Постановление администрации г. Ленинска-Кузнецкого от 28 июня 2010 г. N 853
"Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой
программы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории города Ленинска-Кузнецкого
на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"
25 марта, 21 июля, 19 сентября, 25 октября 2011 г., 26 января 2012 г., 21 мая 2013 г.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Законом Кемеровской области от 14.01.1999 N 9-ОЗ "Об энергосбережении на территории Кемеровской области" постановляю:
1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Ленинска-Кузнецкого на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года" согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города от 16.03.2009 N 372 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в учреждениях социальной сферы города Ленинска-Кузнецкого на 2009-2012 гг.",
постановление администрации города от 01.06.2009 N 826 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на объектах жилищно-коммунального хозяйства города" на 2009-2011 годы",
постановление администрации города от 05.04.2010 N 394 "О внесении изменений в постановление администрации города от 01.06.2009 N 826 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на объектах жилищно-коммунального хозяйства города" на 2009-2011 годы".
3. Отделу информатизации (А.Ю. Хрулева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ленинска-Кузнецкого в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города И.Н. Ковалева.
Глава города |
В.Н. Телегин |
Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории города Ленинска-Кузнецкого на 2010-2012 годы
и на перспективу до 2020 года"
25 марта, 21 июля, 19 сентября, 25 октября 2011 г., 26 января 2012 г., 21 мая 2013 г.
Постановлением Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 21 мая 2013 г. N 791 в паспорт настоящей программы внесены изменения
Паспорт
долгосрочной муниципальной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории города Ленинска-Кузнецкого на 2010-2012 годы
и на перспективу до 2020 года"
Наименование Программы |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Ленинска-Кузнецкого на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года" (далее - Программа) |
Основание для разработки Программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановление администрации города Ленинска-Кузнецкого от 21.12.2009 N 1936 "Об утверждении состава городского координационного совета по энергосбережению и управлению энергопотреблением" (в редакции постановления от 08.04.2010 N 418) |
Заказчик Программы |
Администрация города Ленинска-Кузнецкого |
Основные разработчики Программы |
Управление образования, управление культуры, управление по физической культуре, спорту и туризму, управление здравоохранения, управление социальной защиты населения, МУ "Социальный центр молодежи"; ООО "Водоканал", ОАО "Горэлектротранспорт г. Ленинска-Кузнецкого", ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть", ОАО "УЕЗ ЖКУ" |
Сроки и этапы реализации Программы |
Программа реализуется в два этапа: первый этап - 2010-2012 годы, второй этап - 2013-2020 годы |
Цель Программы |
Обеспечение достижения целевых показателей Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории г. Ленинска-Кузнецкого на 40 % к 2020 году |
Основные принципы Программы |
Учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории г. Ленинска-Кузнецкого; совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность; лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; широкая пропаганда энергосбережения; обучение и подготовка персонала; сертификация в сфере энергосбережения |
Финансирование Программы |
Общий объем финансирования по Программе составляет 1225786,16 тыс. руб., в том числе: 2010 год - 138930,9 тыс. руб., 2011 год - 203316,55 тыс. руб., 2012 год - 115236,21 тыс. руб., 2013 - 2020 годы - 767705,5 тыс. руб. Финансирование Программы осуществляется за счет средств: федерального бюджета - 24655,5 тыс. руб., областного бюджета - 1524,45 тыс. руб., бюджета городского округа - 64323,65 тыс. руб., за счет средств предприятий, участвующих в реализации Программы, - 705872,91 тыс. руб., за счет привлеченных средств - 428845,65 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты |
Эффективное использование энергоресурсов, повышение качества и надежности оказываемых жилищно-коммунальных услуг, снижение потерь в сетях |
Система организации контроля за исполнением Программы |
Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы |
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
2. Основные цели и задачи долгосрочной муниципальной
целевой программы
2.1. Основными целями разработки и реализации Программы являются:
Достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории г. Ленинска-Кузнецкого к 2020 году:
изменение доли электрической энергии, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории г. Ленинска-Кузнецкого в сопоставимых условиях;
изменение доли тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в объеме тепловой энергии, потребляемой на территории города в сопоставимых условиях;
изменение доли воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования в сопоставимых условиях;
изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии, а также изменение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования;
динамика количества транспортных средств, используемых в муниципальном хозяйстве, с высокой топливной экономичностью и (или) относящихся к высоким классам энергетической эффективности, а также динамика количества транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по их переводу на более экономичные виды топлива, с учетом экономической целесообразности такого замещения;
объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования Программы.
Общие показатели, отражающие экономию энергетических ресурсов, рассчитанные для фактических и для сопоставимых условий (с указанием объемов экономии по годам относительно года, предшествующего началу реализации Программы):
суммарная экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;
суммарная экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
суммарная экономия воды в натуральном и стоимостном выражении.
Частные показатели (определяются для отдельных подпрограмм):
в зданиях бюджетных учреждений - изменение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий; удельного расхода горячей воды; удельного расхода электрической энергии;
при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры - изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; удельного расхода топлива на производство горячей воды; сокращение объема потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям; сокращение объема потерь тепловой энергии при её передаче; сокращение объема потерь воды при её передаче.
2.2. Достижение поставленных целей в общем объеме осуществляется на основе решения следующих задач:
организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;
совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;
поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;
лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;
широкая пропаганда энергосбережения;
обучение и подготовка персонала;
сертификация в сфере энергосбережения.
3. Нормативно-правовая база
Программа разработана в соответствии с: Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.1998 N 588 "О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России", распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года", поручением Президента Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009.
4. Социально-экономическое и демографическое развитие города
4.1. Демографическая ситуация
По предварительной оценке число жителей города в течение 2009 года уменьшилось на 174 человека и составило на 01.01.2010 года 106976 человек. Средняя численность за 2009 год составила 107,1 тысячи человек.
За 2009 год родилось 1489 человек, умерло 1823 человека, естественная убыль населения составила 334 человека. Рождаемость на тысячу жителей составила 13,9 промилле (человек на тысячу жителей), смертность - 17,0 промилле (человек на тысячу жителей), естественная убыль населения - 3,1 промилле (человек на тысячу жителей).
По предварительным данным, за отчетный период прибыло в город 1510 человек, выбыло из города 1350 человек, сальдо миграции положительное и составляет 160 человек.
4.2. Промышленность
Основу жизнедеятельности города формируют промышленные предприятия различных отраслей - угледобывающей, машиностроения, химической, строительных материалов, а также легкой и пищевой. Экономика города имеет сырьевую направленность. Промышленность доминирует в экономической структуре города и определяет общий характер складывающейся экономической ситуации.
Структура промышленного производства
N |
Вид деятельности |
2008 г., млн. руб. |
уд. вес. |
2009 г., млн. руб. |
уд. вес. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Промышленное производство (отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами) |
16004,3 |
100 |
15860,5 |
100 |
в том числе по видам экономической деятельности | |||||
2. |
Добыча полезных ископаемых |
12175,0 |
76,1 |
12276,9 |
77,4 |
3. |
Обрабатывающие производства |
2621,6 |
16,4 |
2392,5 |
15,1 |
4. |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
1207,7 |
7,5 |
1191,1 |
7,5 |
В отчетном периоде наибольшая доля отгруженных товаров собственного производства приходится на вид экономической деятельности - добыча полезных ископаемых (ОАО "Шахта им. С.М. Кирова", ОАО "Шахта им. 7 Ноября", ОАО "Шахта "Комсомолец", ОАО "Шахта "Красноярская", входящие в состав ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания") - 77,4% (2008 г. - 76,1%). Таким образом, угольная отрасль остается доминирующей в общем объеме промышленного производства.
Снизилась доля вида экономической деятельности - обрабатывающие производства в общем объеме отгруженных товаров собственного производства с 16,4% в 2008 году до 15,1% в 2009 году.
4.3. Строительство
За 2009 год на строительстве и капитальном ремонте объектов непроизводственного назначения освоено 778 млн. руб., что на 24,0% меньше, чем за прошлый год (2008 г. - 1024,3 млн. руб.), из них 95,1% (739,5 млн. руб.) освоено на капитальном строительстве и 4,9% (38,5 млн. руб.) - на капитальном ремонте.
Жилищное строительство
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2008 г. |
2009 г. |
+/- к 2008 г. |
Ввод жилищного фонда |
тыс. м2 |
29,0 |
33,0 |
+ 4,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
подрядным способом |
тыс. м2 |
21,0 |
23,7 |
+ 2,7 |
индивидуальными застройщиками |
тыс. м2 |
8,0 |
9,3 |
+ 1,3 |
В 2009 году введено 33 тыс. кв. м жилья, из них подрядным способом - 23,7 тыс. кв. м (71,8%) и индивидуальными застройщиками - 9,3 тыс. кв. м (28,2%). Кроме того, введено 85 индивидуальных жилых домов общей площадью 9317,7 кв. м.
4.4. Жилищно-коммунальное хозяйство
Основное направление в работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства города в 2009 году - обеспечение надежного, устойчивого и стабильного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства города с целью удовлетворения потребностей населения.
В соответствии с планом первоочередных мероприятий по реформированию ЖКХ весь жилищный фонд города переведен на обслуживание предприятиями и организациями различных форм собственности на договорной основе по итогам конкурсного отбора.
Жилищно-коммунальным обслуживанием населения города занимались 25 организаций различных форм собственности.
4.5. Социальная сфера города
4.5.1. Система образования
В системе образования города функционируют: 22 общеобразовательных учреждения; 1 учреждение высшего профессионального образования; 2 филиала учреждений высшего профессионального образования; 4 учреждения среднего профессионального образования; 53 учреждения начального профессионального образования; 3 детских дома; 31 дошкольное образовательное учреждение; 7 учреждений дополнительного образования.
Общее количество учащихся, обучающихся в общеобразовательных школах на 01.10.2009 г., составляет 10,5 тыс. человек.
В высших учебных заведениях, филиалах и представительствах обучается 1239 чел., в начальных профессиональных заведениях - 1985 чел., в средних профессиональных заведениях - 1640 чел.
4.5.2. Система здравоохранения
В системе здравоохранения города функционируют: 6 больниц, родильный дом, станция скорой помощи, 18 амбулаторно-поликлинических учреждений, 38 аптек и аптечных киосков. Кроме того, на территории города действует Федеральное государственное лечебно-профилактическое учреждение "Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров".
Для обеспечения медицинской помощью населения города задействовано 4487 медицинских работников, в том числе 511 врачей.
4.5.3. Социальная защита населения
В городе работают: центр социального обслуживания населения; центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями; социальный приют для детей и подростков; центр психолого-педагогической помощи населению.
4.5.4. Культура
Сеть учреждений культуры состоит из 11 библиотек, кинотеатра, парка культуры, краеведческого музея, выставочного зала, 5 дворцов культуры, 2 детских музыкальных школ, детской художественной школы, детской школы искусств.
4.5.5. Физическая культура и спорт
В городе работают: специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике, детский образовательно-оздоровительный центр по греко-римской борьбе, две детско-юношеских спортивных школы, детско-юношеский клуб физической подготовки, оздоровительный комплекс "Уголек", 1 стадион, 66 спортивных площадок, 10 полей, 78 спортивных залов, 8 бассейнов, 3 тира, 18 подростковых клубов, в которых работают 76 тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования и занимаются 2,5 тыс. детей и подростков.
5. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в бюджетной сфере
Бюджетная сфера г. Ленинска-Кузнецкого представлена учреждениями здравоохранения, культуры, образования, по физической культуре, спорту и туризму, социальной защиты населения; МУ "Социальный центр молодежи".
Расходы бюджетов всех уровней на их содержание составляют значительную часть от всех расходов. Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.
Структура потребления энергоресурсов в бюджетной сфере
Информация о потреблении энергоресурсов объектов бюджетной сферы на конец 2009 года представлена в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Наименование |
Ед. изм. |
Тепловая энергия |
Электроэнергия |
Уголь |
Природный газ |
Моторное топливо |
Потребление энергоресурсов |
Тыс. т.у.т. |
6,93 |
2,19 |
3,16 |
- |
0,758 |
Доля в общем объеме потребления энергоресурсов по городу |
% |
3,7 |
2,45 |
0,9 |
- |
23,3 |
Из данных таблицы 5.1 видно, что основной упор по экономии энергоресурсов необходимо делать на потребление тепловой энергии.
Энергетические обследования объектов бюджетной сферы
Информация об энергетических обследованиях объектов бюджетной сферы на конец 2009 года представлена в таблице 5.2.
Таблица 5.2
Объекты бюджетной сферы |
Общее количество подведомственных зданий, шт. |
Количество зданий, имеющих энергетические паспорта, шт. |
Количество зданий, прошедших энергетическое обследование, шт. |
Управление здравоохранения |
38 |
32 |
0 |
Управление образования |
102 |
102 |
0 |
Управление культуры |
19 |
0 |
0 |
Управление по физической культуре, спорту и туризму |
12 |
12 |
0 |
Управление социальной защиты населения |
5 |
0 |
0 |
МУ "Социальный центр молодежи" |
2 |
0 |
0 |
Итого |
178 |
146 |
0 |
Из таблицы 5.2 видно, что в бюджетных учреждениях г. Ленинска-Кузнецкого энергетические обследования с дальнейшей разработкой энергетического паспорта не проводились.
Учет и контроль энергоресурсов на объектах бюджетной сферы
Информация по наличию приборов учета в бюджетных учреждениях представлена в таблицах 5.3-5.5.
Таблица 5.3
Наличие
приборов учета электроэнергии в бюджетных учреждениях
Учреждения |
Количество потребителей |
Оснащено электросчетчиками |
|
всего |
в т.ч. многотарифный |
||
Управление здравоохранения |
38 |
38 |
0 |
Управление образования |
63 |
63 |
0 |
Управление культуры |
19 |
22 |
0 |
Управление по физической культуре, спорту и туризму |
12 |
12 |
0 |
Управление социальной защиты населения |
5 |
5 |
0 |
МУ "Социальный центр молодежи" |
1 |
1 |
0 |
Итого |
138 |
140 |
0 |
Таблица 5.4
Наличие
приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях
Учреждения |
Количество потребителей |
Оснащено теплосчетчиками |
|
всего |
в т.ч. автоматическое погодное регулирование |
||
Управление здравоохранения |
31 |
7 |
0 |
Управление образования |
63 |
18 |
0 |
Управление культуры |
19 |
6 |
0 |
Управление по физической культуре, спорту и туризму |
9 |
4 |
0 |
Управление социальной защиты населения |
5 |
4 |
0 |
МУ "Социальный центр молодежи" |
1 |
1 |
0 |
Итого |
128 |
40 |
0 |
Таблица 5.5
Наличие приборов учета холодной и горячей воды
в бюджетных учреждениях
Учреждения |
Количество потребителей |
Оснащено водосчетчиками |
|
Всего |
В т.ч. ХВС / ГВС |
||
Управление здравоохранения |
28 |
23 |
17/5 |
Управление образования |
63 |
48 |
47/1 |
Управление культуры |
19 |
26 |
13/13 |
Управление по физической культуре, спорту и туризму |
20 |
9 |
4/5 |
Управление социальной защиты населения |
5 |
4 |
4/4 |
МУ "Социальный центр молодежи" |
1 |
8 |
4/4 |
Итого |
136 |
117 |
89/32 |
Анализ представленных данных показал, что объекты бюджетной сферы оснащены: приборами учета электроэнергии на 100% (в том числе приборов многотарифного учета нет), приборами учета тепловой энергии на 31,25%, приборами учета воды на 63%. В связи с недостаточной оснащенностью приборами тепловой энергии и воды необходимо провести инвентаризацию с дальнейшей установкой приборов учета в учреждениях, где они отсутствуют.
Общие сведения для расчета целевых показателей представлены в приложении N 1.
Целевые показатели долгосрочной муниципальной целевой программы представлены в приложении N 2.
6. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищной сфере
Жилой фонд г. Ленинска-Кузнецкого насчитывает 1720 многоквартирных домов, общей площадью 1560,1 тыс. кв. м.
Численность постоянного населения (среднегодовая) по оценке за 2009 год составляет 107,02 тыс. чел.
Структура потребления энергоресурсов в жилищной сфере
Информация о потреблении энергоресурсов объектов жилищной сферы на конец 2009 года представлена в таблице 6.1.
Таблица 6.1
Наименование |
Ед. изм. |
Тепловая энергия |
Электроэнергия |
Уголь |
Природный газ |
Моторное топливо |
Потребление энергоресурсов |
т.у.т. |
63,85 |
29,55 |
18,09 |
- |
- |
Доля в общем объеме потребления энергоресурсов по городу |
% |
34 |
33,12 |
5,05 |
- |
- |
Из данных таблицы 6.1 видно, что основной упор по экономии энергоресурсов необходимо делать на потребление тепловой энергии.
Энергетические обследования объектов жилищной сферы
Информация об энергетических обследованиях объектов жилищной сферы на конец 2009 года представлена в таблице 6.2.
Таблица 6.2
Вид управления многоквартирными домами |
Общее кол-во подведомственных зданий, шт. |
Количество зданий, имеющих энергетические паспорта, шт. |
Количество зданий, прошедших энергетическое обследование, шт. |
ОАО "УЕЗ ЖКУ г. Ленинска-Кузнецкого" |
1882 |
0 |
0 |
ТСЖ "Анат" |
2 |
0 |
0 |
ТСЖ "Кирова 42" |
1 |
0 |
0 |
Непосредственное управление |
33 |
0 |
0 |
Итого |
1918 |
0 |
0 |
Из таблицы 6.2 видно, что в жилищной сфере города Ленинска-Кузнецкого энергетические обследования с дальнейшей разработкой энергетического паспорта не проводились.
Учет и контроль энергоресурсов на объектах жилищной сферы
Информация о наличии приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды представлена в таблице 6.3
Таблица 6.3
Электросчетчики |
Теплосчетчики |
Водосчетчики |
||||||
Количество потребителей |
Оснащено |
Количество потребителей |
Оснащено |
Количество потребителей |
Оснащено |
|||
всего |
в т.ч. многотарифный |
всего |
в т.ч. автоматическим погодным регулированием |
всего |
в т.ч. ХВС/ ГВС |
|||
18132 |
16318 |
1042 |
691 |
80 |
- |
1238 |
136 |
136/0 |
Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета электроэнергии составляет 90% (в том числе многотарифного учета - 1042), оснащение приборами учета тепловой энергии составляет 11,6 %, оснащение приборами учета воды составляет 11 %. В связи с недостаточной оснащенностью приборами учета воды и тепловой энергии необходимо провести инвентаризацию с дальнейшей установкой приборов учета в учреждениях, где они отсутствуют.
Общие сведения для расчета целевых показателей представлены в приложении N 1.
Целевые показатели долгосрочной муниципальной целевой Программы представлены в приложении N 2.
7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры
Основными поставщиками энергоресурсов для жизнедеятельности города являются: ООО "Водоканал", ООО "Технотрейд", ФГЛПУ "Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров", ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть". На территории города насчитывается 22 котельных, протяженность тепловых сетей составляет 215,448 км (в однотрубном исполнении), процент износа составляет 57 %.
Предприятие ООО "Водоканал" обеспечивает город услугами горячего и холодного водоснабжения, отопления соответствующего качества в необходимом объеме, оптимизацию работы котельных.
Протяженность водопроводных сетей составляет 640,2 км, процент износа которых составляет порядка 88 %.
Основными поставщиками электроэнергии для жизнедеятельности города является ПС "Краснополянская" 220/110/10 кВ и ПС "Новоленинская" 110/35/6 кВ. Питание подстанций производится по 2 - цепным ВЛ 220 и 110 кВ, соответственно, от Беловской ГРЭС.
Одним из основных направлений деятельности ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть" является бесперебойное обеспечение потребителей качественной электрической энергией и поддержание сетей электроснабжения в работоспособном состоянии.
Общая протяженность электрических сетей на 2010 г. составляет 858,7 км, процент износа которых составляет порядка 80%.
Общество с ограниченной ответственностью "Спецавтохозяйство" оказывает услуги по санитарной очистке города, а именно занимается вывозом твердых бытовых отходов с городских территорий, а также их дальнейшим захоронением на санкционированном свалочном полигоне ТБО.
Информация о потреблении энергоресурсов объектов коммунальной инфраструктуры на конец 2009 года представлена в таблице 7.1.
Таблица 7.1
Наименование |
Ед. изм. |
Тепловая энергия |
Электроэнергия |
Уголь |
Природный газ |
Моторное топливо |
Потребление энергоресурсов |
Тыс. т у.т. |
- |
34,12 |
184,7 |
0 |
0,588 |
Доля в общем объеме потребления энергоресурсов по городу |
% |
- |
38,2 |
51,6 |
0 |
18 |
Из данных таблицы 7.1 видно, что основной упор по экономии энергоресурсов необходимо делать на потребление тепловой энергии.
Энергетическое обследование объектов коммунальной инфраструктуры
Информация об энергетическом обследовании по состоянию на конец 2009 года представлена в таблице 7.2.
Таблица 7.2
Предприятия коммунальной инфраструктуры |
Общее количество подведомственных объектов, шт. |
Количество зданий, имеющих энергетические паспорта, шт. |
Количество объектов, прошедших энергетическое обследование, шт. |
1 |
2 |
3 |
4 |
ООО "Водоканал" |
59 |
0 |
0 |
ООО "Технотрейд" |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
ФГЛПУ "Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров" |
1 |
0 |
0 |
ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть" |
6 |
0 |
0 |
ООО "Спецавтохозяйство" |
4 |
0 |
0 |
Итого |
71 |
0 |
0 |
Из таблицы видно, что на объектах коммунальной инфраструктуры города энергетическое обследование с дальнейшей разработкой энергетического паспорта не проводилось.
Учет и контроль энергоресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры
Информация о наличии приборов учета электроэнергии, холодной и горячей воды представлена в таблицах 7.3-7.5.
Таблица 7.3
Информация
о наличии приборов учета электроэнергии в системах коммунальной
инфраструктуры
Предприятия |
Количество объектов |
Оснащено электросчетчиками |
|
всего |
в т.ч. многотарифный |
||
ООО "Водоканал" |
77 |
121 |
16 |
ООО "Технотрейд" |
1 |
1 |
0 |
ФГЛПУ "Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров" |
1 |
1 |
0 |
ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть" |
6 |
6 |
0 |
ООО "Спецавтохозяйство" |
4 |
1 |
0 |
Итого |
89 |
130 |
16 |
Таблица 7.4
Информация
о наличии приборов учета тепловой энергии в системах
коммунальной инфраструктуры
Предприятия |
Количество объектов |
Оснащено теплосчетчиками |
||
всего |
в том числе: |
|||
автоматическое погодное регулирование |
автоматическое регулирование горячей воды |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ООО "Водоканал" |
1305 |
166 |
0 |
0 |
ООО "Технотрейд" |
1 |
1 |
0 |
0 |
ФГЛПУ "Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров" |
1 |
1 |
0 |
0 |
ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть" |
6 |
6 |
0 |
0 |
ООО "Спецавтохозяйство" |
4 |
0 |
0 |
0 |
Итого |
1313 |
174 |
0 |
0 |
Таблица 7.5
Информация
о наличии приборов учета холодной и горячей воды в системах
коммунальной инфраструктуры
Предприятия |
Количество объектов |
Оснащено водосчетчиками |
|
всего |
в т.ч. ХВС / ГВС |
||
ООО "Водоканал" |
|
|
|
теплоснабжение |
1350 |
420 |
0/420 |
водоснабжение |
1035 |
1122 |
1122/0 |
ООО "Технотрейд" |
1 |
1 |
1/0 |
ФГЛПУ "Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров" |
1 |
1 |
1 |
ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть" |
6 |
6 |
6 |
ООО "Спецавтохозяйство" |
4 |
1 |
1/0 |
Итого |
2393 |
1551 |
1131/420 |
Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета составляет 64%. В связи с недостаточной оснащенностью приборами учета воды необходимо провести инвентаризацию с дальнейшей установкой приборов учета в учреждениях, где они отсутствуют.
Общие сведения для расчета целевых показателей представлены в приложении N 1.
Целевые показатели долгосрочной муниципальной целевой Программы представлены в приложении N 2.
8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на транспорте
На территории г. Ленинска-Кузнецкого функционирует ОАО "Горэлектротранспорт г. Ленинска-Кузнецкого", в состав которого входит 3 объекта: АБК, диспетчерская, главный корпус депо.
В помещениях производственной базы и городской диспетчерской теплоснабжение и водоснабжение осуществляется от центральных сетей.
Информация о наличии транспортных средств в ОАО "Горэлектротранспорт г. Ленинска-Кузнецкого" представлена в таблице 8.1.
Таблица 8.1
Наименование предприятия транспорта |
Количество транспортных средств |
Количество машин, работающих на электроэнергии |
Количество машин, работающих на моторном топливе |
ОАО "Горэлектротранспорт г. Ленинска-Кузнецкого" |
41 |
28 |
13 |
Таблица 8.2
Структура
потребления энергоресурсов в ОАО "Горэлектротранспорт
г. Ленинска-Кузнецкого"
Наименование |
Ед. изм. |
Тепловая энергия |
Электроэнергия |
Уголь |
Природный газ |
Моторное топливо |
Потребление |
Тыс. т у.т. |
0,463 |
1,68 |
0 |
0 |
0,0827 |
Доля в общем объеме потребления энергоресурсов по городу |
% |
0,25 |
1,9 |
0 |
0 |
2,5 |
Из данных таблицы 8.2 видно, что основной упор по экономии энергоресурсов необходимо делать на потребление тепловой энергии.
Энергетические обследования объектов ОАО "Горэлектротранспорт г. Ленинска-Кузнецкого"
Информация об энергетических обследованиях в ОАО "Горэлектротранспорт г. Ленинска-Кузнецкого" по состоянию на конец 2009 года представлена в таблице 8.3.
Таблица 8.3
Наименование предприятия транспорта |
Общее количество подведомственных объектов, шт. |
Количество объектов, имеющих энергетические паспорта, шт. |
Количество объектов, прошедших энергетическое обследование, шт. |
ОАО "Горэлектротранспорт г. Ленинска-Кузнецкого" |
3 |
0 |
0 |
Из таблицы видно, что в ОАО "Горэлектротранспорт г. Ленинска-Кузнецкого" энергетические обследования с дальнейшей разработкой энергетического паспорта не проводились.
Учет и контроль энергоресурсов в ОАО "Горэлектротранспорт г. Ленинска-Кузнецкого"
Информация о наличии приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды представлена в таблице 8.4.
Таблица 8.4
Электросчетчики |
Теплосчетчики |
Водосчетчики |
||||||
Количество потребителей |
оснащено |
Количество потребителей |
оснащено |
Количество потребителей |
оснащено |
|||
всего |
в т.ч. многотарифный |
всего |
в т.ч. автоматическим погодным регулированием |
всего |
в т.ч. ХВС/ ГВС |
|||
5 |
5 |
0 |
2 |
2 |
1 |
5 |
5 |
5/- |
Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета составляет 100%.
Общие сведения для расчета целевых показателей представлены в приложении N 1.
Целевые показатели долгосрочной муниципальной целевой Программы представлены в приложении N 2.
9. Топливно-энергетические балансы
Сводные балансы составляются по суммарному потреблению топливно-энергетических ресурсов и направлению их использования. Количественное измерение энергоносителей производится в тоннах условного топлива.
Назначение топливно-энергетических балансов:
оценка обеспеченности топливом и энергией экономики и жизнедеятельности населения;
разработка плана мероприятий, направленных на снижение потерь топливно-энергетических ресурсов;
выявление и оценка резервов экономии топлива и энергии;
совершенствование нормирования и разработка научно-обоснованных норм расхода топлива и энергии на производство продукции по отраслям промышленности;
определение требований к организации и совершенствованию учета и контроля расхода энергоносителей.
Основными, добываемыми и производимыми топливно-энергетическими ресурсами на территории города Ленинска-Кузнецкого являются: уголь, тепло.
За последние годы наметилась положительная тенденция развития угольной отрасли. Объем добычи из года в год увеличивается. В 2009 году объем добычи в натуральном выражении увеличился на 0,7 млн. тонн или на 6,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 12,0 млн. тонн. Рост объемов производства в угольной промышленности - это результат реализации инвестиционных программ модернизации предприятий для поддержания добычи.
Таким образом, угольная отрасль остается доминирующей в общем объеме промышленного производства.
На территории города расположены шахты, на которых добываются энергетические угли с сравнительно небольшой зольностью, с очень низким содержанием серы и отсутствием токсичных примесей.
Производителями тепловой энергии в городе являются котельные ООО "Водоканал", ООО "Технотрейд", ФГЛПУ "Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров". Объем производства тепловой энергии в 2009 году составил 841,081тыс.Гкал.
При составлении сводного баланса всех энергоресурсов в тоннах условного топлива применялись следующие пересчетные коэффициенты (таблица 9.1):
Таблица 9.1
Коэффициенты для пересчета натурального топлива в условное
N п/п |
Топливо |
Калорийный эквивалент, тонн у.т. |
1 |
Газ (на 1000 м3) |
1,189 |
2 |
Нефть сырая (на 1 тонну) |
1,43 |
3 |
Уголь (на 1 тонну) |
0,796 |
4 |
Нефтепродукты (на 1 тонну) |
1,451 |
5 |
Дрова (на 1 пл. куб. метр) |
0,35 |
6 |
Электроэнергия (на 1 кВтч) |
0,00032 |
7 |
Теплоэнергия (на 1 Гкал) |
0,172 |
Топливно-энергетические балансы г. Ленинска-Кузнецкого за 2007, 2008, 2009 годы представлены в таблицах 9.2, 9.3, 9.4.
Таблица 9.2
Сводный топливно-энергетический баланс, 2007 год
N п/п |
2007 год |
Нефть, тыс. т у.т. |
Газ, тыс. т у.т. |
Уголь, тыс. т у.т. |
Дрова, тыс. т у.т. |
НП, тыс. т у.т. |
Электроэнергия, тыс. т у.т. |
Тепло, тыс. т у.т. |
Прочие виды топлива, тыс. т у.т. |
Всего, тыс. т у.т. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Производство |
0 |
0 |
8198,8 |
0 |
0 |
0 |
217,38 |
0 |
8416,18 |
2 |
Отправлено на сторону |
0 |
0 |
7899,29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7899,29 |
3 |
Получено со стороны |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,0407 |
102,73 |
|
0 |
105,77 |
4 |
Остаток на складе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Котельные, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217,38 |
0 |
217,38 |
6 |
в т.ч. промышленные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87,38 |
0 |
87,38 |
7 |
Располагаемый ресурс |
0 |
0 |
299,51 |
0 |
0 |
102,73 |
217,38 |
0 |
619,62 |
8 |
Статистическое расхождение |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Отпуск в сеть |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102,73 |
217,38 |
0 |
320,11 |
10 |
Потери в сети |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,87 |
34,52 |
0 |
48,39 |
11 |
Потребление на энергетические нужды |
0 |
0 |
283,65 |
0 |
0 |
20,77 |
0 |
0 |
304,42 |
12 |
Котельные, всего |
0 |
0 |
283,65 |
0 |
0 |
20,77 |
0 |
0 |
304,42 |
13 |
в т.ч. промышленные |
0 |
0 |
87,19 |
0 |
0 |
4,24 |
0 |
0 |
91,43 |
14 |
Конечное потребление |
0 |
0 |
15,86 |
0 |
3,0407 |
68,09 |
182,86 |
0 |
269,85 |
15 |
Промышленность, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
24,52 |
89,76 |
0 |
115,78 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
16 |
Строительство |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,7 |
2 |
4,5 |
0 |
7,2 |
17 |
Организации, финансируемые из бюджета города |
0 |
0 |
2,84 |
0 |
0,758 |
2,61 |
6,85 |
0 |
13,06 |
18 |
Транспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0827 |
1,73 |
0,5 |
0 |
2,23 |
19 |
Население |
0 |
0 |
13,02 |
0 |
0 |
33,10 |
75,77 |
0 |
121,89 |
20 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,13 |
5,48 |
0 |
9,61 |
21 |
Фактическое потребление |
0 |
0 |
15,86 |
0 |
3,0407 |
68,09 |
182,86 |
0 |
269,85 |
22 |
Потребление с учетом энергетических нужд |
0 |
0 |
299,51 |
0 |
3,0407 |
102,73 |
182,86 |
0 |
588,14 |
23 |
Статистическое расхождение |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Таблица 9.3
Сводный топливно-энергетический баланс, 2008 год
N п/п |
2008 год |
Нефть, тыс. т у.т. |
Газ, тыс. т у.т. |
Уголь, тыс. т у.т. |
Дрова, тыс. т у.т. |
НП, тыс. т у.т. |
Электроэнергия, тыс. т у.т. |
Тепло, тыс. т у.т. |
Прочие виды топлива, тыс. т у.т. |
Всего, тыс. т у.т. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Производство |
0 |
0 |
8994,8 |
0 |
0 |
0 |
225,43 |
0 |
9220,23 |
2 |
Отправлено на сторону |
0 |
0 |
8683,86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8683,86 |
3 |
Получено со стороны |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,24 |
107,55 |
0 |
0 |
110,79 |
4 |
Остаток на складе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
5 |
Котельные, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225,43 |
0 |
225,43 |
6 |
в т.ч. промышленные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,88 |
0 |
100,88 |
7 |
Располагаемый ресурс |
0 |
0 |
310,94 |
0 |
3,24 |
107,55 |
225,43 |
0 |
647,16 |
8 |
Статистическое расхождение |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Отпуск в сеть |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107,55 |
225,43 |
0 |
332,98 |
10 |
Потери в сети |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,99 |
34,90 |
0 |
48,89 |
11 |
Потребление на энергетические нужды |
0 |
0 |
293,56 |
0 |
0 |
27,23 |
0 |
0 |
320,79 |
12 |
Котельные, всего |
0 |
0 |
293,56 |
0 |
0 |
27,23 |
0 |
0 |
320,79 |
13 |
в т.ч. промышленные |
0 |
0 |
97,1 |
0 |
0 |
9,42 |
0 |
0 |
106,52 |
14 |
Конечное потребление |
0 |
0 |
17,38 |
0 |
3,24 |
66,33 |
190,53 |
0 |
277,48 |
15 |
Промышленность, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,6 |
24,02 |
85,6 |
0 |
111,22 |
16 |
Строительство |
|
0 |
0 |
0 |
0,8 |
2 |
10 |
0 |
12,8 |
17 |
Организации, финансируемые из бюджета города |
0 |
0 |
2,82 |
0 |
0,758 |
2,39 |
6,58 |
0 |
11,79 |
18 |
Транспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0828 |
1,78 |
0,46 |
0 |
2,24 |
19 |
Население |
0 |
0 |
14,56 |
0 |
0 |
32,13 |
76,51 |
0 |
123,20 |
20 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
11,38 |
0 |
15,38 |
21 |
Фактическое потребление |
0 |
0 |
17,38 |
0 |
3,24 |
66,33 |
190,53 |
0 |
277,48 |
22 |
Потребление с учетом энергетических нужд |
0 |
0 |
310,94 |
0 |
3,24 |
93,56 |
190,53 |
0 |
598,27 |
23 |
Статистическое расхождение |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Таблица 9.4
Сводный топливно-энергетический баланс, 2009 год
N п/п |
2009 год |
Нефть, тыс. т у.т. |
Газ, тыс. т у.т. |
Уголь, тыс. т у.т. |
Дрова, тыс. т у.т. |
НП, тыс. т у.т. |
Электроэнергия, тыс. т у.т. |
Тепло, тыс. т у.т. |
Прочие виды топлива, тыс. т у.т. |
Всего, тыс. т у.т. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Производство |
0 |
0 |
9552 |
0 |
0 |
0 |
223,65 |
0 |
9775,65 |
2 |
Отправлено на сторону |
0 |
0 |
9194,16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9194,16 |
3 |
Получено со стороны |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,24 |
102,56 |
0 |
0 |
105,8 |
4 |
Остаток на складе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Котельные, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223,65 |
0 |
223,65 |
6 |
в т.ч. промышленные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97,54 |
0 |
97,54 |
7 |
Располагаемый ресурс |
0 |
0 |
9552 |
0 |
3,24 |
102,56 |
223,65 |
0 |
9881,45 |
8 |
Статистическое расхождение |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Отпуск в сеть |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102,56 |
223,65 |
0 |
276,76 |
10 |
Потери в сети |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,34 |
36,11 |
0 |
49,45 |
11 |
Потребление на энергетические нужды |
0 |
0 |
336,59 |
0 |
0 |
21,39 |
0 |
0 |
357,98 |
12 |
Котельные, всего |
0 |
0 |
336,59 |
0 |
0 |
21,39 |
0 |
0 |
357,98 |
13 |
в т.ч. промышленные |
0 |
0 |
151,87 |
0 |
0 |
3,41 |
0 |
0 |
155,28 |
14 |
Конечное потребление |
0 |
0 |
21,25 |
0 |
3,24 |
67,83 |
187,54 |
0 |
357,98 |
15 |
Промышленность, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,6 |
27,58 |
82,3 |
0 |
111,48 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
16 |
Строительство |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,8 |
2,3 |
10 |
0 |
13,1 |
17 |
Организации, финансируемые из бюджета города |
0 |
0 |
3,16 |
0 |
0,758 |
2,19 |
6,93 |
0 |
13,04 |
18 |
Транспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0828 |
1,68 |
0,47 |
0 |
2,2328 |
19 |
Население |
0 |
0 |
18,09 |
0 |
0 |
29,56 |
77,28 |
0 |
124,93 |
20 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,52 |
10,56 |
0 |
15,08 |
21 |
Фактическое потребление |
0 |
0 |
21,25 |
0 |
3,24 |
67,83 |
187,54 |
0 |
279,86 |
22 |
Потребление с учетом энергетических нужд |
0 |
0 |
357,84 |
0 |
3,24 |
89,22 |
187,54 |
0 |
637,84 |
23 |
Статистическое расхождение |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
|
Структура сводного баланса по видам топлива
Как видно из топливно-энергетического баланса, производство ТЭР в муниципальном образовании постоянно увеличивается и в 2009 году составило 9696,67 тыс. т у. т., что в 1,2 раза больше, чем в 2007 году.
Добыча угля по г. Ленинску-Кузнецкому
г. Ленинск-Кузнецкий является одним из угледобывающих городов на территории Кемеровской области. Информация об объеме добычи угля в разные годы представлена в таблице 9.5. Его добыча в разные годы рассматриваемого периода составляла 7880-9552 тыс. т у.т.
Таблица 9.5
Добыча угля по г. Ленинску-Кузнецкому, тыс. т у. т.
Уголь |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Добыча, тыс. т у.т. |
7880 |
8198,8 |
8994,8 |
9552 |
Также из таблицы 9.5 видно, что объемы добычи угля в городе постоянно увеличиваются. Относительно 2006 года прирост добычи угля в 2009 году составил 21,2%.
Для наглядности в таблице 9.6 приведены изменения доли добычи угля по г. Ленинску-Кузнецкому от общей добычи угля по Кузбассу.
Таблица 9.6
Добыча угля по г. Ленинску-Кузнецкому, % (100 % - добыча угля по области)
Территориально-ориентированный объект |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
г. Ленинск-Кузнецкий |
4,9 |
5,3 |
4,9 |
4,9 |
4,3 |
5,5 |
5,7 |
5,6 |
6,2 |
Производство тепловой энергии
Производителями тепловой энергии в г. Ленинске-Кузнецком являются котельные ООО "Водоканал", ООО "Технотрейд", ФГЛПУ "Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров". Информация по каждому году выработки тепловой энергии за 2006 - 2008 гг. представлена в таблице 9.7.
Таблица 9.7
Выработка тепловой энергии,
в тыс. тонн у. т. и в % от общей выработки по области
Территориально- ориентированный объект |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
|||
тыс. т у.т. |
% |
тыс. т у.т. |
% |
Тыс. т у.т. |
% |
|
г. Ленинск-Кузнецкий |
234 |
3,1 |
225 |
3,1 |
223 |
2,8 |
Итого |
234 |
3,1 |
225 |
3,1 |
223 |
2,8 |
Как видно из таблицы, наибольшая выработка тепла отмечена в 2006 г.
Анализ использования топливно-энергетических ресурсов
по г. Ленинску-Кузнецкому
Более подробно рассмотрим структуру производства и потребления ТЭР с учетом производства валового муниципального продукта и по видам экономической деятельности.
Структура производства приведена на рис. 9.1.
Рис.9.1. Структура производства и добычи ТЭР, % от общего объема
Из рис. 1 видно, что добыча угля увеличивается в 2008 году по отношению к 2007 году на 9,4 %, а в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 6,2 %.
Как видно из диаграммы, выработка ТЭ с каждым годом снижается в 2008 году на 1 % по отношению к 2007 году.
|
|
|
2006 год 100% = 14000 млн. руб. |
2007 год 100% = 16353 млн. руб. |
2008 год 100% = 25355 млн. руб. |
Рис. 9.2. Структура производства, % от общего объема
Из рис. 9.1, 9.2 видно, что в структуре производства по видам экономической деятельности преобладает добывающая отрасль (добыча угля). В 2008 году тенденция меняется за счет обрабатывающих производств и роста доходов, связанных с операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг.
Показатели производства ТЭР в расчете на душу населения по городу отражены в таблице 9.8.
Показатели производства тепловой энергии и добычи угля в расчете на душу населения, т у.т.
Таблица 9.8
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
||||||||
ТЭ |
Уголь |
Всего |
ТЭ |
Уголь |
Всего |
ТЭ |
Уголь |
Всего |
ТЭ |
Уголь |
Всего |
2,12 |
71,99 |
74,12 |
2,08 |
75,74 |
77,82 |
1,89 |
83,87 |
85,62 |
1,35 |
89,26 |
90,61 |
Производство ТЭР в расчёте на душу населения относительно 2006 г. увеличивается и в 2009 году составило 90,61 тонн у.т.
Вся потребляемая тепловая энергия производится собственными котельными.
Анализ сводного баланса по видам экономической деятельности
Динамика промышленного производства муниципального образования с 2007 года характеризуется увеличением объемов производства:
2007 г. - валовый продукт муниципального образования в основных ценах составил 11778,5 млн. руб.;
2008 г. - 14743,4 млн. руб.;
2009 г. - 14005,3 млн. руб.
Отраслевая структура экономики и потребление топливно-энергетических ресурсов
Промышленность занимает ведущее место в экономике города. Доля промышленности в валовом муниципальном продукте города в 2007 году составила 80 процентов. В 2009 году промышленными предприятиями города отгружено продукции собственного производства на сумму 15,86 млрд. рублей. Снижение объемов составило 1% к уровню 2008 года (2008 год - 16,0043 млрд. руб.).
Строительство
За 2009 год на строительстве и капитальном ремонте объектов непроизводственного назначения освоено 778 млн. руб., что на 24,0% меньше, чем за прошлый год (2008 г. - 1024,3 млн. руб.), из них 95,1% (739,5 млн. руб.) освоено на капитальном строительстве и 4,9% (38,5 млн. руб.) на капитальном ремонте. В 2009 году введено 33 тыс. кв. метров жилья, из них подрядным способом - 3,7 тыс. кв. м (71,8%) и индивидуальными застройщиками - 9,3 тыс. кв. м. (28,2%).
Транспорт и связь
Отрасль транспорта в городе представляют предприятия: ОАО "Горэлектротранспорт г. Ленинска-Кузнецкого" (предприятие, на котором регулирование тарифов на услуги по перевозке осуществляется органом власти), Филиал Беловского ГП АТП КО "Ленинск-Кузнецкая автоколонна", ООО "ЛК Автомобилист", ОАО "Управление по профилактике и рекультивации", ООО "Спецавтохозяйство", ООО "Спецмаш", ООО "Трансуслуга". Кроме того, перевозкой пассажиров занимаются индивидуальные предприниматели.
На территории города перевозку пассажиров осуществляют 28 троллейбусов.
На территории города оказываются услуги: почтовой связи, стационарной телефонной связи, сотовой телефонной, спутниковой. Программа развития связи и телекоммуникаций профинансирована в размере 16,2 млн. руб., что составляет 111,8 % к плану.
ОАО "Сибирьтелеком" Кемеровский филиал ОАО "Сибирьтелеком" структурное подразделение Ленинск-Кузнецкий центр телекоммуникаций выполнено строительство и расширение существующей сети широкополосного доступа к сети Интернет. В 2009 году ООО "П Спектр" освоено 12,4 млн. руб. на развитие сети кабельного телевидения.
В настоящее время в городе работает 5 операторов сотовой связи (Скайнет, Билайн, Теле-2, Мегафон, МТС) и 2 предприятия проводной связи.
Социальная сфера представлена учреждениями: здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и туризма, социальной защиты; МУ "Социальный центр молодежи".
10. Потенциал энергосбережения
Потенциал энергосбережения показывает, какую долю энергии либо энергоресурса можно сохранить или полезно использовать, если произвести соответствующее переустройство действующего технологического процесса. Потенциал энергосбережения характеризуется соотношением коэффициентов полезного использования энергии действующего и перспективного технологического процесса.
Назначенный уровень энергопотребления определяется таким потреблением энергоресурсов, который задан директивно и обеспечен финансовыми и трудовыми ресурсами для реализации. В Указе Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" предусматривается снизить к 2020 году энергоемкость ВВП не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом.
Потребление топливно-энергетических ресурсов в 2007 году составило 588,14 тыс. т у.т.
Возможный прогноз потребления в 2020 году - 983,35 тыс. т у.т. Увеличение объемов потребления энергоресурсов обосновывается увеличением муниципального продукта.
Для удобства зададим равномерный темп снижения потребления ТЭР - 3,07 %.
11. Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в бюджетной сфере. Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в бюджетной сфере на 2010 год
Таблица 11.1
N п/п |
Наименование мероприятий |
Затраты всего (тыс. руб.) |
По источникам финансирования (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономия ТЭР в натуральных показателях |
Срок окупаемости (год) |
|||||||||||
бюджет города |
областной |
федеральный |
внебюджетный |
электроэнергия |
теплоэнергия |
топливо |
вода |
Всего |
электроэнергия (млн. квт*ч) |
теплоэнергия (тыс. Гкал) |
топливо (тыс. т) |
вода (мi) |
Всего (тыс. т у.т.) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
Энергетическое обследование объектов бюджетной сферы |
600 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Установка приборов коммерческого учета ТЭ |
10910 |
10910 |
|
|
|
|
2158,7 |
|
|
2158,7 |
|
5,757 |
|
|
0,99 |
5 |
3. |
Установка приборов коммерческого учета горячего водоснабжения |
35 |
35 |
|
|
|
|
11,3 |
|
|
11,3 |
|
0,012 |
|
|
0,002 |
3,1 |
4. |
Установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения |
382,6 |
382,6 |
|
|
|
|
|
|
105,1 |
105,1 |
|
|
|
17064 |
|
3,6 |
5. |
Установка электросчетчика (разделение электрической сети) |
10 |
|
|
|
10 |
|
16,0 |
|
|
16,0 |
0,96 |
|
|
|
0,31 |
0,6 |
6. |
Установка энергосберегающих светильников |
582,3 |
582,3 |
|
|
|
194 |
|
|
|
194 |
0,058 |
|
|
|
0,002 |
3 |
7. |
Теплоизоляция внутридомовых сетей |
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Установка пластиковых окон |
144 |
144 |
|
|
|
|
133 |
|
|
133 |
|
0,001 |
|
|
|
1,1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
9. |
Установка вентилей на радиаторах отопления для регулирования подачи тепла |
30 |
30 |
|
|
|
|
176 |
|
|
176 |
|
0,024 |
|
|
|
0,2 |
|
Итого |
12094,9 |
12084,9 |
|
|
10 |
194 |
2495 |
|
105,1 |
2794,1 |
1,02 |
5,8 |
|
17064 |
1,304 |
|
Постановлением Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 26 января 2012 г. N 100 таблица 11.2 раздела 11 настоящей программы изложена в новой редакции
Таблица 11.2
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в бюджетной сфере на 2011 год (в новой редакции)
N |
Наименование мероприятий |
Затраты всего (тыс. руб.) |
По источникам финансирования (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономия ТЭР в натуральных показателях |
Срок окупаемости (год) |
|||||||||||
бюджет городского округа |
областной |
федеральный |
внебюджетный |
электроэнергия |
теплоэнергия |
топливо |
вода |
ВСЕГО |
электроэнергия (млн. квт*ч) |
теплоэнергия (тыс. Гкал) |
|
вода (мi) |
ВСЕГО (тыс. т у.т.) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
Управление образования |
1150 |
1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Энергетическое обследование зданий |
1150 |
1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Управление социальной защиты населения |
292 |
|
292 |
|
|
18,3 |
10 |
|
|
28,3 |
0,007 |
0,007 |
|
|
2,413 |
|
2.1. |
Установка энергосберегающих светильников |
58 |
|
58 |
|
|
18,3 |
|
|
|
18,3 |
0,007 |
|
|
|
2,412 |
3,2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
2.2. |
Установка вентилей на радиаторах отопления для регулирования подачи тепла |
4,0 |
|
4,0 |
|
|
|
10 |
|
|
10 |
|
0,007 |
|
|
0,001 |
0,4 |
2.3. |
Энергетическое обследование зданий |
230 |
|
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Управление здравоохранения |
3122,6 |
3122,6 |
|
|
|
|
20,7 |
|
|
20,7 |
0,07 |
0,02 |
|
|
24,118 |
|
3.1. |
Установка приборов учета |
243,5 |
243,5 |
|
|
|
|
20,7 |
|
|
20,7 |
|
0,02 |
|
|
0,003 |
|
3.2. |
Энергетическое обследование зданий |
825,8 |
825,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
Установка энергосберегающих светильников |
1081,5 |
1081,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,07 |
|
|
|
24,115 |
|
3.4. |
Подготовка проектно-сметной документации |
281,5 |
281,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5. |
Промывка теплосистем с заменой задвижек |
690,3 |
690,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Управление по физической культуре, спорту и туризму |
177,4 |
177,4 |
|
|
|
|
31 |
|
|
31 |
|
23,5 |
|
|
3,492 |
|
4.1. |
Установка энергосберегающих светильников |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Установка прибора учета тепла |
112,4 |
112,4 |
|
|
|
|
31 |
|
|
31 |
|
23,5 |
|
|
3,492 |
3,3 |
4.3. |
Энергетическое обследование зданий |
65 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Управление культуры |
1050 |
1050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,068 |
|
|
|
23,43 |
|
5.1. |
Энергетическое обследование зданий |
765,987 |
765,987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. |
Установка энергосберегающих светильников |
99,71 |
99,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,068 |
|
|
|
23,43 |
|
5.3. |
Установка приборов учета |
84,303 |
84,303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4. |
Замена окон на пластиковые |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
6. |
Энергетическое обследование здания администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
5792 |
5500 |
292 |
|
|
18,3 |
61,7 |
|
|
80 |
0,145 |
23,527 |
|
|
53,453 |
|
Таблица 11.3
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в бюджетной сфере на 2012 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Затраты всего (тыс. руб.) |
По источникам финансирования (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономия ТЭР в натуральных показателях |
Срок окупаемости (год) |
|||||||||||
бюджет города |
областной |
федеральный |
внебюджетный |
электроэнергия |
теплоэнергия |
топливо |
вода |
Всего |
электроэнергия (млн. квт*ч) |
теплоэнергия (тыс. Гкал) |
топливо (тыс. т) |
вода (мi) |
Всего (тыс. т у.т.) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
Энергетическое обследование объектов бюджетной сферы |
8225 |
8225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Установка энергосберегающих светильников |
78,8 |
78,8 |
|
|
|
33,6 |
|
|
|
33,6 |
0,022 |
|
|
|
0,01 |
2,3 |
3. |
Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Установка вентилей на радиаторах отопления для регулирования подачи тепла |
30 |
30 |
|
|
|
|
176 |
|
|
176 |
|
0,024 |
|
|
0,01 |
0,2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
5. |
Мероприятия по результатам проведения энергетического обследования |
6000 |
6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Замена окон |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
924 |
|
|
924 |
|
0,13 |
|
|
0,03 |
1,2 |
7. |
Замена дверей |
100 |
100 |
|
|
|
|
87 |
|
|
87 |
|
0,03 |
|
|
0,01 |
1,2 |
|
Итого |
15443,8 |
15443,8 |
|
|
|
33,6 |
1187 |
|
|
1220,6 |
0,022 |
0,19 |
|
|
0,6 |
|
Постановлением Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 21 мая 2013 г. N 791 таблица 11.4 раздела 11 настоящей программы изложена в новой редакции
Таблица 11.4
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в бюджетной сфере с 2013 по 2020 год
N |
Наименование мероприятий |
Затраты всего (тыс. руб.) |
По источникам финансирования (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономия ТЭР в натуральных показателях |
Срок окупаемости (год) |
|||||||||||
бюджет городского округа |
областной |
федеральный |
внебюджетный |
электроэнергия |
теплоэнергия |
топливо |
вода |
ВСЕГО |
электроэнергия (млн. кВт*ч) |
теплоэнергия (тыс. Гкал) |
топливо (тыс. т) |
вода (м?) |
Всего (тыс. т у.т.) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
Управление социальной защиты населения |
53 |
|
53 |
|
|
24,7 |
|
|
|
24,7 |
0,007 |
|
|
|
0,002 |
|
1.1. |
Установка энергосберегающих светильников и ламп |
38 |
|
38 |
|
|
24,7 |
|
|
|
24,7 |
0,007 |
|
|
|
0,002 |
0,5 |
1.2. |
Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Управление здравоохранения |
1135 |
1135 |
|
|
|
42,5 |
|
|
2,24 |
44,74 |
0,014 |
|
|
51,61 |
0,0048 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
2.1. |
Переоборудование системы водопровода горячей воды |
230 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Установка прибора учета горячей воды |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
1,23 |
1,23 |
|
|
|
0,91 |
|
|
2.3 |
Переоборудование системы водопровода холодной воды |
230 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Установка прибора учета холодной воды |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
1,11 |
1,11 |
|
|
|
50,7 |
|
|
2.5. |
Устройство каналов для систем водопровода |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Изоляция транзитных стояков системы отопления |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Замена светильников на энергосберегающие |
95 |
95 |
|
|
|
42,5 |
|
|
|
42,5 |
0,014 |
|
|
|
0,0048 |
|
2.8. |
Замена деревянных окон на ПВХ |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Управление по физической культуре, спорту и туризму |
345 |
345 |
|
|
|
71 |
55,2 |
|
|
126,2 |
0,018 |
0,04 |
|
|
0,012 |
|
3.1. |
Установка энергосберегающих светильников |
230 |
230 |
|
|
|
71 |
|
|
|
71 |
0,018 |
|
|
|
0,006 |
3,5 |
3.2. |
Установка регуляторов температуры |
110 |
110 |
|
|
|
|
50 |
|
|
50 |
|
0,036 |
|
|
0,005 |
2 |
3.3. |
Установка теплоотражателей |
5 |
5 |
|
|
|
|
5,2 |
|
|
5,2 |
|
0,004 |
|
|
0,0006 |
0,4 |
4. |
Управление культуры |
1027 |
1027 |
|
|
|
13 |
199 |
|
|
212 |
0,01 |
0,013 |
|
|
0,0054 |
|
4.1. |
Установка энергосберегающих светильников |
70 |
70 |
|
|
|
13 |
|
|
|
13 |
0,01 |
|
|
|
0,003 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
4.2. |
Установка пластиковых окон |
662 |
662 |
|
|
|
|
163 |
|
|
163 |
|
0,01 |
|
|
0,0015 |
5 |
4.3. |
Замена входных дверей |
160 |
160 |
|
|
|
|
36 |
|
|
36 |
|
0,003 |
|
|
0,0004 |
3 |
4.4. |
Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5. |
Замена приборов учета |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6. |
Утепление сетей, стен, замена радиаторов, установка вентилей для регулирования подачи тепла |
114 |
114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
2560 |
2507 |
53 |
|
|
151,2 |
254,2 |
|
2,24 |
407,64 |
0,049 |
0,053 |
|
51,61 |
0,0373 |
|
12. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в жилищной сфере. Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере на 2010 год
Таблица 12.1
Постановлением Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 26 января 2012 г. N 100 таблица 12.2 раздела 12 настоящей программы изложена в новой редакции
Таблица 12.2
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в жилищной сфере на 2011 год (в новой редакции)
N |
Наименование мероприятий |
Затраты всего (тыс. руб.) |
По источникам финансирования (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономия ТЭР в натуральных показателях |
Срок окупаемости (год) |
|||||||||||
бюджет городского округа |
областной |
федеральный |
внебюджетный |
электроэнергия |
теплоэнергия |
топливо |
вода |
Всего |
электроэнергия (млн. квт*ч) |
теплоэнергия (тыс. Гкал) |
топливо (тыс. т) |
вода (мi) |
Всего (тыс. т у.т.) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
Установка приборов коммерческого учета ТЭ |
84026 |
|
|
|
84026 |
|
8403 |
|
|
8403 |
|
6,2 |
|
|
1,066 |
10 |
2. |
Установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения |
19580 |
|
|
|
19580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Установка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения для муниципального жилищного фонда и для граждан, |
650 |
510 |
|
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
признанных малоимущими в установленном порядке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Проведение ремонтных работ на внутридомовых тепловых сетях |
8900 |
|
|
|
8900 |
|
445 |
|
|
445 |
|
0,3 |
|
|
0,06 |
20 |
5. |
Установка энергосберегающих светильников |
260 |
|
|
|
260 |
684 |
|
|
|
684 |
0,4 |
|
|
|
0,128 |
0,38 |
6. |
Проведение ремонтных работ на внутридомовых сетях электроснабжения |
1050 |
|
|
|
1050 |
105 |
|
|
|
105 |
0,07 |
|
|
|
0,0224 |
10 |
|
Итого |
114466 |
510 |
|
140 |
113816 |
789 |
8848 |
|
|
9637 |
0,47 |
6,5 |
|
|
1,28 |
|
Таблица 12.3
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в жилищной сфере на 2012 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Затраты всего (тыс. руб.) |
По источникам финансирования (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономия ТЭР в натуральных показателях |
Срок окупаемости (год) |
|||||||||||
бюджет города |
областной |
федеральный |
внебюджетный |
электроэнергия |
теплоэнергия |
топливо |
вода |
Всего |
электроэнергия (млн. квт*ч) |
теплоэнергия (тыс. Гкал) |
топливо (тыс. т) |
вода (мi) |
Всего (тыс. т у.т.) |
||||
1. |
Проведение ремонтных работ на внутридомовых сетях электроснабжения |
1155 |
|
|
|
1155 |
115 |
|
|
|
115 |
0,07 |
|
|
|
0,0224 |
10,05 |
2. |
Установка энергосберегающих светильников |
350 |
|
|
|
350 |
750 |
|
|
|
750 |
0,4 |
|
|
|
0,128 |
0,5 |
3. |
Проведение ремонтных работ на внутридомовых тепловых сетях |
11050 |
|
|
|
11050 |
|
550 |
|
|
550 |
|
0,4 |
|
|
0,07 |
20,1 |
|
Итого |
12555 |
|
|
|
12555 |
865 |
550 |
|
|
1415 |
0,47 |
0,4 |
|
|
0,22 |
|
Таблица 12.4
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в жилищной сфере с 2013 по 2020 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Затраты всего (тыс. руб.). |
По источникам финансирования (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономия ТЭР в натуральных показателях |
Срок окупаемости (год) |
|||||||||||
бюджет города |
областной |
федеральный |
внебюджетный |
электроэнергия |
теплоэнергия |
топливо |
вода |
ВСЕГО |
электроэнергия (млн. квт*ч) |
теплоэнергия (тыс. Гкал) |
топливо (тыс. т) |
вода (мi) |
ВСЕГО (тыс. т у.т.) |
||||
1. |
Проведение ремонтных работ на внутридомовых тепловых сетях |
88400 |
|
|
|
88400 |
|
4420 |
|
|
4420 |
|
3,2 |
|
|
0,18 |
20 |
2. |
Проведение ремонтных работ на внутридомовых сетях электроснабжения |
9240 |
|
|
|
9240 |
924 |
|
|
|
924 |
0,6 |
|
|
|
0,192 |
10 |
|
Итого |
97640 |
|
|
|
97640 |
924 |
4420 |
|
|
5344 |
0,6 |
3,2 |
|
|
0,372 |
|
13. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Таблица 13.1
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры на 2010 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Затраты всего (тыс. руб.) |
По источникам финансирования (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономия ТЭР в натуральных показателях |
Срок окупаемости (год) |
|||||||||||
бюджет города |
областной |
собственные средства |
привлеченные |
электроэнергия |
теплоэнергия |
топливо |
вода |
Всего |
электроэнергия (млн. квт*ч) |
теплоэнергия (тыс. Гкал) |
топливо (тыс. т) |
вода (мi) |
Всего (тыс. т у.т.) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
Мероприятия при производстве электрической и тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Закрытие котельной ВГСЧ, реконструкция ЦТП-9, переключение тепловых нагрузок с котельной ВГСЧ на котельную КСК через ЦТП-9 |
25000 |
|
|
19000 |
6000 |
97 |
|
825 |
448 |
17607,4, из них прочие 16237,4 |
0,051 |
|
1,1 |
37,5 |
0,21 |
1,4 |
1.2. |
Установка циклона с КПД 75% в котельной п. Никитинский с целью снижения выбросов в атмосферу |
550 |
550 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
|
|
|
2,7 |
1.3. |
Установка системы учета тепловой энергии, отпускаемой в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1. |
Привокзальной котельной |
290 |
|
|
290 |
|
|
|
313,7 |
|
313,7 |
|
|
0,537 |
|
0,43 |
0,9 |
1.3.2. |
Центральной котельной |
520 |
|
|
520 |
|
|
|
191,2 |
|
191,2 |
|
|
0,327 |
|
0,26 |
2,7 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
2. |
Мероприятия при передаче электрической и тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Замена голого провода на СИП |
8008 |
|
|
8008 |
|
|
|
|
|
4870,9 |
3,5 |
|
|
|
1,2 |
2 |
2.2. |
Разукрупнение сетей 0,38 кВ путем переноса ТП в центр нагрузок |
5300 |
|
|
5300 |
|
|
|
|
|
1700 |
1,2 |
|
|
|
0,39 |
3 |
2.3. |
Тепловая изоляция тепловых сетей |
1500 |
|
|
1500 |
|
|
1600 |
|
|
1600 |
|
1,53 |
|
|
0,263 |
0,9 |
2.4. |
Замена тепловых сетей |
559 |
359 |
200 |
|
|
|
25 |
|
|
25 |
|
0,022 |
|
|
0,01 |
22 |
2.5. |
Оптимизация теплоснабжения 1, 2 микрорайона |
2450 |
2450 |
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
|
|
|
|
|
1,2 |
2.6. |
Реконструкция линий наружного освещения |
4300 |
4300 |
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
|
|
|
|
|
4,1 |
3. |
Мероприятия при производстве и передаче воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Модернизация насосного оборудования Томского водовода (замена насосного оборудования на I, II, III подъемах Томского водозабора) |
8340 |
|
|
8340 |
|
2628 |
|
|
|
2628 |
1,321 |
|
|
|
0,43 |
3,2 |
3.2. |
Замена электрооборудования на менее энергоемкое на I подъеме Томского водовода |
1350 |
|
|
1350 |
|
4950 |
|
|
|
4950 |
2,108 |
|
|
|
0,68 |
0,3 |
3.3. |
Замена ветхих сетей водоснабжения, водоразборных колонок |
2086 |
|
|
2086 |
|
|
|
|
2144 |
2144 |
|
|
|
126125 |
|
1 |
4. |
Замена ламп электроосвещения на энергосберегающие |
48 |
|
|
42 |
6,0 |
72 |
|
|
|
72 |
0,0252 |
|
|
|
0,008 |
0,6 |
5. |
Установка фотоэлементов (автоматических выключателей) |
15 |
|
|
15 |
|
6,2 |
|
|
|
6,2 |
0,002 |
|
|
|
0,0006 |
2,4 |
|
Итого |
60316 |
7659 |
200 |
46451 |
6006 |
7775,4 |
1625 |
1329,9 |
2592 |
39433,4 |
8,262 |
1,552 |
1,964 |
126162,5 |
3,88 |
|
Постановлением Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 26 января 2012 г. N 100 таблица 13.2 раздела 13 настоящей программы изложена в новой редакции
Таблица 13.2
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры на 2011 год (в новой редакции)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Затраты всего (тыс. руб.) |
По источникам финансирования (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономия ТЭР в натуральных показателях |
Срок окупаемости (год) |
|||||||||||
бюджет городского округа |
областной |
собственные средства |
федеральный |
электроэнергия |
прочие |
топливо |
вода |
Всего |
электроэнергия (млн. квт*ч) |
теплоэнергия (тыс. Гкал) |
топливо (тыс. т) |
вода (мi) |
Всего(тыс. т у.т.) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
Мероприятия при производстве электрической и тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Закрытие котельной N 42 |
2600 |
|
|
2600 |
|
82 |
|
404 |
13 |
499 |
0,05 |
|
0,438 |
800 |
0,36 |
5,2 |
1.2. |
Замена теплообменников ПСВ-200 на 4 теплообменника Машимпекс на котельной КСК |
21257,95 |
|
1032,45 |
|
20225,5 |
748 |
|
1108 |
187 |
2043 |
0,243 |
|
1,2 |
11500 |
1,03 |
10 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1.3. |
Техническое перевооружение ЦТП-1 с установкой двух пластинчатых теплообменников |
3160 |
|
|
3160 |
|
576 |
|
|
|
576 |
0,296 |
|
|
|
0,095 |
4,6 |
1.4. |
Техническое перевооружение бойлерной N 12 с заменой четырех кожухотрубных теплообменников на четыре пластинчатых теплообменника |
5470 |
|
|
5470 |
|
691 |
|
|
|
691 |
0,235 |
|
|
|
0,075 |
6,7 |
1.5. |
Техническое перевооружение котельной N 20 с заменой двух котлов типа "Ланкаширский" на два современных котла КВр-1,2КБ и двух сетевых насосов |
1670 |
|
|
1670 |
|
56 |
|
691 |
|
747 |
0,068 |
|
0,2 |
|
0,16 |
6,1 |
1.6. |
Закрытие котельной N 19 с переключением нагрузок на котельную N 14 |
2200 |
|
|
2200 |
|
|
1751 |
226 |
23 |
2000 |
|
|
0,238 |
1400 |
0,19 |
0,6 |
1.7. |
Режимная наладка котлов КВТС-20 на Привокзальной котельной |
300 |
|
|
300 |
|
|
|
1980 |
|
1980 |
|
|
3,1 |
|
2,47 |
0,2 |
1.8. |
Установка преобразователей частоты на подпиточном насосе на ЦТП-9/1 |
21 |
|
|
21 |
|
49 |
|
|
|
49 |
0,016 |
|
|
|
0,01 |
0,4 |
1.9. |
Замена двигателей на менее энергоемкие на дымососах котельных N 1, 16 (3шт.) |
44,6 |
|
|
44,6 |
|
813 |
|
|
|
813 |
0,264 |
|
|
|
0,084 |
0,1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1.10. |
Установка системы учета тепловой энергии, отпускаемой на Привокзальной котельной |
290 |
|
|
290 |
|
|
|
313,7 |
|
313,7 |
|
|
0,537 |
|
0,43 |
0,9 |
2. |
Мероприятия при передаче электрической и тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Замена устаревших трансформаторов ТМ на ТМГСУ |
1350 |
|
|
1350 |
|
850 |
|
|
|
850 |
0,4 |
|
|
|
0,128 |
1,6 |
2.2. |
Замена голого провода на СИП |
9620 |
|
|
9620 |
|
3590 |
|
|
|
3590 |
3,4 |
|
|
|
1,08 |
2,7 |
2.3. |
Тепловая изоляция тепловых сетей |
1500 |
|
|
1500 |
|
|
1600 |
|
|
1600 |
|
1,53 |
|
|
0,27 |
0,9 |
2.4. |
Устройство теплотрассы, монтаж оборудования в ЦТП квартала "Профсоюзный" |
4257 |
|
|
|
4257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Мероприятия при производстве и передаче воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Модернизация насосного оборудования Томского водовода (замена насосной установки на НФС) |
800 |
|
|
800 |
|
213 |
|
|
|
213 |
0,086 |
|
|
|
0,028 |
3,7 |
3.2. |
Замена ветхих водопроводных сетей на полиэтиленовые, внедрение новых технологий при прокладке сетей |
10664 |
|
|
10664 |
|
|
|
1356 |
1356 |
2712 |
|
|
|
83,6 |
|
7,8 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
водоснабжения (приобретение установки УНП-630 для бестраншейной прокладки сетей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
Замена в котельной двигателей на двигатели меньшей мощности |
200 |
|
|
200 |
|
242 |
|
|
|
242 |
0,069 |
|
|
|
0,02 |
0,8 |
4. |
Энергетическое обследование зданий |
2000 |
|
|
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
67404,55 |
|
1032,45 |
41889,6 |
24482,5 |
7910 |
3351 |
6078,7 |
1579 |
18918,7 |
5,127 |
1,53 |
5,713 |
13783,6 |
6,43 |
|
Таблица 13.3
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры на 2012 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Затраты всего (тыс. руб.) |
По источникам финансирования (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономия ТЭР в натуральных показателях |
Срок окупаемости (год) |
|||||||||||
бюджет города |
областной |
собственные средства |
привлеченный |
электроэнергия |
теплоэнергия |
топливо |
вода |
Всего |
электроэнергия (млн. квт*ч) |
теплоэнергия (тыс. Гкал) |
топливо (тыс. т) |
вода (мi) |
Всего (тыс. т у.т.) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
Мероприятия при производстве электрической и тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Реконструкция котельной N 5 |
17500 |
|
|
|
17500 |
|
|
5100 |
|
5100 |
|
|
|
|
|
3,4 |
1.2. |
Установка системы учета тепловой энергии на котельной Привокзальной и ЦТП-2 |
540 |
|
|
540 |
|
|
|
159,3 |
|
159,3 |
|
|
0,27 |
|
0,22 |
3,4 |
1.3. |
Установка системы учета тепловой энергии на котельной КСК и ЦТП-1, 3, 7, 8, 9 |
1120 |
|
|
1120 |
|
|
|
332 |
|
332 |
|
|
0,57 |
|
0,46 |
3,4 |
1.4. |
Установка системы учета тепловой энергии на котельной ш. им. 7 Ноября |
290 |
|
|
290 |
|
|
|
97,1 |
|
97,1 |
|
|
0,2 |
|
0,16 |
3 |
1.5. |
Установка преобразователей частоты на подпиточном насосе ЦТП-1 |
91,3 |
|
|
91,3 |
|
22,8 |
|
|
|
22,8 |
0,009 |
|
|
|
0,01 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1.6. |
Установка преобразователей частоты на подпиточном насосе Центральной котельной |
570,4 |
|
|
570,4 |
|
160,4 |
|
|
|
160,4 |
0,13 |
|
|
|
0,05 |
3,6 |
1.7. |
Режимная наладка котлов К-50-40/14 на котельной КСК |
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
5500 |
|
5500 |
|
|
6,7 |
|
5,34 |
0,3 |
1.8. |
Режимная наладка котлов К-50-40/14 на котельной Энергетик |
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
2500 |
|
2500 |
|
|
3,1 |
|
2,47 |
0,6 |
2. |
Мероприятия при передаче электрической и тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Замена масляного выключателя на вакуумный с установкой микропроцессорных защит |
7260 |
|
|
7260 |
|
|
|
|
|
1650 |
|
|
|
|
|
4,5 |
2.2. |
Замена устаревших трансформаторов ТМ на ТМГСУ |
3300 |
|
|
3300 |
|
1600 |
|
|
|
1600 |
0,8 |
|
|
|
0,26 |
2 |
2.3. |
Замена голого провода на СИП |
9700 |
|
|
9700 |
|
7658,4 |
|
|
|
7658 |
3,9 |
|
|
|
1,248 |
1,5 |
2.4. |
Разукрупнение сетей 0,38 кВ путем переноса ТП в центр нагрузок |
6400 |
|
|
6400 |
|
3400 |
|
|
|
3400 |
1,7 |
|
|
|
0,55 |
2 |
2.5. |
Тепловая изоляция тепловых сетей |
1500 |
|
|
1500 |
|
|
1600 |
|
|
1600 |
|
1,53 |
|
|
0,27 |
0,9 |
3. |
Мероприятия при производстве и передаче воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Замена насосного оборудования на I, II, III подъемах Томского водозабора и II гидроузле |
5780 |
|
|
5780 |
|
2092 |
|
|
|
2092 |
1,051 |
|
|
|
|
2,3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
3.2. |
Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче: замена ветхих водопроводных сетей на полиэтиленовые |
5000 |
|
|
5000 |
|
|
|
|
1142 |
1142 |
|
|
|
67170 |
|
4,4 |
4. |
Замена сварочных аппаратов на аппараты точечной сварки |
240 |
|
|
240 |
|
331 |
|
|
|
331 |
0,08 |
|
|
|
0,026 |
0,7 |
5. |
Энергетическое обследование зданий |
4875 |
|
|
4875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Мероприятия по результатам проведения энергетического обследования |
8125 |
|
|
8125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
75531,7 |
|
|
58031,7 |
17500 |
14933,6 |
1600 |
13688,4 |
1142,8 |
33344,6 |
7,59 |
1,53 |
10,84 |
67170 |
11,064 |
|
Таблица 13.4
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в системах электроснабжения на 2013 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Затраты всего (тыс. руб.) |
По источникам финансирования (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономия ТЭР в натуральных показателях |
Срок окупаемости (год) |
||||||||||||
бюджет города |
областной |
собственные средства |
внебюджетный |
электроэнергия |
теплоэнергия |
топливо |
вода |
Всего |
электроэнергия (млн. квт*ч) |
теплоэнергия (тыс. Гкал) |
топливо (тыс. т) |
вода (мi) |
Всего (тыс. т у.т.) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1. |
Мероприятия при передаче электрической энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Замена масляного выключателя на вакуумный с установкой микропроцессорных защит |
7986 |
|
|
7986 |
|
|
|
|
|
1815 |
|
|
|
|
|
4,5 |
|
1.2. |
Замена устаревших трансформаторов ТМ на ТМГСУ |
3630 |
|
|
3630 |
|
1600 |
|
|
|
1600 |
0,8 |
|
|
|
0,26 |
2 |
|
1.3. |
Мероприятия по сокращению потерь ЭЭ при их передаче: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1. |
Замена голого провода на СИП |
10670 |
|
|
10670 |
|
8000 |
|
|
|
8000 |
4 |
|
|
|
1,28 |
1,5 |
|
1.3.2. |
Разукрупнение сетей 0,38 кВ путем переноса ТП в центр нагрузок |
7040 |
|
|
7040 |
|
3600 |
|
|
|
3600 |
1,8 |
|
|
|
0,58 |
2 |
|
|
Итого |
29326 |
|
|
29326 |
|
15015 |
|
|
|
15015 |
6,6 |
|
|
|
2,12 |
|
Таблица 13.5
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в системах электроснабжения на 2014-2020 годы
N п/п |
Наименование мероприятий |
Затраты всего (тыс. руб.) |
По источникам финансирования (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономия ТЭР в натуральных показателях |
Срок окупаемости (год) |
|||||||||||
бюджет города |
областной |
собственные средства |
внебюджетный |
электроэнергия |
теплоэнергия |
топливо |
вода |
Всего |
электроэнергия (млн. квт*ч) |
теплоэнергия (тыс. Гкал) |
топливо (тыс. т) |
вода (мi) |
Всего (тыс. т у.т.) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
17 |
18 |
19 |
1. |
Мероприятия при передаче электрической энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Замена масляного выключателя на вакуумный с установкой микропроцессорных защит |
83341,1 |
|
|
83341,1 |
|
|
|
|
|
18941,2 |
|
|
|
|
|
4,5 |
1.2. |
Замена устаревших трансформаторов ТМ на ТМГСУ |
37882,3 |
|
|
37882,3 |
|
|
|
|
|
11200 |
5,6 |
|
|
|
1,8 |
3,5 |
1.3. |
Мероприятия по сокращению потерь ЭЭ, при их передаче: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1. |
Замена голого провода на СИП |
111350 |
|
|
111350 |
|
|
|
|
|
83400 |
41,7 |
|
|
|
13,35 |
1,5 |
1.3.2. |
Разукрупнение сетей 0,38 кВ путем переноса ТП в центр нагрузок |
73468,7 |
|
|
73468,7 |
|
|
|
|
|
37600 |
18,8 |
|
|
|
6,02 |
2 |
2. |
Мероприятия по результатам проведения энергетического обследования |
250 |
|
|
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Итого |
306042,1 |
|
|
306042,1 |
|
|
|
|
|
151141,2 |
66,1 |
|
|
|
21,17 |
|
Таблица 13.6
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры на 2013-2020 годы
N п/п |
Наименование мероприятий |
Затраты всего (тыс. руб.) |
По источникам финансирования (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономия ТЭР в натуральных показателях |
Срок окупаемости (год) |
|||||||||||
бюджет города |
областной |
собственные средства |
привлеченный |
электроэнергия |
теплоэнергия |
топливо |
вода |
Всего |
электроэнергия (млн. квт*ч) |
теплоэнергия (тыс. Гкал) |
топливо (тыс. т) |
вода (мi) |
Всего (тыс. т у.т.) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
Мероприятия при производстве электрической и тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Реконструкция котельной N 40 |
3500 |
|
|
|
3500 |
|
|
58 |
|
778 в т.ч. прочие 720 |
0,7 |
|
|
|
0,23 |
4,5 |
1.2. |
Реконструкция котельной N 5 |
17500 |
|
|
|
17500 |
|
|
5100 |
|
5100 |
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Реконструкция ЦТП-3 |
5100 |
|
|
|
3900 |
|
|
1792 |
|
1792 |
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Реконструкция котлов К-50-40/14 с исключением из технологии использования мазута на котельной КСК |
15000 |
|
|
1200 |
15000 |
|
|
4380 |
|
4380 |
|
|
0,6 |
|
0,48 |
3,4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1.5. |
Реконструкция котельной: замена существующих котлов с ручной подачей топлива на котлы с механизированной подачей топлива |
13000 |
|
|
13000 |
|
|
|
270 |
|
270 |
|
|
0,3 |
|
0,24 |
48 |
1.6. |
Установка преобразователей частоты на подпиточных насосах объектов |
671 |
|
|
671 |
|
199 |
|
|
|
199 |
0,07 |
|
|
|
0,03 |
3,4 |
2. |
Мероприятия при передаче электрической и тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Тепловая изоляция тепловых сетей |
12000 |
|
|
12000 |
|
|
12800 |
|
|
12800 |
|
12,3 |
|
|
2,12 |
0,9 |
3. |
Мероприятия при производстве и передаче воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Замена ветхих водопроводных сетей |
29000 |
|
|
29000 |
|
|
|
|
28607 |
28607 |
|
|
|
1430360 |
|
1 |
3.2 |
Замена "Ланкаширского" котла на современный водогрейный Е 1.9. |
520 |
|
|
520 |
|
336 |
|
|
|
336 |
0,07 |
|
|
|
|
1,5 |
4. |
Энергетическое обследование зданий |
10870 |
|
|
10870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Мероприятия по результатам проведения энергетического обследования |
10140 |
|
|
10140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
117301 |
|
|
77401 |
39900 |
535 |
12800 |
11600 |
28607 |
53992 |
0,84 |
12,3 |
0,9 |
1430360 |
3,1 |
|
14. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе
Таблица 14.1
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в транспортном комплексе на 2010 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Затраты всего (тыс. руб.) |
По источникам финансирования (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономия ТЭР в натуральных показателях |
Срок окупаемости (год) |
|||||||||||
бюджет города |
областной |
федеральный |
внебюджетный |
электроэнергия |
теплоэнергия |
топливо |
вода |
Всего |
электроэнергия (млн. квт*ч) |
теплоэнергия (тыс. Гкал) |
топливо (тыс. т) |
вода (мi) |
Всего(тыс. т у.т.) |
||||
1. |
Установка погодного регулирования теплоносителя |
297 |
|
|
|
297 |
|
370,4 |
|
|
370,4 |
|
0,31 |
|
|
0,06 |
0,8 |
2. |
Установка ПНР |
343 |
|
|
|
343 |
237,5 |
|
|
|
237,5 |
0,95 |
|
|
|
0,31 |
1,4 |
3. |
Энергетическое обследование зданий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
640 |
|
|
|
640 |
237,5 |
370,4 |
|
|
607,9 |
0,95 |
0,31 |
|
|
0,37 |
|
Постановлением Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 25 марта 2011 г. N 395 таблица 14.2 раздела 14 настоящей программы изложена в новой редакции
Таблица 14.2
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в транспортном комплексе на 2011 год
(в новой редакции)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Затраты всего (тыс. руб.) |
По источникам финансирования (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономия ТЭР в натуральных показателях |
Срок окупаемости (год) |
|||||||||||
бюджет города |
областной |
федеральный |
внебюджетный |
электроэнергия |
теплоэнергия |
топливо |
вода |
Всего |
электроэнергия (млн. квт*ч) |
теплоэнергия (тыс. Гкал) |
топливо (тыс. т) |
вода (мi) |
Всего (тыс. т у.т.) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
Оборудование воздушно-тепловых завес выездных ворот в депо автоматикой |
25 |
|
|
|
25 |
5,7 |
25 |
|
|
30,7 |
0,0024 |
0,021 |
|
|
0,04 |
4,4 |
2. |
Усиление шлейфов питающих фидеров 0,6кВ ТП-3 |
151 |
|
|
|
151 |
43,6 |
|
|
|
43,6 |
0,015 |
|
|
|
0,005 |
3,5 |
3. |
Смонтировать дополнительные потенциальные соединители на контактной сети 4 шт. |
26 |
|
|
|
26 |
92,9 |
|
|
|
92,9 |
0,0375 |
|
|
|
0,03 |
0,3 |
|
Итого |
202 |
|
|
|
202 |
142,2 |
25 |
|
|
167,2 |
0,055 |
0,021 |
|
|
0,075 |
|
Таблица 14.3
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в транспортном комплексе на 2012 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Затраты всего (тыс. руб.) |
По источникам финансирования (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономия ТЭР в натуральных показателях |
Срок окупаемости (год) |
|||||||||||
бюджет города |
областной |
федеральный |
внебюджетный |
электроэнергия |
теплоэнергия |
топливо |
вода |
Всего |
электроэнергия (млн. квт*ч) |
теплоэнергия (тыс. Гкал) |
топливо (тыс. т) |
вода (мi) |
Всего (тыс. т у.т.) |
||||
1. |
Энергетическое обследование зданий |
150 |
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Мероприятия по результатам проведения энергетического обследования |
250 |
|
|
|
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
43,2 |
|
|
|
43,2 |
56 |
|
|
|
56 |
0,024 |
|
|
|
0,008 |
0,8 |
|
Итого |
443,2 |
|
|
|
443,2 |
|
|
|
|
56 |
|
|
|
|
0,008 |
|
Таблица 14.4
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в транспортном комплексе с 2013 по 2020 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Затраты всего (тыс. руб.) |
По источникам финансирования (тыс. руб.) |
Экономический эффект тыс. руб. |
Экономия ТЭР в натуральных показателях |
Срок окупаемости (год) |
|||||||||||
бюджет города |
областной |
федеральный |
внебюджетный |
электроэнергия |
теплоэнергия |
топливо |
вода |
Всего |
электроэнергия (млн. квт*ч) |
теплоэнергия (тыс. Гкал) |
топливо (тыс. т) |
вода (мi) |
Всего (тыс. т у.т.) |
||||
1. |
Мероприятия по результатам проведения энергетического обследования |
250 |
|
|
|
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция водоснабжения (использование оборотной воды для технических нужд) |
53,4 |
|
|
|
53,4 |
|
|
|
58,4 |
58,4 |
|
|
|
2000 |
|
0,9 |
3. |
Замена оконных блоков на стеклопакеты |
640 |
|
|
|
640 |
|
119,4 |
|
|
119,4 |
|
0,1 |
|
|
0,0172 |
5,4 |
4. |
Реконструкция разводящих сетей АБК с возможностью регулирования отопительных приборов |
46 |
|
|
|
46 |
|
142,8 |
|
|
142,8 |
|
0,119 |
|
|
0,0205 |
0,3 |
5. |
Замена троллейбусов с контактно-реостатной системой управления на ТИСУ (тиристорно-импульсная система управления) |
76800 |
|
|
|
76800 |
2726,8 |
|
|
|
2726,8 |
1,018 |
|
|
|
0,326 |
28 |
|
Итого |
77789,4 |
|
|
|
77789,4 |
2726,8 |
262,2 |
|
58,4 |
3047,4 |
1,018 |
0,219 |
|
2000 |
0,3637 |
|
15. Информационное обеспечение реализации долгосрочной
муниципальной целевой программы
Информационное обеспечение реализации Программы осуществляется путем:
обсуждения федеральных и межрегиональных программ в области энергосбережения;
координации работ по подготовке демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности;
предоставления потребителям энергетических ресурсов информации по вопросам энергосбережения;
пропаганды эффективного использования энергетических ресурсов, в т.ч. через средства массовой информации.
Постановлением Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 21 мая 2013 г. N 791 в раздел 16 настоящей программы внесены изменения
16. Результаты внедрения мероприятий по энергосбережению
на 2010 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Затраты, всего (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. т у.т.) |
Срок окупаемости (год) |
Снижение энергоемкости (%) |
1. |
Мероприятия в промышленности |
2080 |
3600 |
6,4 |
0,5 |
4 |
2. |
Мероприятия в строительстве |
780 |
700 |
1,5 |
1,1 |
0,9 |
3. |
Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры |
60316 |
39433,4 |
3,88 |
1,48 |
2,3 |
4. |
Мероприятия в бюджетной сфере |
12094,9 |
2794,1 |
1,304 |
4,33 |
0,8 |
5. |
Мероприятия в жилищной сфере |
63020 |
4585 |
0,7 |
14 |
0,75 |
6. |
Мероприятия на транспорте |
640 |
607,9 |
0,37 |
1,06 |
0,25 |
|
Итого |
138930,9 |
51720,4 |
14,154 |
|
9 |
16. Результаты внедрения мероприятий по энергосбережению
на 2011 год (в новой редакции)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Затраты, всего (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. т у.т.) |
Срок окупаемости (год) |
Снижение энергоемкости (%) |
1. |
Мероприятия в промышленности |
15000 |
6050 |
10,4 |
2,5 |
2,06 |
2. |
Мероприятия в строительстве |
452 |
230 |
1,3 |
1,9 |
0,26 |
3. |
Мероприятия в системе коммунальной инфраструктуры |
67404,55 |
18918,7 |
6,43 |
3,9 |
1,25 |
4. |
Мероприятия в бюджетной сфере |
5792 |
80 |
53,453 |
|
0,87 |
5. |
Мероприятия в жилищной сфере |
114466 |
9637 |
1,28 |
12 |
0,25 |
6. |
Мероприятия на транспорте |
202 |
167,2 |
0,075 |
1,2 |
1,2 |
|
Итого |
203316,55 |
35082,9 |
72,938 |
|
5,89 |
на 2012 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Затраты, всего (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. т у.т.) |
Срок окупаемости (год) |
Снижение энергоемкости (%) |
1. |
Мероприятия в промышленности |
11256 |
2531 |
6,4 |
4,4 |
2,6 |
2. |
Мероприятия в строительстве |
6,51 |
64 |
2,1 |
0,1 |
0,9 |
3. |
Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры |
75531,7 |
33344,6 |
11,064 |
2,2 |
4,6 |
4. |
Мероприятия в бюджетной сфере |
15443,8 |
1220,6 |
0,06 |
12,66 |
0,025 |
5. |
Мероприятия в жилищной сфере |
12555 |
1415 |
0,22 |
8,88 |
0,034 |
6. |
Мероприятия на транспорте |
443,2 |
56 |
0,008 |
7,9 |
0,001 |
|
Итого |
115236,21 |
38631,2 |
19,852 |
|
8,3 |
16. Результаты внедрения мероприятий по энергосбережению (в новой редакции) на 2013 год
N |
Наименование мероприятий |
Затраты, всего (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. руб.) |
Экономический эффект (тыс. т у.т.) |
Срок окупаемости (год) |
Снижение энергоемкости, (%) |
1. |
Мероприятия в промышленности |
11952,63 |
651,37 |
13,8 |
18,3 |
2,9 |
2. |
Мероприятия в строительстве |
2669,5 |
440,1 |
0,16 |
6,1 |
0,03 |
3. |
Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры |
65716,1 |
30831,34 |
3,892 |
2,8 |
0,71 |
4. |
Мероприятия в бюджетной сфере |
2560 |
407,64 |
0,0373 |
5 |
0,008 |
5. |
Мероприятия в жилищной сфере |
103800 |
8230 |
0,065 |
12,8 |
0,014 |
6. |
Мероприятия на транспорте |
53 |
12,99 |
0,001 |
4,1 |
0,0002 |
|
Итого |
186751,23 |
40573,44 |
17,955 |
|
3,7 |
17. Вывод
Рис. 12.1. Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (%)
В результате проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищной сфере, коммунальной инфраструктуре, на транспорте, промышленности и строительстве потенциал энергосбережения к 2020 г. по отношению к 2007 г. снизится на 40 %.
Первый заместитель |
И.Н. Ковалев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г. Ленинска-Кузнецкого от 28 июня 2010 г. N 853 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Ленинска-Кузнецкого на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"
Текст постановления размещен на официальном сайте Администрации г. Ленинска-Кузнецкого в Internet (http://www.leninsk-kuz.ru)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 21 мая 2013 г. N 791
Постановление Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 26 января 2012 г. N 100
Постановление Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 25 октября 2011 г. N 1431
Постановление Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 19 сентября 2011 г. N 1281
Постановление Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 21 июля 2011 г. N 1012
Постановление Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 25 марта 2011 г. N 395