Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
Администрации г. Томска
от 30 декабря 2011 г. N 1565
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам) раздела I "Паспорт городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012-2014 годы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам) |
2012 г. - 12566 тыс. руб. / Бюджет муниципального образования "Город Томск" 2013 г. - 12566 тыс. руб. / Бюджет муниципального образования "Город Томск" 2014 г. - 15850 тыс. руб. / Бюджет муниципального образования "Город Томск" |
1.2. Раздел V "Перечень мероприятий городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012 - 2014 годы" изложить в следующей редакции:
N пп |
Наименование мероприятий |
приоритетность |
Сроки исполнения |
Стоимость (тыс. руб.) |
Источники финансирования |
Примечание |
|||
Местный бюджет |
Бюджеты других уровней |
Внебюджетные источники |
|||||||
Федеральный |
Областной |
||||||||
1. |
Развитие комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета. |
5 |
2012-2014 |
3 643, 20 |
3 643, 20 |
|
|
|
|
1.1 |
Развитие автоматизированной системы казначейского исполнения бюджета. |
5 |
2013-2014 |
993, 16 |
993, 16 |
|
|
|
|
1.2 |
Развитие автоматизированной системы планирования бюджета и учета муниципальных заданий. |
5 |
2013-2014 |
750,00 |
750,00 |
|
|
|
|
1.3 |
Развитие автоматизированной системы муниципального заказа. |
5 |
2013-2014 |
400,04 |
400,04 |
|
|
|
|
1.4 |
Внедрение подсистемы, расширяющей возможности автоматизированной системы "АЦК-Финансы" (Бюджетный контроль) |
5 |
2012 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
|
|
2. |
Развитие комплексных систем бюджетного учета. |
5 |
2012-2014 |
3 561,14 |
3 561,14 |
|
|
|
|
2.1. |
Развитие систем сводной бюджетной отчетности. |
5 |
2012-2014 |
1 100,00 |
1 100,00 |
|
|
|
|
2.2. |
Построение систем бюджетного учета автономных учреждений. |
5 |
2012-2014 |
450,00 |
450,00 |
|
|
|
|
2.3. |
Развитие автоматизированных систем бюджетного учета централизованных бухгалтерий. |
5 |
2012-2014 |
2011,14 |
2011,14 |
|
|
|
|
3. |
Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности. |
5 |
2012-2014 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4. |
Лицензионное и консультационное сопровождение, используемого в работе программного обеспечения. |
5 |
2012-2014 |
33 080,93 |
33 080,93 |
|
|
|
|
4.1. |
Лицензионная поддержка комплексной автоматизированной системы АЦК |
5 |
2012-2014 |
10 148,18 |
10 148,18 |
|
|
|
|
4.2. |
Лицензионная поддержка комплексной автоматизированной системы бюджетного учета ПАРУС |
5 |
2012-2014 |
10 682,50 |
10 682,50 |
|
|
|
|
4.3 |
Консультационная поддержка комплексной автоматизированной системы бюджетного учета ПАРУС |
5 |
2012-2014 |
12 250,25 |
12 250,25 |
|
|
|
|
5. |
Создание и оснащение центров обработки и хранения информации. |
2 |
2013-2014 |
696,73 |
696,73 |
|
|
|
|
5.1 |
Приобретение оборудования для информационных центров. |
2 |
2013-2014 |
696,73 |
696,73 |
|
|
|
|
5.2. |
Приобретение базового программного обеспечения. |
2 |
2013-2014 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1.3. Раздел VI "Индикаторы целей и задач городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012 - 2014 годы" изложить в следующей редакции:
N |
Наименование мероприятий |
Индикатор |
Ед. изм. |
Прогноз |
||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
||||
1. |
Развитие комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета. |
Поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (докладов о результатах и основных направлениях деятельности, ведомственных и городских целевых программ, обоснований бюджетных ассигнований, муниципальных заданий) |
Ежегодный прирост пользователей автоматизированной системы управления бюджетным процессом |
50 |
50 |
50 |
Создание информационной среды позволяющей контролировать и оценивать качество выполнения муниципальных заданий.(Исполнения бюджета) |
Количество внедренных модулей. |
2 |
2 |
2 |
||
2. |
Развитие комплексных систем бюджетного учета. |
Создание автоматизированной системы бюджетного учета автономных учреждений |
Количество внедренного программного обеспечения в год |
3 |
3 |
3 |
3. |
Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности. |
Количество учреждений, охваченных информационной системой |
(%) ожидаемый прирост в год |
75 |
10 |
5 |
4. |
Лицензионное и консультационное сопровождение специального программного обеспечения. |
Общее количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах в год.
P -12 обновления в год |
Обновлений в год |
12 |
12 |
12 |
Консультационное сопровождение пользователей при работе с финансовыми системами, производителем программного обеспечения.
Tf - Количество услуг по консультационному сопровождению оказываемых на одно рабочее место автоматизированной системы бюджетного учета "ПАРУС" в год.
Tf = 8,36 часа в год |
Максимальное значение показателя (Часов в год на 1 рабочее место) |
8,36 |
8,36 |
8,36 |
||
5. |
Создание и оснащение центров обработки и хранения информации. |
Показатели развития и модернизации аппаратной части финансовых систем. Zn>0 (В год) Z n = сумма (Rn, Pn) Zn>0% (В год)
Rn>0% (В год) (Индикатор оценивает состояние серверного парка) Rk - количество серверного оборудования используемого в работе. Ri - количество приобретенного оборудования в год. Rn =100 * Ri / Rk
Pn>0% (В год) (Индикатор оценивает состояние в области лицензирования программного обеспечения) Pk - общее количество программного обеспечения. Pi - количество лицензированного программного обеспечения. Pn = 100 * Pi / Pk |
(%) ожидаемое изменение показателя в год |
5 |
5 |
5 |
1.4. Раздел VII "Бюджетная заявка на финансирование из бюджета муниципального образования "Город Томск" городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012-2014 годы" изложить в следующей редакции:
N |
Наименование мероприятий целевой программы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.) |
||
2012 год |
2013 Год |
2014 год |
|||
1. |
Развитие комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета. |
Департамент финансов администрации Города Томска |
1 500,00 |
893,16 |
1 250,04 |
2. |
Развитие комплексных систем бюджетного учета. |
Департамент финансов администрации Города Томска |
411,14 |
1 000,00 |
2 150,00 |
3. |
Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности. |
Департамент финансов администрации Города Томска |
0 |
0 |
0 |
4. |
Лицензионное и консультационное сопровождение специального программного обеспечения. |
Департамент финансов администрации Города Томска |
10654,86 |
10472,84 |
11953,23 |
5. |
Создание и оснащение центров обработки и хранения информации. |
Департамент финансов администрации Города Томска |
0,00 |
200,00 |
496,73 |
|
Итого: |
|
12 566,00 |
12 566,00 |
15 850,00 |
1.5. Приложение 1 "Обоснование реализации мероприятий городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012-2014 годы". Ожидаемые результаты реализации программы (целевые индикаторы)" к долгосрочной целевой программе изложить в следующей редакции:
N |
Мероприятия программы |
Обоснование мероприятий программы |
Приоритетность |
Плановое значение индикатора |
1. |
Развитие комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета. |
Проводится в целях: - выполнения требований законов РФ; - обеспечения перехода бюджетных учреждений на среднесрочное бюджетирование, ориентированное на результат; |
Приоритетность мероприятий максимальная (5). |
Количество реализованных процессов в год
300 пользователей автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета. (Ожидаемый показатель 2012 года ) Ожидаемый рост показателя по 50 новых пользователей в год. |
1.1. |
Развитие автоматизированной системы казначейского исполнения бюджета. |
Проводится в целях реализации Программы правительства российской федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года. Утвержденная распоряжением Правительства РФ от 30.06.2010 N 1101-р |
Приоритетность мероприятий максимальная (5). |
Pi - Количество внедренных модулей автоматизированной системы казначейского исполнения бюджета за три года
Pi = 2 |
1.2. |
Развитие автоматизированной системы планирования бюджета и учета муниципальных заданий. |
Проводится в целях реализации требований закон Российской Федерации от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" |
Приоритетность мероприятий максимальная (5). |
Pg - Количество внедренных модулей автоматизированной системы планирования бюджета и учета муниципальных заданий за три года
Pg =2 |
1.3. |
Развитие автоматизированной системы муниципального заказа. |
Проводится в целях: реализации требований Федеральный закон N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд |
Приоритетность мероприятий максимальная (5). |
Ph - Количество внедренных модулей автоматизированной системы муниципального заказа за три года
Ph =1 |
1.4. |
Внедрение подсистемы, расширяющей возможности автоматизированной системы "АЦК-Финансы" (Бюджетный контроль) |
Проводится в целях: реализации требований закона Российской Федерации от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" |
Приоритетность мероприятий максимальная (5). |
Uh - Количество внедренных автоматизированных систем за три года
Uh =1 |
2. |
Развитие комплексных систем бюджетного учета. |
Проводится в целях: - разработки стандартов бюджетного учета и отчетности;
- разработки механизмов взаимодействия с системами казначейского исполнения бюджета.
- создание информационной среды позволяющей контролировать и оценивать качество выполнения муниципальных заданий. |
Приоритетность мероприятия максимальная (5). |
P = сумма (Pi, Pg, Ph)
Количество реализованных процессов в год |
2.1. |
Развитие систем сводной бюджетной отчетности |
|
Приоритетность мероприятий максимальная (5). |
Ph - Количество реализованных отчетных форм в год
Ph =1 |
2.2. |
Построение систем бюджетного учета автономных учреждений |
|
Приоритетность мероприятий максимальная (5). |
Ph - Количество внедренных модулей в год
Ph =1 |
2.3. |
Развитие автоматизированных систем бюджетного учета централизованных бухгалтерий. |
|
Приоритетность мероприятий максимальная (5). |
Ph - Количество внедренных модулей в год
Ph =1 |
3. |
Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности. |
Проводится в целях:
- увеличения доходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на основе эффективного управления муниципальным имуществом за счет оптимизации его пропорций и вовлечения максимального количества объектов муниципальной собственности в оборот хозяйствования;
- организация процесса учета имущества переданного автономным учреждениям.
- повышения эффективности использования муниципального имущества. |
Приоритетность мероприятий максимальная (5). |
Dn = 100 * Di / Dk
- (Эффективность использования системы в работе муниципалитета)
Плановый показатель на декабрь 2011 года 60% от общего количества бюджетополучателей.
Dn >= 5% в год.
Di - Количество балансодержателей использующих информационную систему учета муниципальной собственности.
Dk - общее количество балансодержателей. |
4. |
Лицензионное и консультационное сопровождение, используемых в работе программных продуктов. |
Проводится в целях:
- обеспечения лицензионной и консультационной поддержки производителя программного обеспечения, используемого в процессе работы бюджетополучателями; - реализации производителем в используемых программных продуктах требований изменяющегося законодательства РФ. |
Приоритетность мероприятий (5). |
P = сумма (Pi, Pg, Ph, Pe)
Общее количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах в год.
P = 12
Tf - Количество услуг по консультационному сопровождению оказываемых на одно рабочее место автоматизированной системы бюджетного учета "ПАРУС" в год. Tf = Tk / Ti
Tf = 8,36 часа в год |
4.1. |
Лицензионная поддержка комплексной автоматизированной системы АЦК |
Проводится в целях определения генерального подрядчика и заключения с ним муниципального контракта на осуществление лицензионного сопровождения комплексной автоматизированной системы "АЦК - Финансы". |
Приоритетность мероприятий (5). |
Pi - Количество обновлений в год
Pi =6 |
4.2. |
Лицензионная поддержка комплексной автоматизированной системы бюджетного учета ПАРУС |
Проводится в целях определения генерального подрядчика и заключения с ним муниципального контракта на осуществление консультационной поддержки комплексной автоматизированной системы бюджетного учета "ПАРУС". |
Приоритетность мероприятий (5). |
Pe - Количество обновлений в год
Pe =6 |
4.3. |
Консультационная поддержка комплексной автоматизированной системы бюджетного учета ПАРУС |
Проводится в целях определения генерального подрядчика и заключения с ним муниципального контракта на осуществление консультационной поддержки комплексной автоматизированной системы бюджетного учета "ПАРУС". |
Приоритетность мероприятия (2). |
Tk - Количество часов консультационного сопровождения в год.
Tk =4912 часов в год
Ti - Количество рабочих мест автоматизированной системы бюджетного учета "ПАРУС".
Ti =587 рабочих мест |
5. |
Создание и оснащение центров обработки и хранения информации. |
Проводится в целях: обеспечения вычислительными ресурсами и базовым программным обеспечением мероприятий программы, а также модернизация уже используемого в процессе работы финансовых систем серверного оборудования. |
Приоритетность мероприятия (2). |
Z n = сумма (Rn,Pn) Показатель развития и модернизации аппаратной части финансовых систем. Zn>0% (В год)
Rn>0% (В год)
Pn>0% (В год) |
5.1. |
Приобретение оборудования для информационных центров. |
Проводится в целях: обеспечение серверным оборудованием финансовых систем. |
Приоритетность мероприятия (2). |
Rk - количество серверного оборудования используемого в работе. Ri - количество приобретенного оборудования в год. Rn = 100 * Ri / Rk (Индикатор оценивает состояние серверного парка) |
5.2. |
Приобретение базового программного обеспечения. |
Проводится в целях: обеспечение лицензионной чистоты в области используемого в работе финансовых систем базового программного обеспечения |
Приоритетность мероприятия (2). |
Pk - общее количество программного обеспечения. Pi - количество лицензированного программного обеспечения. Pn = 100 * Pi / Pk
(Индикатор оценивает состояние в области лицензирования программного обеспечения) |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Томска от 30 декабря 2011 г. N 1565 "О внесении изменений в городскую долгосрочную целевую... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.