований |004 |10 |06 |7950200 | |692,0 |0,0 |692,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Целевая программа "Создание| | | | | | | | |
|условий для улучшения качества| | | | | | | | |
|обслуживания нуждающихся жителей| | | | | | | | |
|города" ("Соцзащита 2006") |004 |10 |06 |7950213 | |692,0 | |692,0 |
|--------------------------------+------+----+-----+-----------+-------+----------+---------------+--------------|
|Мероприятия в области социальной| | | | | | | | |
|политики |004 |10 |06 |7950213 |482 |692,0 | |692,0 |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Председатель
Кемеровского городского Совета
народных депутатов |
А.Г. Любимов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.