Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 1.
Внести в Закон Томской области от 19 февраля 2004 года N 30-ОЗ "Об утверждении областной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2012 года" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2004, N 27 (88), постановление от 29.01.2004 N 1007; 2005, N 46 (107), постановление от 29.09.2005 N 2447; 2006, N 52 (113)-II, постановление от 30.03.2006 N 2968; N 55 (116), постановление от 27.07.2006 N 3294; 2007, N 6 (128), постановление от 26.07.2007 N 398; N 10 (132)-II, постановление от 29.11.2007 N 769; 2008, N 15 (137), постановление от 24.04.2008 N 1191; N 18 (140)-II постановление от 31.07.2008 N 1513; N 22 (144), постановление от 26.11.2008 N 1839; 2009, N 25 (147), постановление от 26.02.2009 N 2084; N 27 (149), постановление от 23.04.2009 N 2217; N 32 (154), постановление от 22.10.2009 N 2642) следующие изменения:
1) в разделе "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта программы:
цифры "1769,5" заменить цифрами "1875,2264";
цифры "261" заменить цифрами "442,98"
цифры "1224,9" заменить цифрами "1315,7354";
цифры "283,6" заменить цифрами "116,511";
цифры "467,7" заменить цифрами "668,597";
цифры "78" заменить цифрами "124,707";
цифры "389,7" заменить цифрами "543,890";
цифры "909,0" заменить цифрами "641,8069";
цифры "73,8" заменить цифрами "57,456";
цифры "835,2" заменить цифрами "564,504";
цифры "392,8" заменить цифрами "427,804";
цифры "109,2" заменить цифрами "250,581";
цифры "283,6" заменить цифрами "96,664";
цифры "1340,0" заменить цифрами "1795,2";
цифры "1160,0" заменить цифрами "1615,2";
цифры "437" заменить цифрами "741,997";
цифры "397,0" заменить цифрами "701,997";
цифры "817,0" заменить цифрами "898,998";
цифры "763,0" заменить цифрами "844,998"
2) в абзаце четвертом раздела 5 "Финансовое и ресурсное обеспечение Программы":
цифры "1769,5" заменить цифрами "1875,2264";
цифры "261" заменить цифрами "442,98";
цифры "1224,9" заменить цифрами "1315,7354";
цифры "283,6" заменить цифрами "116,511";
цифры "467,7" заменить цифрами "668,597";
цифры "909,0" заменить цифрами "641,8069";
цифры "392,8" заменить цифрами "427,804";
3) в абзаце пятом раздела 5 "Финансовое и ресурсное обеспечение Программы":
цифры "1340,0" заменить цифрами "1795,2";
цифры "1160,0" заменить цифрами "1615,2";
цифры "437,0" заменить цифрами "741,997";
цифры "817,0" заменить цифрами "898,998".
4) приложения 1-14 к областной целевой программе "Социальное развитие села Томской области до 2012 года" изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к областной целевой программе
"Социальное развитие села Томской области
до 2012 года"
Мероприятия по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности
(млн. руб.)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансиро-вания - всего |
В том числе за счет средств: |
Ответственные исполнители |
Ожидаемые результаты |
|||
федерального бюджета |
областного |
местного бюджета |
внебюджет-ных источников |
||||||
1. |
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (тыс. кв. м): |
|
|
|
|
|
|
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области; |
Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-щих в сельской местности- 1,6 тыс. семей |
|
26,9 |
2004 г. |
110,7 |
19,5 |
15,5 |
0 |
75,7 |
||
|
9,6 |
2005 г. |
85,25 |
12,6 |
3,0 |
0 |
69,65 |
||
|
11,8 |
2006 г. |
88,25 |
20,0 |
1,25 |
0 |
67,0 |
||
|
11,3 |
2007 г. |
130,0 |
25,0 |
33,3 |
0 |
71,7 |
||
|
7,5 |
2008 г. |
146,6892 |
44,007 |
2,8412 |
2,998 |
96,843 |
||
|
8,0 |
2009 г. |
121,67 |
25,0 |
14,72 |
2,17 |
79,78 |
||
|
9,0 |
2010 г. (прогноз) |
46,665 |
12,0 |
6,165 |
0,5 |
28,0 |
||
|
9,8 |
*2011 г. (прогноз) |
37,0 |
11,0 |
15,0 |
0 |
11,0 |
||
|
11,0 |
*2012 г. (прогноз) |
37,0 |
11,0 |
15,0 |
0 |
11,0 |
||
|
Итого: |
|
803,2242 |
180,107 |
106,7762 |
5,668 |
510,673 |
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
Приложение 2
к областной целевой программе
"Социальное развитие села Томской области
до 2012 года"
Мероприятия по обеспечению доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов на селе
(млн. руб.)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансиро-вания - всего |
В том числе за счет средств: |
Ответственные исполнители |
Ожидаемые результаты |
|||
федераль-ного бюджета |
областного |
местного бюджета |
внебюджет-ных источников |
||||||
1. |
Обеспечение молодых семей и молодых специалистов жильем (тыс. кв. м): |
|
|
|
|
|
|
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области; |
Обеспечение жильем 631 молодых семей и молодых специалистов на селе: |
|
4,2 |
2006 г. |
38,75 |
10,0 |
4,8 |
0 |
23,95 |
||
|
4,5 |
2007 г. |
57,84 |
15,0 |
20,0 |
0 |
22,84 |
||
|
4,5 |
2008 г. |
56,636 |
15,0 |
20,0 |
0,448 |
21,188 |
||
|
5,0 |
2009 г. |
54,82 |
23,7 |
11,23 |
2,62 |
17,27 |
||
|
5,5 |
2010 г. (прогноз) |
16,5 |
5,0 |
2,5 |
1,5 |
7,5 |
||
|
6,0 |
* 2011 г. (прогноз) |
30,0 |
9,0 |
12,0 |
0 |
9,0 |
||
|
6,5 |
* 2012 г. (прогноз) |
30,0 |
9,0 |
12,0 |
0 |
9,0 |
||
|
Итого: |
|
284,546 |
86,7 |
82,530 |
4,568 |
110,748 |
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
Приложение 3
к областной целевой программе
"Социальное развитие села Томской области
до 2012 года"
Мероприятия по развитию сети
общеобразовательных учреждений в сельской
местности
(млн. руб.)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполне-ния |
Объем финансиро-вания - всего |
В том числе за счет средств |
Ответственные исполнители |
Ожидаемые результаты |
|||
федерально-го бюджета |
областного |
местного бюджета |
внебюджет-ных источников |
||||||
1. |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений на 1095 учебных мест |
2004-2007 г. |
357,4 |
11,3 |
346,1 |
0 |
0 |
Департамент общего образования Томской области, Департамент строительства и архитектуры Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию). |
Обновление основных фондов, повышение территориаль-ной доступности и снижение коэффициента сменности сельских общеобразова-тельных учреждений |
|
|
2008 г. |
120,327 |
0 |
120,327 |
0 |
0 |
||
|
|
2009 г. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
2010 г. (прогноз) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
* 2011 г. (прогноз) |
50,0 |
10,0 |
40,0 |
0 |
0 |
||
|
|
* 2012 г. (прогноз) |
50,0 |
10,0 |
40,0 |
0 |
0 |
||
|
Итого: |
|
577,727 |
31,300 |
546,427 |
0 |
0 |
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
Приложение 4
к областной целевой программе
"Социальное развитие села Томской области
до 2012 года"
Мероприятия по развитию сети учреждений
первичной медико-санитарной помощи,
физической культуры и спорта в сельской
местности
(млн. руб.)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финанси-рования - всего |
В том числе за счет средств |
Ответственные исполнители |
Ожидаемые результаты |
||||
федераль-ного бюджета |
областного |
местного бюджета |
внебюд-жетных источников |
|||||||
1. |
Ввод в действие общих врачебных (семейных) практик, отделений сестринского ухода, ФАПов. |
2004-2007 г. |
165,4 |
23,5 |
141,9 |
0 |
0 |
Департамент здравоохранения Томской области, Департамент строительства и архитектуры Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |
Обновление и расширение сельских больниц, и улучшение стационарной медицинской помощи сельскому населению |
|
|
|
2008 г. |
29,016 |
0 |
29,016 |
0 |
0 |
|||
|
|
2009 г. |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
2010 г. (прогноз) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
* 2011 г. (прогноз) |
50,0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
|||
|
|
* 2012 г. (прогноз) |
55,0 |
0 |
55,0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого: |
|
299,416 |
23,500 |
275,916 |
0 |
0 |
|||
2. |
Строительство и реконструкция спортивных учреждений в сельской местности |
2004-2007 г. |
28,5 |
0 |
27,2 |
0 |
1,3 |
Департамент здравоохранения Томской области, Департамент строительства и архитектуры Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |
Улучшение материально-технических условий для занятий физической культуры и спортом в сельской местности |
|
|
Ремонт стадиона в д.Туендат Первомайского района |
2008 г. |
2,5 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
|||
|
|
2009 г. |
0,86 |
0 |
0 |
0,86 |
0 |
|||
|
|
2010 г. (прогноз) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
* 2011 г. (прогноз) |
60,0 |
20,0 |
40,0 |
0 |
0 |
|||
|
|
* 2012 г. (прогноз) |
60,0 |
20,0 |
40,0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого: |
|
151,86 |
40,0 |
109,7 |
0,86 |
1,3 |
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
Приложение 5
к областной целевой программе
"Социальное развитие села Томской области
до 2012 года"
Мероприятия по развитию культурно-досуговой
деятельности в сельской местности
(млн. руб.)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансиро-вания - всего |
В том числе за счет средств |
Ответственные исполнители |
Ожидаемые результаты |
|||
федерального бюджета |
областного |
местного бюджета |
Внебюджет-ных источников |
||||||
1. |
Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений в сельской местности |
2004-2007 г. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент по культуре Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |
Улучшение материально-технических условий для культурно-досуговой деятельности в сельской местности |
|
|
2008 г. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
2009 г. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
2010 г. (прогноз) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
* 2011 г. (прогноз) |
55,0 |
20,0 |
35,0 |
0 |
0 |
||
|
|
* 2012 г. (прогноз) |
61,0 |
20,0 |
41,0 |
0 |
0 |
||
|
Итого: |
|
116,0 |
40,0 |
76,0 |
0 |
0 |
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
Приложение 6
к областной целевой программе
"Социальное развитие села Томской области
до 2012 года"
Мероприятия по развитию торгового и бытового
обслуживания в сельской местности
(млн. руб.)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполне-ния |
Объем финансиро-вания - всего |
В том числе за счет средств |
Ответственные исполнители |
Ожидаемые результаты |
|||
Федераль-ного бюджета |
областного |
местного бюджета |
Внебюджет-ных источников |
||||||
1. |
Ввод в действие предприятий бытового обслуживания: |
2004-2007 г. |
27,0 |
0 |
0 |
0 |
27,0 |
Департамент потребительского рынка Администрации Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |
Улучшение бытового обслуживания сельского населения, создание в сфере бытовых услуг дополнительных рабочих мест |
|
8 единиц |
2008 г. |
7,752 |
0 |
2,630 |
0 |
5,122 |
||
|
61 единица |
2009 г. |
29,152 |
0 |
17,217 |
0 |
11,935 |
||
|
6 единиц |
2010 г. (прогноз) |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
3,0 |
||
|
6 единиц |
*2011 г. (прогноз) |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
3,0 |
||
|
6 единиц |
*2012 г. (прогноз) |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
3,0 |
||
|
ИТОГО: |
|
72,904 |
0 |
19,847 |
0 |
53,057 |
||
|
в. т.ч.по ОЦП "Развитие малого и среднего предприниматель-ства в Томской области на период 2008-2010 годы" |
|
0 |
0 |
17,217 |
0 |
11,935 |
|
|
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
Приложение 7
к областной целевой программе
"Социальное развитие села Томской области
до 2012 года"
Мероприятия по развитию
информационно-консультационного обслуживания
в сельской местности
(млн. руб.)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансиро-вания - всего |
В том числе за счет средств |
Ответственные исполнители |
Ожидаемые результаты |
|||
федерального бюджета |
областного |
местного бюджета |
внебюджетных источников |
||||||
1. |
Создание и открытие информационно-консультационных центров, организация курсов подготовки и переподготовки консультантов-организаторов (единиц): |
2005-2007 г. |
10,5 |
2,3 |
5,5 |
0 |
2,7 |
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |
Развитие сети информацион-но-консультаци-онных служб и их кадровое обеспечение |
|
4 единицы |
2008 г. |
5,9 |
2,0 |
3,5 |
0 |
0,4 |
||
|
|
2009 г. |
2,424 |
0 |
2,424 |
0 |
0 |
||
|
4 единицы |
2010 г. (прогноз) |
3,6 |
0 |
1,2 |
0 |
2,4 |
||
|
|
* 2011 г. (прогноз) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
* 2012 г. (прогноз) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого: |
|
22,424 |
4,3 |
12,624 |
0 |
5,5 |
||
|
в т.ч. по разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" |
|
12,624 |
0 |
12,624 |
0 |
0 |
|
|
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
Приложение 8
к областной целевой программе
"Социальное развитие села Томской области
до 2012 года"
Мероприятия по развитию электрических сетей
в сельской местности
(млн. рублей.)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполне-ния |
Объем финансиро-вания - всего |
В том числе за счет средств |
Ответственные исполнители |
Ожидаемые результаты |
|||
Федераль-ного бюджета |
областного |
местного бюджета |
Внебюджет-ных источников |
||||||
1. |
Строительство, проведение реконструкции и техническое перевооружение линий электропередач в сельской местности |
2004-2007 г. |
285,3 |
2,8 |
79,0 |
0 |
203,5 |
Департамент энергетики Администрации Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |
Обеспечение бесперебойного электроснабжения и развитие нетрадиционных источников энергоснабжения в сельской местности |
|
|
2008 г. |
20,043 |
1,76 |
0,6 |
0 |
17,683 |
||
|
|
2009 г. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
2010 г. (прогноз) |
39,464 |
14,2 |
3,083 |
4,181 |
18,0 |
||
|
|
* 2011 г. (прогноз) |
35,0 |
10 |
5,0 |
0 |
20,0 |
||
|
|
* 2012 г. (прогноз) |
38,0 |
12,0 |
6,0 |
0 |
20,0 |
||
|
Итого: |
|
417,807 |
40,760 |
93,683 |
4,181 |
279,183 |
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
Приложение 9
к областной целевой программе
"Социальное развитие села Томской области
до 2012 года"
Мероприятия по развитию газификации
в сельской местности
(млн. рублей.)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансиро-вания - всего |
В том числе за счет средств: |
Ответственные исполнители |
Ожидаемые результаты |
|||
федерального бюджета |
областного |
местного бюджета |
внебюджетных источников |
||||||
1. |
Газификация сельских населенных пунктов |
2004-2007 г. |
428,1 |
62,7 |
331,7 |
0 |
33,7 |
Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области, Департамент строительства и архитектуры Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |
Повышение уровня |
|
|
2008 г. |
83,333 |
25,0 |
44,81 |
0 |
13,523 |
||
|
|
2009 г. |
53,273 |
27,6 |
8,113 |
17,56 |
0 |
||
|
|
2010 г. (прогноз) |
66,238 |
42,89 |
7,937 |
15,411 |
0 |
||
|
|
* 2011 г. (прогноз) |
106,0 |
40,0 |
66,0 |
0 |
0 |
||
|
|
* 2012 г. (прогноз) |
105,0 |
40,0 |
65,0 |
0 |
0 |
||
|
Итого: |
|
841,944 |
238,19 |
523,56 |
32,971 |
47,223 |
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
Приложение 10
к областной целевой программе
"Социальное развитие села Томской области
до 2012 года"
Мероприятия по развитию водоснабжения
в сельской местности
(млн. рублей.)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финанси-рования - всего |
В том числе за счет средств |
Ответственные исполнители |
Ожидаемые результаты |
|||
Федераль-ного бюджета |
областного |
местного бюджета |
Внебюджет-ных источников |
||||||
1. |
Строительство и реконструкция станций водоподготовки и водопроводных сетей в сельской местности |
2004-2007 г. |
116,8 |
24,5 |
92,3 |
0 |
0 |
Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области, Департамент строительства и архитектуры Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |
Повышение уровня обеспечения сельского населения питьевой водой нормативного качества |
|
|
2008 г. |
70,799 |
20,0 |
44,862 |
|
5,937 |
||
|
|
2009 г. |
47,833 |
11,7 |
11,358 |
24,775 |
0 |
||
|
|
2010 г. (прогноз) |
94,916 |
59,5 |
11,915 |
23,501 |
0 |
||
|
|
* 2011 г. (прогноз) |
105,0 |
40,0 |
65,0 |
0 |
0 |
||
|
|
* 2012 г. (прогноз) |
105,0 |
40,0 |
65,0 |
0 |
0 |
||
|
Итого: |
|
540,348 |
195,700 |
290,435 |
48,276 |
5,937 |
||
|
в т.ч.: ОЦП "Питьевая вода Томской области" |
|
128,8 |
0 |
128,8 |
0 |
0 |
|
|
|
ОЦП "Модернизация коммунальной инфра-структуры Томской области в 2006-2010 годах" |
|
5,0 |
0 |
5,0 |
0 |
0 |
|
|
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
Приложение 11
к областной целевой программе
"Социальное развитие села Томской области
2012 года"
Мероприятия по развитию телекоммуникационных
сетей в сельской местности
(млн. рублей.)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансиро-вания - всего |
В том числе за счет средств |
Ответственные исполнители |
Ожидаемые результаты |
|||
Федераль-ного бюджета |
областного |
местного бюджета |
Внебюджет-ных источников |
||||||
1. |
Введение в действие емкостей телефонной сети в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию). |
Доведение телефонной плотности до 14,2 номера на 100 человек |
|
5000 |
2004-2007 г. |
442,1 |
0 |
20,8 |
0 |
421,3 |
||
|
1792 |
2008 г. |
9,038 |
0 |
0 |
0 |
9,038 |
||
|
234 |
2009 г. |
2,569 |
0 |
0 |
0 |
2,569 |
||
|
5000 |
2010 г. (прогноз) |
65,0 |
0 |
0 |
0 |
65,0 |
||
|
|
* 2011 г. (прогноз) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
* 2012 г. (прогноз) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого: |
|
518,707 |
0 |
20,8 |
0 |
497,907 |
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
Приложение 12
к областной целевой программе
"Социальное развитие села Томской области
до 2012 года"
Мероприятия по развитию сети автомобильных
дорог в сельской местности
(млн. рублей.)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансиро-вания - всего |
В том числе за счет средств |
Ответственные исполнители |
Ожидаемые результаты |
|||
Федераль-ного бюджета |
областного |
местного бюджета |
Внебюджет-ных источников |
||||||
1. |
Развитие сети автомобильных дорог |
2004-2007 г. |
508,1 |
46,3 |
461,8 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |
Сокращение эксплуатацион-ных затрат сельскохозяйст-венных товаропроизво-дителей снижение стоимости автомобильных перевозок; |
|
|
2008 г. |
235,51 |
106,0 |
129,51 |
0 |
0 |
||
|
|
2009 г. |
130,509 |
42,33 |
88,179 |
0 |
0 |
||
|
|
2010 г. (прогноз) |
12,0 |
0 |
12,0 |
0 |
0 |
||
|
|
* 2011 г. (прогноз) |
125,0 |
55,0 |
70,0 |
0 |
0 |
||
|
|
* 2012 г. (прогноз) |
140,0 |
60,0 |
80,0 |
0 |
0 |
||
|
Итого: |
|
1 151,119 |
309,63 |
841,489 |
0 |
0 |
||
|
в. т.ч. по ОЦП "Совершенствова-ние и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)" |
|
841,498 |
0 |
841,489 |
0 |
0 |
|
|
примечание: По итогам 2009 года введено 10 км. дороги Берегаево-Красная Горка
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
Приложение N 13-1
к областной целевой программе
"Социальное развитие села Томской области
до 2012 года"
Мероприятия по реализации проектов комплексной
компактной застройки и благоустройству сельских поселений
(млн. руб.)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финанси- рования -всего |
В том числе за счет средств |
Ответственные исполнители |
Ожидаемые результаты |
|||
Федераль-ного бюджета |
областного бюджета |
местного бюджета |
Внебюджет-ных источников |
||||||
1 |
Комплексное развитие сельских территорий |
|
|
|
|
|
|
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |
Комплексное развитие сельских территорий области. Развитие инженерной инфраструктуры для застройщиков индивидуального строительства |
|
Ввод проекта по с.Первомайское: сети водоснабжения- 3,0 км ; линии эл. передач-3,2 км; благоустройство дорог-2,0 км. Проект по п.Кайдаловка: сети водоснабжения-4,5 км; сети газоснаб-жения-5,6 км; линии эл.передач-11,1 км. |
2009 г. |
83,4661 |
48,0 |
21,7696 |
8,0 |
5,6965 |
||
|
|
2010 г. (прогноз) |
213,724 |
142,91 |
21,4 |
32,494 |
16,92 |
||
|
|
* 2011 г. (прогноз) |
229,1 |
153,497 |
41,238 |
34,365 |
0 |
||
|
|
* 2012 г. (прогноз) |
226,1 |
151,5 |
40,76 |
33,84 |
0 |
||
|
Итого: |
|
752,3901 |
495,907 |
125,1676 |
108,699 |
22,6165 |
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
Приложение 13
к областной целевой программе
"Социальное развитие села Томской области
до 2012 года"
Средства, выделяемые на реализацию областной
целевой программы "Социальное развитие села
Томской области до 2012 года"
(млн. рублей.)
N п/п |
Разделы |
Объемы капвложений, всего |
В том числе за счет средств |
|||
федерального бюджета |
областного |
местного бюджета |
внебюджетных источников |
|||
1. |
Жилищное строительство (включая ипотечное кредитование) - всего |
803,2242 |
180,107 |
106,7762 |
5,668 |
510,673 |
|
2004 г. - 2007 г. (факт) |
414,2 |
77,1 |
53,05 |
0 |
284,05 |
|
2008 г. (прочие) (факт) |
146,6892 |
44,007 |
2,8412 |
2,998 |
96,843 |
|
2009 г.(прочие) (факт) |
121,67 |
25,0 |
14,72 |
2,17 |
79,78 |
|
2010 г.(прогноз)(прочие) |
46,665 |
12,0 |
6,165 |
0,5 |
28,0 |
|
2011 г. (прогноз)(прочие) |
37,0 |
11,0 |
15,0 |
0 |
11,0 |
|
2012 г. (прогноз)(прочие) |
37,0 |
11,0 |
15,0 |
0 |
11,0 |
2. |
Обеспечить доступность жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе всего |
284,546 |
86,7 |
82,53 |
4,568 |
110,748 |
|
2006 г. - 2007 г. (факт) |
96,590 |
25,0 |
24,800 |
0 |
46,790 |
|
2008 г. (прочие) (факт) |
56,636 |
15,0 |
20,0 |
0,448 |
21,188 |
|
2009 г.(прочие) (факт) |
54,82 |
23,7 |
11,23 |
2,62 |
17,27 |
|
2010 г.(прогноз)(прочие) |
16,5 |
5,0 |
2,5 |
1,5 |
7,5 |
|
2011 г. (прогноз)(прочие) |
30,0 |
9,0 |
12,0 |
0 |
9,0 |
|
2012 г. (прогноз)(прочие) |
30,0 |
9,0 |
12,0 |
0 |
9,0 |
3. |
Образование- |
577,727 |
31,3 |
546,427 |
0 |
0 |
|
2004 г. - 2007 г. (факт) |
357,4 |
11,3 |
346,1 |
0 |
0 |
|
2008 г. (факт)(гос. кап. вложения) |
120,327 |
0 |
120,327 |
0 |
0 |
|
2009 г.(факт)(гос. кап. вложения) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) |
50,0 |
10,0 |
40,0 |
0 |
0 |
|
2012 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) |
50,0 |
10,0 |
40,0 |
0 |
0 |
4. |
Здравоохранение- |
299,416 |
23,5 |
275,916 |
0 |
0 |
|
2004 г. - 2007 г. (факт) |
165,4 |
23,5 |
141,9 |
0 |
0 |
|
2008 г. (факт) (гос. кап. вложения) |
29,016 |
0 |
29,016 |
0 |
0 |
|
2009 г. (факт) (гос. кап. вложения) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) |
50,0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
|
2012 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) |
55,0 |
0 |
55,0 |
0 |
0 |
|
Физическая культура |
151,86 |
40 |
109,7 |
0,86 |
1,3 |
|
2004 г. - 2007 г. (факт) |
28,5 |
0 |
27,2 |
0 |
1,3 |
|
2008 г. (факт) (гос. кап. вложения) |
2,5 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
|
2009 г. (факт) (гос. кап. вложения) |
0,86 |
0 |
0 |
0,86 |
0 |
|
2010 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) |
60,0 |
20,0 |
40,0 |
0 |
0 |
|
2012 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) |
60,0 |
20,0 |
40,0 |
0 |
0 |
5. |
Культурно-досуговая деятельность |
116,0 |
40,0 |
76,0 |
0 |
0 |
|
2004 г. - 2007 г. (факт) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2008 г. (факт) (гос. кап. вложения) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2009 г.(факт) (гос. кап. вложения) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) |
55,0 |
20,0 |
35,0 |
0 |
0 |
|
2012 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) |
61,0 |
20,0 |
41,0 |
0 |
0 |
6. |
Бытовое обслуживание, |
72,904 |
0 |
19,847 |
0 |
53,057 |
|
2004 г. - 2007 г. (факт) |
27,0 |
0 |
0 |
0 |
27,0 |
|
2008 г. (факт) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) |
7,752 |
0 |
2,63 |
0 |
5,122 |
|
2009 г. (факт) (расходы, увеличивающие стоимость ОС), в т.ч по ОЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2008-2010 годы" |
29,152 |
0 |
17,217 |
0 |
11,935 |
|
2010г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
3,0 |
|
2011 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
3,0 |
|
2012 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
3,0 |
7. |
Информационно-консультационное обслуживание населения-всего в том числе |
22,424 |
4,3 |
12,624 |
0 |
5,5 |
|
2005 г. - 2007 г. (факт) |
10,5 |
2,3 |
5,5 |
0 |
2,7 |
|
2008 г. (факт) (по разделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство") (расходы, увеличивающие стоимость ОС-2,1) |
5,9 |
2,0 |
3,5 |
0 |
0,4 |
|
2009 г. (факт) |
2,424 |
0 |
2,424 |
0 |
0 |
|
2010 г.(прогноз)(по разделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство")(расходы, увеличивающие стоимость ОС-2,4) |
3,6 |
0 |
1,2 |
0 |
2,4 |
|
2011 г. (прогноз) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 г. (прогноз) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Электрификация - всего |
417,807 |
40,76 |
93,683 |
4,181 |
279,183 |
|
2004 г. - 2007 г. (факт) |
285,3 |
2,8 |
79,0 |
0 |
203,5 |
|
2008 г. (факт) гос. кап. вложения (расходы, увеличивающие стоимость ОС-17,683) |
20,043 |
1,76 |
0,6 |
0 |
17,683 |
|
2009 г. (факт) (гос. кап. вложения) (расходы, увеличивающие стоимость ОС- 18,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) (расходы, увеличивающие стоимость ОС -18,0) |
39,464 |
14,2 |
3,083 |
4,181 |
18,0 |
|
2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) (расходы увеличивающие стоимость ОС-20,0) |
35,0 |
10,0 |
5,0 |
0 |
20,0 |
|
2012 г. (прогноз) (гос.кап. вложения) (расходы, увеличивающие стоимость ОС- 20,0) |
38,0 |
12,0 |
6,0 |
0 |
20,0 |
9. |
Газификация |
841,944 |
238,19 |
523,560 |
32,971 |
47,223 |
|
2004 г. - 2007 г. (факт) |
428,1 |
62,7 |
331,7 |
0 |
33,7 |
|
2008 г. (факт) (гос. кап. вложения) |
83,333 |
25,0 |
44,81 |
0 |
13,523 |
|
2009 г. (факт) (гос. кап. вложения) |
53,273 |
27,6 |
8,113 |
17,56 |
0 |
|
2010г. (прогноз) (гос. кап. вложения) |
66,238 |
42,89 |
7,937 |
15,411 |
0 |
|
2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) |
106,0 |
40,0 |
66,0 |
0 |
0 |
|
2012 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) |
105,0 |
40,0 |
65,0 |
0 |
0 |
10. |
Водоснабжение - всего |
540,348 |
195,7 |
290,435 |
48,276 |
5,937 |
|
2004 г. - 2007 г. (факт) |
116,8 |
24,5 |
92,3 |
0 |
0 |
|
2008 г.(факт) в т.ч. по ОЦП "Питьевая вода Томской области" 39,862 млн.р. по ОЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах" 5млн.р.(гос. кап. вложения) |
70,799 |
20,0 |
44,862 |
0 |
5,937 |
|
2009 г. (факт) (гос. кап. вложения) |
47,833 |
11,7 |
11,358 |
24,775 |
0 |
|
2010г. (прогноз) (гос. кап. вложения) |
94,916 |
59,5 |
11,915 |
23,501 |
0 |
|
2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) |
105,0 |
40,0 |
65,0 |
0 |
0 |
|
2012 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) |
105,0 |
40,0 |
65,0 |
0 |
0 |
11. |
Телекоммуникационные |
518,707 |
0 |
20,800 |
0 |
497,907 |
|
2004 г. - 2007 г. (факт) |
442,1 |
0 |
20,8 |
0 |
421,3 |
|
2008 г. (факт) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) |
9,038 |
|
0 |
0 |
9,038 |
|
2009 г. (факт) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) |
2,569 |
|
0 |
0 |
2,569 |
|
2010 г.(прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) |
65,0 |
|
0 |
0 |
65,0 |
|
2011 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2012 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
12. |
Дороги (в т.ч. по утвержденной программе) - всего в том числе |
1 151,119 |
309,630 |
841,489 |
0 |
0 |
|
2004 г. - 2007 г. (факт) |
508,1 |
46,3 |
461,8 |
0 |
0 |
|
2008 г.(факт) (гос. кап. вложения) по ОЦП "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)" |
235,51 |
106,0 |
129,51 |
0 |
0 |
|
2009 г. (факт) (гос. кап. вложения) по ОЦП "Совершенств. и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)" |
130,509 |
42,33 |
88,179 |
0 |
0 |
|
2010 г. (прогноз) (гос. кап. вложения). по ОЦП "Совершенствован. и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)" |
12,0 |
0 |
12,0 |
0 |
0 |
|
2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) |
125,0 |
55,0 |
70,0 |
0 |
0 |
|
2012 г. (прогноз) (государственные кап вложения) |
140,0 |
60,0 |
80,0 |
0 |
0 |
|
Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений - всего в том числе |
752,3901 |
495,907 |
125,1676 |
108,699 |
22,6165 |
|
2009 г. (факт) |
83,4661 |
48,0 |
21,7696 |
8,0 |
5,6965 |
|
2010 г. (прогноз) |
213,724 |
142,91 |
21,4 |
32,494 |
16,92 |
|
2011 г.(прогноз) |
229,1 |
153,497 |
41,238 |
34,365 |
0 |
|
2012 г.(прогноз) |
226,1 |
151,5 |
40,76 |
33,84 |
0 |
|
Всего: в т. ч. |
6 550,4164 |
1 686,094 |
3 124,9549 |
205,223 |
1 534,1445 |
|
2004г. - 2007г. (факт) |
2 879,99 |
275,5 |
1 584,15 |
0 |
1 020,34 |
|
2008г. (факт) |
787,5432 |
213,767 |
400,5962 |
3,446 |
169,734 |
|
2009г. (факт) |
526,5762 |
178,33 |
175,0107 |
55,985 |
117,2505 |
|
2010г. (прогноз) |
561,107 |
276,5 |
66,2 |
77,587 |
140,82 |
|
2011 г. (прогноз) |
885,1 |
368,497 |
439,238 |
34,365 |
43,0 |
|
2012 г. (прогноз) |
910,1 |
373,5 |
459,76 |
33,840 |
43,0 |
|
Прочие расходы |
1 087,7702 |
266,807 |
189,3062 |
10,236 |
621,421 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
Расходы, увеличивающие стоимость основных средств (гос. кап. вложения) |
5 462,6462 |
1 419,287 |
2 935,6487 |
194,987 |
912,7235 |
|
в т.ч : |
|
|
|
|
|
|
по ОЦП "Питьевая вода Томской области" |
128,8 |
|
128,8 |
|
|
|
по ОЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах" |
5,0 |
|
5,0 |
|
|
|
по ОЦП "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)" |
841,489 |
|
841,489 |
|
|
|
по разделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" |
12,624 |
|
12,624 |
|
|
Приложение 14
к областной целевой программе
"Социальное развитие села Томской области
до 2012 года"
Основные целевые индикаторы и показатели
областной целевой программы "Социальное
развитие села Томской области до 2012 года"
|
|
Единица измерения |
2008 год |
2009 год |
2010 год (прогноз) |
2011 год (прогноз) |
2012 год (прогноз) |
Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений | |||||||
|
1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов, всего |
тыс. кв.м. |
7,5 |
8 |
9 |
9,8 |
11 |
|
мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
- // - |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
|
Доля сельских жителей, обеспеченных питьевой водой нормативного качества |
процентов |
46 |
49 |
55 |
60 |
66,4 |
|
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом |
- // - |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Сократить количество образовательных учреждений, расположенных в ветхих (деревянных)зданиях на селе |
ед. |
2 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Открыть пункты первичной медико-санитарной помощи в сельской местности |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|
Количество введенных объектов физической культуры и спорта в сельской местности |
ед. |
1 |
- |
- |
1 |
1 |
|
Обеспечить развитие учреждений клубного типа |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
2 |
|
Расширить инфраструктуру торгового и бытового обслуживания сельского населения |
ед. |
8 |
61 |
6 |
6 |
6 |
|
Расширить сеть информационно-консультационного обслуживания в сельской местности |
ед. |
4 |
0 |
4 |
- |
- |
|
Повысить качество обеспечения энергобезопасности сельского населения |
км. |
20,4 |
0 |
18 |
34 |
39 |
|
Повысить обеспечение сельского населения телефонными номерами |
ед. |
1792 |
234 |
4158 |
4158 |
4158 |
|
Протяженность реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог в сельской местности |
км. |
35 |
10 |
215,2 |
230 |
250 |
<< Назад |
Статья 2 >> Статья 2 |
|
Содержание Закон Томской области от 29 декабря 2009 г. N 295-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "Об утверждении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.