Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение N 4. Отчет о результатах аудиторской проверки

Приложение N 4
к Положению об осуществлении
Федеральной службой по
интеллектуальной собственности
внутреннего финансового аудита

 

                                 ОТЧЕТ
                   о результатах аудиторской проверки
_________________________________________________________________________
            (полное наименование объекта аудиторской проверки)

 

1. Основание для проведения аудиторской проверки:________________________
_________________________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении  аудиторской  проверки,  N пункта   плана
внутреннему финансовому аудиту)
2. Тема аудиторской проверки:____________________________________________
3. Проверяемый период:___________________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки:_________________________________
5. Цель аудиторской проверки:____________________________________________
6. Вид аудиторской проверки:_____________________________________________
7. Срок проведения аудиторской проверки:_________________________________
8. Перечень вопросов изученных в ходе аудиторской проверки:
8.1._____________________________________________________________________
8.2._____________________________________________________________________
8.3._____________________________________________________________________
9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(кратко излагается информация о выявленных в ходе  аудиторской   проверки
недостатках и нарушениях (в количественном  и  денежном  выражении),  об
условиях и о причинах таких нарушений,  а  также  о  значимых   бюджетных
рисках, по  порядку  в  соответствии  с  нумерацией  вопросов   Программы
проверки)
10.  Возражения  руководителя  (иного  уполномоченного  лица)     объекта
проверки, изложенные по результатам проверки:
_________________________________________________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии
возражений указываются реквизиты документа  (возражений)  (номер,   дата,
количество листов приложенных к Отчету возражений))
11. Выводы:
11.1. ___________________________________________________________________
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля
и  (или)  достоверности  представленной  объектами   аудита     бюджетной
отчетности)
11.2.____________________________________________________________________
(излагаются выводы о соответствии  ведения  бюджетного  учета   объектами
аудита  методологии  и  стандартам  бюджетного   учета,     установленным
Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом))

 

12. Предложения и рекомендации:
_________________________________________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений
и недостатков, принятию мер по минимизации  бюджетных  рисков,   внесению
изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также   предложения
по повышению  экономности  и  результативности  использования   бюджетных
средств)

 

 

Приложения:
1. Акт проверки _________________________________________________________
                   (полное наименование объекта аудиторской проверки)
на ____ листах в 1 экз.
2. Возражения к Акту проверки
_________________________________________________________________________
           (полное наименование объекта аудиторской проверки)
на ____ листах в 1 экз.

 

Руководитель аудиторской группы
_____________________________________  ______________  ___________________
             (должность)                  подпись            Ф.И.О.

 

дата