Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением Думы города Томска от 29 мая 2007 г. N 492 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение 7
к решению Думы города Томска
от 19 декабря 2006 г. N 346
Ведомственная структура расходов бюджета г.Томска
на 2007 г. по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации
29 мая 2007 г.
(руб.)
Nп/п |
Перечень распорядителейи получателей бюджетных средств |
Код главы |
Раз дел |
Под раз дел |
Целевая статья |
Вид расхо -дов |
Эконом . статья |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Дума города Томска |
908 |
|
|
|
|
|
55 184 250,00 |
- Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
55 184 250,00 |
|
руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
03 |
001 00 00 |
000 |
000 |
47 352 000,00 |
|
- за счет местного бюджета |
|
01 |
03 |
001 00 01 |
005 |
000 |
47 339 000,00 |
|
- за счет субвенции |
|
01 |
03 |
001 00 01 |
005 |
000 |
13 000,00 |
|
оплата услуг средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г.Томска |
|
01 |
15 |
092 00 01 |
216 |
000 |
7 832 250,00 |
|
2 |
Счетная палата Думы города Томска |
909 |
|
|
|
|
|
14 590 000,00 |
- Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
14 590 000,00 |
|
руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
06 |
001 00 00 |
005 |
000 |
14 590 000,00 |
|
3 |
Администрация г.Томска |
901 |
|
|
|
|
|
132 673 650,00 |
- Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
119 249 650,00 |
|
руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
020 4 |
001 00 00 |
000 |
000 |
102 217 400,00 |
|
- за счет местного бюджета |
|
01 |
020 4 |
001 00 01 |
005 |
000 |
102 213 400,00 |
|
- за счет субвенции |
|
01 |
04 |
001 00 01 |
005 |
000 |
4 000,00 |
|
другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
15 |
000 00 00 |
000 |
000 |
17 032 250,00 |
|
оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации |
|
01 |
15 |
092 00 01 |
216 |
000 |
9 832 250,00 |
|
субвенция атомному подводному крейсеру "Томск" |
|
01 |
15 |
092 00 06 |
216 |
000 |
1 000 000,00 |
|
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" на 2007 г. |
|
01 |
15 |
795 00 02 |
216 |
000 |
6 200 000,00 |
|
- Национальная оборона |
|
02 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
2 424 000,00 |
|
мобилизационная подготовка экономики |
|
02 |
03 |
209 00 00 |
237 |
000 |
2 424 000,00 |
|
- Национальная экономика |
|
04 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
11 000 000,00 |
|
другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
11 |
000 00 00 |
000 |
000 |
11 000 000,00 |
|
целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск" на 2007 год |
|
04 |
11 |
795 00 03 |
216 |
000 |
6 000 000,00 |
|
целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства г. Томске на 2007-2010 годы" |
|
04 |
11 |
795 00 04 |
521 |
000 |
5 000 000,00 |
|
4 |
Администрация Кировского района г.Томска |
904 |
|
|
|
|
|
74 707 066,00 |
- Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
31 999 750,00 |
|
руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
04 |
001 00 00 |
000 |
000 |
31 749 750,00 |
|
- за счет местного бюджета |
|
01 |
04 |
001 00 01 |
005 |
000 |
31 263 500,00 |
|
- за счет субвенции |
|
01 |
04 |
001 00 01 |
005 |
000 |
486 250,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
15 |
000 00 00 |
000 |
000 |
250 000,00 |
|
Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
|
01 |
15 |
092 00 04 |
216 |
000 |
250 000,00 |
|
- Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
33 017 100,00 |
|
благоустройство |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
000 |
32 267 100,00 |
|
- за счет средств местного бюджета (текущее содержание) |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
241, 242 |
16 538 600,00 |
|
- за счет субвенции на содержание, реконструкцию, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий, в т. ч. |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
000 |
15 728 500,00 |
|
текущее содержание |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
241, 242 |
1 350 000,00 |
|
капитальный ремонт |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
241, 242 |
14 378 500,00 |
|
целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
|
05 |
04 |
795 00 14 |
000 |
241, 242 |
750 000,00 |
|
- Образование |
|
07 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
1 861 000,00 |
|
Общее образование |
|
07 |
02 |
000 00 00 |
000 |
000 |
1 604 000,00 |
|
Детские дома (приемные семьи) |
|
07 |
02 |
424 00 00 |
422 |
000 |
1 604 000,00 |
|
Молодежная политика |
|
07 |
07 |
000 00 00 |
000 |
000 |
257 000,00 |
|
- Культура |
|
08 |
01 |
450 00 00 |
000 |
000 |
255 000,00 |
|
- Спорт и физическая культура |
|
09 |
02 |
512 00 00 |
455 |
000 |
604 100,00 |
|
- Социальная политика |
|
10 |
00 |
000 00 00 |
000 |
200 |
6 970 116,00 |
|
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
|
10 |
04 |
000 00 00 |
000 |
000 |
5 992 616,00 |
|
мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
|
10 |
04 |
511 00 00 |
755 |
262 |
5 992 616,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
000 00 00 |
000 |
000 |
977 500,00 |
|
целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
|
10 |
06 |
795 00 05 |
482 |
262 |
977 500,00 |
|
5 |
Администрация Ленинского района г.Томска |
905 |
|
|
|
|
|
80 315 242,00 |
- Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
25 567 550,00 |
|
руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
04 |
001 00 00 |
000 |
000 |
25 317 550,00 |
|
- за счет местного бюджета |
|
01 |
04 |
001 00 01 |
005 |
000 |
24 831 300,00 |
|
- за счет субвенции |
|
01 |
04 |
001 00 01 |
005 |
000 |
486 250,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
15 |
000 00 00 |
000 |
000 |
250 000,00 |
|
Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
|
01 |
15 |
092 00 04 |
216 |
000 |
250 000,00 |
|
- Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
41 942 500,00 |
|
благоустройство |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
000 |
41 192 500,00 |
|
- за счет средств местного бюджета (текущее содержание) |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
241, 242 |
24 664 000,00 |
|
- за счет субвенции на содержание, реконструкцию, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий, в т. ч. |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
000 |
16 528 500,00 |
|
текущее содержание |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
241, 242 |
2 150 000,00 |
|
капитальный ремонт |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
241, 242 |
14 378 500,00 |
|
целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
|
05 |
04 |
795 00 14 |
000 |
241, 242 |
750 000,00 |
|
- Образование |
|
07 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
1 703 000,00 |
|
Общее образование |
|
07 |
02 |
000 00 00 |
000 |
000 |
1 444 000,00 |
|
Детские дома (приемные семьи) |
|
07 |
02 |
424 00 00 |
422 |
000 |
1 444 000,00 |
|
Молодежная политика |
|
07 |
07 |
000 00 00 |
000 |
000 |
259 000,00 |
|
- Культура |
|
08 |
01 |
450 00 00 |
000 |
000 |
464 000,00 |
|
- Спорт и физическая культура |
|
09 |
02 |
512 00 00 |
455 |
000 |
633 800,00 |
|
- Социальная политика |
|
10 |
00 |
000 00 00 |
000 |
200 |
10 004 392,00 |
|
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
|
10 |
04 |
000 00 00 |
000 |
000 |
9 026 892,00 |
|
мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
|
10 |
04 |
511 00 00 |
755 |
262 |
9 026 892,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
000 00 00 |
000 |
000 |
977 500,00 |
|
целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
|
10 |
06 |
795 00 05 |
482 |
262 |
977 500,00 |
|
6 |
Администрация Октябрьского района г.Томска |
906 |
|
|
|
|
|
80 056 650,00 |
- Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
29 631 050,00 |
|
руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
04 |
001 00 00 |
000 |
000 |
29 381 050,00 |
|
- за счет местного бюджета |
|
01 |
04 |
001 00 01 |
005 |
000 |
28 894 800,00 |
|
- за счет субвенции |
|
01 |
04 |
001 00 01 |
005 |
000 |
486 250,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
15 |
000 00 00 |
000 |
000 |
250 000,00 |
|
Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
|
01 |
15 |
092 00 04 |
216 |
000 |
250 000,00 |
|
-Национальная экономика |
|
04 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
320 000,00 |
|
предоставление субсидий за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции (молоко и молочная продукция) |
|
04 |
05 |
260 00 00 |
335 |
241 |
320 000,00 |
|
- Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
35 100 200,00 |
|
благоустройство |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
000 |
34 350 200,00 |
|
- за счет средств местного бюджета (текущее содержание) |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
241, 242 |
18 121 700,00 |
|
- за счет субвенции на содержание, реконструкцию, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий, в т. ч. |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
000 |
16 228 500,00 |
|
текущее содержание |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
241, 242 |
1 850 000,00 |
|
капитальный ремонт |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
241, 242 |
14 378 500,00 |
|
целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
|
05 |
04 |
795 00 14 |
000 |
241, 242 |
750 000,00 |
|
- Образование |
|
07 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
986 000,00 |
|
Общее образование |
|
07 |
02 |
000 00 00 |
000 |
000 |
727 000,00 |
|
Детские дома (приемные семьи) |
|
07 |
02 |
424 00 00 |
422 |
000 |
727 000,00 |
|
Молодежная политика |
|
07 |
07 |
000 00 00 |
000 |
000 |
259 000,00 |
|
- Культура |
|
08 |
01 |
450 00 00 |
000 |
000 |
464 000,00 |
|
- Спорт и физическая культура |
|
09 |
02 |
512 00 00 |
455 |
000 |
633 800,00 |
|
- Социальная политика |
|
10 |
00 |
000 00 00 |
000 |
200 |
12 921 600,00 |
|
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
|
10 |
04 |
000 00 00 |
000 |
000 |
11 944 100,00 |
|
мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
|
10 |
04 |
511 00 00 |
755 |
262 |
11 944 100,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
000 00 00 |
000 |
000 |
977 500,00 |
|
целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
|
10 |
06 |
795 00 05 |
482 |
262 |
977 500,00 |
|
7 |
Администрация Советского района г.Томска |
907 |
|
|
|
|
|
72 587 793,00 |
- Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
30 651 201,00 |
|
руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
04 |
001 00 00 |
000 |
000 |
30 401 201,00 |
|
- за счет местного бюджета |
|
01 |
04 |
001 00 01 |
005 |
000 |
29 914 951,00 |
|
- за счет субвенции |
|
01 |
04 |
001 00 01 |
005 |
000 |
486 250,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
15 |
000 00 00 |
000 |
000 |
250 000,00 |
|
Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей |
|
01 |
15 |
092 00 04 |
216 |
000 |
250 000,00 |
|
- Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
33 977 600,00 |
|
благоустройство |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
000 |
33 227 600,00 |
|
- за счет средств местного бюджета (текущее содержание) |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
241, 242 |
17 699 100,00 |
|
- за счет субвенции на содержание, реконструкцию, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий, в т. ч. |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
000 |
15 528 500,00 |
|
текущее содержание |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
241, 242 |
1 150 000,00 |
|
капитальный ремонт |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
241, 242 |
14 378 500,00 |
|
целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
|
05 |
04 |
795 00 14 |
000 |
241, 242 |
750 000,00 |
|
- Образование |
|
07 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
1 446 000,00 |
|
Общее образование |
|
07 |
02 |
000 00 00 |
000 |
000 |
1 189 000,00 |
|
Детские дома (приемные семьи) |
|
07 |
02 |
424 00 00 |
422 |
000 |
1 189 000,00 |
|
Молодежная политика |
|
07 |
07 |
000 00 00 |
000 |
000 |
257 000,00 |
|
- Культура |
|
08 |
01 |
450 00 00 |
000 |
000 |
255 000,00 |
|
- Спорт и физическая культура |
|
09 |
02 |
512 00 00 |
455 |
000 |
604 100,00 |
|
- Социальная политика |
|
10 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
5 653 892,00 |
|
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
|
10 |
04 |
000 00 00 |
000 |
000 |
4 676 392,00 |
|
мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
|
10 |
04 |
511 00 00 |
755 |
262 |
4 676 392,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
000 00 00 |
000 |
000 |
977 500,00 |
|
целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
|
10 |
06 |
795 00 05 |
482 |
262 |
977 500,00 |
|
8 |
Департамент образования |
920 |
|
|
|
|
|
237 208 800,00 |
- Образование |
|
07 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
237 208 800,00 |
|
Учреждения и мероприятия |
|
07 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
216 266 800,00 |
|
-за счет областного бюджета |
|
|
|
000 00 00 |
|
|
82 273 000,00 |
|
-за счет местного бюджета |
|
|
|
000 00 00 |
|
|
133 993 800,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
000 00 00 |
|
210 |
74 807 400,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
000 00 00 |
|
220 |
40 777 100,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
000 00 00 |
|
290 |
2 375 600,00 |
|
в т.ч. компенсация удорожания питания |
|
|
|
000 00 00 |
|
290 |
345 000,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
000 00 00 |
|
310 |
5 085 100,00 |
|
из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
|
000 00 00 |
|
310 |
43 737,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
000 00 00 |
|
340 |
10 948 600,00 |
|
руководство и управление в сфере установленных функций |
|
07 |
09 |
000 00 00 |
000 |
000 |
20 942 000,00 |
|
дошкольное образование |
|
07 |
01 |
420 00 00 |
327 |
000 |
10 272 500,00 |
|
-за счет областного бюджета |
|
|
|
420 00 00 |
|
000 |
428 000,00 |
|
-за счет местного бюджета |
|
|
|
420 00 00 |
|
000 |
9 844 500,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
420 00 00 |
|
210 |
7 578 300,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
420 00 00 |
|
220 |
1 869 900,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
420 00 00 |
|
290 |
10 000,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
420 00 00 |
|
310 |
60 000,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
420 00 00 |
|
340 |
326 300,00 |
|
общее образование |
|
07 |
02 |
000 00 00 |
327 |
000 |
152 478 400,00 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
|
07 |
02 |
421 00 00 |
327 |
000 |
73 340 900,00 |
|
-за счет областного бюджета |
|
|
|
421 00 00 |
|
000 |
57 291 000,00 |
|
-за счет местного бюджета |
|
|
|
421 00 00 |
|
000 |
16 049 900,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
421 00 00 |
|
210 |
5 305 800,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
421 00 00 |
|
220 |
9 496 900,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
421 00 00 |
|
290 |
406 000,00 |
|
в т.ч. компенсация удорожания питания |
|
|
|
421 00 00 |
|
290 |
345 000,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
421 00 00 |
|
310 |
500 000,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
421 00 00 |
|
340 |
341 200,00 |
|
Школы-интернаты |
|
07 |
02 |
422 00 00 |
327 |
000 |
19 663 200,00 |
|
-за счет областного бюджета |
|
|
|
422 00 00 |
|
000 |
7 692 000,00 |
|
-за счет местного бюджета |
|
|
|
422 00 00 |
|
000 |
11 971 200,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
422 00 00 |
|
210 |
4 756 200,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
422 00 00 |
|
220 |
3 364 500,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
422 00 00 |
|
290 |
28 000,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
422 00 00 |
|
310 |
193 800,00 |
|
из них: за счет отчислений от арендной платы |
|
|
|
422 00 00 |
|
310 |
43 737,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
422 00 00 |
|
340 |
3 628 700,00 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
07 |
02 |
423 00 00 |
327 |
000 |
45 286 300,00 |
|
-за счет областного бюджета |
|
|
|
423 00 00 |
|
000 |
2 674 000,00 |
|
-за счет местного бюджета |
|
|
|
423 00 00 |
|
000 |
42 612 300,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
423 00 00 |
|
210 |
37 273 800,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
423 00 00 |
|
220 |
4 632 600,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
423 00 00 |
|
290 |
75 000,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
423 00 00 |
|
310 |
225 300,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
423 00 00 |
|
340 |
405 600,00 |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
|
07 |
02 |
433 00 00 |
327 |
000 |
10 861 000,00 |
|
-за счет областного бюджета |
|
|
|
433 00 00 |
|
000 |
10 861 000,00 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
|
07 |
02 |
519 00 00 |
623 |
210 |
3 327 000,00 |
|
молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 |
07 |
000 00 00 |
000 |
000 |
27 973 900,00 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
|
432 00 00 |
|
000 |
27 973 900,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
432 00 00 |
|
210 |
4 608 000,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
432 00 00 |
|
220 |
16 818 400,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
432 00 00 |
|
290 |
36 200,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
432 00 00 |
|
310 |
843 200,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
432 00 00 |
|
340 |
5 668 100,00 |
|
другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
000 00 00 |
000 |
000 |
46 484 000,00 |
|
руководство и управление в сфере установленных функций |
|
07 |
09 |
001 00 00 |
000 |
000 |
20 942 000,00 |
|
Мероприятия в области образования |
|
07 |
09 |
436 00 00 |
447 |
000 |
3 841 000,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
436 00 00 |
|
220 |
1 517 800,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
436 00 00 |
|
290 |
1 788 600,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
436 00 00 |
|
310 |
62 800,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
436 00 00 |
|
340 |
471 800,00 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки. |
|
07 |
09 |
452 00 00 |
327 |
000 |
19 201 000,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
452 00 00 |
|
210 |
15 285 300,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
452 00 00 |
|
220 |
3 077 000,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
452 00 00 |
|
290 |
31 800,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
452 00 00 |
|
310 |
700 000,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
452 00 00 |
|
340 |
106 900,00 |
|
Целевая программа "Дошкольник" на 2006-2010 г.г. |
|
07 |
09 |
795 00 11 |
447 |
310 |
2 500 000,00 |
|
9 |
Управление образования Кировского и Советского районов |
921 |
|
|
|
|
|
607 669 500,00 |
- Образование |
|
07 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
607 669 500,00 |
|
-за счет средств областного бюджета |
|
|
|
000 00 00 |
|
000 |
278 223 000,00 |
|
-за счет средств местного бюджета |
|
|
|
000 00 00 |
|
000 |
329 446 500,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
000 00 00 |
|
210 |
208 286 900,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
000 00 00 |
|
220 |
89 549 500,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
000 00 00 |
|
290 |
11 087 500,00 |
|
в том числе компенсация удорожания питания |
|
|
|
000 00 00 |
|
290 |
18 044 640,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
000 00 00 |
|
310 |
7 881 700,00 |
|
в том числе за счет арендной платы |
|
|
|
000 00 00 |
|
310 |
413 000,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
000 00 00 |
|
340 |
12 640 900,00 |
|
дошкольное образование |
|
07 |
01 |
420 00 00 |
327 |
000 |
179 141 800,00 |
|
-за счет средств областного бюджета |
|
|
|
420 00 00 |
|
000 |
6 842 000,00 |
|
-за счет средств местного бюджета |
|
|
|
420 00 00 |
|
000 |
172 299 800,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
420 00 00 |
|
210 |
122 356 600,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
420 00 00 |
|
220 |
41 238 800,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
420 00 00 |
|
290 |
559 400,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
420 00 00 |
|
310 |
2 009 100,00 |
|
в том числе за счет арендной платы |
|
|
|
420 00 00 |
|
310 |
105 500,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
420 00 00 |
|
340 |
6 135 900,00 |
|
общее образование |
|
07 |
02 |
000 00 00 |
327 |
000 |
404 367 400,00 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
|
07 |
02 |
421 00 00 |
327 |
000 |
302 317 700,00 |
|
-за счет средств областного бюджета |
|
|
|
421 00 00 |
|
000 |
232 467 000,00 |
|
-за счет средств местного бюджета |
|
|
|
421 00 00 |
|
000 |
69 850 700,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
421 00 00 |
|
210 |
7 606 000,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
421 00 00 |
|
220 |
42 877 400,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
421 00 00 |
|
290 |
10 327 800,00 |
|
в том числе компенсация удорожания питания |
|
|
|
421 00 00 |
|
290 |
9 268 500,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
421 00 00 |
|
310 |
4 701 900,00 |
|
в том числе за счет арендной платы |
|
|
|
421 00 00 |
|
310 |
196 100,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
421 00 00 |
|
340 |
4 337 600,00 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
07 |
02 |
423 00 00 |
327 |
000 |
65 615 300,00 |
|
-за счет средств областного бюджета |
|
|
|
423 00 00 |
|
000 |
2 591 000,00 |
|
-за счет средств местного бюджета |
|
|
|
423 00 00 |
|
000 |
63 024 300,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
423 00 00 |
|
210 |
58 492 700,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
423 00 00 |
|
220 |
2 915 500,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
423 00 00 |
|
290 |
176 500,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
423 00 00 |
|
310 |
530 700,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
423 00 00 |
|
340 |
908 900,00 |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
|
07 |
02 |
433 00 00 |
327 |
000 |
21 044 400,00 |
|
-за счет средств областного бюджета |
|
|
|
433 00 00 |
|
000 |
20 933 000,00 |
|
-за счет средств местного бюджета |
|
|
|
433 00 00 |
|
000 |
111 400,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
433 00 00 |
|
310 |
111 400,00 |
|
в том числе за счет арендной платы |
|
|
|
433 00 00 |
|
310 |
111 400,00 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
|
07 |
02 |
519 00 00 |
623 |
210 |
15 390 000,00 |
|
другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
000 00 00 |
327 |
000 |
24 160 300,00 |
|
Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
|
07 |
09 |
452 00 00 |
327 |
000 |
24 160 300,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
452 00 00 |
|
210 |
19 831 600,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
452 00 00 |
|
220 |
2 517 800,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
452 00 00 |
|
290 |
23 800,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
452 00 00 |
|
310 |
528 600,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
452 00 00 |
|
340 |
1 258 500,00 |
|
10 |
Управление образования Ленинского и Октябрьского районов |
922 |
|
|
|
|
|
816 645 400,00 |
- Образование |
|
07 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
816 645 400,00 |
|
-за счет областного бюджета |
|
|
|
000 00 00 |
|
000 |
352 466 700,00 |
|
-за счет местного бюджета |
|
|
|
000 00 00 |
|
000 |
464 178 700,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
000 00 00 |
|
210 |
290 074 300,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
000 00 00 |
|
220 |
125 152 300,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
000 00 00 |
|
290 |
17 327 500,00 |
|
в том числе компенсация удорожания питания |
|
|
|
000 00 00 |
|
290 |
15 940 600,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
000 00 00 |
|
310 |
9 937 800,00 |
|
в том числе за счет арендной платы |
|
|
|
000 00 00 |
|
310 |
157 300,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
000 00 00 |
|
340 |
21 686 800,00 |
|
дошкольное образование |
|
07 |
01 |
000 00 00 |
327 |
000 |
264 669 800,00 |
|
-за счет областного бюджета |
|
|
|
420 00 00 |
|
000 |
10 512 000,00 |
|
-за счет местного бюджета |
|
|
|
420 00 00 |
|
000 |
254 157 800,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
420 00 00 |
|
210 |
177 733 000,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
420 00 00 |
|
220 |
60 702 000,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
420 00 00 |
|
290 |
378 000,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
420 00 00 |
|
310 |
3 562 300,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
420 00 00 |
|
340 |
11 782 500,00 |
|
общее образование |
|
07 |
02 |
000 00 00 |
327 |
000 |
516 394 700,00 |
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
|
07 |
02 |
421 00 00 |
327 |
000 |
379 704 900,00 |
|
-за счет областного бюджета |
|
|
|
421 00 00 |
|
000 |
300 920 000,00 |
|
-за счет местного бюджета |
|
|
|
421 00 00 |
|
000 |
78 784 900,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
421 00 00 |
|
210 |
926 000,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
421 00 00 |
|
220 |
49 315 800,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
421 00 00 |
|
290 |
16 530 000,00 |
|
в том числе компенсация удорожания питания |
|
|
|
421 00 00 |
|
290 |
15 940 600,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
421 00 00 |
|
310 |
5 046 100,00 |
|
в том числе за счет арендной платы |
|
|
|
421 00 00 |
|
310 |
138 800,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
421 00 00 |
|
340 |
6 967 000,00 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
07 |
02 |
423 00 00 |
327 |
000 |
99 260 100,00 |
|
-за счет областного бюджета |
|
|
|
423 00 00 |
|
000 |
3 285 000,00 |
|
-за счет местного бюджета |
|
|
|
423 00 00 |
|
000 |
95 975 100,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
423 00 00 |
|
210 |
81 017 900,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
423 00 00 |
|
220 |
12 465 200,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
423 00 00 |
|
290 |
378 000,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
423 00 00 |
|
310 |
745 800,00 |
|
в том числе за счет арендной платы |
|
|
|
423 00 00 |
|
310 |
18 500,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
423 00 00 |
|
340 |
1 368 200,00 |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
|
07 |
02 |
433 00 00 |
327 |
000 |
17 080 000,00 |
|
-за счет областного бюджета |
|
|
|
433 00 00 |
|
000 |
17 080 000,00 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
|
07 |
02 |
519 00 00 |
623 |
210 |
20 349 700,00 |
|
другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
000 00 00 |
327 |
000 |
35 580 900,00 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
|
07 |
09 |
435 00 00 |
327 |
000 |
5 458 700,00 |
|
-за счет областного бюджета |
|
|
|
435 00 00 |
|
000 |
320 000,00 |
|
-за счет местного бюджета |
|
|
|
435 00 00 |
|
000 |
5 138 700,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
435 00 00 |
|
210 |
4 384 700,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
435 00 00 |
|
220 |
484 500,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
435 00 00 |
|
290 |
6 500,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
435 00 00 |
|
310 |
45 400,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
435 00 00 |
|
340 |
217 600,00 |
|
Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
|
07 |
09 |
452 00 00 |
327 |
000 |
30 122 200,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
452 00 00 |
|
210 |
26 012 700,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
452 00 00 |
|
220 |
2 184 800,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
452 00 00 |
|
290 |
35 000,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
452 00 00 |
|
310 |
538 200,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
452 00 00 |
|
340 |
1 351 500,00 |
|
11 |
Управление культуры |
911 |
|
|
|
|
|
126 219 400,00 |
- Образование |
|
07 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
40 275 800,00 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
07 |
02 |
423 00 00 |
327 |
000 |
40 275 800,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
423 00 00 |
|
210 |
37 881 000,00 |
|
в т. ч. за счет областного бюджета |
|
|
|
423 00 00 |
|
210 |
2 490 000,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
423 00 00 |
|
220 |
2 155 000,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
423 00 00 |
|
290 |
7 600,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
423 00 00 |
|
340 |
232 200,00 |
|
- Культура, кинематография и средства массовой информации |
|
08 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
85 943 600,00 |
|
Культура |
|
08 |
01 |
000 00 00 |
000 |
000 |
70 870 300,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
000 00 00 |
|
210 |
35 144 900,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
000 00 00 |
|
220 |
24 228 700,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
000 00 00 |
|
290 |
4 335 500,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
000 00 00 |
|
310 |
4 747 900,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
000 00 00 |
|
340 |
2 413 300,00 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
|
08 |
01 |
440 00 00 |
327 |
000 |
27 773 400,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
08 |
01 |
440 00 00 |
000 |
210 |
17 182 600,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
440 00 00 |
|
220 |
7 578 000,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
440 00 00 |
|
290 |
85 500,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
440 00 00 |
|
310 |
2 207 300,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
440 00 00 |
|
340 |
720 000,00 |
|
Библиотеки |
|
08 |
01 |
442 00 00 |
327 |
000 |
28 651 900,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
08 |
01 |
442 00 00 |
000 |
210 |
17 962 300,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
442 00 00 |
|
220 |
6 369 000,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
442 00 00 |
|
290 |
260 000,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
442 00 00 |
|
310 |
2 540 600,00 |
|
в т. ч. за счет арендной платы |
|
|
|
442 00 00 |
|
310 |
335 449,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
442 00 00 |
|
340 |
1 520 000,00 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
|
08 |
01 |
450 00 00 |
000 |
000 |
14 445 000,00 |
|
в т. ч. общегородские мероприятия |
|
|
|
450 00 00 |
|
000 |
13 110 000,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
450 00 00 |
|
220 |
10 281 700,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
450 00 00 |
|
290 |
3 990 000,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
450 00 00 |
|
340 |
173 300,00 |
|
Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
|
08 |
06 |
000 00 00 |
000 |
000 |
15 073 300,00 |
|
Централизованная бухгалтерия |
|
08 |
06 |
452 00 00 |
000 |
000 |
8 624 300,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
08 |
06 |
452 00 00 |
000 |
210 |
7 147 300,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
452 00 00 |
|
220 |
952 000,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
452 00 00 |
|
290 |
5 000,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
452 00 00 |
|
310 |
250 000,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
452 00 00 |
|
340 |
270 000,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
|
08 |
06 |
001 00 00 |
005 |
000 |
6 449 000,00 |
|
12 |
Департамент социальной политики |
923 |
|
|
|
|
|
149 874 210,00 |
Образование |
|
07 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
81 309 700,00 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
07 |
02 |
423 00 00 |
327 |
000 |
69 906 100,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
423 00 00 |
|
210 |
50 489 000,00 |
|
в т. ч. за счет областного бюджета |
|
|
|
423 00 00 |
|
210 |
2 900 000,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
423 00 00 |
|
220 |
14 130 000,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
423 00 00 |
|
290 |
124 300,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
423 00 00 |
|
310 |
3 765 200,00 |
|
в том числе за счет арендной платы |
|
|
|
423 00 00 |
|
310 |
11 026,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
423 00 00 |
|
340 |
1 397 600,00 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
|
07 |
07 |
431 00 00 |
000 |
000 |
3 860 600,00 |
|
в том числе субвенция некоммерческой организации "Команда КВН "МаксимуМ" |
|
|
|
431 00 00 |
000 |
000 |
1 000 000,00 |
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
000 00 00 |
000 |
000 |
7 543 000,00 |
|
Централизованная бухгалтерия |
|
07 |
09 |
452 00 00 |
327 |
000 |
6 543 000,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
452 00 00 |
|
210 |
6 062 000,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
452 00 00 |
|
220 |
131 000,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
452 00 00 |
|
310 |
190 000,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
452 00 00 |
|
340 |
160 000,00 |
|
Целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
|
07 |
09 |
795 00 10 |
|
000 |
1 000 000,00 |
|
Спорт и физическая культура |
|
09 |
02 |
000 00 00 |
000 |
000 |
13 548 600,00 |
|
Центры спортивной подготовки (Томский центр туризма) |
|
09 |
02 |
482 00 00 |
327 |
000 |
6 157 500,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
482 00 00 |
|
210 |
1 536 500,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
482 00 00 |
|
220 |
350 900,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
482 00 00 |
|
290 |
20 800,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
482 00 00 |
|
310 |
3 885 900,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
482 00 00 |
|
340 |
363 400,00 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
|
09 |
02 |
512 00 00 |
455 |
000 |
7 391 100,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
512 00 00 |
|
220 |
1 549 100,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
512 00 00 |
|
290 |
4 960 000,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
512 00 00 |
|
310 |
216 000,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
512 00 00 |
|
340 |
666 000,00 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
|
09 |
04 |
000 00 00 |
000 |
000 |
14 545 710,00 |
|
руководство и управление в сфере установленных функций |
|
09 |
04 |
001 00 00 |
005 |
000 |
13 545 710,00 |
|
целевая программа "Поддержка и развитие подводных видов спорта" |
|
09 |
04 |
795 00 09 |
000 |
000 |
1 000 000,00 |
|
- Социальная политика |
|
10 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
40 470 200,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
000 00 00 |
000 |
000 |
22 129 000,00 |
|
Меры социальной поддержки граждан |
|
10 |
03 |
505 00 00 |
000 |
000 |
21 129 000,00 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
-за счет местного бюджета |
|
10 |
03 |
505 00 00 |
000 |
000 |
21 129 000,00 |
|
пособие по договорам пожизненной ренты |
|
10 |
03 |
505 00 07 |
483 |
262 |
1 029 000 |
|
оказание муниципальной материальной помощи |
|
10 |
03 |
505 00 10 |
483 |
262 |
4 500 000 |
|
выплата ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии работникам бюджетной сферы |
|
10 |
03 |
505 00 15 |
483 |
262 |
9 600 000 |
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и водном транспорте городского сообщения, включая возмещение стоимости расходных материалов по изготовлению талонов |
|
10 |
03 |
505 00 09 |
483 |
000 |
6 000 000 |
|
Меры социальной поддержки граждан |
|
10 |
03 |
514 00 00 |
000 |
000 |
1 000 000,00 |
|
субвенция городскому Совету ветеранов |
|
10 |
03 |
514 00 02 |
482 |
242 |
1 000 000,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
000 00 00 |
000 |
000 |
18 341 200,00 |
|
целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
|
10 |
06 |
795 00 05 |
482 |
262 |
3 485 200,00 |
|
целевая программа "Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории муниципального образования "город Томск" на 2006-2010 годы" |
|
10 |
06 |
795 00 17 |
482 |
262 |
14 856 000,00 |
|
13 |
Управление здравоохранения |
912 |
|
|
|
|
|
354 170 094,00 |
Здравоохранение |
|
09 |
01 |
000 00 00 |
000 |
000 |
294 308 500,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
000 00 00 |
|
210 |
250 388 068,00 |
|
в т. ч. за счет субвенции |
|
|
|
000 00 00 |
|
210 |
30 776 000,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
000 00 00 |
|
220 |
12 530 612,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
000 00 00 |
|
290 |
5 079,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
000 00 00 |
|
310 |
4 181 775,00 |
|
в т. ч. за счет арендной платы |
|
|
|
000 00 00 |
|
310 |
1 174 299,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
000 00 00 |
|
340 |
27 202 966,00 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
|
09 |
01 |
469 00 00 |
327 |
000 |
4 075 025,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
469 00 00 |
|
210 |
3 360 642,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
469 00 00 |
|
220 |
361 725,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
469 00 00 |
|
290 |
167,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
469 00 00 |
|
310 |
232 308,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
469 00 00 |
|
340 |
120 183,00 |
|
Больницы,клиники,госпитали, медико-санитарные части |
|
09 |
01 |
470 00 00 |
327 |
000 |
55 991 258,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
470 00 00 |
|
210 |
47 626 087,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
470 00 00 |
|
220 |
5 094 294,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
470 00 00 |
|
310 |
624 774,00 |
|
в т. ч. за счет арендной платы |
|
|
|
470 00 00 |
|
310 |
504 774,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
470 00 00 |
|
340 |
2 646 103,00 |
|
Поликлиники, амбулатории,диагностические центры |
|
09 |
01 |
471 00 00 |
327 |
000 |
17 730 916,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
471 00 00 |
|
210 |
15 782 562,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
471 00 00 |
|
220 |
1 190 863,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
471 00 00 |
|
310 |
322 060,00 |
|
в т. ч. за счет арендной платы |
|
|
|
471 00 00 |
|
310 |
321 344,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
471 00 00 |
|
340 |
435 431,00 |
|
Родильные дома |
|
09 |
01 |
476 00 00 |
327 |
000 |
5 622 642,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
476 00 00 |
|
210 |
3 589 536,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
476 00 00 |
|
220 |
130 489,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
476 00 00 |
|
310 |
1 898 181,00 |
|
в т. ч. за счет арендной платы |
|
|
|
476 00 00 |
|
310 |
348 181,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
476 00 00 |
|
340 |
4 436,00 |
|
Станция скорой и неотложной помощи |
|
09 |
01 |
477 00 00 |
327 |
000 |
194 693 848,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
477 00 00 |
|
210 |
166 363 437,00 |
|
в т. ч. за счет субвенции |
|
|
|
477 00 00 |
|
210 |
30 511 000,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
477 00 00 |
|
220 |
4 603 602,00 |
|
прочие расходы |
|
|
|
477 00 00 |
|
290 |
4 912,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
477 00 00 |
|
310 |
1 017 892,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
477 00 00 |
|
340 |
22 704 005,00 |
|
Фельдшерско-акушерские пункты |
|
09 |
01 |
478 00 00 |
327 |
000 |
1 175 072,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
478 00 00 |
|
210 |
1 050 953,00 |
|
в т. ч. за счет субвенции |
|
|
|
478 00 00 |
|
210 |
265 000,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
478 00 00 |
|
220 |
67 432,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
478 00 00 |
|
340 |
56 687,00 |
|
Дом ребенка |
|
09 |
01 |
486 00 00 |
327 |
000 |
15 019 739,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
486 00 00 |
|
210 |
12 614 851,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
486 00 00 |
|
220 |
1 082 207,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
486 00 00 |
|
310 |
86 560,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
486 00 00 |
|
340 |
1 236 121,00 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
|
09 |
04 |
000 00 00 |
000 |
000 |
59 756 794,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
|
09 |
04 |
001 00 00 |
005 |
000 |
14 103 594,00 |
|
Группы хозяйственного обслуживания |
|
09 |
04 |
452 00 00 |
327 |
000 |
19 653 200,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
452 00 00 |
|
210 |
672 350,00 |
|
приобретение услуг |
|
|
|
|
|
220 |
4 781 200,00 |
|
прочие расходы (обеспечение детей 1-2 года жизни специальными продуктами детского питания) |
|
|
|
|
|
290 |
12 984 000,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
310 |
20 500,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
|
340 |
1 195 150,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
09 |
04 |
795 00 00 |
000 |
|
26 000 000,00 |
|
целевая программа "Создание городской больницы скорой помощи" на 2007-2009 годы" |
|
|
|
795 00 06 |
000 |
000 |
18 500 000,00 |
|
целевая программа "Модернизация и внедрение новых автоматизированных систем МЛПУ" |
|
|
|
795 00 07 |
000 |
000 |
7 000 000,00 |
|
целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств,алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2007-2008 годы" |
|
|
|
795 00 08 |
000 |
000 |
500 000,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
000 00 00 |
000 |
000 |
104 800,00 |
|
целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
|
10 |
06 |
795 00 05 |
482 |
262 |
104 800,00 |
|
14 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
903 |
|
|
|
|
|
780 951 752,00 |
- Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
2 669 000,00 |
|
за счет субвенции на обеспечение предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
|
01 |
15 |
092 00 03 |
216 |
290 |
2 669 000,00 |
|
- Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
568 967 252,00 |
|
капитальный ремонт жилищного фонда |
|
05 |
01 |
350 00 00 |
410 |
241, 242 |
104 608 600,00 |
|
убытки от содержания жилищного фонда |
|
05 |
01 |
350 00 02 |
410 |
241,24 2 |
44 000 000,00 |
|
убытки бань |
|
05 |
02 |
351 00 01 |
197 |
241, 242 |
5 551 742,00 |
|
капитальный ремонт бань |
|
05 |
02 |
351 00 02 |
411 |
241, 242 |
819 058,00 |
|
возмещение выпадающих доходов в связи с превышением потребления тепловой энергии населением по приборам учета по отношению к установленным нормативам по отоплению |
|
05 |
02 |
351 00 03 |
197 |
242 |
9 511 400,00 |
|
возмещение разницы в ценах за оказанные услуги по горячему водоснабжению, отоплению по 30.06.2007 |
|
05 |
02 |
351 00 04 |
197 |
241,24 2 |
15 000 000,00 |
|
за счет субвенции на возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по горячему водоснабжению, отоплению в размере 90% с 01.01.2007 по 30.06.2007 |
|
05 |
02 |
351 00 05 |
197 |
241,24 2 |
92 587 000,00 |
|
возмещение разницы в ценах за оказанные услуги по водоснабжению, канализиции и очистке сточных вод по 30.06.2007 |
|
05 |
02 |
351 00 06 |
197 |
241,24 2 |
5 000 000,00 |
|
благоустройство |
|
05 |
02 |
351 00 10 |
412 |
241, 242 |
53 747 000,00 |
|
разработка программы-схемы развития инженерной инфраструктуры г.Томска |
|
05 |
02 |
351 00 21 |
411 |
000 |
20 000 000,00 |
|
руководство и управление в сфере установленных функций |
|
05 |
04 |
001 00 00 |
005 |
000 |
17 336 452,00 |
|
cодержание МУ "Оперативно-диспетчерская служба" |
|
05 |
04 |
001 00 00 |
327 |
000 |
3 250 000,00 |
|
целевая программа Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год" |
|
05 |
04 |
795 00 01 |
000 |
000 |
170 000 000,00 |
|
целевая программа "Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда города Томска на 2007-2020 годы" |
|
05 |
04 |
795 00 16 |
410 |
310 |
20 000 000,00 |
|
целевая программа "Развитие канализационных очистных сооружений г. Томска. Строительство узла обработки осадков сточных вод на 2004-2008 годы" |
|
05 |
04 |
795 00 18 |
213 |
310 |
7 556 000,00 |
|
- Социальная политика |
|
10 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
209 315 500,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет субвенции на выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
10 |
03 |
505 00 01 |
572 |
262 |
152 476 000,00 |
|
льготное обслуживание отдельных категорий граждан в общих отделениях бань |
|
10 |
03 |
505 00 02 |
483 |
262 |
1 949 700,00 |
|
меры социальной поддержки по оплате жилищно - коммунальных услуг |
|
10 |
03 |
505 00 03 |
483 |
262 |
25 982 800,00 |
|
за счет субвенции на осуществление отдельных гос.полномочий по расчету и предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива |
|
10 |
03 |
505 00 04 |
483 |
262 |
28 907 000,00 |
|
15 |
Департамент дорожного строительства, благоустройства и транспорта |
914 |
|
|
|
|
|
561 908 365,00 |
- Национальная экономика |
|
04 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
146 602 600,00 |
|
транспорт |
|
04 |
08 |
000 00 00 |
000 |
000 |
141 800 000,00 |
|
в т.ч. за счет субвенции на развитие городского электрического транспорта |
|
04 |
08 |
317 00 00 |
366 |
310 |
50 000 000,00 |
|
целевая программа "Развитие и поддержка городского электрического транспорта на 2007 - 2009 гг." |
|
04 |
08 |
795 00 12 |
366 |
241 |
91 800 000,00 |
|
содержание МУ "Служба заказчика перевозок" |
|
04 |
11 |
340 00 00 |
327 |
000 |
4 802 600,00 |
|
- Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
415 305 765,00 |
|
строительство объектов общегражданского назначения, в т.ч. |
|
05 |
02 |
102 00 00 |
214 |
310 |
71 970 000,00 |
|
за счет субвенции на подготовку ПСД дороги "Аэропорт-Академгородок" |
|
05 |
02 |
102 00 00 |
214 |
310 |
59 000 000,00 |
|
за счет субвенции на содержание, реконструкцию, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий поселений |
|
05 |
02 |
102 00 00 |
214 |
310 |
12 970 000,00 |
|
благоустройство, всего |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
000 |
324 182 100,00 |
|
- за счет средств местного бюджета, в т. ч. |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
000 |
131 911 100,00 |
|
текущее содержание |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
241, 242 |
65 396 800,00 |
|
капитальный ремонт |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
226, 241,24 2 |
56 514 300,00 |
|
оснащение |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
310 |
10 000 000,00 |
|
- за счет субвенции, выделенной г. Томску на осуществление им функций областного центра, в т. ч. |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
000 |
76 700 000,00 |
|
текущее содержание |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
241,24 2 |
56 600 000,00 |
|
капитальный ремонт |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
241,24 2 |
20 100 000,00 |
|
- за счет субвенции на содержание, реконструкцию, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий, в т. ч. |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
000 |
115 571 000,00 |
|
текущее содержание |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
241,24 2 |
49 550 000,00 |
|
капитальный ремонт |
|
05 |
02 |
351 00 00 |
412 |
226, 241, 242 |
66 021 000,00 |
|
руководство и управление в сфере установленных функций |
|
05 |
04 |
001 00 00 |
005 |
000 |
17 153 665,00 |
|
целевые программы муниципальных образований |
|
05 |
04 |
795 00 00 |
000 |
000 |
2 000 000,00 |
|
целевая программа "Проведение мероприятий по рекультивации на городском полигоне твердых бытовых отходов и увеличению сроков его эксплуаиации на 2006 - 2007 годы" |
|
05 |
04 |
795 00 13 |
000 |
241,24 2 |
2 000 000,00 |
|
16 |
Департамент недвижимости |
915 |
|
|
|
|
|
134 131 500,00 |
- Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
112 578 700,00 |
|
руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
15 |
001 00 00 |
005 |
000 |
60 361 000,00 |
|
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
|
01 |
15 |
090 00 00 |
200 |
226 |
3 000 000,00 |
|
расходы на инвентаризацию объектов муниципального имущества |
|
01 |
15 |
092 00 00 |
216 |
226 |
3 500 000,00 |
|
за счет субвенции г.Томску на осуществление им функций областного центра на капитальный ремонт 4-х храмов (включая функции заказчика, технического и авторского надзора и проведение экспертиз) в т.ч. Красная мечеть, Храм Святого Благоверного князя А. Невского, церковь Святых Первоапостолов Петра и Павла, Старообрядческая церковь) |
|
01 |
15 |
092 00 00 |
216 |
242 |
6 000 000,00 |
|
обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
01 |
15 |
001 00 00 |
327 |
000 |
39 717 700,00 |
|
в т. ч. капитальный ремонт, из них |
|
01 |
15 |
001 00 00 |
327 |
225 |
20 000 000,00 |
|
- за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра |
|
01 |
15 |
001 00 00 |
327 |
225 |
6 000 000,00 |
|
- за счет средств местного бюджета |
|
01 |
15 |
001 00 00 |
327 |
225 |
14 000 000,00 |
|
- Национальная экономика |
|
04 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
20 315 200,00 |
|
мероприятия по землеустройству и землепользованию, в т.ч. работа по внедрению принципа "единого окна" |
|
04 |
11 |
340 00 00 |
406 |
226 |
20 315 200,00 |
|
- Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
1 237 600,00 |
|
мероприятия по благоустройству (использование и охрана городских лесов) |
|
05 |
02 |
351 00 22 |
412 |
226, 310, 340 |
1 237 600,00 |
|
17 |
Департамент финансов |
910 |
|
|
|
|
|
54 456 600,00 |
- Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
54 456 600,00 |
|
руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
06 |
001 00 00 |
005 |
000 |
42 876 600,00 |
|
Расходы на внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и организацию работы по реформированию бюджетного процесса |
|
01 |
06 |
001 00 03 |
005 |
000 |
11 580 000,00 |
|
18 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
902 |
|
|
|
|
|
36 639 387,00 |
- Национальная экономика |
|
04 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
36 639 387,00 |
|
руководство и управление в сфере установленных функций |
|
04 |
11 |
001 00 00 |
005 |
000 |
16 739 387,00 |
|
содержание МУ "Архитектурно-планировочное управление" |
|
04 |
11 |
001 00 00 |
327 |
000 |
3 500 000,00 |
|
мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (разработка проектов планировки территории, завершение корректировки проекта зон охраны памятников истории и культуры г. Томска) |
|
04 |
11 |
338 00 00 |
405 |
226 |
16 400 000,00 |
|
в т.ч. за счет субвенции г.Томску на осуществление им функций областного центра |
|
04 |
11 |
338 00 00 |
405 |
226 |
11 400 000,00 |
|
за счет средств местного бюджета |
|
04 |
11 |
338 00 00 |
405 |
226 |
5 000 000,00 |
|
19 |
Департамент градостроительства и перспективного развития |
916 |
|
|
|
|
|
163 878 000,00 |
- Национальная экономика |
|
04 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
36 278 000,00 |
|
руководство и управление в сфере установленных функций |
|
04 |
11 |
001 00 00 |
005 |
000 |
11 278 000,00 |
|
мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (подготовка земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства) |
|
04 |
11 |
338 00 00 |
405 |
226 |
25 000 000,00 |
|
- Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
127 600 000,00 |
|
областная целевая программа "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года" |
|
05 |
01 |
522 00 01 |
000 |
000 |
32 216 000,00 |
|
в т.ч. за счет средств местного бюджета |
|
05 |
01 |
522 00 01 |
213 |
310 |
16 100 000,00 |
|
за счет субсидии из областного бюджета |
|
05 |
01 |
522 00 01 |
213 |
310 |
16 116 000,00 |
|
Поддержка жилищного хозяйства (обследование аварийных жилых домов) |
|
05 |
01 |
350 00 00 |
410 |
226 |
500 000,00 |
|
за счет субвенции на расселение из аварийного и ветхого жилья |
|
05 |
01 |
350 00 00 |
410 |
310 |
33 884 000,00 |
|
строительство объектов общегражданского назначения |
|
05 |
02 |
102 00 00 |
214 |
310 |
6 000 000,00 |
|
за счет субвенции на организацию водоснабжения населения поселка Психбольница в рамках проекта "Водоснабжение п. Психбольница (организация пуска станции водоподготовки)" |
|
05 |
02 |
102 00 00 |
214 |
310 |
50 000 000,00 |
|
целевая программа "Газификация города Томска" |
|
05 |
04 |
795 00 19 |
213 |
310 |
5 000 000,00 |
|
20 |
УМП " Центр муниципального заказа" |
913 |
00 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
153 300 000,00 |
Средства местного бюджета |
|
00 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
53 300 000,00 |
|
- Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
3 900 000,00 |
|
строительство объектов общегражданского назначения за счет субвенции г.Томску на осуществление им функций областного центра |
|
05 |
02 |
102 00 00 |
214 |
310 |
3 900 000,00 |
|
- Образование |
|
07 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
22 300 000,00 |
|
детские дошкольные учреждения |
|
07 |
01 |
420 00 00 |
327 |
225 |
2 400 000,00 |
|
школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
|
07 |
02 |
421 00 00 |
327 |
225 |
2 120 000,00 |
|
учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
07 |
02 |
423 00 00 |
327 |
225 |
3 080 000,00 |
|
специальные (коррекционные) школы |
|
07 |
02 |
433 00 00 |
327 |
225 |
200 000,00 |
|
целевая программа "Дошкольник" на 2006-2010 г.г. |
|
07 |
09 |
795 00 11 |
447 |
225 |
14 500 000,00 |
|
- Здравоохранение |
|
09 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
20 000 000,00 |
|
целевая программа "Создание городской больницы скорой помощи" на 2007-2009 годы" |
|
09 |
04 |
795 00 06 |
000 |
000 |
20 000 000,00 |
|
- Социальная политика |
|
10 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
7 100 000,00 |
|
целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы (в том числе услуги технического надзора) |
|
10 |
06 |
795 00 05 |
482 |
262 |
7 100 000,00 |
|
замена газовых и электрических плит |
|
10 |
06 |
795 00 05 |
482 |
262 |
3 450 000,00 |
|
установка телефонов |
|
10 |
06 |
795 00 05 |
482 |
262 |
150 000,00 |
|
капитальный ремонт жилья |
|
10 |
06 |
795 00 05 |
482 |
262 |
3 500 000,00 |
|
Средства областного бюджета |
|
00 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
100 000 000,00 |
|
за счет субсидии на ремонт муниципальных объектов социальной сферы |
|
00 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
100 000 000,00 |
|
- Образование |
|
07 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
49 600 000,00 |
|
школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
|
07 |
02 |
421 00 00 |
327 |
225 |
41 200 000,00 |
|
учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
07 |
02 |
423 00 00 |
327 |
225 |
8 400 000,00 |
|
- Культура |
|
08 |
01 |
000 00 00 |
000 |
000 |
6 000 000,00 |
|
дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры |
|
08 |
01 |
440 00 00 |
327 |
225 |
4 000 000,00 |
|
- библиотеки |
|
08 |
01 |
442 00 00 |
327 |
225 |
2 000 000,00 |
|
- Здравоохранение |
|
09 |
01 |
000 00 00 |
000 |
000 |
44 400 000,00 |
|
больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
|
09 |
01 |
470 00 00 |
327 |
225 |
5 000 000,00 |
|
поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
|
09 |
01 |
471 00 00 |
327 |
225 |
20 200 000,00 |
|
родильные дома |
|
09 |
01 |
476 00 00 |
327 |
225 |
19 200 000,00 |
|
21 |
Комитет по охране окружающей среды |
919 |
|
|
|
|
|
4 311 941,00 |
- Охрана окружающей среды |
|
06 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
4 311 941,00 |
|
руководство и управление в сфере установленных функций |
|
06 |
04 |
001 00 00 |
005 |
000 |
4 311 941,00 |
|
22 |
Управление по делам ГО и ЧС |
917 |
|
|
|
|
|
6 264 400,00 |
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
6 264 400,00 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона |
|
03 |
09 |
202 00 01 |
000 |
000 |
6 264 400,00 |
|
оплата труда и начисления на оплату труда |
|
03 |
09 |
202 00 01 |
240 |
210 |
5 417 876,20 |
|
23 |
Томская городская муниципальная избирательная комиссия |
918 |
|
|
|
|
|
3 404 100,00 |
- Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
3 404 100,00 |
|
руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
07 |
001 00 00 |
005 |
000 |
3 404 100,00 |
|
24 |
МУ "Муниципальные информационные технологии" |
926 |
|
|
|
|
|
8 107 000,00 |
- Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
8 107 000,00 |
|
руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
15 |
001 00 00 |
327 |
000 |
8 107 000,00 |
|
25 |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства |
910 |
|
|
|
|
|
156 074 000,00 |
|
- Общегосударственные вопросы: |
|
01 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
139 495 000,00 |
|
обслуживание муниципального долга |
|
01 |
12 |
065 00 00 |
152 |
231 |
87 730 000,00 |
|
резервные фонды |
|
01 |
13 |
070 00 00 |
184 |
290 |
43 241 100,00 |
|
ФНР |
|
01 |
13 |
070 00 00 |
184 |
290 |
27 420 600,00 |
|
ФЧС |
|
01 |
13 |
070 00 00 |
184 |
290 |
15 820 500,00 |
|
другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
15 |
000 00 00 |
000 |
000 |
8 523 900,00 |
|
обеспечение мероприятий по реформированию муниципальной службы |
|
01 |
15 |
092 00 00 |
216 |
000 |
3 000 000,00 |
|
выполнение других обязательств государства |
|
01 |
15 |
092 00 00 |
216 |
000 |
5 523 900,00 |
|
-Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
5 000 000,00 |
|
Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" в 2006-2007 г.г." |
|
03 |
13 |
795 00 15 |
216 |
000 |
5 000 000,00 |
|
- Национальная экономика |
|
04 |
00 |
000 00 00 |
000 |
000 |
11 579 000,00 |
|
связь и информатика |
|
04 |
09 |
330 00 00 |
381 |
000 |
11 579 000,00 |
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
|
4 865 329 100,00 |
Председатель Думы |
Первый заместитель |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.