Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Организация и развитие пассажирских
перевозок и координация работы
операторов связи на территории
Новокузнецкого городского округа"
Форма N 3
План
программных мероприятий
16 июля, 24 сентября 2015 г., 28 марта 2016 г., 20 марта 2017 г.
Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N целевого индикатора, показателя |
||||||
|
Всего (сумма граф 7-11) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
||||||
План по программе |
4353702 |
856468,1 |
903905,4 |
951057,4 |
792545,4 |
849725,7 |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
3645380,8 |
773007,5 |
721298,4 |
718942,3 |
714941,1 |
717191,5 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель - создание условий для наиболее полного удовлетворения потребности населения города в пассажирских перевозках и услугах связи | ||||||||||||
Подпрограмма 1 "Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 "Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом" |
Управление, победители конкурса |
2015-2019 г.г. |
Всего: |
План по программе |
2237608 |
453368 |
453368 |
453368 |
428157 |
449347 |
Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2019 г. не менее чем на 99,9% |
1.1, 1.2 |
Утверждено в решении о бюджете |
1881696,1 |
379984,4 |
376255,3 |
374822 |
375305,1 |
375329,3 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
2237608 |
453368 |
453368 |
453368 |
428157 |
449347 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
1881696,1 |
379984,4 |
376255,3 |
374822 |
375305,1 |
375329,3 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 1.2 "Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом" |
Управление, победители конкурса |
2015-2019 г.г. |
Всего: |
План по программе |
1662618 |
327832 |
327832 |
327832 |
325529 |
353593 |
Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2019 г. не менее чем на 99,9% |
1.1, 1.2 |
Утверждено в решении о бюджете |
1485961 |
324933,8 |
281386,4 |
289847 |
293763,8 |
296030 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
1662618 |
327832 |
327832 |
327832 |
325529 |
353593 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
1485961 |
324933,8 |
281386,4 |
289847 |
293763,8 |
296030 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 1.3 "Реконструкция и строительство объектов электротранспорта" |
Управление |
2015-2019 г.г. |
Всего: |
План по программе |
157040 |
17330 |
60000 |
79710 |
- |
- |
Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2019 г. не менее чем на 99,9% |
1.1, 1.2 |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
157040 |
17330 |
60000 |
79710 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 1.4 "Приобретение подвижного состава для электротранспорта" |
Управление |
2015-2019 г.г. |
Всего: |
План по программе |
27440 |
- |
- |
27440 |
- |
- |
Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2019 г. не менее чем на 99,9% |
1.1, 1.2 |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
27440 |
- |
- |
27440 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 1.5 "Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта" |
Управление |
2015-2019 г.г. |
Всего: |
План по программе |
23300 |
3300 |
10000 |
10000 |
- |
- |
Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу - 100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2019 г. не менее чем на 99,9% |
1.1, 1.2 |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
23300 |
3300 |
10000 |
10000 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||
Всего по подпрограмме 1: |
План по программе |
4108006 |
801830 |
851200 |
898350 |
753686 |
802940 |
х |
х |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
3367657,1 |
704918,2 |
657641,7 |
664669 |
669068,9 |
671359,3 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ) |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет (ОБ) |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет (МБ) |
План по программе |
4108006 |
801830 |
851200 |
898350 |
753686 |
802940 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
3367657,1 |
704918,2 |
657641,7 |
664669 |
669068,9 |
671359,3 |
||||||
Внебюджетные источники (ВБ) |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности Управления по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи" | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы" |
Управление |
2015-2019 г.г. |
Всего: |
План по программе |
53176 |
10943,1 |
11090,4 |
11090,4 |
11090,4 |
8961,7 |
Отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
2.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
42531,1 |
8468 |
7471,7 |
9135 |
8748,2 |
8708,2 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
53176 |
10943,1 |
11090,4 |
11090,4 |
11090,4 |
8961,7 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
42531,1 |
8468 |
7471,7 |
9135 |
8748,2 |
8708,2 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 2.2 "Рациональная организация движения пассажирского транспорта с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети" |
Управление |
2015-2019 г.г. |
Всего: |
План по программе |
150980 |
29849 |
27769 |
27769 |
27769 |
37824 |
Достижение перевозчиками уровня доходности на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу к 2019 г. - не менее 680 руб. на 1 машино-час |
2.2 |
Утверждено в решении о бюджете |
160138,5 |
24130,8 |
24635,7 |
37124 |
37124 |
37124 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
150980 |
29849 |
27769 |
27769 |
27769 |
37824 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
160138,5 |
24130,8 |
24635,7 |
37124 |
37124 |
37124 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 2.3 "Координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа" |
Управление |
2015-2019 г.г. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Процент охвата населения города услугами связи к 2019 году должен составить не менее 63,6% |
2.3 |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Всего по подпрограмме 2: |
План по программе |
204156 |
40792,1 |
38859,4 |
38859,4 |
38859,4 |
46785,7 |
х |
- - - - |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
202669,6 |
32598,8 |
32107,4 |
46259 |
45872,2 |
45832,2 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ) |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет (ОБ) |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет (МБ) |
План по программе |
204156 |
40792,1 |
38859,4 |
38859,4 |
38859,4 |
46785,7 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
202669,6 |
32598,8 |
32107,4 |
46259 |
45872,2 |
45832,2 |
||||||
Внебюджетные источники (ВБ) |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Отдельное мероприятие "Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа" |
Управление |
2015 - 201 г.г. |
Всего: |
План по программе |
41540 |
13846 |
13846 |
13848 |
- |
- |
Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов к концу 2017 года на 100% |
3.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
75054,1 |
35490,5 |
31549,3 |
8014,3 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
41540 |
13846 |
13846 |
13848 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
75054,1 |
35490,5 |
31549,3 |
8014,3 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Итого по программе: |
План по программе |
4353702 |
856468,1 |
903905,4 |
951057,4 |
792545,4 |
849725,7 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа должна составлять 0 |
1
|
|||
Утверждено в решении о бюджете |
3645380,8 |
773007,5 |
721298,4 |
718942,3 |
714941,1 |
717191,5 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ) |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет (ОБ) |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет (МБ) |
План по программе |
4353702 |
856468,1 |
903905,4 |
951057,4 |
792545,4 |
849725,7 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
3645380,8 |
773007,5 |
721298,4 |
718942,3 |
714941,1 |
717191,5 |
||||||
Внебюджетные источники (ВБ) |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.