Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 апреля 2011 г. N 146 в настоящее постановление внесены изменения
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23 июля 2007 г. N 217
"Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Здоровье кузбассовцев" на 2008-2013 годы"
30 августа 2007 г., 17 апреля, 10 сентября, 25, 30 декабря 2008 г., 31 марта, 11 июня, 10 июля, 2 декабря 2009 г., 21 июня, 10, 29 декабря 2010 г., 7 апреля 2011 г.
В целях укрепления здоровья населения Кемеровской области, улучшения качества и доступности медицинской помощи, предупреждения распространения социально значимых заболеваний, снижения общей смертности, обеспечения безопасного материнства и здоровья детей Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Здоровье кузбассовцев" на 2008-2013 годы.
2. Финансовое обеспечение мероприятий Программы, финансируемых из средств областного бюджета, является расходным обязательством Кемеровской области.
3. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать постановление в сборнике "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области К.В. Шипачева.
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2008.
Губернатор |
А. Тулеев |
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 10 декабря 2010 г. N 549 настоящая Программа изложена в новой редакции
Долгосрочная целевая программа
"Здоровье кузбассовцев" на 2008-2013 годы
17 апреля, 10 сентября, 25, 30 декабря 2008 г., 31 марта, 11 июня, 10 июля, 2 декабря 2009 г., 21 июня, 10, 29 декабря 2010 г., 7 апреля 2011 г.
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 апреля 2011 г. N 146 в паспорт настоящей Программы внесены изменения
Паспорт
долгосрочной целевой программы
"Здоровье кузбассовцев" на 2008-2013 годы
Наименование программы |
Долгосрочная целевая программа "Здоровье кузбассовцев" на 2008-2013 годы (далее - Программа) |
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы |
Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 01.06.2007 N 116-рг "О разработке долгосрочной целевой программы "Здоровье кузбассовцев" на 2008-2013 годы" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области от 05.09.2008 N113-рг, от 23.10.2009 N186-рг, от 01.11.2010 N181-рг) |
Государственный заказчик Программы |
Коллегия Администрации Кемеровской области |
Директор Программы |
Заместитель Губернатора Кемеровской области Сергеев Алексей Станиславович |
Основной разработчик Программы |
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области |
Цели Программы |
Укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение общей смертности, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей |
Задачи Программы |
Обеспечение оказания населению Кемеровской области высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий; укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости; улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, туберкулезом, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями; обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания - участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения; развитие ГУЗ "Кемеровский областной центр медицины катастроф"; формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни |
Срок реализации Программы |
2008-2013 годы |
Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм) |
Подпрограммы: "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера"; "Вакцинопрофилактика"; "Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи"; "Развитие первичной медицинской помощи"; "Лекарственное обеспечение"; "Техническое перевооружение здравоохранения"; "Здоровое поколение"; "Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения"; "Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области"; "Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений"; "Развитие ГУЗ "Кемеровская областная клиническая больница"; "Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях"; "Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным"; "Развитие ГУЗ "Кемеровский областной центр медицины катастроф"; "Подготовка специалистов здравоохранения"; "Телемедицина"; "Утилизация медицинских отходов"; "Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака"; "Прототипирование механизма сбора и хранения сведений о медицинском портрете граждан для лечебно-профилактических учреждений Кемеровской области" |
Основной исполнитель Программы |
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области |
Объемы и источники финансирования Программы |
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2013 годы 7987,128 млн. рублей, в том числе: 2008 год - 1921,883 млн. рублей; 2009 год - 1892,353 млн. рублей; 2010 год - 2109,81 млн. рублей; 2011 год - 746,882 млн. рублей; 2012 год - 658,1 млн. рублей; 2013 год - 658,1 млн. рублей; из них: средства областного бюджета на 2008-2013 годы - 2887,611 млн. рублей, в том числе: 2008 год - 697,813 млн. рублей; 2009 год - 489,023 млн. рублей; 2010 год - 517,775 млн. рублей; 2011 год - 443,0 млн. рублей; 2012 год - 370,0 млн. рублей; 2013 год - 370,0 млн. рублей. Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: средства федерального бюджета на 2008-2013 годы - 3510,875 млн. рублей, в том числе: 2008 год - 672,02 млн. рублей; 2009 год - 1136,04 млн. рублей; 2010 год - 1348,46 млн. рублей; 2011 год - 128,355 млн. рублей; 2012 год - 113,0 млн. рублей; 2013 год - 113,0 млн. рублей; средства местных бюджетов на 2008-2013 годы - 1379,044 млн. рублей, в том числе: 2008 год - 474,35 млн. рублей; 2009 год - 217,39 млн. рублей; 2010 год - 224,704 млн. рублей; 2011 год - 154,2 млн. рублей; 2012 год - 154,2 млн. рублей; 2013 год - 154,2 млн. рублей; внебюджетные источники на 2008-2013 годы - 209,598 млн. рублей, в том числе: 2008 год - 77,7 млн. рублей; 2009 год - 49,9 млн. рублей; 2010 год - 18,871 млн. рублей; 2011 год - 21,327 млн. рублей; 2012 год - 20,9 млн. рублей 2013 год - 20,9 млн. рублей |
Ожидаемые конечные результаты Программы |
Медицинский эффект: повышение качества диагностики и эффективности лечения туберкулеза, онкологических заболеваний, сахарного диабета, инфекционных заболеваний; повышение эффективности лечебно-профилактических мероприятий, проводимых в случае чрезвычайных обстоятельств; снижение количества граждан, которым впервые устанавливается группа инвалидности; снижение заболеваемости в связи с временной утратой трудоспособности; снижение обращаемости населения за неотложной и экстренной медицинской помощью на догоспитальном этапе; снижение общей смертности населения. Экономический эффект - снижение затрат на медицинскую помощь. Социальный эффект: улучшение качества жизни больных; повышение социальной адаптации хронических больных и инвалидов |
Организация контроля за выполнением Программы |
Государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области |
1. Содержание проблемы и необходимость её решения
программными методами
Главным в финансовой политике здравоохранения Кемеровской области является ее адресность. Это приоритетное направление текущих расходов бюджета здравоохранения и средств соответствующих целевых программ на решение первостепенных задач здравоохранения.
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" на ближайшую перспективу приоритетами, направленными на достижение основных целей государственной политики в области здравоохранения, являются:
снижение заболеваемости населения социально значимыми заболеваниями, обуславливающими потерю трудоспособности, высокую смертность, снижение репродуктивного потенциала нации, распространение которых несёт особую угрозу здоровью граждан и национальной безопасности;
совершенствование методов профилактики и ранней диагностики при социально значимых заболеваниях;
повышение эффективности лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях.
Анализ структуры заболеваемости и причин смертности населения Кемеровской области указывает на необходимость принятия стратегических решений по следующим основным классам социально значимых заболеваний, входящих в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 N 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих":
сахарный диабет;
туберкулез;
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
злокачественные новообразования;
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем;
вирусные гепатиты;
психические расстройства и расстройства поведения;
болезни системы кровообращения.
Необходимость комплексного решения проблем, связанных с социально значимыми заболеваниями, программно-целевым методом обусловлена рядом объективных причин, в том числе:
масштабностью, сложностью и многообразием проблем профилактики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям;
необходимостью выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации инвестиционных и научно-технических проектов;
потребностью в координации усилий органов государственной власти Кемеровской области, негосударственных организаций и общественных объединений.
Целесообразность использования программно-целевого метода решения проблемы социально значимых заболеваний подтверждается результатами реализации действовавшей с 2002 года федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)", в задачи которой входили: стабилизация эпидемиологической ситуации, снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации, увеличение продолжительности жизни при указанных заболеваниях. Об эффективности использования данного метода, в частности, свидетельствует стабилизация, начиная с 2002 года, показателей заболеваемости и смертности по таким классам заболеваний, как сахарный диабет, инфекции, передаваемые половым путем, злокачественные новообразования.
Программа состоит из 19 подпрограмм, отражающих проблемные вопросы здравоохранения.
Подпрограмма "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера"
В Кемеровской области сохраняется напряженная ситуация по туберкулезу. Показатель заболеваемости туберкулезом за 2008 год составил 127,4 случая на 100 тысяч населения. Смертность от туберкулеза по Кемеровской области практически в 1,5 раза превышает среднероссийский показатель. Поздняя выявляемость больных туберкулезом в связи с недостаточным охватом населения профилактическими осмотрами на туберкулез приводит к росту преждевременной смертности и инвалидизации.
Реализация подпрограммы позволит создать условия для обследования пациентов в общей лечебной сети на качественном оборудовании, укрепить материально-техническую базу противотуберкулезных учреждений, в первую очередь детских отделений, продолжить работу по бесперебойному централизованному обеспечению противотуберкулезных учреждений Кемеровской области противотуберкулезными препаратами, что позволит снизить уровень смертности от туберкулеза.
Следующая проблема - это злокачественные новообразования, борьба с которыми остается одной из важнейших задач медицины и здоровья населения. Высокие показатели первичной онкозаболеваемости жителей Кемеровской области свидетельствуют о необходимости повышенного внимания к этому вопросу.
В структуре причин общей смертности злокачественные новообразования занимают третье место после болезней системы кровообращения, травм и отравлений и составили в 2008 году 19,6 случая на 100 тысяч населения (в 2007 году - 217). Лечение онкологических больных, связанное с применением дорогостоящих специализированных радиофармацевтических препаратов, радиоактивных источников для аппаратов лучевой терапии, финансово ёмкое и требует дополнительного финансирования.
Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность лечения и диагностики, что, в свою очередь, приведет к снижению первичного выхода на инвалидность работающих граждан на 8 процентов, снижению смертности населения от злокачественных новообразований на 3 процента.
Сахарный диабет. Это грозное заболевание и его осложнения занимают третье место среди заболеваний, приводящих к инвалидности. Показатель первичного выхода на инвалидность по этому заболеванию в 2007 году составил 55,2 случая на 10 тысяч населения. Поздние осложнения являются не только ведущей причиной инвалидности, но и преждевременной смертности больных сахарным диабетом.
Благодаря реализации подпрограммы в 2008 году было обеспечено стабильное снабжение больных сахарным диабетом инсулинами, что снизило количество осложнений этого заболевания на 1,9 процента. Дальнейшая реализация подпрограммы позволит обеспечить больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами и инсулинами, а также средствами контроля, что, в свою очередь, позволит добиться стойкой компенсации диабета, снизить количество осложнений на 5 процентов, снизить первичный выход на инвалидность работающих граждан на 8 процентов, повысить качество жизни этих больных.
К группе социально значимых болезней относится и сифилис. За последние 5 лет (2004-2008 годы) заболеваемость населения сифилисом снизилась в целом в 1,1 раза, в том числе среди детей - в 1,1 раза. Вместе с тем ее уровень остается высоким. Интенсивный показатель в 2008 году составил 108,1 случая заболевания на 100 тысяч населения.
Несмотря на увеличение охвата беременных обследованием на сифилис и проводимым при необходимости превентивным лечением, ежегодно регистрируются случаи врожденного сифилиса, хотя по сравнению с 2004 годом их количество уменьшилось в 2 раза, с 10 до 5 случаев.
Инфекции, передающиеся половым путем, оказывают прямое влияние на репродуктивное здоровье населения, поскольку приводят к бесплодию. Реализация мероприятий подпрограммы позволит усилить работу по предупреждению распространения инфекций, передающихся половым путем, особенно среди детей и подростков, увеличить объём профилактической и лечебной помощи населению в амбулаторных условиях, профилактику врожденного сифилиса, обеспечение лекарственными препаратами для лечения сифилиса.
Подпрограммой предусмотрено целевое финансирование на улучшение диагностики, раннюю выявляемость и лечение вирусных гепатитов В и С. Несмотря на значительное снижение заболеваемости гепатитом В за последние 3 года, ее уровень остается высоким и составил в 2008 году 12 случаев на 100 тысяч населения. Заболеваемость гепатитом С с 2005 года по 2008 год уменьшилась на 12 процентов. Основные финансовые затраты связаны с лечением этих больных, которое является очень дорогостоящим.
Качество жизни населения во многом определяется уровнем психических заболеваний и поведенческих расстройств. В области по итогам 2008 года показатель первичной заболеваемости психическими болезнями составил 102,7 случая на 100 тысяч населения. В целом более 30 процентов населения нуждаются в помощи специалистов в области психического здоровья. До 5,5 процента населения нуждаются в активной психиатрической помощи. Более 1,5 тысячи человек ежегодно погибает от суицидов, в основе которых лежат психические расстройства. Развитие этой службы, имеющей большое социальное значение, требует дополнительного финансирования, особенно ее реабилитационного этапа.
Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции расценивается в Кузбассе как неблагополучная. По уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией Кемеровская область занимает 2-е место в Сибирском федеральном округе. В настоящее время эпидемиологический процесс охватил все муниципальные образования Кемеровской области. Высокий уровень заболеваемости привел к выявлению инфицированных лиц среди доноров. В 2008 году среди доноров выявлено 37 человек, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (в 2007 году - 69 человек). В связи с этим возникла проблема обеспечения эпидемиологической безопасности при переливании крови и ее компонентов. С этой целью необходимо широкое внедрение новых технологий, в том числе использование карантинизации донорской крови, которые требуют дополнительного финансирования.
Реализация подпрограммы позволит своевременно выявлять ВИЧ-инфицированных, особенно в группах риска, обеспечит разрыв эпидемиологических цепочек, снизит риск медицинского пути передачи ВИЧ-инфекции.
Артериальная гипертония является одним из самых распространённых и важнейших факторов риска развития заболеваний системы кровообращения, которые в структуре смертности населения составляют более 50 процентов. Проведение мероприятий по раннему выявлению артериальной гипертонии, предупреждению её серьезных последствий и, как следствие, предупреждению инвалидности и преждевременной смертности ограничено рамками текущего финансирования и требует дополнительных финансовых вложений. Только за 2008 год уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Кемеровской области составил 803,7 случая на 100 тысяч населения. Высокий удельный вес в нём приходится на трудоспособный возраст.
Реализация подпрограммы позволит снизить первичный выход на инвалидность на 8 процентов, снизить заболеваемость с временной утратой трудоспособности на 10 процентов, снизить обращаемость за неотложной и экстренной медицинской помощью на догоспитальном этапе на 1,5 процента, снизить общую смертность населения на 2,5 процента.
В рамках подпрограммы "Вакцинопрофилактика" будет осуществляться приобретение вакцины против клещевого энцефалита, антирабической вакцины, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для учреждений здравоохранения.
Устойчивое обеспечение вакцинами является важнейшей мерой борьбы и предупреждения развития инфекционных заболеваний, регулируемых средствами иммунопрофилактики.
Своевременная профилактика таких инфекционных заболеваний, как грипп, клещевой энцефалит и других является не только мерой предупреждения инвалидности и смертности от осложнений этих инфекций, но и приносит ощутимый экономический эффект, снижая утрату временной нетрудоспособности и в случаях, и в днях.
В рамках подпрограммы "Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи" планируется обеспечить возможность предоставления населению Кемеровской области высокотехнологичных видов медицинской помощи кардиологического, офтальмологического, травматологического и других профилей и иной медицинской помощи, требующей применения высоких технологий. Все виды высокотехнологичной медицинской помощи относятся к категории дорогостоящих и финансируются сверх Программы ОМС за счет средств бюджетов всех уровней.
Современное здравоохранение невозможно без внедрения новых технологий, методов лечения, для чего необходимо проведение обучающих семинаров, подготовка и переподготовка медицинских кадров.
Подпрограмма "Развитие первичной медицинской помощи" предусматривает дополнительное финансирование на проведение мониторинга мероприятий по диспансеризации, реабилитации, профилактике заболеваний, что позволит оценивать эффективность проводимых мероприятий, их результативность и, при необходимости, вносить коррективы в них, устранять недостатки. Повысится профессионализм медицинских работников. Учреждения освоят современные медицинские технологии. Выполнение указанной подпрограммы позволит обеспечить мерами социальной поддержки медицинских работников первичного медицинского звена (участковых врачей, медсестер) при проведении работы на участках.
В рамках подпрограммы "Лекарственное обеспечение" осуществляется приобретение дорогостоящих лекарственных средств для определенных категорий больных и населения по постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.94 N890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения". Реализация мероприятий указанной подпрограммы позволит улучшить качество оказания лекарственной помощи и увеличит доступность бесплатных лекарств при амбулаторном лечении для населения Кемеровской области.
Реализация подпрограммы "Техническое перевооружение здравоохранения" позволит приобретать современное медицинское оборудование для лечебно-профилактических учреждений, что, в свою очередь, повысит качество лечения населения Кемеровской области.
За последние три года в динамике продолжилось снижение младенческой смертности по Кемеровской области с 10,3 случая на 1000 родившихся живыми в 2006 году до 8,6 случая в 2008 году (показатель соответствует уровню среднероссийского). Вместе с тем в целом состояние здоровья детей остается неудовлетворительным, а врожденные пороки развития неизбежно способствуют росту числа детей-инвалидов. Средний показатель первичной детской инвалидности за последние три года составляет в среднем 25,2 случая на 10 тысяч детского населения.
Реализация подпрограммы "Здоровое поколение" крайне необходима.
Мероприятия подпрограммы предусматривают совершенствование организации акушерской и неонатальной помощи. Позволят повысить эффективность оказания акушерской и неонатальной помощи за счет внедрения новых эффективных лечебно-диагностических технологий.
Решают вопросы улучшения питания беременных женщин, кормящих матерей и детей.
Обеспечивают приобретение для учреждений, оказывающих медицинскую и реабилитационную помощь детям, современного лечебно-диагностического оборудования, реактивов, лекарственных препаратов, повышающих адаптационно-компенсаторные возможности организма ребенка. За счет средств подпрограммы предусматривается внедрение телемедицинских технологий для проведения семинаров и консультаций; обеспечение школьных образовательных учреждений продуктами питания с лечебно-профилактическими свойствами; проведение комплекса оздоровительных мероприятий для детей; улучшение в соответствии с санитарными нормами и правилами условий оздоровления и реабилитации детей и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений системы здравоохранения.
Это поможет снизить показатели материнской и младенческой смертности в Кемеровской области, увеличить выживаемость новорожденных и глубоко недоношенных детей, уменьшить число детей-инвалидов, улучшить качество жизни детей-инвалидов.
Одной из основных задач сегодняшнего здравоохранения является продление периода физической активности у граждан старшего поколения, снижение смертности от соматических заболеваний. Актуальным является дальнейшее развитие медико-социальной службы, стационаров на дому при поликлиниках, дальнейшего развития госпитальных отделений для ветеранов войн в муниципальных учреждениях здравоохранения, сети губернских аптек, льготного лекарственного обеспечения ветеранов и инвалидов. Решить поставленную задачу позволит реализация подпрограммы "Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения", в рамках которой необходимо дальнейшее финансирование учреждений, оказывающих медицинскую помощь гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения.
Государственное учреждение здравоохранения "Областной клинический госпиталь для ветеранов войн" (далее - госпиталь) организовано в 1999 году как учреждение по оказанию медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения в Кемеровской области. Финансирование госпиталя из средств областного бюджета является гарантией стабильной работы учреждения.
Реализация подпрограммы "Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области" позволит максимально удовлетворить потребность жителей Кемеровской области в санаторно-курортном лечении, реабилитации различных категорий населения: работающих граждан, детей-подростков, ветеранов войн и т.д. По данным анализа, проведенного за предыдущие 5 лет, средняя потребность в санаторно-курортном лечении в целом по Кемеровской области составляет примерно 60 тысяч человек в год. Планируется дополнительное привлечение средств из различных источников.
Исполнение подпрограммы "Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений" предусматривает меры социальной поддержки выпускников высших и средних профессиональных образовательных медицинских учреждений при поступлении на работу в учреждения здравоохранения сельской местности, рабочих поселков в виде выплаты единовременного пособия. Это позволит укомплектовать сельское здравоохранение медицинскими кадрами.
В рамках подпрограммы "Развитие ГУЗ "Кемеровская областная клиническая больница" предусмотрено дальнейшее развитие ведущего медицинского учреждения Кемеровской области - государственного учреждения здравоохранения "Кемеровская областная клиническая больница" (далее - больница).
Социально-экономический кризис 90-х годов серьезно отразился на темпах развития больницы, состоянии основных фондов и, как следствие, на качестве оказания медицинской помощи. В результате принимаемых мер, больница получила новые импульсы развития. В течение 2001-2008 годов на строительство и реконструкцию были освоены средства в размере 371266,9 тысячи рублей, на приобретение оборудования - 354944,4 тысячи рублей.
В результате были капитально отремонтированы консультативная поликлиника, корпус N5, выполнены капитальные ремонты части помещений корпусов N1, 2, вспомогательных зданий, инженерных сетей и коммуникаций. Были организованы и открыты новые структурные подразделения, внедрены лечебные и диагностические технологии, возобновлены направления деятельности, утраченные в 90-е годы.
Вместе с тем основные фонды больницы морально и физически устарели и не соответствуют уровню крупного многопрофильного клинического стационара. Инфраструктура нарушена длительным существованием незавершенного строительства. Общий дефицит площадей затрудняет интенсификацию стационарной помощи. Недостаточно технологическое обеспечение лечебно-диагностического процесса. Действующие механизмы финансирования не адаптированы для выполнения специфических задач больницы.
Преодоление сложившихся тенденций требует проведения комплекса мероприятий в рамках программы по развитию материальной базы, структурной перестройки больницы, организации ряда подразделений.
Программные мероприятия по развитию больницы предусматривают комплексное решение всех ее проблем. В их числе укрепление материальной базы - капитальный ремонт и реконструкция больничных корпусов, замена устаревших инженерных коммуникаций, замена старого и приобретение нового технологического оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность больницы, создание соответствующих санитарным требованиям внутренних и внешних рекреационных зон для больных, включая полное обновление благоустройства территории больницы.
Медицинская составляющая подпрограммы развития больницы предусматривает переоборудование действующих функциональных подразделений больницы - операционных залов, манипуляционных, стерилизационных, лабораторных и других.
Неотъемлемой частью программных мероприятий является обновление устаревшего и приобретение нового медицинского оборудования современного поколения, позволяющего проводить диагностику и лечение на уровне мировых стандартов - ангиографическое оборудование для рентгенхирургии, магниторезонансный и спиральный компьютерный томографы, установки для контактной литотрипсии и нефролитолапаксации, эндохирургическое оборудование с видеокомплексами, эндоволоконная оптика, операционное и реанимационное оборудование, операционные микроскопы, лабораторное аналитическое оборудование, реанимобили для выездной работы и многое другое, что отражено в программных мероприятиях.
Организация специализированных центров интенсивных медицинских технологий на базе больницы позволит обеспечить население отдельными видами амбулаторной и стационарной специализированной помощи, вырабатывать единую политику в подготовке кадров, внедрении единых стандартов медицинских технологий, наиболее эффективно использовать специализированные койки областной больницы для интенсивного лечения, обеспечить преемственность в тактике ведения больных на этапах долечивания. В больнице широко начнут выполняться высокотехнологичные виды медицинской помощи.
Реализация подпрограммы в полном объеме выведет больницу в число лечебных учреждений, соответствующих международным стандартам.
Подпрограмма "Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях" разработана с использованием системного подхода к достижению целей, задач и приоритетов в развитии здравоохранения Кемеровской области и ориентирована на инновационные клинико-организационные технологии оказания специализированной помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Сложившаяся к настоящему времени в Кемеровской области демографическая ситуация, характеризующаяся низкой продолжительностью жизни населения, связанная, в первую очередь, со сверхсмертностью от заболеваний сердечно-сосудистой системы, диктует потребность в повышении эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Особую роль в улучшении демографических процессов должна занимать сформированная на современном уровне кардиологическая служба.
До настоящего времени модель единой кардиологической службы получила полномасштабную реализацию только в областном центре и требует дальнейшего распространения в других муниципальных образованиях.
Эффективность дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи, проводимой при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (аортокоронарное шунтирование, чрезкожная коронарная ангиопластика), зависит от качества, своевременности и адекватности восстановительного, санаторного лечения и лекарственного обеспечения (на амбулаторном этапе). Существующая сегодня материально-техническая база центра санаторно-восстановительного лечения "Меркурий" МУЗ "Кемеровский кардиологический диспансер" не справляется с возрастающими объемами, целесообразно её расширение.
Наряду с проблемой острых форм ишемической болезни сердца чрезвычайно актуальной является проблема острых нарушений мозгового кровообращения в связи с их лидирующими позициями среди причин смерти населения, в том числе у лиц трудоспособного возраста.
Одной из причин высокой распространенности заболеваний сосудов и смертности от них следует рассматривать низкий уровень профилактики, неадекватное и несвоевременное их лечение. Эффективность профилактики зависит от работы органов здравоохранения и от активного участия в этой деятельности самих пациентов и общества.
Реализация подпрограммы позволит и в дальнейшем осуществлять разработки высокоэффективных технологий оперативных вмешательств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (в том числе малоинвазивных); разработку и внедрение высокоинформативных диагностических методов и восстановительных технологий; разработку, апробацию и клиническое применение биологических протезов клапанов сердца и сосудов и другие. Опыт фундаментальных исследований в создании имплантатов на основе биологических тканей, который накоплен в МУЗ "Кемеровский кардиологический диспансер", позволяет проводить серьезные прикладные исследования в области тканевой инженерии и занять лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по данному научному направлению. Для ликвидации отставания в области нано- и клеточных технологий - одного из самых перспективных направлений современной медицинской науки, входящих в список приоритетных научных направлений Российской академии медицинских наук, необходимы собственные фундаментальные разработки с использованием экспериментальных методов, что повысит конкурентоспособность отечественных клеточных препаратов по отношению к дорогостоящим импортным.
Применение современных методов лечения гематологических заболеваний привело к дефициту тромбомассы, получаемой методом прерывистого тромбоцитофереза. С 2004 года потребление тромбоцитарной массы в Кемеровской области ежегодно увеличивается.
Подпрограмма "Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным" позволит снизить риск развития посттрансфузионных осложнений, как иммунных, так и инфекционных, на 30 процентов.
Основанием для разработки подпрограммы "Развитие ГУЗ "Кемеровский областной центр медицины катастроф" явилась федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2005 года", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.99 N1098, и решение Совета безопасности Российской Федерации от 29.12.2001.
Необходимость совершенствования организации медико-санитарного обеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций обусловлена прежде всего тем, что Кемеровская область относится к регионам высокого риска возникновения техногенных катастроф.
На территории Кемеровской области находятся 18 химически опасных городов и населенных пунктов, в которых расположены 76 химически опасных объектов экономики, использующих в своей деятельности аварийно-опасные химические вещества, 227 взрывоопасных и пожароопасных объектов, 79 складов взрывоопасных веществ промышленного назначения.
В зоне с сейсмичностью 6-8 баллов по шкале Рихтера находятся 65 населенных пунктов с численностью населения 1756,5 тысячи человек, крупнейшие объекты промышленности и энергетики, угледобывающие шахты и обогатительные фабрики.
Города Кемерово и Новокузнецк являются крупными транспортными узлами. По территории Кемеровской области проходят автомобильные и железные дороги федерального значения, 8 крупных нефте- и газо-трубопроводов.
Специфическим для Кемеровской области источником катастроф являются угольные шахты с их огромными запасами высококачественных, но насыщенных взрывоопасным метаном углей.
Кроме того, реальную угрозу здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Кемеровской области может создать терроризм.
Необходимость комплексного решения проблем, связанных с ликвидаций медико-социальных последствий чрезвычайных ситуаций, связана:
с масштабностью, сложностью и многообразием проблем, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных с конкретными целями, ресурсами, сроками реализации и исполнителями;
с необходимостью выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации инвестиционных и научно-технических проектов;
с потребностью в координации усилий органов государственной власти различных уровней и негосударственных организаций, в том числе общественных объединений.
Важным фактором, формирующим здоровье населения Кемеровской области, является эффективность функционирования системы здравоохранения, которая во многом определяется кадровой политикой. В здравоохранении Кемеровской области ощущается явная нехватка медицинских кадров. Укомплектованность медицинских учреждений физическими лицами на 10 тысяч населения составляет: врачи - 56,3 процента, средние медицинские работники - 67,9 процента.
Проблема обеспечения кадрами заключается в структурных диспропорциях территориального и квалификационно-профессионального характера. Территориальный структурный сдвиг характеризуется высокой концентрацией врачебных кадров в крупных городах при острой нехватке специалистов в муниципальных образованиях сельского типа, квалификационно-профессиональный - в низком удельном весе врачей первичного звена, с одной стороны, и нехватке специалистов по отдельным узким специальностям, с другой.
Устранить эти диспропорции позволит реализация подпрограммы "Подготовка специалистов здравоохранения".
В программные мероприятия включено последипломное обучение в клинической ординатуре и интернатуре врачей по отдельным узким специальностям.
В качестве второго обеспечивающего компонента кадровой эффективности в здравоохранении программные мероприятия предусматривают подготовку управленческих кадров. В условиях рыночной экономики профессиональная подготовка к организационно-управленческой, планово-экономической, аналитической и предпринимательской деятельности становится обязательным атрибутом успешного руководителя.
В целях подготовки кадрового резерва организаторов здравоохранения в рамках Программы предусматривается клиническая ординатура и первичная профессиональная переподготовка по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье" в количестве 80 человек. Программа подготовки включает изучение основ бухгалтерского учета, экономики предприятия, анализа финансово-хозяйственной деятельности субъекта управления, инвестиционного, инновационного, финансового менеджмента, маркетинга, бизнес-планирования и других дисциплин, не входящих в образовательные стандарты врачебных специальностей.
Выполнение предложенных программных мероприятий позволит:
сократить несоответствие численности и структуры кадров объемам деятельности, задачам и направлениям реформирования отрасли;
устранить диспропорции в структуре медицинского персонала между врачами общего профиля и узкими специалистами, между городской и сельской местностью;
повысить эффективность функционирования региональной системы здравоохранения за счет применения научного подхода к управлению, эффективной организации финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения.
Целью подпрограммы "Телемедицина" является оказание доступной высококвалифицированной медицинской помощи населению Кемеровской области путем внедрения в практику здравоохранения методов дистанционного оказания консультативной медицинской помощи и обмена специализированной информацией на базе электронных (цифровых) операционных залов, электронных (цифровых) диагностических и лечебных кабинетов врачей различных специальностей и передвижных телемедицинских установок.
В настоящее время одной из существенных является проблема утилизации медицинских отходов. В рамках подпрограммы "Утилизация медицинских отходов" планируется оснащение крупных лечебно-профилактических учреждений современным технологическим оборудованием по утилизации и деструкции медицинских отходов классов Б и В.
Реализация подпрограммы позволит создать условия в лечебно-профилактических учреждениях по организации сбора, временного хранения, обезвреживания и утилизации медицинских отходов классов Б и В, что, в свою очередь, позволит улучшить эпидемиологическую и экологическую ситуацию в регионе.
Одним из последних направлений развития сферы здравоохранения является принятие мер, направленных на укрепление здоровья населения за счет пропаганды здорового образа жизни и формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких.
Для этих целей предусмотрена подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака", в рамках которой осуществляется обучение граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных привычек, включающее помощь в отказе от потребления алкоголя и табака, внедрение современных медико-профилактических технологий в деятельность специально создаваемых центров здоровья и обучение медицинских специалистов и граждан эффективным методам профилактики заболеваний.
Подпрограмма "Прототипирование механизма сбора и хранения сведений о медицинском портрете граждан для лечебно-профилактических учреждений Кемеровской области" предназначена для разработки сетевой компьютерной программы и создания электронной базы хранения медицинской информации о гражданах, обратившихся за медицинской помощью.
2. Цели и задачи Программы
Основные цели Программы - укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение общей смертности, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
обеспечить оказание населению Кемеровской области высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных технологий;
укрепить материально-техническую базу лечебно-профилактических учреждений, оснастить медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
улучшить лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, туберкулезом, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями;
обеспечить доступность медицинской помощи контингенту особого внимания - участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам;
усовершенствовать работу ГУЗ "Кемеровский областной центр медицины катастроф";
сформировать у населения мотивацию к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек.
3. Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач.
По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит из следующих подпрограмм:
"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера";
"Вакцинопрофилактика";
"Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи";
"Развитие первичной медицинской помощи";
"Лекарственное обеспечение";
"Техническое перевооружение здравоохранения";
"Здоровое поколение";
"Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения";
"Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области";
"Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений";
"Развитие ГУЗ "Кемеровская областная клиническая больница";
"Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях";
"Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным";
"Развитие ГУЗ "Кемеровский областной центр медицины катастроф";
"Подготовка специалистов здравоохранения";
"Телемедицина";
"Утилизация медицинских отходов";
"Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака";
"Прототипирование механизма сбора и хранения сведений о медицинском портрете граждан для лечебно-профилактических учреждений Кемеровской области".
Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 апреля 2011 г. N 146 раздел 4 настоящей Программы изложен в новой редакции
4. Ресурсное обеспечение Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2013 годы 7987,128 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 1921,883 млн. рублей;
2009 год - 1892,353 млн. рублей;
2010 год - 2109,81 млн. рублей;
2011 год - 746,882 млн. рублей;
2012 год - 658,1 млн. рублей;
2013 год - 658,1 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2013 годы -2887,611 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 697,813 млн. рублей;
2009 год - 489,023 млн. рублей;
2010 год - 517,775 млн. рублей;
2011 год - 443,0 млн. рублей;
2012 год - 370,0 млн. рублей;
2013 год - 370,0 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2013 годы - 3510,875 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 672,02 млн. рублей;
2009 год - 1136,04 млн. рублей;
2010 год - 1348,46 млн. рублей;
2011 год - 128,355 млн. рублей;
2012 год - 113,0 млн. рублей;
2013 год - 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2013 годы -1379,044 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 474,35 млн. рублей;
2009 год - 217,39 млн. рублей;
2010 год - 224,704 млн. рублей;
2011 год - 154,2 млн. рублей;
2012 год - 154,2 млн. рублей;
2013 год - 154,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2013 годы - 209,598 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 77,7 млн. рублей;
2009 год - 49,9 млн. рублей;
2010 год - 18,871 млн. рублей;
2011 год - 21,327 млн. рублей;
2012 год - 20,9 млн. рублей;
2013 год - 20,9 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год.
5. Оценка эффективности реализации Программы
Медицинский эффект:
повышение качества диагностики и эффективности лечения туберкулеза, онкологических заболеваний, сахарного диабета, инфекционных заболеваний;
повышение эффективности лечебно-профилактических мероприятий, проводимых в случае чрезвычайных обстоятельств;
снижение количества граждан, которым впервые устанавливается группа инвалидности;
снижение заболеваемости в связи с временной утратой трудоспособности;
снижение обращаемости населения за неотложной и экстренной медицинской помощью на догоспитальном этапе;
снижение общей смертности населения.
Экономический эффект:
рациональное использование денежных средств при оказании медицинской помощи населению Кемеровской области;
снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности в днях и случаях и, следовательно, выплат по социальному страхованию;
рациональное использование врачебных кадров при комплектации учреждений здравоохранения;
повышение эффективности функционирования организаций здравоохранения за счет применения современных управленческих технологий.
Социальный эффект:
улучшение качества жизни жителей области;
повышение социальной адаптации хронических больных и инвалидов;
повышение качества организации системы распределения выпускников государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию".
6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по установленным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415 формам.
Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415.
Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 апреля 2011 г. N 146 раздел 7 настоящей Программы изложен в новой редакции
7. Программные мероприятия
N п/п |
Наименование подпрограмм, программных мероприятий |
Плановый период |
Объем финансирования (млн. рублей, в ценах соответствующих годов) |
Исполнитель программного мероприятия |
Ожидаемый результат |
|||||||
всего |
в том числе |
|||||||||||
областной бюджет, всего |
из него |
иные не запрещенные законодательством источники |
||||||||||
на безвозвратной основе |
бюджетные кредиты |
субсидии местным бюджетам |
федеральный бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Всего по Программе |
2008-2013 годы |
7987,128 |
2887,611 |
2887,611 |
- |
- |
3510,875 |
1379,044 |
209,598 |
|
|
2008 год |
1921,883 |
697,813 |
697,813 |
- |
- |
672,02 |
474,35 |
77,7 |
||||
2009 год |
1892,353 |
489,023 |
489,023 |
- |
- |
1136,04 |
217,39 |
49,9 |
||||
2010 год |
2109,81 |
517,775 |
517,775 |
- |
- |
1348,46 |
224,704 |
18,871 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
2011 год |
746,882 |
443,0 |
443,0 |
- |
- |
128,355 |
154,2 |
21,327 |
|
|
2012 год |
658,1 |
370,0 |
370,0 |
- |
- |
113,0 |
154,2 |
20,9 |
||||
2013 год |
658,1 |
370,0 |
370,0 |
- |
- |
113,0 |
154,2 |
20,9 |
||||
1. |
Подпрограмма "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" |
2008-2013 годы |
1335,236 |
453,083 |
453,083 |
- |
- |
652,485 |
206,46 |
23,208 |
|
|
2008 год |
174,98 |
111,58 |
111,58 |
- |
- |
27,0 |
33,2 |
3,2 |
||||
2009 год |
174,8 |
23,14 |
23,14 |
- |
- |
125,48 |
25,87 |
0,31 |
||||
2010 год |
338,767 |
51,056 |
51,056 |
- |
- |
262,65 |
24,69 |
0,371 |
||||
2011 год |
248,489 |
111,507 |
111,507 |
- |
- |
89,355 |
40,9 |
6,727 |
||||
2012 год |
199,1 |
77,9 |
77,9 |
- |
- |
74,0 |
40,9 |
6,3 |
||||
2013 год |
199,1 |
77,9 |
77,9 |
- |
- |
74,0 |
40,9 |
6,3 |
||||
1.1. |
Сахарный диабет. Приобретение сахароснижающих препаратов |
2008-2013 годы |
211,965 |
72,51 |
72,51 |
- |
- |
49,05 |
87,72 |
2,685 |
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (далее - ДОЗН) |
Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню: |
2008 год |
29,53 |
15,33 |
15,33 |
- |
- |
0,0 |
13,7 |
0,5 |
на 1,9% |
|||
2009 год |
17,77 |
4,5 |
4,5 |
- |
- |
0,7 |
12,52 |
0,05 |
на 2% |
|||
2010 год |
24,385 |
10,4 |
10,4 |
- |
- |
1,95 |
12,0 |
0,035 |
на 2,1% |
|||
2011 год |
48,48 |
14,88 |
14,88 |
- |
- |
16,4 |
16,5 |
0,7 |
на 2,2% |
|||
2012 год |
45,9 |
13,7 |
13,7 |
- |
- |
15,0 |
16,5 |
0,7 |
на 2,2% |
|||
2013 год |
45,9 |
13,7 |
13,7 |
- |
- |
15,0 |
16,5 |
0,7 |
на 2,2% |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1.1.1. |
Приобретение сахароснижающих препаратов |
2008-2013 годы |
209,165 |
71,11 |
71,11 |
- |
- |
47,65 |
87,72 |
2,685 |
|
|
2008 год |
29,53 |
15,33 |
15,33 |
- |
- |
0,0 |
13,7 |
0,5 |
||||
2009 год |
17,77 |
4,5 |
4,5 |
- |
- |
0,7 |
12,52 |
0,05 |
||||
2010 год |
24,385 |
10,4 |
10,4 |
- |
- |
1,95 |
12,0 |
0,035 |
||||
2011 год |
45,68 |
13,48 |
13,48 |
- |
- |
15,0 |
16,5 |
0,7 |
||||
2012 год |
45,9 |
13,7 |
13,7 |
- |
- |
15,0 |
16,5 |
0,7 |
||||
2013 год |
45,9 |
13,7 |
13,7 |
- |
- |
15,0 |
16,5 |
0,7 |
||||
1.1.2. |
Приобретение оборудования |
2008-2013 годы |
2,8 |
1,4 |
1,4 |
- |
- |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
- |
- |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1.2. |
Профилактика артериальной гипертонии |
2008-2013 годы |
44,06 |
9,0 |
9,0 |
- |
- |
6,6 |
18,8 |
9,66 |
Органы местного самоуправления (по согласованию, далее - ОМС) |
Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным артериальным давлением по отношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц: |
2008 год |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
1,1 |
0,5 |
на 1,2% |
|||
2009 год |
5,55 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
5,5 |
0,05 |
на 1,3% |
|||
2010 год |
5,71 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
5,6 |
0,11 |
на 1,4% |
|||
2011 год |
15,0 |
4,6 |
4,6 |
- |
- |
5,2 |
2,2 |
3,0 |
на 1,5% |
|||
2012 год |
8,1 |
2,2 |
2,2 |
- |
- |
0,7 |
2,2 |
3,0 |
на 1,5% |
|||
2013 год |
8,1 |
2,2 |
2,2 |
- |
- |
0,7 |
2,2 |
3,0 |
на 1,5% |
|||
1.2.1. |
Проведение профилактических мероприятий |
2008-2013 годы |
1,91 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
1,75 |
0,16 |
ОМС |
Увеличение числа школ здоровья для лиц с артериальной гипертонией: |
2008 год |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
до 47 |
|||
2009 год |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,15 |
0,05 |
до 48 |
|||
2010 год |
1,01 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,9 |
0,11 |
до 50 |
|||
2011 год |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
до 51 |
|||
2012 год |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
до 51 |
|||
2013 год |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
до 51 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1.2.2. |
Обеспечение лекарственными средствами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертония) |
2008-2013 годы |
33,15 |
4,5 |
4,5 |
- |
- |
2,1 |
17,05 |
9,5 |
ДОЗН |
Снижение смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения: |
2008 год |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
1,0 |
0,5 |
до 220,0 |
|||
2009 год |
5,35 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
5,35 |
0,0 |
до 210,0 |
|||
2010 год |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
4,7 |
0,0 |
до 205,0 |
|||
2011 год |
5,8 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
0,7 |
2,0 |
3,0 |
до 200,0 |
|||
2012 год |
7,9 |
2,2 |
2,2 |
- |
- |
0,7 |
2,0 |
3,0 |
до 200,0 |
|||
2013 год |
7,9 |
2,2 |
2,2 |
- |
- |
0,7 |
2,0 |
3,0 |
до 200,0 |
|||
1.2.3. |
Приобретение оборудования |
2008-2013 годы |
9,0 |
4,5 |
4,5 |
- |
- |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
ДОЗН |
|
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
9,0 |
4,5 |
4,5 |
- |
- |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1.3. |
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
2008-2013 годы |
429,927 |
229,707 |
229,707 |
- |
- |
177,8 |
19,5 |
2,92 |
ДОЗН |
Снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населения: |
2008 год |
87,16 |
83,56 |
83,56 |
- |
- |
0,0 |
3,1 |
0,5 |
до 160,0 |
|||
2009 год |
54,1 |
3,5 |
3,58 |
- |
- |
4,8 |
2,5 |
0,1 |
до 150,0 |
|||
2010 год |
33,767 |
25,047 |
25,047 |
- |
- |
5,7 |
2,8 |
0,22 |
до 145,0 |
|||
2011 год |
108,1 |
57,6 |
57,6 |
- |
- |
46,1 |
3,7 |
0,7 |
до 140,0 |
|||
2012 год |
73,4 |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
39,0 |
3,7 |
0,7 |
до 140,0 |
|||
2013 год |
73,4 |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
39,0 |
3,7 |
0,7 |
до 140,0 |
|||
1.3.1. |
Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современными противотуберкулезными препаратами |
2008-2013 годы |
415,727 |
222,607 |
222,607 |
- |
- |
170,7 |
19,5 |
2,92 |
ДОЗН |
|
2008 год |
87,16 |
83,56 |
83,56 |
- |
- |
0,0 |
3,1 |
0,5 |
||||
2009 год |
54,1 |
3,5 |
3,58 |
- |
- |
4,8 |
2,5 |
0,1 |
||||
2010 год |
33,767 |
25,047 |
25,047 |
- |
- |
5,7 |
2,8 |
0,22 |
||||
2011 год |
93,9 |
50,5 |
50,5 |
- |
- |
39,0 |
3,7 |
0,7 |
||||
2012 год |
73,4 |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
39,0 |
3,7 |
0,7 |
||||
2013 год |
73,4 |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
39,0 |
3,7 |
0,7 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1.3.2. |
Приобретение оборудования |
2008-2013 годы |
14,2 |
7,1 |
7,1 |
- |
- |
7,1 |
0,0 |
0,0 |
ДОЗН |
|
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
14,2 |
7,1 |
7,1 |
- |
- |
7,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.4 |
АнтиВИЧ/СПИД |
2008-2013 годы |
382,618 |
16,254 |
16,254 |
- |
- |
331,4 |
27,7 |
7,264 |
ОМС |
Доля охвата ВИЧ-инфицированных, получающих антирет-ровирусные препараты: |
2008 год |
35,61 |
2,41 |
2,41 |
- |
- |
27,0 |
4,7 |
1,5 |
30% |
|||
2009 год |
64,8 |
1,24 |
1,24 |
- |
- |
60,0 |
3,5 |
0,06 |
40% |
|||
2010 год |
219,008 |
1,304 |
1,304 |
- |
- |
215,0 |
2,7 |
0,004 |
45% |
|||
2011 год |
18,6 |
1,3 |
1,3 |
- |
- |
9,8 |
5,6 |
1,9 |
50% |
|||
2012 год |
22,3 |
5,0 |
5,0 |
- |
- |
9,8 |
5,6 |
1,9 |
50% |
|||
2013 год |
22,3 |
5,0 |
5,0 |
- |
- |
9,8 |
5,6 |
1,9 |
50% |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1.4.1. |
Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреждениях родовспоможения |
2008-2013 годы |
82,133 |
7,194 |
7,194 |
- |
- |
59,3 |
13,0 |
2,639 |
ОМС |
Охват 98% рожениц экспресс-диагностикой в учреждениях родовспоможения |
2008 год |
2,84 |
0,14 |
0,14 |
- |
- |
0,2 |
2,0 |
0,5 |
||||
2009 год |
30,185 |
0,65 |
0,65 |
- |
- |
28,0 |
1,5 |
0,035 |
||||
2010 год |
19,908 |
0,904 |
0,904 |
- |
- |
17,0 |
2,0 |
0,004 |
||||
2011 год |
8,4 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
4,7 |
2,5 |
0,7 |
||||
2012 год |
10,4 |
2,5 |
2,5 |
- |
- |
4,7 |
2,5 |
0,7 |
||||
2013 год |
10,4 |
2,5 |
2,5 |
- |
- |
4,7 |
2,5 |
0,7 |
||||
1.4.2. |
Обеспечение учреждений здравоохранения лекарственными средствами для химиопрофилактики вертикальной ВИЧ-инфекции |
2008-2013 годы |
300,485 |
9,06 |
9,06 |
- |
- |
272,1 |
14,7 |
4,625 |
ОМС |
Проведение трехэтапной химиопрофилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции у 81% беременных и двухэтапной у 98% рожениц |
2008 год |
32,77 |
2,27 |
2,27 |
- |
- |
26,8 |
2,7 |
1,0 |
||||
2009 год |
34,615 |
0,59 |
0,59 |
- |
- |
32,0 |
2,0 |
0,025 |
||||
2010 год |
199,1 |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
198,0 |
0,7 |
0,0 |
||||
2011 год |
10,2 |
0,8 |
0,8 |
- |
- |
5,1 |
3,1 |
1,2 |
||||
2012 год |
11,9 |
2,5 |
2,5 |
- |
- |
5,1 |
3,1 |
1,2 |
||||
2013 год |
11,9 |
2,5 |
2,5 |
- |
- |
5,1 |
3,1 |
1,2 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1.5. |
Вирусные гепатиты |
2008-2013 годы |
152,74 |
57,82 |
57,82 |
- |
- |
77,238 |
17,43 |
0,252 |
ДОЗН |
Снижение уровня заболеваемости острыми вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения: |
2008 год |
12,42 |
8,62 |
8,62 |
- |
- |
0,0 |
3,6 |
0,2 |
до 12,0 |
|||
2009 год |
17,188 |
8,0 |
8,0 |
- |
- |
8,738 |
0,4 |
0,05 |
до11,0 |
|||
2010 год |
45,732 |
5,5 |
5,5 |
- |
- |
40,0 |
0,23 |
0,002 |
до 10,0 |
|||
2011 год |
27,6 |
13,7 |
13,7 |
- |
- |
9,5 |
4,4 |
0,0 |
до 7,0 |
|||
2012 год |
24,9 |
11,0 |
11,0 |
- |
- |
9,5 |
4,4 |
0,0 |
до 7,0 |
|||
2013 год |
24,9 |
11,0 |
11,0 |
- |
- |
9,5 |
4,4 |
0,0 |
до 7,0 |
|||
1.6. |
Инфекции, передающиеся половым путем |
2008-2013 годы |
7,281 |
2,527 |
2,527 |
- |
- |
2,262 |
2,065 |
0,427 |
ДОЗН, ОМС |
Снижение уровня заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения: |
2008 год |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
до 110,9 |
|||
2009 год |
1,472 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
1,407 |
0,065 |
0,0 |
до 110,1 |
|||
2010 год |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
до 109,1 |
|||
2011 год |
2,309 |
0,527 |
0,527 |
- |
- |
0,855 |
0,5 |
0,427 |
до 108,0 |
|||
2012 год |
1,5 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
до 108,0 |
|||
2013 год |
1,5 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
до 108,0 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1.6.1. |
Приобретение лекарственных средств |
2008-2013 годы |
5,572 |
2,1 |
2,1 |
- |
- |
1,407 |
2,065 |
0,0 |
|
|
2008 год |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
||||
2009 год |
1,472 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
1,407 |
0,065 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,6 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
||||
2012 год |
1,5 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
||||
2013 год |
1,5 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
||||
1.6.2 |
Приобретение оборудования |
2008-2013 годы |
1,709 |
0,427 |
0,427 |
- |
- |
0,855 |
0,0 |
0,427 |
|
|
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
1,709 |
0,427 |
0,427 |
- |
- |
0,855 |
0,0 |
0,427 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1.7. |
Развитие психиатрической помощи |
2008-2013 годы |
5,92 |
1,9 |
1,9 |
- |
- |
3,785 |
0,235 |
0,0 |
ДОЗН, ОМС |
Повторные госпитализации в психиатрический стационар от общего числа госпитализаций в течение года: |
2008 год |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
до 21,0 |
|||
2009 год |
2,82 |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
2,285 |
0,135 |
0,0 |
до 19,0 |
|||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
до 17,0 |
|||
2011 год |
3,0 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
до 15,0 |
|||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
до 15,0 |
|||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
до 15,0 |
|||
1.7.1. |
Приобретение лекарственных средств |
2008-2013 годы |
2,92 |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
2,285 |
0,235 |
0,0 |
|
|
2008 год |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
||||
2009 год |
2,82 |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
2,285 |
0,135 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1.7.2. |
Приобретение оборудования |
2008-2013 годы |
3,0 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
3,0 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.8. |
Приобретение дорогостоящих лекарственных средств для лечения онкологических и гематологических больных |
2008-2013 годы |
100,725 |
63,365 |
63,365 |
- |
- |
4,35 |
33,01 |
0,0 |
ОМС |
Увеличение доли диагностики ранних стадий опухолевых заболеваний визуальной локализации от общего числа случаев диагностики при данной патологии: |
2008 год |
8,16 |
1,66 |
1,66 |
- |
- |
0,0 |
6,5 |
0,0 |
до 14% |
|||
2009 год |
11,1 |
5,5 |
5,5 |
- |
- |
4,35 |
1,25 |
0,0 |
до 16,% |
|||
2010 год |
10,065 |
8,805 |
8,805 |
- |
- |
0,0 |
1,26 |
0,0 |
до 18% |
|||
2011 год |
25,4 |
17,4 |
17,4 |
- |
- |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
до 20 % |
|||
2012 год |
23,0 |
15,0 |
15,0 |
- |
- |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
до 20% |
|||
2013 год |
23,0 |
15,0 |
15,0 |
- |
- |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
до 20% |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
2. |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" Приобретение вакцины против клещевого энцефалита, антирабической вакцины, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для учреждений здравоохранения Кемеровской области |
2008-2013 годы |
680,14 |
131,04 |
131,04 |
- |
- |
479,0 |
47,4 |
22,7 |
ОМС |
Уровень охвата профилактическими прививками детей не менее 95% |
2008 год |
135,23 |
26,33 |
26,33 |
- |
- |
100,0 |
4,9 |
4,0 |
||||
2009 год |
127,9 |
4,9 |
4,9 |
- |
- |
109,0 |
11,5 |
2,5 |
||||
2010 год |
177,91 |
9,81 |
9,81 |
- |
- |
153,0 |
13,3 |
1,8 |
||||
2011 год |
89,7 |
40,0 |
40,0 |
- |
- |
39,0 |
5,9 |
4,8 |
||||
2012 год |
74,7 |
25,0 |
25,0 |
- |
- |
39,0 |
5,9 |
4,8 |
||||
2013 год |
74,7 |
25,0 |
25,0 |
- |
- |
39,0 |
5,9 |
4,8 |
||||
3. |
Подпрограмма "Развитие высоко-технологичных видов медицинской помощи" Обеспечение населения высокотехнологичными видами медицинской помощи |
2008-2013 годы |
338,751 |
246,811 |
246,811 |
- |
- |
0,0 |
60,19 |
31,75 |
ДОЗН, ОМС |
Доля лиц, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, от числа обратившихся 100% |
2008 год |
65,59 |
46,59 |
46,59 |
- |
- |
0,0 |
12,0 |
7,0 |
||||
2009 год |
64,814 |
59,814 |
59,814 |
- |
- |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
31,447 |
30,407 |
30,407 |
- |
- |
0,0 |
0,29 |
0,75 |
||||
2011 год |
42,3 |
20,0 |
20,0 |
- |
- |
0,0 |
14,3 |
8,0 |
||||
2012 год |
67,3 |
45,0 |
45,0 |
- |
- |
0,0 |
14,3 |
8,0 |
||||
2013 год |
67,3 |
45,0 |
45,0 |
- |
- |
0,0 |
14,3 |
8,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
4. |
Подпрограмма "Развитие первичной медицинской помощи" Мониторинг выполнения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, профилактике заболеваний |
2008-2013 годы |
5,564 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
4,064 |
1,5 |
ОМС |
Охват профилактическими осмотрами контингентов, подлежащих периодическим осмотрам: |
2008 год |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
2,5 |
1,5 |
98,1% |
|||
2009 год |
0,15 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,15 |
0,0 |
98,6% |
|||
2010 год |
1,414 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
1,414 |
0,0 |
98,8% |
|||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
99,1% |
|||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
99,1% |
|||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
99,1% |
|||
5. |
Подпрограмма "Лекарственное обеспечение" |
2008-2013 годы |
524,634 |
258,134 |
258,134 |
- |
- |
0,0 |
249,3 |
17,2 |
ДОЗН |
|
2008 год |
118,72 |
50,72 |
50,72 |
- |
- |
0,0 |
60,0 |
8,0 |
||||
2009 год |
138,0 |
71,3 |
71,3 |
- |
- |
0,0 |
66,5 |
0,2 |
||||
2010 год |
147,114 |
98,114 |
98,114 |
- |
- |
0,0 |
40,0 |
9,0 |
||||
2011 год |
39,6 |
12,0 |
12,0 |
- |
- |
0,0 |
27,6 |
0,0 |
||||
2012 год |
40,6 |
13,0 |
13,0 |
- |
- |
0,0 |
27,6 |
0,0 |
||||
2013 год |
40,6 |
13,0 |
13,0 |
- |
- |
0,0 |
27,6 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
5.1. |
Льготное обеспечение дорогостоящими медикаментами по категориям заболеваний по постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.94 N890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2008-2013 годы |
181,13 |
32,13 |
32,13 |
- |
- |
0,0 |
145,0 |
4,0 |
|
Доля лиц, получивших бесплатную лекарственную помощь, от числа обратившихся 100 % |
2008 год |
39,43 |
5,43 |
5,43 |
- |
- |
0,0 |
30,0 |
4,0 |
||||
2009 год |
35,6 |
0,6 |
0,6 |
- |
- |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
38,7 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
0,0 |
38,6 |
0,0 |
||||
2011 год |
19,8 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
0,0 |
13,8 |
0,0 |
||||
2012 год |
23,8 |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
0,0 |
13,8 |
0,0 |
||||
2013 год |
23,8 |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
0,0 |
13,8 |
0,0 |
|
|
||
5.2. |
Лекарственное обеспечение социально незащищенных слоев населения |
2008-2013 годы |
135,252 |
19,852 |
19,852 |
- |
- |
0,0 |
102,2 |
13,2 |
|
Доля лиц, получивших бесплатную лекарственную помощь, от числа обратившихся 100 % |
2008 год |
34,29 |
0,29 |
0,29 |
- |
- |
0,0 |
30,0 |
4,0 |
||||
2009 год |
34,162 |
3,962 |
3,962 |
- |
- |
0,0 |
30,0 |
0,2 |
||||
2010 год |
13,4 |
3,6 |
3,6 |
- |
- |
0,0 |
0,8 |
9,0 |
||||
2011 год |
19,8 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
0,0 |
13,8 |
0,0 |
||||
2012 год |
16,8 |
3,0 |
3,0 |
- |
- |
0,0 |
13,8 |
0,0 |
||||
2013 год |
16,8 |
3,0 |
3,0 |
- |
- |
0,0 |
13,8 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
5.3 |
Приобретение лекарственных средств для создания резерва, в том числе услуги по хранению, транспортировке и доставке лекарственных средств |
2008-2013 годы |
208,252 |
206,152 |
206,152 |
- |
- |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
|
Процент освоения выделенных финансовых средств 100% |
2008 год |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
68,238 |
66,738 |
66,738 |
- |
- |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
||||
2010 год |
95,014 |
94,414 |
94,414 |
- |
- |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
6. |
Подпрограмма "Техническое перевооружение здравоохранения" Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием |
2008-2013 годы |
1363,932 |
697,132 |
697,132 |
- |
- |
0,0 |
648,0 |
18,8 |
ДОЗН |
Процент освоения выделенных финансовых средств 100% |
2008 год |
521,05 |
211,05 |
211,05 |
- |
- |
0,0 |
300,0 |
10,0 |
||||
2009 год |
110,772 |
23,272 |
23,272 |
- |
- |
0,0 |
85,0 |
2,5 |
||||
2010 год |
159,737 |
37,437 |
37,437 |
- |
- |
0,0 |
116,0 |
6,3 |
||||
2011 год |
208,373 |
159,373 |
159,373 |
- |
- |
0,0 |
49,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
182,0 |
133,0 |
133,0 |
- |
- |
0,0 |
49,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
182,0 |
133,0 |
133,0 |
- |
- |
0,0 |
49,0 |
0,0 |
||||
7. |
Подпрограмма "Здоровое поколение" |
2008-2013 годы |
142,748 |
52,098 |
52,098 |
- |
- |
1,87 |
66,83 |
21,95 |
ДОЗН |
|
2008 год |
31,393 |
7,893 |
7,893 |
- |
- |
0,0 |
13,5 |
10,0 |
||||
2009 год |
17,73 |
4,0 |
4,0 |
- |
- |
1,56 |
2,92 |
9,25 |
||||
2010 год |
6,925 |
3,905 |
3,905 |
- |
- |
0,31 |
2,11 |
0,6 |
||||
2011 год |
24,9 |
8,1 |
8,1 |
- |
- |
0,0 |
16,1 |
0,7 |
||||
2012 год |
30,9 |
14,1 |
14,1 |
- |
- |
0,0 |
16,1 |
0,7 |
||||
2013 год |
30,9 |
14,1 |
14,1 |
- |
- |
0,0 |
16,1 |
0,7 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
7.1. |
Обеспечение перинатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний и внутриутробной инфекции |
2008-2013 годы |
7,894 |
7,379 |
7,379 |
- |
- |
0,0 |
0,515 |
0,0 |
|
Снижение младенческой смертности на: |
2008 год |
0,679 |
0,679 |
0,679 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3% |
|||
2009 год |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
3,5 % |
|||
2010 год |
1,415 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
0,0 |
0,415 |
0,0 |
4 % |
|||
2011 год |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 % |
|||
2012 год |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5% |
|||
2013 год |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5% |
|||
7.2. |
Оснащение оборудованием родовспомогательных учреждений и учреждений здравоохранения для детей
|
2008-2013 годы |
59,426 |
4,776 |
4,776 |
- |
- |
1,56 |
42,51 |
10,58 |
|
Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответственно: |
2008 год |
19,176 |
0,176 |
0,176 |
- |
- |
0,0 |
9,5 |
9,5 |
на 6% и 3% |
|||
2009 год |
1,84 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
1,56 |
0,1 |
0,18 |
на 7% и 3,5% |
|||
2010 год |
1,11 |
0,6 |
0,6 |
- |
- |
0,0 |
0,51 |
0,0 |
на 8% и 4% |
|||
2011 год |
11,1 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
10,8 |
0,3 |
на 10% и 5% |
|||
2012 год |
13,1 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
10,8 |
0,3 |
на 10% и 5% |
|||
2013 год |
13,1 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
10,8 |
0,3 |
на 10% и 5% |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
7.3. |
Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенилкетонурией |
2008-2013 годы |
9,38 |
7,73 |
7,73 |
- |
- |
0,31 |
1,34 |
0,0 |
|
Обеспечение 100% детей, страдающих фенилке-тонурией, специализированным питанием, снижение детской инвалидности на 1,2% |
2008 год |
2,53 |
2,53 |
2,53 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,65 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
0,0 |
0,55 |
0,0 |
||||
2010 год |
1,2 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
0,31 |
0,79 |
0,0 |
||||
2011 год |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7.4. |
Обеспечение медицинским оборудованием государственных учреждений здравоохранения: детских специализированных санаториев и домов ребенка Кемеровской области |
2008-2013 годы |
8,4 |
4,9 |
4,9 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
|
Снижение детской инвалидности на 2,5% |
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
||||
2010 год |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7.5. |
Применение высокотехнологичных методов лечения бесплодия (экстракорпоральное оплодотворение) |
2008-2013 годы |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение рождаемости на 0,1% |
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
7.6.
|
Обеспечение лекарственными средствами (гормон роста) больных с синдромом Шершевского-Тернера |
2008-2013 годы |
13,791 |
7,591 |
7,591 |
- |
- |
0,0 |
1,1 |
5,1 |
|
Улучшение качества жизни детей, достижение социально приемлемого роста |
2008 год |
1,941 |
1,941 |
1,941 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
7,75 |
1,55 |
1,55 |
- |
- |
0,0 |
1,1 |
5,1 |
||||
2010 год |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7.7. |
Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом |
2008-2013 годы |
4,697 |
4,417 |
4,417 |
- |
- |
0,0 |
0,06 |
0,22 |
|
Профилактика осложнений и снижение детской смертности, возможность социальной и профессиональной адаптации, профилактика смертности от поздних сосудистых осложнений |
2008 год |
0,317 |
0,317 |
0,317 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,25 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,03 |
0,22 |
||||
2010 год |
0,13 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
0,0 |
0,03 |
0,0 |
||||
2011 год |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
7.8. |
Профилактика нежелательной беременности у женщин с тяжелой соматической патологией |
2008-2013 годы |
24,904 |
3,205 |
3,205 |
- |
- |
0,0 |
19,949 |
1,75 |
|
Снижение материнской смертности: |
2008 год |
5,5 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
0,0 |
4,0 |
0,5 |
на 4% |
|||
2009 год |
0,59 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
0,0 |
0,04 |
0,05 |
на 6% |
|||
2010 год |
0,114 |
0,105 |
0,105 |
- |
- |
0,0 |
0,009 |
0,0 |
на 8% |
|||
2011 год |
6,1 |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
0,0 |
5,3 |
0,4 |
на 10% |
|||
2012 год |
6,3 |
0,6 |
0,6 |
- |
- |
0,0 |
5,3 |
0,4 |
на 10% |
|||
2013 год |
6,3 |
0,6 |
0,6 |
- |
- |
0,0 |
5,3 |
0,4 |
на 10% |
|||
7.9.
|
Обеспечение лекарственными средствами родовспомогательных учреждений, структурных подразделений (отделений) |
2008-2013 годы |
13,656 |
11,5 |
11,5 |
- |
- |
0,0 |
1,356 |
0,8 |
|
Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответственно: |
2008 год |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
на 6% и 3% |
|||
2009 год |
2,45 |
1,25 |
1,25 |
- |
- |
0,0 |
1,0 |
0,2 |
на 7% и 3,5% |
|||
2010 год |
1,956 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
0,0 |
0,356 |
0,6 |
на 8% и 4% |
|||
2011 год |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
на 10% и 5% |
|||
2012 год |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
на 10% и 5% |
|||
2013 год |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
на 10% и 5% |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
8. |
Подпрограмма "Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения" |
2008-2013 годы |
16,505 |
10,3 |
10,3 |
- |
- |
0,0 |
1,88 |
4,325 |
ГУЗ "Областной клинический госпиталь для ветеранов войн" |
Уровень диспансеризации граждан, относящихся к контингентам особого внимания 93% |
2008 год |
11,3 |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
0,0 |
0,3 |
1,0 |
||||
2009 год |
0,475 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
0,0 |
0,15 |
0,025 |
||||
2010 год |
0,23 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,23 |
0,0 |
||||
2011 год |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,4 |
1,1 |
||||
2012 год |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,4 |
1,1 |
||||
2013 год |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,4 |
1,1 |
||||
8.1 |
Приобретение медицинского оборудования для ГУЗ "Областной клинический госпиталь для ветеранов войн" |
2008-2013 годы |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДОЗН |
Процент освоения выделенных финансовых средств 100% |
2008 год |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
8.2 |
Приобретение средств реабилитации в госпитальные отделения и отделения, выполняющие функции сестринского ухода, муниципальных учреждений здравоохранения для лечения ветеранов войн |
2008-2013 годы |
6,505 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
0,0 |
1,88 |
4,325 |
ДОЗН |
Процент освоения выделенных финансовых средств 100% |
2008 год |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,3 |
1,0 |
||||
2009 год |
0,475 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
0,0 |
0,15 |
0,025 |
||||
2010 год |
0,23 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,23 |
0,0 |
||||
2011 год |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,4 |
1,1 |
||||
2012 год |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,4 |
1,1 |
||||
2013 год |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,4 |
1,1 |
||||
9. |
Подпрограмма "Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области" |
2008-2013 годы |
797,743 |
756,343 |
756,343 |
- |
- |
0,0 |
40,4 |
1,0 |
ОМС |
Процент освоения выделенных финансовых средств 100% |
2008 год |
206,8 |
193,8 |
193,8 |
- |
- |
0,0 |
12,0 |
1,0 |
||||
2009 год |
202,623 |
189,023 |
189,023 |
- |
- |
0,0 |
13,6 |
0,0 |
||||
2010 год |
202,32 |
187,52 |
187,52 |
- |
- |
0,0 |
14,8 |
0,0 |
||||
2011 год |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
57,0 |
57,0 |
57,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
57,0 |
57,0 |
57,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
10. |
Подпрограмма "Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений" |
2008-2013 годы |
6,648 |
6,648 |
6,648 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДОЗН, ОМС |
Оказание мер социальной поддержки 100% выпускников профессионально-образовательных медицинских учреждений при поступлении на работу в ЛПУ сельской местности |
2008 год |
2,36 |
2,36 |
2,36 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
2,322 |
2,322 |
2,322 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
1,966 |
1,966 |
1,966 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
11. |
Подпрограмма "Развитие ГУЗ "Кемеровская областная клиническая больница" |
2008-2013 годы |
170,102 |
170,102 |
170,102 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ГУЗ "Кемеровская областная клиническая больница", ДОЗН |
Процент освоения выделенных финансовых средств 100% |
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
73,362 |
73,362 |
73,362 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
76,92 |
76,92 |
76,92 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
19,82 |
19,82 |
19,82 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
11.1. |
Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение |
2008-2013 годы |
26,96 |
26,96 |
26,96 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
13,46 |
13,46 |
13,46 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
11.1.1. |
Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений |
2008-2013 годы |
25,96 |
25,96 |
25,96 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
13,46 |
13,46 |
13,46 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
11.1.2. |
Благоустройство и озеленение территории |
2008-2013 годы |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
11.2. |
Развитие материальной базы, оснащение медицинским оборудованием |
2008-2013 годы |
143,142 |
143,142 |
143,142 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
59,902 |
59,902 |
59,902 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
63,42 |
63,42 |
63,42 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
19,82 |
19,82 |
19,82 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12 |
Подпрограмма "Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях"
|
2008-2013 годы |
2508,204 |
13,734 |
13,734 |
- |
- |
2377,52 |
49,95 |
67,0 |
МУЗ "Кемеровский кардиологический диспансер", ДОЗН |
Снижение смертности от ишемической болезни сердца, снижение смертности от цереброваскулярных болезней, случаев на 100 тыс. населения: |
2008 год |
612,47 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
545,02 |
35,45 |
32,0 |
до 101,0 и 49,0 |
|||
2009 год |
951,333 |
10,833 |
10,833 |
- |
- |
362,52 |
20,35 |
47,0 |
до 100,0 и 48,0 |
|||
2010 год |
944,401 |
2,901 |
2,901 |
- |
- |
932,5 |
9,0 |
0,0 |
до 98,0 и 47,0 |
|||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
до 97,0 и 46,0 |
|||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
до 97,0 и 46,0 |
|||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
до 97,0 и 46,0 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
12.1. |
Формирование и совершенствование системы оказания специализированной помощи при заболеваниях сосудов |
2008-2013 годы |
22,095 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
11,0 |
5,495 |
5,6 |
|
|
2008 год |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
11,0 |
5,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
6,095 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,495 |
5,6 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.1.1. |
Создание в г. Кемерово нейрохирургического отделения для больных с патологией экстра- и интракраниальных сосудов на 20 коек на базе МУЗ "Кемеровский кардиологический диспансер" |
2008-2013 годы |
21,6 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
11,0 |
5,0 |
5,6 |
|
|
2008 год |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
11,0 |
5,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
5,6 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
5,6 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.1.2. |
Лекарственное обеспечение реабилитационного этапа после высокотехнологичных методов лечения |
2008-2013 годы |
0,495 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,495 |
|
|
|
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,495 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,495 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
12.2. |
Совершенствование организационной структуры кардиологической службы области |
2008-2013 годы |
42,59 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
10,14 |
5,45 |
27,0 |
|
|
2008 год |
36,77 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
4,32 |
5,45 |
27,0 |
||||
2009 год |
5,82 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
5,82 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.2.1. |
Штатно-кадровое обеспечение кардиологической поликлиники в г. Новокузнецке с учетом реструктуризации районных поликлиник |
2008-2013 годы |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
|
|
2008 год |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.2.2. |
Повышение квалификации кардиологов г. Новокузнецка |
2008-2013 годы |
0,15 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,15 |
0,0 |
|
|
2008 год |
0,15 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,15 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
12.2.3. |
Организация в г.Новокузнецке центра неотложной сердечно-сосудис-той патологии с открытием дополнительно 60 коек кардиологического отделения МЛПУ "Городская клиническая больница N 29 - медсанчасть ОАО "ЗСМК" |
2008-2013 годы |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
2008 год |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.2.4. |
Организация в г. Новокузнецке филиала Учреждения Российской академии медицинских наук "НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН" |
2008-2013 годы |
15,14 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
10,14 |
5,0 |
0,0 |
|
|
2008 год |
9,32 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
4,32 |
5,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
5,82 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
5,82 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
12.2.5. |
Обучение и стажировка на рабочих местах МУЗ "Кемеровский кардиологический диспансер" специалистов г. Новокузнецка |
2008-2013 годы |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
|
|
2008 год |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.2.6. |
Информационное обеспечение |
2008-2013 годы |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
|
|
2008 год |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.3. |
Обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи (дорогостоящие технологии) |
2008-2013 годы |
2000,781 |
2,901 |
2,901 |
- |
- |
1934,38 |
30,7 |
32,8 |
|
|
2008 год |
436,5 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
414,5 |
17,0 |
5,0 |
||||
2009 год |
619,880 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
587,38 |
4,7 |
27,8 |
||||
2010 год |
944,401 |
2,901 |
2,901 |
- |
- |
932,5 |
9,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
12.4. |
Укрепление материально-технологической базы кардиологической службы Кемеровской области |
2008-2013 годы |
291,605 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
289,7 |
0,305 |
1,6 |
|
|
2008 год |
97,9 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
97,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
193,705 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
191,8 |
0,305 |
1,6 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.4.1. |
Приобретение компьютерного томографа, оснащение нейрооперационной для сосудистого центра МУЗ "Кемеровский кардиологический диспансер" |
2008-2013 годы |
93,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
93,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2008 год |
93,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
93,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.4.2. |
Оснащение медицинским оборудованием МУЗ "Кемеровский кардиологический диспансер" в рамках централизованных поставок |
2008-2013 годы |
198,605 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
196,7 |
0,305 |
1,6 |
|
|
2008 год |
4,9 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
4,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
193,705 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
191,8 |
0,305 |
1,6 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
12.5. |
Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение, капитальное строительство |
2008-2013 годы |
31,833 |
8,833 |
8,833 |
- |
- |
15,0 |
8,0 |
0,0 |
|
|
2008 год |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
15,0 |
8,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
8,833 |
8,833 |
8,833 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.5.1. |
Реконструкция помещения МУЗ "Кемеровский кардиологический диспансер" для установки компьютерного томографа |
2008-2013 годы |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
|
|
2008 год |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.5.2. |
Завершение строительства экспериментального и хозяйственного корпусов |
2008-2013 годы |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2008 год |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
12.5.3. |
Завершение строительства лечебно-оздоровительного корпуса центра санаторно-восстано-вительного лечения "Меркурий" МУЗ "Кемеровский кардиологический диспансер" |
2008-2013 годы |
8,833 |
8,833 |
8,833 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
8,833 |
8,833 |
8,833 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.6. |
Организация и оснащение лаборатории для фундаментальных и прикладных исследований по разделам клеточных и нанотехнологий |
2008-2013 годы |
119,3 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
117,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2008 год |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
117,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
115,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
13. |
Подпрограмма "Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным" |
2008-2013 годы |
12,3 |
9,8 |
9,8 |
- |
- |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
ДОЗН, ОМС |
Сокращение сроков пребывания на койке: |
2008 год |
9,8 |
9,8 |
9,8 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
до 17 дней |
|||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
до 14 дней |
|||
2010 год |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
до 13 дней |
|||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
до 12 дней |
|||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
до 12 дней |
|||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
до 12 дней |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13.1. |
Приобретение оборудования |
2008-2013 годы |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2008 год |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
13.2. |
Приобретение расходных материалов |
2008-2013 годы |
4,7 |
2,2 |
2,2 |
- |
- |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
|
|
2008 год |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14. |
Подпрограмма "Развитие ГУЗ "Кемеровский областной центр медицины катастроф" Изучение действительных причин смерти погибших в дорожно-транспорт-ных проишествиях в Кемеровской области для разработки новых технологий оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспорт-ных происшествиях |
2008-2013 годы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ГУЗ "Кемеровский областной центр медицины катастроф" |
Снижение уровня смертности от всех видов транспортных несчастных случаев на 100 тыс. населения: |
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
до 30,0 |
|||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
до 29,0 |
|||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
до 29,0 |
|||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
до 29,0 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
15. |
Подпрограмма "Подготовка специалистов здравоохранения" |
2008-2013 годы |
30,788 |
30,788 |
30,788 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ГОУВПО "Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" |
Подготовка специалистов здравоохранения по отдельным узким специальностям и кадрового резерва организаторов здравоохранения |
2008 год |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
12,957 |
12,957 |
12,957 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
13,431 |
13,431 |
13,431 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
11 |
13 |
16. |
Подпрограмма "Телемедицина" Техническое оснащение телекоммуникационного центра с телемедицинским порталом на базе ГУЗ "Кемеровский областной информационно-ана-литический центр" |
2009-2013 годы |
10,499 |
10,499 |
10,499 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ГУЗ "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр", ДОЗН |
Сокращение времени и затрат на проведение диагностики заболевания, повышение уровня точности определения диагноза |
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ядро системы, портал, 3 центра |
|||
2010 год |
0,299 |
0,299 |
0,299 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 центров, пункты и терминалы |
|||
2011 год |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 центра, тиражирование системы |
|||
2012 год |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 центра, тиражирование системы |
|||
2013 год |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Тиражирование системы |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
17. |
Подпрограмма "Утилизация медицинских отходов" Оснащение учреждений здравоохранения современным технологическим оборудованием по утилизации и деструкции отходов |
2008-2013 годы |
37,91 |
37,09 |
37,09 |
- |
- |
0,0 |
0,805 |
0,015 |
ДОЗН |
Количество учреждений, получивших установку для термохимического обеззараживания отходов классов Б и В, единиц |
2008 год |
23,79 |
23,29 |
23,29 |
- |
- |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
4 |
|||
2009 год |
14,015 |
13,8 |
13,8 |
- |
- |
0,0 |
0,2 |
0,015 |
4 |
|||
2010 год |
0,105 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,105 |
0,0 |
3 |
|||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
|||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
|||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
|||
18. |
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака" |
2008-2013 годы |
4,978 |
3,563 |
3,563 |
- |
- |
0,0 |
1,265 |
0,15 |
ГУЗ "Кемеровский клинический центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" |
|
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
1,0 |
0,1 |
||||
2010 год |
3,878 |
3,563 |
3,563 |
- |
- |
0,0 |
0,265 |
0,05 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
18.1. |
Подготовка специалистов для центров здоровья, организованных на базе муниципальных учреждений здравоохранения |
2008-2013 годы |
1,51 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
0,0 |
1,06 |
0,15 |
|
|
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
1,0 |
0,1 |
||||
2010 год |
0,41 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
0,0 |
0,06 |
0,05 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
18.2. |
Подготовка помещений и приобретение оборудования для центров здоровья, организованных на базе муниципальных учреждений здравоохранения |
2008-2013 годы |
3,468 |
3,263 |
3,263 |
- |
- |
0,0 |
0,205 |
0,0 |
|
|
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
3,468 |
3,263 |
3,263 |
- |
- |
0,0 |
0,205 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
19. |
Подпрограмма "Прототипирование механизма сбора и хранения сведений о медицинском портрете граждан для лечебно-профилактических учреждений Кемеровской области" |
2008-2013 годы |
0,446 |
0,446 |
0,446 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2008 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 год |
0,446 |
0,446 |
0,446 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 апреля 2011 г. N 146 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение
к долгосрочной целевой программе
"Здоровье кузбассовцев" на 2008-2013 годы
Целевые индикаторы Программы
10 сентября, 25, 30 декабря 2008 г., 31 марта, 11 июня, 10 июля, 2 декабря 2009 г., 21 июня, 10, 29 декабря 2010 г., 7 апреля 2011 г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23 июля 2007 г. N 217 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Здоровье кузбассовцев" на 2008-2013 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 г.
Текст постановления опубликован в Информационном бюллетене Администрации Кемеровской области N 7, 2007 г.
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 декабря 2011 г. N 663 настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15 декабря 2011 г. N 578
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 4 октября 2011 г. N 447
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 6 сентября 2011 г. N 402
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 17 июня 2011 г. N 274
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 апреля 2011 г. N 146
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29 декабря 2010 г. N 621
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10 декабря 2010 г. N 549
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21 июня 2010 г. N 254
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 2 декабря 2009 г. N 472
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10 июля 2009 г. N 309
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11 июня 2009 г. N 263
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 31 марта 2009 г. N 134
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 декабря 2008 г. N 606
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25 декабря 2008 г. N 585
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10 сентября 2008 г. N 377
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 17 апреля 2008 г. N 143
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 августа 2007 г. N 242