30 августа 2007 г., 18 марта, 10 сентября, 25, 30 декабря 2008 г.
В целях создания условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающими комфортные условия проживания, внедрение новых энергосберегающих технологий и ввод производственных мощностей, инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса, Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 10 сентября 2008 г. N 382 в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения
1. Утвердить прилагаемую среднесрочную региональную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2011 годы.
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать настоящее постановление в сборнике "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.Н. Наумова.
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 августа 2007 г. N 242 в пункт 4 настоящего постановления внесены изменения
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2008.
Губернатор
Кемеровской области |
А. Тулеев |
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 10 сентября 2008 г. N 382 настоящая Программа изложена в новой редакции
Среднесрочная региональная целевая программа
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
и обеспечение энергетической эффективности
и энергосбережения на территории Кемеровской области"
на 2008-2011 годы
(утв. постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25 июня 2007 г. N 161)
18 марта, 10 сентября, 25, 30 декабря 2008 г.
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 декабря 2008 г. N 596 в паспорт настоящей Программы внесены изменения
Паспорт
среднесрочной региональной целевой программы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
и обеспечение энергетической эффективности
и энергосбережения на территории Кемеровской области"
на 2008-2011 годы
Наименование программы |
Среднесрочная региональная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2011 годы (далее - Программа) |
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы |
Распоряжение Губернатора Кемеровской области от области от 17.05.2007 N 93-рг "О разработке среднесрочной региональной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2011 годы" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области от 05.09.2008 N 119-рг) |
Государственный заказчик Программы |
Коллегия Администрации Кемеровской области |
Директор Программы |
Заместитель Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному комплексу) А.Н. Наумов |
Основной разработчик Программы |
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области |
Цели Программы |
Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области, экономия энергоресурсов |
Задачи Программы |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий; развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса; обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций; формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов; минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и предприятиях жилищно-коммунального комплекса; внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Кемеровской области |
Сроки реализации Программы |
2008-2011 годы |
Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм) |
Подпрограммы: 1. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области". 2. "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области". 3. "Капитальный ремонт жилищного фонда". 4. "Подготовка к зиме" |
Основные исполнители Программы |
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области по подпрограммам: "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области"; "Капитальный ремонт жилищного фонда"; "Подготовка к зиме"; государственное учреждение "Кузбасский центр энергосбережения" по подпрограмме "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" 5. "Приборы учета"; |
Объемы и источники финансирования Программы |
Всего по Программе: 3 438 067,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 1 179 570,4 тыс. рублей; 2009 год - 727 572 тыс. рублей; 2010 год - 737 141 тыс. рублей; 2011 год - 793 784 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: из средств областного бюджета: 1 921 932,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 708 822,4 тыс. рублей; 2009 год - 413 243 тыс. рублей; 2010 год - 399 612 тыс. рублей; 2011 год - 400 255 тыс. рублей; в том числе: на безвозвратной основе - 236 353,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 147 574,09 тыс. рублей; 2009 год - 28 912 тыс. рублей; 2010 год - 29 612 тыс. рублей; 2011 год - 30 255 тыс. рублей; субсидии местным бюджетам - 1 685 579,31 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 561 248,31 тыс. рублей; 2009 год - 384 331 тыс. рублей; 2010 год - 370 000 тыс. рублей; 2011 год - 370 000 тыс. рублей; иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: из средств местных бюджетов - 256 122 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 84 435 тыс. рублей; 2009 год - 64 629 тыс. рублей; 2010 год - 53 529 тыс. рублей; 2011 год - 53 529 тыс. рублей; из средств федерального бюджета - 36 713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 22 813 тыс. рублей; 2009 год - 13 900 тыс. рублей; из целевых средств - 1 223 300 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 363 500 тыс. рублей; 2009 год - 235 800 тыс. рублей; 2010 год - 284 000 тыс. рублей; 2011 год - 340 000 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты Программы |
В производственной сфере: создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Кемеровской области, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры к 2012 году до 50 процентов; снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 174 единиц в 2012 году. В экономической сфере: обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий; обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса, довести привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу к 2012 году до 43 процентов. В социальной сфере: улучшить условия труда; создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения. В экологической сфере: сократить вредные выбросы в окружающую среду к 2012 году до 0,081 млн. тонн. В целом: выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Кемеровской области, повышению качества жилищно-коммунальных услуг; повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий; сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду; созданию новых рабочих мест; обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса |
Организация контроля за выполнением Программы |
Контроль за реализацией Программы осуществляют государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области, а также Совет народных депутатов Кемеровской области |
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Одним из приоритетов жилищной политики Кемеровской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Кемеровской области характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 60 процентов.
В целом по Кемеровской области (по состоянию на 1 января 2007 г.) износ котельных составлял 58 процентов, сетей водопровода - 65 процентов, сетей канализации - 63 процента, тепловых сетей - 63 процента, электрических сетей - 58 процентов, водопроводных насосных станций - 65 процентов, канализационных насосных станций - 57 процентов, очистных сооружений водопровода - 54 процента, очистных сооружений канализации - 56 процентов, трансформаторных подстанций - 57 процентов.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.
Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10 - 15 процентов. Ветхое состояние тепловых и электрических сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.
Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде городов достигают 60 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения Кемеровской области питьевой водой нормативного качества.
Более 40 процентов водопроводов с забором воды из поверхностных источников, обеспечивающих 68 процентов потребностей в воде в городах и поселках городского типа, а также около 65 процентов в сельской местности, не имеют необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды.
Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Из эксплуатирующихся канализационных очистных сооружений 60 процентов перегружены, 38 процентов эксплуатируются 25 - 30 и более лет и требуют срочной реконструкции. Дефицит мощностей по очистке канализационных сооружений в настоящее время достигает около 9 млн. куб. метров в сутки. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Кемеровской области и позволит:
обеспечить более комфортные условия проживания населения Кемеровской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
улучшить экологическое состояние на территории Кемеровской области.
Низкая энергетическая эффективность производства отдельных видов выпускаемой продукции и экономики региона в целом обуславливают необходимость проведения работы, направленной на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов в общих расходах каждого хозяйствующего субъекта.
Повышение энергоэффективности экономики объективно диктуется предъявляемыми требованиями в условиях рыночной экономики, дальнейшего роста цен и тарифов на энергоресурсы и необходимости обеспечения конкурентоспособности в мировой экономической системе.
Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение энергетической эффективности, позволит повысить роль проводимых энергетических обследований, учёта и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в бюджетной сфере, стимулирование мер по снижению энергоёмкости продукции.
2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области, экономия энергоресурсов.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;
снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;
развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;
обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций;
формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов;
минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и на предприятиях жилищно-коммунального комплекса;
внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Кемеровской области.
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 декабря 2008 г. N 596 в раздел 3 настоящей Программы внесены изменения
3. Система программных мероприятий
Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, в топливно-энергетическом, строительном и агропромышленном комплексах Кемеровской области.
Указанные мероприятия направлены на решение вопросов по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения Кемеровской области, обеспечению централизованных поставок труб из высокопрочного чугуна, подготовке муниципальных образований Кемеровской области к осенне-зимним периодам, капитальному ремонту жилищного фонда, включающему в себя ремонт инфраструктуры жилищного фонда: ремонт кровель, систем отопления и водоснабжения и пр. Также включены мероприятия по содержанию неснижаемого аварийного запаса Кемеровской области для нужд жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса и другие мероприятия.
Программные мероприятия сформированы по 5 подпрограммам:
1. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области".
2. "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области".
3. "Капитальный ремонт жилищного фонда".
4. "Подготовка к зиме".
5. "Приборы учета";
Перечень конкретных программных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 декабря 2008 г. N 596 раздел 4 настоящей Программы изложен в новой редакции
4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2008-2011 годы, составляет: 3 438 067,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 1 179 570,4 тыс. рублей;
2009 год - 727 572 тыс. рублей;
2010 год - 737 141 тыс. рублей;
2011 год - 793 784 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 1 921 932,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 708 822,4 тыс. рублей;
2009 год - 413 243 тыс. рублей;
2010 год - 399 612 тыс. рублей;
2011 год - 400 255 тыс. рублей; из них:
на безвозвратной основе - 236 353,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 147 574,09 тыс. рублей;
2009 год - 28 912 тыс. рублей;
2010 год - 29 612 тыс. рублей;
2011 год - 30 255 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам - 1 685 579,31 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 561 248,31 тыс. рублей;
2009 год - 384 331 тыс. рублей;
2010 год - 370 000 тыс. рублей;
2011 год - 370 000 тыс. рублей;
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов - 256 122 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 84 435 тыс. рублей;
2009 год - 64 629 тыс. рублей;
2010 год - 53 529 тыс. рублей;
2011 год - 53 529 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 36 713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 22 813 тыс. рублей;
2009 год - 13 900 тыс. рублей;
целевые средства - 1 223 300 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 363 500 тыс. рублей;
2009 год - 235 800 тыс. рублей;
2010 год - 284 000 тыс. рублей;
2011 год - 340 000 тыс. рублей.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.08.2007 N 234 "Об утверждении Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета".
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов), связанных с реализацией следующих подпрограмм:
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области";
"Капитальный ремонт жилищного фонда";
"Подготовка к зиме";
"Приборы учета".
Размер субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов) по вышеуказанным подпрограммам определяется по формуле:
Si = С / V*Vi*k1*k2 , где:
Si - размер субсидии, выделяемой муниципальному району (городскому округу) из средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных вышеуказанными подпрограммами;
С - объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете по вышеуказанным подпрограммам;
V - объем работ по вышеуказанным подпрограммам в целом по области;
Vi - объем работ муниципального района (городского округа), предусмотренный по вышеуказанным подпрограммам;
k1 - поправочный коэффициент, определяющий долю областного бюджета (не более 95%) с учетом сложившейся в муниципальном районе (городском округе) ситуации в части водоснабжения и водоотведения и мероприятий, относящихся к данной Программе;
k2 - поправочный коэффициент, учитывающий:
выполнение условий предоставления субсидий (пункт 1.3 раздела 1 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета;
оценочные критерии раздела 2 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета;
k2 = 1, если соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и выполнены все условия предоставления субсидий;
k2 = 0, если не соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и не выполнены все условия предоставления субсидий.
Объемы ассигнований из федерального, областного, местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности этих бюджетов на соответствующий финансовый год.
5. Оценка эффективности реализации Программы
Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах:
5.1. В производственной сфере:
создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Кемеровской области, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры к 2012 году до 50 %;
снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 174 единиц к 2012 году.
5.2. В экономической сфере:
обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;
обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса, довести привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу к 2012 году до 43 %.
5.3. В социальной сфере:
улучшить условия труда;
создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения.
5.4. В экологической сфере:
сократить вредные выбросы в окружающую среду к 2012 году до 0,081 миллиона тонн.
5.5. В целом:
выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Кемеровской области, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий, сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду, созданию новых рабочих мест, обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.
Индикаторы эффективности реализации Программы приведены в приложении к Программе.
6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за реализацией Программы осуществляет государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области, Совет народных депутатов Кемеровской области.
Управление Программой осуществляется директором Программы. Директор Программы ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет государственному заказчику Программы, в Совет народных депутатов, главное финансовое управление Кемеровской области и контрольно-счетную палату Кемеровской области отчет о ходе реализации Программы по форме, утвержденной Коллегией Администрации Кемеровской области.
Директор Программы разрабатывает и представляет государственному заказчику ежегодные и итоговый отчеты о реализации Программы.
Государственный заказчик Программы направляет указанный отчет Губернатору Кемеровской области, в Совет народных депутатов Кемеровской области. Указанный отчет должен быть направлен в Совет народных депутатов Кемеровской области не позднее даты направления отчета об исполнении областного бюджета за прошедший год.
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 декабря 2008 г. N 596 раздел 7 настоящей Программы изложен в новой редакции
7. Программные мероприятия
(млн. рублей)
NN п/п |
Наименование подпрограмм, мероприятий |
Плановый период |
Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) |
Исполнитель программного мероприятия |
Ожидаемый результат |
|||||||
Местонахождение объекта/получатель бюджетных средств |
Наименование объекта/ мероприятия |
всего |
в том числе |
|||||||||
областной бюджет, всего |
из него |
иные не запрещенные законодательством источники |
||||||||||
на безвозвратной основе |
субсидии местным бюджетам |
местный бюджет |
федеральный бюджет |
внебюджетные источники, целевые средства |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Всего по Программе: |
2008-2011 годы |
3 438 067.4 |
1 921 932.4 |
236 353.09 |
1 685 579.31 |
256 122 |
36 713 |
1 223 300 |
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
1 179 570.4 |
708 822.4 |
147 574.09 |
561 248.31 |
84 435 |
22 813 |
363 500 |
|||||
2009 год |
727 572 |
413 243 |
28 912 |
384 331 |
64 629 |
13 900 |
235 800 |
|||||
2010 год |
737 141 |
399 612 |
29 612 |
370 000 |
53 529 |
|
284 000 |
|||||
2011 год |
793 784 |
400 255 |
30 255 |
370 000 |
53 529 |
|
340 000 |
|||||
1. |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровской области" |
2008-2011 годы |
998 685,4 |
880 132,4 |
163 353,09 |
716 779,31 |
81 840 |
36 713 |
|
|
Снижение уровня износа до 50 % |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
407 075,4 |
360 022,4 |
122 574,09 |
237 448,31 |
24 240 |
22 813 |
|
|||||
2009 год |
222 743 |
182 243 |
12 912 |
169 331 |
26 600 |
13 900 |
|
|||||
2010 год |
184 112 |
168 612 |
13 612 |
155 000 |
15 500 |
|
|
|||||
2011 год |
184 755 |
169 255 |
14 255 |
155 000 |
15 500 |
|
|
|||||
1.1. |
Коммунальная энергетика |
2008-2011 годы |
288 579,32 |
222 116,32 |
6 437,32 |
215 679 |
29 750 |
36 713 |
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
160 048,32 |
126 485,32 |
6 437,32 |
120 048 |
10 750 |
22 813 |
|
|||||
2009 год |
62 531 |
35 631 |
|
35 631 |
13 000 |
13 900 |
|
|||||
2010 год |
33 000 |
30 000 |
|
30 000 |
3 000 |
|
|
|||||
2011 год |
33 000 |
30 000 |
|
30 000 |
3 000 |
|
|
|||||
1.1.1. |
Промышленновский муниципальный район |
Реконструкция котельной N15 и тепловых сетей с закрытием 9 малых котельных р.п. Промышленная |
2008-2011 годы |
65 506 |
27 293 |
|
27 293 |
1 500 |
36 713 |
|
Органы местного самоуправления * |
Стабилизация теплоснабжения и горячего водоснабжения, сокращение эксплуатационных расходов |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
40 475 |
16 662 |
|
16 662 |
1 000 |
22 813 |
|
|||||
2009 год |
25 031 |
10 631 |
|
10 631 |
500 |
13 900 |
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.2. |
Муниципальное образование "Город Полысаево" |
Оптимизация теплоснабжения г. Полысаево |
2008-2011 годы |
50 000 |
45 000 |
|
45 000 |
5 000 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
Безаварийная работа системы теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
50 000 |
45 000 |
|
45 000 |
5 000 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.3. |
Муниципальное образование "Ленинск-Кузнецкий район" |
Реконструкция котельной в п. Мирный |
2008-2011 годы |
19 588 |
17 788 |
|
17 788 |
1 800 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
19 588 |
17 788 |
|
17 788 |
1 800 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.4. |
Яшкинский муниципальный район |
Реконструкция центральной котельной, в р.п. Яшкино, строительство тепловых сетей до п. Яшкино с закрытием котельной поселка |
2008-2011 годы |
7 700 |
7 000 |
|
7 000 |
700 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
Исключение аварийных ситуаций, стабилизация теплоснабжения и горячего водоснабжения, сокращение эксплуатационных расходов |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
7 700 |
7 000 |
|
7 000 |
700 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.5. |
Мариинский муниципальный район |
Проектирование и реконструкция котельной в п. Калининский г. Мариинска |
2008-2011 годы |
2 673 |
2 623 |
|
2 623 |
50 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
Оптимизация технологической схемы котельной, увеличение мощности котельной, повышение надежности теплоснабжения |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
2 673 |
2 623 |
|
2 623 |
50 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.6 |
Гурьевский район |
Проектирование и реконструкция котельной микрорайона Горнорудный г. Гурьевска |
2008-2011 годы |
6 650 |
6 600 |
|
6 600 |
50 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
Безаварийная работа систем теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
6 650 |
6 600 |
|
6 600 |
50 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.7. |
Яйский район |
Оптимизация теплоснабжения пгт Яя |
2008-2011 годы |
3 525 |
3 475 |
|
3 475 |
50 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
Обеспечение нормативного температурного режима жилого фонда, улучшение экологической обстановки |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
3 525 |
3 475 |
|
3 475 |
50 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.8. |
Муниципальное образование "Город Прокопьевск" |
Ремонт районной котельной N 6 (II очередь) |
2008-2011 годы |
50 500 |
45 900 |
|
45 900 |
4 600 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
Безаварийная работа систем теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
23 000 |
20 900 |
|
20 900 |
2 100 |
|
|
|||||
2009 год |
27 500 |
25 000 |
|
25 000 |
2 500 |
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.9. |
Муниципальное образование "Город Прокопьевск" |
Реконструкция котельной N 114 с последующим закрытием 12 малых котельных |
2008-2011 годы |
76 000 |
60 000 |
|
60 000 |
16 000 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2009 год |
10 000 |
|
|
|
10 000 |
|
|
|||||
2010 год |
33 000 |
30 000 |
|
30 000 |
3 000 |
|
|
|||||
2011 год |
33 000 |
30 000 |
|
30 000 |
3 000 |
|
|
|||||
1.1.10. |
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области (далее - департамент) |
Ремонт районной котельной N 6 (I очередь) (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
59,5 |
59,5 |
59,5 |
|
|
|
|
Департамент жилищно-ком-муналь-ного и дорожного комплекса Кемеровской области (далее - департамент) |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
59,5 |
59,5 |
59,5 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.11. |
Департамент |
Проектирование и реконструкция котельной в п. Калининский г. Мариинска (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.12. |
Департамент |
Проектирование и реконструкция котельной микрорайона Горнорудный г. Гурьевска (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
3 022,143 |
3 022,143 |
3 022,143 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
3 022,143 |
3 022,143 |
3 022,143 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.13. |
Департамент |
Оптимизация теплоснабжения микрорайона Красный Камень г. Киселевска (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.14. |
Департамент |
Проектирование и реконструкция котельной на ст. Ерунаково Новокузнецкого района (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
70 |
70 |
70 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
70 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.15. |
Департамент |
Проектирование и реконструкция котельной, тепловых сетей, электроснабжения санатория "Борисовский" (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
285,679 |
285,679 |
285,679 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
285,679 |
285,679 |
285,679 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2. |
Водоснабжение |
2008-2011 годы |
17 648,065 |
17 258,065 |
13 358,065 |
3 900 |
390 |
|
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
17 648,065 |
17 258,065 |
13 358,065 |
3 900 |
390 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.1. |
Муниципальное образование "Чебулинский район" |
Проектирование и строительство водозабора в р.п. Верх-Чебула |
2008-2011 годы |
4 290 |
3 900 |
|
3 900 |
390 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
4 290 |
3 900 |
|
3 900 |
390 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.2. |
Департамент |
Проектирование и строительство водозабора в р.п. Верх-Чебула (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
1 572,746 |
1 572,746 |
1 572,746 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
1 572,746 |
1 572,746 |
1 572,746 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.3. |
Департамент |
Строительство водопроводных сетей по ул. Советской и Цветочной протяженностью 5,1 км в р.п. Яшкино Яшкинского района (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.4. |
Департамент |
Строительство второй нитки водовода Ду 400 мм в г. Топки (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
899,991 |
899,991 |
899,991 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
899,991 |
899,991 |
899,991 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.5. |
Департамент |
Внедрение современных технологий по очистке воды на водозаборных сооружениях Кемеровской области (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
5 131,089 |
5 131,089 |
5 131,089 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
5 131,089 |
5 131,089 |
5 131,089 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.6. |
Департамент |
Проектирование и ремонт водопроводных сооружений и водопроводных сетей в р.п. Яя (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
683,991 |
683,991 |
683,991 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
683,991 |
683,991 |
683,991 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.7. |
Департамент |
Проектирование и строительство водопроводных сооружений г. Тайги (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
2 553,565 |
2 553,565 |
2 553,565 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
2 553,565 |
2 553,565 |
2 553,565 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.8. |
Департамент |
Проектирование и реконструкция водозабора и водопроводов п. Итатский Тяжинского района (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
816,683 |
816,683 |
816,683 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
816,683 |
816,683 |
816,683 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.3. |
Водоотведение |
2008-2011 годы |
10 496,086 |
10 496,086 |
10 496,086 |
|
|
|
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
10 496,086 |
10 496,086 |
10 496,086 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.3.1. |
Департамент |
Проектирование и реконструкция очистных сооружений УН 1612/33 г. Мариинска (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
3 657,506 |
3 657,506 |
3 657,506 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
3 657,506 |
3 657,506 |
3 657,506 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.3.2. |
Департамент |
Реконструкция очистных сооружений канализации р.п. Яя (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
727,859 |
727,859 |
727,859 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
727,859 |
727,859 |
727,859 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.3.3. |
Департамент |
Строительство очистных сооружений канализации в р.п. Тяжинский (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
1 612,768 |
1 612,768 |
1 612,768 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
1 612,768 |
1 612,768 |
1 612,768 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.3.4. |
Департамент |
Проектирование и реконструкция очистных сооружений хозбытовой канализации г. Топки (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
21 |
21 |
21 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
21 |
21 |
21 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.3.5. |
Департамент |
Строительство сооружений биологической очистки стоков хозбытовой канализации п. Калининский Мариинского района (кредиторская задолженность за 2005 и 2007 годы) |
2008-2011 годы |
505,653 |
505,653 |
505,653 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
505,653 |
505,653 |
505,653 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент |
Корректировка проекта теплотрассы и водовода в п. Калининский Мариинского района (кредиторская задолженность за 2005 год) |
2008-2011 годы |
51,311 |
51,311 |
51,311 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
51,311 |
51,311 |
51,311 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.3.6. |
Департамент |
Мониторинг эффективности очистных сооружений Кемеровской области (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
549,3 |
549,3 |
549,3 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
549,3 |
549,3 |
549,3 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.3.7. |
Департамент |
Проектирование очистных сооружений г. Калтана (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
1 822 |
1 822 |
1 822 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
1 822 |
1 822 |
1 822 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.3.8. |
Департамент |
Проектирование объектов канализации р.п. Яшкино мощностью 3000 куб.м/сут Яшкинского района (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.4. |
Отходы |
2008-2011 годы |
19 266 |
18 366 |
10 366 |
8 000 |
900 |
|
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
19 266 |
18 366 |
10 366 |
8 000 |
900 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.4.1. |
Муниципальное образование "Город Осинники" |
Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Осинники |
2008-2011 годы |
4 400 |
4 000 |
|
4 000 |
400 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
Улучшение санитарно - экологической обстановки |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
4 400 |
4 000 |
|
4 000 |
400 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.4.2. |
Город Кемерово |
Проектирование и строительство мусороперегрузочной станции с сортировкой твердых бытовых отходов г. Кемерово |
2008-2011 годы |
4 500 |
4 000 |
|
4 000 |
500 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
Улучшение санитарно- экологической обстановки |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
4 500 |
4 000 |
|
4 000 |
500 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.4.3. |
Департамент |
Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Осинники (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
9 500 |
9 500 |
9 500 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
9 500 |
9 500 |
9 500 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.4.4. |
Департамент |
Проектирование и строительство мусороперегрузочной станции с сортировкой твердых бытовых отходов г. Кемерово (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
866 |
866 |
866 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
866 |
866 |
866 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.5. |
Газификация |
2008-2011 годы |
549 677,48 |
498 877,48 |
9 677,165 |
489 200,31 |
50 800 |
|
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
127 377,48 |
115 177,48 |
9 677,165 |
105 500,31 |
12 200 |
|
|
|||||
2009 год |
147 300 |
133 700 |
|
133 700 |
13 600 |
|
|
|||||
2010 год |
137 500 |
125 000 |
|
125 000 |
12 500 |
|
|
|||||
2011 год |
137 500 |
125 000 |
|
125 000 |
12 500 |
|
|
|||||
1.5.1. |
Город Кемерово |
Внутрипоселковый газопровод по п. Кедровка |
2008-2011 годы |
22 200,31 |
20 200,31 |
|
20 200,31 |
2 000 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
Повышение уровня жизни, создание комфортных условий, улучшение экологической обстановки |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
12 500,31 |
11 500,31 |
|
11 500,31 |
1 000 |
|
|
|||||
2009 год |
9 700 |
8 700 |
|
8 700 |
1 000 |
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.5.2. |
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район" |
Строительство внутрипоселковых сетей и котельной п. Ясногорский |
2008-2011 годы |
64 500 |
57 000 |
|
57 000 |
7 500 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
42 000 |
37 000 |
|
37 000 |
5 000 |
|
|
|||||
2009 год |
22 500 |
20 000 |
|
20 000 |
2 500 |
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.5.3. |
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район" |
Строительство внутрипоселковых сетей и котельной с. Мазурово |
2008-2011 годы |
23 000 |
20 000 |
|
20 000 |
3 000 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
17 000 |
15 000 |
|
15 000 |
2 000 |
|
|
|||||
2009 год |
6 000 |
5 000 |
|
5 000 |
1 000 |
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.5.4. |
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район" |
Строительство внутрипоселковых сетей п. Новостройка |
2008-2011 годы |
164 100 |
150 000 |
|
150 000 |
14 100 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2009 год |
54 100 |
50 000 |
|
50 000 |
4 100 |
|
|
|||||
2010 год |
110 000 |
100 000 |
|
100 000 |
10 000 |
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.5.5. |
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район" |
Строительство внутрипоселковых сетей с. Березово |
2008-2011 годы |
137 500 |
125 000 |
|
125 000 |
12 500 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
27 500 |
25 000 |
|
25 000 |
2 500 |
|
|
|||||
2011 год |
110 000 |
100 000 |
|
100 000 |
10 000 |
|
|
|||||
1.5.6. |
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район" |
Строительство внутрипоселковых сетей д. Пугачи |
2008-2011 годы |
27 500 |
25 000 |
|
25 000 |
2 500 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
27 500 |
25 000 |
|
25 000 |
2 500 |
|
|
|||||
1.5.7. |
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район" |
Строительство внутрипоселкового газопровода по п. Металлплощадка |
2008-2011 годы |
101 200 |
92 000 |
|
92 000 |
9 200 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
46 200 |
42 000 |
|
42 000 |
4 200 |
|
|
|||||
2009 год |
55 000 |
50 000 |
|
50 000 |
5 000 |
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.5.8. |
Департамент |
Проектирование и строительство внутрипоселкового газопровода по п. Металлплощадка Кемеровского района (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
9 677,165 |
9 677,165 |
9 677,165 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
9 677,165 |
9 677,165 |
9 677,165 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.6. |
Поставка труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и фасонных частей к ним (кредиторская задолженность за 2007 год) |
2008-2011 годы |
59 996,452 |
59 996,452 |
59 996,452 |
|
|
|
|
Департамент |
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год поставщикам |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
59 996,452 |
59 996,452 |
59 996,452 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.7. |
Техническое развитие и обеспечение реформирования жилищно-коммунального комплекса |
2008-2011 годы |
53 022 |
53 022 |
53 022 |
|
|
|
|
Департамент |
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
12 243 |
12 243 |
12 243 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
12 912 |
12 912 |
12 912 |
|
|
|
|
|||||
2010 год |
13 612 |
13 612 |
13 612 |
|
|
|
|
|||||
2011 год |
14 255 |
14 255 |
14 255 |
|
|
|
|
|||||
1.7.1. |
Департамент |
Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по организации деятельности диспетчерской службы и финансово-экономического состояния предприятий |
2008-2011 годы |
29 564 |
29 564 |
29 564 |
|
|
|
|
Департамент |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
6 700 |
6 700 |
6 700 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
7 136 |
7 136 |
7 136 |
|
|
|
|
|||||
2010 год |
7 635 |
7 635 |
7 635 |
|
|
|
|
|||||
2011 год |
8 093 |
8 093 |
8 093 |
|
|
|
|
|||||
1.7.2. |
Департамент |
Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по содержанию неснижаемого аварийного запаса материально-технических ресурсов и оборудования для нужд жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области |
2008-2011 годы |
11 915 |
11 915 |
11 915 |
|
|
|
|
Департамент |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
2 876 |
2 876 |
2 876 |
|
|
|
|
|||||
2010 год |
3 077 |
3 077 |
3 077 |
|
|
|
|
|||||
2011 год |
3 262 |
3 262 |
3 262 |
|
|
|
|
|||||
1.7.3. |
Департамент |
Проведение семинара на выставке-ярмарке "Экспоград" |
2008-2011 годы |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
|
|
|
|
Департамент |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
350 |
350 |
350 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
350 |
350 |
350 |
|
|
|
|
|||||
2010 год |
350 |
350 |
350 |
|
|
|
|
|||||
2011 год |
350 |
350 |
350 |
|
|
|
|
|||||
1.7.4. |
Департамент |
Проведение мероприятий, связанных с профессиональным праздником Днем работников жилищно-коммунального хозяйства |
2008-2011 годы |
2 891 |
2 891 |
2 891 |
|
|
|
|
Департамент |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
680 |
680 |
680 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
737 |
737 |
737 |
|
|
|
|
|||||
2010 год |
737 |
737 |
737 |
|
|
|
|
|||||
2011 год |
737 |
737 |
737 |
|
|
|
|
|||||
1.7.5. |
Департамент |
Организация передач по областному и местному радио, публикация в областных и городских, районных средствах массовой информации |
2008-2011 годы |
7 252 |
7 252 |
7 252 |
|
|
|
|
Департамент |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
1 813 |
1 813 |
1 813 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
1 813 |
1 813 |
1 813 |
|
|
|
|
|||||
2010 год |
1 813 |
1 813 |
1 813 |
|
|
|
|
|||||
2011 год |
1 813 |
1 813 |
1 813 |
|
|
|
|
|||||
2. |
Подпрограмма "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" |
2008-2011 годы |
1 296 300 |
73 000 |
73 000 |
|
|
|
1 223 300 |
Государственное учреждение "Кузбасский центр энергосбережения"* |
Общий годовой экономический эффект на дату окончания действия Программы при контрольном среднем сроке окупаемости затрат в 3,2 года составит 390 млн. рублей, в том числе по годам: 2008 год - 115 млн. рублей, 2009 год - 80 млн. рублей, 2010 год - 89 млн. рублей, 2011 год - 106 млн. рублей |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
388 500 |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
363 500 |
|||||
2009 год |
251 800 |
16 000 |
16 000 |
|
|
|
235 800 |
|||||
2010 год |
300 000 |
16 000 |
16 000 |
|
|
|
284 000 |
|||||
2011 год |
356 000 |
16 000 |
16 000 |
|
|
|
340 000 |
|||||
2.1. |
Организационно-экономические мероприятия |
2008-2011 годы |
116 700 |
|
|
|
|
|
116 700 |
|
Формирование нормативно-правовой базы, создание условий, стимулирующих внедрение энергосберегающих мероприятий, чистых производств
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
25 300 |
|
|
|
|
|
25 300 |
|||||
2009 год |
24 900 |
|
|
|
|
|
24 900 |
|||||
2010 год |
31 500 |
|
|
|
|
|
31 500 |
|||||
2011 год |
35 000 |
|
|
|
|
|
35 000 |
|||||
2.1.1. |
Организация учебы и пропаганды в сфере энергосбережения. Проведение мероприятий по изучению российского и мирового опыта в энергоресурсосбережении и внедрение его в практику работы предприятий |
2008-2011 годы |
10 600 |
|
|
|
|
|
10 600 |
|||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
2 900 |
|
|
|
|
|
2 900 |
|||||
2009 год |
1 300 |
|
|
|
|
|
1 300 |
|||||
2010 год |
3 000 |
|
|
|
|
|
3 000 |
|||||
2011 год |
3 400 |
|
|
|
|
|
3 400 |
|||||
2.1.2. |
Осуществление мер по формированию и проведению политики энергосбережения в Кемеровской области, проработка вопросов экологии, выбросов парниковых газов и стратегии развития энергосбережения |
2008-2011 годы |
99 700 |
|
|
|
|
|
99 700 |
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
21 400 |
|
|
|
|
|
21 400 |
|||||
2009 год |
22 800 |
|
|
|
|
|
22 800 |
|||||
2010 год |
26 500 |
|
|
|
|
|
26 500 |
|||||
2011 год |
29 000 |
|
|
|
|
|
29 000 |
|||||
|
в том числе: |
|||||||||||
|
обеспечение реализации Программы |
2008-2011 годы |
85 600 |
|
|
|
|
|
85 600 |
|||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
17 900 |
|
|
|
|
|
17 900 |
|||||
2009 год |
19 200 |
|
|
|
|
|
19 200 |
|||||
2010 год |
23 000 |
|
|
|
|
|
23 000 |
|||||
2011 год |
25 500 |
|
|
|
|
|
25 500 |
|||||
2.1.3. |
Применение мер поощрения за результаты работы в сфере энергосбережения и вклад в повышение энергоэффективности экономики области |
2008-2011 годы |
6 400 |
|
|
|
|
|
6 400 |
|||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
1 000 |
|
|
|
|
|
1 000 |
|||||
2009 год |
800 |
|
|
|
|
|
800 |
|||||
2010 год |
2 000 |
|
|
|
|
|
2 000 |
|||||
2011 год |
2 600 |
|
|
|
|
|
2 600 |
|||||
2.2. |
Энергосбережение на объектах бюджетной сферы |
2008-2011 годы |
97 400 |
73 000 |
73 000 |
|
|
|
24 400 |
Снижение расходов бюджета на топливно-энергети-ческие ресурсы |
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
32 500 |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
7 500 |
|||||
2009 год |
21 400 |
16 000 |
16 000 |
|
|
|
5 400 |
|||||
2010 год |
21 500 |
16 000 |
16 000 |
|
|
|
5 500 |
|||||
2011 год |
22 000 |
16 000 |
16 000 |
|
|
|
6 000 |
|||||
2.2.1. |
Проведение энергетических обследований, подготовка технико-экономических обоснований, проектирование |
2008-2011 годы |
21 900 |
|
|
|
|
|
21 900 |
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
5 000 |
|
|
|
|
|
5000 |
|||||
2009 год |
5 400 |
|
|
|
|
|
5400 |
|||||
2010 год |
5 500 |
|
|
|
|
|
5500 |
|||||
2011 год |
6 000 |
|
|
|
|
|
6000 |
|||||
2.2.1.1. |
Департамент образования и науки Кемеровской области |
2008-2011 годы |
8 000 |
|
|
|
|
|
8000 |
|||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
1 200 |
|
|
|
|
|
1 200 |
|||||
2009 год |
2 400 |
|
|
|
|
|
2 400 |
|||||
2010 год |
2 000 |
|
|
|
|
|
2 000 |
|||||
2011 год |
2 400 |
|
|
|
|
|
2 400 |
|||||
2.2.1.2. |
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области |
2008-2011 годы |
3 000 |
|
|
|
|
|
3 000 |
|||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
500 |
|
|
|
|
|
500 |
|||||
2009 год |
500 |
|
|
|
|
|
500 |
|||||
2010 год |
1 000 |
|
|
|
|
|
1 000 |
|||||
2011 год |
1 000 |
|
|
|
|
|
1 000 |
|||||
2.2.1.3. |
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области |
2008-2011 годы |
9 900 |
|
|
|
|
|
9 900 |
|||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
2 700 |
|
|
|
|
|
2 700 |
|||||
2009 год |
2 300 |
|
|
|
|
|
2 300 |
|||||
2010 год |
2 400 |
|
|
|
|
|
2 400 |
|||||
2011 год |
2 500 |
|
|
|
|
|
2 500 |
|||||
2.2.1.4. |
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области |
2008-2011 годы |
500 |
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
300 |
|
|
|
|
|
300 |
|||||
2009 год |
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|||||
2010 год |
50 |
|
|
|
|
|
50 |
|||||
2011 год |
50 |
|
|
|
|
|
50 |
|||||
2.2.1.5. |
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области |
2008-2011 годы |
500 |
|
|
|
|
|
500 |
|||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
300 |
|
|
|
|
|
300 |
|||||
2009 год |
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|||||
2010 год |
50 |
|
|
|
|
|
50 |
|||||
2011 год |
50 |
|
|
|
|
|
50 |
|||||
2.2.2. |
Выполнение комплекса мер, направленных на сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии |
2008-2011 годы |
75 500 |
73 000 |
73 000 |
|
|
|
2 500 |
|||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
27 500 |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
2 500 |
|||||
2009 год |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
|
|
|
|
|||||
2010 год |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
|
|
|
|
|||||
2011 год |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
|
|
|
|
|||||
2.2.2.1. |
Департамент образования и науки Кемеровской области |
2008-2011 годы |
23 400 |
20 900 |
20 900 |
|
|
|
2 500 |
|||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
11 400 |
8 900 |
8 900 |
|
|
|
2 500 |
|||||
2009 год |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
|
|
|
|||||
2010 год |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
|
|
|
|||||
2011 год |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
|
|
|
|||||
2.2.2.2. |
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области |
2008-2011 годы |
14 900 |
14 900 |
14 900 |
|
|
|
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
|
|
|
|||||
2010 год |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
|
|
|
|||||
2011 год |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
|
|
|
|||||
2.2.2.3. |
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области |
2008-2011 годы |
30 300 |
30 300 |
30 300 |
|
|
|
|
|||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
|
|
|
|
|||||
2010 год |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
|
|
|
|
|||||
2011 год |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
|
|
|
|
|||||
2.2.2.4. |
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области |
2008-2011 годы |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
|
|
|
|
|||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.2.2.5. |
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области |
2008-2011 годы |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
|
|
|
|
|||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
|
|
|
|
|||||
2009 год |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|||||
2010 год |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|||||
2011 год |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|||||
2.3. |
Энергосбережение в муниципальных образованиях |
2008-2011 годы |
719 200 |
|
|
|
|
|
719 200 |
|
Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении тепловой электрической энергии. Сдерживание роста тарифов
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
194 200 |
|
|
|
|
|
194 200 |
|||||
2009 год |
174 000 |
|
|
|
|
|
174 000 |
|||||
2010 год |
160 000 |
|
|
|
|
|
160 000 |
|||||
2011 год |
191 000 |
|
|
|
|
|
191 000 |
|||||
2.3.1. |
Производство тепловой и электрической энергии |
2008-2011 годы |
373 000 |
|
|
|
|
|
373 000 |
|||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
126 000 |
|
|
|
|
|
126 000 |
|||||
2009 год |
52 000 |
|
|
|
|
|
52 000 |
|||||
2010 год |
90 000 |
|
|
|
|
|
90 000 |
|||||
2011 год |
105 000 |
|
|
|
|
|
105 000 |
|||||
2.3.1.1. |
Проведение энергетических обследований, подготовка технико-экономических обоснований, разработка проектов и |
2008-2011 годы |
252 000 |
|
|
|
|
|
252 000 |
|||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
75 000 |
|
|
|
|
|
75 000 |
|||||
2009 год |
52 000 |
|
|
|
|
|
52 000 |
|||||
2010 год |
60 000 |
|
|
|
|
|
60 000 |
|||||
2011 год |
65 000 |
|
|
|
|
|
65 000 |
|||||
2.3.1.2. |
Установка преобразователей частоты на электродвигатели технологического оборудования котельных, автоматизация технологических процессов, оснащение приборами диагностики режимов работы и состояния оборудования |
2008-2011 годы |
79 000 |
|
|
|
|
|
79 000 |
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
34 000 |
|
|
|
|
|
34 000 |
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
20 000 |
|
|
|
|
|
20 000 |
|||||
2011 год |
25 000 |
|
|
|
|
|
25 000 |
|||||
2.3.1.3. |
Монтаж систем защиты котельного оборудования и тепловых сетей от накипеобразования, коррозии и других отложений |
2008-2011 годы |
42 000 |
|
|
|
|
|
42 000 |
|||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
17 000 |
|
|
|
|
|
17 000 |
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
10 000 |
|
|
|
|
|
10 000 |
|||||
2011 год |
15 000 |
|
|
|
|
|
15 000 |
|||||
2.3.2. |
Распределение тепловой и электрической энергии |
2008-2011 годы |
277 000 |
|
|
|
|
|
277 000 |
|||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
50 000 |
|
|
|
|
|
50 000 |
|||||
2009 год |
122 000 |
|
|
|
|
|
122 000 |
|||||
2010 год |
47 000 |
|
|
|
|
|
47 000 |
|||||
2011 год |
58 000 |
|
|
|
|
|
58 000 |
|||||
2.3.2.1. |
Реконструкция трубопроводов тепловых сетей с использованием современных антикоррозийных, теплозащитных материалов и технологий, наладка систем теплопотребления, оптимизация схем теплоснабжения населённых пунктов, монтаж систем оптимизации теплопотребления |
2008-2011 годы |
113 000 |
|
|
|
|
|
113 000 |
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
35 000 |
|
|
|
|
|
35 000 |
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
35 000 |
|
|
|
|
|
35 000 |
|||||
2011 год |
43 000 |
|
|
|
|
|
43 000 |
|||||
2.3.2.2. |
Монтаж приборов учета энергоносителей в котельных, на границах раздела, вводах в жилые дома, в лифтовом хозяйстве. Внедрение геоинформационных систем, систем диспетчерского оперативного контроля и управления процессом производства и потребления энергоресурсов, проведение энергетических обследований |
2008-2011 годы |
164 000 |
|
|
|
|
|
164 000 |
|||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
15 000 |
|
|
|
|
|
15 000 |
|||||
2009 год |
122 000 |
|
|
|
|
|
122 000 |
|||||
2010 год |
12 000 |
|
|
|
|
|
12 000 |
|||||
2011 год |
15 000 |
|
|
|
|
|
15 000 |
|||||
2.3.3. |
Водопроводно-канализационное хозяйство |
2008-2011 годы |
69 200 |
|
|
|
|
|
69 200 |
Снижение роста тарифов на водоснабжение и водоотведение |
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
18 200 |
|
|
|
|
|
18 200 |
|||||
2009 год |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|||||
2010 год |
23 000 |
|
|
|
|
|
23 000 |
|||||
2011 год |
28 000 |
|
|
|
|
|
28 000 |
|||||
2.3.3.1. |
Внедрение частотно-регулируемых приводов на насосных станциях систем водопотребления и водоотведения, приборов диагностики режимов работы и состояния оборудования, приборов диспетчерского |
2008-2011 годы |
53 000 |
|
|
|
|
|
53 000 |
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
18 000 |
|
|
|
|
|
18 000 |
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
15 000 |
|
|
|
|
|
15 000 |
|||||
2011 год |
20 000 |
|
|
|
|
|
20 000 |
|||||
2.3.3.2. |
Установка приборов учета горячей и холодной воды в жилищном секторе |
2008-2011 годы |
16 200 |
|
|
|
|
|
16 200 |
|||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
200 |
|
|
|
|
|
200 |
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
8 000 |
|
|
|
|
|
8 000 |
|||||
2011 год |
8 000 |
|
|
|
|
|
8 000 |
|||||
2.4. |
Освоение альтернативных (возобновляемых) источников энергии, газификация |
2008-2011 годы |
113 500 |
|
|
|
|
|
113 500 |
Использование чистых технологий производства тепловой и электрической энергии |
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
35 000 |
|
|
|
|
|
35 000 |
|||||
2009 год |
6 500 |
|
|
|
|
|
6 500 |
|||||
2010 год |
34 000 |
|
|
|
|
|
34 000 |
|||||
2011 год |
38 000 |
|
|
|
|
|
38 000 |
|||||
2.5. |
Выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь в электрических сетях |
2008-2011 годы |
28 000 |
|
|
|
|
|
28 000 |
|
Снижение темпов роста тарифов на электричес-кую энергию |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
10 000 |
|
|
|
|
|
10 000 |
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
8 000 |
|
|
|
|
|
8 000 |
|||||
2011 год |
10 000 |
|
|
|
|
|
10 000 |
|||||
2.6. |
Внедрение энергосберегающих технологий, техники и оборудования на предприятиях промышленности и транспорта, в топливно-энергетичес-ком, строительном и агропромышленном комплексах |
2008-2011 годы |
221 500 |
|
|
|
|
|
221 500 |
Снижение энергоемкости предприятий промышленности, транспорта, в топливно-энергетическом комплексе, строительном и агропромышленном комплексах
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
91 500 |
|
|
|
|
|
91 500 |
|||||
2009 год |
25 000 |
|
|
|
|
|
25 000 |
|||||
2010 год |
45 000 |
|
|
|
|
|
45 000 |
|||||
2011 год |
60 000 |
|
|
|
|
|
60 000 |
|||||
2.6.1. |
Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях топливно-энергетического комплекса, промышленности и транспорта, утилизация горючих отходов, участие в создании мини-ТЭЦ |
2008-2011 годы |
184 000 |
|
|
|
|
|
184 000 |
|||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
89 000 |
|
|
|
|
|
89 000 |
|||||
2009 год |
25 000 |
|
|
|
|
|
25 000 |
|||||
2010 год |
30 000 |
|
|
|
|
|
30 000 |
|||||
2011 год |
40 000 |
|
|
|
|
|
40 000 |
|||||
2.6.2. |
Внедрение в строительном комплексе оптимальных схем и систем тепло-, водоснабжения и вентиляции, разработка и внедрение производства энергоэффективных строительных конструкций и материалов, санация ограждающих конструкций зданий |
2008-2011 годы |
17 000 |
|
|
|
|
|
17 000 |
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
7 000 |
|
|
|
|
|
7 000 |
|||||
2011 год |
10 000 |
|
|
|
|
|
10 000 |
|||||
2.6.3. |
Внедрение современных энергосберегающих технологий, техники и оборудования в агропромышленном комплексе |
2008-2011 годы |
20 500 |
|
|
|
|
|
20 500 |
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
2 500 |
|
|
|
|
|
2 500 |
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
8 000 |
|
|
|
|
|
8 000 |
|||||
2011 год |
10 000 |
|
|
|
|
|
10 000 |
|||||
3. |
Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда"
|
2008-2011 годы |
139 436 |
116 500 |
|
116 500 |
22 936 |
|
|
Органы местного самоуправления* |
Сокращение износа жилищного фонда, повышение качества жизни населения
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
139 436 |
116 500 |
|
116 500 |
22 936 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.1. |
Муниципальное образование "Город Анжеро-Судженск" |
|
2008-2011 годы |
6 821 |
5 800 |
|
5 800 |
1 021 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
6 821 |
5 800 |
|
5 800 |
1 021 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.2. |
Муниципальное образование "Беловский городской округ" |
|
2008-2011 годы |
20 580 |
17 500 |
|
17 500 |
3 080 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
20 580 |
17 500 |
|
17 500 |
3 080 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.3. |
Город Березовский |
|
2008-2011 годы |
470 |
400 |
|
400 |
70 |
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
470 |
400 |
|
400 |
70 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.4. |
Муниципальное образование "Город Калтан" |
|
2008-2011 годы |
588 |
500 |
|
500 |
88 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
588 |
500 |
|
500 |
88 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.5. |
Город Кемерово |
|
2008-2011 годы |
16 434 |
11 500 |
|
11 500 |
4 934 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
16 434 |
11 500 |
|
11 500 |
4 934 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.6. |
Муниципальное образование "Городской округ "Город Киселевск" |
|
2008-2011 годы |
12 348 |
10 500 |
|
10 500 |
1 848 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
12 348 |
10 500 |
|
10 500 |
1 848 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.7. |
Город Ленинск - Кузнецкий |
|
2008-2011 годы |
2 940 |
2 500 |
|
2 500 |
440 |
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
2 940 |
2 500 |
|
2 500 |
440 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.8. |
Мариинский муниципальный район |
|
2008-2011 годы |
941 |
800 |
|
800 |
141 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
941 |
800 |
|
800 |
141 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.9. |
Междуреченский городской округ |
|
2008-2011 годы |
2 358 |
1 650 |
|
1 650 |
708 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
2 358 |
1 650 |
|
1 650 |
708 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.10. |
Муниципальное образование "Мысковский городской округ" |
|
2008-2011 годы |
7 056 |
6 000 |
|
6 000 |
1 056 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
7 056 |
6 000 |
|
6 000 |
1 056 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.11. |
Муниципальное образование "Городской округ "Город Новокузнецк" |
|
2008-2011 годы |
7 431 |
5 200 |
|
5 200 |
2 231 |
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
7 431 |
5 200 |
|
5 200 |
2 231 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.12. |
Муниципальное образование "Город Осинники" |
|
2008-2011 годы |
588 |
500 |
|
500 |
88 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
588 |
500 |
|
500 |
88 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.13. |
Муниципальное образование "Город Полысаево" |
|
2008-2011 годы |
706 |
600 |
|
600 |
106 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
706 |
600 |
|
600 |
106 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.14. |
Муниципальное образование "Город Прокопьевск" |
|
2008-2011 годы |
15 288 |
13 000 |
|
13 000 |
2 288 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
15 288 |
13 000 |
|
13 000 |
2 288 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.15. |
Город Тайга |
|
2008-2011 годы |
1 764 |
1 500 |
|
1 500 |
264 |
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
1 764 |
1 500 |
|
1 500 |
264 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.16. |
Муниципальное образование "Таштагольский район" |
|
2008-2011 годы |
588 |
500 |
|
500 |
88 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
588 |
500 |
|
500 |
88 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.17. |
Топкинский муниципальный район |
|
2008-2011 годы |
5 054 |
4 800 |
|
4 800 |
254 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
5 054 |
4 800 |
|
4 800 |
254 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.18. |
Муниципальное образование "Юргинский городской округ" |
|
2008-2011 годы |
17 640 |
15 000 |
|
15 000 |
2 640 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
17 640 |
15 000 |
|
15 000 |
2 640 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.19. |
Муниципальное образование "Краснобродский городской округ" |
|
2008-2011 годы |
1 369 |
1 300 |
|
1 300 |
69 |
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
1 369 |
1 300 |
|
1 300 |
69 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.20. |
Беловский район |
|
2008-2011 годы |
715 |
500 |
|
500 |
215 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
715 |
500 |
|
500 |
215 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.21. |
Гурьевский район |
|
2008-2011 годы |
421 |
400 |
|
400 |
21 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
421 |
400 |
|
400 |
21 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.22. |
Ижморский район |
|
2008-2011 годы |
1 053 |
1 000 |
|
1 000 |
53 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
1 053 |
1 000 |
|
1 000 |
53 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.23. |
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район" |
|
2008-2011 годы |
527 |
500 |
|
500 |
27 |
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
527 |
500 |
|
500 |
27 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.24. |
Крапивинский район |
|
2008-2011 годы |
2 843 |
2 700 |
|
2 700 |
143 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
2 843 |
2 700 |
|
2 700 |
143 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.25. |
Ленинск-Кузнецкий район |
|
2008-2011 годы |
1 580 |
1 500 |
|
1 500 |
80 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
1 580 |
1 500 |
|
1 500 |
80 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.26. |
Муниципальное образование "Новокузнецкий муниципальный район" |
|
2008-2011 годы |
715 |
500 |
|
500 |
215 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
715 |
500 |
|
500 |
215 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.27. |
Прокопьевский район |
|
2008-2011 годы |
929 |
650 |
|
650 |
279 |
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
929 |
650 |
|
650 |
279 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.28. |
Промышленновский муниципальный район |
|
2008-2011 годы |
316 |
300 |
|
300 |
16 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
316 |
300 |
|
300 |
16 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.29. |
Тяжинский район |
|
2008-2011 годы |
527 |
500 |
|
500 |
27 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
527 |
500 |
|
500 |
27 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.30. |
Тисульский район |
|
2008-2011 годы |
1 580 |
1 500 |
|
1 500 |
80 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
1 580 |
1 500 |
|
1 500 |
80 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.31. |
Муниципальное образование "Чебулинский район" |
|
2008-2011 годы |
1 369 |
1 300 |
|
1 300 |
69 |
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
1 369 |
1 300 |
|
1 300 |
69 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.32. |
Муниципальное образование "Юргинский район" |
|
2008-2011 годы |
211 |
200 |
|
200 |
11 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
211 |
200 |
|
200 |
11 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.33. |
Яйский район |
|
2008-2011 годы |
1 895 |
1 800 |
|
1 800 |
95 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
1 895 |
1 800 |
|
1 800 |
95 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.34. |
Яшкинский муниципальный район |
|
2008-2011 годы |
3 791 |
3 600 |
|
3 600 |
191 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
3 791 |
3 600 |
|
3 600 |
191 |
|
|
|||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
4. |
Подпрограмма "Подготовка к зиме" |
2008-2011 годы |
978 236 |
829 200 |
|
829 200 |
149 036 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
Подготовка объектов ЖКХ к работе в зимних условиях, снижение износа инженерной инфраструктуры
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
244 559 |
207 300 |
|
207 300 |
37 259 |
|
|
|||||
2009 год |
244 559 |
207 300 |
|
207 300 |
37 259 |
|
|
|||||
2010 год |
244 559 |
207 300 |
|
207 300 |
37 259 |
|
|
|||||
2011 год |
244 559 |
207 300 |
|
207 300 |
37 259 |
|
|
|||||
4.1. |
Муниципальное образование "Город Анжеро-Судженск" |
|
2008-2011 годы |
47 648 |
40 200 |
|
40 200 |
7 448 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
11 912 |
10 050 |
|
10 050 |
1 862 |
|
|
|||||
2009 год |
11 912 |
10 050 |
|
10 050 |
1 862 |
|
|
|||||
2010 год |
11 912 |
10 050 |
|
10 050 |
1 862 |
|
|
|||||
2011 год |
11 912 |
10 050 |
|
10 050 |
1 862 |
|
|
|||||
4.2. |
Муниципальное образование "Беловский городской округ" |
|
2008-2011 годы |
50 236 |
42 400 |
|
42 400 |
7 836 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
12 559 |
10 600 |
|
10 600 |
1 959 |
|
|
|||||
2009 год |
12 559 |
10 600 |
|
10 600 |
1 959 |
|
|
|||||
2010 год |
12 559 |
10 600 |
|
10 600 |
1 959 |
|
|
|||||
2011 год |
12 559 |
10 600 |
|
10 600 |
1 959 |
|
|
|||||
4.3. |
Город Березовский |
|
2008-2011 годы |
30 576 |
26 000 |
|
26 000 |
4 576 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
7 644 |
6 500 |
|
6 500 |
1 144 |
|
|
|||||
2009 год |
7 644 |
6 500 |
|
6 500 |
1 144 |
|
|
|||||
2010 год |
7 644 |
6 500 |
|
6 500 |
1 144 |
|
|
|||||
2011 год |
7 644 |
6 500 |
|
6 500 |
1 144 |
|
|
|||||
4.4. |
Муниципальное образование "Город Калтан" |
|
2008-2011 годы |
17 736 |
15 080 |
|
15 080 |
2 656 |
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
4 434 |
3 770 |
|
3 770 |
664 |
|
|
|||||
2009 год |
4 434 |
3 770 |
|
3 770 |
664 |
|
|
|||||
2010 год |
4 434 |
3 770 |
|
3 770 |
664 |
|
|
|||||
2011 год |
4 434 |
3 770 |
|
3 770 |
664 |
|
|
|||||
4.5. |
Город Кемерово |
|
2008-2011 годы |
99 428 |
73 200 |
|
73 200 |
26 228 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
24 857 |
18 300 |
|
18 300 |
6 557 |
|
|
|||||
2009 год |
24 857 |
18 300 |
|
18 300 |
6 557 |
|
|
|||||
2010 год |
24 857 |
18 300 |
|
18 300 |
6 557 |
|
|
|||||
2011 год |
24 857 |
18 300 |
|
18 300 |
6 557 |
|
|
|||||
4.6. |
Муниципальное образование "Городской округ "Город Киселевск" |
|
2008-2011 годы |
34 008 |
28 920 |
|
28 920 |
5 088 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
8 502 |
7 230 |
|
7 230 |
1 272 |
|
|
|||||
2009 год |
8 502 |
7 230 |
|
7 230 |
1 272 |
|
|
|||||
2010 год |
8 502 |
7 230 |
|
7 230 |
1 272 |
|
|
|||||
2011 год |
8 502 |
7 230 |
|
7 230 |
1 272 |
|
|
|||||
4.7. |
Город Ленинск-Кузнецкий |
|
2008-2011 годы |
47 648 |
40 200 |
|
40 200 |
7 448 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
11 912 |
10 050 |
|
10 050 |
1 862 |
|
|
|||||
2009 год |
11 912 |
10 050 |
|
10 050 |
1 862 |
|
|
|||||
2010 год |
11 912 |
10 050 |
|
10 050 |
1 862 |
|
|
|||||
2011 год |
11 912 |
10 050 |
|
10 050 |
1 862 |
|
|
|||||
4.8. |
Мариинский муниципальный район |
|
2008-2011 годы |
23 520 |
20 000 |
|
20 000 |
3 520 |
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
5 880 |
5 000 |
|
5 000 |
880 |
|
|
|||||
2009 год |
5 880 |
5 000 |
|
5 000 |
880 |
|
|
|||||
2010 год |
5 880 |
5 000 |
|
5 000 |
880 |
|
|
|||||
2011 год |
5 880 |
5 000 |
|
5 000 |
880 |
|
|
|||||
4.9. |
Междуреченский городской округ |
|
2008-2011 годы |
20 008 |
14 000 |
|
14 000 |
6 008 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
5 002 |
3 500 |
|
3 500 |
1 502 |
|
|
|||||
2009 год |
5 002 |
3 500 |
|
3 500 |
1 502 |
|
|
|||||
2010 год |
5 002 |
3 500 |
|
3 500 |
1 502 |
|
|
|||||
2011 год |
5 002 |
3 500 |
|
3 500 |
1 502 |
|
|
|||||
4.10. |
Муниципальное образование "Мысковский городской округ" |
|
2008-2011 годы |
11 288 |
9 600 |
|
9 600 |
1 688 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
2 822 |
2 400 |
|
2 400 |
422 |
|
|
|||||
2009 год |
2 822 |
2 400 |
|
2 400 |
422 |
|
|
|||||
2010 год |
2 822 |
2 400 |
|
2 400 |
422 |
|
|
|||||
2011 год |
2 822 |
2 400 |
|
2 400 |
422 |
|
|
|||||
4.11. |
Муниципальное образование "Городской округ "Город Новокузнецк" |
|
2008-2011 годы |
51 444 |
36 000 |
|
36 000 |
15 444 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
12 861 |
9 000 |
|
9 000 |
3 861 |
|
|
|||||
2009 год |
12 861 |
9 000 |
|
9 000 |
3 861 |
|
|
|||||
2010 год |
12 861 |
9 000 |
|
9 000 |
3 861 |
|
|
|||||
2011 год |
12 861 |
9 000 |
|
9 000 |
3 861 |
|
|
|||||
4.12. |
Муниципальное образование "Город Осинники" |
|
2008-2011 годы |
45 624 |
38 480 |
|
38 480 |
7 144 |
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
11 406 |
9 620 |
|
9 620 |
1 786 |
|
|
|||||
2009 год |
11 406 |
9 620 |
|
9 620 |
1 786 |
|
|
|||||
2010 год |
11 406 |
9 620 |
|
9 620 |
1 786 |
|
|
|||||
2011 год |
11 406 |
9 620 |
|
9 620 |
1 786 |
|
|
|||||
4.13. |
Муниципальное образование "Город Полысаево" |
|
2008-2011 годы |
3 292 |
2 800 |
|
2 800 |
492 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
823 |
700 |
|
700 |
123 |
|
|
|||||
2009 год |
823 |
700 |
|
700 |
123 |
|
|
|||||
2010 год |
823 |
700 |
|
700 |
123 |
|
|
|||||
2011 год |
823 |
700 |
|
700 |
123 |
|
|
|||||
4.14. |
Муниципальное образование "Город Прокопьевск" |
|
2008-2011 годы |
112 352 |
95 200 |
|
95 200 |
17 152 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
28 088 |
23 800 |
|
23 800 |
4 288 |
|
|
|||||
2009 год |
28 088 |
23 800 |
|
23 800 |
4 288 |
|
|
|||||
2010 год |
28 088 |
23 800 |
|
23 800 |
4 288 |
|
|
|||||
2011 год |
28 088 |
23 800 |
|
23 800 |
4 288 |
|
|
|||||
4.15. |
Город Тайга |
|
2008-2011 годы |
9 268 |
7 880 |
|
7 880 |
1 388 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
2 317 |
1 970 |
|
1 970 |
347 |
|
|
|||||
2009 год |
2 317 |
1 970 |
|
1 970 |
347 |
|
|
|||||
2010 год |
2 317 |
1 970 |
|
1 970 |
347 |
|
|
|||||
2011 год |
2 317 |
1 970 |
|
1 970 |
347 |
|
|
|||||
4.16. |
Муниципальное образование "Таштагольский район" |
|
2008-2011 годы |
16 840 |
14 320 |
|
14 320 |
2 520 |
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
4 210 |
3 580 |
|
3 580 |
630 |
|
|
|||||
2009 год |
4 210 |
3 580 |
|
3 580 |
630 |
|
|
|||||
2010 год |
4 210 |
3 580 |
|
3 580 |
630 |
|
|
|||||
2011 год |
4 210 |
3 580 |
|
3 580 |
630 |
|
|
|||||
4.17. |
Топкинский муниципальный район |
|
2008-2011 годы |
29 904 |
28 400 |
|
28 400 |
1 504 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
7 476 |
7 100 |
|
7 100 |
376 |
|
|
|||||
2009 год |
7 476 |
7 100 |
|
7 100 |
376 |
|
|
|||||
2010 год |
7 476 |
7 100 |
|
7 100 |
376 |
|
|
|||||
2011 год |
7 476 |
7 100 |
|
7 100 |
376 |
|
|
|||||
4.18. |
Муниципальное образование "Юргинский городской округ" |
|
2008-2011 годы |
56 352 |
47 600 |
|
47 600 |
8 752 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
14 088 |
11 900 |
|
11 900 |
2 188 |
|
|
|||||
2009 год |
14 088 |
11 900 |
|
11 900 |
2 188 |
|
|
|||||
2010 год |
14 088 |
11 900 |
|
11 900 |
2 188 |
|
|
|||||
2011 год |
14 088 |
11 900 |
|
11 900 |
2 188 |
|
|
|||||
4.19. |
Муниципальное образование "Краснобродский городской округ" |
|
2008-2011 годы |
8 004 |
7 600 |
|
7 600 |
404 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
2 001 |
1 900 |
|
1 900 |
101 |
|
|
|||||
2009 год |
2 001 |
1 900 |
|
1 900 |
101 |
|
|
|||||
2010 год |
2 001 |
1 900 |
|
1 900 |
101 |
|
|
|||||
2011 год |
2 001 |
1 900 |
|
1 900 |
101 |
|
|
|||||
4.20. |
Беловский район |
|
2008-2011 годы |
6 860 |
4 800 |
|
4 800 |
2 060 |
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
1 715 |
1 200 |
|
1 200 |
515 |
|
|
|||||
2009 год |
1 715 |
1 200 |
|
1 200 |
515 |
|
|
|||||
2010 год |
1 715 |
1 200 |
|
1 200 |
515 |
|
|
|||||
2011 год |
1 715 |
1 200 |
|
1 200 |
515 |
|
|
|||||
4.21. |
Гурьевский район |
|
2008-2011 годы |
24 008 |
22 800 |
|
22 800 |
1 208 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
6 002 |
5 700 |
|
5 700 |
302 |
|
|
|||||
2009 год |
6 002 |
5 700 |
|
5 700 |
302 |
|
|
|||||
2010 год |
6 002 |
5 700 |
|
5 700 |
302 |
|
|
|||||
2011 год |
6 002 |
5 700 |
|
5 700 |
302 |
|
|
|||||
4.22. |
Ижморский район |
|
2008-2011 годы |
14 320 |
13 600 |
|
13 600 |
720 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
3 580 |
3 400 |
|
3 400 |
180 |
|
|
|||||
2009 год |
3 580 |
3 400 |
|
3 400 |
180 |
|
|
|||||
2010 год |
3 580 |
3 400 |
|
3 400 |
180 |
|
|
|||||
2011 год |
3 580 |
3 400 |
|
3 400 |
180 |
|
|
|||||
4.23. |
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район" |
|
2008-2011 годы |
9 688 |
9 200 |
|
9 200 |
488 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
2 422 |
2 300 |
|
2 300 |
122 |
|
|
|||||
2009 год |
2 422 |
2 300 |
|
2 300 |
122 |
|
|
|||||
2010 год |
2 422 |
2 300 |
|
2 300 |
122 |
|
|
|||||
2011 год |
2 422 |
2 300 |
|
2 300 |
122 |
|
|
|||||
4.24. |
Крапивинский район |
|
2008-2011 годы |
22 324 |
21 200 |
|
21 200 |
1 124 |
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
5 581 |
5 300 |
|
5 300 |
281 |
|
|
|||||
2009 год |
5 581 |
5 300 |
|
5 300 |
281 |
|
|
|||||
2010 год |
5 581 |
5 300 |
|
5 300 |
281 |
|
|
|||||
2011 год |
5 581 |
5 300 |
|
5 300 |
281 |
|
|
|||||
4.25. |
Ленинск-Кузнецкий район |
|
2008-2011 годы |
13 900 |
13 200 |
|
13 200 |
700 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
3 475 |
3 300 |
|
3 300 |
175 |
|
|
|||||
2009 год |
3 475 |
3 300 |
|
3 300 |
175 |
|
|
|||||
2010 год |
3 475 |
3 300 |
|
3 300 |
175 |
|
|
|||||
2011 год |
3 475 |
3 300 |
|
3 300 |
175 |
|
|
|||||
4.26. |
Муниципальное образование "Новокузнецкий муниципальный район" |
|
2008-2011 годы |
7 716 |
5 400 |
|
5 400 |
2 316 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
1 929 |
1 350 |
|
1 350 |
579 |
|
|
|||||
2009 год |
1 929 |
1 350 |
|
1 350 |
579 |
|
|
|||||
2010 год |
1 929 |
1 350 |
|
1 350 |
579 |
|
|
|||||
2011 год |
1 929 |
1 350 |
|
1 350 |
579 |
|
|
|||||
4.27. |
Прокопьевский район |
|
2008-2011 годы |
19 436 |
13 600 |
|
13 600 |
5 836 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
4 859 |
3 400 |
|
3 400 |
1 459 |
|
|
|||||
2009 год |
4 859 |
3 400 |
|
3 400 |
1 459 |
|
|
|||||
2010 год |
4 859 |
3 400 |
|
3 400 |
1 459 |
|
|
|||||
2011 год |
4 859 |
3 400 |
|
3 400 |
1 459 |
|
|
|||||
4.28. |
Промышленновский муниципальный район |
|
2008-2011 годы |
21 904 |
20 800 |
|
20 800 |
1 104 |
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
5 476 |
5 200 |
|
5 200 |
276 |
|
|
|||||
2009 год |
5 476 |
5 200 |
|
5 200 |
276 |
|
|
|||||
2010 год |
5 476 |
5 200 |
|
5 200 |
276 |
|
|
|||||
2011 год |
5 476 |
5 200 |
|
5 200 |
276 |
|
|
|||||
4.29. |
Тяжинский район |
|
2008-2011 годы |
26 156 |
24 840 |
|
24 840 |
1 316 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
6 539 |
6 210 |
|
6 210 |
329 |
|
|
|||||
2009 год |
6 539 |
6 210 |
|
6 210 |
329 |
|
|
|||||
2010 год |
6 539 |
6 210 |
|
6 210 |
329 |
|
|
|||||
2011 год |
6 539 |
6 210 |
|
6 210 |
329 |
|
|
|||||
4.30. |
Тисульский район |
|
2008-2011 годы |
19 796 |
18 800 |
|
18 800 |
996 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
4 949 |
4 700 |
|
4 700 |
249 |
|
|
|||||
2009 год |
4 949 |
4 700 |
|
4 700 |
249 |
|
|
|||||
2010 год |
4 949 |
4 700 |
|
4 700 |
249 |
|
|
|||||
2011 год |
4 949 |
4 700 |
|
4 700 |
249 |
|
|
|||||
4.31. |
Муниципальное образование "Чебулинский район" |
|
2008-2011 годы |
16 004 |
15 200 |
|
15 200 |
804 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
4 001 |
3 800 |
|
3 800 |
201 |
|
|
|||||
2009 год |
4 001 |
3 800 |
|
3 800 |
201 |
|
|
|||||
2010 год |
4 001 |
3 800 |
|
3 800 |
201 |
|
|
|||||
2011 год |
4 001 |
3 800 |
|
3 800 |
201 |
|
|
|||||
4.32. |
Муниципальное образование "Юргинский район" |
|
2008-2011 годы |
16 428 |
15 600 |
|
15 600 |
828 |
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
4 107 |
3 900 |
|
3 900 |
207 |
|
|
|||||
2009 год |
4 107 |
3 900 |
|
3 900 |
207 |
|
|
|||||
2010 год |
4 107 |
3 900 |
|
3 900 |
207 |
|
|
|||||
2011 год |
4 107 |
3 900 |
|
3 900 |
207 |
|
|
|||||
4.33. |
Яйский район |
|
2008-2011 годы |
16 848 |
16 000 |
|
16 000 |
848 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
4 212 |
4 000 |
|
4 000 |
212 |
|
|
|||||
2009 год |
4 212 |
4 000 |
|
4 000 |
212 |
|
|
|||||
2010 год |
4 212 |
4 000 |
|
4 000 |
212 |
|
|
|||||
2011 год |
4 212 |
4 000 |
|
4 000 |
212 |
|
|
|||||
4.34. |
Яшкинский муниципальный район |
|
2008-2011 годы |
27 672 |
26 280 |
|
26 280 |
1 392 |
|
|
||
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
6 918 |
6 570 |
|
6 570 |
348 |
|
|
|||||
2009 год |
6 918 |
6 570 |
|
6 570 |
348 |
|
|
|||||
2010 год |
6 918 |
6 570 |
|
6 570 |
348 |
|
|
|||||
2011 год |
6 918 |
6 570 |
|
6 570 |
348 |
|
|
|||||
5. |
Подпрограмма "Приборы учета" |
2008-2011 годы |
25 410 |
23 100 |
|
23 100 |
2 310 |
|
|
Органы местного самоуправления * |
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2009 год |
8 470 |
7 700 |
|
7 700 |
770 |
|
|
|||||
2010 год |
8 470 |
7 700 |
|
7 700 |
770 |
|
|
|||||
2011 год |
8 470 |
7 700 |
|
7 700 |
770 |
|
|
* Исполнители программных мероприятий по согласованию.
Исполнителями программных мероприятий могут быть любые юридические лица или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством."
Заместитель Губернатора |
А. Наумов |
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 декабря 2008 г. N 596 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение
к среднесрочной региональной целевой программе
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
и обеспечение энергетической эффективности
и энергосбережения на территории Кемеровской
области" на 2008-2011 годы
Индикаторы эффективности реализации Программы
10 сентября, 30 декабря 2008 г.
Показатель |
Единица измерения |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета |
руб./руб. |
0,664 |
0,761 |
0,845 |
0,983 |
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения |
млн. тонн |
1,08 |
1,065 |
1,04 |
1,02 |
Количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры |
ед./год |
194 |
186 |
180 |
174 |
Количество инцидентов и отключений на сетях теплоснабжения |
ед./год |
93 |
91 |
90 |
88 |
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей |
% |
9,9 |
9,46 |
8,79 |
8,37 |
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением |
% |
63 |
64,4 |
65,8 |
66 |
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением |
% |
73,2 |
76,5 |
80 |
84,5 |
Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета |
% |
65,5 |
87 |
91 |
94,5 |
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета |
% |
68,7 |
88 |
91 |
94,5 |
Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
96,7 |
99,1 |
99,5 |
100 |
Объем потребления угля котельными |
тыс. тонн |
3 174,2 |
3 123,1 |
3 100 |
3 050 |
Доля инвестиций в коммунальную инфраструктуру за счет внебюджетных средств |
% |
35 |
38 |
41 |
43 |
Количество граждан, пользующихся льготами |
тыс. чел. |
882 |
890 |
895 |
900 |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
53,6 |
52,4 |
51 |
50 |
Экономия средств в результате внедрения современных энергосберегающих технологий |
млн. руб. |
115 |
80 |
89 |
106 |
Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса |
% |
30 |
40 |
50 |
55 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25 июня 2007 г. N 161 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2013 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 г.
Текст постановления опубликован в Информационном бюллетене Администрации Кемеровской области N 6 (часть II), 2007 г.
Документ приводится с сохранением орфографии и пунктуации источника
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 декабря 2011 г. N 642 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2012 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29 декабря 2011 г. N 626
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28 ноября 2011 г. N 535
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15 сентября 2011 г. N 417
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10 мая 2011 г. N 210
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29 декабря 2010 г. N 627
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25 июня 2010 г. N 262
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 декабря 2009 г. N 550
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13 февраля 2009 г. N 58
Изменения вступают в силу со дня вступления в силу соответствующих изменений в Закон Кемеровской области "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 декабря 2008 г. N 606
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 декабря 2008 г. N 596
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25 декабря 2008 г. N 582
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 3 декабря 2008 г. N 540
Изменения вступают в силу со дня вступления в силу закона Кемеровской области о внесении соответствующих изменений в Закон Кемеровской области "Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10 сентября 2008 г. N 382
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18 марта 2008 г. N 90
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 августа 2007 г. N 242