Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации г. Новокузнецка
от 31 июля 2015 г. N 123
Приложение
к постановлению
администрации г. Новокузнецка
от 22 декабря 2014 г. N 201
Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка"
Паспорт
муниципальной программы "развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка"
1 |
Наименование программы |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка (далее - программа) |
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке программы |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 г. N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
3 |
Директор программы |
Заместитель Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству |
|
4 |
Разработчик программы |
Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (далее - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка) |
|
5 |
Цель и задачи программы |
Цель: создание условий для поддержания жилищно-коммунального хозяйства г. Новокузнецка в надлежащем состоянии и обеспечения населения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами. Задачи: 1) обеспечение стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования; 2) поддержание состояния жилищного фонда г. Новокузнецка в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; 3) исполнение стандартов социальных мер поддержки населения; 4) эффективное управление реализацией программы; 5) повышение эффективности использования бюджетных средств. |
|
6 |
Целевые индикаторы и показатели программы |
Целевые индикаторы: 1) Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; 2) Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного: - отоплением; - холодным водоснабжением; - горячим водоснабжением; - водоотведением. 3) Доля многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов. Показатели: 1) Доля обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб); 2) Количество аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне; 3) Количество вводимых в эксплуатацию квадратных метров жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района; 4) Количество обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102; 5) Количество обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский; 6) Доля снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (далее - аварийные дома),от общего количества аварийных домов, требующих сноса; 7) Доля отремонтированных муниципальных квартир в общем количестве требующих ремонта муниципальных квартир; 8) Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов; 9) Наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, управляющими организациями за коммунальные услуги, услуги по содержанию и ремонту муниципального жилого и встроенного нежилого фонда; 10) Доля отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов; 11) Доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов; 12) Факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; 13) Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчётных периодов. |
|
7 |
Срок реализации программы |
2015-2017 годы |
|
8 |
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы |
Подпрограммы: 1. Подпрограмма 1 "Строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры"; 2. Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда"; 3. Подпрограмма 3 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам"; 4. Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка"; 5. Отдельное мероприятие "Финансовое оздоровление сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа". |
|
9 |
Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Ответственный исполнитель (координатор)- Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка. Соисполнители - муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция ЖКХ" (далее - МБУ "Дирекция ЖКХ"), Управление капитального строительства (далее - УКС) |
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
3 239 173 |
3 685 567,06 |
|
2015 г. |
1 515 935 |
2 121 949,86 |
|
2016 г. |
862 816 |
719 694,8 |
|
2017 г. |
860 422 |
843 922,4 |
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
0 |
0 |
|
2015 г. |
0 |
0 |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
121 280 |
0 |
|
2015 г. |
70 780 |
0 |
|
2016 г. |
50 500 |
0 |
|
2017 г. |
- |
- |
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
3 117 893 |
3 685 567,06 |
|
2015 г. |
1 445 155 |
2 121 949,86 |
|
2016 г. |
812 316 |
719 694,8 |
|
2017 г. |
860 422 |
843 922,4 |
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
11 |
Ожидаемый результат программы |
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
За 2015-2017 г.г. планируется достижение следующих значений показателей и индикаторов: 1) Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 3%; 2) Увеличение удельного веса жилищного фонда, обеспеченного: - отоплением - на 0,3 %; - холодным водоснабжением - на 0,4 %; - горячим водоснабжением - на 0,3 %; - водоотведением - на 0,4%; 3) Снижение доли многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов на 1,3 %; 4) Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) до 2%; 5) Снижение количества аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне до 6 случаев в год; 6) Увеличение доли снесенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса, до 72%; 7) Увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир до 98 %; 8) Увеличение количества капитально отремонтированных многоквартирных домов на 1 единицу; 9) Предупреждение процесса старения и разрушения жилищного фонда, бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг; 10) Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов на 10%; 11) Готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 12) Снижение социальной напряженности путём постепенного повышения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 83%; 13) Своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам; 14) Снижение кредиторской задолженности по мероприятиям в области жилищно-коммунального хозяйства на 70%. |
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
За 2015-2017 г.г. планируется достижение следующих значений показателей и индикаторов: 1) Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 3%; 2) Увеличение удельного веса жилищного фонда, обеспеченного: - отоплением - на 0,3 %; - холодным водоснабжением - на 0,4 %; - горячим водоснабжением - на 0,3 %; - водоотведением - на 0,4%; 3) Снижение доли многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов на 1,3 %; 4) Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) до 2%; 5) Ввод в эксплуатацию 90 000 м2 жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района; 6) Снижение количества аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне до 6 случаев в год; 7) Отсутствие обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102; 8) Отсутствие обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский; 9) Увеличение доли снесенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса, до 17%; 10) Увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир до 98 %; 11) Увеличение количества капитально отремонтированных многоквартирных домов на 1 единицы; 12) Предупреждение процесса старения и разрушения жилищного фонда, бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг; 13) Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов на 0%; 14) Готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 15) Снижение социальной напряженности путём постепенного повышения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 83%; 16) Своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам; 17) Ликвидация задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчётных периодов. |
1. Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства, основные проблемы, анализ основных показателей
Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) - одна из самых стабильных отраслей экономики, поскольку услуги, оказываемые населению, всегда востребованы. Все реформы в жилищно-коммунальном комплексе страны в целом и в Новокузнецком городском округе направлены в первую очередь на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем, достижение качественно нового уровня жилищно-коммунальных услуг.
Каждое жилое здание представляет собой сложный и дорогостоящий объект, состоящий из многих конструктивных элементов, выполняющих вполне определенные функции и обладающих установленными эксплуатационными качествами. Содержание жилищного фонда включает в себя комплекс работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома и техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и технических коммуникаций многоквартирного дома, выполняемых в течение всего жизненного цикла здания постоянно или с установленной нормативными документами периодичностью, с целью поддержания его сохранности и надлежащего санитарного состояния. Многолетнее недофинансирование жилищно-коммунального хозяйства, в том числе мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда, отсутствие необходимых инвестиций и работ по всем видам ремонтов многоквартирных домов привело к повышенному уровню их износа, аварийности. Система планово-предупредительных ремонтов постепенно уступила место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.
Город Новокузнецк уже имеет опыт в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. Сегодня в городе 3242 многоквартирных дома общей площадью -10680,7 тыс. кв. м. Широкое распространение в части управления жилым фондом получили его современные формы - товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), управляющие организации и т.д. На данный момент на обслуживании в управляющих организациях находятся 2588 домов (80%), в управлении ТСЖ и жилищно-строительных кооперативов - 327 домов (10,1%) и непосредственном управлении собственниками помещений - 312 домов (10%). Всего в городе 122 управляющих организаций и число их увеличивается из года в год.
В целях реализации части 2 статьи 20 Жилищного кодекса РФ Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка исполняет функции по муниципальному жилищному контролю. Так, за период 2014 года проведено более 40 проверок деятельности управляющих организаций, выдано 24 предписания.
Учитывая высокий уровень морального и физического износа жилищного фонда, низкую платежеспособность собственников жилых помещений многоквартирных домов, отсутствие инициативы собственников в принятии решений по управлению и ремонту общего имущества многоквартирных домов, основная нагрузка по практической реализации реформы ЖКХ на территории муниципального образования ложится на орган местного самоуправления.
Согласно статье 165 Жилищного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления могут предоставлять управляющим организациям бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов, таким образом помогая гражданам муниципального образования обеспечить безопасность проживания в многоквартирных домах, стабильное функционирование внутридомовых инженерных систем.
Кроме того, согласно статье 158 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация города Новокузнецка, как собственник жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, обязан нести расходы на капитальный ремонт общего имущества в доле муниципальной собственности и расходы на капитальный ремонт муниципальных квартир.
На территории Новокузнецкого городского округа в настоящее время усугубилась проблема старения жилищного фонда. На 01.11.2014 г. аварийными и подлежащими сносу признаны более 335 многоквартирных домов. Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергают опасности свою жизнь и здоровье. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Расселенные и не снесенные аварийные дома будут способствовать росту криминогенной обстановки, нарушать архитектурный ансамбль улиц города.
Основными проблемами данного направления остаются: низкая степень участия населения в управлении жилищным фондом; недостаточное благоустройство придомовых территорий; недостаточное вложение средств на капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов; физический износ многоквартирных домов.
Для проведения капитального ремонта многоквартирных домов из местного бюджета ежегодно выделяются средства на следующие цели:
- капитальный ремонт муниципальных жилых помещений;
- капитальный ремонт придомовых территорий;
- капитальный ремонт многоквартирных домов;
- затраты по капитальному ремонту многоквартирных домов в части доли муниципальной собственности.
В 2013 году за счет софинансирования средств бюджета Новокузнецкого городского округа был проведен капитальный ремонт общего имущества в 27 многоквартирных домах и заменено 80 лифтов.
К концу 2014 года планируется отремонтировать 123 многоквартирных дома, отремонтировано 69 фасадов многоквартирных домов, в 1 многоквартирном доме выполнено усиление строительных конструкций, в 53 многоквартирных домах заменены лифты.
Согласно изменениям в Жилищном кодексе Российской Федерации собственники помещений в каждом многоквартирном доме должны определиться со способом формирования фонда капитального ремонта соответствующего многоквартирного дома. Законодательством предусмотрено два способа формирования фондов капитального ремонта:
- перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет;
- перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора.
Статья 191 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривает возможность предоставления муниципальной финансовой поддержки ТСЖ, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональным операторам в рамках реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Безопасность и комфортность проживания граждан в многоквартирных домах и домах частного сектора неразрывно связаны с состоянием инженерной инфраструктуры города.
Одним из полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", является контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.
В настоящее время для системы теплоснабжения города характерны высокие удельные расходы топлива, низкий КПД котлов и существенный износ оборудования и тепловых сетей. Например, на Кузнецкой ТЭЦ находятся в эксплуатации вертикально-водотрубные котлы выпуска 1945-1947 годов.
Большинство районных котельных города нуждаются в реконструкции и в техническом переоборудовании с установкой высокотехнологичного, энергосберегающего и экономически эффективного котельного оборудования.
Имеет место в городе и низкое качество теплоизоляции трубопроводов, что приводит к значительным теплопотерям.
Общий потенциал энергосбережения оценивается примерно в 30 - 35% или практически третья часть вырабатываемой энергии теряется.
Общая протяженность тепловых и паровых сетей в 2-трубном исчислении на конец 2014 года составляет 584,18 км.
Средний процент износа сетей на конец 2010 года составил 52,7%.
На территории города Новокузнецка расположены генерирующие источники электроснабжения, которые в общем балансе потребляемых общегородских нагрузок составляют около 17%.
Остальная потребность в электрической энергии города Новокузнецка поставляется в основном от региональной энергосистемы Кемеровской области через узловые подстанции с автотрансформаторами (АТ) 220/110 кВ.
Динамика развития производства электроэнергии определяется, главным образом, потребностью в ней промышленных предприятий города.
Предприятия энергетики города Новокузнецка составляют в объеме производства продукции Кемеровской области почти 16%.
Первоочередными проблемами состояния электрических сетей являются: несоответствие электроснабжения почти 60% многоквартирных домов и домов частного сектора современным нагрузкам, значительный удельный вес сетей, нуждающихся в замене.
Системы водоснабжения и водоотведения являются важнейшей и неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развитии городского хозяйства.
Источником водоснабжения города Новокузнецка являются подземные и поверхностные воды реки Томь.
На территории города действует централизованная объединенная хозяйственно-питьевая, производственная и противопожарная система водоснабжения.
На периферийных территориях действуют несколько локальных систем централизованного и децентрализованного водоснабжения жителей города. Наряду с бесперебойным обеспечением города водой не менее важной задачей является своевременное водоотведение сточных вод. В системах водоснабжения и водоотведения в настоящее время отмечается высокий удельный вес ветхих и аварийных сетей, нуждающихся в замене.
Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1 155,728 км, из них ветхие сети - 878,74 км, износ сетей - 76%. Общее количество водопроводных насосных станций - 112. Общее количество очистных сооружений водопровода - 2.
Общая протяженность сетей канализации составляет 653,18 км, из них ветхие сети - 466,1 км, износ сетей - 71 %. Общее количество канализационных очистных сооружений по городу составляет 3 ед., канализационных насосных станций - 46 ед.
Многие жилые дома частного сектора города имеют недостаточное снабжение (или водоснабжение полностью отсутствует) водой для питьевых и хозяйственных нужд и, как следствие, проблема отсутствия воды приобретает социальный характер.
Таким образом, вся система жизнеобеспечения города обладает следующими общими недостатками:
- высоким уровнем износа сетей тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения;
- высоким уровнем потерь и аварийности в коммунальных системах;
- отсутствием резервов инфраструктуры для подключения ввода новых объектов и реконструкции существующих;
- необеспеченностью приборами учета потребления коммунальных ресурсов.
С целью качественного и бесперебойного обеспечения коммунальными ресурсами потребителей города в рамках подпрограммы "Строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры" проводятся мероприятия по выполнению нового строительства сетей водоснабжения с подключением к централизованной системе водоснабжения жилых домов частного сектора, проведение технического обслуживания сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций города.
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, согласовываются органами местного самоуправления поселений и городских округов, после чего утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия по государственному регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Администрацией города Новокузнецка в 2013-2014 гг. была утверждена инвестиционная программа для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения. За счет средств тарифа на подключение, получаемых при подключении к системам новых потребителей, ресурсоснабжающие организации реализуют мероприятия инвестиционных программ, направленные на увеличение мощности источников и сетей снабжения ресурсами потребителей, позволяющие улучшать качество поставляемых ресурсов и подключение новых потребителей.
Несмотря на мероприятия, проводимые ресурсоснабжающими организациями в части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения города, с учетом износа всех инженерных коммуникаций, остается потребность в выделении бюджетных средств для повышения эксплуатационной надежности объектов инженерной инфраструктуры города.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка совместно с предприятиями коммунального комплекса, арендующими муниципальное имущество, продолжают активную работу по проведению ремонта инженерных сетей с учетом выявленных проблем.
В 2013 году за счет средств местного бюджета и ресурсоснабжающих организаций были проведены работы по ремонту 3,8 км тепловых сетей, 3,4 км электрических сетей, 1,16 км водопроводных сетей с пожарным гидрантом,0,63 км канализационных сетей, ТП - 4 шт.
В 2014 году проводятся работы по капитальному ремонту 4,3 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), 6,2 км электрических сетей, 3 км водопроводных сетей с 1,25 пожарными гидрантами,2,74 км канализационных сетей, трансформаторных подстанций (ТП) - 5 шт.
С целью увеличения пропускной способности магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, уменьшения теплопотерь и снижения аварийности их в отопительный период необходимо продолжить в 2015 году проводить ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исчислении (перекладку изношенных магистральных и внутриквартальных тепловых сетей).
В целях эффективности системы электроснабжения города необходимо:
- заменить 282 км ветхих и аварийных сетей;
- снизить удельный вес сетей, нуждающихся в замене, с 48,9% до 42%, или на 14,2%;
- снизить уровень потерь электрической энергии при ее передаче с 4,8% в 2011 году до 4,4% по итогам 2015 года, или на 8,3%;
- увеличить уровень отпуска электроэнергии по приборам учета на 5% (с 99,5% в 2011 году до 99,8% по итогам 2015 года).
В целях эффективности системы водоснабжения и водоотведения города необходимо:
- заменить 254,5 км ветхих и аварийных сетей, в том числе 14,2 км сетей водоотведения и 240,3 км сетей водоснабжения;
- за 5 лет снизить удельный вес сетей, нуждающихся в замене, по водоснабжению на 11,1% (80,9% до 71,9%), по водоотведению - на 15,4% (с 72,2% до 61,1%);
- снизить уровень потерь в сетях водоснабжения на 2,9% к концу 2015 года;
- увеличить уровень отпуска питьевой воды по приборам учета на 4,7% (с 87,2% в 2011 году до 100% по итогам 2015 года).
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка несет ответственность за проведение в полном объёме мероприятий по организации управления муниципальным жилищным фондом, объектами инженерной инфраструктуры для создания безопасных, комфортных условий проживания граждан, оказание жилищно-коммунальных услуг в соответствии со стандартами. Реализация вышеуказанных направлений, как сфера социально-экономического развития города Новокузнецка по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, отражена в программе.
2. Основная цель и задачи программы
Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р. В соответствии с вышеуказанными правовыми актами приоритетами и целями социально-экономического развития города Новокузнецка, указанными в решении Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 16.08.2011 N 8/126 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новокузнецка на период 2011-2015 годов" определены основные направления в сфере реализации настоящей программы:
- сохранение функциональных характеристик жилищного фонда;
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
С учетом приоритетов и основных направлений определена цель настоящей программы - создание условий для поддержания жилищно-коммунального хозяйства г. Новокузнецка в надлежащем состоянии и обеспечения населения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами.
При подготовке настоящей программы также учтены основные направления социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 года, закрепленные решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.12.2010 N 16/230 "О принятии Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г.".
Цель настоящей программы достигается путем реализации следующих задач:
- обеспечение стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования;
- поддержание состояния жилищного фонда г. Новокузнецка в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- исполнение стандартов социальных мер поддержки населения;
- эффективное управление реализацией муниципальной программы;
- повышение эффективности использования бюджетных средств.
3. Целевые индикаторы и показатели программы
Целевыми индикаторами, характеризующими достижение цели, являются:
1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры(%);
2. Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением, холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением (%);
3. Доля многоквартирных жилых домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных жилых домов (%).
Показателями, характеризующими решение поставленных в программе задач, являются:
1. Доля обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб)(%);
2. Количество аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне (ед.);
3. Количество вводимых в эксплуатацию квадратных метров жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района (м2);
4. Количество обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102 (ед.);
5. Количество обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский (ед.);
6. Доля снесенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса (%);
7. Доля отремонтированных муниципальных квартир в общем количестве требующих ремонта муниципальных квартир (%);
8. Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов (ед.);
9. Наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, управляющими организациями за коммунальные услуги, услуги по содержанию и ремонту муниципального жилого и встроенного нежилого фонда;
10. Доля отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов (%);
11. Доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов(%);
12. Факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;
13. Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчётных периодов (%).
Сведения о целевых индикаторах программы и показателях подпрограмм и их планируемых значениях представлены в приложении N 1 к настоящей программе.
Методика расчета целевых индикаторов (показателей) приводится в приложении N 2 к настоящей программе.
4. Срок реализации программы
Срок реализации программы - 2015-2017 годы.
5. Характеристика подпрограмм (в том числе основных мероприятий) и отдельных мероприятий программы
Для достижения целей и задач, указанных в разделе 2 настоящей программы, необходимо выполнение комплекса следующих основных мероприятий, распределенных по подпрограммам и отдельным мероприятиям:
1. В рамках Подпрограммы 1 "Строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры" будут выполняться следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1 "Строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованной системе водоснабжения жилых домов частного сектора";
Основное мероприятие 2 "Техническое обслуживание сетей электроснабжения, стоящих на учете в муниципальной казне";
Основное мероприятие 3 "Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе";
Основное мероприятие 4 "Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги";
Основное мероприятие 5 "Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102";
Основное мероприятие 6 "Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0,4 кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский";
2. В рамках Подпрограммы 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" предусмотрены следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1 "Снос аварийных домов";
Основное мероприятие 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма";
Основное мероприятие 3 "Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений";
Основное мероприятие 4 "Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов";
Основное мероприятие 5 "Создание материального резерва в целях гражданской обороны".
3. В рамках Подпрограммы 3 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам" предусмотрены следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения";
Основное мероприятие 2 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения, канализации";
Основное мероприятие 3 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда".
4. Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка":
Основное мероприятие - 1 "Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка" по реализации муниципальной программы;
Основное мероприятие - 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ"по реализации муниципальной программы.
5. Отдельное мероприятие "Финансовое оздоровление сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа".
План программных мероприятий приводится в приложении N 3 к настоящей программе.
5.1. Характеристика подпрограммы 1 "Строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры"
Паспорт
подпрограммы 1 "Строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры"
1 |
Наименование подпрограммы |
Строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры (далее - подпрограмма 1) |
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 г. N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
3 |
Директор подпрограммы |
Председатель Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
4 |
Разработчик подпрограммы |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: обеспечение стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования. Задачи: 1) Обеспечение жителей частного сектора города Новокузнецка услугами централизованного водоснабжения; 2) Поддержание сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне, в технически исправном состоянии; 3) Обеспечение тепловой энергией перспективной площадки застройки микрорайона N 24 Новоильинского района; 4) Отвод грунтовых вод (водопонижение) в подвальных помещениях многоквартирных домов N 98, 98а, 102 по пр. Авиаторов в Новоильинском районе города Новокузнецка; 5) Восстановление нормативного электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский. |
|
6 |
Показатели подпрограммы |
1)Доля обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб); 2) Количество аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне; 3) Количество вводимых в эксплуатацию квадратных метров жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района; 4) Количество обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102; 5) Количество обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский. |
|
7 |
Срок реализации подпрограммы |
2015-2017 гг. |
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы |
1)Строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованному водоснабжению жилых домов частного сектора; 2) Техническое обслуживание сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне; 3) Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе; 4) Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги; 5) Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102; 6) Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0,4 кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский. |
|
9 |
Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
47 200,0 |
64 282,56 |
|
2015 г. |
12 700,0 |
29 782,56 |
|
2016 г. |
17 500,0 |
17 500,0 |
|
2017 г. |
17 000,0 |
17 000,0 |
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
- |
0 |
|
2015 г. |
- |
0 |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
47 200,0 |
64 282,56 |
|
2015 г. |
12 700,0 |
29 782,56 |
|
2016 г. |
17 500,0 |
17 500,0 |
|
2017 г. |
17 000,0 |
17 000,0 |
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы |
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2017 года планируется достижение следующих значений показателей: 1) Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) до 2%; 2) Снижение количества аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне до 6 случаев в год. |
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2017 года планируется достижение следующих значений показателей: 1) Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) до 2%; 2) Снижение количества аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне до 6 случаев в год; 3) Ввод в эксплуатацию 90 000 м2 жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района; 4) Отсутствие обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102; 5) Отсутствие обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский. |
5.1.1. Характеристика текущего состояния объектов инженерной инфраструктуры, основные проблемы, анализ основных показателей
Подпрограмма 1 "Строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры" направлена на решение следующих проблем в сфере водо- и электроснабжения г. Новокузнецка.
Водоснабжение.
В администрацию города Новокузнецка неоднократно обращаются жители жилых домов частного сектора Куйбышевского, Кузнецкого и Заводского районов на отсутствие централизованного водоснабжения.
Так, жилые дома по улицам:
- Крутая, Урановая Куйбышевского района (13 жилых домов);
- Механизаторов Куйбышевского района (25 жилых домов);
- поселка Малоэтажный Кузнецкого района (429 жилых домов);
- Старо-Островская Заводского района (5 жилых домов);
- Лобачевского, Абаканская Куйбышевского района (7 жилых домов);
- Даурская, Спасская, Арбатская Куйбышевского района (разработка проекта);
- Макаренко, Шоссейная Куйбышевского района (разработка проекта)
не снабжаются водой для питьевых и хозяйственных нужд и, как следствие, данная проблема приобретает социальный характер.
Ряд из перечисленных улиц, необеспеченных качественным холодным водоснабжением, также отражен в наказах избирателей, поступивших в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов 04.12.2011 года. Так необходимо обеспечить водоснабжением пос. Малоэтажный, улицы Лобачевского Абаканская, провести водоснабжение пос. Листвяги, ул. Механизаторов.
В г. Новокузнецке в рамках исполнения проекта ликвидации ГП "Шахта Бунгурская" за счет федерального бюджета были реализованы работы по реконструкции системы водоснабжения поселка Листвяги. На сегодняшний момент резервуары чистой воды (РЧВ) находятся в аварийном состоянии. Без их восстановления обеспечение жителей поселка водой питьевого качества невозможно.
Электроснабжение.
Состояние сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне г. Новокузнецка не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству предоставляемых услуг. Износ сетей составляет 82%, то есть сети находятся в технически неисправном состоянии. Как следствие, на сетях неоднократно возникают аварии, приводящие к ненадежному электроснабжению многоквартирных домов и социально значимых объектов.
От граждан, проживающих по улицам Рылеева, Ухтомского, Кармелюка, ТУ Притомский, поступают жалобы на пониженное напряжение в сети электроснабжения от трансформаторной подстанции ТП-328. Электроснабжение 18 жилых домов не соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
Таким образом, на основании проведенного обследования по замеру напряжения в сети были определены объемы работ (установка железобетонных опор с реконструкцией сетей электроснабжения 0,4 кВ).
Теплоснабжение.
Новоильинский район города в ближайшие несколько лет будет застраиваться. Сейчас в Новоильинском районе активно идут работы по застройке квартала N 24, он располагается перед въездом в район до улицы Косыгина.
Дальше район разрастется кварталами N 5, 6 и 7 на ныне пустующей территории улицы Косыгина. Ближайшие пару лет проектировщикам понадобятся для создания необходимой инфраструктуры под застройку, а в 2014-2015 годах начнут возводить дома и объекты. Параллельно освоят территорию под малоэтажное строительство. Оно начнется в 25-м квартале, недалеко от проспекта Авиаторов.
И для обеспечения тепловой энергией перспективной площадки застройки микрорайона N 24 Новоильинского района возникла необходимость строительства газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт.
Водоотведение.
В течение длительного времени (с 2006 года) подвальные помещения многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102 подтопляются водой, поступающей по внешним инженерным сетям. По заключению лабораторных исследований ЗАО "Водоканал" вода в подвальных помещениях является грунтовой.
В настоящее время проблема не устранена и поступление воды в подвальные помещения продолжается. В результате обводнения грунтов началось разрушение асфальтобетонного покрытия придомовых территорий и конструктивных элементов вышеуказанных домов (просадка фундамента), что может привести к необратимым последствиям и создать реальную угрозу для жизни людей.
Для осушения подвальных помещений необходимо провести работы по понижению грунтовых вод в районе домов N 98, 98а, 102 по пр. Авиаторов. Для решения проблемы по водопонижению в подвальных помещениях многоквартирных домов N 98, 98а, 102 по пр. Авиаторов в Новоильинском районе г. Новокузнецка, и как следствие, улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, Комитетом ЖКХ в 2013 году был размещен заказ, и выполнены инженерно-геологические изыскания и проектные работы на строительство сетей дренажной канализации.
Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям, основными причинами возникновения и развития процесса подтопления являются: инфильтрация атмосферных осадков; недостаточная организация поверхностного стока; баражный эффект зданий (задержка поверхностных и подземных вод зданиями и сооружениями); высокая плотность застройки, и как следствие, уменьшение испарения под зданиями и покрытиями.
Таким образом, основным мероприятием по обеспечению нормальной эксплуатации вышеуказанных домов является строительство дренажной системы, обеспечивающей водоотвод с территории зданий в реку Петрик.
5.1.2. Основная цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы 1 является обеспечение стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования.
Задачи:
1) Обеспечение жителей частного сектора города Новокузнецка услугами централизованного водоснабжения;
2) Поддержание сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне, в технически исправном состоянии;
3) Обеспечение тепловой энергией перспективной площадки застройки микрорайона N 24 Новоильинского района;
4) Отвод грунтовых вод (водопонижение) в подвальных помещениях многоквартирных домов N 98, 98а, 102 по пр. Авиаторов в Новоильинском районе города Новокузнецка;
5) Восстановление нормативного электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский.
5.1.3. Показатели подпрограммы
Показателями, характеризующими решение поставленных в подпрограмме 1 задач, являются:
1) Доля обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб)(%);
2) Количество аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне (ед.);
3) Количество вводимых в эксплуатацию квадратных метров жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района (м2);
4) Количество обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102 (ед.);
5) Количество обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский (ед.).
Сведения о показателях подпрограммы 1 и их планируемых значениях приводится в форме N 1 к подпрограмме 1.
Методика расчета показателей приводится в форме N 2 к подпрограмме 1.
Форма N 1
к подпрограмме 1
Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
||||
2013 г |
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" | |||||||||
Подпрограмма 1 "Строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры" | |||||||||
1.1 |
Доля обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
4 |
5 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
4 |
3 |
2 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
4 |
3 |
2 |
1.2 |
Количество аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
14 |
12 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
8 |
6 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
8 |
6 |
1.3 |
Количество вводимых в эксплуатацию квадратных метров жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района |
м2 |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
45000 |
45000 |
1.4 |
Количество обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102 |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
1 |
1 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Отсутствие обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский. |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
1 |
3 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
Форма N 2
к подпрограмме 1
Методика
расчета показателей
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя |
Базовые индикаторы, используемые в формуле |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.1. |
Доля обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) |
% |
,
где
- количество жалоб на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе, поступившее за год, ед. - общее количество жалоб по вопросам ЖКХ, поступивших в органы местного самоуправления за год, ед. |
|
5.1.4. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 1 - 2015-2017 гг.
5.1.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы 1 будут выполняться следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1 "Строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованной системе водоснабжения жилых домов частного сектора" заключается в строительстве сетей водоснабжения:
- Куйбышевского района: улицы Крутая, Урановая, Механизаторов, Лобачевского, Абаканская;
- Кузнецкого района: поселок Малоэтажный;
- Заводского района улица Старо-Островская;
и разработке проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения по улицам:
- Даурская, Спасская, Арбатская Куйбышевского района;
- Макаренко, Шоссейная Куйбышевского района.
Основное мероприятие 2 "Техническое обслуживание сетей электроснабжения, стоящих на учете в муниципальной казне".
Поддержание сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне, в технически исправном состоянии, выполняя мероприятия в соответствии с правилами технической эксплуатации и правилами техники безопасности.
Основное мероприятие 3 "Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе".
Реализация данного мероприятия позволит обеспечить тепловой энергией перспективную площадку застройки микрорайона N 24 Новоильинского района. Теплоснабжение будет осуществлять газовая блочно-модульная котельная (ГБМК) установленной мощностью 11,1 МВт.
Основное мероприятие 4 "Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги".
Реализация данного мероприятия необходима для обеспечения жителей пос. Листвяги водой питьевого качества.
Основное мероприятие 5 "Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102" заключается в водопонижении территории многоквартирных домов и отводе грунтовых вод с подвальных помещений данных домов.
Основное мероприятие 6 "Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0,4 кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский". Реализация данного мероприятия обеспечит 18 жилых домов по ул. Рылеева, ТУ Притомский качественным нормативным электроснабжением, соответствующим ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
Перечень программных мероприятий со сроками исполнения и объемами финансирования приводится в форме N 3 к подпрограмме 1.
Форма N 3
к подпрограмме 1
План
программных мероприятий
Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
||||
|
Всего (сумма граф 7-9) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
||||||
План по программе |
47 200 |
12 700 |
17 500 |
17 000 |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
64 282,56 |
29 782,56 |
17 500 |
17 000 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель: создание условий для поддержания жилищно-коммунального хозяйства г. Новокузнецка в надлежащем состоянии и обеспечения населения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами. | ||||||||||
Основное мероприятие 1 "Строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованному водоснабжению жилых домов частного сектора" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
29 200 |
6 700 |
11 500 |
11 000 |
Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) к концу 2017 года до 2% |
1.1. |
Утверждено в решении о бюджете |
28954 |
6 454 |
11 500 |
11 000 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
29 200 |
6 700 |
11 500 |
11 000 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
28954 |
6 454 |
11 500 |
11 000 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 2 "Техническое обслуживание сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
18 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
Снижение количества аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, находящихся на учёте в муниципальной казне, к концу 2017 года до 6 случаев |
1.2. |
Утверждено в решении о бюджете |
18 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
18 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
18 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 3 "Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
Ввод в эксплуатацию 90000 м2 жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района |
1.3 |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
|
|
||||||
ВБ |
План по программе |
|
|
|
|
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
||||||
Соисполнитель - УКС |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
6 082,56 |
6 082,56 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
6082,56 |
6082,56 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 4 "Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
0 |
0 |
- |
- |
Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) к концу 2017 года до 2% |
1.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
91 |
91 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
0 |
0 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
91 |
91 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - УКС |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 5 "Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
Отсутствие обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102. |
1.4. |
Утверждено в решении о бюджете |
10 810,1 |
10810,1 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
10 810,1 |
10810,1 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 6 "Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0,4 кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
0 |
0 |
- |
- |
Отсутствие обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский. |
1.5 |
Утверждено в решении о бюджете |
344,9 |
344,9 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
0 |
0 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
344,9 |
344,9 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Итого по подпрограмме 1: |
План по программе |
47 200 |
12 700 |
17 500 |
17 000 |
х |
х |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
64 282,56 |
29 782,56 |
17 500 |
17 000 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
- |
- |
||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
План по программе |
47 200 |
12 700 |
17 500 |
17 000 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
64 282,56 |
29 782,56 |
17 500 |
17 000 |
||||||
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
5.1.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 47 200 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 1 предусмотрено из средств местного бюджета, в том числе:
2015 год - 12 700,0 тыс. руб.,
2016 год - 17 500,0 тыс. руб.,
2017 год - 17 000,0 тыс. руб.
В стоимость работ включена стоимость необходимых материалов и оборудования.
Распределение планируемых расходов по мероприятиям приведено в форме N 4 к подпрограмме 1.
Перечень объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений, представлен в форме N 5 к подпрограмме 1.
Форма N 4
к подпрограмме 1
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
|||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Итого на период 2015-2017 годы |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма 1 "Строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры" |
Всего, в том числе |
|
|
|
29 782,56 |
17 500 |
17 000 |
64 282,56 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
|
23 700 |
17 500 |
17 000 |
58 200 |
|
УКС |
920 |
0502 |
|
6 082,56 |
0 |
0 |
6 082,56 |
|
Основное мероприятие 1 "Строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованному водоснабжению жилых домов частного сектора" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0411060 |
6 454 |
11 500 |
11 000 |
28 954 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0411060 |
6 454 |
11 500 |
11 000 |
28 954 |
|
Основное мероприятие 2 "Техническое обслуживание сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0411059 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
18 000 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0411059 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
18 000 |
|
Основное мероприятие 3 "Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
920 |
0502 |
0411060 |
6 082,56 |
0 |
0 |
6 082,56 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
УКС |
920 |
0502 |
0411060 |
6 082,56 |
0 |
0 |
6 082,56 |
|
Основное мероприятие 4 "Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
0502 |
|
91 |
0 |
0 |
91 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0411060 |
91 |
0 |
0 |
91 |
|
УКС |
920 |
0502 |
0415156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Основное мероприятие 5 "Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0411060 |
10 810,1 |
0 |
0 |
10 810,03 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0411060 |
10 810,1 |
0 |
0 |
10 810,03 |
|
Основное мероприятие 6 "Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0,4 кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0411060 |
344,9 |
0 |
0 |
344,9 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0411060 |
344,9 |
0 |
0 |
344,9 |
Форма N 5
к подпрограмме 1
Перечень
объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений
N п/п |
Форма реализации бюджетных инвестиций, наименование объекта муниципальной собственности / Источники расходов |
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |
Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |
||||||
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) |
в ценах соответствующих лет реализации проекта |
|
всего |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
||||
начало |
ввод (завершение) |
План по программе |
29 200 |
6 700 |
11 500 |
11 000 |
||||
начало |
ввод (завершение) |
Утверждено в решении о бюджете |
46 282,56 |
23 782,56 |
11 500 |
11 000 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1.1 |
Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района: по улицам Крутая, Урановая |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
2 050 |
2 050 |
|
|
План по программе |
2 050 |
2 050 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 050 |
2 050 |
0 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
2 050 |
2 050 |
|
|
План по программе |
2 050 |
2 050 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 050 |
2 050 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.2 |
Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района, ул. Механизаторов |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
2 750 |
2 750 |
|
|
План по программе |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 504 |
2 504 |
0 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
2 750 |
2 750 |
|
|
План по программе |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 504 |
2 504 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.3 |
Строительство сетей водоснабжения Кузнецкого района поселок Малоэтажный |
|
|
2016 г. |
2017 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
13 900 |
16 000 |
|
|
План по программе |
16 000 |
0 |
11 500 |
4 500 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
16 000 |
0 |
11 500 |
4 500 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
13 900 |
16 000 |
|
|
План по программе |
16 000 |
0 |
11 500 |
4 500 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
16 000 |
0 |
11 500 |
4 500 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.4 |
Строительство сетей водоснабжения Заводского района: по улицам Старо-Островская |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
950 |
950 |
|
|
План по программе |
950 |
950 |
0 |
0 |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
950 |
950 |
0 |
0 |
||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
950 |
950 |
|
|
План по программе |
950 |
950 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
950 |
950 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.5 |
Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района: по улицам Лобачевского, Абаканская |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
950 |
950 |
|
|
План по программе |
950 |
950 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
950 |
950 |
0 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
местный бюджет |
950 |
950 |
|
|
План по программе |
950 |
950 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
950 |
950 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.6 |
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района: по улицам Арбатская, Даурская, Спасская" |
|
|
2017 г. |
2017 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
4 300 |
4 950 |
|
|
План по программе |
4 950 |
0 |
0 |
4 950 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 950 |
0 |
0 |
4 950 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
4 300 |
4 950 |
|
|
План по программе |
4950 |
0 |
0 |
4950 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
4950 |
0 |
0 |
4950 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.7 |
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района: по улицам Макаренко, Шоссейная" |
|
|
2017 г. |
2017 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
1 350 |
1 550 |
|
|
План по программе |
1550 |
0 |
0 |
1550 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1550 |
0 |
0 |
1550 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
1 350 |
1 550 |
|
|
План по программе |
1550 |
0 |
0 |
1550 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1550 |
0 |
0 |
1550 |
||||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.8 |
Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
6 082,56 |
6 082,56 |
|
|
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
6082,56 |
6082,56 |
0 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
6 082,56 |
6 082,56 |
|
|
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
6082,56 |
6082,56 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
В том числе разработка ПСД |
6 082,56 |
6 082,56 |
|
|
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
6082,56 |
6082,56 |
0 |
0 |
||||||
1.9 |
Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
8 687,2 |
8 687,2 |
|
|
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
91 |
91 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
8 687,2 |
8 687,2 |
|
|
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
91 |
91 |
|
|
План по программе |
91 |
91 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
91 |
91 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.10 |
Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102 |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
10 810,1 |
10 810,1 |
|
|
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 810,1 |
10 810,1 |
0 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
||||||
Местный бюджет |
10 810,1 |
10 810,1 |
|
|
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 810,1 |
10 810,1 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
||||||
1.11 |
Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0,4 кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
344,9 |
344,9 |
|
|
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
344,9 |
344,9 |
0 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
||||||
Местный бюджет |
344,9 |
344,9 |
|
|
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
344,9 |
344,9 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
5.1.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
К 2017 году планируется достижение следующих значений показателей:
1) Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) до 2%;
2) Снижение количества аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне до 6 случаев в год.
5.1.8. Система управления подпрограммой
Реализацию подпрограммы 1 осуществляет исполнитель подпрограммы 1- Комитет ЖКХ и соисполнитель подпрограммы 1 - УКС.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляет Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка. Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации подпрограммы 1 Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий "Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе" и "Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги" подпрограммы 1 УКС предоставляет в Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 1 в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
На основании ежеквартального отчета отделом мониторинга состояния и планирования работ по коммунальному комплексу Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка, при необходимости, вносится на рассмотрение Председателю Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка предложение о внесении изменений в действующую подпрограмму 1.
Годовой отчет о реализации мероприятий "Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе" и "Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги" подпрограммы 1 УКС предоставляет в Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 1 в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам.
5.2. Характеристика подпрограммы 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда"
Паспорт
подпрограммы 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда"
1 |
Наименование подпрограммы |
Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда (далее - подпрограмма 2) |
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 г. N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
3 |
Директор подпрограммы |
Председатель Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
4 |
Разработчик подпрограммы |
Комитет ЖКХ администрации г. Новокузнецка |
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: поддержание состояния жилищного фонда г. Новокузнецка в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Задачи: 1) Снижение объемов аварийного жилищного фонда; 2) Увеличение срока эксплуатации жилого фонда; 3) Приведение придомовых территорий многоквартирных домов в состояние, соответствующее современным требованиям к инфраструктуре. |
|
6 |
Показатели подпрограммы |
1) Доля снесённых аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса; 2) Доля отремонтированных муниципальных квартир в общем количестве требующих ремонта муниципальных квартир; 3) Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов; 4) Наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, управляющими организациями за коммунальные услуги, услуги по содержанию и ремонту муниципального жилого и встроенного нежилого фонда; 5) Доля отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов. |
|
7 |
Срок реализации подпрограммы |
2015-2017 гг. |
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы |
1) Снос аварийных домов; 2) Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма; 3) Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений; 4) Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов; 5) Создание материального резерва в целях гражданской обороны. |
|
9 |
Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка. Соисполнитель - МБУ "Дирекция ЖКХ" |
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
232 882 |
82 046 |
|
2015 г. |
119 729 |
53 240 |
|
2016 г. |
79 467 |
11 620 |
|
2017 г. |
33 686 |
17 186 |
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
232 882 |
82 046 |
|
2015 г. |
119 729 |
53 240 |
|
2016 г. |
79 467 |
11 620 |
|
2017 г. |
33 686 |
17 186 |
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы |
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2017 года планируется достижение следующих значений показателей: 1) Увеличение доли снесенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса, до 72%; 2) Увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир до 98 %; 3) Увеличение количества отремонтированных многоквартирных домов на 1 единицу; 4) Предупреждение процесса старения и разрушения жилищного фонда, бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг; 5)Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов на 10%; 6) Готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2017 года планируется достижение следующих значений показателей: 1) Увеличение доли снесенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса, до 17%; 2) Увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир до 98 %; 3) Увеличение количества отремонтированных многоквартирных домов на 1 единицу; 4) Предупреждение процесса старения и разрушения жилищного фонда, бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг; 5)Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов на 0%; 6) Готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
5.2.1. Характеристика текущего состояния объектов жилищного хозяйства в Новокузнецком городском округе, основные проблемы, анализ основных показателей
В городе Новокузнецке основной проблемой в сфере ЖКХ является устаревание жилищного фонда. Количество домов с износом более 65% растет ежегодно и составляет 22% от общего количества домов. Основными причинами старения жилищного фонда:
- недостаточное вложение средств на капитальный ремонт;
- неудовлетворительная эксплуатация жилищного фонда.
Также растет количество аварийных домов. На 01.11.2014 г. их 335. Проживание в аварийном жилом фонде является опасным для жизни, существует угроза разрушения зданий ввиду высокой изношенности коммуникаций. Расселенные и не снесенные аварийные дома способствуют росту криминогенной обстановки, нарушают архитектурный ансамбль улиц города.
Актуальной проблемой является снижение качества условий проживания граждан в многоквартирных домах в связи с тем, что последние десятилетия из-за недостатка финансовых средств не проводились работы по капитальному ремонту внутридомовых территорий многоквартирных домов в городе.
В связи со значительным увеличением количества транспортных средств, в том числе и личного пользования, внутридомовые территории многоквартирных оказались не приспособленными для пропуска автотранспорта и его парковки, внутридомовые территории потеряли эстетический вид. Поэтому возникла необходимость проведения капитального ремонта внутридомовых территорий многоквартирных домов и приведения их в более функциональный вид, обеспечивающий потребности жителей города.
5.2.2. Основная цель и задачи подпрограммы
При реализации подпрограммы 2 основной целью является:
Поддержание состояния жилищного фонда г. Новокузнецка в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Основными задачами являются:
1) Снижение объемов аварийного жилищного фонда;
2) Увеличение срока эксплуатации жилого фонда;
3) Приведение придомовых территорий многоквартирных домов в состояние, соответствующее современным требованиям к инфраструктуре.
5.2.3. Показатели подпрограммы
Сведения о показателях подпрограммы 2 и их планируемых значениях приводится в форме N 1к подпрограмме 2.
Методика расчета показателей приводится в форме N 2 к подпрограмме 2.
Форма N 1
к подпрограмме 2
Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" | |||||||||
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" | |||||||||
2.1 |
Доля снесённых аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
9,7 |
0,9 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
31 |
45 |
26 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
10,7 |
4 |
3,5 |
2.2 |
Доля отремонтированных муниципальных квартир в общем количестве требующих ремонта муниципальных квартир |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
6,2 |
1 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
23 |
83 |
98 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
23 |
83 |
98 |
2.3 |
Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
1 |
0 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
0 |
0 |
2.4 |
Наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, управляющими организациями за коммунальные услуги, услуги по содержанию и ремонту муниципального жилого и встроенного нежилого фонда |
тыс. руб. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
2.5 |
Доля отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
16 |
14 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
Форма N 2
к подпрограмме 2
Методика
расчета показателей
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя |
Базовые индикаторы, используемые в формуле |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.1 |
Доля снесённых аварийных жилых домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса |
% |
Кснес. __________ Х 100%, где Кподлеж. сносу Кснес - количество снесённых аварийных жилых домов за 2015 г. и плановый период с нарастающим итогом, ед., Кподлеж. сносу - количество аварийных жилых домов, требующих сноса, ед. |
|
2.2 |
Доля отремонтированных муниципальных квартир в общем количестве требующих ремонта муниципальных квартир |
% |
Крем. __________ Х 100%, где Кподлеж. рем. Крем - количество отремонтированных муниципальных квартир в отчётном периоде, ед., Кподлеж. рем - количество муниципальных квартир, требующих ремонта в отчётном периоде, ед. |
|
2.5 |
Доля отремонтированных придомовых территорий многоквартирных жилых домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
% |
Пкр __________ Х 100%, где Побщ. Пкр - количество капитально отремонтированных придомовых территорий в отчётном периоде, ед., Побщ. - общее количество придомовых территорий, требующих ремонта в отчётном периоде, ед. |
|
5.2.4. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2015-2017 гг.
5.2.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" предусмотрены следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1 "Снос аварийных домов".
Мероприятие предполагает снос 242 аварийных домов:
2015 год - 106 домов;
2016 год - 103 дома;
2017 год - 33 дома.
Основное мероприятие 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма".
В рамках данного мероприятия планируется выполнить:
- капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенных по адресам: ул. Климасенко 1/1;
- ремонт муниципальных квартир по адресам, приведенным в Таблице N 1:
Таблица N 1
N |
Адрес |
Площадь, м2 |
1 |
ул. Горьковская, 36-50 |
40,7 |
2 |
ул. Капитальная, 4-11 |
61.8 |
3 |
ул. Метелкина, 13-50 |
17,8 |
4 |
ул. Горьковская, 45-16 |
43,7 |
5 |
пр. Дагестанский, 11-6 |
37,5 |
6 |
пр. Дагестанский,11-13 |
19,7 |
7 |
пр. Дагестанский, 11-16 |
37,1 |
8 |
пр. Дагестанский, 11-22 |
18,22 |
9 |
пр. Дагестанский, 11-21 |
19,3 |
10 |
ул. Дузенко, 22-17 |
43,2 |
11 |
ул. Клименко, 23-75 |
41,8 |
12 |
ул. Клименко, 27-67 |
58,6 |
13 |
просп. Кузнецкстроевский, 14-52 |
44,1 |
14 |
ул. Кузнецова, 2-136 |
18,7 |
15 |
ул. Куйбышева, 13-14 |
45,9 |
16 |
ул. Лазо,22-36 |
12,8 |
17 |
ул. Мичурина, 15а-79 |
41,7 |
18 |
ул. Мурманская, 48-3 |
81,5 |
19 |
ул. Мурманская, 48-7 |
37,7 |
20 |
ул. Первостроителей, 3-22 |
47 |
21 |
ул. Тореза, 17-59 |
33,5 |
22 |
ул. Тореза, 49-68/3 |
9,1 |
23 |
пер. Трестовский, 4-79 |
41,9 |
24 |
ул. Челюскина, 25а-38 |
40,6 |
25 |
ул. Челюскина, 26-7 |
59,9 |
26 |
ул. Энтузиастов, 53-9 |
45,8 |
27 |
ул. Челюскина, 96-6 |
38,8 |
28 |
ул. Циолковского, 44а-32 |
43,8 |
29 |
ул. ул. 40 лет ВЛКСМ, 56-19 |
45 |
30 |
ул. Тореза, 12-62 |
42,1 |
31 |
ул. Ленина, 22-112 |
33 |
32 |
ул. Советской Армии, 39-64/2 |
14,1 |
33 |
ул. Челюскина, 41а-59 |
33,9 |
34 |
ул. Челюскина, 50-51 |
43,3 |
35 |
К. Маркса, 14-67 |
22,7 |
36 |
ул. Тореза, 71-85 |
30,2 |
37 |
пр. Дружбы, 28-46 |
29,1 |
38 |
ул. К. Маркса, 14-60 |
45,3 |
39 |
пр. Дружбы, 8-96 |
42,4 |
40 |
ул. Кутузова, 48-22 |
45,5 |
41 |
ул. Глинки, 6-20 |
46,5 |
42 |
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14-35 |
42 |
43 |
ул. Циолковского, 58-67 |
56,5 |
44 |
ул. Тольятти, 47-27 |
24,1 |
45 |
ул. Воробьева, 8-15 |
57,5 |
46 |
ул. Кирова, 99-132 |
24,95 |
47 |
ул. Советской Армии, 43-17 |
30,6 |
48 |
ул. Циолковского, 9-9 ком. 4/5 |
29,9 |
49 |
ул. Зыряновская, 77 |
44,9 |
50 |
ул. Горьковская, 36-61 |
40,7 |
51 |
ул. Курбатова, 1-172 |
67,4 |
52 |
ул. Чекистов, 7-54 |
41,7 |
53 |
ул. 40 лет ВЛКСМ, 15-62 |
44,6 |
54 |
пер. Цветочный, 2 |
43,7 |
55 |
ул. Челюскина, 7-18 |
61,8 |
56 |
пер. Трестовский, 12-52 |
76,5 |
57 |
ул. Ленина, 57-13 |
21,3 |
58 |
ул. Орджоникидзе, 30-37 |
29,18 |
59 |
ул. Запсибовцев, 16-24 |
38,6 |
60 |
ул. Тореза, 123-114 |
38,5 |
61 |
ул. Челюскина, 25а-39 |
38,7 |
62 |
ул. Ленина, 17-5 |
61,1 |
63 |
ул. Ленина, 17-16 |
48,2 |
64 |
ул. Ленина, 17-63 |
43,5 |
65 |
ул. Ленина, 17-69 |
43,1 |
66 |
ул. Ленина, 17-74 |
25,5 |
67 |
ул. Народная, 35-52 |
8,6 |
68 |
ул. Новоселов, 22-47 |
48 |
69 |
пр. Строителей, 45-84 |
11 |
70 |
ул. Юбилейная, 15-35 |
9,2 |
71 |
ул. Кирова, 7-134 |
53,2 |
72 |
ул. Суворова, 4-14 |
59,1 |
73 |
пр. Металлургов, 39-103 |
56,5 |
74 |
пр. Дружбы, 58-146 |
47,1 |
75 |
ул. Ермака, 26-8 |
41,9 |
76 |
Пр. Металлургов, 39-103 |
56,5 |
Основное мероприятие 3 "Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений".
В рамках данного мероприятия планируется выполнить работы:
- по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений, не переданных в оперативное управление, во владение, пользование (содержание жилищного фонда включает в себя комплекс работ и услуг по содержанию общего имущества жилого дома и техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и технических коммуникаций жилого дома, выполняемых в течение всего жизненного цикла здания постоянно или с установленной нормативными документами периодичностью, с целью поддержания его сохранности и надлежащего санитарного состояния);
- по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части оплаты обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений.
Основное мероприятие 4 "Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов".
В рамках данного мероприятия планируется выполнить работы:
- ремонт асфальтового покрытия;
- устройство парковок и расширений проезжей части;
- устройство газонов, контейнерных площадок
по следующим адресам, приведенным в Таблице N 2:
Таблица N 2
N |
Адрес |
2015 год | |
1 |
пр. Дружбы, 67 |
2 |
пр. Дружбы, 69 |
3 |
ул. Кутузова, 24 |
4 |
ул. Кутузова, 30 |
5 |
ул. Кутузова, 40 |
6 |
ул. Кутузова, 42 |
7 |
ул. Кутузова, 46 |
8 |
ул. Кирова, 50 |
Основное мероприятие 5 "Создание материального резерва в целях гражданской обороны"
В соответствии с Постановлением администрации г. Новокузнецка от 11.09.2013 N 137 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в городе Новокузнецке" планируется приобретение следующих материалов и оборудования:
N п/п |
Наименование средств |
Ед. изм. |
Количество |
Инженерное имущество | |||
1 |
Домкрат |
шт |
17 |
2 |
Пила поперечная |
шт |
50 |
3 |
Топор плотницкий |
шт |
100 |
4 |
Лом |
шт |
100 |
5 |
Кирка-мотыга |
шт |
100 |
6 |
Лопата совковая |
шт |
100 |
7 |
Лопата штыковая |
шт |
100 |
8 |
Перфоратор |
шт |
17 |
Строительные материалы | |||
1 |
Доска не обрезная |
м3 |
25 |
2 |
Лес строительный |
м3 |
25 |
3 |
Стекло |
м2 |
300 |
4 |
Гвозди разные |
кг |
400 |
5 |
Шифер |
м2 |
300 |
6 |
Рубероид |
м2 |
1000 |
7 |
Цемент |
тн |
40 |
8 |
Трубы разного диаметра |
км |
0,7 |
9 |
Радиаторы отопления |
шт |
100 |
10 |
Пленка ПХВ |
м2 |
800 |
11 |
Арматура 1, 12, 18, 24 мм |
тн |
0,5 |
12 |
Уголок 50х50, 75х75 |
тн |
0,1 |
13 |
Скобы строительные |
тн |
0,1 |
14 |
Проволока крепежная d 2.5-8 мм |
тн |
0,1 |
15 |
Провода и кабели |
м.п. |
800 |
16 |
Печи отопительные |
шт |
40 |
Дезинфицирующие вещества, моющие и другие средства (для оснащения территориальных формирований санитарной обработки людей, обеззараживания транспорта, одежды) | |||
1 |
Мыло хозяйственное |
кг |
500 |
2 |
Монохлорамин Б |
кг |
200 |
3 |
Известь хлорная |
кг |
300 |
4 |
Натрий хлористый |
кг |
50 |
5 |
Моющее средство СФ-2У |
кг |
500 |
6 |
Полотенца |
шт |
800 |
7 |
Щетки одежные |
шт |
480 |
8 |
Щетки обувные |
шт |
480 |
9 |
Веник "сорго" |
шт |
480 |
Перечень программных мероприятий со сроками исполнения и объемами финансирования приводится в форме N 3 к подпрограмме 2.
Форма N 3
к подпрограмме 2
План
программных мероприятий
Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
||||
|
Всего (сумма граф 7-9) |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||
План по программе |
232 882 |
119 729 |
79 467 |
33 686 |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
82 046 |
53 240 |
11 620 |
17 186 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель: создание условий для поддержания жилищно-коммунального хозяйства г. Новокузнецка в надлежащем состоянии и обеспечения населения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами | ||||||||||
Основное мероприятие 1 "Снос аварийных домов" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
177 000 |
72 000 |
75 000 |
30 000 |
Увеличение доли снесённых аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса, к 2017 году до 72% |
2.1. |
Утверждено в решении о бюджете |
45 557 |
24 904 |
7 153 |
13 500 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
177 000 |
72 000 |
75 000 |
30 000 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
45 557 |
24 904 |
7 153 |
13 500 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
Увеличение доли отремонтированных квартир до 98 %
Увеличение количества отремонтированных многоквартирных домов на 1 единицу |
2.2
2.3 |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - МБУ "Дирекция ЖКХ" |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
11 000 |
9 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
10984 |
8984 |
1 000 |
1 000 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
11 000 |
9 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
10984 |
8984 |
1 000 |
1 000 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 3 "Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
34 882 |
28 729 |
3 467 |
2 686 |
Предупреждение процесса старения и разрушения жилищного фонда, бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг |
2.4 |
Утверждено в решении о бюджете |
23 999 |
17 846 |
3 467 |
2 686 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
34 882 |
28 729 |
3 467 |
2 686 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
23 999 |
17 846 |
3 467 |
2 686 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 4 "Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
7 700 |
7 700 |
0 |
0 |
Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов на 10% |
2.5. |
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
7 700 |
7700 |
0 |
0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 5 "Создание материального резерва в целях гражданской обороны" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
2 300 |
2 300 |
0 |
0 |
Готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1506 |
1506 |
0 |
0 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
2 300 |
2 300 |
0 |
0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
1506 |
1506 |
0 |
0 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Итого по подпрограмме 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" |
План по программе |
232 882 |
119 729 |
79 467 |
33 686 |
х |
х |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
82 046 |
53 240 |
11 620 |
17 186 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
232 882 |
119 729 |
79 467 |
33 686 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
82 046 |
53 240 |
11 620 |
17 186 |
||||||
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
5.2.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы
Общая стоимость реализации подпрограммных мероприятий составляет 232 882 тыс. руб. Финансирование программы предусмотрено из средств местного бюджета, в том числе:
2015 год - 119 729 тыс. рублей;
2016 год - 79 467 тыс. рублей;
2017 год - 33 686 тыс. рублей.
В стоимость работ включена стоимость необходимых материалов и оборудования.
Распределение планируемых расходов по мероприятиям приведено в форме N 4 к подпрограмме 2.
Подпрограммное мероприятие "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма", а также технический контроль выполнения подпрограммного мероприятия "Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов" выполняются в рамках муниципального задания МБУ "Дирекция ЖКХ". Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) приводится в форме N 6 к подпрограмме 2.
Форма N 4
к подпрограмме 2
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам |
|||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Итого на период 2015-2017 г.г. |
||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" |
всего, в том числе |
|
|
|
53 240 |
11 620 |
17 186 |
82 046 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
|
44 256 |
10 620 |
16 186 |
71 062 |
|
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
0501 |
|
8984 |
1 000 |
1 000 |
10 984 |
|
Основное мероприятие 1 "Снос аварийных домов" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
0421049 |
24 904 |
7 153 |
13 500 |
45 557 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0421049 |
24 904 |
7 153 |
13 500 |
45 557 |
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
0421046 |
8 984 |
1 000 |
1 000 |
10 984 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
0501 |
0421046 |
8 984 |
1 000 |
1 000 |
10 984 |
|
Основное мероприятие 3 "Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
0421044 |
17 846 |
3 467 |
2 686 |
23 999 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0421044 |
17 846 |
3 467 |
2 686 |
23 999 |
|
Основное мероприятие 4 "Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0409 |
0421071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0409 |
0421071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Основное мероприятие 5 "Создание материального резерва в целях гражданской обороны" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
0421023 |
1506 |
0 |
0 |
1506 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0421023 |
1506 |
0 |
0 |
1506 |
Форма N 6
к подпрограмме 2
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |
||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Заключение договоров найма (социального найма) жилых помещений муниципального жилищного фонда, специализированного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество договоров |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
700 |
500 |
300 |
1 453 |
1 038 |
623 |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Взыскание дебиторской задолженности за социальный и коммерческий наем |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество исков, претензий |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
1 220 |
1 250 |
1 250 |
2 532 |
2 594 |
2 594 |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Начисление и учет платы за социальный и коммерческий найм |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество договоров |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
9 423 |
7 000 |
5 000 |
1 477 |
1 097 |
784 |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства (или) перепланировки жилого помещения |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество выданных решений о согласовании перепланировки |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
350 |
450 |
500 |
2 554 |
3 283 |
3 648 |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Контроль качества выполнения капитального ремонта придомовых территорий |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Площадь придомовых территорий, м кв. |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
52 500 |
- |
- |
2 651 |
- |
- |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Контроль качества выполнения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Площадь многоквартирных домов, м кв. |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
55 176,5 |
- |
- |
8 040 |
- |
- |
Наименование услуги (работы) |
Работы по выполнению капитального ремонта муниципальных объектов жилищного фонда |
|||||
Показатель объема услуги (работы) |
Площадь жилых помещений, м. кв. |
|||||
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма" |
1 247,22 |
855,96 |
855,97 |
13 314 |
9 137 |
9 137 |
Наименование услуги (работы) |
Проведение мероприятий по оказанию помощи при проведении ремонта жилых помещений ветеранам ВОВ, в связи с празднованием Дня Победы Советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Площадь кровли, кв. м.; длина сетей водоснабжения, п.м. |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
108 кв. м.; 201 п.м. |
- |
- |
210 210 |
- |
- |
5.2.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы 2 планируются следующие изменения:
1. Увеличение доли снесенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса, до 72%;
2. Увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир до 98%;
3. Увеличение количества отремонтированных многоквартирных домов на 1 единицу;
4. Предупреждение процесса старения и разрушения жилищного фонда, бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг;
5. Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов на 10%;
6. Готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Реализация подпрограммы 2 позволит повысить качество проживания граждан, предотвратить старение жилищного фонда города, предотвратить возможные аварийные ситуации на объектах ЖКХ.
5.2.8. Система управления подпрограммой
Реализацию подпрограммы 2 осуществляет ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка и соисполнитель подпрограммы 2 МБУ "Дирекция ЖКХ".
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляет Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка. Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации подпрограммы 2 Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 2 МБУ "Дирекция ЖКХ" предоставляет в Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 2 в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
На основании ежеквартального отчета отделом мониторинга состояния и планирования работ по жилищному фонду Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка, при необходимости, вносится на рассмотрение Председателю Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка предложение о внесении изменений в действующую подпрограмму 2.
Годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы 2 МБУ "Дирекция ЖКХ" предоставляет в Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 2 в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам.
5.3. Характеристика подпрограммы 3 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам"
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам"
1 |
Наименование подпрограммы |
Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам (далее - подпрограмма 3) |
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 г. N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
3 |
Директор подпрограммы |
Председатель Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
4 |
Разработчик подпрограммы |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Исполнение стандартов социальных мер поддержки населения Задача: Реализация временных мер поддержки населения |
|
6 |
Показатели подпрограммы |
Доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов |
|
7 |
Срок реализации подпрограммы |
2015-2017 г.г. |
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы |
1) Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения; 2) Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения, канализации; 3) Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда. |
|
9 |
Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
1 986 660 |
1 900 439 |
|
2015 г. |
984 678 |
898 457 |
|
2016 г. |
503 529 |
503 529 |
|
2017 г. |
498 453 |
498 453 |
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
1 986 660 |
1 900 439 |
|
2015 г. |
984 678 |
898 457 |
|
2016 г. |
503 529 |
503 529 |
|
2017 г. |
498 453 |
498 453 |
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы |
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
Снижение социальной напряженности путём постепенного повышения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 83% к концу 2017 года. |
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
Снижение социальной напряженности путём постепенного повышения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 83% к концу 2017 года. |
5.3.1. Характеристика текущего состояния коммунальной сферы Новокузнецкого городского округа, основные проблемы, анализ основных показателей
Рост тарифов для населения на коммунальные услуги с 2006 по 2012 год ограничивался федеральным законодательством, утвержденными предельными индексами. С 2012 года ограничение на федеральном уровне было отменено.
В связи с невозможностью переложить все затраты по восстановлению коммунального хозяйства на население, требуются ежегодные финансовые вложения на содержание, ремонт и модернизацию тепловых сетей, сетей холодного водоснабжения и водоотведения города Новокузнецка, а также затраты на восстановление ветхого жилого фонда. В настоящее время действующий тариф поставщиков коммунальных услуг обеспечен платежами населения по коммунальным услугам в среднем на 70%, в связи с чем возникает необходимость возмещения из бюджета выпадающих доходов организациям, предоставляющих населению услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения, а так же по содержанию и ремонту аварийного жилищного фонда и муниципальных общежитий.
В рамках подпрограммы 3 решается задача реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг, конечным результатом которой должно стать поэтапное повышение уровня возмещения населением затрат за предоставленные коммунальные услуги по установленным для населения тарифам.
5.3.2. Основная цель и задачи подпрограммы
При реализации подпрограммы 3 основной целью является исполнение стандартов социальных мер поддержки населения.
Задачей является реализация временных мер поддержки населения.
5.3.3. Показатели подпрограммы
Сведения о показателях подпрограммы 3 и их планируемых значениях приводится в форме N 1 и 2 к подпрограмме 3.
Форма N 1
к подпрограмме 3
Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" | |||||||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам" | |||||||||
3.1 |
Доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
77,4 |
78,3 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
79 |
80 |
83 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
79 |
80 |
83 |
Форма N 2
к подпрограмме 3
Методика
расчета показателей
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя |
Базовые индикаторы, используемые в формуле |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3.1 |
Доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов |
% |
Днасел. ____________ х 100%, где Р100% Днасел. - сумма доходов от населения по установленной плате граждан за жилищно-коммунальные услуги, руб. Р100% - всего расходов на предоставление жилищно-коммунальных услуг, руб. |
|
5.3.4. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 3 - 2015-2017 г.г.
5.3.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы 3 реализуются в соответствии с постановлением администрации города Новокузнецка от 22.03.2013 г N 50 "Об утверждении правил предоставления из бюджета Новокузнецкого городского округа субсидий за коммунальные услуги в соответствии с установленным предельным индексом", решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 27.09.2013 г N 12/114 "О размерах платы граждан за коммунальные услуги в рамках компенсации выпадающих доходов управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам, ресурсоснабжающим организациям по коммунальным услугам" и решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.06.2012 г N 6/103 "Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения многоквартирного дома, управление в котором осуществляется по итогам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организацией".
В форме N 3 к подпрограмме 3 отражен перечень программных мероприятий.
Форма N 3
к подпрограмме 3
План
программных мероприятий
Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
||||
|
Всего (сумма граф 7-11) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
||||||
План по программе |
1 986 660 |
984 678 |
503 529 |
498 453 |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
1 900439 |
898 457 |
503 529 |
498 453 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель - Исполнение стандартов социальных мер поддержки населения | ||||||||||
Основное мероприятие 1 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
1 580 360 |
798 289 |
392 370 |
389 701 |
Снижение социальной напряжённости путём постепенного увеличения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 83% к концу 2017 г. |
3.1. |
Утверждено в решении о бюджете |
1 488 826 |
706 755 |
392 370 |
389 701 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
1 580 360 |
798 289 |
392 370 |
389 701 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
1 488 826 |
706 755 |
392 370 |
389 701 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 2 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения, канализации" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
281 739 |
143 717 |
69 731 |
68 291 |
Снижение социальной напряжённости путём постепенного увеличения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 83% к концу 2017 г. |
3.1. |
Утверждено в решении о бюджете |
289418 |
151 396 |
69 731 |
68 291 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
281 739 |
143 717 |
69 731 |
68 291 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
289418 |
151 396 |
69 731 |
68 291 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 3 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
124 561 |
42 672 |
41 428 |
40 461 |
Снижение социальной напряжённости путём постепенного увеличения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 83% к концу 2017 г. |
3.1. |
Утверждено в решении о бюджете |
122 195 |
40 306 |
41 428 |
40 461 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
124 561 |
42 672 |
41 428 |
40 461 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
122 195 |
40 306 |
41 428 |
40 461 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Итого по подпрограмме N 3 |
План по программе |
1 986 660 |
984 678 |
503 529 |
498 453 |
х |
х |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
1 900 439 |
898 457 |
503 529 |
498 453 |
х |
|||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
1 986 660 |
984 678 |
503 529 |
498 453 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
1 900 439 |
898 457 |
503 529 |
498 453 |
||||||
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
5.3.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы
Общая стоимость реализации подпрограммных мероприятий составляет 1 986 660 тыс. руб. Финансирование программы предусмотрено из средств местного бюджета.
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 3 по годам составляют:
2015 год - 984 678 тыс. руб.,
2016 год - 503 529 тыс. руб.,
2017 год - 498 453 тыс. руб.
Распределение планируемых расходов по мероприятиям приведено в форме N 4 к подпрограмме 3.
Форма N 4
к подпрограмме 3
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам |
|||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Итого на период 2015-2017 годы |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуг, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам" |
Всего, в том числе |
|
|
|
898 457 |
503 529 |
498 453 |
1 900 439 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
|
|
898 457 |
503 529 |
498 453 |
1 900 439 |
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0431104 |
706 755 |
392 370 |
389 701 |
1 580 360 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0431104 |
706 755 |
392 370 |
389 701 |
1 580 360 |
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения, канализации" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0431061 |
151 396 |
69 731 |
68 291 |
281 739 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0431061 |
151 396 |
69 731 |
68 291 |
281 739 |
|
Основное мероприятие 3 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
0431045 |
40 306 |
41 428 |
40 461 |
124 561 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0431045 |
40 306 |
41 428 |
40 461 |
124 561 |
5.3.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Выполнение подпрограммы 3 позволит получить результаты в производственной и социальной сфере.
В производственной сфере - создать условия ускорения технического прогресса в коммунальном комплексе за счет освоения новых технологий и материалов.
В социальной сфере - снижение социальной напряженности за счет постепенного снижения уровня платежей населения к установленным 100% тарифам поставщиков услуг.
Для оценки эффективности исполнения подпрограммы 3 применяется основной показатель: доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов
2015 г. - 79%,
2016 г. - 80%,
2017 г. - 83%.
5.3.8. Система управления подпрограммой
Реализацию подпрограммы 3 осуществляет исполнитель подпрограммы 3 Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 3 осуществляет Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка. Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации подпрограммы 3 Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка организует ежеквартальное ведение отчетности.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 3 в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
На основании ежеквартального отчета отделом энергопотребления Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка, при необходимости, вносится на рассмотрение Председателю Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка предложение о внесении изменений в действующую подпрограмму 3.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 3 и предоставляет в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.
5.4. Характеристика подпрограммы 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка"
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка"
1 |
Наименование подпрограммы |
Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" (далее - подпрограмма 4) |
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 г. N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
3 |
Директор подпрограммы |
Председатель Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
4 |
Разработчик подпрограммы |
Председатель Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: эффективное управление реализацией муниципальной программы. Задача: обеспечение стабильной и функциональной работы Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка и МБУ "Дирекция ЖКХ" |
|
6 |
Показатели подпрограммы |
Факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
|
7 |
Срок реализации подпрограммы |
2015-2017 годы |
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы |
1) Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы; 2) Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы. |
|
9 |
Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка. Соисполнитель - МБУ "Дирекция ЖКХ" |
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
147 997 |
148 303,7 |
|
2015 г. |
49 001 |
49 307,3 |
|
2016 г. |
49 488 |
49 488 |
|
2017 г. |
49 508 |
49 508,4 |
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
147 997 |
148 303,7 |
|
2015 г. |
49 001 |
49 307,3 |
|
2016 г. |
49 488 |
49 488 |
|
2017 г. |
49 508 |
49 508,4 |
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы |
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
Своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам |
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
Своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам |
5.4.1. Характеристика текущего состояния сферы деятельности комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка и МБУ "Дирекция ЖКХ", основные проблемы, анализ основных показателей
Подпрограмма 4 разработана в целях осуществления контроля и мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 4.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка несёт ответственность за проведение в полном объёме мероприятий по организации управления муниципальным жилищным фондом, объектами инженерной инфраструктуры для создания безопасных, комфортных условий проживания граждан, оказание жилищно-коммунальных услуг в соответствии со стандартами. Свою деятельность Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка ведёт в следующих направлениях:
- Организует управление муниципальным жилищным фондом на условиях представительства, в том числе по нежилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности;
- Обеспечивает подготовку и проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, собственники помещений которых не приняли решение о способе управления многоквартирным домом либо принятое решение не было реализовано;
- Участвует в работе межведомственной комиссии по признанию жилых помещений и многоквартирных домов аварийными и непригодными для проживания;
- Проводит конкурсы по отбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, а также капитального ремонта придомовых территорий;
- Организует заключение договоров социального найма жилого помещения, найма жилого помещения, найма специализированного жилого помещения, коммерческого найма жилого помещения;
- Ведет реестр многоквартирных домов в зависимости от выбранного способа управления. Формирует банк данных по техническому состоянию зданий и сооружений, придомовых территорий;
- Организует систему учета управляющих организаций и ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов;
- Осуществляет работу по повышению уровня информированности населения в области жилищно-коммунального хозяйства;
- Координирует мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также осуществляет контроль за их проведением управляющими организациями, ТСЖ, жилищно-строительных кооперативов при проведении капитальных ремонтов;
- В целях обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан готовит проекты нормативных актов об утверждении адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов, придомовых территорий, модернизации системы коммунальной инфраструктуры, на проведение которых предоставляются субсидии;
- Организует и контролирует работу по подготовке жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону;
- Проводит конкурсы по отбору подрядных организаций и заключает муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по сносу объектов аварийного жилищного фонда, ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности;
- Заключает договоры с организациями, предоставляющими услуги по содержанию и ремонту общего имущества, коммунальные услуги в муниципальном жилищном и нежилом фонде, не переданном в оперативное управление, хозяйственное ведение, во владение, пользование;
- Заключает договоры страхования муниципальных жилых помещений, находящихся в зоне подтопления;
- Организует электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- Координирует проведение работ по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;
- Проводит конкурсы по отбору подрядных организаций по модернизации системы коммунальной инфраструктуры;
- Рассматривает обращения, предложения, претензии, жалобы и заявления лиц - участников процесса содержания жилищно-коммунального хозяйства и принимает решение в пределах своей компетенции;
- Участвует в разработке стратегических планов и комплексных программ социально-экономического развития города;
- Участвует в разработке проекта программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новокузнецка в сфере тепло-, газо-, водо-, электроснабжения;
- Участвует в подготовке технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, газо-, водо-, электроснабжения; проводит мониторинг выполнения инвестиционных программ в сфере тепло-, газо-, водо-, электроснабжения;
МБУ "Дирекция ЖКХ" осуществляет следующие основные виды деятельности:
- Заключает договоры социального найма жилого помещения; найма жилого помещения; найма специализированного жилого помещения; коммерческого найма жилого помещения;
- Осуществляет учет сбора и начисления платы за наем в муниципальном жилищном фонде;
- Выполняет работы по оформлению решения о согласовании переоборудования и (или) перепланировки жилых помещений с осуществлением контроля за переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений, по согласованию проекта (проектного решения) с проектной организацией, по изготовлению ксерокопий на платной основе;
- Контролирует осуществление мероприятий по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений в жилищном фонде города;
- Участвует в формировании муниципального заказа на производство подрядными организациями работ, поставки продукции и оказания услуг жилищно-коммунального назначения для осуществления деятельности МБУ "Дирекция ЖКХ";
- Участвует в приемке вновь вводимых, а также передаваемых ведомственных объектов жилищно-коммунального хозяйства в состав муниципальной собственности;
- Организует обслуживание объектов жилищно-коммунального комплекса в пределах своих полномочий;
- Участвует в формировании банка данных по техническому состоянию зданий и сооружений, придомовых территорий;
- Проводит мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта муниципального жилищного фонда;
- Участвует в проведении технических осмотров зданий и других муниципальных объектов;
- Готовит техническую документацию на выполнение капитального ремонта муниципальных объектов, в том числе объектов инженерной инфраструктуры;
- Участвует в составлении плана выполнения работ по текущему и капитальному ремонту муниципальных объектов с учетом объема финансовых средств для его осуществления и состояния объектов;
- Участвует в организации выполнения работ по текущему и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, а также работ по реконструкции и модернизации в соответствии с целевыми и ведомственными целевыми программами;
- Осуществляет контроль качества предоставляемых услуг и работ, сроков их выполнения подрядными организациями;
- Участвует в осуществлении контроля за проведением работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации (отопительному периоду);
- Участвует в организации содержания земельных участков, на которых расположены объекты жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Правилами благоустройства территории г. Новокузнецка;
- Участвует в подготовке конкурсной документации по установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для проведения органам местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом и проведения обязательных и дополнительных работ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. N 75;
- Участвует в разработке адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов, на проведение которых предоставляются субсидии;
- Осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;
- Составляет проектно-сметную документацию на платной основе;
- Проводит экспертизу (проверку) проектно-сметной документации на платной основе;
- Производит расчет стоимости муниципальных услуг в пределах своих полномочий;
- Рассматривает обращения, предложения, претензии, заявления и жалобы потребителей по качеству жилищно-коммунального обслуживания и принимает по ним меры в пределах своей компетенции.
5.4.2. Основная цель и задачи подпрограммы
Цель - эффективное управление реализацией муниципальной программы.
Задача - обеспечение стабильной и функциональной работы Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка и МБУ "Дирекция ЖКХ".
5.4.3. Показатели подпрограммы
Показателями, характеризующими решение поставленных в подпрограмме 4 задач, являются факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций.
Сведения о показателях подпрограммы и их планируемых значениях приводятся в форме N 1 к подпрограмме 4.
Форма N 1
к подпрограмме 4
Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" | |||||||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам" | |||||||||
4.1 |
Факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
х |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4.4. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 4 - 2015-2017 гг.
5.4.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Кемеровской области и города Новокузнецка.
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы".
В рамках данного мероприятия бюджетные средства направляются на содержание Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка. Средства расходуются на выплату заработной платы, погашение налогов, коммунальные услуги, транспортные услуги, услуги связи, канцелярию, программное обеспечение, охрану и текущее содержание административных помещений.
Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы".
В рамках данного мероприятия бюджетные средства направляются на содержание МБУ "Дирекция ЖКХ". Средства расходуются на выплату заработной платы, погашение налогов, коммунальные услуги, оплату ГСМ и техобслуживание автомобилей, услуги связи, канцелярию, программное обеспечение, охрану и текущее содержание административных помещений.
Перечень программных мероприятий со сроками исполнения и объёмами финансирования приводится в форме N 3 к подпрограмме 4.
Форма N 3
к подпрограмме 4
План
программных мероприятий
Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
N показателя |
||||
|
Всего (сумма граф 7-9) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
||||||
План по программе |
147 997 |
49 001 |
49 488 |
49 508 |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
148 303,7 |
49 307,3 |
49 488 |
49 508,4 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель - создание условий для поддержания жилищно-коммунального хозяйства г. Новокузнецка в надлежащем состоянии и обеспечения населения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами | ||||||||||
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
68 168 |
22 696 |
22 726 |
22 746 |
Своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам |
4.1. |
Утверждено в решении о бюджете |
68 168,4 |
22 696 |
22 726 |
22 746,4 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
68 168 |
22 696 |
22 726 |
22 746 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
68 168,4 |
22 696 |
22 726 |
22 746,4 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
Своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам |
4.1. |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - МБУ "Дирекция ЖКХ" |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
79 829 |
26 305 |
26 762 |
26 762 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
80 135,3 |
26 611,3 |
26 762 |
26 762 |
|||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
План по программе |
79 829 |
26 305 |
26 762 |
26 762 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
80 135,3 |
26 611,3 |
26 762 |
26 762 |
|||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||
Итого по подпрограмме 4: |
План по программе |
147 997 |
49 001 |
49 488 |
49 508 |
х |
х |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
148 303,7 |
49 307,3 |
49 488 |
49 508,4 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
147 997 |
49 001 |
49 488 |
49 508 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
148 303,7 |
49 307,3 |
49 488 |
49 508,4 |
||||||
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
5.4.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы
Общая стоимость реализации подпрограммных мероприятий составляет 147 997,4 тыс. руб. Финансирование программы предусмотрено из местного бюджета, в том числе:
2015 год - 49 001 тыс. руб.,
2016 год - 49 488 тыс. руб.,
2017 год - 49 508,4 тыс. руб.
Распределение планируемых расходов по мероприятиям приведено в форме N 4 к подпрограмме 4.
Форма N 4
к подпрограмме 4
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
|||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Итого на период 2015-2017 годы |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" |
Всего, в том числе |
|
|
|
49 307,3 |
49 488 |
49 508,4 |
148 303,7 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0505 |
0441002 |
22 696 |
22 726 |
22 746,4 |
68 168,4 |
|
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
0505 |
0441056 |
26 611,3 |
26 762 |
26 762 |
80 135,3 |
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0505 |
0441002 |
22 696 |
22 726 |
22 746,4 |
68 168,4 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0505 |
0441002 |
22 696 |
22 726 |
22 746,4 |
68 168,4 |
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0505 |
0441056 |
26 611,3 |
26 762 |
26 762 |
80 135,3 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
0505 |
0441056 |
26 611,3 |
26 762 |
26 762 |
80 135,3 |
Деятельность МБУ "Дирекция ЖКХ" осуществляется на основании муниципального задания. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) приводится в форме N 6 к подпрограмме 4.
Форма N 6
к подпрограмме 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |
||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Заключение договоров найма (социального найма) жилых помещений муниципального жилищного фонда, специализированного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество договоров |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
700 |
500 |
300 |
1 453 |
1 038 |
623 |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Взыскание дебиторской задолженности за социальный и коммерческий наем |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество исков, претензий |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
1 220 |
1 250 |
1 250 |
2 532 |
2 594 |
2 594 |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Начисление и учет платы за социальный и коммерческий найм |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество договоров |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
9 423 |
7 000 |
5 000 |
1 477 |
1 097 |
784 |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства (или) перепланировки жилого помещения |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество выданных решений о согласовании перепланировки |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
350 |
450 |
500 |
2 554 |
3 283 |
3 648 |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Контроль качества выполнения капитального ремонта придомовых территорий |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Площадь придомовых территорий, м кв. |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
52 500 |
- |
- |
2 651 |
- |
- |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Контроль качества выполнения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Площадь многоквартирных домов, м кв. |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
55 176,5 |
- |
- |
8 040 |
- |
- |
Наименование услуги (работы) |
Работы по выполнению капитального ремонта муниципальных объектов жилищного фонда |
|||||
Показатель объема услуги (работы) |
Площадь жилых помещений, м. кв. |
|||||
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма" |
1 247,22 |
855,96 |
855,97 |
13 314 |
9 137 |
9 137 |
Наименование услуги (работы) |
Проведение мероприятий по оказанию помощи при проведении ремонта жилых помещений ветеранам ВОВ, в связи с празднованием Дня Победы Советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Площадь кровли, кв. м.; длина сетей водоснабжения, п.м. |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
108 кв. м.; 201 п.м. |
- |
- |
210 210 |
- |
- |
5.4.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 - своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам.
5.4.8. Система управления подпрограммой
Реализацию подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 4 Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка и соисполнитель подпрограммы 4 МБУ "Дирекция ЖКХ".
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 4 осуществляет Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка. Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации подпрограммы 4 Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 4 МБУ "Дирекция ЖКХ" предоставляет в Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограмм в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
На основании ежеквартального отчета планово-экономическим отделом Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка, при необходимости, вносится на рассмотрение Председателю Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка предложение о внесении изменений в действующую подпрограмму 4.
Годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы 4 МБУ "Дирекция ЖКХ" предоставляет в Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 4 в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.
5.5. Характеристика отдельного мероприятия "Финансовое оздоровление сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа"
Одной из наиболее значимых проблем в сфере жилищно - коммунального хозяйства г. Новокузнецка в течение последних лет является проблема роста кредиторской задолженности Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка. По состоянию на 01.01.2014 года общая кредиторская задолженность Комитета ЖКХ составляет 1 324 173,5 тыс. руб.
В целях снижения кредиторской задолженности по мероприятиям в сфере ЖКХ муниципальной программой предусмотрено отдельное мероприятие "Финансовое оздоровление сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа" (далее - отдельное мероприятие).
Задача отдельного мероприятия - повышение эффективности использования бюджетных средств.
Общий объём финансирования отдельного мероприятия составляет 824 434 тыс. руб. Финансирование мероприятия предусмотрено из средств областного и местного бюджетов, в том числе по годам:
2015 год - 349 827 тыс. руб.,
2016 год - 212 832 тыс. руб.,
2017 год - 261 775 тыс. руб.
Из общей суммы расходов:
1. Расходы местного бюджета - 703 154 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 279 047 тыс. руб.,
2016 год - 162 332 тыс. руб.,
2017 год - 261 775 тыс. руб.
2. Расходы областного бюджета - 121 280 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 70 780 тыс. руб.,
2016 год - 50 500 тыс. руб.
Результатом реализации отдельного мероприятия является снижение кредиторской задолженности к 2017 году на 70%.
6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы
Общая стоимость реализации программы составляет 3 239 173 тыс. руб. Финансирование программы предусмотрено из средств областного и местного бюджетов.
Расходы бюджета на реализацию настоящей программы по годам составляют:
2015 год - 1 515 935 тыс. руб.,
2016 год - 862 816 тыс. руб.,
2017 год - 860 422 тыс. руб.
Из общей суммы расходы местного бюджета:
1. По ответственному исполнителю (координатору) - Комитету ЖКХ администрации города Новокузнецка - 3 027 064 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1 409 850 тыс. руб.,
2016 год - 784 554 тыс. руб.,
2017 год - 832 660 тыс. руб.
2. По соисполнителю МБУ "Дирекция ЖКХ" - 90 829 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 35 305 тыс. руб.,
2016 год - 27 762 тыс. руб.,
2017 год - 27 762 тыс. руб.
Из общей суммы расходы областного бюджета:
1. По ответственному исполнителю (координатору) - Комитету ЖКХ администрации города Новокузнецка - 121 280 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 70 780 тыс. руб.,
2016 год - 50 500 тыс. руб.
Информация о распределении планируемых расходов на реализацию программы в разрезе подпрограмм, в том числе основных мероприятий, и отдельных мероприятий программы представляется по годам согласно приложению N 4 к программе.
В программе предусмотрено строительство сетей водоснабжения в частном секторе в рамках реализации мероприятия "Строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованной системе водоснабжения жилых домов частного сектора" подпрограммы 1 "Строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры". Перечень объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений, представлен в приложении N 5 к настоящей программе.
Соисполнитель программы - МБУ "Дирекция ЖКХ" осуществляет свою деятельность на основании муниципального задания. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) приводится в Форме N 6 к настоящей программе.
7. Ожидаемые результаты реализации программы
В ходе реализации программы за 2015-2017 г.г. планируется достижения следующих значений показателей и целевых индикаторов:
1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 3%;
2. Увеличение удельного веса жилищного фонда, обеспеченного:
- отоплением - на 0,3%;
- холодным водоснабжением - на 0,4%;
- горячим водоснабжением - на 0,3%;
- водоотведением - на 0,4%;
3. Снижение доли многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов на 1,3%;
4. Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) до 2%;
5. Снижение количества аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне до 6 случаев в год;
6. Увеличение доли снесенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса, до 72%;
7. Увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир до 98%;
8. Увеличение количества отремонтированных многоквартирных домов на 1 единицу;
9. Предупреждение процесса старения и разрушения жилищного фонда, бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг;
10. Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий на 10%;
11. Готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
12. Снижение социальной напряженности путём постепенного повышения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 83%;
13. Своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам;
14. Снижение кредиторской задолженности по мероприятиям в области жилищно-коммунального хозяйства на 70%.
Положительным эффектом от реализации подпрограмм и отдельного мероприятия в жилищно-коммунальной сфере в разрезе данной программы является создание комфортных условий проживания граждан.
8. Система управления программой
Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель (координатор) Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка и соисполнители программы МБУ "Дирекция ЖКХ" и Управление капитального строительства.
Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка.
Целью мониторинга является раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.
Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы, составленный на основании ежеквартальных отчетов по реализации подпрограмм и отчетов по отдельным мероприятиям предоставляется Комитетом ЖКХ администрации города Новокузнецка заместителю Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет о реализации программы, составленный на основании годовых отчетов по реализации подпрограмм и отчетов по отдельным мероприятиям, Председатель Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка предоставляет заместителю Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Директор программы - Заместитель Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.
Заместитель Главы города |
Е.В. Буцук |
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Новокузнецка"
Форма N 1
Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях
N целевого индикатора, показателя |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения целевых индикаторов, показателей |
||||
2013 г |
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Программа: "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" | |||||||||
1. |
Целевой индикатор 1 "Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры" |
% |
Расчётный метод |
ежегодно |
50,5 |
49,5 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
48,5 |
47,5 |
46,5 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
48,5 |
47,5 |
46,5 |
2. |
Целевой индикатор 2 "Уровень благоустройства общей площади жилищного фонда" |
|
|
|
|
|
|
|
|
2-1 |
Удельный вес общей площади жилищного фонда, обеспеченного отоплением |
% |
Статистические данные |
ежегодно |
91 |
91 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
91,1 |
91,2 |
91,3 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
91,1 |
91,2 |
91,3 |
2-2 |
Удельный вес общей площади жилищного фонда, обеспеченного водопроводом |
% |
Статистические данные |
ежегодно |
93,5 |
93,6 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
93,7 |
93,8 |
94 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
93,7 |
93,8 |
94 |
2-3 |
Удельный вес общей площади жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением |
% |
Статистические данные |
ежегодно |
88,1 |
88,2 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
88,3 |
88,4 |
88,5 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
88,3 |
88,4 |
88,5 |
2-4 |
Удельный вес общей площади жилищного фонда, обеспеченного канализацией |
% |
Статистические данные |
ежегодно |
90,6 |
90,6 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
90,7 |
90,8 |
91 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
90,7 |
90,8 |
91 |
3. |
Доля многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов |
% |
Расчётный метод |
ежегодно |
6,9 |
6,8 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
6,3 |
6 |
5,5 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
6,3 |
6 |
5,5 |
Подпрограмма 1 "Строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры" | |||||||||
1.1 |
Доля обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
4 |
5 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
4 |
3 |
2 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
4 |
3 |
2 |
1.2 |
Количество аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
14 |
12 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
8 |
6 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
8 |
6 |
1.3 |
Количество вводимых в эксплуатацию квадратных метров жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района |
м2 |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
45000 |
45000 |
1.4 |
Количество обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102 |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
1 |
1 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Отсутствие обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский. |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
1 |
3 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" | |||||||||
2.1 |
Доля снесённых аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
9,7 |
0,9 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
31 |
45 |
26 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
10,7 |
4 |
3,5 |
2.2 |
Доля отремонтированных муниципальных квартир в общем количестве требующих ремонта муниципальных квартир |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
6,2 |
1 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
23 |
83 |
98 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
23 |
83 |
98 |
2.3 |
Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
1 |
0 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
0 |
0 |
2.4 |
Наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, управляющими организациями за коммунальные услуги, услуги по содержанию и ремонту муниципального жилого и встроенного нежилого фонда |
тыс. руб. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
2.5 |
Доля отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
16 |
14 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам" | |||||||||
3.1 |
Доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
77,4 |
78,3 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
79 |
80 |
83 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
79 |
80 |
83 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" | |||||||||
4.1 |
Факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
Отдельное мероприятие "Финансовое оздоровление сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа" | |||||||||
5.1 |
Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчётных периодов |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
20 |
50 |
70 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
65 |
74 |
90 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
города Новокузнецка
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Новокузнецка"
Форма N 2
Методика
расчета целевых индикаторов, показателей программы
N целевого индикатора, показателя |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя |
Наименование базового индикатора, используемого в формуле |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
% |
Изн _________________ Х 100%, где Бс
Изн - сумма износа объектов коммунальной инфраструктуры в отчётном периоде, руб., Бс-балансовая стоимость объектов коммунальной инфраструктуры, руб. |
|
3. |
Доля многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общем количестве многоквартирных домов |
% |
МКД66%-70% + МКД70% ______________________________ Х 100%, где МКДобщ
МКД66%-70% - количество многоквартирных домов с физическим износом от 66% до 70% в отчётном периоде, единиц,
МКД70% - количество многоквартирных домов с физическим износом свыше 70% в отчётном периоде, единиц,
МКДобщ - общее количество многоквартирных домов в отчётном периоде, единиц. |
МКДобщ - общее количество многоквартирных домов, единиц
МКД66%-70% - количество многоквартирных домов с физическим износом от 66% до 70%, единиц
МКД70% - количество многоквартирных домов с физическим износом свыше 70% единиц |
1.1 |
Доля обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) |
% |
,
где
- количество жалоб на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе, поступившее за год, ед., - общее количество жалоб по вопросам ЖКХ, поступивших в органы местного самоуправления за год, ед. |
|
2.1 |
Доля снесённых аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса |
% |
Кснес. _______________ Х 100%, где Кподлеж. сносу Кснес - количество снесённых аварийных жилых домов за 2015 г. и плановый период с нарастающим итогом, ед., Кподлеж. сносу - количество аварийных жилых домов, требующих сноса на конец 2014 года, ед. |
|
2.2 |
Доля отремонтированных муниципальных квартир в общем количестве требующих ремонта муниципальных квартир |
% |
Крем. __________ Х 100%, где Кподлеж. рем. Крем - количество отремонтированных муниципальных квартир в отчётном периоде, ед., Кподлеж. рем - количество муниципальных квартир, требующих ремонта в отчётном периоде, ед. |
|
2.5 |
Доля отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов |
% |
Пкр __________ Х 100%, где Побщ. Пкр - количество капитально отремонтированных придомовых территорий в отчётном периоде, ед., Побщ. - общее количество придомовых территорий, требующих ремонта в отчётном периоде, ед. |
|
3.1 |
Доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов |
% |
Днасел. ____________ х 100%, где Р100% Днасел. - сумма доходов от населения по установленной плате граждан за жилищно-коммунальные услуги, руб., Р100% - всего расходов на предоставление жилищно-коммунальных услуг, руб. |
|
5.1 |
Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчётных периодов |
% |
КЗопл _________________________ Х 100%, где КЗобщ
КЗопл - объём оплаченной просроченной кредиторской задолженности, руб., КЗобщ - общий объём просроченной кредиторской задолженности, руб. |
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Новокузнецка"
Форма N 3
План
программных мероприятий
Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия, конечный результат программы |
N показателя, целевого индикатора |
||||
|
Всего (сумма граф 7-9) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
||||||
План по программе |
3 239 173 |
1 515 935 |
862 816 |
860 422 |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
3 685567,06 |
2 121 949,86 |
719694,8 |
843 922,4 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель: создание условий для поддержания жилищно-коммунального хозяйства г. Новокузнецка в надлежащем состоянии и обеспечения населения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами. | ||||||||||
Подпрограмма 1 "Строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры" | ||||||||||
Основное мероприятие 1 "Строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованному водоснабжению жилых домов частного сектора" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
29 200 |
6 700 |
11 500 |
11 000 |
Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) к концу 2017 года до 2% |
1.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
28954 |
6 454 |
11 500 |
11 000 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
29 200 |
6 700 |
11 500 |
11 000 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
28954 |
6 454 |
11 500 |
11 000 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 2 "Техническое обслуживание сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
18 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
Снижение количества аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, находящихся на учёте в муниципальной казне, к концу 2017 года до 6 случаев в год |
1.2 |
Утверждено в решении о бюджете |
18 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
18 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
18 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 3 "Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015 г. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
Количество вводимых в эксплуатацию квадратных метров жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района |
1.3 |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - УКС |
2015 г. |
Всего: |
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
6 082,56 |
6 082,56 |
0 |
0 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
6 082,56 |
6 082,56 |
0 |
0 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 4 "Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) к концу 2017 года до 2% |
1.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
91 |
91 |
0 |
0 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
91 |
91 |
0 |
0 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - УКС |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ФБ |
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 5 "Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
Отсутствие обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102. |
1.4 |
Утверждено в решении о бюджете |
10 810,1 |
10810,1 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
10 810,1 |
10810,1 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 6 "Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0,4 кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
0 |
0 |
- |
- |
Отсутствие обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский. |
1.5 |
Утверждено в решении о бюджете |
344,9 |
344,9 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
0 |
0 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
344,9 |
344,9 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
||||||
Всего по подпрограмме 1 "Строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры" |
План по программе |
47 200 |
12 700 |
17 500 |
17 000 |
х |
х |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
64 282,56 |
29 782,56 |
17 500 |
17 000 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
- |
- |
||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
План по программе |
47 200 |
12 700 |
17 500 |
17 000 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
64 282,56 |
29 782,56 |
17 500 |
17 000 |
||||||
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" | ||||||||||
Основное мероприятие 1 "Снос аварийных домов" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
177 000 |
72 000 |
75 000 |
30 000 |
Увеличение доли снесённых аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса, к 2017 году до 72% |
2.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
45 557 |
24 904 |
7 153 |
13 500 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
177 000 |
72 000 |
75 000 |
30 000 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
45 557 |
24 904 |
7 153 |
13 500 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
Увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир в общем количестве требующих ремонта муниципальных квартир к 2017 году до 98 %
Увеличение количества отремонтированных жилых домов на 1 единицу за 3 года |
2.2
2.3 |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - МБУ "Дирекция ЖКХ" |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
11 000 |
9 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
10984 |
8984 |
1 000 |
1 000 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
11 000 |
9 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
10984 |
8984 |
1 000 |
1 000 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 3 "Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
34 882 |
28 729 |
3 467 |
2 686 |
Предупреждение процесса старения и разрушения жилищного фонда, бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг |
2.4 |
Утверждено в решении о бюджете |
23 999 |
17 846 |
3 467 |
2 686 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
34 882 |
28 729 |
3 467 |
2 686 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
23 999 |
17 846 |
3 467 |
2 686 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 4 "Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
7 700 |
7 700 |
0 |
0 |
Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий на 10%; |
2.5 |
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
7 700 |
7700 |
0 |
0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 5 "Создание материального резерва в целях гражданской обороны" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
2 300 |
2 300 |
0 |
0 |
Готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1506 |
1506 |
0 |
0 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
2 300 |
2 300 |
0 |
0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
1506 |
1506 |
0 |
0 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Всего по подпрограмме 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" |
План по программе |
232 882 |
119 729 |
79 467 |
33 686 |
х |
х |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
82 046 |
53 240 |
11 620 |
17 186 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет (МБ) |
План по программе |
232 882 |
119 729 |
79 467 |
33 686 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
82 046 |
53 240 |
11 620 |
17 186 |
||||||
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуг, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам" |
|
|||||||||
Основное мероприятие 1 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
1 580 360 |
798 289 |
392 370 |
389 701 |
Снижение социальной напряжённости путём постепенного увеличения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 83% к концу 2017 года |
3.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
1 488 826 |
706 755 |
392 370 |
389 701 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
1 580 360 |
798 289 |
392 370 |
389 701 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
1 488 826 |
706 755 |
392 370 |
389 701 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 2 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения, канализации" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
281 739 |
143 717 |
69 731 |
68 291 |
Снижение социальной напряжённости путём постепенного увеличения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 83% к концу 2017 года |
3.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
289418 |
151 396 |
69 731 |
68 291 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
281 739 |
143 717 |
69 731 |
68 291 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
289418 |
151 396 |
69 731 |
68 291 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 3 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
124 561 |
42 672 |
41 428 |
40 461 |
Снижение социальной напряжённости путём постепенного увеличения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 83% к концу 2017 года |
3.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
122 195 |
40 306 |
41 428 |
40 461 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
124 561 |
42 672 |
41 428 |
40 461 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
122 195 |
40 306 |
41 428 |
40 461 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Всего по подпрограмме 3 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуг, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам" |
План по программе |
1 986 660 |
984 678 |
503 529 |
498 453 |
х |
х |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
1 900 439 |
898 457 |
503 529 |
498 453 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет (МБ) |
План по программе |
1 986 660 |
984 678 |
503 529 |
498 453 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
1 900 439 |
898 457 |
503 529 |
498 453 |
||||||
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" | ||||||||||
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
68 168 |
22 696 |
22 726 |
22 746 |
Своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам |
4.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
68 168,4 |
22 696 |
22 726 |
22 746,4 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
68 168 |
22 696 |
22 726 |
22 746 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
68 168,4 |
22 696 |
22 726 |
22 746,4 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
Своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам |
4.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - МБУ "Дирекция ЖКХ" |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
79 829 |
26 305 |
26 762 |
26 762 |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
80 135,3 |
26 611,3 |
26 762 |
26 762 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
79 829 |
26 305 |
26 762 |
26 762 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
80 135,3 |
26 611,3 |
26 762 |
26 762 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Всего по подпрограмме 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" |
План по программе |
147 997 |
49 001 |
49 488 |
49 508 |
х |
х |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
148 303,7 |
49 307,3 |
49 488 |
49 508,4 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
План по программе |
147 997 |
49 001 |
49 488 |
49 508 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
148 303,7 |
49 307,3 |
49 488 |
49 508,4 |
||||||
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Отдельное мероприятие "Финансовое оздоровление сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего, в том числе: |
План по программе |
824 434 |
349 827 |
212 832 |
261 775 |
Снижение кредиторской задолженности на 70% |
5.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
1 489 934,8 |
1 090 602 |
137 557,8 |
261 775 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
121 280 |
70 780 |
50 500 |
0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
МБ |
План по программе |
703 154 |
279 047 |
162 332 |
261 775 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
1 489 934,8 |
1 090 602 |
137 557,8 |
261 775 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - МБУ "Дирекция ЖКХ" |
2015- 2017 гг. |
Всего, в том числе: |
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
561 |
561 |
0 |
0 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
561 |
561 |
0 |
0 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Итого по программе: |
План по программе |
3 239 173 |
1 515 935 |
862 816 |
860 422 |
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры за 3 года на 3% Увеличение удельного веса жилищного фонда, обеспеченного: - отоплением - на 0,2% за 3 года, - холодным водоснабжением - на 1,3% за 3 года, - горячим водоснабжением -на 1% за 3 года, - водоотведением - на 1,4% за 3 года
Снижение доли многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов за 3 года на 6 % |
1
2-1
2-2
2-3
2-4
3 |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
3 685567,06 |
2 121 949,86 |
719694,8 |
843 922,4 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
121 280 |
70 780 |
50 500 |
0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
3 117 893 |
1 445 155 |
812 316 |
860 422 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
3 685567,06 |
2 121 949,86 |
719694,8 |
843 922,4 |
||||||
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Новокузнецка"
Форма N 4
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, отдельного мероприятия (при наличии) |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам |
|||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Итого на период 2015-2017 годы |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
2 121 949,86 |
719 694,8 |
843 922,4 |
3 685 567,06 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
|
|
2 079 711 |
691 932,8 |
816 160,4 |
3 587 804,2 |
|
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
|
|
36 156,3 |
27 762 |
27 762 |
91 680,3 |
|
УКС |
920 |
0502 |
|
6 082,56 |
0 |
0 |
6 082,56 |
|
Подпрограмма 1 "Строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры" |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
|
|
|
29 782,56 |
17 500 |
17 000 |
64 282,56 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
|
23 700 |
17 500 |
17 000 |
58 200 |
|
УКС |
920 |
0502 |
|
6 082,56 |
0 |
0 |
6 082,56 |
|
Основное мероприятие 1 "Строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованному водоснабжению жилых домов частного сектора" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0411060 |
6 454 |
11 500 |
11 000 |
28 954 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0411060 |
6 454 |
11 500 |
11 000 |
28 954 |
|
Основное мероприятие 2 "Техническое обслуживание сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0411059 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
18 000 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0411059 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
18 000 |
|
Основное мероприятие 3 "Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
920 |
0502 |
0411060 |
6 082,56 |
0 |
0 |
6 082,56 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
УКС |
920 |
0502 |
0411060 |
6 082,56 |
0 |
0 |
6 082,56 |
|
Основное мероприятие 4 "Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
0502 |
|
91 |
0 |
0 |
91 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0411060 |
91 |
0 |
0 |
91 |
|
УКС |
920 |
0502 |
0415156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Основное мероприятие 5 "Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0411060 |
10 810,1 |
0 |
0 |
10 810,1 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0411060 |
10 810,1 |
0 |
0 |
10 810,1 |
|
Основное мероприятие 6 "Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0,4 кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0411060 |
344,9 |
0 |
0 |
344,9 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0411060 |
344,9 |
0 |
0 |
344,9 |
|
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" |
всего, в том числе |
|
|
|
53 240 |
11 620 |
17 186 |
82 046 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
|
44 256 |
10 620 |
16 186 |
71 062 |
|
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
0501 |
0421046 |
8 984 |
1 000 |
1 000 |
10 984 |
|
Основное мероприятие 1 "Снос аварийных домов" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
0421049 |
24 904 |
7 153 |
13 500 |
45 557 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0421049 |
24 904 |
7 153 |
13 500 |
45 557 |
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
0421046 |
8 984 |
1 000 |
1 000 |
10 984 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
0501 |
0421046 |
8 984 |
1 000 |
1 000 |
10 984 |
|
Основное мероприятие 3 "Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
0421044 |
17 846 |
3 467 |
2 686 |
23 999 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0421044 |
17 846 |
3 467 |
2 686 |
23 999 |
|
Основное мероприятие 4 "Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0409 |
0421071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0409 |
0421071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Основное мероприятие 5 "Создание материального резерва в целях гражданской обороны" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
0421023 |
1 506 |
0 |
0 |
1 506 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0421023 |
1 506 |
0 |
0 |
1 506 |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуг, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам" |
Всего, в том числе |
|
|
|
898 457 |
503 529 |
498 453 |
1 900 439 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
|
|
898 457 |
503 529 |
498 453 |
1 900 439 |
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0431104 |
706 755 |
392 370 |
389 701 |
1 580 360 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0431104 |
706 755 |
392 370 |
389 701 |
1 580 360 |
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения, канализации" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0431061 |
151 396 |
69 731 |
68 291 |
281 739 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0431061 |
151 396 |
69 731 |
68 291 |
281 739 |
|
Основное мероприятие 3 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
0431045 |
40 306 |
41 428 |
40 461 |
124 561 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0431045 |
40 306 |
41 428 |
40 461 |
124 561 |
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" |
Всего, в том числе |
|
|
|
49 307,3 |
49 488 |
49 508,4 |
148 303,7 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0505 |
0441002 |
22 696 |
22 726 |
22 746,4 |
68 168,4 |
|
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
0505 |
0441056 |
26 611,3 |
26 762 |
26 762 |
80 135,3 |
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0505 |
0441002 |
22 696 |
22 726 |
22 746,4 |
68 168,4 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0505 |
0441002 |
22 696 |
22 726 |
22 746,4 |
68 168,4 |
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0505 |
0441056 |
26 611,3 |
26 762 |
26 762 |
80 135,3 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
0505 |
0441056 |
26 611,3 |
26 762 |
26 762 |
80 135,3 |
|
Отдельное мероприятие "Финансовое оздоровление сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
|
|
1 091 163 |
137 557,8 |
261 775 |
1 490 495,8 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
|
|
1 090 602 |
137 557,8 |
261 775 |
1 489 934,8 |
|
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
|
0401107 |
561 |
0 |
0 |
561 |
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Новокузнецка"
Форма N 5
Перечень
объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений
N п/п |
Форма реализации бюджетных инвестиций, наименование объекта муниципальной собственности / Источники расходов |
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |
Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |
||||||
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) |
в ценах соответствующих лет реализации проекта |
|
всего |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
||||
начало |
ввод (завершение) |
План по программе |
29 200 |
6 700 |
11 500 |
11 000 |
||||
начало |
ввод (завершение) |
Утверждено в решении о бюджете |
46 282,56 |
23 782,56 |
11 500 |
11 000 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1.1 |
Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района: по улицам Крутая, Урановая |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
2 050 |
2 050 |
|
|
План по программе |
2 050 |
2 050 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 050 |
2 050 |
0 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
2 050 |
2 050 |
|
|
План по программе |
2 050 |
2 050 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 050 |
2 050 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.2 |
Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района, ул. Механизаторов |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
2 750 |
2 750 |
|
|
План по программе |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 504 |
2 504 |
0 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
2 750 |
2 750 |
|
|
План по программе |
2 750 |
7 750 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 504 |
2 504 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.3 |
Строительство сетей водоснабжения Кузнецкого района поселок Малоэтажный |
|
|
2016 г. |
2017 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
13 900 |
16 000 |
|
|
План по программе |
16 000 |
0 |
11 500 |
4 500 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
16 000 |
0 |
11 500 |
4 500 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
13 900 |
16 000 |
|
|
План по программе |
16 000 |
0 |
11 500 |
4 500 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
16 000 |
0 |
11 500 |
4 500 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.4 |
Строительство сетей водоснабжения Заводского района: по улицам Старо-Островская |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
950 |
950 |
|
|
План по программе |
950 |
950 |
0 |
0 |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
950 |
950 |
0 |
0 |
||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
950 |
950 |
|
|
План по программе |
950 |
950 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
950 |
950 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.5 |
Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района: по улицам Лобачевского, Абаканская |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
950 |
950 |
|
|
План по программе |
950 |
950 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
950 |
950 |
0 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
местный бюджет |
950 |
950 |
|
|
План по программе |
950 |
950 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
950 |
950 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.6 |
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района: по улицам Арбатская, Даурская, Спасская" |
|
|
2017 г. |
2017 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
4 300 |
4 950 |
|
|
План по программе |
4 950 |
0 |
0 |
4 950 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 950 |
0 |
0 |
4 950 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
4 300 |
4 950 |
|
|
План по программе |
4950 |
0 |
0 |
4950 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
4950 |
0 |
0 |
4950 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.7 |
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района: по улицам Макаренко, Шоссейная" |
|
|
2017 г. |
2017 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
1 350 |
1 550 |
|
|
План по программе |
1550 |
0 |
0 |
1550 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1550 |
0 |
0 |
1550 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
1 350 |
1 550 |
|
|
План по программе |
1550 |
0 |
0 |
1550 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1550 |
0 |
0 |
1550 |
||||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.8 |
Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
6 082,56 |
6 082,56 |
|
|
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
6082,56 |
6082,56 |
0 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
6 082,56 |
6 082,56 |
|
|
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
6082,56 |
6082,56 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
В том числе разработка ПСД |
6 082,56 |
6 082,56 |
|
|
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
6082,56 |
6082,56 |
0 |
0 |
||||||
1.9 |
Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
8 696,2 |
8 696,2 |
|
|
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
91 |
91 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
8 596,2 |
8 596,2 |
|
|
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
100 |
100 |
|
|
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
91 |
91 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.10 |
Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102 |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
10 810,1 |
10 810,1 |
|
|
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 810,1 |
10 810,1 |
0 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
||||||
Местный бюджет |
10 810,1 |
10 810,1 |
|
|
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 810,1 |
10 810,1 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
||||||
1.11 |
Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0,4 кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
344,9 |
344,9 |
|
|
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
344,9 |
344,9 |
0 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
||||||
Местный бюджет |
344,9 |
344,9 |
|
|
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
344,9 |
344,9 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Новокузнецка"
Форма N 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |
||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Заключение договоров найма (социального найма) жилых помещений муниципального жилищного фонда, специализированного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество договоров |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
700 |
500 |
300 |
1 453 |
1 038 |
623 |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Взыскание дебиторской задолженности за социальный и коммерческий наем |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество исков, претензий |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
1 220 |
1 250 |
1 250 |
2 532 |
2 594 |
2 594 |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Начисление и учет платы за социальный и коммерческий найм |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество договоров |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
9 423 |
7 000 |
5 000 |
1 477 |
1 097 |
784 |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства (или) перепланировки жилого помещения |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество выданных решений о согласовании перепланировки |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
350 |
450 |
500 |
2 554 |
3 283 |
3 648 |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Контроль качества выполнения капитального ремонта придомовых территорий |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Площадь придомовых территорий, м кв. |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
52 500 |
- |
- |
2 651 |
- |
- |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Контроль качества выполнения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Площадь многоквартирных домов, м кв. |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
55 176,5 |
- |
- |
8 040 |
- |
- |
Наименование услуги (работы) |
Работы по выполнению капитального ремонта муниципальных объектов жилищного фонда |
|||||
Показатель объема услуги (работы) |
Площадь жилых помещений, м. кв. |
|||||
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма" |
1 247,22 |
855,96 |
855,97 |
13 314 |
9 137 |
9 137 |
Наименование услуги (работы) |
Проведение мероприятий по оказанию помощи при проведении ремонта жилых помещений ветеранам ВОВ, в связи с празднованием Дня Победы Советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. |
|||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Площадь кровли, кв. м.; длина сетей водоснабжения, п.м. |
|||||
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
108 кв. м.; 201 п.м. |
- |
- |
210 210 |
- |
- |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 31 июля 2015 г. N 123 "О внесении изменения в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.