Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации г. Новокузнецка
от 5 мая 2016 г. N 68
Приложение
к постановлению
администрации г. Новокузнецка
от 12 декабря 2014 г. N 187
Муниципальная программа
"Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка"
Паспорт
муниципальной программы "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка"
1 |
Наименование программы |
Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка (далее - программа) |
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке программы |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 г. N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
3 |
Директор программы |
Заместитель Главы города по социальным вопросам |
|
4 |
Разработчик программы |
Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - КОиН) |
|
5 |
Цель и задачи программы |
Цель: обеспечение доступности и качества образования на территории города Новокузнецка Задачи: - создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей; - сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области и в городе Новокузнецке системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса; - повышение эффективности использования бюджетных средств; обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы. |
|
6 |
Целевые индикаторы и показатели программы |
Показатели: 1) доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1,5-6,5 лет; 2) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам; 3) доля муниципальных общеобразовательных организаций, |
|
|
|
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; 4) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; 5) доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет; 6) доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей организаций, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка; 7) численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 8) доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций; 9) доля обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций; 10) количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь; 11) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций; 12) транспортное обслуживание "школьных маршрутов", готовность образовательных организаций к осенне-зимнему периоду; 13) наличие фактов нарушений финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН, приведшей к наложению штрафных санкций; 14) количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением; 15) доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием; 16) доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; 17) доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, |
|
|
|
обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте в общей численности детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 18) процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых лет; 19) наличие фактов нарушений исполнительской дисциплины КОиН, приведших к наложению штрафных санкций |
|
7 |
Срок реализации программы |
2015-2018 гг. |
|
8 |
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы |
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"; Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования"; Отдельное мероприятия 1 "Финансовое оздоровление сферы управления образованием города Новокузнецка"; Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение |
|
|
|
деятельности Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы" |
|
9 |
Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Ответственный исполнитель (координатор) - КОиН. Соисполнители - Управление культуры администрации города Новокузнецка (далее - Управление культуры); Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка (далее - КФКСиТ); Комитет социальной защиты администрации города Новокузнецка (далее - КСЗ); администрация города Новокузнецка; Управление капитального строительства (далее - УКС). |
|
10 |
Объемы и источники финансирования программы, тыс. руб. |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2018 гг. за весь период реализации программы |
28 300 553,9 |
19 731 741,6 |
|
2015 г. |
7 825 032,3 |
7 073 136,0 |
|
2016 г. |
9 010 454,8 |
7 145 108,8 |
|
2017 г. |
7 839 569,8 |
2 919 626,0 |
|
2018 г. |
3 625 497,0 |
2 593 870,8 |
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 гг. за весь период реализации |
|
|
|
программы |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2017 гг. за весь период реализации программы |
13 344 810,0 |
8 252 635,1 |
|
2015 г. |
4 448 270,0 |
4 086 994,1 |
|
2016 г. |
4 448 270,0 |
4 165 641,0 |
|
2017 г. |
4 448 270,0 |
0,0 |
|
2018 г. |
0,0 |
0,0 |
10.4 |
Местный бюджет |
|
|
|
2015-2017 гг. за весь период реализации программы |
14 995 743,9 |
11 479 106,6 |
|
2015 г. |
3 376 762,3 |
2 986 141,9 |
|
2016 г. |
4 562 184,8 |
2 979 467,8 |
|
2017 г. |
3 391 299,8 |
2 919 626,0 |
|
2018 г. |
3 625 497,0 |
2 593 870,8 |
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
2015-2017 гг. за весь период реализации программы |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
|
|
11 |
Ожидаемый результат реализации программы |
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2018 года планируется достичь следующих показателей: - увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87%; - увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших экзамен по данным предметам, до 98,4%; - увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 68,8%; - уменьшить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях до 11%; - увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей организаций, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка, до 57%; |
|
|
|
- уменьшить численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 357 чел.; - увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 81%; - сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций на уровне не менее 60%; - сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь; - увеличить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций до 87%; - бесперебойное транспортное обслуживание "школьных маршрутов", подписание паспортов готовности образовательных организаций к началу отопительного сезона в полном объеме; - отсутствие фактов нарушения финансовой дисциплины централизованных бухгалтерий КОиН, приведших к наложению штрафных санкций; - сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением; - обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием; - увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 39,4%; - обеспечить детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте; - сократить задолженность по бюджетным обязательствам прошлых лет на 100%; - отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций. |
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2018 года планируется достичь следующих показателей: - увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87%; - увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в |
|
|
|
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших экзамен по данным предметам, до 98,4%; - увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 68,8%; - уменьшить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях до 11%; - увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет до 83,1%; - увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей организаций, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка, до 57%; - уменьшить численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 357 чел.; - увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 81%; - сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций на уровне не менее 60%; - сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь; - увеличить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций до 87%; - бесперебойное транспортное обслуживание "школьных маршрутов", подписание паспортов готовности образовательных организаций к началу отопительного сезона в полном объеме; - отсутствие фактов нарушения финансовой дисциплины централизованных бухгалтерий КОиН, приведших к наложению штрафных санкций; - сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением; - обеспечить обучающихся из многодетных и |
|
|
|
малообеспеченных семей льготным горячим питанием; - увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 39,4%; - обеспечить детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте; - сократить задолженность по бюджетным обязательствам прошлых лет на 100%; - отсутствие фактов нарушения исполнительской дисциплины КОиН, приведших к наложению штрафных санкций. |
1. Характеристика текущего состояния сферы образования, основные проблемы, анализ основных показателей
Система образования города Новокузнецка представлена непрерывной структурой дошкольного, общего школьного, дополнительного и профессионального образования.
Система образования города Новокузнецка является неотъемлемой частью единого регионального и федерального образовательного пространства России. В соответствии с этим, цели ее развития соответствуют стратегическим целям развития образования в России и в Кемеровской области, закрепленным в нормативных документах федерального и регионального уровней: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы" и другие.
Деятельность городской системы образования - это часть социально-экономической политики администрации города Новокузнецка, целью которой является повышение качества жизни населения Новокузнецкого городского округа.
Муниципальная система образования является частью социальной инфраструктуры города, финансируемой из муниципального и регионального бюджета, что обусловливает эффективность деятельности образовательных организаций в соответствии с принципами бюджетирования.
Базовыми компонентами развития муниципальной системы образования выступают:
- инновационная деятельность муниципальной системы образования;
- профессиональная компетентность педагогических кадров;
- личностная ответственность руководителей образовательных организаций за обеспечение доступности качества образования;
- сетевая модель интеграции имеющихся ресурсов отдельных образовательных организаций;
- открытый характер деятельности системы образования, обеспечивающий социальное партнерство.
В системе образования города Новокузнецка прослеживаются такие социокультурные тенденции (проблемы) как:
- снижение уровня здоровья обучающихся и воспитанников;
- снижение уровня психического здоровья обучающихся и воспитанников;
- старение педагогических кадров;
- уменьшение численности молодых специалистов.
Развитие муниципальной системы образования направлено:
- на внедрение многоуровневой внутренней системы оценки результатов и условий образовательной деятельности, адекватным требованиям государственного образовательного стандарта, представленного в государственных и муниципальных заданиях образовательным организациям;
- на стимулирование системы образования к внедрению образовательных инноваций, обеспечивающих формирование конкурентоспособной личности в условиях инновационной экономики и современного общества;
- на более полное удовлетворение в образовательной деятельности муниципальной системы образования индивидуальных потребностей обучающихся, выявление и поддержку талантливых детей, социально-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья;
- на повышение доступности образовательных ресурсов городской системы образования в рамках создания новых форм образовательных сетей;
- на повышение самостоятельности образовательных организаций в соответствии с развивающейся законодательной базой в сфере образования, которое повысит эффективность использования бюджетных средств и позволит сделать систему образования инвестиционно более привлекательной.
2. Основная цель и задачи программы
Целью настоящей программы является обеспечение доступности и качества образования на территории города Новокузнецка.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей;
- сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области и в городе Новокузнецке системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса;
- повышение эффективности использования бюджетных средств;
- обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы.
3. Целевые индикаторы и показатели программы
Показателями, характеризующими степень реализации программы, являются:
1) доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1,5-6,5 лет;
2) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам;
3) доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций;
4) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
5) доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет;
6) доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей организаций, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка;
7) численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
8) доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;
9) доля обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций;
10) количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь;
11) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций;
12) транспортное обслуживание "школьных маршрутов", готовность образовательных организаций к осенне-зимнему периоду;
13) наличие фактов нарушений финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН, приведшей к наложению штрафных санкций;
14) количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением;
15) доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием;
16) доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;
17) доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте в общей численности детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
18) процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых лет;
19) наличие фактов нарушений исполнительской дисциплины КОиН, приведшей к наложению штрафных санкций.
Сведения о целевых индикаторах и показателях программы и их плановых значениях приведены в форме N 1 "Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях" (приложение N 1 к программе), методика их расчета в форме N 2 "Методика расчета целевых индикаторов, показателей программы"(приложение N 2 к программе).
4. Срок реализации программы
Срок реализации программы - 2015-2018 годы.
5. Характеристика подпрограмм (в том числе основных мероприятий) и отдельных мероприятий программы
Для реализации программы планируется выполнение следующих подпрограмм и отдельных мероприятий:
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование организаций образования города Новокузнецка";
Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования";
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление сферы управления образованием города Новокузнецка";
Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка".
План программных мероприятий приведен в форме N 3 "План программных мероприятий" (приложение N 3 к программе).
5.1. Характеристика подпрограммы 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"
Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"
1 |
Наименование подпрограммы |
Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка (далее подпрограмма 1) |
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 1 |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 г. N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
3 |
Директор подпрограммы |
Заместитель Главы города по социальным вопросам |
|
4 |
Разработчик подпрограммы 1 |
КОиН |
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы 1 |
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей Задачи: - организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей; - обеспечение доступности получения образования, улучшение условий, сохранение и улучшение здоровья обучающихся; - закрепление квалифицированных кадров в муниципальных образовательных организациях. |
|
6 |
Показатели подпрограммы 1 |
Показатели: 1.1. доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1,5-6,5 лет; 1.2. доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, |
|
|
|
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам; 1.3. доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; 1.4. доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; 1.5. доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет; 1.6. доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей организаций, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка; 1.7. численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 1.8. доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций; 1.9. доля обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций; 1.10. количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь; 1.11. доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций; 1.12. транспортное обслуживание "школьных маршрутов", готовность образовательных организаций к осенне-зимнему периоду; 1.13. наличие фактов нарушений финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН, приведшей к наложению штрафных санкций. |
|
7 |
Срок реализации подпрограммы |
2015-2018 гг. |
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы 1 |
1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях. |
|
|
|
1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных организациях. 1.3. Обеспечение деятельности образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным программам. 1.4. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей. 1.5. Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 1.6. Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций. 1.7. Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 1.8. Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов; реализация мероприятий, направленных на поддержание имиджа и повышение престижа участников образовательного процесса. 1.9. Обеспечение безопасных условий образовательно-воспитательного процесса. 1.10. Содержание МБУ "Централизованная бухгалтерия Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка", МБУ "Комбинат питания", МАУ "Ремонтно-эксплуатационное управление" (далее - РЭУ). |
|
9 |
Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Исполнитель - КОиН Соисполнители - Управление культуры; КФКСиТ; УКС |
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1, тыс. руб. |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2018 гг. за весь период реализации программы |
27 326 387,6 |
18 832 662,7 |
|
2015 г. |
7 515 994,3 |
6 691 374,0 |
|
2016 г. |
8 673 698,8 |
6 861 397,5 |
|
2017 г. |
7 599 577,8 |
2 776 766,7 |
|
2018 г. |
3 537 116,7 |
2 503 124,5 |
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 гг. за весь период реализации программы |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
|
|
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 гг. за весь период реализации программы |
13 122 483,0 |
8 037 373,7 |
|
2015 г. |
4 374 161,0 |
3 984 023,7 |
|
2016 г. |
4 374 161,0 |
4 053 350,0 |
|
2017 г. |
4 374 161,0 |
0,0 |
|
2018 г. |
0,0 |
0,0 |
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 гг. за весь период реализации программы |
14 203 904,6 |
10 795 289,0 |
|
2015 г. |
3 141 833,3 |
2 707 350,3 |
|
2016 г. |
4 299 537,8 |
2 808 047,5 |
|
2017 г. |
3 225 416,8 |
2 776 766,7 |
|
2018 г. |
3 537 116,7 |
2 503 124,5 |
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
2015-2018 гг. за весь период реализации программы |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1 |
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2018 года планируется достичь следующих показателей: - увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87%; - увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших экзамен по данным предметам до 98,4%; - увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 68,8%; - уменьшить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях до 11%; - увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в |
|
|
|
муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет до 83,1%: - увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей организаций, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка до 57%; - уменьшить численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 357 чел.; - увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 81%; - сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций не менее 60%; - сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь; - увеличить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций до 87%; - бесперебойное транспортное обслуживание школьных маршрутов, подписание паспортов готовности образовательных организаций к началу отопительного сезона в полном объеме; - отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций. |
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2018 года планируется достичь следующих показателей: - увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87%; - увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших экзамен по данным предметам до 98,4%; - увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 68,8%; - уменьшить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в |
|
|
|
муниципальных общеобразовательных организациях до 11%; - увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет до 83,1%; - увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей организаций, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка до 57%; - уменьшить численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 357 чел.; - увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 81%; - сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций не менее 60%; - сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь; - сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь; - увеличить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций до 87%; - бесперебойное транспортное обслуживание школьных маршрутов, подписание паспортов готовности образовательных организаций к началу отопительного сезона в полном объеме; - отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций. |
5.1.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Управление развитием и стабильным функционированием муниципальной системы образования осуществляется на основе государственной программы РФ "Развитие системы образования"на 2013-2020 годы, государственной программы Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса"на 2014-2016 годы, ведомственной целевой программы "Развитие системы образования г. Новокузнецка на 2011-2015 гг.".
Муниципальная система образования города представляет собой сеть муниципальных образовательных организаций, являющихся самостоятельными юридическими лицами. Так, на 01.09.2015 года в городе 287 организаций, подведомственных КОиН. Из них:
- дошкольные образовательные организации - 169,
- общеобразовательные организации - 94,
из них:
- основные школы- 13
- средние школы -44
- лицеи - 9
- гимназии - 9
- школы с углубленным изучением отдельных предметов - 2
- специальные коррекционные школы и школы-интернаты - 12
- общеобразовательная школа-интернат - 1
- детский дом-школа - 1
- вечерние школы - 3
- организации дополнительного образования - 16
- организации для детей-сирот - 3
- прочие организации - 5,
из них:
- МБОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Крепыш"- 1,
- институт повышения квалификации - 1,
- МАУ "Ремонтно-эксплуатационное управление"- 1,
- МБУ "Комбинат питания"- 1,
- централизованные бухгалтерии - 1.
Также в городе Новокузнецке функционируют 10 организаций дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры и 12 организаций дополнительного образования детей, подведомственных КФКСиТ.
На сегодняшний день удалось обеспечить достижение основных целевых показателей, начать осуществление системных изменений в сфере образования города, формирование новой модели образования. Практически по всем направлениям активизировались процессы, направленные на улучшение не только количественных показателей, но и достижение качественных изменений.
Наблюдается положительная динамика деятельности муниципальных дошкольных организаций. Качественным показателем функционирующей в городе системы дошкольного образования является процент охвата детей с 1,5 до 6,5 лет услугами дошкольного образования, достигший 86,8 %. Увеличилось количество мест в дошкольных организациях: за 2012 и 2013 годы создано дополнительно 2940 мест.
Социально ожидаемый эффект выполнения планируемых мероприятий - в 2017 году полностью решить проблему дефицита мест в детских садах.
Важным показателем эффективности деятельности муниципальной системы образования является качество подготовки обучающихся общеобразовательных организаций. Так, в 2014 году окончили учебный год 50251 обучающийся, из них на "5" - 1673 человека, на "4" и "5" 23 664 человека. В 2013-2014 учебном году в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ приняли участие 2272 выпускника. 100 баллов набрали 14 выпускников, 739 выпускников набрали от 80 до 100 баллов.
Продолжается реализация федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) в общеобразовательных организациях города. Реализация ФГОС начального общего образования осуществлялась в штатном режиме в 1-3 классах всех общеобразовательных организациях города. 7 общеобразовательных организаций города работали в "пилотном" режиме по апробации ФГОС начального общего образования в 4-классах, 8 организаций - по введению ФГОС основного общего образования.
Важнейшим направлением образовательной политики города на протяжении ряда лет является предпрофильная подготовка и профильное обучение. Профильная подготовка в городе осуществляется по 15 профилям в 62 образовательных организациях.
Муниципальная система образования функционирует и развивается с целью полного удовлетворения социального заказа, в том числе, с учетом необходимости развития специального (коррекционного) образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и для детей-инвалидов.
В городе Новокузнецке обучается 2043 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Из них образование в системе общего и специального образования (в том числе, в форме надомного обучения, дистанционного, инклюзивного) в 2013-2014 году получали 1321 ребенок-инвалид.
Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" предполагает, что в любой школе со временем будет обеспечиваться успешная социализация детей-инвалидов.
Школы с различными видами нарушений обеспечены программно-методическим, кадровым и материально-техническим оснащением, создана система психолого-медико-педагогического сопровождения детей, сформированы условия для социализации и адаптации детей в общество, через развитие трудовых навыков у обучающихся.
Особая забота города - это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В 2014 году КОиН совместно с педагогическими коллективами детских домов и школ-интернатов, принял активное участие в реализации "Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и разработал ведомственную программу "Восстановление кровной (биологической) семьи воспитанника в условиях детского дома" в целях обеспечения права ребенка, оставшегося без попечения родителей жить, воспитываться и получать образование в родной семье.
Забота о талантливых детях сегодня - это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни в России, забота о будущем.
Работа с одаренными детьми в городе проводится в соответствии с муниципальной межведомственной программой "Одаренные дети Новокузнецка" на 2012-2015 годы (утв. Приказом КОиН от 18.12.2012 г N 2819).
Цель данной программы - совершенствование муниципальной системы выявления, развития, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, обеспечивающей благоприятные условия для их личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации.
Олимпиадное движение является значимой частью школьной жизни обучающихся общеобразовательных организаций.
Количество участников олимпиадного движения на всех его этапах, а также победителей и призеров, ежегодно увеличивается. В 2013-2014 учебном году в 2-х турах МЭВОШ участвовало 7 130 обучающихся, из них 1133 стали победителями и призерами I тура, 220 стали победителями и призерами II тура.
Система дополнительного образования детей города Новокузнецка направлена на сохранение и культивирование уникальности каждого ребенка в постоянно изменяющемся социуме; удовлетворение естественной потребности развивающейся личности в познании себя в окружающем мире; организацию активной творческой созидательной жизнедеятельности детей; создание и развитие пространства детского благополучия.
В целях координации и повышения эффективности деятельности организаций дополнительного образования в городе создано 8 методических объединений педагогов дополнительного образования по ведущим направлениям деятельности организаций дополнительного образования. Основная цель работы методических объединений - совершенствование профессиональной компетентности педагогов, осуществляющих дополнительное образование и воспитательную работу в образовательных организациях, научно-методическая поддержка процессов совершенствования педагогического мастерства. С сентября 2013 г. во всех школах искусств начата реализация нового вида программ - дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ, разработанных на основе федеральных государственных требований.
Отличительной чертой системы образования города Новокузнецка всегда являлось единение науки и практики. Более 80 образовательных организаций города включены в инновационную деятельность на региональном и муниципальном уровнях.
На конец 2013/2014 учебного года под научным руководством института повышения квалификации реализовывались 17 инновационных проектов образовательными организациями, имеющими статус "Муниципальная инновационная площадка КОиН и муниципального автономного образовательного организации дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации".
В 2013/2014 учебном году город Новокузнецк третий год подряд являлся участником Федерального проекта по совершенствованию организации горячего питания. Данный проект осуществлялся на условиях софинансирования из бюджетов трех уровней - федерального, регионального и муниципального. В рамках проекта образовательные организации были оснащены инновационным технологическим и холодильным оборудованием. Приготовление горячей пищи на данном оборудовании с использованием современных технологий позволяет существенно повысить вкусовые и питательные свойства готовых блюд с сохранением всех витаминов и минеральных веществ.
Основные направления развития образования осуществляются в соответствии с приоритетами государственной политики Российской Федерации в области образования и задачами федеральной, региональной и городской программ развития образования:
- обновляются условия для обеспечения качественного дошкольного общего и дополнительного образования детей;
- формируется модель нового учителя, владеющего современными профессиональными компетентностями;
- складывается муниципальная система оценки качества образования;
- развивается система повышения квалификации педагогических кадров и научно-методическое сопровождение приоритетных направлений развития муниципальной системы образования;
- формируется имидж конкурентоспособного выпускника муниципальной школы.
Вместе с тем, сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода:
- обеспечение общедоступности дошкольного образования (потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте с 1,5 до 3-х лет составляет 4,5 тысячи мест).
- повышение вариативности и дифференциации услуг, предоставляемых в системе общего образования;
- создание условий для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
- внедрение ФГОС основного общего образования;
- улучшение материально-технической базы образовательных организаций, совершенствование оснащения кабинетов, столовых, спортивных залов.
5.1.2. Основная цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
- обеспечение доступности получения образования, улучшение условий, сохранение и улучшение здоровья обучающихся;
- закрепление квалифицированных кадров в муниципальных образовательных организациях.
5.1.3. Показатели подпрограммы 1
Показателями реализации подпрограммных мероприятий являются:
1.1. доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1,5-6,5 лет;
1.2. доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам;
1.3. доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций;
1.4. доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
1.5. доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет;
1.6. доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей организаций, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка;
1.7. численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
1.8. доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;
1.9. доля обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций;
1.10. количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь;
1.11. доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций;
1.12. транспортное обслуживание "школьных маршрутов", готовность образовательных организаций к осенне-зимнему периоду;
1.13. наличие фактов нарушений финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН, приведшей к наложению штрафных санкций.
Сведения о показателях подпрограммы 1 и их плановых значениях приведены в форме N 1 к подпрограмме 1 "Сведения о показателях подпрограмм и их планируемых значениях", методика их расчета в форме N 2 к подпрограмме 1 "Методика расчета показателей".
Форма N 1
к подпрограмме 1
Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях
N целевого индикатора, показателя |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения целевых индикаторов, показателей |
|||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Программа "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка |
|
|||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование организаций образования города Новокузнецка" |
|
|||||||||
1.1 |
Доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1,5-6,5 лет |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
77,1 |
83,2 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
86,8 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
1.2 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
97,9 |
97,8 |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
97,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
98,2 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
1.3 |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
67,6 |
68,0 |
х |
х |
х |
х |
|
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
68,4 |
68,8 |
68,8 |
68,8 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
68,4 |
68,8 |
68,8 |
68,8 |
1.4 |
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
15,0 |
12,7 |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
13,0 |
12,0 |
12,0 |
11,0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
12,9 |
12,0 |
11,5 |
11,0 |
1.5 |
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
74,1 |
76,2 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
74,6 |
78,6 |
83,1 |
83,1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
76,2 |
78,6 |
83,1 |
83,1 |
1.6 |
Доля детей, обучающихся по дополнительным |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
|
предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей организаций, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
26,0 |
30,0 |
35,0 |
57,0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
37,2 |
42,0 |
50,0 |
57,0 |
1.7 |
Численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
чел. |
Ведомственная отчетность |
ежегодно |
299 |
377 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
365 |
363 |
357 |
357 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
147 |
363 |
357 |
357 |
1.8 |
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
% |
Расчетный метод |
ежемесячно |
73 |
76 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
78 |
80 |
81 |
81 |
|
В соответствии с решением о |
х |
х |
х |
х |
х |
80 |
80 |
81 |
81 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9 |
Доля обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
72 |
60 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
65 |
60 |
60 |
60 |
1.10 |
Количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь |
чел. |
Ведомственная отчетность |
ежегодно |
27645 |
27645 |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
27645 |
192 |
192 |
192 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
192 |
192 |
192 |
192 |
1.11 |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
77,0 |
78,5 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
80,0 |
82,5 |
85,0 |
87,0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
80,0 |
82,5 |
85,0 |
87,0 |
1.12 |
Транспортное обслуживание "школьных маршрутов", готовность |
% |
расчетный метод |
ежегодно |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
образовательных организаций к осенне-зимнему периоду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.13 |
Наличие фактов нарушений финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН, приведших к наложению |
Ед. |
Отчетные данные |
Ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
|
штрафных санкций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
Форма N 2
к подпрограмме 1
Методика
расчета показателей
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя |
Базовые индикаторы, используемые в формуле |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.1 |
Доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
% |
Ч(1,5-6,5)доу - численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях; Ч(1,5-6,5) - общая численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании |
- численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании. |
1.2 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, |
|
где |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |
% |
Ч егэ сд - количество выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, Ч егэ вс - количество выпускников, сдававших единый государственный экзамен по русскому языку и математике |
|
1.3 |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным |
% |
где
Ч оу с/т - число общеобразовательных организаций, реализующих |
|
|
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
|
программы общего образования, соответствующих современным требованиям обучения; Ч оу - общее число муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования. |
|
1.4 |
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
% |
где
Ч 2 см - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену, Ч - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
1.5 |
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет |
% |
где
К 5-18(удо) - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, К 5-18 - общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании |
- количество детей в возрасте от 5-18 лет в муниципальном образовании |
1.6 |
Доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей |
% |
где
К предпроф - численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями, |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
численности детей организаций, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка |
|
К - общая численность детей организаций, подведомственных управлению культуры |
|
1.8 |
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
% |
где
Ч пит - численности обучающихся, охваченных горячим питанием, Ч - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
1.9 |
Доля обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций |
% |
где
К труд - количество обучающихся, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, К - общее количество обучающихся, окончивших специальные коррекционные образовательные организации |
|
1.11 |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории |
% |
где
П кат - количество педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории, П - общее количество педагогических работников общеобразовательных организаций |
|
5.1.4. Срок реализации подпрограммы 1
Срок реализации подпрограммы 1 - 2015-2018 годы.
5.1.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.
Предоставление широкого спектра образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, реализация прав каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе.
Мероприятие направлено на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и развитие разных форм предоставления дошкольного образования, создание условий для безопасного и комфортного пребывания в дошкольных образовательных организациях.
1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных организациях.
Создание условий и механизмов для обеспечения качества образования на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов, внедрения государственных образовательных стандартов, создания современной образовательной среды и удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их родителей.
Мероприятие направлено на повышение качества инфраструктуры обучения и доступности качественного образования, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, обеспечение безопасности обучающихся и работников общеобразовательных организаций.
Реализация мероприятия подпрограммы позволит создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных стандартов в общеобразовательных организациях города, обеспечивающие равные возможности для современного качественного образования, повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг.
1.3. Обеспечение деятельности образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным программам.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей в общеобразовательных организациях с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающего коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания в образовательных организациях.
1.4. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей.
Выявление и развитие способностей детей, формирование их мотивации к познанию и творчеству, создание условий для реализации обучающимися индивидуальных образовательных траекторий, пропаганда физической культуры и массового спорта как составляющей здорового образа жизни.
1.5. Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, воспитание, обучение в близлежащих общеобразовательных организациях, защита имущественных и неимущественных прав, охрана здоровья и физического развития.
1.6. Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций.
Повышение квалификации руководящих и педагогических работников, переподготовка педагогических работников образовательных организаций; научно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций.
1.7. Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическая помощь обучающимся, помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.
1.8. Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов; реализация мероприятий, направленных на поддержание имиджа и повышение престижа участников образовательного процесса.
Оплата интернета, премия и значки ГТЗО "Готов к труду и защите Отечества". Организация и проведение приема Главы города с лучшими педагогами, посвященного Дню дошкольного работника. Организация и проведение конкурса "Дошкольник года". Организация и проведение конкурса "Учитель года". Организация и проведение приема Главы города с лучшими педагогами, посвященного Дню учителя с вручением премий учителям и грантов 2-м лучшим общеобразовательным школам. Организация и проведение Рождественских встреч Главы города с одаренными детьми с вручением стипендии. Организация и проведение фестиваля детского творчества среди дошкольников. Проведение августовской конференции. Участие победителей городских конкурсов "Учитель года" и "Дошкольник года" в областном этапе конкурсов.
1.9. Обеспечение безопасных условий образовательно-воспитательного процесса.
Выполнение требований СанПиН: капитальный ремонт санузлов, спортивных залов, кровель в зданиях и помещениях общеобразовательных организаций, восстановление спортивных площадок, замена технологического и холодильного оборудования и выполнение ремонтов на пищеблоках общеобразовательных организаций.
Выполнение противопожарной и антитеррористической безопасности: установка системы пожарной сигнализации, обеспечивающей подачу сигнала на пульт пожарной охраны без участия работников объекта, восстановление ограждений образовательных организаций, установка видеонаблюдения в дошкольных образовательных организациях, восстановление наружного освещение, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердаков, обследование зданий на предмет аварийности.
1.10. Содержание ЦБ, комбината питания, РЭУ.
Деятельность в области бухгалтерского и налогового учета, осуществление экономического и финансового анализа деятельности организаций, подведомственных КОиН.
Обеспечение предоставления горячего питания в образовательных организациях; организация обеспечения продуктами питания образовательных организаций.
Выполнение текущих ремонтов и технического обслуживания систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения; подготовка образовательных организаций к началу отопительного сезона; подготовка сметной документации для выполнения капитальных ремонтов сторонними организациями, выполнение общестроительных работ по сохранению конструкций и внутреннеё отделки зданий; перевозка детей к месту расположения образовательных организаций; ликвидация ветхих и аварийных деревьев на территории образовательных организаций.
План программных мероприятий приводится в форме N 3 к подпрограмме 1 "План программных мероприятий".
Форма N 3
к подпрограмме 1
План
программных мероприятий
Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия, конечный результат программы |
N целевого индикатора, показателя |
||||||
План по программе |
Всего (сумма гр.7-гр.9) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете | ||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель - обеспечение доступности и качества образования на территории города Новокузнецка | ||||||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование организаций образования города Новокузнецка" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
10 928 392,9 |
3 047 184,7 |
3 215 756,1 |
3 082 634,1 |
1 582 818,0 |
увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами |
1.1 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
7 878 307,2 |
2 681 233,2 |
2 866 146,0 |
1 242 902,0 |
1 088 026,0 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
дошкольных образовательных организациях" |
|
|
ОБ |
План по программе |
4 830 891,0 |
1 610 297,0 |
1 610 297,0 |
1 610 297,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 054 269,0 |
1 500 099,0 |
1 554 170,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
6 097 501,9 |
1 436 887,7 |
1 605 459,1 |
1 472 337,1 |
1 582 818,0 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 824 038,2 |
1 181 134,2 |
1 311 976,0 |
1 242 902,0 |
1 088 026,0 |
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение государственных |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
8 538 864,8 |
2 306 906,4 |
3 208 829,7 |
2 335 701,4 |
687 427,3 |
увеличить долю выпускников муниципаль |
1.2, 1.3, |
|
гарантий реализации прав граждан"на получение общедоступного и |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 974 343,6 |
2 193 536,8 |
2 157 414,0 |
358 118,0 |
261 081,8 |
ных общеобразовательных организаций, сдавших |
1.4, 1.8 |
|
бесплатного начального общего, |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
единый государственный экзамен, |
|
|
основного общего, среднего (полного) общего образования детей в |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
увеличить долю муниципальных общеобразо |
|
|
общеобразовательных организациях |
|
|
ОБ |
План по программе |
5 816 646,0 |
1 938 882,0 |
1 938 882,0 |
1 938 882,0 |
|
вательных организаций, |
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 687 974,5 |
1 841 249,5 |
1 842 532,0 |
0,0 |
0,0 |
соответствующих современным |
||
|
|
|
МБ |
План по программе |
2 722 218,8 |
368 024,4 |
1 269 947,7 |
396 819,4 |
687 427,3 |
требованиям, уменьшить |
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 286 369,1 |
352 287,3 |
314 882,0 |
358 118,0 |
261 081,8 |
долю обучающихся |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
в муниципальных общеобразовательных |
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
организациях, занимающихся во вторую смену |
|
|
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
1 457 786,2 |
456 725,0 |
473 583,6 |
472 733,6 |
54 744,0 |
сохранить долю обучающихся |
1.9 |
|
образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным программам" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
807 997,5 |
336 932,5 |
372 273,0 |
49 396,0 |
49 396,0 |
специальных коррекционных образовательных организаций, |
|
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
трудоустроенных по |
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
профессиям или в другие профессиональные |
|
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
1 202 469,0 |
400 823,0 |
400 823,0 |
400 823,0 |
- |
образовательные организации |
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
627 472,0 |
304 595,0 |
322 877,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
255 317,2 |
55 902,0 |
72 760,6 |
71 910,6 |
54 744,0 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
180 525,5 |
32 337,5 |
49 396,0 |
49 396,0 |
49 396,0 |
|
|
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение |
КОиН, КФКиС, |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
3 079 680,7 |
763 119,2 |
772 846,4 |
764 896,7 |
778 818,4 |
увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, увеличить долю детей, |
1.5, 1.6 |
|
деятельности организаций дополнительного образования детей" |
управление культуры |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 859 101,7 |
703 299,9 |
723 372,8 |
723 039,0 |
707 751,0 |
|
||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
обучающихся по дополнительным предпрофес |
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
|
|
|
МБ |
План по программе |
3 079 680,7 |
763 119,2 |
772 846,4 |
764 896,7 |
778 818,4 |
сиональным общеобразовательным программам в соответствии с |
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 859 101,7 |
703 299,9 |
723 372,8 |
723 039,0 |
707 751,0 |
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
соответствии с федеральными |
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
государственными требованиями |
|
|
|
КОиН |
|
Всего |
План по программе |
1 462 745,0 |
363 704,0 |
366 721,0 |
366 721,0 |
365 599,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 381 251,4 |
345 610,0 |
345 017,0 |
345 312,0 |
345 312,0 |
|
|
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
1 462 745,0 |
363 704,0 |
366 721,0 |
366 721,0 |
365 599,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 381 251,4 |
345 610,0 |
345 017,0 |
345 312,0 |
345 312,0 |
|
|
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
КФКиС |
|
Всего |
План по программе |
829 774,1 |
202 958,9 |
201 656,2 |
203 170,1 |
221 988,9 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
776 491,8 |
187 105,0 |
201 252,6 |
200 891,6 |
185 603,6 |
|
|
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
829 774,1 |
202 958,9 |
201 656,2 |
203 170,1 |
221 988,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
776 491,8 |
187 105,0 |
201 252,6 |
200 891,6 |
185 603,6 |
|
|
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Управление культуры |
|
Всего |
План по программе |
787 161,6 |
196 456,3 |
204 469,2 |
195 005,6 |
191 230,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
701 358,5 |
170 584,9 |
177 103,2 |
176 835,4 |
176 835,4 |
|
|
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
787 161,6 |
196 456,3 |
204 469,2 |
195 005,6 |
191 230,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
701 358,5 |
170 584,9 |
177 103,2 |
176 835,4 |
176 835,4 |
|
|
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение деятельности по |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
1 162 268,0 |
382 786,0 |
382 786,0 |
382 786,0 |
13 910,0 |
уменьшение численность детей-сирот, обучающих |
1.7 |
|
содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
697 226,4 |
333 168,4 |
339 612,0 |
12 223,0 |
12 223,0 |
ся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и |
|
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
детей, оставшихся |
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
без попечения родителей |
|
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
1 108 401,0 |
369 467,0 |
369 467,0 |
369 467,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
650 018,2 |
322 629,1 |
327 389,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
53 867,0 |
13 319,0 |
13 319,0 |
13 319,0 |
13 910,0 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
47 208,2 |
10 539,3 |
12 223,0 |
12 223,0 |
12 223,0 |
|
|
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Основное мероприятие 1.6 "Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций" |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
93 204,0 |
23 697,0 |
23 706,0 |
23 706,0 |
22 095,0 |
увеличить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при |
1.11 |
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
88 383,0 |
22 095,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
прохождении аттестации |
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
присвоена первая и высшая категории |
|
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
93 204,0 |
23 697,0 |
23 706,0 |
23 706,0 |
22 095,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
88 383,0 |
22 095,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Основное мероприятие 1.7 "Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
165 707,0 |
54 125,0 |
54 233,0 |
54 233,0 |
3 116,0 |
сохранить количество детей, |
1.10 |
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
21 082,8 |
14 338,8 |
2 248,0 |
2 248,0 |
2 248,0 |
которым оказана психолого- |
|
||
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации" |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
педагогическая, медицинская и социальная помощь |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
ОБ |
План по программе |
153 306,0 |
51 102,0 |
51 102,0 |
51 102,0 |
0,0 |
|
|||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 107,9 |
10 107,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||
|
|
МБ |
План по программе |
12 401,0 |
3 023,0 |
3 131,0 |
3 131,0 |
3 116,0 |
|
|||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 974,9 |
4 230,9 |
2 248,0 |
2 248,0 |
2 248,0 |
|
|
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Основное мероприятие 1.8 "Развитие единого образовательного пространства; реализация |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
13 186,0 |
4 194,0 |
4 194,0 |
4 194,0 |
604,0 |
увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций, |
1.3 |
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
8 884,2 |
5 783,2 |
6 686,0 |
304,0 |
304,0 |
||||
мероприятий, направленных на поддержание |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
соответствующим современным |
|
|
имиджа и повышение престижа участников |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
требованиям |
|
|
образовательного процесса" |
|
|
ОБ |
План по программе |
10 770,0 |
3 590,0 |
3 590,0 |
3 590,0 |
- |
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
7 532,2 |
5 343,2 |
6 382,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
МБ |
План по программе |
2 416,0 |
604,0 |
604,0 |
604,0 |
604,0 |
|
|||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 352,0 |
440,0 |
304,0 |
304,0 |
304,0 |
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Основное мероприятие 1.9 |
КОиН |
2015-2018 |
Всего: |
План по программе |
59 071,0 |
- |
59 071,0 |
- |
- |
увеличить долю |
1.3 |
|
"Обеспечение безопасных условий |
|
годы |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
муниципальных общеобразов |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
образовательно-воспитательного процесса" |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
ательных организаций, соответству |
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
ющих современным требованиям |
|
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
59 071,0 |
0 |
59 071,0 |
0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Основное мероприятие 1.10 "Содержание ЦБ, комбината питания, РЭУ" |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
1 828 227,0 |
477 257,0 |
478 693,0 |
478 693,0 |
393 584,0 |
увеличить долю обучающихся, общеобразовательных организаций, |
1.12, 1.13, 1.8 |
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 498 975,3 |
400 986,2 |
371 549,7 |
366 440,7 |
359 998,7 |
||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
охваченных горячим |
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
питанием, бесперебойное транспортное |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
обслуживание "школьных маршрутов, отсутствие фактов нарушения финансовой дисциплины централизованными |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
|
МБ |
План по программе |
1 828 227,0 |
477 257,0 |
478 693,0 |
478 693,0 |
393 584,0 |
||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 498 975,3 |
400 986,2 |
371 549,7 |
366 440,7 |
359 998,7 |
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
бухгалтериями КОиН |
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Всего по подпрограмме 1 |
|
План по программе |
27 326 387,6 |
7 515 994,3 |
8 673 698,8 |
7 599 577,8 |
3 537 116,7 |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
18 832 662,7 |
6 691 374,0 |
6 861 397,5 |
2 776 766,7 |
2 503 124,5 |
|
|
||||
Федеральный бюджет (ФБ) |
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
Областной бюджет (ОБ) |
|
План по программе |
13 122 483,0 |
4 374 161,0 |
4 374 161,0 |
4 374 161,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
8 037 373,7 |
3 984 023,7 |
4 053 350,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Местный бюджет (МБ) |
|
План по программе |
14 203 904,6 |
3 141 833,3 |
4 299 537,8 |
3 225 416,8 |
3 537 116,7 |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 795 289,0 |
2 707 350,3 |
2 808 047,5 |
2 776 766,7 |
2 503 124,5 |
|
|
||||
Внебюджетные источники (ВБ) |
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
5.1.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 1
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 производится за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета, что составляет 27 326 387,9 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2015 год - 7 515 994,3 тыс. руб.
средства областного бюджета - 4 374 161,0 тыс. руб.,
средства местного бюджета - 3 141 833,3 тыс. руб.
- 2016 год - 8 673 698,8 тыс. руб.
средства областного бюджета - 4 374 161,0 тыс. руб.,
средства местного бюджета - 4 299 537,8 тыс. руб.
- 2017 год - 7 599 577,8 тыс. руб.
средства областного бюджета - 4 374 161,0 тыс. руб.,
средства местного бюджета - 3 225 416,8 тыс. руб.
- 2018 год - 3 537 116,7 тыс. руб.
средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.,
средства местного бюджета - 3 537 116,7 тыс. руб.
Распределение планируемых расходов по подпрограмме 1 приведено в Форме N 4 "Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям" к подпрограмме 1.
Сведения об объектах капитального строительства, предусматриваемых к финансированию на период реализации подпрограммы 1, в том числе за счет бюджетных инвестиций, приведены в форме N 5 к подпрограмме 1 "Перечень объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капительных вложений".
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными организациями по подпрограмме 1 приводится в форме N 6 к подпрограмме 1 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными организациями по программе".
Форма N 4
к подпрограмме 1
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, отдельного мероприятия (при наличии) |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого на период 2015-2018 г.г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Программа "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка на 2015 год и плановый период 2016-2018 годы" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
7 073 406,0 |
7 146 747,8 |
2 919 626,0 |
2 593 870,8 |
19 733 650,6 |
Администрация города Новокузнецка |
900 |
|
|
270,0 |
595,0 |
0,0 |
0,0 |
865,0 |
|
КОиН |
911 |
|
|
6 696 944,3 |
6 649 170,0 |
2 488 728,0 |
2 171 757,0 |
18 006 599,3 |
|
КСЗ |
915 |
|
|
15 854,3 |
45 006,0 |
13 171,0 |
13 171,0 |
87 202,3 |
|
Управление культуры |
913 |
|
|
172 962,4 |
180 085,2 |
176 835,4 |
176 835,4 |
706 718,4 |
|
КФКСиТ |
914 |
|
|
187 105,0 |
202 891,6 |
200 891,6 |
185 603,6 |
776 491,8 |
|
|
УКС |
920 |
|
|
0,0 |
69 000,0 |
40 000,0 |
46 503,8 |
155 503,8 |
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
|
|
|
6 691 374,0 |
6 863 036,5 |
2 776 766,7 |
2 503 124,5 |
18 832 662,7 |
КОиН |
911 |
|
|
6 333 684,1 |
6 861 397,5 |
2 359 039,7 |
2 094 181,7 |
17 200 947,6 |
|
Управление культуры |
913 |
|
|
170 584,9 |
177 103,2 |
176 835,4 |
176 835,4 |
701 358,9 |
|
КФКСиТ |
914 |
|
|
187 105,0 |
201 252,6 |
200 891,6 |
185 603,6 |
774 852,8 |
|
|
УКС |
920 |
|
|
0,0 |
69 000,0 |
40 000,0 |
46 503,8 |
155 503,8 |
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
2 681 233,2 |
2 866 146,0 |
1 242 902,0 |
1 088 026,0 |
7 878 307,2 |
КОиН |
911 |
0701 |
|
2 681 233,2 |
2 799 146,0 |
1 242 902,0 |
1 088 026,0 |
7 811 307,2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
получение общедоступного и |
|
911 |
0701 |
161 01 1075 0 |
1 112 047,2 |
1 244 976,0 |
1 242 902,0 |
1 088 026,0 |
4 687 951,2 |
бесплатного дошкольного |
|
911 |
0701 |
161 01 2039 0 |
69 087,0 |
|
|
|
69 087,0 |
образования в дошкольных |
|
911 |
0701 |
161 01 7180 0 |
1 500 099,0 |
1 544 170,0 |
0,0 |
0,0 |
3 054 269,0 |
образовательных | |||||||||
организациях" |
УКС |
920 |
0701 |
161 01 1021 0 |
|
67 000,0 |
0,0 |
0,0 |
67 000,0 |
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение государственных гарантий |
Всего по мероприятию, в том числе: |
911 |
0702 |
|
2 193 536,8 |
2 157 414,0 |
358 118,0 |
261 081,8 |
4 970 150,6 |
реализации прав граждан на получение общедоступного и |
КОиН |
911 |
0702 |
|
2 193 536,8 |
2 155 414,0 |
318 118,0 |
214 578,0 |
4 881 646,8 |
бесплатного начального общего, основного общего, |
|
911 |
0702 |
161 02 1021 0 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
300,0 |
|
911 |
0702 |
161 02 1076 0 |
352 287,3 |
312 782,0 |
318 018,0 |
214 478,0 |
1 197 565,3 |
|
среднего (полного) общего образования в |
|
911 |
0702 |
161 02 7183 0 |
1 768 778,3 |
1 842 532,0 |
0,0 |
0,0 |
3 611 310,3 |
общеобразовательных |
|
911 |
0702 |
161 02 7177 0 |
71 621,2 |
|
|
|
71 621,2 |
организациях" |
|
911 |
0702 |
161 02 7305 0 |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
850,0 |
|
УКС |
920 |
0702 |
161 01 1021 0 |
|
2 000,0 |
40 000,0 |
46 503,8 |
88 503,8 |
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным программам" |
Всего по мероприятию, в том числе: КОиН |
|
|
|
336 932,5 |
372 273,0 |
49 396,0 |
49 396,0 |
807 997,5 |
911 |
0702 |
161 03 1076 0 |
14 939,3 |
19 980,0 |
19 980,0 |
19 980,0 |
74 879,3 |
||
911 |
0702 |
161 03 1077 0 |
17 398,2 |
29 416,0 |
29 416,0 |
29 416,0 |
105 646,2 |
||
911 |
0702 |
161 03 7184 0 |
304 595,0 |
322 877,0 |
0,0 |
0,0 |
627 472,0 |
||
Основное мероприятие 1.4 Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
703 299,9 |
725 011,8 |
723 039,0 |
707 751,0 |
2 859 101,7 |
КОиН |
911 |
0702 |
161 04 1078 0 |
345 610,4 |
345 017,0 |
345 312,0 |
345 312,0 |
1 381 251,4 |
|
|
Управление культуры |
913 |
0702 |
161 04 1078 0 |
170 584,5 |
177 103,2 |
176 835,4 |
176 835,4 |
701 358,5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
КФКСиТ |
914 |
0702 |
161 04 1078 0 |
187 105,0 |
202 891,6 |
200 891,6 |
185 603,6 |
776 491,8 |
Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
333 168,4 |
339 612,0 |
12 223,0 |
12 223,0 |
697 226,4 |
КОиН |
911 |
0702 |
161 05 1079 0 |
10 539,3 |
12 223,0 |
12 223,0 |
12 223,0 |
47 208,3 |
|
|
911 |
0702 |
161 05 7182 0 |
138 120,1 |
135 848,0 |
0,0 |
0,0 |
273 968,1 |
|
|
|
911 |
0702 |
161 05 7186 0 |
184 509,0 |
191 541,0 |
0,0 |
0,0 |
376 050,0 |
Основное мероприятие 1.6 "Обеспечение научно-методического сопровождения |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
22 095,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
88 383,0 |
деятельности образовательных организаций" |
КОиН |
911 |
0705 |
161 06 1080 0 |
22 095,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
88 383,0 |
Основное мероприятие 1.7 "Обеспечение психолого - педагогической, медицинской |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
14 338,8 |
2 248,0 |
2 248,0 |
2 248,0 |
21 082,8 |
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации" |
КОиН |
911 |
0709 |
161 07 1083 0 |
4 230,9 |
2 248,0 |
2 248,0 |
2 248,0 |
10 974,9 |
|
911 |
0709 |
161 07 7185 0 |
10 107,9 |
|
|
|
10 107,9 |
|
Основное мероприятие 1.8 "Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов; |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
5 783,2 |
6 686,0 |
304,0 |
304,0 |
13 077,2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
реализация мероприятий, направленных на поддержание |
КОиН |
911 |
0709 |
161 08 1081 0 |
440,0 |
304,0 |
304,0 |
304,0 |
1 352,0 |
имиджа и повышение престижа участников |
|
911 |
0702 |
161 08 7305 0 |
0,0 |
4 193,0 |
0,0 |
0,0 |
4 193,0 |
образовательного процесса" |
|
911 |
0709 |
161 08 7193 0 |
821,0 |
22,0 |
|
|
843,0 |
|
|
911 |
0702 |
161 08 7193 0 |
4 522,2 |
2 167,0 |
0,0 |
0,0 |
6 689,2 |
Основное мероприятие 1.9 "Обеспечение безопасных условий образовательно-воспитательного |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
процесса" |
КОиН |
911 |
0702 |
161 09 1084 0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
Основное мероприятие 1.10 "Содержание ЦБ, комбината питания, РЭУ" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
400 986,2 |
371 549,7 |
366 440,7 |
359 998,7 |
1 498 975,3 |
|
КОиН |
911 |
0709 |
161 10 1091 0 |
400 986,2 |
371 549,7 |
366 440,7 |
359 998,7 |
1 498 975,3 |
Форма N 5
Перечень
объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений
N |
Форма реализации бюджетных инвестиций, наименование объекта муниципальной собственности/ Источники расходов |
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |
Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |
|
Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |
||||||
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) |
в ценах соответствующих лет реализации проекта |
2013 г. начало |
2015 г. ввод (завершение) |
План по программе |
всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
Утверждено в решении о бюджете | |||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Объект 1 "Строительство МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 81" |
|
|||||||||
|
Всего, в том числе |
855 353,5 |
1 014 674,2 |
|
|
План по программе |
907 822,3 |
22 321,0 |
885 501,3 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
126 737,1 |
126 437,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
Областной бюджет |
102 129,8 |
121 152,8 |
|
|
План по программе |
53 444,0 |
22 321,0 |
31 123,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
71 621,2 |
71 621,2 |
- |
- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Местный бюджет |
753 223,7 |
893 521,4 |
|
|
План по программе |
854 378,3 |
- |
854 378,3 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
55 115,9 |
54 815,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
В т.ч. расходы на ПСД |
10 513,6 |
10 513,6 |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
Форма N 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями по программе
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Наименование услуги (работы) и её содержание: |
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, воспитания, развития и содержание ребёнка в образовательном организации. |
|||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Количество воспитанников |
|||||||
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях" |
30742 |
30742 |
30742 |
30742 |
1 181134,8 |
1244 976,0 |
1 242 902,0 |
1 088 026,0 |
Наименование услуги (работы) и её содержание: |
Предоставление начального общего образования и основного общего образования |
|||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Численность обучающихся |
|||||||
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей в общеобразовательных организациях" |
53498 |
55098 |
57298 |
59298 |
352 287,3 |
312 882,0 |
318 118,0 |
214 578,0 |
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным программам" |
1520 |
1510 |
1510 |
1510 |
32 337,5 |
49 396,0 |
49 396,0 |
49 396,0 |
Наименование услуги (работы) и её содержание: |
Дополнительное образование детей. |
|||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Численность детей |
|||||||
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей" |
56032 |
59190 |
63782 |
65983 |
703 299,5 |
723 372,8 |
723 039,0 |
707 751,0 |
Наименование услуги (работы) и её содержание: |
Повышение квалификации, научно-методическое сопровождение муниципальной системы образования. |
|||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Количество человек (курсы повышения квалификации) / штук (научно-методические проекты) |
|||||||
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.6 "Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций" |
1500 / 7 |
1500 / 7 |
1500 / 7 |
1500/ 7 |
22 095,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Наименование услуги (работы) и её содержание: |
Предоставление услуг психолого-медико-педагогической реабилитации и коррекции здоровья и развития детей и подростков |
|||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Численность детей |
|||||||
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.7 "Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации" |
192 |
192 |
192 |
192 |
4 230,9 |
2 248,0 |
2 248,0 |
2 248,0 |
Наименование услуги (работы) и её содержание: |
Ведение бюджетного и бухгалтерского учета в муниципальных образовательных организациях, подведомственных КОиН; организация питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций; осуществление обслуживания и содержания зданий и сооружений образовательных организаций |
|||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Количество организаций |
|||||||
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.10 "Содержание ЦБ, комбината питания, РЭУ" |
286 учр. и аппарат КОиН |
286 учр. и аппарат КОиН |
286 учр. и аппарат КОиН |
286 учр. и аппарат КОиН |
400 986,2 |
371 549,7 |
366 440,7 |
359 998,7 |
5.1.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
К концу 2018 года планируется достичь следующих показателей:
- увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87%;
- увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших экзамен по данным предметам до 98,4%;
- увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 68,8%;
- уменьшить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях до 11%;
- увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет до 83,1%;
- увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей организаций, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка до 57%;
- уменьшить численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 357 чел.;
- увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 81%;
- сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций не менее 60%;
- сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь;
- увеличить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций до 87%;
- бесперебойное транспортное обслуживание школьных маршрутов, подписание паспортов готовности образовательных организаций к началу отопительного сезона в полном объеме;
- отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций.
5.1.8. Система управления подпрограммой 1
Общий контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляет КОиН.
Подпрограмма 1 реализуется ответственным исполнителем и соисполнителями, которые несут ответственность за решение задач путем исполнения соответствующих мероприятий подпрограммы 1 и за достижение планируемых целевых показателей. Соисполнители предоставляют в КОиН отчетные данные, связанные с исполнением подпрограммы 1, ежеквартально в срок до 10-го числа, следующего за отчетным кварталом, ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
5.2. Характеристика подпрограммы 2 "Социальные гарантии в сфере образования"
Паспорт
Подпрограммы 2 "Социальные гарантии в сфере образования"
1 |
Наименование подпрограммы |
Социальные гарантии в сфере образования (далее - подпрограмма 2) |
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 2 |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 г. N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
3 |
Директор подпрограммы 2 |
Заместитель Главы города по социальным вопросам |
|
4 |
Разработчик подпрограммы 2 |
КОиН |
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы 2 |
Цель: сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области и в городе Новокузнецке системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса Задачи: - создание условий для организации отдыха детей; - обеспечение детей из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием в образовательных организациях; - обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте. |
|
6 |
Показатели подпрограммы 2 |
Показатели: 2.1. количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением; 2.2. доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием; 2.3. доля обучающихся по программам общего образования, |
|
|
|
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; 2.4. доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и |
|
|
|
детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте в общей численности детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
|
7 |
Срок реализации подпрограммы 2 |
2015-2018 гг. |
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы 2 |
2.1.. Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей. 2.2. Оказание мер социальной поддержки многодетных семей, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей. 2.3. Социальная поддержка участников образовательного процесса. 2.4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях. |
|
9 |
Исполнитель подпрограммы 2 (ответственный исполнитель (координатор)), |
Исполнитель - КОиН Соисполнители - КСЗ; администрация города Новокузнецка. |
|
|
соисполнители |
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2, тыс. руб. |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2018 гг. за весь период реализации программы |
408 393,0 |
349 242,9 |
|
2015 г. |
136 331,0 |
67 853,9 |
|
2016 г. |
136 331,0 |
143 043,0 |
|
2017 г. |
135 731,0 |
69 173,0 |
|
2018 г. |
66 093,0 |
69 173,0 |
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 гг. за весь период реализации программы |
х |
х |
|
2015 г. |
х |
х |
|
2016 г. |
х |
х |
|
2017 г. |
х |
х |
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 гг. за весь период реализации программы |
222 327,0 |
127 820,3 |
|
2015 г. |
74 109,0 |
54 545,3 |
|
2016 г. |
74 109,0 |
73 275,0 |
|
2017 г. |
74 109,0 |
0,0 |
|
2018 г. |
0,0 |
0,0 |
10.4 |
Местный бюджет |
|
|
|
2015-2018 гг. за весь период реализации программы |
252 159,0 |
221 422,7 |
|
2015 г. |
62 222,0 |
13 308,6 |
|
2016 г. |
62 222,0 |
69 768,0 |
|
2017 г. |
61 622,0 |
69 173,0 |
|
2018 г. |
66 093,0 |
69 173,0 |
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
2015-2018 гг. за весь период реализации программы |
х |
х |
|
2015 г. |
х |
х |
|
2016 г. |
х |
х |
|
2017 г. |
х |
х |
|
2018 г. |
х |
х |
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 2 |
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2018 года планируется достичь следующих показателей: - сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением; - обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием; - увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 39,4%; - обеспечить детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте. |
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2018 года планируется достичь следующих показателей: - сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением; - обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием; - увеличить долю обучающихся по программам общего |
|
|
|
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 39,4%; - обеспечить детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте. |
5.2.1. Характеристика сферы предоставления социальных гарантий в системе образования, основные проблемы, анализ основных показателей
В рамках реализации Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", приоритетного национального проекта "Образование", во всех общеобразовательных организациях осуществлялись мероприятия по увеличению охвата организованным питанием, пропаганде рационального здорового питания, повышению культуры питания обучающихся.
В настоящее время для эффективного решения проблемы обеспечения обучающихся качественным и здоровым питанием необходимо применение программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать ресурсы на следующих приоритетных направлениях совершенствования системы школьного питания:
- создание условий для обеспечения всех обучающихся доступным, качественным, полезным питанием;
- осуществление расходов по обеспечению отдельных категорий обучающихся бесплатным питанием.
Существует необходимость организации отдыха и оздоровления детей в целях укрепления их здоровья. Ежегодно осуществляются мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период. Количество детей, отдохнувших в оздоровительных и санаторно-оздоровительных организациях, остается практически стабильным. В целях социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводятся мероприятия по организации оздоровительной кампании детей из данной категории семей.
Вместе с тем сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода:
- необходимо разнообразить формы отдыха и оздоровления детей, включающие проведение профильных смен, экспедиций, походов, учитывающих интересы и запросы различных категорий детей и молодежи;
- обеспечить проведение системы оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей.
Также в Кемеровской области осуществляются меры по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленные Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
5.2.2. Основная цель и задачи подпрограммы 2
Целью настоящей подпрограммы является сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области и в городе Новокузнецке системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- создание условий для организации летнего отдыха детей;
- обеспечение детей из многодетных и малообеспеченных семей питанием в образовательных организациях;
- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте.
5.2.3. Показатели подпрограммы 2
Показателями реализации подпрограммных мероприятий являются:
2.1 количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением;
2.2 доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием;
2.3 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;
2.4 доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте в общей численности детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Сведения о показателях подпрограммы 2 и их плановых значениях приведены в форме N 1 к подпрограмме 2 "Сведения о показателях подпрограмм и их планируемых значениях", методика их расчета в форме N 2 к подпрограмме 2 "Методика расчета показателей".
Форма N 1
к подпрограмме 2
Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
|||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Программа "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка" | ||||||||||
Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования" | ||||||||||
2.1 |
Количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением |
чел. |
Ведомственная отчетность |
ежеквартально |
38167 |
38167 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
38167 |
38167 |
38167 |
38167 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
37651 |
38167 |
38167 |
38167 |
2.2 |
Доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием |
% |
Расчетный метод |
ежемесячно |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.3 |
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
- |
30,1 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
31,3 |
33,8 |
37,5 |
39,4 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
31,3 |
33,8 |
37,5 |
39,4 |
2.4 |
Доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте в общей численности обучающихся и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
Форма N 2
к подпрограмме 2
Методика
расчета целевых индикаторов (показателей)
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя |
Базовые индикаторы, используемые в формуле |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.2 |
Доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием |
% |
где
М пит - численность детей из малообеспеченных и многодетных семей, получающих льготы по питанию в образовательном организации; М-общая численность детей из малообеспеченных и многодетных семей. |
|
2.3 |
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
где
Ч олим - численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; Ч - общая численность обучающихся по программам общего образования |
|
2.4 |
Доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без |
|
где |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, |
% |
Ч од,об,пр - численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из |
|
|
бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте |
|
общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте; Ч сир - общая численность детей-сирот данных организаций |
|
5.2.4. Срок реализации подпрограммы 2
Срок реализации подпрограммы - 2015-2018 годы.
5.2.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Для реализации подпрограммы 2 планируется выполнение следующих мероприятий:
2.1. Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей.
Организация и оздоровление в загородных оздоровительных организациях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, находящихся в семьях граждан под опекой, детей из приемных семей. Организация отдыха и оздоровления детей в туристических палаточных лагерях, организованных организациями образования. Оформление документов для оплаты проезда организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления и обратно из семей, где оба родителя являются работниками бюджетных организаций и детей из малообеспеченных семей, где среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области.
2.2. Оказание мер социальной поддержки многодетных семей, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей.
Предоставление детям из многодетных малообеспеченных семей бесплатного горячего питания на сумму 50 руб. в день. Предоставление детям из малообеспеченных семей, приемным, опекаемым детям и детям из семей вынужденных переселенцев из Украины бесплатного горячего питания на сумму 25 руб. в день.
2.3. Социальная поддержка участников образовательного процесса.
Выплаты заслуженным учителям, обучающимся-отличникам.
2.4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях.
План программных мероприятий приводится в форме N 3 к подпрограмме 2 "План программных мероприятий".
Форма N 3
к подпрограмме 2
План
программных мероприятий
Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
N целевого индикатора (показателя) |
|||||||||
|
|
|
|
План по программе |
Всего (сумма гр.7-гр.9) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
|
||||
Утверждено в решении о бюджете | |||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
Основное мероприятие 2.1 "Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей" |
КОиН, КСЗ, администрация города Новокузнецка |
2015-2018 годы |
Всего, |
План по программе |
311 795,0 |
88 411,0 |
88 411,0 |
87 811,0 |
47 162,0 |
сохранение численности детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением |
2.1 |
||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
221 743,0 |
30 114,0 |
92 163,0 |
49 733,0 |
49 733,0 |
|
|||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
123 747,0 |
41 249,0 |
41 249,0 |
41 249,0 |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
65 866,0 |
24 031,0 |
41 835,0 |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
188 048,0 |
47 162,0 |
47 162,0 |
46 562,0 |
47 162,0 |
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
155 877,0 |
6 083,0 |
50 328,0 |
49 733,0 |
49 733,0 |
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
КОиН |
|
Всего |
План по программе |
125 416,0 |
33 304,0 |
33 304,0 |
33 304,0 |
25 504,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
133 945,7 |
14 259,7 |
46 562,0 |
36 562,0 |
36 562,0 |
|
|
||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
23 400,0 |
7 800,0 |
7 800,0 |
7 800,0 |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
19 286,6 |
9 289,6 |
10 000,0 |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
102 016,0 |
25 504,0 |
25 504,0 |
25 504,0 |
25 504,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
114 656,1 |
4 970,1 |
36 562,0 |
36 562,0 |
36 562,0 |
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
КСЗ |
|
Всего |
План по программе |
184 579,0 |
54 507,0 |
54 507,0 |
54 507,0 |
21 058,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
87 202,3 |
15 854,3 |
45 006,0 |
13 171,0 |
13 171,0 |
|
|
||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
100 347,0 |
33 449,0 |
33 449,0 |
33 449,0 |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
46 576,4 |
14 741,4 |
31 835,0 |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
84 232,0 |
21 058,0 |
21 058,0 |
21 058,0 |
21 058,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
40 625,9 |
1 112,9 |
13 171,0 |
13 171,0 |
13 171,0 |
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
Администрация города |
|
Всего |
План по программе |
1 800,0 |
600,0 |
600,0 |
- |
600,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
595,0 |
0,0 |
595,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
1 800,0 |
600,0 |
600,0 |
- |
600,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
595,0 |
0,0 |
595,0 |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
Основное мероприятие 2.2 "Оказание мер |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
112 111,0 |
31 060,0 |
31 060,0 |
31 060,0 |
18 931,0 |
обеспечение питанием детей из |
2.2 |
||||
социальной поддержки многодетных семей, обеспечение питанием |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
98 411,8 |
24 091,8 |
35 440,0 |
19 440,0 |
19 440,0 |
многодетных семей и малообеспеченных семей |
|
||||
детей из малообеспеченных |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
семей" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
48 000,00 |
16 000,0 |
16 000,0 |
16 000,0 |
0,0 |
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
32 866,1 |
16 866,1 |
16 000,0 |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
64 111,0 |
15 060,0 |
15 060,0 |
15 060,0 |
18 931,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
65 545,7 |
7 225,7 |
19 440,0 |
19 440,0 |
19 440,0 |
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
Основное мероприятие 2.3 "Социальная |
КОиН, Управление культуры |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
42 459,0 |
14 153,0 |
14 153,0 |
14 153,0 |
- |
увеличение численности |
2.3 |
||||
поддержка участников образовательного процесса" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
23 429,7 |
11 073,7 |
12 356,0 |
- |
- |
обучающихся по программам общего |
|
||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
образования, участвующих |
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
42 459,0 |
14 153,0 |
14 153,0 |
14 153,0 |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
23 429,7 |
11 073,7 |
12 356,0 |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
КОиН |
|
Всего |
План по программе |
37 359,0 |
12 453,0 |
12 453,0 |
12 453,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
18 070,2 |
8 696,2 |
9 374,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
37 359,0 |
12 453,0 |
12 453,0 |
12 453,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
18 070,2 |
8 696,2 |
9 374,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
Управление культуры |
|
Всего |
План по программе |
5 100,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
5 359,5 |
2 377,5 |
2 982,0 |
0,0 |
- |
|
|
||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
5 100,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
5 359,5 |
2 377,5 |
2 982,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
8 121,0 |
2 707,0 |
2 707,0 |
2 707,0 |
|
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения |
2.4 |
||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
5 658,5 |
2 574,5 |
3 084,0 |
|
|
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
родителей одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
родителей, одеждой, обувью, единовременным |
|
||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
выпуске из общеобразовательных организаций. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях" |
|
|
ОБ |
План по программе |
8 121,0 |
2 707,0 |
2 707,0 |
2 707,0 |
- |
денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций; предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте. |
|
||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
5 658,5 |
2 574,5 |
3 084,0 |
- |
- |
|
||||||
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
Всего по подпрограмме 2 |
План по программе |
474 486,0 |
136 331,0 |
136 331,0 |
135 731,0 |
66 093,0 |
|
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
349 243,0 |
67 854,0 |
143 043,0 |
69 173,0 |
69 173,0 |
|
|
||||||||
Федеральный бюджет (ФБ) |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
Областной бюджет (ОБ) |
План по программе |
222 327,0 |
74 109,0 |
74 109,0 |
74 109,0 |
- |
|
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
127 820,3 |
54 545,4 |
73 275,0 |
- |
- |
|
|
||||||||
Местный бюджет (МБ) |
План по программе |
252 159,0 |
62 222,0 |
62 222,0 |
61 622,0 |
66 093,0 |
|
|
|||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
221 422,6 |
13 308,6 |
69 768,0 |
69 173,0 |
69 173,0 |
|
|
|||||||
Внебюджетные источники (ВБ) |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
5.2.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 2
Финансирование мероприятий Программы производится за счет средств бюджетов: средств областного бюджета, средств местного бюджета, что составляет 474 486,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2015 год - 136 331,0 тыс. руб.
средства областного бюджета - 74 109,0 тыс. руб.,
средства местного бюджета - 62 222,0 тыс. руб.
- 2016 год - 136 331,0 тыс. руб.
средства областного бюджета - 74 109,0 тыс. руб.,
средства местного бюджета - 62 222,0 тыс. руб.
- 2017 год - 135 731,0 тыс. руб.
средства областного бюджета - 74 109,0 тыс. руб.,
средства местного бюджета - 61 622,0 тыс. руб.
- 2018 год - 66 093,0 тыс. руб.
средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.,
средства местного бюджета - 66 093,0 тыс. руб.
Распределение планируемых расходов по подпрограмме 2 приведено в форме N 4 к подпрограмме 2 "Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям".
Форма N 4
к подпрограмме 2
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, отдельного мероприятия (при наличии) |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого на период 2015-2018 г.г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования" |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
|
|
|
67 854,0 |
143 043,0 |
69 173,0 |
69 173,0 |
349 243,0 |
администрация города Новокузнецка |
900 |
|
|
0,0 |
595,0 |
0,0 |
0,0 |
595,0 |
|
|
КОиН |
911 |
|
|
49 622,2 |
94 460,0 |
56 002,0 |
56 002,0 |
256 086,2 |
|
Управление культуры |
913 |
|
|
2 377,5 |
2 982,0 |
0,0 |
0,0 |
5 359,5 |
|
КСЗ |
915 |
|
|
15 854,3 |
45 006,0 |
13 171,0 |
13 171,0 |
87 202,3 |
Основное мероприятие 2.1 "Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
30 114,0 |
92 163,0 |
49 733,0 |
49 733,0 |
221 743,0 |
администрация города Новокузнецка |
900 |
0707 |
162 01 1082 0 |
|
595,0 |
0,0 |
0,0 |
595,0 |
|
|
КОиН |
911 |
0707 |
162 01 1082 0 |
4 970,1 |
36 562,0 |
36 562,0 |
36 562,0 |
114 656,1 |
|
|
911 |
0707 |
162 01 7194 0 |
9 289,7 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
19 289,7 |
|
КСЗ |
915 |
0707 |
162 01 7194 0 |
14 741,4 |
31 835,0 |
0,0 |
0,0 |
46 576,4 |
|
|
915 |
0707 |
162 01 1082 0 |
1 112,8 |
13 171,0 |
13 171,0 |
13 171,0 |
40 625,8 |
Основное мероприятие 2.2 "Оказание мер |
Всего по мероприятию, |
|
|
|
24 091,8 |
35 440,0 |
19 440,0 |
19 440,0 |
98 411,8 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
социальной поддержки многодетных семей, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей" |
в том числе: КОиН |
911 |
1003 |
162 02 7005 0 |
16 866,1 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
32 866,1 |
|
|
911 |
0702 |
162 02 1076 0 |
7 225,7 |
19 440,0 |
19 440,0 |
19 440,0 |
65 545,7 |
Основное мероприятие 2.3. "Социальная поддержка участников образовательного процесса" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
11 073,7 |
12 356,0 |
0,0 |
0,0 |
23 429,7 |
|
КОиН |
911 |
1003 |
162 03 7201 0 |
5 412,6 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
11 512,6 |
|
|
911 |
0709 |
162 03 7200 0 |
3 283,6 |
3 274,0 |
0,0 |
0,0 |
6 557,6 |
|
Управление культуры |
913 |
1003 |
162 03 7201 0 |
2 377,5 |
2 982,0 |
0,0 |
0,0 |
5 359,5 |
Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение детей-сирот и |
Всего по мероприятию, в |
|
|
|
2 574,5 |
3 084,0 |
0,0 |
0,0 |
5 658,5 |
детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, |
том числе: КОиН |
911 |
1003 |
162 04 7203 0 |
810,0 |
1 292,0 |
0,0 |
0,0 |
2 102,0 |
единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям- |
|
911 |
1003 |
162 04 7204 0 |
1 764,5 |
1 792,0 |
0,0 |
0,0 |
3 556,5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
К концу 2018 года планируется достичь следующих показателей:
- сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением;
- обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием;
- увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 39,4%;
- обеспечить детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте.
5.2.8. Система управления подпрограммой 2
Общий контроль за реализацией подпрограммы 2 осуществляет КОиН.
Подпрограмма 2 реализуется ответственным исполнителем и соисполнителями, которые несут ответственность за решение задач путем исполнения соответствующих мероприятий подпрограммы 2 и за достижение планируемых целевых показателей. Соисполнители предоставляют в КОиН отчетные данные, связанные с исполнением подпрограммы 2, ежеквартально в срок до 10-го числа, следующего за отчетным кварталом, ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
5.3. Характеристика отдельного мероприятия 1 "Финансовое оздоровление сферы управления образованием города Новокузнецка"
В соответствии с пунктом 13 статьи 16 Федерального закона N 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время относятся к вопросам местного значения и подлежат финансовому обеспечению из средств бюджета Новокузнецкого городского округа.
Не являясь по своей природе прибыльной отраслью городского хозяйства, организации, подведомственные Комитету образования и науки администрации города Новокузнецка функционируют, в том числе и за счет субсидий из бюджета Новокузнецкого городского округа. Администрация города Новокузнецка имеет финансовую задолженность перед подрядчиками (поставщиками) организаций, подведомственных КОиН. Кредиторская задолженность за выполненные работы и оказанные услуги образовательным организациям является переходящей на очередной финансовый год. Сумма переходящей задолженности непосредственно зависит от полученного объема субсидий в очередном финансовом году.
Сокращение недостатка бюджетных субсидий на покрытие возникающих убытков возможно за счет снижения объема закупаемых организациями образования товаров, работ и услуг за счет средств местного бюджета и увеличения доли привлекаемых образовательными организациями внебюджетных средств, однако данные действия могут повлечь за собой негативные социальные последствия. Таким образом, без комплексного подхода эту проблему в целом не решить.
Задача отдельного мероприятия 1 - повышение эффективности использования бюджетных средств.
Срок реализации отдельного мероприятия 1 - 2015-2018 годы.
Показателем реализации отдельного мероприятия 1 является процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.
В итоге планируется поэтапное снижение кредиторской задолженности организаций образования перед поставщиками (подрядчиками).
Финансирование отдельного мероприятия 1 производится за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа в сумме 411 641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2015 год - 150 821,0 тыс. руб.,
- 2016 год - 178 492,0 тыс. руб.,
- 2017 год - 82 328,0 тыс. руб.,
- 2018 год - 0,0 тыс. руб.
К концу 2017 года планируется снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов на 100%.
5.4. Характеристика отдельного мероприятия 2 "Обеспечение деятельности Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы"
КОиН является отраслевым органом администрации города Новокузнецка. КОиН руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, законами Кемеровской области, приказами Департамента образования и науки Кемеровской области, Уставом Новокузнецкого городского округа, нормативными правовыми актами Новокузнецкого городского Совета народных депутатов и администрации города Новокузнецка, а также Положением о Комитете образования и науки администрации города Новокузнецка.
КОиН организует совместную деятельность с другими структурными подразделениями администрации города Новокузнецка по вопросам обеспечения условий воспитания и содержания обучающихся и воспитанников, охраны их здоровья, прав несовершеннолетних.
Задачами деятельности КОиН являются:
- осуществление управления в сфере образования города Новокузнецка в пределах компетенции, определенной действующим законодательством;
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в подведомственных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
- организация предоставления дополнительного образования детей в подведомственных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в подведомственных организациях;
- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление подведомственных организаций за конкретными территориями Новокузнецкого городского округа;
- определение стратегии и приоритетных направлений развития муниципальной системы образования города Новокузнецка;
- реализация кадровой политики в муниципальной системе образования города;
- выполнение отдельных государственных полномочий, переданных в установленном действующим законодательством порядке;
- осуществление иных задач в рамках компетенции, определенной действующим законодательством.
КОиН исполняет следующие функции:
- реализация образовательной политики в подведомственных организациях в пределах компетенции, определенной действующим законодательством;
- создание условий для реализации прав граждан Российской Федерации на образование на территории города Новокузнецка в пределах компетенции, определенной действующим законодательством;
- утверждение уставов подведомственных организаций, вносимых в них изменений и дополнений;
- создание условий для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, воспитанников в рамках компетенции, определенной действующим законодательством.
- разработку и реализацию муниципальных и ведомственных программ в области образования в рамках компетенции, определенной действующим законодательством;
- организацию переподготовки, повышения квалификации работников муниципальной системы образования города;
- организацию аттестации руководящих кадров подведомственных организаций в рамках компетенции, определенной действующим законодательством;
- формирование резерва руководящих кадров подведомственных организаций;
- формирование предложений и необходимых документов о представлении к награждению правительственными наградами и присвоению почетных званий работникам подведомственных организаций, применение иных видов поощрения к ним, а также к обучающимся и воспитанникам;
- организацию и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, конкурсов для детей и работников и других социально значимых событий в муниципальной системе образования города;
- осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа статистической отчетности в пределах компетенции, определенной действующим законодательством;
- организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках компетенции, определенной действующим законодательством;
- осуществление функции и полномочий учредителя в отношении подведомственных организаций в пределах компетенции, определенной действующим законодательством;
- создание условий для функционирования и развития муниципальной системы образования в пределах компетенции, определенной действующим законодательством;
- планирование, организацию, координацию и осуществление контроля за деятельностью подведомственных организаций в целях реализации государственной политики в области образования;
- проведение экспертной оценки последствий принятия решения об изменении назначения, реконструкции, модернизации или ликвидации объектов муниципальной системы образования города;
- выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств, установленных действующим законодательством в отношении подведомственных организаций;
- формирование муниципального задания для подведомственных бюджетных и автономных организаций;
- организацию финансового обеспечения выполнения муниципального задания подведомственными бюджетными и автономными организациями, а также деятельности казенных организаций;
- осуществление контрольных функций, возложенных действующим законодательством в отношении подведомственных организаций;
- выполнение иных функций в рамках компетенции, определенной действующим законодательством.
Срок реализации отдельного мероприятия 2 - 2015-2018 годы.
Показатель реализации мероприятия 2 - отсутствие фактов нарушения финансовой и (или) исполнительской дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций.
Финансирование отдельного мероприятия 2 производится за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа в сумме 88 039,3 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2015 год - 21 866,0 тыс. руб.,
- 2016 год - 21 933,0 тыс. руб.,
- 2017 год - 21 933,0 тыс. руб.,
- 2018 год - 22 287,3 тыс. руб.
Результат реализации отдельного мероприятия 2 - своевременное представление, соблюдение порядков составления статистической, финансовой и иной отчетности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов.
6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы
Общий объем финансирования на выполнение программы составит 28 300 553,9 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2015 год - 7 825 032,3 тыс. руб.
средства областного бюджета - 4 448 270,0 тыс. руб.,
средства местного бюджета - 3 376 762,3 тыс. руб.
- 2016 год - 9 010 454,8 тыс. руб.
средства областного бюджета - 4 448 270,0 тыс. руб.,
средства местного бюджета - 4 562 184,8 тыс. руб.
- 2017 год - 7 839 569,8 тыс. руб.
средства областного бюджета - 4 448 270,0 тыс. руб.,
средства местного бюджета - 3 391 299,8 тыс. руб.
- 2018 год - 3 625 497,0 тыс. руб.
средства областного бюджета -0,0 тыс. руб.,
средства местного бюджета - 3 625 497,0 тыс. руб.
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям приведено в Форме N 3 "План программных мероприятий" приложение N 3 и Форме N 4 "Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям" приложение N 4 к программе.
Сведения об объектах капитального строительства, предусматриваемых к финансированию на период реализации программы, в том числе за счет бюджетных инвестиций, приведены в форме N 5 к программе "Перечень объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капительных вложений" приложение N 5.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными организациями по программе приводится в форме N 6 к программе "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными организациями по программе" приложение N 6.
7. Ожидаемые результаты реализации программы
К концу 2018 года планируется достичь следующих показателей:
- увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87%;
- увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших экзамен по данным предметам, до 98,4%;
- увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 68,8%;
- уменьшить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях до 11%;
- увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет до 83,1%;
- увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей организаций, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка, до 57%;
- уменьшить численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 357 чел.;
- увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 81%;
- сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций на уровне не менее 60%;
- сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь;
- увеличить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций до 87%;
- бесперебойное транспортное обслуживание школьных маршрутов, подписание паспортов готовности образовательных организаций к началу отопительного сезона в полном объеме;
- отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;
- сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением;
- обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием;
- увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 39,4%;
- обеспечить детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте;
- сократить задолженность по бюджетным обязательствам прошлых лет на 100%.
8. Система управления программой
Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель (координатор) КоиН и соисполнители программы: Управление культуры; КФКСиТ; КСЗ; администрация города Новокузнецка.
Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет КОиН.
Целью мониторинга является раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.
Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы КОиН организует ежеквартальное ведение отчетности. Соисполнители Программы - Управление культуры; КФКСиТ; КСЗ; администрация города Новокузнецка предоставляют ежеквартальную отчетность о достижении целевых значений в разрезе установленных показателей Соисполнителя Программы, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы, составленный на основании ежеквартальных отчетов по реализации подпрограмм и отчетов по отдельным мероприятиям, предоставляется КОиН заместителю Главы города по социальным вопросам и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет о реализации программы, составленный на основании годовых отчетов по реализации подпрограмм, и отчетов по отдельным мероприятиям, КОиН предоставляет директору программы и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций города Новокузнецка ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Директор программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.
И.о. заместителя Главы города |
Г.А. Вержицкий |
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие и функционирование системы
образования города Новокузнецка
Форма N 1
Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях
N целевого индикатора, показателя |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения целевых индикаторов, показателей |
|||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Программа "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка |
|
|||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование организаций образования города Новокузнецка" |
|
|||||||||
1.1 |
Доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1,5-6,5 лет |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
77,1 |
83,2 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
86,8 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
1.2 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
97,9 |
97,8 |
х |
х |
х |
х |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
97,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
98,2 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
1.3 |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
67,6 |
68,0 |
х |
х |
х |
х |
|
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
68,4 |
68,8 |
68,8 |
68,8 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
68,4 |
68,8 |
68,8 |
68,8 |
1.4 |
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
15,0 |
12,7 |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
13,0 |
12,0 |
12,0 |
11,0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
12,9 |
12,0 |
11,5 |
11,0 |
1.5 |
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
74,1 |
76,2 |
х |
х |
х |
х |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
74,6 |
78,6 |
83,1 |
83,1 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
76,2 |
78,6 |
83,1 |
83,1 |
1.6 |
Доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей организаций, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
26,0 |
30,0 |
35,0 |
57,0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
37,2 |
42,0 |
50,0 |
57,0 |
1.7 |
Численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
чел. |
Ведомственная отчетность |
ежегодно |
299 |
377 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
365 |
363 |
357 |
357 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
147 |
363 |
357 |
357 |
1.8 |
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
% |
Расчетный метод |
ежемесячно |
73 |
76 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
78 |
80 |
81 |
81 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
80 |
80 |
81 |
81 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1.9 |
Доля обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации в |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
72 |
60 |
х |
х |
х |
х |
|
общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
65 |
60 |
60 |
60 |
1.10 |
Количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь |
чел. |
Ведомственная отчетность |
ежегодно |
27645 |
27645 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
27645 |
192 |
192 |
192 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
192 |
192 |
192 |
192 |
1.11 |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
77,0 |
78,5 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
80,0 |
82,5 |
85,0 |
87,0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
80,0 |
82,5 |
85,0 |
87,0 |
1.12 |
Транспортное обслуживание "школьных маршрутов", готовность образовательных организаций к осенне-зимнему периоду |
% |
расчетный метод |
ежегодно |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.13 |
Наличие фактов нарушений финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН, приведших к наложению штрафных санкций |
Ед. |
Отчетные данные |
Ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования" |
|
|||||||||
2.1 |
Количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением |
чел. |
Ведомственная отчетность |
ежеквартально |
38167 |
38167 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
38167 |
38167 |
38167 |
38167 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
37651 |
38167 |
38167 |
38167 |
2.2 |
Доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием |
% |
Расчетный метод |
ежемесячно |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.3 |
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
- |
30,1 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
31,3 |
33,8 |
37,5 |
39,4 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
31,3 |
33,8 |
37,5 |
39,4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2.4 |
Доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
|
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте в общей численности обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление сферы управления образованием города Новокузнецка" |
|
|||||||||
3.1 |
Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных лет |
% |
Расчетный метод |
ежегодно |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
36,6 |
80,0 |
100,0 |
- |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
50,3 |
77,7 |
100,0 |
- |
Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы" |
|
|||||||||
4.1 |
Наличие фактов нарушений исполнительской и (или) финансовой дисциплины |
Ед. |
Отчетные данные |
Ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие и функционирование системы
образования города Новокузнецка
Форма N 2
Методика
расчета целевых индикаторов, показателей
N Целевого индикатора, показателя |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя |
Базовые индикаторы, используемые в формуле |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.1 |
Доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
% |
где
Ч(1,5-6,5)доу - численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях; Ч(1,5-6,5) - общая численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании |
- численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании. |
1.2 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |
% |
где
Ч егэ сд - количество выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, Ч егэ вс - количество выпускников, сдававших единый государственный экзамен по русскому языку и математике |
|
1.3 |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным |
% |
где |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
|
Ч оу с/т - число общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, соответствующих современным требованиям обучения; |
|
|
|
|
Ч оу - общее число муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования |
|
1.4 |
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
% |
где
Ч 2 см - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену, Ч - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
1.5 |
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет |
% |
где
К 5-18(удо) - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, К 5-18 - общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании |
- количество детей в возрасте от 5-18 лет в муниципальном образовании |
1.6 |
Доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей организаций, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка |
% |
где
К предпроф - численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями, К - общая численность детей организаций, подведомственных управлению культуры |
|
1.8 |
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием в |
% |
где
Ч пит - численности обучающихся, охваченных горячим |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|
питанием, Ч - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
1.9 |
Доля обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций |
% |
где
К труд - количество обучающихся, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, К - общее количество обучающихся, окончивших специальные коррекционные образовательные организации |
|
1.11 |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории |
% |
где
П кат - количество педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории, П - общее количество педагогических работников общеобразовательных организаций |
|
2.2 |
Доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием |
% |
где
М пит - численность детей из малообеспеченных и многодетных семей, получающих льготы по питанию в образовательном организации; М-общая численность детей из малообеспеченных и многодетных семей. |
|
2.3 |
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
где
Ч олим - численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; Ч - общая численность обучающихся по программам общего образования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.4 |
Доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, |
% |
где
Ч од,об,пр - численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, |
|
|
единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте в общей численности детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте; Ч сир - общая численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
3.1 |
Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных лет |
% |
где
|
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие и функционирование системы
образования города Новокузнецка
Форма N 3
План
программных мероприятий
Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|
Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия, конечный результат программы |
N целевого индикатора, показателя |
||||||||
План по программе |
Всего (сумма гр.7-гр.9) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||||
Утверждено в решении о бюджете | |||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
Цель - обеспечение доступности и качества образования на территории города Новокузнецка | |||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование организаций образования города Новокузнецка" | |||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
10 928 392,9 |
3 047 184,7 |
3 215 756,1 |
3 082 634,1 |
1 582 818,0 |
увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами |
1.1 |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
7 878 307,2 |
2 681 233,2 |
2 866 146,0 |
1 242 902,0 |
1 088 026,0 |
|||||||||
ФБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
образовательных организациях" |
|
|
ОБ |
План по программе |
4 830 891,0 |
1 610 297,0 |
1 610 297,0 |
1 610 297,0 |
|
|
|
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 054 269,0 |
1 500 099,0 |
1 554 170,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
МБ |
План по программе |
6 097 501,9 |
1 436 887,7 |
1 605 459,1 |
1 472 337,1 |
1 582 818,0 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 824 038,2 |
1 181 134,2 |
1 311 976,0 |
1 242 902,0 |
1 088 026,0 |
|||||||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение государственных |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
8 538 864,8 |
2 306 906,4 |
3 208 829,7 |
2 335 701,4 |
687 427,3 |
увеличить долю выпускников |
1.2, 1.3, 1.4, 1.8 |
||||
гарантий реализации прав граждан" на получение общедоступного и |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 970 150,6 |
2 193 536,8 |
2 157 607,0 |
358 118,0 |
261 081,8 |
муниципальных общеобразовательных |
|
||||
бесплатного начального общего, основного общего, среднего |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
организаций, сдавших единый государственный |
|
||||
(полного) общего образования детей в общеобразовательных организациях |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
экзамен, увеличить долю муниципальных |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
5 816 646,0 |
1 938 882,0 |
1 938 882,0 |
1 938 882,0 |
0,0 |
общеобразователь |
|
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 683 781,5 |
1 841 249,5 |
1 842 532,0 |
0,0 |
0,0 |
ных организаций, соответствующих |
||||||||
МБ |
План по программе |
2 722 218,8 |
368 024,4 |
1 269 947,7 |
396 819,4 |
687 427,3 |
современным требованиям, |
||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 286 369,1 |
352 287,3 |
314 882,0 |
358 118,0 |
261 081,8 |
уменьшить долю обучающихся в муниципальных |
|||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
общеобразовательных |
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
организациях, занимающихся во вторую смену |
|
||||
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
1 457 786,2 |
456 725,0 |
473 583,6 |
472 733,6 |
54 744,0 |
сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образователь |
1.9 |
||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
807 997,5 |
336 932,5 |
372 273,0 |
49 396,0 |
49 396,0 |
|||||||
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
программам" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
ных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие |
|
||||
|
|
ОБ |
План по программе |
1 202 469,0 |
400 823,0 |
400 823,0 |
400 823,0 |
- |
|
||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
627 472,0 |
304 595,0 |
322 877,0 |
- |
- |
|
||||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
255 317,2 |
55 902,0 |
72 760,6 |
71 910,6 |
54 744,0 |
профессиональные |
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
180 525,5 |
32 337,5 |
49 396,0 |
49 396,0 |
49 396,0 |
образовательные организации |
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности |
КОиН, КФКиС, |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
3 079 680,7 |
763 119,2 |
772 846,4 |
764 896,7 |
778 818,4 |
увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, увеличить долю |
1.5, 1.6 |
||||
организаций дополнительного образования детей" |
управление культуры |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 857 462,7 |
703 299,9 |
723 372,8 |
723 039,0 |
707 751,0 |
|
|||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
детей, обучающихся по |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
дополнительным предпрофес |
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
3 079 680,7 |
763 119,2 |
772 846,4 |
764 896,7 |
778 818,4 |
сиональным общеобразовательным программам в |
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 857 462,7 |
703 299,9 |
723 372,8 |
723 039,0 |
707 751,0 |
|
|||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
соответствии с |
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
Федеральными государственными |
|
||||
|
КОиН |
|
Всего |
План по программе |
1 462 745,0 |
363 704,0 |
366 721,0 |
366 721,0 |
365 599,0 |
требованиями |
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 381 251,0 |
345 610,0 |
345 017,0 |
345 312,0 |
345 312,0 |
|
|
||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
1 462 745,0 |
363 704,0 |
366 721,0 |
366 721,0 |
365 599,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 381 251,0 |
345 610,0 |
345 017,0 |
345 312,0 |
345 312,0 |
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
КФКиС |
|
Всего |
План по программе |
829 774,1 |
202 958,9 |
201 656,2 |
203 170,1 |
221 988,9 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
774 852,8 |
187 105,0 |
201 252,6 |
200 891,6 |
185 603,6 |
|
|
||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
829 774,1 |
202 958,9 |
201 656,2 |
203 170,1 |
221 988,9 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
774 852,8 |
187 105,0 |
201 252,6 |
200 891,6 |
185 603,6 |
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
Управление культуры |
|
Всего |
План по программе |
787 161,6 |
196 456,3 |
204 469,2 |
195 005,6 |
191 230,5 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
701 358,9 |
170 584,9 |
177 103,2 |
176 835,4 |
176 835,4 |
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
787 161,6 |
196 456,3 |
204 469,2 |
195 005,6 |
191 230,5 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
701 358,9 |
170 584,9 |
177 103,2 |
176 835,4 |
176 835,4 |
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение деятельности по |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
1 162 268,0 |
382 786,0 |
382 786,0 |
382 786,0 |
13 910,0 |
уменьшение численность детей- |
1.7 |
||||
содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
697 226,4 |
333 168,4 |
339 612,0 |
12 223,0 |
12 223,0 |
сирот, обучающихся и воспитыва |
|
||||
без попечения родителей" |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
ющихся в организациях для детей-сирот |
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
и детей, оставшихся |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
1 108 401,0 |
369 467,0 |
369 467,0 |
369 467,0 |
- |
без попечения родителей |
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
650 018,1 |
322 629,1 |
327 389,0 |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
53 867,0 |
13 319,0 |
13 319,0 |
13 319,0 |
13 910,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
47 208,3 |
10 539,3 |
12 223,0 |
12 223,0 |
12 223,0 |
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
Основное мероприятие 1.6 "Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций" |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
93 204,0 |
23 697,0 |
23 706,0 |
23 706,0 |
22 095,0 |
увеличить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при |
1.11 |
||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
88 383,0 |
22 095,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
|||||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
прохождении аттестации |
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
присвоена первая и высшая категории |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
93 204,0 |
23 697,0 |
23 706,0 |
23 706,0 |
22 095,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
88 383,0 |
22 095,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
Основное мероприятие 1.7 "Обеспечение |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
165 707,0 |
54 125,0 |
54 233,0 |
54 233,0 |
3 116,0 |
сохранить количество детей, |
1.10 |
||||
психолого-педагогической, медицинской и |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
21 082,8 |
14 338,8 |
2 248,0 |
2 248,0 |
2 248,0 |
которым оказана психолого- |
|||||
социальной помощи |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
педагогическая, |
|||||
обучающимся, испытывающим трудности в |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
медицинская и социальная |
|||||
освоении основных |
|
|
ОБ |
План по программе |
153 306,0 |
51 102,0 |
51 102,0 |
51 102,0 |
0,0 |
помощь |
|||||
общеобразовательных программ, развитии и |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 107,9 |
10 107,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
социальной адаптации" |
|
|
МБ |
План по программе |
12 401,0 |
3 023,0 |
3 131,0 |
3 131,0 |
3 116,0 |
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 974,9 |
4 230,9 |
2 248,0 |
2 248,0 |
2 248,0 |
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
Основное мероприятие 1.8 "Развитие единого образовательного пространства; |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
13 186,0 |
4 194,0 |
4 194,0 |
4 194,0 |
604,0 |
увеличить долю муниципальных общеобразовательных |
1.3 |
||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
13 077,2 |
5 783,2 |
6 686,0 |
304,0 |
304,0 |
|||||||
реализация мероприятий, направленных на поддержание |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
организаций, соответствующих |
|
||||
имиджа и повышение престижа |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
современным требованиям |
|
||||
участников образовательного процесса" |
|
|
ОБ |
План по программе |
10 770,0 |
3 590,0 |
3 590,0 |
3 590,0 |
- |
|
|
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
11 725,2 |
5 343,2 |
6 382,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
МБ |
План по программе |
2 416,0 |
604,0 |
604,0 |
604,0 |
604,0 |
|
||||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 352,0 |
440,0 |
304,0 |
304,0 |
304,0 |
|||||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
Основное мероприятие 1.9 "Обеспечение безопасных условий образовательно- |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
59 071,0 |
- |
59 071,0 |
- |
- |
увеличить долю муниципальных общеобразовательных |
1.3 |
||||
воспитательного процесса" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
организаций, соответствующих |
|
||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
современным требованиям |
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
59 071,0 |
- |
59 071,0 |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
Основное мероприятие 1.10 "Содержание ЦБ, комбината питания, РЭУ" |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
1 828 227,0 |
477 257,0 |
478 693,0 |
478 693,0 |
393 584,0 |
увеличить долю обучающихся, общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, бесперебойное транспортное обслуживание "школьных маршрутов, отсутствие фактов нарушения финансовой |
1.12, 1.13, 1.8 |
||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 498 975,3 |
400 986,2 |
371 549,7 |
366 440,7 |
359 998,7 |
|||||||
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
|
МБ |
План по программе |
1 828 227,0 |
477 257,0 |
478 693,0 |
478 693,0 |
393 584,0 |
|||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 498 975,3 |
400 986,2 |
371 549,7 |
366 440,7 |
359 998,7 |
|||||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
дисциплины централизованными |
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
бухгалтериями КОиН |
|
||||
Всего по подпрограмме 1 |
|
План по программе |
27 326 387,6 |
7 515 994,3 |
8 673 698,8 |
7 599 577,8 |
3 537 116,7 |
|
|
||||||
| |||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
18 832 662,7 |
6 691 374,0 |
6 861 397,5 |
2 776 766,7 |
2 503 124,5 |
|
|
||||||
Федеральный бюджет (ФБ) |
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||
Областной бюджет (ОБ) |
|
План по программе |
13 122 483,0 |
4 374 161,0 |
4 374 161,0 |
4 374 161,0 |
- |
|
|
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
8 037 373,7 |
3 984 023,7 |
4 053 350,0 |
- |
- |
|
|
|||||||
Местный бюджет (МБ) |
|
План по программе |
14 203 904,6 |
3 141 833,3 |
4 299 537,8 |
3 225 416,8 |
3 537 116,7 |
|
|
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 795 289,0 |
2 707 350,3 |
2 808 047,5 |
2 776 766,7 |
2 503 124,5 |
|
|
|||||||
Внебюджетные источники (ВБ) |
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||
Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования" | |||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1 "Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей" |
КОиН, КСЗ, администрация города Новокузнецка |
2015-2018 годы |
Всего, |
План по программе |
311 795,0 |
88 411,0 |
88 411,0 |
87 811,0 |
47 162,0 |
сохранение численности детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением |
2.1 |
||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
221 743,0 |
30 114,0 |
92 163,0 |
49 733,0 |
49 733,0 |
|
|||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
123 747,0 |
41 249,0 |
41 249,0 |
41 249,0 |
- |
|
|
||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
65 866,1 |
24 031,1 |
41 835,0 |
- |
- |
|
|||||||
|
МБ |
План по программе |
188 048,0 |
47 162,0 |
47 162,0 |
46 562,0 |
47 162,0 |
|
|||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
155 876,9 |
6 082,9 |
50 328,0 |
49 733,0 |
49 733,0 |
|
|||||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
КОиН |
|
Всего |
План по программе |
125 416,0 |
33 304,0 |
33 304,0 |
33 304,0 |
25 504,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
133 945,8 |
14 259,8 |
46 562,0 |
36 562,0 |
36 562,0 |
|
|
||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
23 400,0 |
7 800,0 |
7 800,0 |
7 800,0 |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
19 286,7 |
9 289,7 |
10 000,0 |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
102 016,0 |
25 504,0 |
25 504,0 |
25 504,0 |
25 504,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
114 656,1 |
4 970,1 |
36 562,0 |
36 562,0 |
36 562,0 |
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
КСЗ |
|
Всего |
План по программе |
184 579,0 |
54 507,0 |
54 507,0 |
54 507,0 |
21 058,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
87 202,2 |
15 854,2 |
45 006,0 |
13 171,0 |
13 171,0 |
|
|
||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
100 347,0 |
33 449,0 |
33 449,0 |
33 449,0 |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
46 576,4 |
14 741,4 |
31 835,0 |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
84 232,0 |
21 058,0 |
21 058,0 |
21 058,0 |
21 058,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
40 625,8 |
1 112,8 |
13 171,0 |
13 171,0 |
13 171,0 |
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
Администрация |
|
Всего |
План по программе |
1 800,0 |
600,0 |
600,0 |
- |
600,0 |
|
|
||||
|
города |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
595,0 |
0,0 |
595,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
1 800,0 |
600,0 |
600,0 |
- |
600,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
595,0 |
0,0 |
595,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
Основное мероприятие 2.2 |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
112 111,0 |
31 060,0 |
31 060,0 |
31 060,0 |
18 931,0 |
обеспечение пита |
2.2 |
||||
"Оказание мер социальной поддержки |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
98 411,8 |
24 091,8 |
35 440,0 |
19 440,0 |
19 440,0 |
нием детей из многодет |
|
||||
многодетных семей, обеспечение |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
ных семей и мало- |
|
||||
питанием детей из малообеспеченных семей" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
обеспеченных семей |
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
48 000,00 |
16 000,0 |
16 000,0 |
16 000,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
32 866,1 |
16 866,1 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
64 111,0 |
15 060,0 |
15 060,0 |
15 060,0 |
18 931,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
65 545,7 |
7 225,7 |
19 440,0 |
19 440,0 |
19 440,0 |
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
Основное мероприятие 2.3 "Социальная поддержка участников |
КОиН, Управление культуры |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
42 459,0 |
14 153,0 |
14 153,0 |
14 153,0 |
|
увеличение численности обучающихся |
2.3 |
||||
образовательного процесса" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
23 429,7 |
11 073,7 |
12 356,0 |
|
|
по программам общего образования, |
|
||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
участвующих в олимпиадах и |
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
конкурсах различного уровня |
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
42 459,0 |
14 153,0 |
14 153,0 |
14 153,0 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
23 429,7 |
11 073,7 |
12 356,0 |
|
|
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
КОиН |
|
Всего |
План по программе |
37 359,0 |
12 453,0 |
12 453,0 |
12 453,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
18 070,2 |
8 696,2 |
9 374,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
37 359,0 |
12 453,0 |
12 453,0 |
12 453,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
18 070,2 |
8 696,2 |
9 374,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
Управление культуры |
|
Всего |
План по программе |
5 100,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
5 359,5 |
2 377,5 |
2 982,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
5 100,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
5 359,5 |
2 377,5 |
2 982,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
8 121,0 |
2 707,0 |
2 707,0 |
2 707,0 |
|
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, |
2.4 |
||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
5 658,5 |
2 574,5 |
3 084,0 |
|
|
|
||||||
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях" |
|
|
ОБ |
План по программе |
8 121,0 |
2 707,0 |
2 707,0 |
2 707,0 |
|
обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций; предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте. |
|
||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
5 658,5 |
2 574,5 |
3 084,0 |
|
|
|
||||||
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||
Всего по подпрограмме 2 |
План по программе |
474 486,0 |
136 331,0 |
136 331,0 |
135 731,0 |
66 093,0 |
|
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
349 243,0 |
67 854,0 |
143 043,0 |
69 173,0 |
69 173,0 |
|
|
||||||||
Федеральный бюджет (ФБ) |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
Областной бюджет (ОБ) |
План по программе |
222 327,0 |
74 109,0 |
74 109,0 |
74 109,0 |
- |
|
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
127 820,4 |
54 545,4 |
73 275,0 |
0,0 |
- |
|
|
||||||||
Местный бюджет (МБ) |
План по программе |
252 159,0 |
62 222,0 |
62 222,0 |
61 622,0 |
66 093,0 |
|
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
221 422,6 |
13 308,6 |
69 768,0 |
69 173,0 |
69 173,0 |
|
|
||||||||
Внебюджетные источники (ВБ) |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление сферы управления образованием" | |||||||||||||||
|
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
411 641,0 |
150 821,0 |
178 492,0 |
82 328,0 |
0,0 |
уменьшение доли кредиторской задолженности |
3.1 |
||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
465 125,4 |
293 917,4 |
119 095,0 |
52 113,0 |
0,0 |
|
||||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
87 441,0 |
48 425,0 |
39 016,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
411 641,0 |
150 821,0 |
178 492,0 |
82 328,0 |
0,0 |
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
377 684,4 |
245 492,4 |
80 079,0 |
52 113,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности КОиН по реализации муниципальной программы" | |||||||||||||||
|
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
88 039,3 |
21 886,0 |
21 933,0 |
21 933,0 |
22 287,3 |
отсутствие фактов |
4.1 |
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
84 710,5 |
19 990,6 |
21 573,3 |
21 573,3 |
21 573,3 |
нарушений исполнительской |
|
||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
дисциплины КОиН |
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
88 039,3 |
21 886,0 |
21 933,0 |
21 933,0 |
22 287,3 |
|
|||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
84 710,5 |
19 990,6 |
21 573,3 |
21 573,3 |
21 573,3 |
|
|||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
Итого по программе |
План по программе |
28 300 553,9 |
7 825 032,3 |
9 010 454,8 |
7 839 569,8 |
3 625 497,0 |
|
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
19 731 741,6 |
7 073 136,0 |
7 145 108,8 |
2 919 626,0 |
2 593 870,8 |
|
|
||||||||
Федеральный бюджет (ФБ) |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||
Областной бюджет (ОБ) |
План по программе |
13 344 810,0 |
4 448 270,0 |
4 448 270,0 |
4 448 270,0 |
- |
|
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
8 252 635,1 |
4 086 994,1 |
4 165 641,0 |
0,0 |
- |
|
|
||||||||
Местный бюджет (МБ) |
План по программе |
14 955 743,9 |
3 376 762,3 |
4 562 184,8 |
3 391 299,8 |
3 625 497,0 |
|
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
11 479 106,5 |
2 986 141,9 |
2 979 467,8 |
2 919 626,0 |
2 593 870,8 |
|
|
||||||||
Внебюджетные источники (ВБ) |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие и функционирование системы
образования города Новокузнецка
Форма N 4
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, отдельного мероприятия (при наличии) |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого на период 2015-2018 г.г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Программа "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка на 2015 год и плановый период 2016-2018 годы" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
7 073 136,0 |
7 145 108,8 |
2 919 626,0 |
2 593 870,8 |
19 731 741,6 |
Администрация города Новокузнецка |
900 |
|
|
270,0 |
595,0 |
0,0 |
0,0 |
865,0 |
|
КОиН |
911 |
|
|
6 696 944,7 |
6 649 170,0 |
2 488 728,0 |
2 171 757,0 |
18 006 599,4 |
|
КСЗ |
915 |
|
|
15 854,2 |
45 006,0 |
13 171,0 |
13 171,0 |
87 202,2 |
|
Управление культуры |
913 |
|
|
172 962,0 |
180 085,2 |
176 835,4 |
176 835,4 |
706 718,4 |
|
КФКСиТ |
914 |
|
|
187 105,0 |
201 252,6 |
200 891,6 |
185 603,6 |
774 852,8 |
|
|
УКС |
920 |
|
|
0,0 |
69 000,0 |
40 000,0 |
46 503,8 |
155 503,8 |
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
|
|
|
6 691 374,0 |
6 861 397,5 |
2 776 766,7 |
2 503 124,5 |
18 832 662,7 |
КОиН |
911 |
|
|
6 333 684,1 |
6 414 041,7 |
2 359 039,7 |
2 094 181,7 |
17 200 947,2 |
|
Управление культуры |
913 |
|
|
170 584,9 |
177 103,2 |
176 835,4 |
176 835,4 |
701 358,9 |
|
КФКСиТ |
914 |
|
|
187 105,0 |
201 252,6 |
200 891,6 |
185 603,6 |
774 852,8 |
|
|
УКС |
920 |
|
|
0,0 |
69 000,0 |
40 000,0 |
46 503,8 |
155 503,8 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
2 681 233,2 |
2 866 146,0 |
1 242 902,0 |
1 088 026,0 |
7 878 307,2 |
КОиН |
911 |
0701 |
|
2 681 233,2 |
2 799 146,0 |
1 242 902,0 |
1 088 026,0 |
7 811 307,2 |
|
911 |
0701 |
161 01 1075 0 |
1 112 047,2 |
1 244 976,0 |
1 242 902,0 |
1 088 026,0 |
4 687 951,2 |
||
911 |
0701 |
161 01 2039 0 |
69 087,0 |
|
|
|
69 087,0 |
||
|
|
911 |
0701 |
161 01 7180 0 |
1 500 099,0 |
1 554 170,0 |
0,0 |
0,0 |
3 054 269,0 |
|
УКС |
920 |
0701 |
161 01 1021 0 |
|
67 000,0 |
0,0 |
0,0 |
67 000,0 |
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и |
Всего по мероприятию, в том числе: |
911 |
0702 |
|
2 193 536,8 |
2 157 414,0 |
358 118,0 |
261 081,8 |
4 970 150,6 |
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего |
КОиН |
911 |
0702 |
|
2 193 536,8 |
2 155 414,0 |
318 118,0 |
214 578,0 |
4 881 646,8 |
образования в общеобразовательных организациях" |
|
911 |
0702 |
161 02 1021 0 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
300,0 |
|
911 |
0702 |
161 02 1076 0 |
352 287,3 |
312 782,0 |
318 018,0 |
214 478,0 |
1 197 565,3 |
|
|
|
911 |
0702 |
161 02 7183 0 |
1 768 778,3 |
1 842 532,0 |
0,0 |
0,0 |
3 611 310,3 |
|
|
911 |
0702 |
161 02 7177 0 |
71 621,2 |
|
|
|
71 621,2 |
|
|
911 |
0702 |
161 08 7305 0 |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
850,0 |
|
УКС |
920 |
0702 |
161 01 1021 0 |
|
2 000,0 |
40 000,0 |
46 503,8 |
88 503,8 |
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности образовательных организаций, осуществляющих |
Всего по мероприятию, в том числе: КОиН |
|
|
|
336 932,5 |
372 273,0 |
49 396,0 |
49 396,0 |
807 997,5 |
911 |
0702 |
161 03 1076 0 |
14 939,3 |
19 980,0 |
19 980,0 |
19 980,0 |
74 879,3 |
||
911 |
0702 |
161 03 1077 0 |
17 398,2 |
29 416,0 |
29 416,0 |
29 416,0 |
105 646,2 |
||
911 |
0702 |
161 03 7184 0 |
304 595,0 |
322 877,0 |
0,0 |
0,0 |
627 472,0 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
деятельность по адаптированным программам" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.4 Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
703 299,9 |
723 039,0 |
723 039,0 |
707 751,0 |
2 857 462,7 |
КОиН |
911 |
0702 |
161 04 1078 0 |
345 610,0 |
345 017,0 |
345 312,0 |
345 312,0 |
1 381 251,0 |
|
Управление культуры |
913 |
0702 |
161 04 1078 0 |
170 584,9 |
177 103,2 |
176 835,4 |
176 835,4 |
701 358,9 |
|
КФКСиТ |
914 |
0702 |
161 04 1078 0 |
187 105,0 |
201 252,6 |
200 891,6 |
185 603,6 |
774 852,8 |
|
Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей- |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
333 168,4 |
339 612,0 |
12 223,0 |
12 223,0 |
697 226,4 |
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
КОиН |
911 |
0702 |
161 05 1079 0 |
10 539,3 |
12 223,0 |
12 223,0 |
12 223,0 |
47 208,3 |
|
911 |
0702 |
161 05 7182 0 |
138 120,1 |
135 848,0 |
0,0 |
0,0 |
273 968,1 |
|
|
911 |
0702 |
161 05 7186 0 |
184 509,0 |
191 541,0 |
0,0 |
0,0 |
376 050,0 |
|
Основное мероприятие 1.6 "Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
22 095,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
88 383,0 |
КОиН |
911 |
0705 |
161 06 1080 0 |
22 095,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
88 383,0 |
|
Основное мероприятие 1.7 "Обеспечение психолого - педагогической, медицинской |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
14 338,8 |
2 248,0 |
2 248,0 |
2 248,0 |
21 082,8 |
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации" |
КОиН |
911 |
0709 |
161 07 1083 0 |
4 230,9 |
2 248,0 |
2 248,0 |
2 248,0 |
10 974,9 |
|
911 |
0709 |
161 07 7185 0 |
10 107,9 |
|
|
|
10 107,9 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Основное мероприятие 1.8 "Развитие единого образовательного пространства, повышение качества |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
5 783,2 |
6 686,0 |
304,0 |
304,0 |
13 077,2 |
образовательных результатов; реализация мероприятий, |
КОиН |
911 |
0709 |
161 08 1081 0 |
440,0 |
304,0 |
304,0 |
304,0 |
1 352,0 |
направленных на поддержание имиджа и повышение престижа |
|
911 |
0702 |
161 08 7305 0 |
0,0 |
4 193,0 |
0,0 |
0,0 |
4 193,0 |
участников образовательного процесса" |
|
911 |
0709 |
161 08 7193 0 |
821,0 |
22,0 |
|
|
843,0 |
|
|
911 |
0702 |
161 08 7193 0 |
4 522,2 |
2 167,0 |
0,0 |
0,0 |
6 689,2 |
Основное мероприятие 1.9 "Обеспечение безопасных условий образовательно-воспитательного |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
процесса" |
КОиН |
911 |
0702 |
161 09 1084 0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
Основное мероприятие 1.10 "Содержание ЦБ, комбината питания, РЭУ" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
400 986,2 |
371 549,7 |
366 440,7 |
359 998,7 |
1 498 975,3 |
|
КОиН |
911 |
0709 |
161 10 1091 0 |
400 986,2 |
371 549,7 |
366 440,7 |
359 998,7 |
1 498 975,3 |
Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования" |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
|
|
|
67 854,0 |
143 043,0 |
69 173,0 |
69 173,0 |
349 243,0 |
|
администрация города Новокузнецка |
900 |
|
|
0,0 |
595,0 |
0,0 |
0,0 |
595,0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
КОиН |
911 |
|
|
49 622,2 |
94 460,0 |
56 002,0 |
56 002,0 |
256 086,2 |
|
Управление культуры |
913 |
|
|
2 377,5 |
2 982,0 |
0,0 |
0,0 |
5 359,5 |
|
КСЗ |
915 |
|
|
15 854,3 |
45 006,0 |
13 171,0 |
13 171,0 |
87 202,3 |
Основное мероприятие 2.1 "Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
30 114,0 |
92 163,0 |
49 733,0 |
49 733,0 |
221 743,0 |
администрация города Новокузнецка |
900 |
0707 |
162 01 1082 0 |
|
595,0 |
0,0 |
0,0 |
595,0 |
|
|
КОиН |
911 |
0707 |
162 01 1082 0 |
4 970,1 |
36 562,0 |
36 562,0 |
36 562,0 |
114 656,1 |
|
|
911 |
0707 |
162 01 7194 0 |
9 289,7 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
19 289,7 |
|
КСЗ |
915 |
0707 |
162 01 7194 0 |
14 741,4 |
31 835,0 |
0,0 |
0,0 |
46 576,4 |
|
|
915 |
0707 |
162 01 1082 0 |
1 112,8 |
13 171,0 |
13 171,0 |
13 171,0 |
40 625,8 |
Основное мероприятие 2.2 "Оказание мер социальной поддержки многодетных семей, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
24 091,8 |
35 440,0 |
19 440,0 |
19 440,0 |
98 411,8 |
КОиН |
911 |
1003 |
162 02 7005 0 |
16 866,1 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
32 866,1 |
|
|
911 |
0702 |
162 02 1076 0 |
7 225,7 |
19 440,0 |
19 440,0 |
19 440,0 |
65 545,7 |
|
Основное мероприятие 2.3. "Социальная поддержка участников образовательного |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
11 073,7 |
12 356,0 |
0,0 |
0,0 |
23 429,7 |
процесса" |
КОиН |
911 |
1003 |
162 03 7201 0 |
5 412,6 |
6 100,0 |
|
|
11 512,6 |
|
|
911 |
0709 |
162 03 7200 0 |
3 283,6 |
3 274,0 |
|
|
6 557,6 |
|
Управление культуры |
913 |
1003 |
162 03 7201 0 |
2 377,5 |
2 982,0 |
|
|
5 359,5 |
Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попече |
Всего по мероприятию, в |
|
|
|
2 574,5 |
3 084,0 |
0,0 |
0,0 |
5 658,5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
ния родителей, одеждой, обувью, единовременным |
том числе: КОиН |
911 |
1003 |
162 04 7203 0 |
810,0 |
1 292,0 |
|
|
2 102,0 |
денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций. |
|
||||||||
Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях" |
|
911 |
1003 |
162 04 7204 0 |
1 764,5 |
1 792,0 |
|
|
3 556,5 |
Отдельное мероприятие 1. "Финансовое оздоровление сферы управления образованием Новокузнецкого городского округа" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
293 917,4 |
119 095,0 |
52 113,0 |
0,0 |
465 125,4 |
КОиН |
911 |
0701 |
160 00 1107 0 |
104 736,4 |
39 806,0 |
40 401,0 |
0,0 |
184 943,4 |
|
|
|
911 |
0702 |
160 00 1107 0 |
126 206,8 |
30 130,0 |
10 453,0 |
0,0 |
166 789,8 |
|
|
911 |
0707 |
160 00 1107 0 |
8 410,5 |
5 354,0 |
0,0 |
0,0 |
13 764,5 |
|
|
911 |
0709 |
160 00 1107 0 |
5 868,7 |
4 789,0 |
1 259,0 |
|
11 916,7 |
|
|
911 |
0701 |
160 00 7921 0 |
14 925,0 |
15 500,0 |
|
|
30 425,0 |
|
|
911 |
0702 |
160 00 7921 0 |
33 500,0 |
23 516,0 |
0,0 |
0,0 |
57 016,0 |
|
администрация города Новокузнецка |
900 |
0707 |
160 00 1107 0 |
270,0 |
0 |
0 |
|
270,0 |
Отдельное мероприятие 2. Обеспечение деятельности КОиН по реализации муниципальной программы |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
19 990,6 |
21 573,3 |
21 573,3 |
21 573,3 |
84 710,5 |
КОиН |
911 |
0709 |
160 00 1002 0 |
19 912,9 |
21 573,3 |
21 573,3 |
21 573,3 |
84 632,8 |
|
|
|
911 |
0709 |
160 00 1019 0 |
77,7 |
|
|
|
|
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие и функционирование системы
образования города Новокузнецка
Форма N 5
Перечень
объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений
N |
Форма реализации бюджетных инвестиций, наименование объекта муниципальной собственности/ Источники расходов |
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |
Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |
|
Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |
||||||
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) |
в ценах соответствующих лет реализации проекта |
2013 г. начало |
2015 г. ввод (завершение) |
План по программе |
всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
Утверждено в решении о бюджете | |||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Объект 1 "Строительство МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 81" |
|
|||||||||
|
Всего, в том числе |
855 353,5 |
1 014 674,2 |
|
|
План по программе |
907 822,3 |
22 321,0 |
885 501,3 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
126 737,1 |
126 437,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Областной бюджет |
102 129,8 |
121 152,8 |
|
|
План по программе |
53 444,0 |
22 321,0 |
31 123,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
71 621,2 |
71 621,2 |
|
- |
|
|
Местный бюджет |
753 223,7 |
893 521,4 |
|
|
План по программе |
854 378,3 |
- |
854 378,3 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
55 115,9 |
54 815,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
В т.ч. расходы на ПСД |
10 513,6 |
10 513,6 |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие и функционирование системы
образования города Новокузнецка
Форма N 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями по программе
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Наименование услуги (работы) и её содержание: |
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, воспитания, развития и содержание ребёнка в образовательном организации. |
|||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Количество воспитанников |
|||||||
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях" |
30742 |
30742 |
30742 |
30742 |
1 181 134,8 |
1 244 976,0 |
1 242 902,0 |
1 088 026,0 |
Наименование услуги (работы) и её содержание: |
Предоставление начального общего образования и основного общего образования |
|||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Численность обучающихся |
|||||||
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего |
53498 |
55098 |
57298 |
59298 |
352 287,3 |
312 882,0 |
318 118,0 |
214 578,0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
(полного) общего образования детей в общеобразовательных организациях" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным программам" |
1520 |
1510 |
1510 |
1510 |
32 337,5 |
49 396,0 |
49 396,0 |
49 396,0 |
Наименование услуги (работы) и её содержание: |
Дополнительное образование детей. |
|||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Численность детей |
|||||||
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей" |
56032 |
59190 |
63782 |
65983 |
703 299,5 |
723 372,8 |
723 039,0 |
707 751,0 |
Наименование услуги (работы) и её содержание: |
Повышение квалификации, научно-методическое сопровождение муниципальной системы образования. |
|||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Количество человек (курсы повышения квалификации) / штук (научно-методические проекты) |
|||||||
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.6 "Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций" |
1500 / 7 |
1500 / 7 |
1500 / 7 |
1500/7 |
22 095,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
Наименование услуги (работы) и её содержание: |
Предоставление услуг психолого-медико-педагогической реабилитации и коррекции здоровья и развития детей и подростков |
|||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Численность детей |
|||||||
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.7 "Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации" |
192 |
192 |
192 |
192 |
4 230,9 |
2 248,0 |
2 248,0 |
2 248,0 |
Наименование услуги (работы) и её содержание: |
Ведение бюджетного и бухгалтерского учета в муниципальных образовательных организациях, подведомственных КОиН; организация питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций; осуществление обслуживания и содержания зданий и |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
сооружений образовательных организаций |
|||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Количество организаций |
|||||||
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.10 "Содержание ЦБ, комбината питания, РЭУ" |
286 учр. и аппарат КОиН |
286 учр. и аппарат КОиН |
286 учр. и аппарат КОиН |
286 учр. и аппарат КОиН |
400 986,2 |
371 549,7 |
366 440,7 |
359 998,7 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 5 мая 2016 г. N 68 "О внесении изменения в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.