Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27 апреля 2007 г. N 134 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 9
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов четвертого созыва
от 22 декабря 2006 г. N 84
(девятое заседание)
Расходы бюджета города на 2007 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
27 апреля 2007 г.
(тыс. руб.)
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование |Раз-|Подр |Целевая|Вид рас|Сумма |Расходы, |Итого |
| |дел |аздел|статья |хода |расходов, |финансируемые | |
| | | | | |финансируемых |за счет | |
| | | | | |за счетсредств|доходов от | |
| | | | | |бюджета города|предпринима- | |
| | | | | | |тельской и | |
| | | | | | |иной | |
| | | | | | |приносящей | |
| | | | | | |доход | |
| | | | | | |деятельности | |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Общегосударственные вопросы |01 |00 | | |647 537,6 |0,0 |647 537,6 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Функционирование высшего должностного лица | | | | | | | |
|субъекта Российской Федерации и органа местного | | | | | | | |
|самоуправления |01 |02 | | |989,0 |0,0 |989,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Руководство и управление в сфере установленных | | | | | | | |
|функций |01 |02 |0010000| |989,0 |0,0 |989,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в сфере | | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |02 |0010200| |989,0 |0,0 |989,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Глава муниципального образования |01 |02 |0010200|010 |989,0 | |989,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Функционирование законодательных | | | | | | | |
|(представительных) органов государственной | | | | | | | |
|власти и местного самоуправления |01 |03 | | |12 908,0 |0,0 |12 908,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Руководство и управление в сфере установленных | | | | | | | |
|функций |01 |03 |0010000| |12 908,0 |0,0 |12 908,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в сфере | | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |03 |0010200| |12 908,0 |0,0 |12 908,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |03 |0010200|005 |8 435,0 | |8 435,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Председатель представительного органа | | | | | | | |
|муниципального образования |01 |03 |0010200|026 |693,0 | |693,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Депутаты представительного органа муниципального| | | | | | | |
|образования |01 |03 |0010200|027 |3 780,0 | |3 780,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Функционирование Правительства Российской | | | | | | | |
|Федерации, высших органов исполнительной власти | | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации, местных | | | | | | | |
|администраций |01 |04 | | |345 526,0 |0,0 |345 526,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Руководство и управление в сфере установленных | | | | | | | |
|функций |01 |04 |0010000| |345 526,0 |0,0 |345 526,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в сфере | | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субвенций |01 |04 |0010100| |63 191,0 |0,0 |63 191,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в сфере | | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субвенций на выполнение государственных | | | | | | | |
|полномочий Кемеровской области в сфере | | | | | | | |
|социальной поддержки и социального обслуживания | | | | | | | |
|населения, в части содержания органов местного | | | | | | | |
|самоуправления |01 |04 |0010129| |60 358,0 |0,0 |60 358,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010129|005 |60 358,0 | |60 358,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в сфере | | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субвенций на выполнение государственных| | | | | | | |
|полномочий Кемеровской области в сфере создания | | | | | | | |
|и функционирования комиссий по делам | | | | | | | |
|несовершеннолетних и защите их прав |01 |04 |0010130| |2 802,0 |0,0 |2 802,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010130|005 |2 802,0 | |2 802,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в сфере | | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субвенций на выполнение государственных | | | | | | | |
|полномочий Кемеровской области по хранению, | | | | | | | |
|комплектованию, учету и использованию документов| | | | | | | |
|Архивного фонда Кемеровской области |01 |04 |0010131| |31,0 |0,0 |31,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010131|005 |31,0 | |31,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в сфере | | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |04 |0010200| |282 335,0 |0,0 |282 335,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010200|005 |282 335,0 | |282 335,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Судебная система |01 |05 | | |550,0 |0,0 |550,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |01 |05 |5190000| |550,0 |0,0 |550,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |01 |05 |5190100| |550,0 |0,0 |550,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Составление (изменение и дополнение) списков | | | | | | | |
|кандидатов в присяжные заседатели федеральных | | | | | | | |
|судов общей юрисдикции в Российской Федерации |01 |05 |5190100|070 |550,0 | |550,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и| | | | | | | |
|таможенных органов и органов надзора |01 |06 | | |4 719,0 |0,0 |4 719,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Руководство и управление в сфере установленных | | | | | | | |
|функций |01 |06 |0010000| |4 719,0 |0,0 |4 719,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в сфере | | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |06 |0010200| |4 719,0 |0,0 |4 719,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |06 |0010200|005 |4 719,0 | |4 719,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение проведения выборов и референдумов |01 |07 | | |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Проведение выборов и референдумов |01 |07 |0200000| |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на проведение выборов и референдумов, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |01 |07 |0200200| |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Проведение выборов главы муниципального | | | | | | | |
|образования |01 |07 |0200200|098 |1 000,0 | |1 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обслуживание государственного и муниципального | | | | | | | |
|долга |01 |12 | | |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Процентные платежи по долговым обязательствам |01 |12 |0650000| |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Процентные платежи по долговым обязательствам, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |01 |12 |0650200| |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Процентные платежи по муниципальному долгу |01 |12 |0650200|152 |2 000,0 | |2 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Резервные фонды |01 |13 | | |54 000,0 |0,0 |54 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Резервные фонды |01 |13 |0700000| |54 000,0 |0,0 |54 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Резервные фонды, создаваемые за счет средств | | | | | | | |
|местного бюджета |01 |13 |0700200| |54 000,0 |0,0 |54 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Резервные фонды органов местного самоуправления |01 |13 |0700204| |50 000,0 |0,0 |50 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Резервные фонды органов местного самоуправления |01 |13 |0700204|184 |50 000,0 | |50 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Резервные фонды органов местного самоуправления | | | | | | | |
|на проведение мероприятий по предупреждению и | | | | | | | |
|ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и | | | | | | | |
|стихийных бедствий |01 |13 |0700205| |4 000,0 |0,0 |4 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Резервные фонды органов местного самоуправления | | | | | | | |
|на проведение мероприятий по предупреждению и | | | | | | | |
|ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и | | | | | | | |
|стихийных бедствий |01 |13 |0700205|184 |4 000,0 | |4 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Другие общегосударственные вопросы |01 |15 | | |225 845,6 |0,0 |225 845,6 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Руководство и управление в сфере установленных | | | | | | | |
|функций |01 |15 |0010000| |51 247,0 |0,0 |51 247,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в сфере | | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |15 |0010200| |51 247,0 |0,0 |51 247,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |15 |0010200|005 |49 011,0 | |49 011,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение приватизации и проведение | | | | | | | |
|предпродажной подготовки объектов приватизации |01 |15 |0010200|202 |2 236,0 | |2 236,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Реализация государственной политики в области | | | | | | | |
|приватизации и управления государственной и | | | | | | | |
|муниципальной собственностью |01 |15 |0900000| |11 361,0 |0,0 |11 361,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственной политики в| | | | | | | |
|области приватизации и управления | | | | | | | |
|государственной и муниципальной собственностью, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |01 |15 |0900200| |11 361,0 |0,0 |11 361,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Оценка недвижимости, признание прав и | | | | | | | |
|регулирование отношений по государственной и | | | | | | | |
|муниципальной собственности |01 |15 |0900200|200 |11 361,0 | |11 361,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Реализация государственных функций, связанных с | | | | | | | |
|общегосударственным управлением |01 |15 |0920000| |144 004,6 |0,0 |144 004,6 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных функций, | | | | | | | |
|связанных с общегосударственным управлением, | | | | | | | |
|финансируемых за счет средств субвенций |01 |15 |0920100| |5 348,0 |0,0 |5 348,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных функций, | | | | | | | |
|связанных с общегосударственным управлением, | | | | | | | |
|финансируемых за счет средств, передаваемых для | | | | | | | |
|компенсации дополнительных расходов, возникших в| | | | | | | |
|результате решений, принятых органами власти | | | | | | | |
|другого уровня |01 |15 |0920134| |5 348,0 |0,0 |5 348,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Выполнение других обязательств государства |01 |15 |0920134|216 |5 348,0 | |5 348,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных функций, | | | | | | | |
|связанные с общегосударственным управлением, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |01 |15 |0920200| |138 656,6 |0,0 |138 656,6 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Выполнение других обязательств государства |01 |15 |0920200|216 |87 039,3 | |87 039,3 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных функций, | | | | | | | |
|связанные с общегосударственным управлением, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета | | | | | | | |
|(содержание Центров по работе с населением) |01 |15 |0920201| |19 061,3 | |19 061,3 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Выполнение других обязательств государства |01 |15 |0920201|216 |19 061,3 | |19 061,3 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на приобретение муниципальной | | | | | | | |
|собственности |01 |15 |0920200|912 |32 556,0 | |32 556,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения | | | | | | | |
|культуры и средств массовой информации |01 |15 |4400000| |18 613,0 |0,0 |18 613,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы дворцов и домов культуры, других | | | | | | | |
|учреждений культуры и средств массовой | | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|местного бюджета |01 |15 |4400200| |18 613,0 |0,0 |18 613,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |01 |15 |4400200|327 |18 613,0 | |18 613,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований |01 |15 |7950000| |620,0 |0,0 |620,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |01 |15 |7950200| |620,0 |0,0 |620,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности в | | | | | | | |
|городе Кемерово на 2005-2007 годы" |01 |15 |7950201| |620,0 |0,0 |620,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Выполнение других обязательств государства |01 |15 |7950201|216 |620,0 | |620,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Национальная безопасность и | | | | | | | |
|правоохранительная деятельность |03 |00 | | |246 010,9 |0,0 |246 010,9 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Органы внутренних дел |03 |02 | | |227 272,9 |0,0 |227 272,9 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Воинские формирования (органы, подразделения) |03 |02 |2020000| |189 380,0 |0,0 |189 380,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на воинские формирования (органы, | | | | | | | |
|подразделения), финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|местного бюджета |03 |02 |2020200| |189 380,0 |0,0 |189 380,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Вещевое обеспечение |03 |02 |2020200|220 |731,0 | |731,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Продовольственное обеспечение |03 |02 |2020200|221 |6 500,0 | |6 500,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Военный персонал и сотрудники правоохранительных| | | | | | | |
|органов, имеющие специальные звания |03 |02 |2020200|239 |144 122,7 | |144 122,7 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Гражданский персонал |03 |02 |2020200|240 |5 894,3 | |5 894,3 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение функционирования органов в сфере| | | | | | | |
|национальной безопасности и правоохранительной| | | | | | | |
|деятельности |03 |02 |2020200|253 |24 199,0 | |24 199,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Пособия и компенсации военнослужащим, | | | | | | | |
|приравненным к ним лицам, а также уволенным из | | | | | | | |
|их числа |03 |02 |2020200|472 |7 933,0 | |7 933,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |03 |02 |5190000| |17 318,9 |0,0 |17 318,9 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |03 |02 |5190100| |17 318,9 |0,0 |17 318,9 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение равного с Министерством внутренних | | | | | | | |
|дел Российской Федерации повышения денежного | | | | | | | |
|довольствия сотрудникам и заработной платы | | | | | | | |
|работникам подразделений милиции общественной | | | | | | | |
|безопасности |03 |02 |5190100|532 |17 318,9 | |17 318,9 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований |03 |02 |7950000| |20 574,0 |0,0 |20 574,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |03 |02 |7950200| |20 574,0 |0,0 |20 574,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности в | | | | | | | |
|городе Кемерово на 2005-2007 годы" |03 |02 |7950201| |20 574,0 |0,0 |20 574,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение функционирования органов в сфере | | | | | | | |
|национальной безопасности и правоохранительной | | | | | | | |
|деятельности |03 |02 |7950201|253 |20 574,0 | |20 574,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Предупреждение и ликвидация последствий | | | | | | | |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, | | | | | | | |
|гражданская оборона |03 |09 | | |11 481,0 |0,0 |11 481,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Реализация государственных функций, связанных с | | | | | | | |
|обеспечением национальной безопасности и | | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |09 |2470000| |11 431,0 |0,0 |11 431,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных функций, | | | | | | | |
|связанных с обеспечением национальной | | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной деятельности, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |03 |09 |2470200| |11 431,0 |0,0 |11 431,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |03 |09 |2470200|327 |11 431,0 | |11 431,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований |03 |09 |7950000| |50,0 |0,0 |50,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |03 |09 |7950200| |50,0 |0,0 |50,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности в | | | | | | | |
|городе Кемерово на 2005-2007 годы" |03 |09 |7950201| |50,0 |0,0 |50,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Предупреждение и ликвидация последствий | | | | | | | |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | | | | | | |
|природного и техногенного характера |03 |09 |7950201|260 |50,0 | |50,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение противопожарной безопасности |03 |10 | | |7 257,0 |0,0 |7 257,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Воинские формирования (органы, подразделения) |03 |10 |2020000| |7 257,0 |0,0 |7 257,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на воинские формирования (органы, | | | | | | | |
|подразделения), финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|местного бюджета |03 |10 |2020200| |7 257,0 |0,0 |7 257,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Вещевое обеспечение |03 |10 |2020200|220 |229,0 | |229,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение функционирования органов в сфере | | | | | | | |
|национальной безопасности и правоохранительной| | | | | | | |
|деятельности |03 |10 |2020200|253 |7 028,0 | |7 028,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Национальная экономика |04 |00 | | |677 071,8 |2 150,0 |679 221,8 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Топливо и энергетика |04 |02 | | |227 526,8 |0,0 |227 526,8 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Вопросы топливно-энергетического комплекса |04 |02 |2480000| |42 149,2 |0,0 |42 149,2 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на вопросы топливно-энергетического | | | | | | | |
|комплекса, финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|субсидий |04 |02 |2480100| |42 059,0 |0,0 |42 059,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию вопросов | | | | | | | |
|топливно-энергетического комплекса, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий на | | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на приобретение | | | | | | | |
|угля для коммунально-бытовых нужд |04 |02 |2480136| |42 059,0 |0,0 |42 059,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в топливно-энергетической области |04 |02 |2480136|322 |42 059,0 |0,0 |42 059,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию вопросов | | | | | | | |
|топливно-энергетического комплекса, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |04 |02 |2480200| |90,2 |0,0 |90,2 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в топливно-энергетической области |04 |02 |2480200|322 |90,2 |0,0 |90,2 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Дотации и субвенции |04 |02 |5170000| |185 377,6 |0,0 |185 377,6 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Дотации и субвенции |04 |02 |5170100| |185 377,6 |0,0 |185 377,6 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы за счет средств субвенций на реализацию| | | | | | | |
|программ местного развития и обеспечения | | | | | | | |
|занятости для шахтерских городов и поселков на | | | | | | | |
|2007 год |04 |02 |5170135| |185 377,6 |0,0 |185 377,6 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Программы местного развития и обеспечение | | | | | | | |
|занятости для шахтерских городов и поселков |04 |02 |5170135|612 |185 377,6 |0,0 |185 377,6 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Транспорт |04 |08 | | |338 300,0 |0,0 |338 300,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Другие виды транспорта |04 |08 |3170000| |338 300,0 |0,0 |338 300,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы других видов транспорта, финансируемые | | | | | | | |
|за счет средств субсидий |04 |08 |3170100| |1 825,0 |0,0 |1 825,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на другие виды транспорта, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субсидий на частичное возмещение| | | | | | | |
|расходов на приобретение угля для | | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |04 |08 |3170136| |1 825,0 |0,0 |1 825,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Отдельные мероприятия по другим видам транспорта|04 |08 |3170136|366 |1 825,0 |0,0 |1 825,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы других видов транспорта, финансируемые | | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |04 |08 |3170200| |336 475,0 |0,0 |336 475,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Отдельные мероприятия по другим видам транспорта|04 |08 |3170200|366 |336 475,0 |0,0 |336 475,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Другие вопросы в области национальной | | | | | | | |
|экономики |04 |11 | | |111 245,0 |2 150,0 |113 395,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области строительства, архитектуры| | | | | | | |
|и градостроительства |04 |11 |3380000| |40 800,0 |0,0 |40 800,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на мероприятия в области строительства, | | | | | | | |
|архитектуры и градостроительства, финансируемые | | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |04 |11 |3380200| |40 800,0 |0,0 |40 800,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области застройки территорий |04 |11 |3380200|405 |40 800,0 |0,0 |40 800,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Реализация государственных функций в области | | | | | | | |
|национальной экономики |04 |11 |3400000| |65 445,0 |2 150,0 |67 595,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных функций в | | | | | | | |
|области национальной экономики, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |04 |11 |3400200| |65 445,0 |2 150,0 |67 595,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |04 |11 |3400200|327 |64 645,0 |2 150,0 |66 795,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Мероприятия по землеустройству и | | | | | | | |
|землепользованию |04 |11 |3400200|406 |800,0 |0,0 |800,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Малый бизнес и предпринимательство |04 |11 |3450000| |5 000,0 |0,0 |5 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на малый бизнес и предпринимательство, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |04 |11 |3450200| |5 000,0 |0,0 |5 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Государственная поддержка малого | | | | | | | |
|предпринимательства |04 |11 |3450200|521 |5 000,0 |0,0 |5 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |05 |00 | | |1 970 079,3 |284 448,0 |2 254 527,3|
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Жилищное хозяйство |05 |01 | | |316 141,0 |4 648,0 |320 789,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Поддержка жилищного хозяйства |05 |01 |3500000| |266 330,0 |4 648,0 |270 978,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на поддержку жилищного хозяйства, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий |05 |01 |3500100| |76,0 |0,0 |76,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на поддержку жилищного хозяйства, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий на | | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на приобретение | | | | | | | |
|угля для коммунально-бытовых нужд |05 |01 |3500136| |76,0 |0,0 |76,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Компенсация выпадающих доходов организациям, | | | | | | | |
|предоставляющим населению жилищные услуги по | | | | | | | |
|тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |05 |01 |3500136|801 |76,0 |0,0 |76,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на поддержку жилищного хозяйства, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |05 |01 |3500200| |266 254,0 |4 648,0 |270 902,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |3500200|410 |128 936,0 |4 648,0 |133 584,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Компенсация выпадающих доходов организациям, | | | | | | | |
|предоставляющим населению жилищные услуги по | | | | | | | |
|тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |05 |01 |3500200|801 |137 318,0 |0,0 |137 318,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |05 |01 |5190000| |46 811,0 |0,0 |46 811,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |05 |01 |5190100| |46 811,0 |0,0 |46 811,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы за счет средств субвенций на реализацию| | | | | | | |
|Закона Кемеровской области от 16.05.2006 N 67-ОЗ| | | | | | | |
|"О дополнительных гарантиях жилищных прав | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | | | | | | | |
|родителей" |05 |01 |5190144| |46 811,0 |0,0 |46 811,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, | | | | | | | |
|детей, оставшихся без попечения родителей, а | | | | | | | |
|также детей, находящихся под опекой | | | | | | | |
|(попечительством), не имеющих закрепленного | | | | | | | |
|жилого помещения |05 |01 |5190144|442 |46 811,0 |0,0 |46 811,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований |05 |01 |7950000| |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |05 |01 |7950200| |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности в | | | | | | | |
|городе Кемерово на 2005-2007 годы" |05 |01 |7950201| |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |7950201|410 |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Коммунальное хозяйство |05 |02 | | |1 653 938,3 |279 800,0 |1 933 738,3|
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Поддержка коммунального хозяйства |05 |02 |3510000| |966 751,0 |264 400,0 |1 231 151,0|
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на поддержку коммунального хозяйства, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии |05 |02 |3510100| |53 032,0 |0,0 |53 032,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на поддержку коммунального хозяйства, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий на | | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на приобретение | | | | | | | |
|угля для коммунально-бытовых нужд |05 |02 |3510136| |53 032,0 |0,0 |53 032,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Компенсация выпадающих доходов организациям, | | | | | | | |
|предоставляющим населению услуги теплоснабжения | | | | | | | |
|по тарифам, необеспечивающим возмещение | | | | | | | |
|издержек |05 |02 |3510136|803 |53 032,0 |0,0 |53 032,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на поддержку коммунального хозяйства, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |05 |02 |3510200| |913 719,0 |264 400,0 |1 178 119,0|
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Субсидии |05 |02 |3510200|197 |4 211,6 |0,0 |4 211,6 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области коммунального хозяйства |05 |02 |3510200|411 |80 000,0 |264 400,0 |344 400,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Компенсация выпадающих доходов организациям, | | | | | | | |
|предоставляющим населению услуги теплоснабжения | | | | | | | |
|по тарифам, не обеспечивающим возмещение | | | | | | | |
|издержек |05 |02 |3510200|803 |642 482,6 |0,0 |642 482,6 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Компенсация выпадающих доходов организациям, | | | | | | | |
|предоставляющим населению услуги водоснабжения и| | | | | | | |
|водоотведения по тарифам, не обеспечивающим | | | | | | | |
|возмещение издержек |05 |02 |3510200|804 |184 767,8 |0,0 |184 767,8 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Компенсация выпадающих доходов организациям, | | | | | | | |
|предоставляющим населению услуги газоснабжения | | | | | | | |
|по тарифам, не обеспечивающим возмещение | | | | | | | |
|издержек |05 |02 |3510200|805 |2 257,0 |0,0 |2 257,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Благоустройство |05 |02 |6000000| |685 187,3 |15 400,0 |700 587,3 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на благоустройство, финансируемые за | | | | | | | |
|счет средств субсидий |05 |02 |6000100| |306,0 |0,0 |306,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на благоустройство, финансируемые за | | | | | | | |
|счет средств субсидий на частичное возмещение | | | | | | | |
|расходов на приобретение угля для | | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |05 |02 |6000136| |306,0 |0,0 |306,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Прочие мероприятия по благоустройству городских| | | | | | | |
|округов и поселений |05 |02 |6000136|412 |306,0 |0,0 |306,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на благоустройство, финансируемые за | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |05 |02 |6000200| |684 881,3 |15 400,0 |700 281,3 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Прочие мероприятия по благоустройству городских | | | | | | | |
|округов и поселений |05 |02 |6000200|412 |86 394,8 |100,0 |86 494,8 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Уличное освещение |05 |02 |6000200|806 |44 303,6 |0,0 |44 303,6 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Строительство и содержание автомобильных дорог и| | | | | | | |
|инженерных сооружений на них в границах | | | | | | | |
|городских округов и поселений в рамках | | | | | | | |
|благоустройства |05 |02 |6000200|807 |478 920,5 |10 000,0 |488 920,5 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Озеленение |05 |02 |6000200|808 |69 390,2 |1 700,0 |71 090,2 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Организация и содержание мест захоронения |05 |02 |6000200|809 |5 872,2 |3 600,0 |9 472,2 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований |05 |02 |7950000| |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |05 |02 |7950200| |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности в | | | | | | | |
|городе Кемерово на 2005-2007 годы" |05 |02 |7950201| |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Уличное освещение |05 |02 |7950201|806 |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Образование |07 |00 | | |2 515 628,3 |243 506,0 |2 759 134,3|
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Дошкольное образование |07 |01 | | |781 159,0 |118 772,0 |899 931,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Детские дошкольные учреждения |07 |01 |4200000| |781 159,0 |118 772,0 |899 931,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы детских дошкольных учреждений, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий |07 |01 |4200100| |28,0 |0,0 |28,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы детских дошкольных учреждений, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий на | | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на приобретение | | | | | | | |
|угля для коммунально-бытовых нужд |07 |01 |4200136| |28,0 |0,0 |28,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |4200136|327 |28,0 |0,0 |28,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы детских дошкольных учреждений, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |07 |01 |4200200| |781 131,0 |118 772,0 |899 903,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |4200200|327 |781 093,0 |118 772,0 |899 865,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет | | | | | | | |
|средств, поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными | | | | | | | |
|учреждениями |07 |01 |4200200|913 |38,0 |0,0 |38,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Общее образование |07 |02 | | |1 566 728,8 |119 539,0 |1 686 267,8|
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Школы - детские сады, школы начальные, неполные | | | | | | | |
|средние и средние |07 |02 |4210000| |970 245,0 |83 136,0 |1 053 381,0|
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы школ - детских садов, школ начальных, | | | | | | | |
|неполных средних и средних, финансируемые за | | | | | | | |
|счет средств субвенций |07 |02 |4210100| |740 387,0 |0,0 |740 387,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы школ - детских садов, школ начальных, | | | | | | | |
|неполных средних и средних, финансируемые за | | | | | | | |
|счет средств субвенций на обеспечение | | | | | | | |
|государственных гарантий прав граждан на | | | | | | | |
|получение общедоступного и бесплатного | | | | | | | |
|дошкольного, начального общего, основного | | | | | | | |
|общего, среднего (полного) общего образования, а| | | | | | | |
|также дополнительного образования в | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |07 |02 |4210101| |739 437,0 |0,0 |739 437,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210101|327 |739 437,0 |0,0 |739 437,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы школ - детских садов, школ начальных, | | | | | | | |
|неполных средних и средних, финансируемые за | | | | | | | |
|счет средств субвенций на предоставление | | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и детям, | | | | | | | |
|оставшимся без попечения родителей, обучающимся | | | | | | | |
|в общеобразовательных учреждениях, на городском,| | | | | | | |
|пригородном, в сельской местности на | | | | | | | |
|внутрирайонном транспорте (кроме такcи), также | | | | | | | |
|проезда один раз в год к месту жительства и | | | | | | | |
|обратно к месту учебы |07 |02 |4210105| |950,0 |0,0 |950,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210105|327 |950,0 |0,0 |950,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы школ - детских садов, школ начальных, | | | | | | | |
|неполных средних и средних, финансируемые за | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |02 |4210200| |229 858,0 |83 136,0 |312 994,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210200|327 |226 159,0 |83 136,0 |309 295,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет | | | | | | | |
|средств, поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными | | | | | | | |
|учреждениями |07 |02 |4210200|913 |3 699,0 |0,0 |3 699,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Школы-интернаты |07 |02 |4220000| |166 345,5 |3 345,0 |169 690,5 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субвенций |07 |02 |4220100| |166 345,5 |0,0 |166 345,5 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субвенций на организацию предоставления | | | | | | | |
|общедоступного и бесплатного общего образования | | | | | | | |
|по основным образовательным программам в | | | | | | | |
|специальных (коррекционных) образовательных | | | | | | | |
|учреждениях, специальных учебно-воспитательных | | | | | | | |
|учреждениях для обучающихся, воспитанников с | | | | | | | |
|отклонениями в развитии |07 |02 |4220102| |139 365,5 |0,0 |139 365,5 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220102|327 |139 365,5 |0,0 |139 365,5 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субвенций на социальную поддержку | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | | | | | | | |
|родителей, содержащихся (обучающихся и (или) | | | | | | | |
|воспитывающихся) в образовательных учреждениях | | | | | | | |
|для детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | |
|попечения родителей |07 |02 |4220103| |25 646,0 |0,0 |25 646,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220103|327 |25 646,0 |0,0 |25 646,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субвенций на предоставление бесплатного | | | | | | | |
|проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без | | | | | | | |
|попечения родителей, обучающимся в | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях, на городском, | | | | | | | |
|пригородном, в сельской местности на | | | | | | | |
|внутрирайонном транспорте (кроме такси), также | | | | | | | |
|проезда один раз в год к месту жительства и | | | | | | | |
|обратно к месту учебы |07 |02 |4220105| |677,0 |0,0 |677,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220105|327 |677,0 |0,0 |677,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субвенций на обеспечение обучающихся, | | | | | | | |
|воспитанников при выпуске из общеобразовательных| | | | | | | |
|учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся | | | | | | | |
|без попечения родителей, одеждой, обувью, | | | | | | | |
|единовременным денежным пособием |07 |02 |4220106| |657,0 |0,0 |657,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220106|327 |657,0 |0,0 |657,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств местного бюджета |07 |02 |4220200| |0,0 |3 345,0 |3 345,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220200|327 |0,0 |3 345,0 |3 345,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми |07 |02 |4230000| |287 778,0 |29 982,0 |317 760,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений по внешкольной работе с | | | | | | | |
|детьми, финансируемые за счет средств субсидий |07 |02 |4230100| |15,0 |0,0 |15,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений по внешкольной работе с | | | | | | | |
|детьми, финансируемые за счет средств субсидий | | | | | | | |
|на частичное возмещение расходов на приобретение| | | | | | | |
|угля для коммунально-бытовых нужд |07 |02 |4230136| |15,0 |0,0 |15,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4230136|327 |15,0 |0,0 |15,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений по внешкольной работе с | | | | | | | |
|детьми, финансируемые за счет средств местного | | | | | | | |
|бюджета |07 |02 |4230200| |287 763,0 |29 982,0 |317 745,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4230200|327 |285 442,0 |29 982,0 |315 424,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет | | | | | | | |
|средств, поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными | | | | | | | |
|учреждениями |07 |02 |4230200|913 |2 321,0 |0,0 |2 321,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Детские дома |07 |02 |4240000| |89 513,0 |3 076,0 |92 589,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субвенций |07 |02 |4240100| |87 569,0 |0,0 |87 569,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субвенций на социальную поддержку | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | | | | | | | |
|родителей, содержащихся (обучающихся и (или) | | | | | | | |
|воспитывающихся) в образовательных учреждениях | | | | | | | |
|для детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | |
|попечения родителей |07 |02 |4240103| |86 325,0 |0,0 |86 325,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240103|327 |86 325,0 |0,0 |86 325,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субвенций на предоставление бесплатного | | | | | | | |
|проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без | | | | | | | |
|попечения родителей, обучающимся в | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях, на городском, | | | | | | | |
|пригородном, в сельской местности на | | | | | | | |
|внутрирайонном транспорте (кроме такси), также | | | | | | | |
|проезда один раз в год к месту жительства и | | | | | | | |
|обратно к месту учебы |07 |02 |4240105| |389,0 |0,0 |389,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240105|327 |389,0 |0,0 |389,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субвенций на обеспечение обучающихся, | | | | | | | |
|воспитанников при выпуске из общеобразовательных| | | | | | | |
|учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся | | | | | | | |
|без попечения родителей, одеждой, обувью, | | | | | | | |
|единовременным денежным пособием |07 |02 |4240106| |855,0 |0,0 |855,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240106|327 |855,0 |0,0 |855,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств местного бюджета |07 |02 |4240200| |1 944,0 |3 076,0 |5 020,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240200|327 |0,0 |3 076,0 |3 076,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Материальное обеспечение приемной семьи |07 |02 |4240200|422 |1 944,0 |0,0 |1 944,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |07 |02 |5190000| |52 597,3 |0,0 |52 597,3 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |07 |02 |5190100| |52 597,3 |0,0 |52 597,3 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Ежемесячное денежное вознаграждение за классное | | | | | | | |
|руководство |07 |02 |5190100|623 |38 786,3 |0,0 |38 786,3 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы, финансируемые за счет средств субвенций| | | | | | | |
|на осуществление ежемесячной оплаты труда | | | | | | | |
|приемных родителей |07 |02 |5190108| |6 626,0 |0,0 |6 626,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Материальное обеспечение приемной семьи |07 |02 |5190108|422 |6 626,0 |0,0 |6 626,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы, финансируемые за счет средств субвенций| | | | | | | |
|на осуществление выплаты ежемесячного пособия и | | | | | | | |
|предоставление льгот приемным семьям |07 |02 |5190109| |7 185,0 |0,0 |7 185,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Материальное обеспечение приемной семьи |07 |02 |5190109|422 |7 185,0 |0,0 |7 185,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований |07 |02 |7950000| |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |07 |02 |7950200| |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности в | | | | | | | |
|городе Кемерово на 2005-2007 годы" |07 |02 |7950201| |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Организация временного трудоустройства | | | | | | | |
|несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до | | | | | | | |
|18 лет |07 |02 |7950201|270 |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Молодежная политика и оздоровление детей |07 |07 | | |15 238,0 |201,0 |15 439,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Организационно-воспитательная работа с молодежью|07 |07 |4310000| |3 559,0 |201,0 |3 760,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на организационно-воспитательную работу | | | | | | | |
|с молодежью, финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|местного бюджета |07 |07 |4310200| |3 559,0 |201,0 |3 760,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |07 |4310200|327 |1 599,0 |201,0 |1 800,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Проведение мероприятий для детей и молодежи |07 |07 |4310200|447 |1 960,0 |0,0 |1 960,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Мероприятия по проведению оздоровительной | | | | | | | |
|кампании детей |07 |07 |4320000| |11 679,0 |0,0 |11 679,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на мероприятия по проведению | | | | | | | |
|оздоровительной кампании детей, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |07 |4320200| |11 679,0 |0,0 |11 679,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Оздоровление детей |07 |07 |4320200|452 |11 679,0 |0,0 |11 679,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Другие вопросы в области образования |07 |09 | | |152 502,5 |4 994,0 |157 496,5 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг | | | | | | | |
|в сфере образования |07 |09 |4350000| |57 333,5 |2 852,0 |60 185,5 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере образования, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций |07 |09 |4350100| |6 668,5 |0,0 |6 668,5 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений, обеспечивающие | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере образования, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций на | | | | | | | |
|организацию предоставления общедоступного и | | | | | | | |
|бесплатного общего образования по основным | | | | | | | |
|образовательным программам в специальных | | | | | | | |
|(коррекционных) образовательных учреждениях, | | | | | | | |
|специальных учебно-воспитательных учреждениях | | | | | | | |
|для обучающихся, воспитанников с отклонениями в | | | | | | | |
|развитии |07 |09 |4350102| |6 668,5 |0,0 |6 668,5 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4350102|327 |6 668,5 |0,0 |6 668,5 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере образования, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |07 |09 |4350200| |50 665,0 |2 852,0 |53 517,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4350200|327 |50 665,0 |2 852,0 |53 517,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области образования |07 |09 |4360000| |3 139,0 |0,0 |3 139,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на мероприятия в области образования, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций |07 |09 |4360100| |3 139,0 |0,0 |3 139,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на мероприятия в области образования, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций на | | | | | | | |
|открытие лицевых счетов и ежемесячное зачисление| | | | | | | |
|денежных средств для детей-сирот и детей, | | | | | | | |
|оставшихся без попечения родителей, на | | | | | | | |
|специальные накопительные банковские счета |07 |09 |4360104| |3 139,0 |0,0 |3 139,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Проведение мероприятий для детей и молодежи |07 |09 |4360104|447 |3 139,0 |0,0 |3 139,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Учебно-методические кабинеты, централизованные | | | | | | | |
|бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,| | | | | | | |
|учебные фильмотеки, межшкольные | | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты, | | | | | | | |
|логопедические пункты |07 |09 |4520000| |92 030,0 |2 142,0 |94 172,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы учебно-методических кабинетов, | | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, | | | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных комбинатов, | | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субвенций |07 |09 |4520100| |29 359,0 |0,0 |29 359,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы учебно-методических кабинетов, | | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, | | | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных комбинатов, | | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субвенций на обеспечение государственных| | | | | | | |
|гарантий прав граждан на получение | | | | | | | |
|общедоступного и бесплатного дошкольного, | | | | | | | |
|начального общего, основного общего, среднего | | | | | | | |
|(полного) общего образования, а также | | | | | | | |
|дополнительного образования в | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |07 |09 |4520101| |29 359,0 |0,0 |29 359,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4520101|327 |29 359,0 |0,0 |29 359,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы учебно-методических кабинетов, | | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, | | | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных комбинатов, | | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств местного бюджета |07 |09 |4520200| |62 671,0 |2 142,0 |64 813,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4520200|327 |62 334,0 |2 142,0 |64 476,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет | | | | | | | |
|средств, поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными | | | | | | | |
|учреждениями |07 |09 |4520200|913 |337,0 |0,0 |337,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Культура, кинематография и средства массовой | | | | | | | |
|информации |08 |00 | | |108 540,0 |12 930,0 |121 470,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Культура |08 |01 | | |96 925,0 |12 680,0 |109 605,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения | | | | | | | |
|культуры и средств массовой информации |08 |01 |4400000| |43 564,0 |6 478,0 |50 042,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы дворцов и домов культуры, других | | | | | | | |
|учреждений культуры и средств массовой | | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4400200| |43 564,0 |6 478,0 |50 042,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4400200|327 |42 530,0 |6 478,0 |49 008,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет | | | | | | | |
|средств, поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными | | | | | | | |
|учреждениями |08 |01 |4400200|913 |1 034,0 | |1 034,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Музеи и постоянные выставки |08 |01 |4410000| |4 097,0 |1 150,0 |5 247,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы музеев и постоянных выставок, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |08 |01 |4410200| |4 097,0 |1 150,0 |5 247,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4410200|327 |4 097,0 |1 150,0 |5 247,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Библиотеки |08 |01 |4420000| |32 048,0 |2 230,0 |34 278,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы библиотек, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4420200| |32 048,0 |2 230,0 |34 278,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4420200|327 |32 048,0 |2 230,0 |34 278,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Театры, цирки, концертные и другие организации | | | | | | | |
|исполнительских искусств |08 |01 |4430000| |7 876,0 |2 322,0 |10 198,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы театров, цирков, концертных и других | | | | | | | |
|организаций исполнительских искусств, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |08 |01 |4430200| |7 876,0 |2 322,0 |10 198,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4430200|327 |7 840,0 |2 322,0 |10 162,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет | | | | | | | |
|средств, поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными | | | | | | | |
|учреждениями |08 |01 |4430200|913 |36,0 |0,0 |36,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и | | | | | | | |
|средств массовой информации |08 |01 |4500000| |9 340,0 |500,0 |9 840,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на мероприятия в сфере культуры, | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой информации, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |08 |01 |4500200| |9 340,0 |500,0 |9 840,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Государственная поддержка в сфере культуры, | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой информации |08 |01 |4500200|453 |9 340,0 |500,0 |9 840,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Кинематография |08 |02 | | |800,0 |0,0 |800,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и | | | | | | | |
|средств массовой информации |08 |02 |4500000| |800,0 |0,0 |800,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы мероприятий в сфере культуры, | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой информации, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |08 |02 |4500200| |800,0 |0,0 |800,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Государственная поддержка в сфере культуры, | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой информации |08 |02 |4500200|453 |800,0 | |800,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Периодическая печать и издательства |08 |04 | | |1 788,0 |0,0 |1 788,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Периодические издания, учрежденные органами | | | | | | | |
|законодательной и исполнительной власти |08 |04 |4570000| |1 788,0 |0,0 |1 788,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы периодических изданий, учрежденных | | | | | | | |
|органами законодательной и исполнительной | | | | | | | |
|власти, финансируемые за счет средств местного | | | | | | | |
|бюджета |08 |04 |4570200| |1 788,0 |0,0 |1 788,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Государственная поддержка в сфере культуры, | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой информации |08 |04 |4570200|453 |1 788,0 | |1 788,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Другие вопросы в области культуры, | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой информации |08 |06 | | |9 027,0 |250,0 |9 277,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Учебно-методические кабинеты, централизованные | | | | | | | |
|бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,| | | | | | | |
|учебные фильмотеки, межшкольные | | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты, | | | | | | | |
|логопедические пункты |08 |06 |4520000| |9 027,0 |250,0 |9 277,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы учебно-методических кабинетов, | | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, | | | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных комбинатов, | | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств местного бюджета |08 |06 |4520200| |9 027,0 |250,0 |9 277,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |08 |06 |4520200|327 |9 027,0 |250,0 |9 277,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Здравоохранение и спорт |09 |00 | | |732 185,7 |222 280,0 |954 465,7 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Здравоохранение |09 |01 | | |564 947,0 |208 929,0 |773 876,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг | | | | | | | |
|в сфере здравоохранения |09 |01 |4690000| |47 297,0 |456,0 |47 753,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере здравоохранения, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |09 |01 |4690200| |47 297,0 |456,0 |47 753,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4690200|327 |47 297,0 |456,0 |47 753,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные | | | | | | | |
|части |09 |01 |4700000| |233 543,0 |143 505,0 |377 048,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей, | | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субсидий |09 |01 |4700100| |697,0 |0,0 |697,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей, | | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств субсидий на частичное возмещение | | | | | | | |
|расходов на приобретение угля для | | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |09 |01 |4700136| |697,0 |0,0 |697,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4700136|327 |697,0 |0,0 |697,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей, | | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств местного бюджета |09 |01 |4700200| |232 846,0 |143 505,0 |376 351,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4700200|327 |229 833,0 |143 505,0 |373 338,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет | | | | | | | |
|средств, поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными | | | | | | | |
|учреждениями |09 |01 |4700200|913 |3 013,0 |0,0 |3 013,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические центры|09 |01 |4710000| |48 709,0 |64 298,0 |113 007,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы поликлиник, амбулаторий, диагностических| | | | | | | |
|центров, финансируемые за счет средств местного | | | | | | | |
|бюджета |09 |01 |4710200| |48 709,0 |64 298,0 |113 007,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4710200|327 |46 138,0 |64 298,0 |110 436,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет | | | | | | | |
|средств, поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными | | | | | | | |
|учреждениями |09 |01 |4710200|913 |2 571,0 |0,0 |2 571,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Санатории для детей и подростков |09 |01 |4740000| |34 119,0 |0,0 |34 119,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы санаториев для детей и подростков, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |09 |01 |4740200| |34 119,0 |0,0 |34 119,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4740200|327 |34 119,0 |0,0 |34 119,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Станции скорой и неотложной помощи |09 |01 |4770000| |146 088,0 |670,0 |146 758,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы станций скорой и неотложной помощи, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |09 |01 |4770200| |146 088,0 |670,0 |146 758,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4770200|327 |145 994,0 |670,0 |146 664,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет | | | | | | | |
|средств, поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными | | | | | | | |
|учреждениями |09 |01 |4770200|913 |94,0 |0,0 |94,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09 |01 |5200000| |40 468,0 |0,0 |40 468,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09 |01 |5200100| |40 468,0 |0,0 |40 468,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Денежные выплаты медицинскому персоналу | | | | | | | |
|фельдшерско-акушерскихпунктов, врачам, | | | | | | | |
|фельдшерам и медицинским сестрам скорой | | | | | | | |
|медицинской помощи |09 |01 |5200100|624 |40 468,0 |0,0 |40 468,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Региональные целевые программы |09 |01 |5220000| |0,0 |0,0 |0,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Региональная целевая программа "Здоровье | | | | | | | |
|кузбассовцев" |09 |01 |5220202| |0,0 |0,0 |0,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области здравоохранения, спорта и | | | | | | | |
|физической культуры, туризма |09 |01 |5220202|455 | |0,0 |0,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Территориальная программа обязательного | | | | | | | |
|медицинского страхования |09 |01 |7710000| |14 623,0 |0,0 |14 623,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на территориальную программу | | | | | | | |
|обязательного медицинского страхования, | | | | | | | |
|финансируемые за счет местного бюджета |09 |01 |7710200| |14 623,0 |0,0 |14 623,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обязательное медицинское страхование | | | | | | | |
|неработающего населения (детей) |09 |01 |7710200|795 |14 623,0 |0,0 |14 623,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований |09 |01 |7950000| |100,0 |0,0 |100,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |09 |01 |7950200| |100,0 |0,0 |100,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности в | | | | | | | |
|городе Кемерово на 2005-2007 годы" |09 |01 |7950201| |100,0 |0,0 |100,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области здравоохранения, спорта и | | | | | | | |
|физической культуры, туризма |09 |01 |7950201|455 |100,0 |0,0 |100,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Спорт и физическая культура |09 |02 | | |154 204,7 |13 351,0 |167 555,7 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Центры спортивной подготовки (сборные команды) |09 |02 |4820000| |132 093,7 |13 251,0 |145 344,7 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы центров спортивной подготовки (сборных | | | | | | | |
|команд), финансируемые за счет средств местного | | | | | | | |
|бюджета |09 |02 |4820200| |132 093,7 |13 251,0 |145 344,7 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |09 |02 |4820200|327 |129 916,7 |13 251,0 |143 167,7 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет | | | | | | | |
|средств, поступивших от сдачи в аренду | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за муниципальными | | | | | | | |
|учреждениями |09 |02 |4820200|913 |2 177,0 |0,0 |2 177,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные| | | | | | | |
|мероприятия |09 |02 |5120000| |21 861,0 |100,0 |21 961,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и| | | | | | | |
|спортивные мероприятия, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств местного бюджета |09 |02 |5120200| |21 861,0 |100,0 |21 961,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области здравоохранения, спорта и | | | | | | | |
|физической культуры, туризма |09 |02 |5120200|455 |21 861,0 |100,0 |21 961,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований |09 |02 |7950000| |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |09 |02 |7950200| |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение безопасности в | | | | | | | |
|городе Кемерово на 2005-2007 годы" |09 |02 |7950201| |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области здравоохранения, спорта и | | | | | | | |
|физической культуры, туризма |09 |02 |7950201|455 |250,0 |0,0 |250,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Другие вопросы в области здравоохранения и | | | | | | | |
|спорта |09 |04 | | |13 034,0 |0,0 |13 034,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Руководство и управление в сфере установленных| | | | | | | |
|функций |09 |04 |0010000| |13 034,0 |0,0 |13 034,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в сфере | | | | | | | |
|установленных функций, финансируемые за счет | | | | | | | |
|средств местного бюджета |09 |04 |0010200| |13 034,0 |0,0 |13 034,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Центральный аппарат |09 |04 |0010200|005 |13 034,0 |0,0 |13 034,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Социальная политика |10 |00 | | |1 290 056,0 |5 422,0 |1 295 478,0|
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Пенсионное обеспечение |10 |01 | | |16 364,0 |0,0 |16 364,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Пенсии |10 |01 |4900000| |16 364,0 |0,0 |16 364,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на выплату пенсий, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |10 |01 |4900200| |16 364,0 |0,0 |16 364,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Доплаты к пенсиям государственных служащих | | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации и муниципальных | | | | | | | |
|служащих |10 |01 |4900200|714 |16 364,0 |0,0 |16 364,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Социальное обслуживание населения |10 |02 | | |174 208,0 |5 422,0 |179 630,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Учреждения социального обслуживания населения |10 |02 |5060000| |174 208,0 |5 422,0 |179 630,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений социального обслуживания | | | | | | | |
|населения, финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|субвенций |10 |02 |5060100| |174 208,0 |0,0 |174 208,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений социального обслуживания | | | | | | | |
|населения, финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|субвенций на организацию работы | | | | | | | |
|специализированных учреждений для | | | | | | | |
|несовершеннолетних, нуждающихся в социальной | | | | | | | |
|реабилитации, и иных учреждений и служб, | | | | | | | |
|предоставляющих социальные услуги | | | | | | | |
|несовершеннолетним и их семьям |10 |02 |5060126| |61 872,0 |0,0 |61 872,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060126|327 |61 872,0 |0,0 |61 872,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений социального обслуживания | | | | | | | |
|населения, финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|субвенций на организацию и осуществление | | | | | | | |
|социального обслуживания граждан пожилого | | | | | | | |
|возраста, инвалидов и других категорий граждан, | | | | | | | |
|находящихся в трудной жизненной ситуации, за | | | | | | | |
|исключением государственных полномочий, | | | | | | | |
|осуществляемых органами государственной власти | | | | | | | |
|Кемеровской области в соответствии с положениями| | | | | | | |
|о них |10 |02 |5060127| |112 336,0 |0,0 |112 336,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060127|327 |112 336,0 |0,0 |112 336,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы учреждений социального обслуживания | | | | | | | |
|населения, финансируемые за счет средств | | | | | | | |
|местного бюджета |10 |02 |5060200| |0,0 |5 422,0 |5 422,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060200|327 |0,0 |5 422,0 |5 422,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Социальное обеспечение населения |10 |03 | | |1 027 307,0 |0,0 |1 027 307,0|
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Меры социальной поддержки граждан |10 |03 |5050000| |78 433,0 |0,0 |78 433,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки граждан, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций |10 |03 |5050100| |71 433,0 |0,0 |71 433,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки граждан, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций на меры | | | | | | | |
|социальной поддержки по оплате | | | | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям | | | | | | | |
|граждан |10 |03 |5050113| |0,0 |0,0 |0,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050113|483 |0,0 |0,0 |0,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки граждан, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций на | | | | | | | |
|оказание мер социальной поддержки отдельных | | | | | | | |
|категорий граждан |10 |03 |5050117| |54 166,0 |0,0 |54 166,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050117|483 |54 166,0 |0,0 |54 166,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки граждан, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций на | | | | | | | |
|реализацию мер социальной поддержки граждан, | | | | | | | |
|достигших возраста 70 лет |10 |03 |5050119| |1 768,0 |0,0 |1 768,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050119|483 |1 768,0 |0,0 |1 768,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки граждан, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций на | | | | | | | |
|осуществление выплаты денежной компенсации на | | | | | | | |
|хлеб пенсионерам, получающим пенсию в размере не| | | | | | | |
|более 660 рублей |10 |03 |5050120| |21,0 |0,0 |21,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050120|483 |21,0 |0,0 |21,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки граждан, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций на | | | | | | | |
|предоставление бесплатного проезда на всех видах| | | | | | | |
|городского пассажирского транспорта детям | | | | | | | |
|работников, погибших (умерших) в результате | | | | | | | |
|несчастных случаев на производстве на | | | | | | | |
|угледобывающих и горнорудных предприятиях |10 |03 |5050121| |56,0 |0,0 |56,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050121|483 |56,0 |0,0 |56,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки граждан, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций на | | | | | | | |
|реализацию Закона Кемеровской области от | | | | | | | |
|08.12.2005 N 140-ОЗ "О государственной | | | | | | | |
|социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим| | | | | | | |
|одиноко проживающим гражданам" |10 |03 |5050122| |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050122|483 |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки граждан, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций на | | | | | | | |
|реализацию мер социальной поддержки многодетных | | | | | | | |
|семей |10 |03 |5050123| |7 610,0 |0,0 |7 610,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050123|483 |7 610,0 |0,0 |7 610,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки граждан, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций на | | | | | | | |
|реализацию мер социальной поддержки инвалидов |10 |03 |5050124| |380,0 |0,0 |380,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050124|483 |380,0 |0,0 |380,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки граждан, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенции на | | | | | | | |
|реализацию Закона Кемеровской области от | | | | | | | |
|18.07.2006 N 111-ОЗ "О социальной поддержке | | | | | | | |
|отдельных категорий семей, имеющих детей" |10 |03 |5050139| |1 744,0 |0,0 |1 744,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050139|483 |1 744,0 |0,0 |1 744,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки граждан, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций на | | | | | | | |
|осуществление денежных выплат отдельным | | | | | | | |
|категориям граждан |10 |03 |5050145| |4 688,0 |0,0 |4 688,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050145|483 |4 688,0 |0,0 |4 688,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки граждан, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |10 |03 |5050200| |7 000,0 |0,0 |7 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Субсидии |10 |03 |5050200|197 |7 000,0 |0,0 |7 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050200|483 | |0,0 |0,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Реализация государственных функций в области | | | | | | | |
|социальной политики |10 |03 |5140000| |29 618,9 |0,0 |29 618,9 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных функций в | | | | | | | |
|области социальной политики, финансируемые за | | | | | | | |
|счет средств субвенций |10 |03 |5140100| |2 139,9 |0,0 |2 139,9 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных функций в | | | | | | | |
|области социальной политики, финансируемые за | | | | | | | |
|счет средств субвенций на меры социальной | | | | | | | |
|поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | |
|отдельным категориям граждан |10 |03 |5140113| |49,9 |0,0 |49,9 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |5140113|482 |49,9 |0,0 |49,9 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных функций в | | | | | | | |
|области социальной политики, финансируемые за | | | | | | | |
|счет средств субвенций на реализацию | | | | | | | |
|государственных полномочий Кемеровской области, | | | | | | | |
|связанных с выплатой социального пособия и | | | | | | | |
|возмещения стоимости услуг, предоставляемых | | | | | | | |
|согласно гарантированному перечню услуг по | | | | | | | |
|погребению |10 |03 |5140125| |2 090,0 |0,0 |2 090,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Пенсии по государственному пенсионному | | | | | | | |
|обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное | | | | | | | |
|материальное обеспечение, пособия и компенсации |10 |03 |5140125|703 |2 090,0 |0,0 |2 090,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных функций в | | | | | | | |
|области социальной политики, финансируемые за | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |10 |03 |5140200| |27 479,0 |0,0 |27 479,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |5140200|482 |4 265,0 |0,0 |4 265,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5140200|483 |23 214,0 |0,0 |23 214,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |10 |03 |5190000| |865 522,1 |0,0 |865 522,1 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |10 |03 |5190100| |865 522,1 |0,0 |865 522,1 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Предоставление гражданам субсидий на оплату | | | | | | | |
|жилого помещения и коммунальных услуг |10 |03 |5190100|572 |185 118,0 |0,0 |185 118,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, | | | | | | | |
|награжденных знаком "Почетный донор СССР", | | | | | | | |
|"Почетный донор России" |10 |03 |5190100|610 |9 901,0 |0,0 |9 901,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным | | | | | | | |
|категориям граждан |10 |03 |5190100|611 |261 540,0 |0,0 |261 540,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы, финансируемые за счет средств субвенций| | | | | | | |
|на осуществление мер социальной поддержки | | | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц, признанных | | | | | | | |
|пострадавшими от политических репрессий, за | | | | | | | |
|исключением выплат, предусмотренных статьями 15 | | | | | | | |
|и 16.1 Закона Российской Федерации от 18.10.91 N| | | | | | | |
|1761-1 "О реабилитации жертв политических | | | | | | | |
|репрессий" |10 |03 |5190112| |5 916,0 |0,0 |5 916,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки | | | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц, признанных | | | | | | | |
|пострадавшими от политических репрессий |10 |03 |5190112|496 |5 916,0 |0,0 |5 916,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы, финансируемые за счет средств субвенций| | | | | | | |
|на осуществление мер социальной поддержки по | | | | | | | |
|оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным | | | | | | | |
|категориям граждан |10 |03 |5190113| |242 471,1 |0,0 |242 471,1 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки | | | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц, признанных | | | | | | | |
|пострадавшими от политических репрессий |10 |03 |5190113|496 |16 996,3 |0,0 |16 996,3 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов | | | | | | | |
|труда |10 |03 |5190113|563 |225 474,8 |0,0 |225 474,8 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы, финансируемые за счет средств субвенций| | | | | | | |
|на осуществление мер социальной поддержки | | | | | | | |
|ветеранов труда |10 |03 |5190114| |82 613,0 |0,0 |82 613,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов | | | | | | | |
|труда |10 |03 |5190114|563 |82 613,0 |0,0 |82 613,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы, финансируемые за счет средств субвенций| | | | | | | |
|на осуществление мер социальной поддержки | | | | | | | |
|ветеранов Великой Отечественной войны, | | | | | | | |
|проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 | | | | | | | |
|года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, | | | | | | | |
|исключая период работы на временно | | | | | | | |
|оккупированных территориях СССР, либо | | | | | | | |
|награжденных орденами или медалями СССР за | | | | | | | |
|самоотверженный труд в период Великой | | | | | | | |
|Отечественной войны |10 |03 |5190115| |5 442,0 |0,0 |5 442,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки тружеников | | | | | | | |
|тыла |10 |03 |5190115|565 |5 442,0 |0,0 |5 442,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Расходы, финансируемые за счет средств субвенций| | | | | | | |
|на реализацию Закона Кемеровской области "О | | | | | | | |
|размере, порядке назначения и выплаты | | | | | | | |
|ежемесячного пособия на ребенка" |10 |03 |5190116| |72 521,0 |0,0 |72 521,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов | | | | | | | |
|Российской Федерации и местных бюджетов |10 |03 |5190116|749 |72 521,0 |0,0 |72 521,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |10 |03 |5200000| |35 527,0 |0,0 |35 527,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |10 |03 |5200100| |35 527,0 |0,0 |35 527,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Компенсация части родительской платы за | | | | | | | |
|содержание ребенка в государственных и | | | | | | | |
|муниципальных образовательных учреждениях, | | | | | | | |
|реализующих основную общеобразовательную | | | | | | | |
|программу дошкольного образования |10 |03 |5200100|421 |35 527,0 |0,0 |35 527,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Региональные целевые программы |10 |03 |5220000| |10 452,0 |0,0 |10 452,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Региональная целевая программа "Жилище" |10 |03 |5220500| |10 452,0 |0,0 |10 452,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Предоставление субсидий молодым семьям для | | | | | | | |
|приобретения жилья |10 |03 |5220500|661 |10 452,0 | |10 452,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований |10 |03 |7950000| |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Целевые программы муниципальных образований, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного бюджета |10 |03 |7950200| |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Муниципальная программа "Обеспечение жильем | | | | | | | |
|молодых семей на 2006-2010 годы" |10 |03 |7950214| |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Предоставление субсидий молодым семьям для | | | | | | | |
|приобретения жилья |10 |03 |7950214|661 |3 000,0 | |3 000,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Федеральная целевая программа "Жилище" на | | | | | | | |
|2002-2010 годы (второй этап) |10 |03 |1040000| |4 754,0 |0,0 |4 754,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |10 |03 |1042000| |4 754,0 |0,0 |4 754,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Предоставление субсидий молодым семьям для | | | | | | | |
|приобретения жилья |10 |03 |1042000|661 |4 754,0 | |4 754,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |10 |04 | | |72 177,0 |0,0 |72 177,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |10 |04 |5190000| |72 177,0 |0,0 |72 177,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Фонд компенсаций |10 |04 |5190100| |72 177,0 |0,0 |72 177,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных| | | | | | | |
|детей |10 |04 |5190100|423 |70 166,0 |0,0 |70 166,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
|Выплата единовременного пособия при всех формах | | | | | | | |
|устройства детей, лишенных родительского | | | | | | | |
|попечения, в семью |10 |04 |5190100|424 |2 011,0 |0,0 |2 011,0 |
|------------------------------------------------+----+-----+-------+-------+--------------+--------------+-----------|
| Всего | | | | |8 187 109,6 |770 736,0 |8 957 845,6|
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Председатель
Кемеровского городского Совета
народных депутатов |
А.Г. Любимов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.