Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие здравоохранения
города Новокузнецка"
Форма N 3
План
программных мероприятий
16 июля 2015 г.
Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия, конечный результат программы |
N показателя, целевого индикатора |
|||||||||||||||||
|
Всего (сумма граф 7-9) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||||||||||||||||||
План по программе |
16521 034,2 |
5 532 971,0 |
5 494 295,0 |
5 493 768,0 |
|||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
18321082,0 |
6 132 987,0 |
6 094 311,0 |
6 093 784,0 |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||
Цель - совершенствование муниципальной системы охраны здоровья населения, улучшение профилактики заболеваний, сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему доступной и качественной медицинской помощи | |||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи в медицинских учреждениях муниципальной системы здравоохранения" | |||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи. Бесплатное обеспечение полноценным |
Управление |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
5 050 554,0 |
1 683 518,0 |
1 683 518,0 |
1 683 518,0 |
К концу 2017года: ежегодный 100 % охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения - за 2015-2017 гг. составит 28,5%; снижение зарегистрированных больных с диагнозом, |
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
|
|||||||||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
6 881 835,0 |
2 293 945,0 |
2 293 945,0 |
2 293 945,0 |
||||||||||||||||
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||
питанием детей в возрасте до трех лет" |
|
|
ОБ |
План по программе |
319 449,0 |
106 483,0 |
106 483,0 |
106 483,0 |
зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез к 2017 году до 95 человек на 100 тыс. населения; снижение смертности от туберкулеза до 16,5 сл. на 100 тыс. населения; ежегодное выполнение 4 406 819 амбулаторно-поликлинических посещений в МБЛПУ; 370 542 пациенто-дней в условиях дневного стационара МБЛПУ; 100% охват бесплатным питанием детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных семей |
|
|||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
319 449,0 |
106 483,0 |
106 483,0 |
106 483,0 |
||||||||||||||||||
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
4 731 105,0 |
1 577 035,0 |
1 577 035,0 |
1 577 035,0 |
||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
6 562 386,0 |
2 187 462,0 |
2 187 462,0 |
2 187 462,0 |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. |
Управление |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
57 900,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
Ежегодный охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки (дети до 1 года) составит 96,6% |
1.8 |
|||||||||||||
"Вакцинопрофилактика" |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
57 900,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
||||||||||||||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
57 900,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о |
57 900,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
|
|
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||
|
|
|
|
бюджете |
57 900,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение льготными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных" |
Управление |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
87 090,0 |
29 030,0 |
29 030,0 |
29 030,0 |
Ежегодное удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи на льготных условиях составит 50 % |
1.9 |
|||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
87 090,0 |
29 030,0 |
29 030,0 |
29 030,0 |
|||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
|
ОБ |
План по программе |
87 090,0 |
29 030,0 |
29 030,0 |
29 030,0 |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
87 090,0 |
29 030,0 |
29 030,0 |
29 030,0 |
|||||||||||||||||
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
Итого по подпрограмме N 1: |
План по программе |
5 195 544,0 |
1 731 848,0 |
1 731 848,0 |
1 731 848,0 |
х |
х |
||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
7 026 825,0 |
2 342 275,0 |
2 342 275,0 |
2 342 275,0 |
|
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
464 439,0 |
154 813,0 |
154 813,0 |
154 813,0 |
||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
464 439,0 |
154 813,0 |
154 813,0 |
154 813,0 |
||||||||||||||||||
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||||
Внебюджетные источники (ОМС) (ВБ): |
План по программе |
4 731 105,0 |
1 577 035,0 |
1 577 035,0 |
1 577 035,0 |
|
|
||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
6 562 386,0 |
2 187 462,0 |
2 187 462,0 |
2 187 462,0 |
|
|
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||
Подпрограмма 2 "Оказание специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских учреждениях муниципальной системы здравоохранения" | |||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений при оказании специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских учреждениях муниципальной системы здравоохранения" |
Управление |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
9 739 839,0 |
3 264 613,0 |
3 237 613,0 |
3 237 613,0 |
К концу 2017 года: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 674,7 сл. на 100 тыс. населения; снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 216,2 сл. на 100 тыс. населения; материнская смертность составит 14,7 случаев на 100 тыс. родившихся живыми; ежегодно количество госпитализированных в стационарные отделения МБЛПУ составит до 96800 человек. |
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
|
|||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
9 535 869,0 |
3 196 623,0 |
3 169 623,0 |
3 169 623,0 |
|||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
487 530,0 |
180 510,0 |
153 510,0 |
153 510,0 |
||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
487 530,0 |
180 510,0 |
153 510,0 |
153 510,0 |
|||||||||||||||||||
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||
|
|
ВБ |
План по программе |
9 252 309,0 |
3 084 103,0 |
3 084 103,0 |
3 084 103,0 |
|
|
||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
9 048 339,0 |
3 016 113,0 |
3 016 113,0 |
3 016 113,0 |
|
|
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2 "Организация оказания скорой, в том числе скорой |
Управление |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
1 013 085,0 |
337 695,0 |
337 695,0 |
337 695,0 |
К концу 2017 года: снижение младенческой смертности до 6,8 случаев на 1 тыс. родившихся живыми; снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет |
2.5, 2.6, 2.7 |
|||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 185 822,0 |
395 274,0 |
395 274,0 |
395 274,0 |
||||||||||||||||||
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||
специализированной, и неотложной медицинской помощи в медицинских учреждениях муниципальной системы здравоохранения" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
до 65,5 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста; доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут в 2017 году составит 88,5%. |
|
|||||||||||||
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||
|
|
МБ |
План по программе |
53 646,0 |
17 882,0 |
17 882,0 |
17 882,0 |
|
|||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
53 646,0 |
17 882,0 |
17 882,0 |
17 882,0 |
|
||||||||||||||||
|
|
ВБ |
План по программе |
959 439,0 |
319 813,0 |
319 813,0 |
319 813,0 |
|
|
||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 132 176,0 |
377 392,0 |
377 392,0 |
377 392,0 |
|
|
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3 "Оказание адресной помощи" |
Управление |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
6 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
100% удовлетворение потребности в оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам города Новокузнецка |
2.8 |
|||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
6 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
|||||||||||||||||
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
6 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
6 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
Основное мероприятие 2.4 "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" |
Управление |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
19 500,0 |
19 500,0 |
0,0 |
0,0 |
К концу 2017 года: снижение смертности от ДТП до 11,0 случаев на 100 тыс. населения |
2.9 |
|||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
19 500,0 |
19 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||||||
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||
|
|
ОБ |
План по программе |
19 500,0 |
19 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
19 500,0 |
19 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
Основное мероприятие 2.5 "Оказание транспортных услуг муниципальным учреждениям здравоохранения" |
Управление |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
273 894,0 |
91 298,0 |
91298,0 |
91 298,0 |
Ежегодное обеспечение МБЛПУ автомашинами в количестве 108 штук с целью выполнения функций в организации оказания медицинской помощи МБЛПУ. |
2.10 |
|||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
273 894,0 |
91 298,0 |
91298,0 |
91 298,0 |
|
||||||||||||||||
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
273 894,0 |
91 298,0 |
91298,0 |
91 298,0 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
273 894,0 |
91 298,0 |
91298,0 |
91 298,0 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
Итого по подпрограмме N 2: |
План по программе |
11052 218,0 |
3 715 106,0 |
3 668 606,0 |
3 668 606,0 |
х |
х |
||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
11 021 085,0 |
3 704 695,0 |
3 658 195,0 |
3 658 195,0 |
|
|
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
507 030,0 |
200 010,0 |
153 510,0 |
153 510,0 |
||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
507 030,0 |
200 010,0 |
153 510,0 |
153 510,0 |
||||||||||||||||||
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
333 540,0 |
111 180,0 |
111 180,0 |
111 180,0 |
|
|
||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
333 540,0 |
111 180,0 |
111 180,0 |
111 180,0 |
|
|
|||||||||||||||||
Внебюджетные источники (ОМС) (ВБ): |
План по программе |
10211 748,0 |
3 403 916,0 |
3 403 916,0 |
3 403 916,0 |
|
|
||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
10180 515,0 |
3 393 505,0 |
3 393 505,0 |
3 393 505,0 |
|
|
||||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие здравоохранения города Новокузнецка" | |||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы" |
Управление |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
25 362,0 |
8 454,0 |
8 454,0 |
8 454,0 |
Отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
3.1 |
|||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
25 362,0 |
8 454,0 |
8 454,0 |
8 454,0 |
|
||||||||||||||||
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||
|
|
ОБ |
План по программе |
25 362,0 |
8 454,0 |
8 454,0 |
8 454,0 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о |
25 362,0 |
8 454,0 |
8 454,0 |
8 454,0 |
|
|
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||
|
|
|
|
бюджете |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений здравоохранения города Новокузнецка" |
Управление |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
115 932,0 |
38 644,0 |
38 644,0 |
38 644,0 |
Отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
3.1 |
|||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
115 932,0 |
38 644,0 |
38 644,0 |
38 644,0 |
|
||||||||||||||||
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||
|
|
ОБ |
План по программе |
36 495,0 |
12 165,0 |
12 165,0 |
12 165,0 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
36 495,0 |
12 165,0 |
12 165,0 |
12 165,0 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
79 437,0 |
26 479,0 |
26 479,0 |
26 479,0 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
79 437,0 |
26 479,0 |
26 479,0 |
26 479,0 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||
|
|
|
|
бюджете |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Основное мероприятие 3.3 "Развитие информатизации в здравоохранении" |
Управление |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
92 568,0 |
30 856,0 |
30 856,0 |
30 856,0 |
К концу 2017 года доля муниципальных медицинских организаций города Новокузнецка, использующих технологию ведения электронной медицинской карты, составит 78,5% от общего числа муниципальных медицинских учреждений, заполняющих медицинскую карту |
3.2 |
|||||||||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
92 568,0 |
30 856,0 |
30 856,0 |
30 856,0 |
|
|||||||||||||||
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
92 568,0 |
30 856,0 |
30 856,0 |
30 856,0 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
92 568,0 |
30 856,0 |
30 856,0 |
30 856,0 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
Итого по подпрограмме N 3: |
План по программе |
233 862,0 |
77 954,0 |
77 954,0 |
77 954,0 |
х |
х |
||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
233 862,0 |
77 954,0 |
77 954,0 |
77 954,0 |
|
|
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
154 425,0 |
51 475,0 |
51 475,0 |
51 475,0 |
||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
154 425,0 |
51 475,0 |
51 475,0 |
51 475,0 |
||||||||||||||||||
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
79 437,0 |
26 479,0 |
26 479,0 |
26 479,0 |
|
|
||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
79 437,0 |
26 479,0 |
26 479,0 |
26 479,0 |
|
|
|||||||||||||||||
Внебюджетные источники (ОМС) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||
Отдельное мероприятие "Финансовое оздоровление сферы управления здравоохранения Новокузнецкого городского округа" | |||||||||||||||||||||||
|
Управление |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
39 310,0 |
8 063,0 |
15 887,0 |
15 360,0 |
Снижение кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов к 2017 году до 82,7%. |
4.1 |
|||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
39 310,0 |
8 063,0 |
15 887,0 |
15 360,0 |
|
||||||||||||||||
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||
|
|
|
Утверждено в решении о |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||
|
|
|
|
бюджете |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
39 310,0 |
8 063,0 |
15 887,0 |
15 360,0 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
39 310,0 |
8 063,0 |
15 887,0 |
15 360,0 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
Итого по программе: |
План по программе |
16521 034,2 |
5 532 971,0 |
5 494 295,0 |
5 493 768,0 |
К концу 2017 года: обеспеченность врачами муниципальной системы здравоохранения составит 29,6%; снижение смертности от всех причин до 12,7 случаев на 1 тыс. нас; число родившихся составит 13,7 на 1 тыс. населения; коэффициент естественного прироста (убыли) составит 0,0; соотношение средней заработной платы врачей и работников с высшим медицинским образованием муниципальных медицинских организаций и средней заработной платы по Кемеровской области составит 200,0 %; соотношение средней заработной платы среднего |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
18 321 082,0 |
6 132 987,0 |
6 094 311,0 |
6 093 784,0 |
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
1 125 894,0 |
406 298,0 |
359 798,0 |
359 798,0 |
||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 125 894,0 |
406 298,0 |
359 798,0 |
359 798,0 |
|
|||||||||||||||||
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
452 287,0 |
145 722,0 |
153 546,0 |
153 019,0 |
|
|||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
452 287,0 |
145 722,0 |
153 546,0 |
153 019,0 |
|
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||
Внебюджетные источники (ОМС) (ВБ): |
План по программе |
14942 853,0 |
4 980 951,0 |
4 980 951,0 |
4 980 951,0 |
медицинского персонала муниципальных медицинских организаций и средней заработной платы по Кемеровской области составит - 100,0 %; соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала муниципальных медицинских организаций и средней заработной платы по Кемеровской области составит 100,0 %. |
|
||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
16 742 901,0 |
5 580 967,0 |
5 580 967,0 |
5 580 967,0 |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.