Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 9
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов четвертого созыва
от 22 декабря 2006 г. N 84
(девятое заседание)
Расходы бюджета города на 2007 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
(тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Раз-|Подра|Целевая |Вид |Сумма расходов,|Расходы, |Итого |
| |дел |здел |статья |рас- |финансируемых |финансируемые| |
| | | | |хода |за счет средств|за счет | |
| | | | | |бюджета города |доходов от | |
| | | | | | |предпринимате| |
| | | | | | |льской и | |
| | | | | | |иной | |
| | | | | | |приносящей | |
| | | | | | |доход | |
| | | | | | |деятельности | |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Общегосударственные вопросы |01 |00 | | |659 365,0 |0,0 |659 365,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Функционирование высшего должностного| | | | | | | |
|лица субъекта Российской Федерации и| | | | | | | |
|органа местного самоуправления |01 |02 | | |989,0 |0,0 |989,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |02 |0010000 | |989,0 |0,0 |989,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |01 |02 |0010200 | |989,0 |0,0 |989,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Глава муниципального образования |01 |02 |0010200 |010 |989,0 | |989,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Функционирование законодательных | | | | | | | |
|(представительных) органов | | | | | | | |
|государственной власти и местного| | | | | | | |
|самоуправления |01 |03 | | |12 908,0 |0,0 |12 908,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |03 |0010000 | |12 908,0 |0,0 |12 908,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |01 |03 |0010200 | |12 908,0 |0,0 |12 908,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |03 |0010200 |005 |8 435,0 |0,0 |8 435,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Председатель представительного органа| | | | | | | |
|муниципального образования |01 |03 |0010200 |026 |693,0 | |693,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Депутаты представительного органа| | | | | | | |
|муниципального образования |01 |03 |0010200 |027 |3 780,0 | |3 780,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Функционирование Правительства Российской| | | | | | | |
|Федерации, высших органов исполнительной| | | | | | | |
|власти субъектов Российской Федерации,| | | | | | | |
|местных администраций |01 |04 | | |339 726,0 |0,0 |339 726,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |04 |0010000 | |339 726,0 |0,0 |339 726,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций |01 |04 |0010100 | |63 191,0 |0,0 |63 191,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций| | | | | | | |
|на выполнение государственных полномочий| | | | | | | |
|Кемеровской области в сфере социальной| | | | | | | |
|поддержки и социального обслуживания| | | | | | | |
|населения, в части содержания органов| | | | | | | |
|местного самоуправления |01 |04 |0010129 | |60 358,0 |0,0 |60 358,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010129 |005 |60 358,0 | |60 358,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций| | | | | | | |
|на выполнение государственных полномочий| | | | | | | |
|Кемеровской области в сфере создания и| | | | | | | |
|функционирования комиссий по делам| | | | | | | |
|несовершеннолетних и защите их прав |01 |04 |0010130 | |2 802,0 |0,0 |2 802,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010130 |005 |2 802,0 | |2 802,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций| | | | | | | |
|на выполнение государственных полномочий| | | | | | | |
|Кемеровской области по хранению,| | | | | | | |
|комплектованию, учету и использованию| | | | | | | |
|документов Архивного фонда Кемеровской| | | | | | | |
|области |01 |04 |0010131 | |31,0 |0,0 |31,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010131 |005 |31,0 | |31,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |01 |04 |0010200 | |276 535,0 |0,0 |276 535,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010200 |005 |276 535,0 | |276 535,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Судебная система |01 |05 | | |550,0 |0,0 |550,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Фонд компенсаций |01 |05 |5190000 | |550,0 |0,0 |550,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Фонд компенсаций |01 |05 |5190100 | |550,0 |0,0 |550,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Составление (изменение и дополнение)| | | | | | | |
|списков кандидатов в присяжные заседатели| | | | | | | |
|федеральных судов общей юрисдикции в| | | | | | | |
|Российской Федерации |01 |05 |5190100 |070 |550,0 | |550,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности финансовых,| | | | | | | |
|налоговых и таможенных органов и органов| | | | | | | |
|надзора |01 |06 | | |4 719,0 |0,0 |4 719,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |06 |0010000 | |4 719,0 |0,0 |4 719,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |01 |06 |0010200 | |4 719,0 |0,0 |4 719,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |06 |0010200 |005 |4 719,0 | |4 719,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение проведения выборов и| | | | | | | |
|референдумов |01 |07 | | |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Проведение выборов и референдумов |01 |07 |0200000 | |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на проведение выборов и| | | | | | | |
|референдумов, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |07 |0200200 | |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Проведение выборов главы муниципального| | | | | | | |
|образования |01 |07 |0200200 |098 |1 000,0 | |1 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обслуживание государственного и| | | | | | | |
|муниципального долга |01 |12 | | |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Процентные платежи по долговым| | | | | | | |
|обязательствам |01 |12 |0650000 | |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Процентные платежи по долговым| | | | | | | |
|обязательствам, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |12 |0650200 | |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Процентные платежи по муниципальному| | | | | | | |
|долгу |01 |12 |0650200 |152 |2 000,0 | |2 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Резервные фонды |01 |13 | | |54 000,0 |0,0 |54 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Резервные фонды |01 |13 |0700000 | |54 000,0 |0,0 |54 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Резервные фонды создаваемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |13 |0700200 | |54 000,0 |0,0 |54 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | | | |
|самоуправления |01 |13 |0700204 | |50 000,0 |0,0 |50 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | | | |
|самоуправления |01 |13 |0700204 |184 |50 000,0 | |50 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | | | |
|самоуправления на проведение мероприятий| | | | | | | |
|по предупреждению и ликвидации| | | | | | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | | | | |
|стихийных бедствий |01 |13 |0700205 | |4 000,0 | |4 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | | | |
|самоуправления на проведение мероприятий| | | | | | | |
|по предупреждению и ликвидации| | | | | | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | | | | |
|стихийных бедствий |01 |13 |0700205 |184 |4 000,0 | |4 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Другие общегосударственные вопросы |01 |15 | | |243 473,0 |0,0 |243 473,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |01 |15 |0010000 | |51 247,0 |0,0 |51 247,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |01 |15 |0010200 | |51 247,0 |0,0 |51 247,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Центральный аппарат |01 |15 |0010200 |005 |49 011,0 | |49 011,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение приватизации и проведение| | | | | | | |
|предпродажной подготовки объектов| | | | | | | |
|приватизации |01 |15 |0010200 |202 |2 236,0 | |2 236,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Реализация государственной политики в| | | | | | | |
|области приватизации и управления| | | | | | | |
|государственной и муниципальной| | | | | | | |
|собственностью |01 |15 |0900000 | |11 361,0 |0,0 |11 361,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственной| | | | | | | |
|политики в области приватизации и| | | | | | | |
|управления государственной и | | | | | | | |
|муниципальной собственностью, | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |01 |15 |0900200 | |11 361,0 |0,0 |11 361,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Оценка недвижимости, признание прав и| | | | | | | |
|регулирование отношений по | | | | | | | |
|государственной и муниципальной | | | | | | | |
|собственности |01 |15 |0900200 |200 |11 361,0 | |11 361,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | | |
|связанных с общегосударственным | | | | | | | |
|управлением |01 |15 |0920000 | |161 632,0 |0,0 |161 632,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанных с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением, финансируемых за счет| | | | | | | |
|средств субвенций |01 |15 |0920100 | |5 348,0 |0,0 |5 348,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанных с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением, финансируемых за счет| | | | | | | |
|средств передаваемых для компенсации| | | | | | | |
|дополнительных расходов, возникших в| | | | | | | |
|результате решений, принятых органами| | | | | | | |
|власти другого уровня |01 |15 |0920134 | |5 348,0 |0,0 |5 348,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Выполнение других обязательств | | | | | | | |
|государства |01 |15 |0920134 |216 |5 348,0 | |5 348,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанные с общегосударственным| | | | | | | |
|управлением, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |01 |15 |0920200 | |156 284,0 |0,0 |156 284,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Выполнение других обязательств | | | | | | | |
|государства |01 |15 |0920200 |216 |123 728,0 | |123 728,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на приобретение муниципальной| | | | | | | |
|собственности |01 |15 |0920200 |912 |32 556,0 |0,0 |32 556,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения| | | | | | | |
|культуры и средств массовой информации |01 |15 |4400000 | |18 613,0 | |18 613,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения| | | | | | | |
|культуры и средств массовой информации,| | | | | | | |
|финансируемые за счет местного бюджета |01 |15 |4400200 | |18 613,0 | |18 613,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |01 |15 |4400200 |327 |18 613,0 | |18 613,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |01 |15 |7950000 | |620,0 |0,0 |620,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |01 |15 |7950200 | |620,0 |0,0 |620,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |01 |15 |7950201 | |620,0 |0,0 |620,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Выполнение других обязательств| | | | | | | |
|государства |01 |15 |7950201 |216 |620,0 | |620,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Национальная безопасность и | | | | | | | |
|правоохранительная деятельность |03 |00 | | |253 853,9 |0,0 |253 853,9 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Органы внутренних дел |03 |02 | | |224 272,9 |0,0 |224 272,9 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Воинские формирования (органы, | | | | | | | |
|подразделения) |03 |02 |2020000 | |206 698,9 |0,0 |206 698,9 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на воинские формирования (органы,| | | | | | | |
|подразделения), финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенций |03 |02 |2020100 | |17 318,9 | |17 318,9 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение на цели равного с| | | | | | | |
|Министерством внутренних дел Российской| | | | | | | |
|Федерации повышения денежного довольствия| | | | | | | |
|сотрудникам и заработной платы работникам| | | | | | | |
|территориальных подразделений милиции| | | | | | | |
|общественной безопасности |03 |02 |2020100 |532 |17 318,9 | |17 318,9 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на воинские формирования (органы,| | | | | | | |
|подразделения), финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |03 |02 |2020200 | |189 380,0 |0,0 |189 380,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Вещевое обеспечение |03 |02 |2020200 |220 |500,0 | |500,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Продовольственное обеспечение |03 |02 |2020200 |221 |6 500,0 | |6 500,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Военный персонал и сотрудники| | | | | | | |
|правоохранительных органов, имеющие| | | | | | | |
|специальные звания |03 |02 |2020200 |239 |145 905,0 | |145 905,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Гражданский персонал |03 |02 |2020200 |240 |4 112,0 | |4 112,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение функционирования органов в| | | | | | | |
|сфере национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |02 |2020200 |253 |24 199,0 | |24 199,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Пособия и компенсации военнослужащим,| | | | | | | |
|приравненным к ним лицам, а также| | | | | | | |
|уволенным из их числа |03 |02 |2020200 |472 |8 164,0 | |8 164,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |03 |02 |7950000 | |17 574,0 |0,0 |17 574,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |03 |02 |7950200 | |17 574,0 |0,0 |17 574,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |03 |02 |7950201 | |17 574,0 |0,0 |17 574,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение функционирования органов в| | | | | | | |
|сфере национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |02 |7950201 |253 |17 499,0 | |17 499,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Пособия и компенсации военнослужащим,| | | | | | | |
|приравненным к ним лицам, а также| | | | | | | |
|уволенным из их числа |03 |02 |7950201 |472 |75,0 | |75,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Предупреждение и ликвидация последствий| | | | | | | |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных| | | | | | | |
|бедствий, гражданская оборона |03 |09 | | |11 481,0 |0,0 |11 481,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | | |
|связанных с обеспечением национальной| | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной| | | | | | | |
|деятельности |03 |09 |2470000 | |11 431,0 |0,0 |11 431,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанных с обеспечением| | | | | | | |
|национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |03 |09 |2470200 | |11 431,0 |0,0 |11 431,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |03 |09 |2470200 |327 |11 431,0 | |11 431,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |03 |09 |7950000 | |50,0 |0,0 |50,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |03 |09 |7950200 | |50,0 |0,0 |50,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |03 |09 |7950201 | |50,0 |0,0 |50,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |03 |09 |7950201 |327 |50,0 | |50,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение противопожарной безопасности |03 |10 | | |5 124,0 |0,0 |5 124,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Воинские формирования (органы,| | | | | | | |
|подразделения) |03 |10 |2020000 | |5 124,0 |0,0 |5 124,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на воинские формирования (органы,| | | | | | | |
|подразделения), финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |03 |10 |2020200 | |5 124,0 |0,0 |5 124,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Вещевое обеспечение |03 |10 |2020200 |220 |600,0 | |600,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение функционирования органов в| | | | | | | |
|сфере национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности |03 |10 |2020200 |253 |4 524,0 | |4 524,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Другие вопросы в области национальной| | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной| | | | | | | |
|деятельности |03 |13 | | |12 976,0 |0,0 |12 976,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | | |
|связанных с обеспечением национальной| | | | | | | |
|безопасности и правоохранительной| | | | | | | |
|деятельности |03 |13 |2470000 | |12 976,0 |0,0 |12 976,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций, связанных с обеспечением| | | | | | | |
|национальной безопасности и| | | | | | | |
|правоохранительной деятельности,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |03 |13 |2470200 | |12 976,0 |0,0 |12 976,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Выполнение других обязательств| | | | | | | |
|государства |03 |13 |2470200 |216 |12 976,0 | |12 976,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Национальная экономика |04 |00 | | |679 043,4 |2 150,0 |681 193,4 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Топливо и энергетика |04 |02 | | |229 498,4 |0,0 |229 498,4 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Вопросы топливно-энергетического| | | | |44 316,0 |0,0 |44 316,0 |
|комплекса |04 |02 |2480000 | | | | |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на реализацию вопросов| | | | | | | |
|топливно-энергетического комплекса,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий |04 |02 |2480100 | |42 059,0 |0,0 |42 059,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на реализацию вопросов| | | | | | | |
|топливно-энергетического комплекса,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на| | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |04 |02 |2480136 | |42 059,0 |0,0 |42 059,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Мероприятия в топливно-энергетической| | | | |42 059,0 | |42 059,0 |
|области |04 |02 |2480136 |322 | | | |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на реализацию вопросов| | | | | | | |
|топливно-энергетического комплекса,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |04 |02 |2480200 | |2 257,0 |0,0 |2 257,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Мероприятия в топливно-энергетической| | | | |2 257,0 | |2 257,0 |
|области |04 |02 |2480200 |322 | | | |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Дотации и субвенции |04 |02 |5170000 | |185 182,4 |0,0 |185 182,4 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы за счет дотаций и субвенций |04 |02 |5170100 | |185 182,4 |0,0 |185 182,4 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы за счет субвенции на реализацию| | | | | | | |
|программ местного развития и обеспечения| | | | | | | |
|занятости для шахтерских городов и| | | | | | | |
|поселков на 2007 год |04 |02 |5170135 | |185 182,4 |0,0 |185 182,4 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Программы местного развития и обеспечение| | | | | | | |
|занятости для шахтерских городов и| | | | | | | |
|поселков |04 |02 |5170135 |612 |185 182,4 |0,0 |185 182,4 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Транспорт |04 |08 | | |338 300,0 |0,0 |338 300,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Другие виды транспорта |04 |08 |3170000 | |338 300,0 |0,0 |338 300,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на другие виды транспорта,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий |04 |08 |3170100 | |1 825,0 |0,0 |1 825,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на другие виды транспорта,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидии на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на| | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |04 |08 |3170136 | |1 825,0 |0,0 |1 825,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Отдельные мероприятия по другим видам| | | | |1 825,0 |0,0 |1 825,0 |
|транспорта |04 |08 |3170136 |366 | | | |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на другие виды транспорта,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |04 |08 |3170200 | |336 475,0 |0,0 |336 475,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Отдельные мероприятия по другим видам| | | | |336 475,0 |0,0 |336 475,0 |
|транспорта |04 |08 |3170200 |366 | | | |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Другие вопросы в области национальной| | | | | | | |
|экономики |04 |11 | | |111 245,0 |2 150,0 |113 395,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Мероприятия в области строительства,| | | | | | | |
|архитектуры и градостроительства |04 |11 |3380000 | |40 800,0 |0,0 |40 800,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | |
|строительства, архитектуры и| | | | | | | |
|градостроительства, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |04 |11 |3380200 | |40 800,0 |0,0 |40 800,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Мероприятия в области застройки| | | | | | | |
|территорий |04 |11 |3380200 |405 |40 800,0 |0,0 |40 800,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Реализация государственных функций в| | | | | | | |
|области национальной экономики |04 |11 |3400000 | |65 445,0 |2 150,0 |67 595,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области национальной экономики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |04 |11 |3400200 | |65 445,0 |2 150,0 |67 595,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |04 |11 |3400200 |327 |64 645,0 |2 150,0 |66 795,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Мероприятия по землеустройству и| | | | | | | |
|землепользованию |04 |11 |3400200 |406 |800,0 |0,0 |800,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Малый бизнес и предпринимательство |04 |11 |3450000 | |5 000,0 |0,0 |5 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на малый бизнес и| | | | | | | |
|предпринимательство, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |04 |11 |3450200 | |5 000,0 |0,0 |5 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Государственная поддержка малого| | | | | | | |
|предпринимательства |04 |11 |3450200 |521 |5 000,0 |0,0 |5 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |05 |00 | | |1 617 928,0 |284 448,0 |1 902 376,0|
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Жилищное хозяйство |05 |01 | | |250 394,0 |4 648,0 |255 042,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Поддержка жилищного хозяйства |05 |01 |3500000 | |250 394,0 |4 648,0 |255 042,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на поддержку жилищного хозяйства,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий |05 |01 |3500100 | |76,0 |0,0 |76,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на поддержку жилищного хозяйства,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на| | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |05 |01 |3500136 | |76,0 |0,0 |76,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Субсидии |05 |01 |3500136 |197 |76,0 |0,0 |76,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на поддержку жилищного хозяйства,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |05 |01 |3500200 | |247 318,0 |4 648,0 |251 966,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Субсидии |05 |01 |3500200 |197 |137 318,0 |0,0 |137 318,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства|05 |01 |3500200 |410 |110 000,0 |4 648,0 |114 648,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |05 |01 |7950000 | |3 000,0 | |3 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |05 |01 |7950200 | |3 000,0 | |3 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |05 |01 |7950201 | |3 000,0 | |3 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства|05 |01 |7950201 |410 |3 000,0 |0,0 |3 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Коммунальное хозяйство |05 |02 | | |1 367 534,0 |279 800,0 |1 647 334,0|
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Поддержка коммунального хозяйства |05 |02 |3510000 | |1 365 534,0 |279 800,0 |1 645 334,0|
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на поддержку коммунального| | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидий |05 |02 |3510100 | |53 338,0 |0,0 |53 338,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на поддержку коммунального| | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидий на частичное возмещение расходов| | | | | | | |
|на приобретение угля для| | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |05 |02 |3510136 | |53 338,0 |0,0 |53 338,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Субсидии |05 |02 |3510136 |197 |53 032,0 |0,0 |53 032,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Мероприятия по благоустройству городских| | | | | | | |
|и сельских поселений |05 |02 |3510136 |412 |306,0 |0,0 |306,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на поддержку коммунального| | | | | | | |
|хозяйства, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |05 |02 |3510200 | |1 312 196,0 |279 800,0 |1 591 996,0|
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Субсидии |05 |02 |3510200 |197 |831 462,0 |0,0 |831 462,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Мероприятия в области коммунального| | | | | | | |
|хозяйства |05 |02 |3510200 |411 |80 000,0 |264 400,0 |344 400,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Мероприятия по благоустройству городских| | | | | | | |
|и сельских поселений |05 |02 |3510200 |412 |400 734,0 |15 400,0 |416 134,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |05 |02 |7950000 | |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |05 |02 |7950200 | |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |05 |02 |7950201 | |2 000,0 |0,0 |2 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Мероприятия по благоустройству городских| | | | | | | |
|и сельских поселений |05 |02 |7950201 |412 |2 000,0 | |2 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Образование |07 |00 | | |2 455 805,3 |243 506,0 |2 699 311,3|
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Дошкольное образование |07 |01 | | |787 304,0 |119 279,0 |906 583,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Детские дошкольные учреждения |07 |01 |4200000 | |787 304,0 |119 279,0 |906 583,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы детских дошкольных учреждений,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий |07 |01 |4200100 | |28,0 |0,0 |28,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы детских дошкольных учреждений,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субсидий на| | | | | | | |
|частичное возмещение расходов на| | | | | | | |
|приобретение угля для коммунально-бытовых| | | | | | | |
|нужд |07 |01 |4200136 | |28,0 |0,0 |28,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |4200136 |327 |28,0 |0,0 |28,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы детских дошкольных учреждений,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |01 |4200200 | |787 276,0 |119 279,0 |906 555,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |01 |4200200 |327 |787 238,0 |119 279,0 |906 517,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |01 |4200200 |913 |38,0 |0,0 |38,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Общее образование |07 |02 | | |1 485 217,8 |116 007,0 |1 601 224,8|
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Школы - детские сады, школы начальные,| | | | | | | |
|неполные средние и средние |07 |02 |4210000 | |918 647,0 |83 136,0 |1 001 783,0|
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций |07 |02 |4210100 | |739 499,0 |0,0 |739 499,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций| | | | | | | |
|на обеспечение государственных гарантий| | | | | | | |
|прав граждан на получение общедоступного| | | | | | | |
|и бесплатного дошкольного, начального| | | | | | | |
|общего, основного общего, среднего| | | | | | | |
|(полного) общего образования, а также| | | | | | | |
|дополнительного образования в| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |07 |02 |4210101 | |738 549,0 |0,0 |738 549,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210101 |327 |738 549,0 |0,0 |738 549,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций| | | | | | | |
|на предоставление бесплатного проезда| | | | | | | |
|детям-сиротам и детям, оставшимся без| | | | | | | |
|попечения родителей, обучающимся в| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях, на| | | | | | | |
|городском, пригородном, в сельской| | | | | | | |
|местности на внутрирайонном транспорте| | | | | | | |
|(кроме такcи), также проезда один раз в| | | | | | | |
|год к месту жительства и обратно к месту| | | | | | | |
|учебы |07 |02 |4210105 | |950,0 |0,0 |950,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210105 |327 |950,0 |0,0 |950,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | |
|начальных, неполных средних и средних,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |02 |4210200 | |179 148,0 |83 136,0 |262 284,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4210200 |327 |175 449,0 |83 136,0 |258 585,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |02 |4210200 |913 |3 699,0 |0,0 |3 699,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Школы-интернаты |07 |02 |4220000 | |166 386,5 |3 345,0 |169 731,5 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций |07 |02 |4220100 | |166 386,5 |0,0 |166 386,5 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на организацию| | | | | | | |
|предоставления общедоступного и| | | | | | | |
|бесплатного общего образования по| | | | | | | |
|основным образовательным программам в| | | | | | | |
|специальных (коррекционных)| | | | | | | |
|образовательных учреждениях, специальных| | | | | | | |
|учебно-воспитательных учреждениях для| | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников с отклонениями| | | | | | | |
|в развитии |07 |02 |4220102 | |139 406,5 |0,0 |139 406,5 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220102 |327 |139 406,5 |0,0 |139 406,5 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на социальную| | | | | | | |
|поддержку детей-сирот и детей, оставшихся| | | | | | | |
|без попечения родителей, содержащихся| | | | | | | |
|(обучающихся и (или) воспитывающихся) в| | | | | | | |
|образовательных учреждениях для| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей |07 |02 |4220103 | |25 646,0 |0,0 |25 646,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220103 |327 |25 646,0 |0,0 |25 646,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на предоставление| | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и| | | | | | | |
|детям, оставшимся без попечения| | | | | | | |
|родителей, обучающимся в| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях, на| | | | | | | |
|городском, пригородном, в сельской| | | | | | | |
|местности на внутрирайонном транспорте| | | | | | | |
|(кроме такси), также проезда один раз в| | | | | | | |
|год к месту жительства и обратно к месту| | | | | | | |
|учебы |07 |02 |4220105 | |677,0 |0,0 |677,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220105 |327 |677,0 |0,0 |677,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на обеспечение| | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников при выпуске из| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждений для| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей, одеждой, обувью,| | | | | | | |
|единовременным денежным пособием |07 |02 |4220106 | |657,0 |0,0 |657,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220106 |327 |657,0 |0,0 |657,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |02 |4220200 | |0,0 |3 345,0 |3 345,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4220200 |327 |0,0 |3 345,0 |3 345,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми|07 |02 |4230000 | |260 212,0 |26 450,0 |286 662,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы учреждений по внешкольной работе| | | | | | | |
|с детьми, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидий |07 |02 |4230100 | |15,0 |0,0 |15,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы учреждений по внешкольной работе| | | | | | | |
|с детьми, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидий на частичное возмещение расходов| | | | | | | |
|на приобретение угля для| | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |07 |02 |4230136 | |15,0 |0,0 |15,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4230136 |327 |15,0 |0,0 |15,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы учреждений по внешкольной работе| | | | | | | |
|с детьми, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |07 |02 |4230200 | |260 197,0 |26 450,0 |286 647,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4230200 |327 |258 569,0 |26 450,0 |285 019,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |02 |4230200 |913 |1 628,0 |0,0 |1 628,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Детские дома |07 |02 |4240000 | |100 936,0 |3 076,0 |104 012,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций |07 |02 |4240100 | |98 992,0 |0,0 |98 992,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на социальную| | | | | | | |
|поддержку детей-сирот и детей, оставшихся| | | | | | | |
|без попечения родителей, содержащихся| | | | | | | |
|(обучающихся и (или) воспитывающихся) в| | | | | | | |
|образовательных учреждениях для| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей |07 |02 |4240103 | |86 325,0 |0,0 |86 325,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240103 |327 |86 325,0 |0,0 |86 325,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на предоставление| | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и| | | | | | | |
|детям, оставшимся без попечения| | | | | | | |
|родителей, обучающимся в| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях, на| | | | | | | |
|городском, пригородном, в сельской| | | | | | | |
|местности на внутрирайонном транспорте| | | | | | | |
|(кроме такси), также проезда один раз в| | | | | | | |
|год к месту жительства и обратно к месту| | | | | | | |
|учебы |07 |02 |4240105 | |389,0 |0,0 |389,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240105 |327 |389,0 |0,0 |389,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на обеспечение| | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников при выпуске из| | | | | | | |
|общеобразовательных учреждений для| | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | |
|попечения родителей, одеждой, обувью,| | | | | | | |
|единовременным денежным пособием |07 |02 |4240106 | |855,0 |0,0 |855,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240106 |327 |855,0 |0,0 |855,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на осуществление| | | | | | | |
|ежемесячной оплаты труда приемных| | | | | | | |
|родителей |07 |02 |4240108 | |6 242,0 |0,0 |6 242,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240108 |327 |6 242,0 |0,0 |6 242,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на осуществление| | | | | | | |
|выплаты ежемесячного пособия и| | | | | | | |
|предоставление льгот приемным семьям |07 |02 |4240109 | |5 181,0 |0,0 |5 181,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240109 |327 |5 181,0 |0,0 |5 181,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |02 |4240200 | |1 944,0 |3 076,0 |5 020,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |02 |4240200 |327 |1 944,0 |3 076,0 |5 020,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Фонд компенсаций |07 |02 |5190000 | |38 786,3 |0,0 |38 786,3 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Фонд компенсаций |07 |02 |5190100 | |38 786,3 |0,0 |38 786,3 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Ежемесячное денежное вознаграждение за| | | | | | | |
|классное руководство |07 |02 |5190100 |623 |38 786,3 |0,0 |38 786,3 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |07 |02 |7950000 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |07 |02 |7950200 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |07 |02 |7950201 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Организация временного трудоустройства| | | | | | | |
|несовершеннолетних граждан в возрасте от| | | | | | | |
|14 до 18 лет |07 |02 |7950201 |270 |250,0 |0,0 |250,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Молодежная политика и оздоровление детей |07 |07 | | |7 988,0 |201,0 |8 189,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Организационно-воспитательная работа с| | | | | | | |
|молодежью |07 |07 |4310000 | |3 559,0 |201,0 |3 760,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на организационно-воспитательную| | | | | | | |
|работу с молодежью, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |07 |07 |4310200 | |3 559,0 |201,0 |3 760,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |07 |4310200 |327 |1 599,0 |201,0 |1 800,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | | |
|молодежи |07 |07 |4310200 |447 |1 960,0 |0,0 |1 960,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Мероприятия по проведению оздоровительной| | | | | | | |
|кампании детей |07 |07 |4320000 | |4 429,0 |0,0 |4 429,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на мероприятия по проведению| | | | | | | |
|оздоровительной кампании детей,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |07 |4320200 | |4 429,0 |0,0 |4 429,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Оздоровление детей |07 |07 |4320200 |452 |4 429,0 |0,0 |4 429,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Другие вопросы в области образования |07 |09 | | |175 295,5 |8 019,0 |183 314,5 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление| | | | | | | |
|услуг в сфере образования |07 |09 |4350000 | |79 953,5 |5 877,0 |85 830,5 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере образования,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций |07 |09 |4350100 | |6 627,5 |0,0 |6 627,5 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы учреждений, обеспечивающие| | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере образования,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций| | | | | | | |
|на организацию предоставления| | | | | | | |
|общедоступного и бесплатного общего| | | | | | | |
|образования по основным образовательным| | | | | | | |
|программам в специальных (коррекционных)| | | | | | | |
|образовательных учреждениях, специальных| | | | | | | |
|учебно-воспитательных учреждениях для| | | | | | | |
|обучающихся, воспитанников с отклонениями| | | | | | | |
|в развитии |07 |09 |4350102 | |6 627,5 |0,0 |6 627,5 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4350102 |327 |6 627,5 |0,0 |6 627,5 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере образования,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |07 |09 |4350200 | |73 326,0 |5 877,0 |79 203,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4350200 |327 |72 633,0 |5 877,0 |78 510,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |09 |4350200 |913 |693,0 |0,0 |693,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Мероприятия в области образования |07 |09 |4360000 | |3 139,0 |0,0 |3 139,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенций |07 |09 |4360100 | |3 139,0 |0,0 |3 139,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенций на открытие лицевых| | | | | | | |
|счетов и ежемесячное зачисление денежных| | | | | | | |
|средств для детей-сирот и детей,| | | | | | | |
|оставшихся без попечения родителей, на| | | | | | | |
|специальные накопительные банковские| | | | | | | |
|счета |07 |09 |4360104 | |3 139,0 |0,0 |3 139,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | | |
|молодежи |07 |09 |4360104 |447 |3 139,0 | |3 139,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | | |
|логопедические пункты |07 |09 |4520000 | |92 203,0 |2 142,0 |94 345,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций |07 |09 |4520100 | |30 247,0 |0,0 |30 247,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на обеспечение| | | | | | | |
|государственных гарантий прав граждан на| | | | | | | |
|получение общедоступного и бесплатного| | | | | | | |
|дошкольного, начального общего, основного| | | | | | | |
|общего, среднего (полного) общего| | | | | | | |
|образования, а также дополнительного| | | | | | | |
|образования в общеобразовательных| | | | | | | |
|учреждениях |07 |09 |4520101 | |30 247,0 |0,0 |30 247,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4520101 |327 |30 247,0 |0,0 |30 247,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |07 |09 |4520200 | |61 956,0 |2 142,0 |64 098,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |07 |09 |4520200 |327 |61 619,0 |2 142,0 |63 761,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |07 |09 |4520200 |913 |337,0 |0,0 |337,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Культура, кинематография и средства | | | | | | | |
|массовой информации |08 |00 | | |108 540,0 |12 930,0 |121 470,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Культура |08 |01 | | |97 069,0 |12 680,0 |109 749,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения| | | | | | | |
|культуры и средств массовой информации |08 |01 |4400000 | |43 575,0 |6 478,0 |50 053,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы дворцов и домов культуры, других| | | | | | | |
|учреждений культуры и средств массовой| | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4400200 | |43 575,0 |6 478,0 |50 053,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4400200 |327 |42 541,0 |6 478,0 |49 019,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |08 |01 |4400200 |913 |1 034,0 |0,0 |1 034,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Музеи и постоянные выставки |08 |01 |4410000 | |4 097,0 |1 150,0 |5 247,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы музеев и постоянных выставок,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |08 |01 |4410200 | |4 097,0 |1 150,0 |5 247,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4410200 |327 |4 097,0 |1 150,0 |5 247,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Библиотеки |08 |01 |4420000 | |31 870,0 |2 230,0 |34 100,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы библиотек, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |08 |01 |4420200 | |31 870,0 |2 230,0 |34 100,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4420200 |327 |31 870,0 |2 230,0 |34 100,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Театры, цирки, концертные и другие| | | | | | | |
|организации исполнительских искусств |08 |01 |4430000 | |7 876,0 |2 322,0 |10 198,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы театров, цирков, концертных и| | | | | | | |
|других организаций исполнительских| | | | | | | |
|искусств, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4430200 | |7 876,0 |2 322,0 |10 198,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |01 |4430200 |327 |7 840,0 |2 322,0 |10 162,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |08 |01 |4430200 |913 |36,0 |0,0 |36,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |01 |4500000 | |9 651,0 |500,0 |10 151,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |01 |4500200 | |9 651,0 |500,0 |10 151,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | |
|массовой информации |08 |01 |4500200 |453 |9 651,0 |500,0 |10 151,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Кинематография |08 |02 | | |800,0 |0,0 |800,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |02 |4500000 | |800,0 |0,0 |800,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |08 |02 |4500200 | |800,0 |0,0 |800,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | |
|массовой информации |08 |02 |4500200 |453 |800,0 |0,0 |800,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Периодическая печать и издательства |08 |04 | | |1 788,0 |0,0 |1 788,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Периодические издания, учрежденные| | | | | | | |
|органами законодательной и исполнительной| | | | | | | |
|власти |08 |04 |4570000 | |1 788,0 |0,0 |1 788,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы периодических изданий,| | | | | | | |
|учрежденных органами законодательной и| | | | | | | |
|исполнительной власти, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |08 |04 |4570200 | |1 788,0 |0,0 |1 788,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | |
|массовой информации |08 |04 |4570200 |453 |1 788,0 |0,0 |1 788,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Другие вопросы в области культуры,| | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | |
|информации |08 |06 | | |8 883,0 |250,0 |9 133,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | | |
|логопедические пункты |08 |06 |4520000 | |8 883,0 |250,0 |9 133,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы учебно-методических кабинетов,| | | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | | |
|логопедических пунктов, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |08 |06 |4520200 | |8 883,0 |250,0 |9 133,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |08 |06 |4520200 |327 |8 883,0 |250,0 |9 133,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Здравоохранение и спорт |09 |00 | | |733 025,0 |222 280,0 |955 305,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Здравоохранение |09 |01 | | |547 325,0 |208 929,0 |756 254,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление| | | | | | | |
|услуг в сфере здравоохранения |09 |01 |4690000 | |44 298,0 |456,0 |44 754,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | |
|здравоохранения, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |09 |01 |4690200 | |44 298,0 |456,0 |44 754,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4690200 |327 |44 298,0 |456,0 |44 754,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Больницы, клиники, госпитали,| | | | | | | |
|медико-санитарные части |09 |01 |4700000 | |233 543,0 |143 505,0 |377 048,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субсидий |09 |01 |4700100 | |697,0 |697,0 |697,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств субсидий на частичное| | | | | | | |
|возмещение расходов на приобретение угля| | | | | | | |
|для коммунально-бытовых нужд |09 |01 |4700136 | |697,0 |697,0 |697,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4700136 |327 |697,0 |697,0 |697,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | |
|медико-санитарных частей, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |09 |01 |4700200 | |232 846,0 |143 505,0 |376 351,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4700200 |327 |229 833,0 |143 505,0 |373 338,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |01 |4700200 |913 |3 013,0 |0,0 |3 013,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические| | | | | | | |
|центры |09 |01 |4710000 | |48 709,0 |64 298,0 |113 007,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы поликлиник, амбулаторий,| | | | | | | |
|диагностических центров, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |09 |01 |4710200 | |48 709,0 |64 298,0 |113 007,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4710200 |327 |46 138,0 |64 298,0 |110 436,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |01 |4710200 |913 |2 571,0 |0,0 |2 571,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Санатории для детей и подростков |09 |01 |4740000 | |34 119,0 |0,0 |34 119,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы санаториев для детей и| | | | | | | |
|подростков, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |09 |01 |4740200 | |34 119,0 |0,0 |34 119,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4740200 |327 |34 119,0 |0,0 |34 119,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Станции скорой и неотложной помощи |09 |01 |4770000 | |146 088,0 |670,0 |146 758,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы станций скорой и неотложной| | | | | | | |
|помощи, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|местного бюджета |09 |01 |4770200 | |146 088,0 |670,0 |146 758,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |4770200 |327 |145 994,0 |670,0 |146 664,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |01 |4770200 |913 |94,0 |0,0 |94,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | |
|перечисления |09 |01 |5200000 | |40 468,0 |0,0 |40 468,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | |
|перечисления, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенций на осуществление| | | | | | | |
|денежных выплат медицинскому персоналу| | | | | | | |
|фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,| | | | | | | |
|фельдшерам и медицинским сестрам| | | | | | | |
|учреждений и подразделений скорой| | | | | | | |
|медицинской помощи муниципальной системы| | | | | | | |
|здравоохранения |09 |01 |5200100 | |40 468,0 |0,0 |40 468,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Денежные выплаты медицинскому персоналу| | | | | | | |
|фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,| | | | | | | |
|фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой| | | | | | | |
|медицинской помощи" |09 |01 |5200100 |624 |40 468,0 |0,0 |40 468,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |09 |01 |7950000 | |100,0 |0,0 |100,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |09 |01 |7950200 | |100,0 |0,0 |100,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |09 |01 |7950201 | |100,0 |0,0 |100,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |01 |7950201 |327 |100,0 |0,0 |100,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Спорт и физическая культура |09 |02 | | |172 667,0 |13 351,0 |186 018,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Центры спортивной подготовки (сборные| | | | | | | |
|команды) |09 |02 |4820000 | |149 617,0 |13 251,0 |162 868,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы центров спортивной подготовки| | | | | | | |
|(сборных команд), финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств местного бюджета |09 |02 |4820200 | |149 617,0 |13 251,0 |162 868,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |09 |02 |4820200 |327 |147 440,0 |13 251,0 |160 691,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Финансирование расходов, осуществляемое| | | | | | | |
|за счет средств, поступивших от сдачи в| | | | | | | |
|аренду имущества, закрепленного за| | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |09 |02 |4820200 |913 |2 177,0 |0,0 |2 177,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Физкультурно-оздоровительная работа и| | | | | | | |
|спортивные мероприятия |09 |02 |5120000 | |22 800,0 |100,0 |22 900,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на физкультурно-оздоровительную| | | | | | | |
|работу и спортивные мероприятия,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |09 |02 |5120200 | |22 800,0 |100,0 |22 900,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |02 |5120200 |455 |22 800,0 |100,0 |22 900,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |09 |02 |7950000 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |09 |02 |7950200 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | |
|2005-2007 годы" |09 |02 |7950201 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Мероприятия в области здравоохранения,| | | | | | | |
|спорта и физической культуры, туризма |09 |02 |7950201 |455 |250,0 |0,0 |250,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Другие вопросы в области здравоохранения| | | | | | | |
|и спорта |09 |04 | | |13 033,0 |0,0 |13 033,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | |
|установленных функций |09 |04 |0010000 | |13 033,0 |0,0 |13 033,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на руководство и управление в| | | | | | | |
|сфере установленных функций,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |09 |04 |0010200 | |13 033,0 |0,0 |13 033,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Центральный аппарат |09 |04 |0010200 |005 |13 033,0 |0,0 |13 033,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Социальная политика |10 |00 | | |1 246 987,0 |5 422,0 |1 252 409,0|
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Пенсионное обеспечение |10 |01 | | |16 364,0 |0,0 |16 364,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Пенсии |10 |01 |4900000 | |16 364,0 |0,0 |16 364,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на выплату пенсий, финансируемые| | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |10 |01 |4900200 | |16 364,0 |0,0 |16 364,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Доплаты к пенсиям государственных| | | | | | | |
|служащих субъектов Российской Федерации и| | | | | | | |
|муниципальных служащих |10 |01 |4900200 |714 |16 364,0 |0,0 |16 364,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Социальное обслуживание населения |10 |02 | | |174 208,0 |5 422,0 |179 630,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Учреждения социального обслуживания| | | | | | | |
|населения |10 |02 |5060000 | |174 208,0 |5 422,0 |179 630,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций |10 |02 |5060100 | |174 208,0 |0,0 |174 208,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на организацию| | | | | | | |
|работы специализированных учреждений для| | | | | | | |
|несовершеннолетних, нуждающихся в| | | | | | | |
|социальной реабилитации, и иных| | | | | | | |
|учреждений и служб, предоставляющих| | | | | | | |
|социальные услуги несовершеннолетним и их| | | | | | | |
|семьям |10 |02 |5060126 | |61 872,0 |0,0 |61 872,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060126 |327 |61 872,0 |0,0 |61 872,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств субвенций на организацию и| | | | | | | |
|осуществление социального обслуживания| | | | | | | |
|граждан пожилого возраста, инвалидов и| | | | | | | |
|других категорий граждан, находящихся в| | | | | | | |
|трудной жизненной ситуации, за| | | | | | | |
|исключением государственных полномочий,| | | | | | | |
|осуществляемых органами государственной| | | | | | | |
|власти Кемеровской области в соответствии| | | | | | | |
|с положениями о них |10 |02 |5060127 | |112 336,0 |0,0 |112 336,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060127 |327 |112 336,0 |0,0 |112 336,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые за| | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |10 |02 |5060200 | |0,0 |5 422,0 |5 422,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных| | | | | | | |
|учреждений |10 |02 |5060200 |327 |0,0 |5 422,0 |5 422,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Социальное обеспечение населения |10 |03 | | |986 815,0 |0,0 |986 815,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Меры социальной поддержки граждан |10 |03 |5050000 | |665 564,0 |0,0 |665 564,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субсидий и субвенций |10 |03 |5050100 | |665 564,0 |0,0 |665 564,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на оказание мер социальной| | | | | | | |
|поддержки отдельных категорий граждан |10 |03 |5050117 | |54 166,0 | |54 166,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050117 |483 |54 166,0 | |54 166,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на реализацию мер социальной| | | | | | | |
|поддержки граждан, достигших возраста 70| | | | | | | |
|лет |10 |03 |5050119 | |1 768,0 |0,0 |1 768,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050119 |483 |1 768,0 |0,0 |1 768,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на осуществление выплаты| | | | | | | |
|денежной компенсации на хлеб пенсионерам,| | | | | | | |
|получающим пенсию в размере не более 660| | | | | | | |
|рублей |10 |03 |5050120 | |21,0 |0,0 |21,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050120 |483 |21,0 |0,0 |21,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на предоставление бесплатного| | | | | | | |
|проезда на всех видах городского| | | | | | | |
|пассажирского транспорта детям| | | | | | | |
|работников, погибших (умерших) в| | | | | | | |
|результате несчастных случаев на| | | | | | | |
|производстве на угледобывающих и| | | | | | | |
|горнорудных предприятиях |10 |03 |5050121 | |56,0 |0,0 |56,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050121 |483 |56,0 |0,0 |56,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на реализацию Закона | | | | | | | |
|Кемеровской области от 08.12.2005 N140-ОЗ| | | | | | | |
|"О государственной социальной помощи| | | | | | | |
|малоимущим семьям и малоимущим одиноко| | | | | | | |
|проживающим гражданам" |10 |03 |5050122 | |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050122 |483 |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на реализацию мер социальной| | | | | | | |
|поддержки многодетных семей |10 |03 |5050123 | |7 610,0 |0,0 |7 610,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050123 |483 |7 610,0 |0,0 |7 610,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на реализацию мер социальной| | | | | | | |
|поддержки инвалидов |10 |03 |5050124 | |380,0 |0,0 |380,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050124 |483 |380,0 |0,0 |380,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенции на реализацию Закона | | | | | | | |
|Кемеровской области от 18.07.2006 "111-ОЗ| | | | | | | |
|"О социальной поддержке отдельных| | | | | | | |
|категорий семей, имеющих детей" |10 |03 |5050139 | |1 744,0 |0,0 |1 744,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050139 |483 |1 744,0 |0,0 |1 744,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на осуществление денежных| | | | | | | |
|выплат отдельным категориям граждан |10 |03 |5050145 | |4 688,0 | |4 688,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050145 |483 |4 688,0 | |4 688,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки реабилитированных лиц и лиц,| | | | | | | |
|признанных пострадавшими от политических| | | | | | | |
|репрессий, за исключением выплат,| | | | | | | |
|предусмотренных статьями 15 и 16.1 Закона| | | | | | | |
|Российской Федерации от 18.10.91 N 1761-1| | | | | | | |
|"О реабилитации жертв политических| | | | | | | |
|репрессий" |10 |03 |5050112 | |5 916,0 |0,0 |5 916,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Предоставление мер социальной поддержки| | | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц, признанных| | | | | | | |
|пострадавшими от политических репрессий |10 |03 |5050112 |496 |5 916,0 |0,0 |5 916,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на меры социальной поддержки по| | | | | | | |
|оплате жилищно-коммунальных услуг| | | | | | | |
|отдельным категориям граждан |10 |03 |5050113 | |242 521,0 |0,0 |242 521,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Предоставление мер социальной поддержки| | | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц, признанных| | | | | | | |
|пострадавшими от политических репрессий |10 |03 |5050113 |496 |16 996,3 |0,0 |16 996,3 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | |
|ветеранов труда |10 |03 |5050113 |563 |225 474,8 |0,0 |225 474,8 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Оплата жилищно-коммунальных услуг| | | | | | | |
|отдельным категориям граждан |10 |03 |5050113 |611 |49,9 |0,0 |49,9 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки ветеранов труда |10 |03 |5050114 | |82 613,0 |0,0 |82 613,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | |
|ветеранов труда |10 |03 |5050114 |563 |82 613,0 |0,0 |82 613,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на осуществление мер социальной| | | | | | | |
|поддержки ветеранов Великой Отечественной| | | | | | | |
|войны, проработавших в тылу в период с 22| | | | | | | |
|июня 1941 года по 9 мая 1945 года не| | | | | | | |
|менее шести месяцев, исключая период| | | | | | | |
|работы на временно оккупированных| | | | | | | |
|территориях СССР, либо награжденных| | | | | | | |
|орденами или медалями СССР за| | | | | | | |
|самоотверженный труд в период Великой| | | | | | | |
|Отечественной войны |10 |03 |5050115 | |5 442,0 |0,0 |5 442,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | |
|тружеников тыла |10 |03 |5050115 |565 |5 442,0 |0,0 |5 442,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций местным бюджетам на| | | | | | | |
|предоставление субсидий гражданам на| | | | | | | |
|оплату жилого помещения и коммунальных| | | | | | | |
|услуг |10 |03 |5050111 | |185 118,0 |0,0 |185 118,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Предоставление гражданам субсидий на| | | | | | | |
|оплату жилого помещения и коммунальных| | | | | | | |
|услуг |10 |03 |5050111 |572 |185 118,0 |0,0 |185 118,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет средств| | | | | | | |
|субвенций на реализацию Закона | | | | | | | |
|Кемеровской области "О размере, порядке| | | | | | | |
|назначения и выплаты ежемесячного пособия| | | | | | | |
|на ребенка" |10 |03 |5050116 | |72 521,0 |0,0 |72 521,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Ежемесячное пособие на ребенка из| | | | | | | |
|бюджетов субъектов Российской Федерации и| | | | | | | |
|местных бюджетов |10 |03 |5050116 |749 |72 521,0 |0,0 |72 521,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Реализация государственных функций в| | | | | | | |
|области социальной политики |10 |03 |5140000 | |29 569,0 |0,0 |29 569,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций |10 |03 |5140100 | |2 090,0 |0,0 |2 090,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств субвенций| | | | | | | |
|на реализацию государственных полномочий| | | | | | | |
|Кемеровской области, связанных с выплатой| | | | | | | |
|социального пособия и возмещения| | | | | | | |
|стоимости услуг, предоставляемых согласно| | | | | | | |
|гарантированному перечню услуг по| | | | | | | |
|погребению |10 |03 |5140125 | |2 090,0 |0,0 |2 090,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Пенсии по государственному пенсионному| | | | | | | |
|обеспечению, доплаты к пенсиям,| | | | | | | |
|дополнительное материальное обеспечение,| | | | | | | |
|пособия и компенсации |10 |03 |5140125 |703 |2 090,0 |0,0 |2 090,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | |
|функций в области социальной политики,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |10 |03 |5140200 | |27 479,0 |0,0 |27 479,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Мероприятия в области социальной политики|10 |03 |5140200 |482 |4 265,0 |0,0 |4 265,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5140200 |483 |23 214,0 |0,0 |23 214,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Фонд компенсаций |10 |03 |5190000 | |281 682,0 |0,0 |281 682,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Фонд компенсаций |10 |03 |5190100 | |271 441,0 |0,0 |271 441,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки для| | | | | | | |
|лиц, награжденных знаком "Почетный донор| | | | | | | |
|СССР", "Почетный донор России" |10 |03 |5190100 |610 |9 901,0 |0,0 |9 901,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Оплата жилищно-коммунальных услуг| | | | | | | |
|отдельным категориям граждан |10 |03 |5190100 |611 |261 540,0 |0,0 |261 540,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы за счет средств субвенций на| | | | | | | |
|реализацию Закона Кемеровской области от| | | | | | | |
|16.05.2006 N 67-ОЗ "О дополнительных| | | | | | | |
|гарантиях жилищных прав детей-сирот и| | | | | | | |
|детей, оставшихся без попечения| | | | | | | |
|родителей" |10 |03 |5190144 | |10 241,0 |0,0 |10 241,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Обеспечение жильем отдельных категорий| | | | | | | |
|граждан |10 |03 |5190144 |613 |10 241,0 |0,0 |10 241,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Региональные целевые программы |10 |03 |5220000 | |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Региональные целевые программы,| | | | | | | |
|финансируемые за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета |10 |03 |5220200 | |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Субсидии |10 |03 |5220200 |197 |10 000,0 |0,0 |10 000,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Борьба с беспризорностью, опека,| | | | | | | |
|попечительство |10 |04 | | |69 600,0 |0,0 |69 600,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Мероприятия по борьбе с беспризорностью,| | | | | | | |
|по опеке и попечительству |10 |04 |5110000 | |69 600,0 |0,0 |69 600,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на мероприятия по борьбе с| | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | | | |
|попечительству, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенций |10 |04 |5110100 | |69 600,0 |0,0 |69 600,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Расходы на мероприятия по борьбе с| | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | | | |
|попечительству, финансируемые за счет| | | | | | | |
|средств субвенции на осуществление| | | | | | | |
|ежемесячной выплаты денежных средств| | | | | | | |
|опекунам (попечителям) на содержание| | | | | | | |
|детей |10 |04 |5110110 | |69 600,0 |0,0 |69 600,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Другие пособия и компенсации |10 |04 |5110110 |755 |69 600,0 |0,0 |69 600,0 |
|-----------------------------------------+----+-----+----------+------+---------------+-------------+-----------|
|Всего | | | | |7 754 547,6 |770 736,0 |8 525 283,6|
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Председатель
Кемеровского городского Совета
народных депутатов |
А.Г. Любимов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.