Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 11
к постановлению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов четвертого созыва
от 22 декабря 2006 г. N 84
(девятое заседание)
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям
в соответствии с ведомственной классификацией расходов бюджета
города Кемерово на 2007 год
(тыс. руб.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Ведо-|Раз-|Подраз|Целевая ста-|Вид |Сумма |Расходы, |Итого |
| |мство|дел |дел |тья |рас- |расходов, |финансируе | |
| | | | | |хода |финансируе-|мые за счет | |
| | | | | | |мых за счет|доходов от | |
| | | | | | |средств |предпринима-| |
| | | | | | |бюджета |тельской и | |
| | | | | | |города |иной | |
| | | | | | | |приносящей | |
| | | | | | | |доход | |
| | | | | | | |деятельности| |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Управление образования администрации| | | | | | | | |
|города |001 | | | | |2 337 066,3|220 751,0 |2 557 817,3|
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Образование |001 |07 |00 | | |2 267 466,3|220 751,0 |2 488 217,3|
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Дошкольное образование |001 |07 |01 | | |775 304,0 |119 279,0 |894 583,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Детские дошкольные учреждения |001 |07 |01 |4200000 | |775 304,0 |119 279,0 |894 583,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы детских дошкольных| | | | | | | | |
|учреждений, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субсидий |001 |07 |01 |4200100 | |28,0 |0,0 |28,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы детских дошкольных| | | | | | | | |
|учреждений, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субсидий на частичное| | | | | | | | |
|возмещение расходов на приобретение| | | | | | | | |
|угля для коммунально-бытовых нужд |001 |07 |01 |4200136 | |28,0 |0,0 |28,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |01 |4200136 |327 |28,0 |0,0 |28,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы детских дошкольных| | | | | | | | |
|учреждений, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |001 |07 |01 |4200200 | |775 276,0 |119 279,0 |894 555,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |01 |4200200 |327 |775 238,0 |119 279,0 |894 517,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |01 |4200200 |913 |38,0 |0,0 |38,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Общее образование |001 |07 |02 | | |1 356 796,8|97 263,0 |1 454 059,8|
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Школы - детские сады, школы| | | | | | | | |
|начальные, неполные средние и средние|001 |07 |02 |4210000 | |899 847,0 |83 136,0 |982 983,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | | |
|начальных, неполных средних и| | | | | | | | |
|средних, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций |001 |07 |02 |4210100 | |739 499,0 |0,0 |739 499,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | | |
|начальных, неполных средних и| | | | | | | | |
|средних, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на обеспечение| | | | | | | | |
|государственных гарантий прав граждан| | | | | | | | |
|на получение общедоступного и| | | | | | | | |
|бесплатного дошкольного, начального| | | | | | | | |
|общего, основного общего, среднего| | | | | | | | |
|(полного) общего образования, а также| | | | | | | | |
|дополнительного образования в| | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |001 |07 |02 |4210101 | |738 549,0 |0,0 |738 549,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4210101 |327 |738 549,0 |0,0 |738 549,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | | |
|начальных, неполных средних и| | | | | | | | |
|средних, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на предоставление| | | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и| | | | | | | | |
|детям, оставшимся без попечения| | | | | | | | |
|родителей, обучающимся в| | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях, на| | | | | | | | |
|городском, пригородном, в сельской| | | | | | | | |
|местности на внутрирайонном| | | | | | | | |
|транспорте (кроме такcи), также| | | | | | | | |
|проезда один раз в год к месту| | | | | | | | |
|жительства и обратно к месту учебы |001 |07 |02 |4210105 | |950,0 |0,0 |950,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4210105 |327 |950,0 |0,0 |950,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы школ - детских садов, школ| | | | | | | | |
|начальных, неполных средних и| | | | | | | | |
|средних, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |001 |07 |02 |4210200 | |160 348,0 |83 136,0 |243 484,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4210200 |327 |156 649,0 |83 136,0 |239 785,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |02 |4210200 |913 |3 699,0 |0,0 |3 699,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Школы-интернаты |001 |07 |02 |4220000 | |166 386,5 |3 345,0 |169 731,5 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенций |001 |07 |02 |4220100 | |166 386,5 |0,0 |166 386,5 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенций на организацию| | | | | | | | |
|предоставления общедоступного и| | | | | | | | |
|бесплатного общего образования по| | | | | | | | |
|основным образовательным программам в| | | | | | | | |
|специальных (коррекционных)| | | | | | | | |
|образовательных учреждениях,| | | | | | | | |
|специальных учебно-воспитательных| | | | | | | | |
|учреждениях для обучающихся,| | | | | | | | |
|воспитанников с отклонениями в| | | | | | | | |
|развитии |001 |07 |02 |4220102 | |139 406,5 |0,0 |139 406,5 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220102 |327 |139 406,5 |0,0 |139 406,5 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенций на социальную поддержку| | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | | |
|попечения родителей, содержащихся| | | | | | | | |
|(обучающихся и (или) воспитывающихся)| | | | | | | | |
|в образовательных учреждениях для| | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | | |
|попечения родителей |001 |07 |02 |4220103 | |25 646,0 |0,0 |25 646,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220103 |327 |25 646,0 |0,0 |25 646,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенций на предоставление| | | | | | | | |
|бесплатного проезда детям-сиротам и| | | | | | | | |
|детям, оставшимся без попечения| | | | | | | | |
|родителей, обучающимся в| | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях, на| | | | | | | | |
|городском, пригородном, в сельской| | | | | | | | |
|местности на внутрирайонном| | | | | | | | |
|транспорте (кроме такси), также| | | | | | | | |
|проезда один раз в год к месту| | | | | | | | |
|жительства и обратно к месту учебы |001 |07 |02 |4220105 | |677,0 |0,0 |677,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220105 |327 |677,0 |0,0 |677,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенций на обеспечение обучающихся,| | | | | | | | |
|воспитанников при выпуске из| | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждений для| | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | | |
|попечения родителей, одеждой, обувью,| | | | | | | | |
|единовременным денежным пособием |001 |07 |02 |4220106 | |657,0 |0,0 |657,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220106 |327 |657,0 |0,0 |657,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы школ-интернатов,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |001 |07 |02 |4220200 | |0,0 |3 345,0 |3 345,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4220200 |327 |0,0 |3 345,0 |3 345,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Учреждения по внешкольной работе с| | | | | | | | |
|детьми |001 |07 |02 |4230000 | |150 591,0 |7 706,0 |158 297,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы учреждений по внешкольной| | | | | | | | |
|работе с детьми, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств субсидий |001 |07 |02 |4230100 | |15,0 |0,0 |15,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы учреждений по внешкольной| | | | | | | | |
|работе с детьми, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств субсидий на частичное| | | | | | | | |
|возмещение расходов на приобретение| | | | | | | | |
|угля для коммунально-бытовых нужд |001 |07 |02 |4230136 | |15,0 |0,0 |15,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4230136 |327 |15,0 |0,0 |15,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы учреждений по внешкольной| | | | | | | | |
|работе с детьми, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |001 |07 |02 |4230200 | |150 576,0 |7 706,0 |158 282,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4230200 |327 |149 537,0 |7 706,0 |157 243,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |02 |4230200 |913 |1 039,0 |0,0 |1 039,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Детские дома |001 |07 |02 |4240000 | |100 936,0 |3 076,0 |104 012,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций |001 |07 |02 |4240100 | |98 992,0 |0,0 |98 992,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций на| | | | | | | | |
|социальную поддержку детей-сирот и| | | | | | | | |
|детей, оставшихся без попечения| | | | | | | | |
|родителей, содержащихся (обучающихся| | | | | | | | |
|и (или) воспитывающихся) в| | | | | | | | |
|образовательных учреждениях для| | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | | |
|попечения родителей |001 |07 |02 |4240103 | |86 325,0 |0,0 |86 325,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240103 |327 |86 325,0 |0,0 |86 325,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций на| | | | | | | | |
|предоставление бесплатного проезда| | | | | | | | |
|детям-сиротам и детям, оставшимся без| | | | | | | | |
|попечения родителей, обучающимся в| | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях, на| | | | | | | | |
|городском, пригородном, в сельской| | | | | | | | |
|местности на внутрирайонном| | | | | | | | |
|транспорте (кроме такси), также| | | | | | | | |
|проезда один раз в год к месту| | | | | | | | |
|жительства и обратно к месту учебы |001 |07 |02 |4240105 | |389,0 |0,0 |389,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240105 |327 |389,0 |0,0 |389,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций на| | | | | | | | |
|обеспечение обучающихся,| | | | | | | | |
|воспитанников при выпуске из| | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждений для| | | | | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | | | |
|попечения родителей, одеждой, обувью,| | | | | | | | |
|единовременным денежным пособием |001 |07 |02 |4240106 | |855,0 |0,0 |855,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240106 |327 |855,0 |0,0 |855,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций на| | | | | | | | |
|осуществление ежемесячной оплаты| | | | | | | | |
|труда приемных родителей |001 |07 |02 |4240108 | |6 242,0 |0,0 |6 242,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240108 |327 |6 242,0 |0,0 |6 242,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций на| | | | | | | | |
|осуществление выплаты ежемесячного| | | | | | | | |
|пособия и предоставление льгот| | | | | | | | |
|приемным семьям |001 |07 |02 |4240109 | |5 181,0 |0,0 |5 181,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240109 |327 |5 181,0 |0,0 |5 181,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы детских домов, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |001 |07 |02 |4240200 | |1 944,0 |3 076,0 |5 020,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |02 |4240200 |327 |1 944,0 |3 076,0 |5 020,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Фонд компенсаций |001 |07 |02 |5190000 | |38 786,3 |0,0 |38 786,3 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Фонд компенсаций |001 |07 |02 |5190100 | |38 786,3 |0,0 |38 786,3 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Ежемесячное денежное вознаграждение| | | | | | | | |
|за классное руководство |001 |07 |02 |5190100 |623 |38 786,3 |0,0 |38 786,3 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |02 |7950000 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |001 |07 |02 |7950200 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | | |
|2005-2007 годы" |001 |07 |02 |7950201 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Организация временного| | | | | | | | |
|трудоустройства несовершеннолетних| | | | | | | | |
|граждан в возрасте от 14 до 18 лет |001 |07 |02 |7950201 |270 |250,0 |0,0 |250,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Молодежная политика и оздоровление| | | | | | | | |
|детей |001 |07 |07 | | |1 060,0 |0,0 |1 060,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Мероприятия по проведению| | | | | | | | |
|оздоровительной кампании детей |001 |07 |07 |4320000 | |1 060,0 |0,0 |1 060,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на мероприятия по проведению| | | | | | | | |
|оздоровительной кампании детей,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |001 |07 |07 |4320200 | |1 060,0 |0,0 |1 060,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Оздоровление детей |001 |07 |07 |4320200 |452 |1 060,0 |0,0 |1 060,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Другие вопросы в области образования |001 |07 |09 | | |134 305,5 |4 209,0 |138 514,5 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Учреждения, обеспечивающие| | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |
|образования |001 |07 |09 |4350000 | |38 963,5 |2 067,0 |41 030,5 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций |001 |07 |09 |4350100 | |6 627,5 |0,0 |6 627,5 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы учреждений, обеспечивающие| | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на организацию| | | | | | | | |
|предоставления общедоступного и| | | | | | | | |
|бесплатного общего образования по| | | | | | | | |
|основным образовательным программам в| | | | | | | | |
|специальных (коррекционных)| | | | | | | | |
|образовательных учреждениях,| | | | | | | | |
|специальных учебно-воспитательных| | | | | | | | |
|учреждениях для обучающихся,| | | | | | | | |
|воспитанников с отклонениями в| | | | | | | | |
|развитии |001 |07 |09 |4350102 | |6 627,5 |0,0 |6 627,5 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |09 |4350102 |327 |6 627,5 |0,0 |6 627,5 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |001 |07 |09 |4350200 | |32 336,0 |2 067,0 |34 403,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |09 |4350200 |327 |32 336,0 |2 067,0 |34 403,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Мероприятия в области образования |001 |07 |09 |4360000 | |3 139,0 |0,0 |3 139,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций |001 |07 |09 |4360100 | |3 139,0 |0,0 |3 139,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на открытие лицевых| | | | | | | | |
|счетов и ежемесячное зачисление| | | | | | | | |
|денежных средств для детей-сирот и| | | | | | | | |
|детей, оставшихся без попечения| | | | | | | | |
|родителей, на специальные| | | | | | | | |
|накопительные банковские счета |001 |07 |09 |4360104 | |3 139,0 |0,0 |3 139,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | | | |
|молодежи |001 |07 |09 |4360104 |447 |3 139,0 |0,0 |3 139,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | | | |
|логопедические пункты |001 |07 |09 |4520000 | |92 203,0 |2 142,0 |94 345,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы учебно-методических| | | | | | | | |
|кабинетов, централизованных| | | | | | | | |
|бухгалтерий, групп хозяйственного| | | | | | | | |
|обслуживания, учебных фильмотек,| | | | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных| | | | | | | | |
|комбинатов, логопедических пунктов,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенций |001 |07 |09 |4520100 | |30 247,0 |0,0 |30 247,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы учебно-методических| | | | | | | | |
|кабинетов, централизованных| | | | | | | | |
|бухгалтерий, групп хозяйственного| | | | | | | | |
|обслуживания, учебных фильмотек,| | | | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных| | | | | | | | |
|комбинатов, логопедических пунктов,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субвенций на обеспечение| | | | | | | | |
|государственных гарантий прав граждан| | | | | | | | |
|на получение общедоступного и| | | | | | | | |
|бесплатного дошкольного, начального| | | | | | | | |
|общего, основного общего, среднего| | | | | | | | |
|(полного) общего образования, а также| | | | | | | | |
|дополнительного образования в| | | | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях |001 |07 |09 |4520101 | |30 247,0 |0,0 |30 247,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |09 |4520101 |327 |30 247,0 |0,0 |30 247,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы учебно-методических| | | | | | | | |
|кабинетов, централизованных| | | | | | | | |
|бухгалтерий, групп хозяйственного| | | | | | | | |
|обслуживания, учебных фильмотек,| | | | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных| | | | | | | | |
|комбинатов, логопедических пунктов,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |001 |07 |09 |4520200 | |61 956,0 |2 142,0 |64 098,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |001 |07 |09 |4520200 |327 |61 619,0 |2 142,0 |63 761,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |001 |07 |09 |4520200 |913 |337,0 |0,0 |337,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Социальная политика |001 |10 |00 | | |69 600,0 |0,0 |69 600,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Борьба с беспризорностью, опека,| | | | | | | | |
|попечительство |001 |10 |04 | | |69 600,0 |0,0 |69 600,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Мероприятия по борьбе с| | | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | | | | |
|попечительству |001 |10 |04 |5110000 | |69 600,0 |0,0 |69 600,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на мероприятия по борьбе с| | | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | | | | |
|попечительству, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций |001 |10 |04 |5110100 | |69 600,0 |0,0 |69 600,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на мероприятия по борьбе с| | | | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | | | | |
|попечительству, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на осуществление| | | | | | | | |
|ежемесячной выплаты денежных средств| | | | | | | | |
|опекунам (попечителям) на содержание| | | | | | | | |
|детей |001 |10 |04 |5110110 | |69 600,0 |0,0 |69 600,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Другие пособия и компенсации |001 |10 |04 |5110110 |755 |69 600,0 |0,0 |69 600,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Управление культуры, спорта и | | | | | | | | |
|молодежной политики администрации | | | | | | | | |
|города |002 | | | | |424 589,0 |49 036,0 |473 625,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Образование |002 |07 |00 | | |151 470,0 |22 755,0 |174 225,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Общее образование |002 |07 |02 | | |108 421,0 |18 744,0 |127 165,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Учреждения по внешкольной работе с| | | | | | | | |
|детьми |002 |07 |02 |4230000 | |108 421,0 |18 744,0 |127 165,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы учреждений по внешкольной| | | | | | | | |
|работе с детьми, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |002 |07 |02 |4230200 | |108 421,0 |18 744,0 |127 165,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |02 |4230200 |327 |107 832,0 |18 744,0 |126 576,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |07 |02 |4230200 |913 |589,0 |0,0 |589,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Молодежная политика и оздоровление| | | | | | | | |
|детей |002 |07 |07 | | |3 559,0 |201,0 |3 760,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Организационно-воспитательная работа| | | | | | | | |
|с молодежью |002 |07 |07 |4310000 | |3 559,0 |201,0 |3 760,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы организационно-воспитательной| | | | | | | | |
|работы с молодежью, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |002 |07 |07 |4310200 | |3 559,0 |201,0 |3 760,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |07 |4310200 |327 |1 599,0 |201,0 |1 800,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | | | |
|молодежи |002 |07 |07 |4310200 |447 |1 960,0 |0,0 |1 960,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Другие вопросы в области образования |002 |07 |09 | | |39 490,0 |3 810,0 |43 300,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Учреждения, обеспечивающие| | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |
|образования |002 |07 |09 |4350000 | |39 490,0 |3 810,0 |43 300,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |
|образования, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |002 |07 |09 |4350200 | |39 490,0 |3 810,0 |43 300,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |07 |09 |4350200 |327 |38 797,0 |3 810,0 |42 607,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |07 |09 |4350200 |913 |693,0 |0,0 |693,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Культура, кинематография и средства | | | | | | | | |
|массовой информации |002 |08 |00 | | |101 452,0 |12 930,0 |114 382,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Культура |002 |08 |01 | | |92 569,0 |12 680,0 |105 249,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Дворцы и дома культуры, другие| | | | | | | | |
|учреждения культуры и средств| | | | | | | | |
|массовой информации |002 |08 |01 |4400000 | |41 075,0 |6 478,0 |47 553,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы дворцов и домов культуры,| | | | | | | | |
|других учреждений культуры и средств| | | | | | | | |
|массовой информации, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |002 |08 |01 |4400200 | |41 075,0 |6 478,0 |47 553,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4400200 |327 |40 041,0 |6 478,0 |46 519,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |08 |01 |4400200 |913 |1 034,0 |0,0 |1 034,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Музеи и постоянные выставки |002 |08 |01 |4410000 | |2 097,0 |1 150,0 |3 247,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы музеев и постоянных выставок,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |002 |08 |01 |4410200 | |2 097,0 |1 150,0 |3 247,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4410200 |327 |2 097,0 |1 150,0 |3 247,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Библиотеки |002 |08 |01 |4420000 | |31 870,0 |2 230,0 |34 100,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы библиотек, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |002 |08 |01 |4420200 | |31 870,0 |2 230,0 |34 100,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4420200 |327 |31 870,0 |2 230,0 |34 100,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Театры, цирки, концертные и другие| | | | | | | | |
|организации исполнительских искусств |002 |08 |01 |4430000 | |7 876,0 |2 322,0 |10 198,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы театров, цирков, концертных и| | | | | | | | |
|других организаций исполнительских| | | | | | | | |
|искусств, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |002 |08 |01 |4430200 | |7 876,0 |2 322,0 |10 198,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |01 |4430200 |327 |7 840,0 |2 322,0 |10 162,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |08 |01 |4430200 |913 |36,0 |0,0 |36,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Мероприятия в сфере культуры,| | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | | |
|информации |002 |08 |01 |4500000 | |9 651,0 |500,0 |10 151,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы мероприятий в сфере культуры,| | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | | |
|информации, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |002 |08 |01 |4500200 | |9 651,0 |500,0 |10 151,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | | | |
|культуры, кинематографии и средств| | | | | | | | |
|массовой информации |002 |08 |01 |4500200 |453 |9 651,0 |500,0 |10 151,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Другие вопросы в области культуры,| | | | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | | | |
|информации |002 |08 |06 | | |8 883,0 |250,0 |9 133,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | | | |
|логопедические пункты |002 |08 |06 |4520000 | |8 883,0 |250,0 |9 133,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы учебно-методических| | | | | | | | |
|кабинетов, централизованных| | | | | | | | |
|бухгалтерий, групп хозяйственного| | | | | | | | |
|обслуживания, учебных фильмотек,| | | | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных| | | | | | | | |
|комбинатов, логопедических пунктов,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |002 |08 |06 |4520200 | |8 883,0 |250,0 |9 133,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |08 |06 |4520200 |327 |8 883,0 |250,0 |9 133,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Здравоохранение и спорт |002 |09 |00 | | |171 667,0 |13 351,0 |185 018,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Спорт и физическая культура |002 |09 |02 | | |171 667,0 |13 351,0 |185 018,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Центры спортивной подготовки (сборные| | | | | | | | |
|команды) |002 |09 |02 |4820000 | |148 617,0 |13 251,0 |161 868,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы центров спортивной подготовки| | | | | | | | |
|(сборных команд), финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |002 |09 |02 |4820200 | |148 617,0 |13 251,0 |161 868,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |002 |09 |02 |4820200 |327 |146 440,0 |13 251,0 |159 691,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |002 |09 |02 |4820200 |913 |2 177,0 |0,0 |2 177,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Физкультурно-оздоровительная работа и| | | | | | | | |
|спортивные мероприятия |002 |09 |02 |5120000 | |22 800,0 |100,0 |22 900,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на| | | | | | | | |
|физкультурно-оздоровительные работы и| | | | | | | | |
|спортивные мероприятия, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |002 |09 |02 |5120200 | |22 800,0 |100,0 |22 900,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Мероприятия в области| | | | | | | | |
|здравоохранения, спорта и физической| | | | | | | | |
|культуры, туризма |002 |09 |02 |5120200 |455 |22 800,0 |100,0 |22 900,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |002 |09 |02 |7950000 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |002 |09 |02 |7950200 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | | |
|2005-2007 годы" |002 |09 |02 |7950201 | |250,0 |0,0 |250,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Мероприятия в области| | | | | | | | |
|здравоохранения, спорта и физической| | | | | | | | |
|культуры, туризма |002 |09 |02 |7950201 |455 |250,0 |0,0 |250,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Управление здравоохранения | | | | | | | | |
|администрации города |003 | | | | |511 358,0 |208 929,0 |720 287,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Здравоохранение и спорт |003 |09 |00 | | |511 358,0 |208 929,0 |720 287,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Здравоохранение |003 |09 |01 | | |498 325,0 |208 929,0 |707 254,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Учреждения, обеспечивающие | | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |
|здравоохранения |003 |09 |01 |4690000 | |44 298,0 |456,0 |44 754,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы учреждений, обеспечивающих| | | | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |
|здравоохранения, финансируемые за| | | | | | | | |
|счет средств местного бюджета |003 |09 |01 |4690200 | |44 298,0 |456,0 |44 754,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4690200 |327 |44 298,0 |456,0 |44 754,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Больницы, клиники, госпитали,| | | | | | | | |
|медико-санитарные части |003 |09 |01 |4700000 | |198 543,0 |143 505,0 |342 048,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | | |
|медико-санитарных частей,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субсидий |003 |09 |01 |4700100 | |697,0 |0,0 |697,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | | |
|медико-санитарных частей,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|субсидий на частичное возмещение| | | | | | | | |
|расходов на приобретение угля для| | | | | | | | |
|коммунально-бытовых нужд |003 |09 |01 |4700136 | |697,0 |0,0 |697,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4700136 |327 |697,0 |0,0 |697,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | | | |
|медико-санитарных частей,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |003 |09 |01 |4700200 | |197 846,0 |143 505,0 |341 351,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4700200 |327 |194 833,0 |143 505,0 |338 338,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |003 |09 |01 |4700200 |913 |3 013,0 |0,0 |3 013,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Поликлиники, амбулатории,| | | | | | | | |
|диагностические центры |003 |09 |01 |4710000 | |34 709,0 |64 298,0 |99 007,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы поликлиник, амбулаторий,| | | | | | | | |
|диагностических центров,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |003 |09 |01 |4710200 | |34 709,0 |64 298,0 |99 007,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4710200 |327 |32 138,0 |64 298,0 |96 436,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |003 |09 |01 |4710200 |913 |2 571,0 |0,0 |2 571,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Санатории для детей и подростков |003 |09 |01 |4740000 | |34 119,0 |0,0 |34 119,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы санаториев для детей и| | | | | | | | |
|подростков, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |003 |09 |01 |4740200 | |34 119,0 |0,0 |34 119,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4740200 |327 |34 119,0 |0,0 |34 119,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Станции скорой и неотложной помощи |003 |09 |01 |4770000 | |146 088,0 |670,0 |146 758,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы станций скорой и неотложной| | | | | | | | |
|помощи, финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |003 |09 |01 |4770200 | |146 088,0 |670,0 |146 758,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |4770200 |327 |145 994,0 |670,0 |146 664,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Финансирование расходов,| | | | | | | | |
|осуществляемое за счет средств,| | | | | | | | |
|поступивших от сдачи в аренду| | | | | | | | |
|имущества, закрепленного за| | | | | | | | |
|муниципальными учреждениями |003 |09 |01 |4770200 |913 |94,0 |0,0 |94,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | | |
|перечисления |003 |09 |01 |5200000 | |40 468,0 |0,0 |40 468,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | | | |
|перечисления, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на осуществление| | | | | | | | |
|денежных выплат медицинскому| | | | | | | | |
|персоналу фельдшерско-акушерских| | | | | | | | |
|пунктов, врачам, фельдшерам | | | | | | | | |
| и медицинским сестрам учреждений и| | | | | | | | |
|подразделений скорой медицинской| | | | | | | | |
|помощи муниципальной системы| | | | | | | | |
|здравоохранения |003 |09 |01 |5200100 | |40 468,0 |0,0 |40 468,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Денежные выплаты медицинскому| | | | | | | | |
|персоналу фельдшерско-акушерских| | | | | | | | |
|пунктов, врачам, фельдшерам и| | | | | | | | |
|медицинским сестрам "Скорой| | | | | | | | |
|медицинской помощи" |003 |09 |01 |5200100 |624 |40 468,0 |0,0 |40 468,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |003 |09 |01 |7950000 | |100,0 |0,0 |100,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Муниципальные целевые программы |003 |09 |01 |7950200 | |100,0 |0,0 |100,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | | | |
|безопасности в городе Кемерово на| | | | | | | | |
|2005-2007 годы" |003 |09 |01 |7950201 | |100,0 |0,0 |100,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |003 |09 |01 |7950201 |327 |100,0 |0,0 |100,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Другие вопросы в области| | | | | | | | |
|здравоохранения и спорта |003 |09 |04 | | |13 033,0 |0,0 |13 033,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | | | |
|установленных функций |003 |09 |04 |0010200 | |13 033,0 |0,0 |13 033,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Центральный аппарат |003 |09 |04 |0010200 |005 |13 033,0 |0,0 |13 033,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Управление социальной защиты | | | | | | | | |
|населения администрации города |004 | | | | |1 160 515,0|5 422,0 |1 165 937,0|
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Образование |004 |07 |00 | | |3 369,0 |0,0 |3 369,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Молодежная политика и оздоровление| | | | | | | | |
|детей |004 |07 |07 | | |3 369,0 |0,0 |3 369,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Мероприятия по проведению| | | | | | | | |
|оздоровительной кампании для детей |004 |07 |07 |4320000 | |3 369,0 |0,0 |3 369,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на мероприятия по проведению| | | | | | | | |
|оздоровительной кампании детей ,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |004 |07 |07 |4320200 | |3 369,0 |0,0 |3 369,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Оздоровление детей и подростков |004 |07 |07 |4320200 |452 |3 369,0 |0,0 |3 369,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Социальная политика |004 |10 | | | |1 157 146,0|5 422,0 |1 162 568,0|
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Пенсионное обеспечение |004 |10 |01 | | |16 364,0 |0,0 |16 364,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Пенсии |004 |10 |01 |4900000 | |16 364,0 |0,0 |16 364,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на выплату пенсий,| | | | | | | | |
|финансируемые за счет средств| | | | | | | | |
|местного бюджета |004 |10 |01 |4900200 | |16 364,0 |0,0 |16 364,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Доплаты к пенсиям государственных| | | | | | | | |
|служащих субъектов Российской| | | | | | | | |
|Федерации и муниципальных служащих |004 |10 |01 |4900200 |714 |16 364,0 |0,0 |16 364,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Социальное обслуживание населения |004 |10 |02 | | |174 208,0 |5 422,0 |179 630,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Учреждения социального обслуживания| | | | | | | | |
|населения |004 |10 |02 |5060000 | |174 208,0 |5 422,0 |179 630,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций |004 |10 |02 |5060100 | |174 208,0 |0,0 |174 208,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций на| | | | | | | | |
|организацию работы специализированных| | | | | | | | |
|учреждений для несовершеннолетних,| | | | | | | | |
|нуждающихся в социальной| | | | | | | | |
|реабилитации, и иных учреждений и| | | | | | | | |
|служб, предоставляющих социальные| | | | | | | | |
|услуги несовершеннолетним и их семьям|004 |10 |02 |5060126 | |61 872,0 |0,0 |61 872,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |004 |10 |02 |5060126 |327 |61 872,0 |0,0 |61 872,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств субвенций на| | | | | | | | |
|организацию и осуществление| | | | | | | | |
|социального обслуживания граждан| | | | | | | | |
|пожилого возраста, инвалидов и других| | | | | | | | |
|категорий граждан, находящихся в| | | | | | | | |
|трудной жизненной ситуации, за| | | | | | | | |
|исключением государственных| | | | | | | | |
|полномочий, осуществляемых органами| | | | | | | | |
|государственной власти Кемеровской| | | | | | | | |
|области в соответствии с положениями| | | | | | | | |
|о них |004 |10 |02 |5060127 | |112 336,0 |0,0 |112 336,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |004 |10 |02 |5060127 |327 |112 336,0 |0,0 |112 336,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы учреждений социального| | | | | | | | |
|обслуживания населения, финансируемые| | | | | | | | |
|за счет средств местного бюджета |004 |10 |02 |5060200 | |0,0 |5 422,0 |5 422,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |
|подведомственных учреждений |004 |10 |02 |5060200 |327 |0,0 |5 422,0 |5 422,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Социальное обеспечение населения |004 |10 |03 | | |966 574,0 |0,0 |966 574,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Меры социальной поддержки граждан |004 |10 |03 |5050000 | |665 564,0 |0,0 |665 564,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субсидий и субвенций |004 |10 |03 |5050100 | |665 564,0 |0,0 |665 564,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на оказание мер| | | | | | | | |
|социальной поддержки отдельных| | | | | | | | |
|категорий граждан |004 |10 |03 |5050117 | |54 166,0 |0,0 |54 166,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050117 |483 |54 166,0 |0,0 |54 166,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на реализацию мер| | | | | | | | |
|социальной поддержки граждан,| | | | | | | | |
|достигших возраста 70 лет |004 |10 |03 |5050119 | |1 768,0 |0,0 |1 768,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050119 |483 |1 768,0 |0,0 |1 768,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на осуществление| | | | | | | | |
|выплаты денежной компенсации на хлеб| | | | | | | | |
|пенсионерам, получающим пенсию в| | | | | | | | |
|размере не более 660 рублей |004 |10 |03 |5050120 | |21,0 |0,0 |21,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050120 |483 |21,0 |0,0 |21,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на предоставление| | | | | | | | |
|бесплатного проезда на всех видах| | | | | | | | |
|городского пассажирского транспорта| | | | | | | | |
|детям работников, погибших (умерших)| | | | | | | | |
|в результате несчастных случаев на| | | | | | | | |
|производстве на угледобывающих и| | | | | | | | |
|горнорудных предприятиях |004 |10 |03 |5050121 | |56,0 |0,0 |56,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050121 |483 |56,0 |0,0 |56,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на реализацию| | | | | | | | |
|Закона Кемеровской области от| | | | | | | | |
|08.12.2005 N 140-ОЗ "О| | | | | | | | |
|государственной социальной помощи| | | | | | | | |
|малоимущим семьям и малоимущим| | | | | | | | |
|одиноко проживающим гражданам" |004 |10 |03 |5050122 | |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050122 |483 |1 000,0 |0,0 |1 000,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на реализацию мер| | | | | | | | |
|социальной поддержки многодетных| | | | | | | | |
|семей |004 |10 |03 |5050123 | |7 610,0 |0,0 |7 610,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050123 |483 |7 610,0 |0,0 |7 610,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на реализацию мер| | | | | | | | |
|социальной поддержки инвалидов |004 |10 |03 |5050124 | |380,0 |0,0 |380,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050124 |483 |380,0 |0,0 |380,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенции на реализацию| | | | | | | | |
|Закона Кемеровской области от| | | | | | | | |
|18.07.2006 N 111-ОЗ "О социальной| | | | | | | | |
|поддержке отдельных категорий семей,| | | | | | | | |
|имеющих детей" |004 |10 |03 |5050139 | |1 744,0 |0,0 |1 744,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050139 |483 |1 744,0 |0,0 |1 744,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на осуществление| | | | | | | | |
|денежных выплат отдельным категориям| | | | | | | | |
|граждан |004 |10 |03 |5050145 | |4 688,0 |0,0 |4 688,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5050145 |483 |4 688,0 |0,0 |4 688,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на осуществление| | | | | | | | |
|мер социальной поддержки| | | | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц,| | | | | | | | |
|признанных пострадавшими от| | | | | | | | |
|политических репрессий, за| | | | | | | | |
|исключением выплат, предусмотренных| | | | | | | | |
|статьями 15 и 16.1 Закона Российской| | | | | | | | |
|Федерации от 18.10.91 N 1761-1 "О| | | | | | | | |
|реабилитации жертв политических| | | | | | | | |
|репрессий" |004 |10 |03 |5050112 | |5 916,0 |0,0 |5 916,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Предоставление мер социальной| | | | | | | | |
|поддержки реабилитированных лиц и| | | | | | | | |
|лиц, признанных пострадавшими от| | | | | | | | |
|политических репрессий |004 |10 |03 |5050112 |496 |5 916,0 |0,0 |5 916,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на меры социальной| | | | | | | | |
|поддержки по оплате| | | | | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг отдельным| | | | | | | | |
|категориям граждан |004 |10 |03 |5050113 | |242 521,0 |0,0 |242 521,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Предоставление мер социальной| | | | | | | | |
|поддержки реабилитированных лиц и| | | | | | | | |
|лиц, признанных пострадавшими от| | | | | | | | |
|политических репрессий |004 |10 |03 |5050113 |496 |16 996,3 |0,0 |16 996,3 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | | |
|ветеранов труда |004 |10 |03 |5050113 |563 |225 474,8 |0,0 |225 474,8 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Оплата жилищно-коммунальных услуг| | | | | | | | |
|отдельным категориям граждан |004 |10 |03 |5050113 |611 |49,9 |0,0 |49,9 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на осуществление| | | | | | | | |
|мер социальной поддержки ветеранов| | | | | | | | |
|труда |004 |10 |03 |5050114 | |82 613,0 |0,0 |82 613,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | | |
|ветеранов труда |004 |10 |03 |5050114 |563 |82 613,0 |0,0 |82 613,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на осуществление| | | | | | | | |
|мер социальной поддержки ветеранов| | | | | | | | |
|Великой Отечественной войны,| | | | | | | | |
|проработавших в тылу в период с 22| | | | | | | | |
|июня 1941 года по 9 мая 1945 года не| | | | | | | | |
|менее шести месяцев, исключая период| | | | | | | | |
|работы на временно оккупированных| | | | | | | | |
|территориях СССР, либо награжденных| | | | | | | | |
|орденами или медалями СССР за| | | | | | | | |
|самоотверженный труд в период Великой| | | | | | | | |
|Отечественной войны |004 |10 |03 |5050115 | |5 442,0 |0,0 |5 442,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | | |
|тружеников тыла |004 |10 |03 |5050115 |565 |5 442,0 |0,0 |5 442,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|субвенций местным бюджетам на| | | | | | | | |
|предоставление субсидий гражданам на| | | | | | | | |
|оплату жилого помещения и| | | | | | | | |
|коммунальных услуг |004 |10 |03 |5050111 | |185 118,0 |0,0 |185 118,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Предоставление гражданам субсидий на| | | | | | | | |
|оплату жилого помещения и| | | | | | | | |
|коммунальных услуг |004 |10 |03 |5050111 |572 |185 118,0 |0,0 |185 118,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на меры социальной поддержки| | | | | | | | |
|граждан, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на реализацию| | | | | | | | |
|Закона Кемеровской области "О| | | | | | | | |
|размере, порядке назначения и выплаты| | | | | | | | |
|ежемесячного пособия на ребенка" |004 |10 |03 |5050116 | |72 521,0 |0,0 |72 521,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Ежемесячное пособие на ребенка из| | | | | | | | |
|бюджетов субъектов Российской| | | | | | | | |
|Федерации и местных бюджетов |004 |10 |03 |5050116 |749 |72 521,0 |0,0 |72 521,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Реализация государственных функций в| | | | | | | | |
|области социальной политики |004 |10 |03 |5140000 | |29 569,0 |0,0 |29 569,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | | |
|функций в области социальной| | | | | | | | |
|политики, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций |004 |10 |03 |5140100 | |2 090,0 |0,0 |2 090,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | | |
|функций в области социальной| | | | | | | | |
|политики, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств субвенций на реализацию| | | | | | | | |
|государственных полномочий| | | | | | | | |
|Кемеровской области, связанных с| | | | | | | | |
|выплатой социального пособия и| | | | | | | | |
|возмещения стоимости услуг,| | | | | | | | |
|предоставляемых согласно| | | | | | | | |
|гарантированному перечню услуг по| | | | | | | | |
|погребению |004 |10 |03 |5140125 | |2 090,0 |0,0 |2 090,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Пенсии по государственному| | | | | | | | |
|пенсионному обеспечению, доплаты к| | | | | | | | |
|пенсиям, дополнительное материальное| | | | | | | | |
|обеспечение, пособия и компенсации |004 |10 |03 |5140125 |703 |2 090,0 |0,0 |2 090,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Расходы на реализацию государственных| | | | | | | | |
|функций в области социальной| | | | | | | | |
|политики, финансируемые за счет| | | | | | | | |
|средств местного бюджета |004 |10 |03 |5140200 | |27 479,0 |0,0 |27 479,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Мероприятия в области социальной| | | | | | | | |
|политики |004 |10 |03 |5140200 |482 |4 265,0 |0,0 |4 265,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Оказание социальной помощи |004 |10 |03 |5140200 |483 |23 214,0 |0,0 |23 214,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Фонд компенсаций |004 |10 |03 |5190000 | |271 441,0 |0,0 |271 441,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Фонд компенсаций |004 |10 |03 |5190100 | |271 441,0 |0,0 |271 441,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | | | |
|для лиц, награжденных знаком| | | | | | | | |
|"Почетный донор СССР", "Почетный| | | | | | | | |
|донор России" |004 |10 |03 |5190100 |610 |9 901,0 |0,0 |9 901,0 |
|-------------------------------------+-----+----+------+------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Оплата жилищно-коммунальных услуг| | | | | | | | |
|отдельным категориям граждан |004 |10 |03 |5190100 |611 |261 540,0 |0,0 |261 540,0 |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Председатель
Кемеровского городского Совета
народных депутатов |
А.Г. Любимов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.