Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к решению Казанского Совета народных
депутатов от 30 сентября 2004 г. N 5-20
Программа
развития туризма в г.Казани
Предполагаемые количественные показатели 1 этапа реализации Программы
Паспорт
Программы развития туризма в г.Казани
Наименование программы |
Программа развития туризма в г.Казани |
Основания для разработки про- граммы и норма- тивное обеспе- чение |
- Федеральный закон N 132-ФЗ от 24.11.96 г. "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" - Постановление Кабинета Министров Республики Татарс- тан N 545 от 15.09.98 г. "О концепции (основных направ- лениях) развития туризма в Республике Татарстан" - Решение Казанского Совета народных депутатов N 6-4 от 27.12.00 г. - Постановление Главы администрации г.Казани N 2230 от 02.11.98 г. "О развитии туризма в г.Казани" - Постановление Правительства Российской Федерации N 177 от 26.02.96 г. "О Федеральной целевой программе Развития туризма в Российской Федерации" - Постановление Правительства Российской Федерации N 180 от 2001 г. "О Федеральной целевой программе "Сохра- нение и развитие исторического центра г.Казани" - Постановление Министерства труда и социального разви- тия Российской Федерации N 8 от 17.05.99 г. "О квалифи- кационных требованиях (профессиональных стандартах) к основным должностям работников туристской индустрии" - ГОСТр 50645-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц - ГОСТр 50681-94 Проектирование туристских услуг - ГОСТр 51185-98 Туристские услуги. Средства размеще- ния. Общие требования |
Государственный заказчик Прог- раммы |
Администрация г.Казани |
Разработчики Программы |
Администрация города Казани Российская международная академия туризма Московский центр Академии туризма Татарский институт содействия бизнесу Постоянная комиссия по науке, образованию, спорту и ту- ризму КСНД |
Основные испол- нители Програм- мы |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму адми- нистрации города; Комитет внешних экономических связей администрации го- рода; Комитет по делам детей и молодежи администрации города; Комитет по транспорту и связи администрации города; Комитет по экономике и промышленности администрации го- рода; Комитет по поддержке предпринимательства администрации города; Финансовое управление администрации города; Главное управление архитектуры и градостроительства ад- министрации города; Управление капитального строительства администрации го- рода; Управление реконструкции администрации города; Управление внутренних дел администрации города; Управление торговли, потребительских услуг и обществен- ного питания администрации города; Управление здравоохранения администрации города; Управление культуры администрации города; Управление по связям с общественными организациями и средствами массовой информации администрации города; Администрации районов города; Туристские организации и предприятия города, предприя- тия по размещению и обслуживанию туристов; Государственный национальный музей РТ; Музей изобразительных искусств РТ; Музей заповедник "Казанский Кремль"; Татарский институт содействия бизнесу; Казанский филиал Российской Академии Туризма |
Основная цель Программы |
Развитие индустрии туризма как доходной отрасли эконо- мики города |
Основные задачи Программы |
* Разработка и реализация мер в сфере внутреннего и въ- ездного туризма по поддержке предприятий и учреждений туриндустрии города Казани * Поэтапное формирование рынка туристских услуг на ос- нове приоритетного развития въездного и внутреннего ту- ризма * Привлечение отечественных и иностранных инвесторов и туроператоров к участию в развитии туристской индустрии в г.Казани * Удовлетворение спроса российских и зарубежных потре- бителей на туристско-рекреационные услуги * Развитие нравственных основ демократического общест- ва, уважения свободы предпринимательства, гражданствен- ности и патриотизма |
Ожидаемые ко- нечные резуль- таты реализации Программы |
- Создание современной высокоэффективной туристской ин- дустрии, адекватной статусу исторического города феде- рального значения, входящего в Организацию городов Все- мирного наследия - Увеличение въездного туристского потока - Улучшение платежного баланса города за счет роста поступлений в бюджеты всех уровней и расширения произ- водства и сбыта продукции местной промышленности - Повышение инвестиционной активности российских и за- рубежных предпринимателей - Рост доходов предприятий различных сопутствующих от- раслей - Создание новых рабочих мест, профессий и технологий - Рост доходов, повышение качества жизни и культуры местного населения - Рост поступлений от налогов и платежей от туристских предприятий - Развитие кадрового потенциала специалистов в отрасли туризма и обслуживания - Увеличение количества туристских маршрутов и объек- тов, представляющих интерес для туристов |
Механизмы реа- лизации Прог- раммы |
* Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение * Рекламно-информационное обеспечение продвижения ту- ристского продукта на внутреннем и внешнем рынке * Кадровое обеспечение * Финансовое обеспечение |
Сроки реализа- ции Программы |
I этап: 2004-2005 годы II этап: 2006-2007 годы III этап: 2008-2010 годы |
Введение
1. Характеристика проблемы и концептуальные подходы к ее решению
1.1. Основные проблемы туриндустрии в г.Казани
При наличии богатого историко-культурного наследия и природных рекреационных ресурсов потенциал туризма в социально-экономической структуре города остается маловостребованным. Въездной и внутренний туризм в г.Казани развит слабо, из имеющихся на территории города порядка 160 туристских организаций на въездной туризм работает не более 10 турфирм.
В настоящее время туристские объекты города загружены не в полной мере. Если говорить о средствах размещения, то предложения гостиничных услуг не соответствуют сегментам туристского рынка. Дорогие "Сафар-отель", "Мираж", "Джузеппе" недоступны основной массе туристской клиентуры, посещающих Казань. Ощущается острая нехватка гостиниц туристского класса (уровень 2-3*), в т.ч. современных малых гостиниц (на 30-50 мест), которые являются основой круглогодичного функционирования туристского комплекса.
Предприятия питания однообразны как по интерьеру, так и по ассортименту предлагаемых блюд. Не в полной мере выражена национальная кухня. Мало недорогих кафе и ресторанов. Необходимо увеличить сеть предприятий быстрого питания, расположенных на трассах экскурсионных маршрутов, где в первую очередь предлагать национальную кухню.
В Казани недостаточно развит парк современного туристского транспорта. Количество комфортабельных экскурсионных автобусов насчитывает не более 30 единиц. Техническое состояние туристского автопарка с каждым годом ухудшается. Из-за дороговизны автобусов сдерживается развитие экскурсионного обслуживания, и прежде всего детского.# Отсутствует система проката автомобилей. Существует проблема автостоянок на маршрутах, безопасности туристских переходов вблизи объектов показа.
Особый вопрос - благоустройство туристских территорий. Освещение, скамейки, туалеты пока можно встретить только на ул.Баумана. Не обустроены для туристских посещений набережные Волги и Казанки. Необходимо, чтобы названия хотя бы центральных улиц города были на трех языках: татарском, русском и английском.
Внимания требует развитие производства и сбыт сувенирной продукции. Ассортимент сувенирной продукции должен быть разнообразным как по стоимости, так и по оформлению, с национальной символикой и символикой 1000-летия основания г.Казани. Рынок полиграфической продукции не изобилует картами, схемами, путеводителями.
1.2. Концептуальные подходы к решению проблемы
Программа развития туризма должна быть составной частью программы социально-экономического развития города. Туризм относится к межотраслевым областям экономики, поэтому программа развития рекреации и туризма должна сочетаться с программами развития культуры, здравоохранения, образования, спорта и генеральным планом развития города.
В основе программы определены следующие принципы развития туризма:
1. Устойчивое развитие рекреации и туризма, что предполагает учет и регламентацию использования рекреационных ресурсов, чтобы избежать их разрушения, нанесения вреда окружающей среде. Поэтому программа развития рекреации и туризма должна основываться на серьезном научном анализе рекреационного потенциала и его пропускной способности, что даст основу для обеспечения комплексного контролируемого устойчивого развития туризма. Это определяет необходимость тесного сотрудничества и координации между муниципальным образованием и коммерческими структурами в течение всего процесса выполнения Программы и управления туристской отраслью.
2. Приоритет рекреационных интересов местных жителей, что определяет необходимость формирования рекреационной системы, ориентированной на первоочередное удовлетворение рекреационных потребностей жителей. Казань - город с миллионным населением, которое в течение 365 дней в году нуждается в предоставлении широкого спектра услуг (оздоровительных, спортивных, досугово-развлекательных и др.), необходимых для восстановления и развития физических, духовных и интеллектуальных сил, как для каждого жителя, так и социально-трудового и социально-культурного потенциала города в целом. Основное назначение этой рекреационной системы - обеспечить кратковременный ежедневный и еженедельный (week-end) отдых населения. Созданная система рекреационного обслуживания населения будет одновременно обслуживать и туристов.
3. Целенаправленное развитие туризма, как сложнейшего межотраслевого комплекса, вовлекающего в свою деятельность различные области экономики и требующего нового подхода к регулированию социально-экономических и политических отношений, взаимодействия многих отраслей хозяйства на государственном уровне.
4. Полифункциональность туристского центра определяет необходимость развития в Казани различных направлений туристской деятельности: экскурсионный, научный, деловой, образовательный, фестивальный, духовно-просветительский, оздоровительный, спортивный, экологический туризм. К участию в этих направлениях туристской деятельности могут привлекаться как местные жители города Казани и Республики Татарстан, так и жители других регионов и даже стран. Казань следует рассматривать как республиканский, федеральный и мировой туристский центр. Приоритетным направлением является развитие маршрутов выходного дня (1-4 дня) и долгосрочных маршрутов (от 5 дней и более), как наиболее рентабельных.
5. Уникальность исторической территории г.Казани обусловливает особый тип развития, при котором должны сохраняться не только историко-культурные памятники, но и окружающая их историческая среда. Это предполагает формирование целостного экономического образования, способного в комплексе решать проблемы охраны и рационального использования культурного наследия. В целях сохранения и возрождения историко-культурной среды при рекреационном зонировании в пределах исторического центра необходимо выделить заповедные зоны с особым режимом рекреационного использования.
2. Цели и задачи программы
Основной целью программы является развитие индустрии туризма как доходной отрасли экономики города. Это предполагает создание высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города, российских и иностранных граждан в туристских услугах и, с другой стороны, вклад в развитие экономики города, в том числе за счет роста налоговых поступлений в бюджет, притока инвестиций и создания новых рабочих мест, сохранения и рационального использования природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала города Казани.
Реализация программы развития туризма ставит перед исполнителями следующие задачи:
а) Разработка и реализация мер по поддержке предприятий и организаций туриндустрии г.Казани, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма.
Решение данной задачи предполагает формирование нормативно-правовой базы туризма г.Казани с учетом компетенции муниципального образования, развитие инфраструктуры туризма в г.Казани; создание благоприятных условий для развития туристских зон на территории города; обеспечение условий для развития предпринимательства в сфере внутреннего и въездного туризма.
б) Поэтапное формирование рынка туристских услуг на основе приоритетного развития въездного и внутреннего туризма.
Решение данной задачи предусматривает выявление видов и направлений туристской деятельности, которые будут способны обеспечить устойчивое и рентабельное развитие туристской структуры; выработка перечня мероприятий по формированию в г.Казани современного туристского комплекса; строительство новых и реконструкция действующих туристских объектов на территории города; проведение рекламно-информационной деятельности, направленной на формирование имиджа Казани как центра туризма и продвижение его туристского продукта на российский и международный туристские рынки.
в) Привлечение отечественных и иностранных инвесторов и туроператоров к участию в развитии туристской индустрии в г.Казани.
Решение этой задачи подразумевает расширение рынка туристских услуг, увеличение предприятий размещения, питания и пр. и, как следствие, удешевление отечественного турпродукта.
г) Удовлетворение спроса российских и зарубежных потребителей на туристско-рекреационные услуги.
Решение этой задачи предполагает конструкцию новых туров и экскурсий с учетом специфических особенностей нашего города; формирование программы событийного туризма (конгрессы, фестивали, конкурсы, городские и национальные праздники и т.д.); разработку ключевых, "знаковых" событий года.
д) Развитие нравственных основ демократического общества, уважения свободы предпринимательства, воспитание гражданственности и патриотизма.
3. Механизмы реализации программы и контроль за ее выполнением
Механизмы реализации программы включают в себя следующие разделы:
- нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение;
- рекламно-информационное обеспечение продвижения (PR) туристского продукта на внутреннем и внешнем рынке;
- кадровое обеспечение;
- финансовое обеспечение.
3.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение
Мероприятия по нормативно-правовому и организационно-методическому обеспечению развития туризма состоят из разработки документации:
- о формировании управленческой структуры;
- о совершенствовании туристско-экскурсионной деятельности;
- о регулировании приема и обслуживании туристов;
- о квалификационных требованиях и аттестации работников туристской сферы;
- об обеспечении безопасности туристов;
- о требованиях к самодеятельному туризму;
- о поддержке предпринимательства в сфере туризма;
- разработка системы мониторинга туристского рынка с целью установления наиболее перспективных туристских потоков, прогнозирование их численности и доходности.
3.2. Рекламно-информационное обеспечение (PR) и продвижения
туристского продукта на внутреннем и внешнем рынке
В данном разделе представлены необходимые PR мероприятия и реклама, обеспечивающие развитие туризма. PR акции в СМИ, посвященные культурному наследию Казани, должны привлечь внимание россиян и иностранцев к данному региону, что является первой задачей, чтобы облегчить продвижение казанского турпродукта на отечественном и мировом туристских рынках.
Вторая задача PR-акций - формирование корпоративного сознания в отношении туризма у жителей Казани.
Третья задача PR-акций - пропаганда здорового образа жизни средствами рекреации и туризма.
Рекламная деятельность по продвижению казанского турпродукта на туристском рынке предусматривает участие Казани в международных и российских туристских выставках и к информационному обеспечению туристской деятельности.
Информационное обеспечение предполагает следующие мероприятия: создание туристского информационного центра (ТИЦ);
- выпуск рекламных изданий: электронной версии путеводителя по Казани, переиздание путеводителя на разных иностранных языках, издание сводного календаря туристских событий, рекламных буклетов и пр.;
- установку наружной рекламы и информационных указателей туристских достопримечательностей;
- проведение рекламных туров для отечественных и зарубежных туроператоров.
3.3. Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение развития туризма направлено на создание системы многоуровневой подготовки туристских кадров в соответствии с основными направлениями туризма, характерными для Казани: познавательного, спортивного, экологического, лечебно-оздоровительного, каждое из которых имеет здесь свою специфику. Для Казани необходимо готовить менеджеров по организации конгрессного (делового и научного) туризма, этнографического и духовно-просветительского туризма, спортивного и спортивно-зрелищного туризма, санаторно-курортного дела, экологического туризма, различных видов детского туризма, гидов-экскурсоводов и специалистов ресторанно-гостиничного хозяйства. Учитывая большую популярность фестивального туризма, особое значение приобретает подготовка аниматоров.
Наряду с обычной вузовской подготовкой кадров требуется организация системы дополнительного образования (переподготовки и повышения квалификации туристских кадров) на уровне семинаров, курсов и второго высшего образования. Крайне необходима подготовка управленческих кадров по туризму.
3.4. Контроль за выполнением программы
Казанский Совет народных депутатов в лице Постоянной комиссии по науке, культуре, спорту и туризму обеспечивает взаимодействие ее исполнителей и осуществляет контроль за ходом ее реализации.
Критерии контроля определяются по следующим параметрам:
- Экономический эффект:
- повышение доходов от эксплуатации восстановленных фондов вследствие увеличения масштабов туризма и сопутствующих ему отраслей;
- увеличение реальной стоимости фондов (зданий, сооружений, памятников, набережных и пр.);
- укрепление и охрана памятников архитектуры, истории, культуры.
- Социальный эффект - улучшение качества жизни местного населения за счет расширения объема разнообразных услуг, благоустройства города, развития его инфраструктуры, создания новых рабочих мест, роста благосостояния; развитие основ демократического общества, уважения свободы предпринимательства, воспитание гражданственности и патриотизма.
- Градостроительный эффект - сохранение архитектурно-градостроительного облика исторического центра Казани, повышение его эстетической привлекательности и общественно-культурной значимости.
3.5. Финансовое обеспечение
Финансирование Программы планируется осуществлять из бюджетов различных уровней: РФ, РТ, г.Казани по соответствующим отраслям, а также за счет средств заинтересованных организаций и внебюджетных источников. Федеральная составляющая финансирования Программы включает в себя мероприятия федеральной целевой Программы "Сохранение и развитие исторического центра г.Казани". Средства на проведение международных и региональных фестивалей, национальных праздников планируется в бюджете РТ. Внебюджетные источники предполагают средства инвесторов (отечественных и зарубежных), поиск которых должен осуществляться через ОАО "Дирекция внебюджетных программ развития города".
Объем финансовых средств, необходимых для реализации 1 этапа программы, составляет 1014,9 млн.руб., из них:
455,5 - на 2004 год и 559,4 - на 2005 год.
Бюджет РФ | Бюджет РТ | Бюджет г.Казани | Внебюджетные средства | ||||
2004 г. | 2005 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2004 г. | 2005 г. |
205,8 | 140,7 | 51,6 | 72,4 | 107,2 | 229,1 | 90,9 | 127,2 |
Объемы расходуемых средств на реализацию Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджетов всех уровней и учитываются при формировании бюджетов на следующий год.
4. Сроки реализации программы
1 этап реализации программы включает в себя 2004-2005 годы. В этот период в основном будет завершена Федеральная целевая программа "Сохранение и развитие исторического центра г.Казани", строительство и реставрация культурно-исторических объектов, будут проходить мероприятия, посвященные празднованию 1000-летия основания г.Казани. Первый этап будет направлен на формирование нормативно-правовой базы развития туризма, рекламно-информационного, кадрового обеспечения. В результате реализации первого этапа Программы ожидается стабилизация и начало постепенного роста туристских потоков.
2 этап (2006-2007 годы) предполагает завершение работы по созданию современной системы подготовки кадров для сферы туризма, осуществление основного объема работ по реконструкции и наращиванию мощностей материально-технической базы туризма, проведение природоохранных мероприятий, развертывание широкомасштабной рекламной кампании.
3 этап (2008-2010 годы) должен привести к росту туристических потоков (предположительно - 1 млн. туристов в год). Казань к этому периоду должна обрести статус туристического центра мирового уровня.
Программные мероприятия 1-го этапа на 2004-2005 годы
Раздел 1. Организационные мероприятия
/-----------------------------------------------------------------------------------------------\
| Мероприятия |Ответст- | Количественные показатели | Ожидаемые результаты |
| |венные |-------------------------------| |
| | | |итого | 2004 | 2005 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Участие в подготов-|КЭП | | -| -| -|Совершенствование нормативно-|
|ке проекта республи-|КВЭС | | | | |правовой базы в РТ |
|канской программы по|КФСТ | | | | | |
|туризму | | | | | | |
|----------------------+---------+----------+------+------+------+------------------------------|
|2. Подготовка рекомен-|КФСТ |Бюджет | 0,15*| 0,15| -|Улучшение инвестиционного кли-|
|даций по разработке|ТИСБИ |г.Казани | | | |мата, повышение привлекатель-|
|нормативных докумен-| |млн.руб. | | | |ности туристского продукта|
|тов, регулирующих при-| | | | | |г.Казани, увеличение инвести-|
|ем и туристско-рекреа-| | | | | |ций, повышение доходов субъек-|
|ционное обслуживание| | | | | |тов предпринимательства, насе-|
|в г.Казани | | | | | |ления, занятого в сфере туриз-|
| | | | | | |ма и рекреации, городского|
| | | | | | |бюджета |
|----------------------+---------+----------+------+------+------+------------------------------|
|3. Разработка положе-|КПП |Бюджет | 0,07*| 0,04*| 0,03*|Повышение доходов субъектов|
|ния о стимулировании|КФСТ |г.Казани | | | |предпринимательства, населе-|
|туристских фирм, рабо-| |млн.руб. | | | |ния, занятого в сфере туризма|
|тающих на прием турис-| | | | | |и рекреации г.Казани, городс-|
|тов | | | | | |кого бюджета |
|----------------------+---------+----------+------+------+------+------------------------------|
|4. Разработка норма-|КФСТ |Бюджет | 0,06*| 0,03*| 0,03*|Повышение доходов субъектов|
|тивно-правового акта| |г.Казани | | | |предпринимательства, населе-|
|по предоставлению на-| |млн.руб. | | | |ния, занятого в сфере туризма|
|логовых и иных льгот| | | | | |и рекреации г.Казани, городс-|
|для участников реали-| | | | | |кого бюджета |
|зации Программы | | | | | | |
|----------------------+---------+----------+------+------+------+------------------------------|
|5. Проведение и учас-|Ассоц. |Бюджет | 0,7| 0,3| 0,4|Активизация научной деятель-|
|тие научно-практичес-|тур. |г.Казани | | | |ности в области туризма |
|ких конференций по ту-|агентств |млн.руб. | | | | |
|ризму в г.Казани |КФСТ | | | | | |
| |ТИСБИ | | | | | |
|----------------------+---------+----------+------+------+------+------------------------------|
|6. Участие в республи-|КФСТ |Бюджет | 0,6| 0,15| 0,45|Привлечение внимания отечест-|
|канских и всероссийс-|ТИСБИ |г.Казани | | | |венных и международных ученых|
|ких научно-практичес-| |млн.руб. | | | |и практиков туризма к освоению|
|ких конференциях по| | | | | |туристского потенциала Казани |
|ключевым проблемам| | | | | | |
|развития туризма | | | | | | |
|----------------------+---------+----------+------+------+------+------------------------------|
|7. Решение актуальных|ТИСБИ |Бюджет | 1,0*| 0,5*| 0,5*|Участие научных специалистов в|
|научно-практических |РМАТ |г.Казани | | | |решении практических задач в|
|задач по развитию ту-| |млн.руб. | | | |области туризма в Казани (ор-|
|ризма (проведение ис-| | | | | |ганизация и проведение научно-|
|следований) | | | | | |исследовательских работ в сфе-|
| | | | | | |ре туризма) |
|----------------------+---------+----------+------+------+------+------------------------------|
|8. Ведение реестра ту-|КФСТ | - | -| -| -|Повышение качества обслужива-|
|ристских предприятий и| | | | | |ния туристов |
|организаций города и| | | | | | |
|осуществление контроля| | | | | | |
|за выполнением лицен-| | | | | | |
|зионных условий | | | | | | |
|----------------------+---------+----------+------+------+------+------------------------------|
|9. Заключение соглаше-|КВЭС |Кол-во ме-| 5| 3| 2|Повышение эффективности орга-|
|ний об экономическом и| |роприятий | | | |низации туристско-экскурсион-|
|социально-культурном | | | | | |ной деятельности, сокращение|
|сотрудничестве с зару-| | | | | |расходов за счет ликвидации|
|бежными и российскими| | | | | |промежуточных звеньев и пос-|
|городами | | | | | |редников |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Рекламно-информационное обеспечение (PR) продвижения туристского продукта |
| на внутреннем и внешнем рынке |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Работа на междуна-|КФСТ |Бюджет | 3,0| 1,0| 2,0|Установление деловых контактов|
|родных и российских|КВЭС |г.Казани | | | |с регионами РФ и зарубежными|
|туристских выставках и| |Собств. | 2,0| 1,0| 1,0|странами, увеличение въездного|
|ярмарках | |ср-ва тур-| | | |туристского потока |
| | |фирм | | | | |
| | |млн.руб. | | | | |
|----------------------+---------+----------+------+------+------+------------------------------|
|2. Участие в организа-|ОАО "Ка-|Бюджет | 0,1| 0,05| 0,05|Расширение туристской тематики|
|ции и проведении Меж-|занская |г.Казани | | | |в деятельности Казанской яр-|
|дународной Казанской|ярмарка" |млн.руб. | | | |марки |
|выставки "Отдых.|КФСТ | | | | | |
|Спорт. Туризм" | | | | | | |
|----------------------+---------+----------+------+------+------+------------------------------|
|3. Создание туристско-|Управ. по|Бюджет | 4,0*| 2,8*| 1,2*|Расширение спектра предостав-|
|го информационного|связям со|г.Казани | | | |ляемых туристам услуг, улучше-|
|центра |СМИ, Гос.|млн.руб. | | | |ние и облегчение получения ту-|
| |музей РТ,| | | | |ристами необходимой им инфор-|
| |КФСТ | | | | |мации о городе |
|----------------------+---------+----------+------+------+------+------------------------------|
|4. Организация и про-|УО и СМИ |Бюджет | 4,0*| 2,0| 2,0*|Повышение интереса потенциаль-|
|ведение серии PR-акций|КФСТ |г.Казани | | | |ных туристов и экскурсантов к|
|на ТВ, радио и в пе-| |Ср-ва | 3,0| 2,0| 1,0|туристским возможностям и дос-|
|чатных формах СМИ (пе-| |турфирм | | | |топримечательностям г.Казани и|
|редачи, публикации),| |млн.руб. | | | |на этой основе увеличение ту-|
|посвященных культурно-| | | | | |ристских потоков |
|му наследию Казани,| | | | | | |
|для продвижения г.Ка-| | | | | | |
|зани и РТ в качестве| | | | | | |
|туристского продукта | | | | | | |
|----------------------+---------+----------+------+------+------+------------------------------|
|5. Разработка плана|Управл. |Бюджет | 0,2| 0,1| 0,1|Появление новых оригинальных|
|рекламно-информацион- |по СМИ |г.Казани | | | |форм рекламно-информационной|
|ной деятельности, по-|Спец. уп-|Ср-ва тур-| 0,3| 0,2| 0,1|деятельности, для привлечения|
|священной подготовке к|рав. по|фирм | | | |туристских потоков |
|празднованию 1000-ле-|1000-ле- |млн.руб. | | | | |
|тия г.Казани в сфере|тию | | | | | |
|туризма |КВЭС | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Кадровое обеспечение |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Многоуровневая под-|УО |Количество| 500| 200| 300|Рост кадрового потенциала в|
|готовка туристских|ТИСБИ |подготов- | | | |туриндустрии города |
|кадров: специалистов|РМАТ |ленных ка-| | | | |
|среднего и высшего| |дров | | | | |
|звена по специализаци-| | | | | | |
|ям "менеджер гостепри-| | | | | | |
|имства", "менеджер ту-| | | | | | |
|ризма и путешествий",| | | | | | |
|и пр. | | | | | | |
|----------------------+---------+----------+------+------+------+------------------------------|
|2. Подготовка обслужи-|УО |Подготов- | 110| 50| 60|Повышение качества обслужива-|
|вающего персонала низ-|ТИСБИ |ленных ка-| | | |ния |
|шего звена для ресто-|Филиал |дров | | | | |
|ранно-гостиничного хо-|РМАТ | | | | | |
|зяйства и туристских| | | | | | |
|предприятий | | | | | | |
|----------------------+---------+----------+------+------+------+------------------------------|
|3. Организация подго-|ТИСБИ |Подготов- | 250| 100| 150|Повышение качества экскурсион-|
|товки и аттестация|Нац. му-|ленных ка-| | | |ного обслуживания |
|экскурсоводов и гидов-|зей, "Ка-|дров | | | | |
|переводчиков |занский | | | | | |
| |Кремль" | | | | | |
|----------------------+---------+----------+------+------+------+------------------------------|
|4. Подготовка управ-|ТИСБИ |Подготов- | 30| 15| 15|Подготовка резерва управлен-|
|ленческих кадров |Филиал |ленных ка-| | | |ческих кадров |
| |РМАТ |дров | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Оргмероприятия по обеспечению безопасности туристов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Проведение дополни-|УЗ |Мероприя- | 10| 5| 5|Повышение безопасности турист-|
|тельных учебно-органи-|УГОЧС |тий | | | |ской деятельности |
|зационных мероприятий|СЭС | | | | | |
|по повышению уровня|УГАС | | | | | |
|эксплуатационной без-|КТИС | | | | | |
|опасности туров (кри-| | | | | | |
|минальной, пожарной,| | | | | | |
|санитарной, транспорт-| | | | | | |
|ной и др.) | | | | | | |
|----------------------+---------+----------+------+------+------+------------------------------|
|2. Медико-санитарное|УЗ | | 8| 3| 5|Гарантированное обеспечение|
|обеспечение, в том| | | | | |медицинского обслуживания ту-|
|числе неотложная по-| | | | | |ристов |
|мощь, туристам и гос-| | | | | | |
|тям столицы | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Оргмероприятия по развитию туристской инфраструктуры |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Улучшение качества|КФСТ |Приобрете-| 70| 30| 40|Повышение качества транспорт-|
|транспортных услуг,| |но автобу-| | | |ного обслуживания туристов |
|вовлечение предприни-| |сов для| | | | |
|мателей в сферу транс-| |экскурси- | | | | |
|портного обслуживания| |онного об-| | | | |
|туристов, повышение| |служивания| | | | |
|разнообразия транс-| | | | | | |
|портных услуг | | | | | | |
|----------------------+---------+----------+------+------+------+------------------------------|
|2. Увеличение коли-|УТ |Предприя- | 1950| 950| 1000|Увеличение сети предприятий|
|чества посадочных| |тия пита-| | | |питания |
|мест, повышение уровня| |ния | | | | |
|и качества обслужива-| | | | | | |
|ния, увеличение дохо-| | | | | | |
|дов субъектов предпри-| | | | | | |
|нимательства, населе-| | | | | | |
|ния, занятого на| | | | | | |
|предприятиях общест-| | | | | | |
|венного питания, и го-| | | | | | |
|родского бюджета | | | | | | |
|----------------------+---------+----------+------+------+------+------------------------------|
|3. Разработка предло-|КФСТ |Пакет ин-| -| -| -|Всестороннее развитие зон от-|
|жений по совершенство-| |вестицион-| | | |дыха туристов и жителей г.Ка-|
|ванию туристской инф-| |ных пред-| | | |зани |
|раструктуры в рекреа-| |ложений | | | | |
|ционных зонах г.Казани| | | | | | |
|("Рекреационное зони-| | | | | | |
|рование") | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------/
* не предусмотренные в бюджете
Раздел 2. Мероприятия по развитию различных направлений
рекреации и туризма
/-----------------------------------------------------------------------------------------------\
| Мероприятия |Исполни-| Количественные показатели | Ожидаемые результаты |
| |тели |--------------------------------| |
| | | |итого | 2004 | 2005 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Досуговый туризм |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Расширение сети|Админис-|Бюджет | 105,0| 60,0| 45,0|Приближение культурной жизни к|
|клубно-досуговых уч-|трации |г.Казани, | | | |месту жительства горожан, ши-|
|реждений в жилых мик-|районов |внебюджет- | | | |рокое вовлечение всех катего-|
|рорайонах, поселках|Управл. |ные средст-| | | |рий населения в различные фор-|
|города, в мкр. М-66) |культуры|ва млн.руб.| | | |мы социокультурного творчест-|
| |Управ. |-----------+------+------+------|ва. Приближение количества|
| |обр. |Кол-во уч-| 25| 10| 15|клубно-досуговых учреждений к|
| | |реждений | | | |нормативной потребности - 39|
| | | | | | |(потребность 41) |
|----------------------+--------+-----------+--------------------+------------------------------|
|2. Расширение сети му-|Управл. |Бюджет |Финансирование в со-|Расширение музеев и музейного|
|зеев г.Казани |культуры|г.Казани |ответствии с ФЦП |фонда, активизация музейной|
| | |млн.руб. | |работы, расширение круга му-|
| | |-----------+--------------------|зейных и экскурсионных прог-|
| | |Кол-во му-| 45| 20| 25|рамм |
| | |зеев | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|3. Широкое внедрение|Управл. |Бюджет | 1,0| 0,4| 0,6|Активизация деятельности соци-|
|анимационных программ|культуры|г.Казани | | | |окультурных учреждений, разви-|
|в деятельность музеев,| |млн.руб. | | | |тие в них современных иннова-|
|театров, домов культу-| |-----------+------+------+------|ционных форм деятельности,|
|ры, библиотек, клубов | |Количество | 120| 50| 70|привлекающих большее количест-|
| | |программ | | | |во рекреантов и туристов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Экскурсионный туризм |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Разработка внутрен-|Турфирмы|Бюджет | 0,15| 0,07| 0,08|Расширение тематики и форм ту-|
|них пакетов экскурси-|РМАТ, |г.Казани | | | |ристско-экскурсионных программ|
|онных программ по|ТИСБИ, |млн.руб. | | | |для жителей Казани и туристов |
|г.Казани и РТ и орга-|Ктис |-----------+------+------+------| |
|низация постоянно| |Кол-во па-| 25| 10| 15| |
|действующего автобус-| |кетов экс.| | | | |
|ного обзорного турис-| |программ | | | | |
|тического маршрута по| |-----------+------+------+------| |
|г.Казани | |Кол-во ав-| 12| 5| 7| |
| | |тоб. марш-| | | | |
| | |рутов | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|2. Разработка межреги-|Турфирмы|Кол-во про-| 12| 5| 7|Расширение межрегиональных ту-|
|ональных туристско-|КВЭС |грамм | | | |ристских связей, формирование|
|экскурсионных программ|КФСТ | | | | |новых популярных межрегиональ-|
| | | | | | |ных туристских маршрутов, спо-|
| | | | | | |собных увеличить туристские|
| | | | | | |потоки в Казань |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|3. Разработка междуна-|Турфирмы|Кол-во про-| 12| 5| 7|Включение программы "Великий|
|родных туристско-экс-|КВЭС |грамм | | | |Волжский путь" в Международные|
|курсионных программ |КФСТ | | | | |программы, что должно повысить|
| | | | | | |внимание ВТО к Волжскому реги-|
| | | | | | |ону и привлечь зарубежные ин-|
| | | | | | |вестиции в развитие этой прог-|
| | | | | | |раммы. |
| | | | | | |Разработка международной Шаля-|
| | | | | | |пинской программы объединит|
| | | | | | |Казань с крупнейшими турист-|
| | | | | | |скими центрами России и мира |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Духовно-просветительский (религиозный) туризм |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Развитие различных|Управл. |Кол-во мар-| 25| 10| 15|Активизация духовно-просвети-|
|форм духовно-просвети-|по СМИ |шрутов | | | |тельской деятельности различ-|
|тельского туризма по|турфирмы|-----------+------+------+------|ных конфессий, представленных|
|религиозным объектам:|КФСиТ |Кол-во ту-| 26000| 10400| 15600|в Казани, увеличение потока|
|храмы, мечети, синаго-| |ристов | | | |религиозных туров к православ-|
|ги, кирхи; | | | | | |ным и старообрядческим цент-|
|Возвращение иконы Ка-| | | | | |рам, организация новых форм|
|занской божьей матери | | | | | |религиозных туров (крестные|
| | | | | | |ходы), способных привлечь зна-|
| | | | | | |чительные туристские потоки,|
| | | | | | |посещение туристами мест с|
| | | | | | |чтимыми святых мусульманами|
| | | | | | |источников |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Этнографический туризм |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Создание этнографи-|УК |Внебюджет- | 17,0| 10,0| 7,0|Воссоздание исторических тер-|
|ческого комплекса|Глав. |ные средст-| | | |риторий, приспособление их для|
|"Старо-Татарская сло-|АПУ |ва млн.руб.| | | |широкого экскурсионного пока-|
|бода" |Преф. | | | | |за, изучение культурного нас-|
| |"Старо- | | | | |ледия татар, приобщение казан-|
| |Татарс- | | | | |цев и туристов к истории и|
| |кая сло-| | | | |культуре казанских татар |
| |бода" | | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|2. Возрождение и про-|Отдел по|Бюджет | 1,4| 0,7| 0,?#|Воссоздание исторических тер-|
|ведение народных|делам |г.Казани | | | |риторий, приспособление их для|
|праздников на основе|нац. |-----------+------+------+------|широкого экскурсионного пока-|
|народной традиционной|УК |Внебюджет- | 0,5| 0,25| 0,25|за, изучение культурного нас-|
|культуры и обрядового|УТ |ные средст-| | | |ледия татар, приобщение казан-|
|фольклора. Организация|УО |ва млн.руб.| | | |цев и туристов к истории и|
|праздников и конкур-|КДДМ |-----------+------+------+------|культуре казанских татар. Рас-|
|сов, посвященных этно-| |Кол-во ме-| 45| 20| 25|ширение событийных мероприя-|
|культурным традициям | |роприятий | | | |тий, посвященных этнокультур-|
| | |-----------+------+------+------|ным традициям, привлечение ту-|
| | |Количество | 13500| 6000| 7500|ристов на новые событийные ме-|
| | |участников | | | |роприятия |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|3. Организация фести-|Отдел по|Бюджет | 0,55| 0,25| 0,3|Воспитание чувства дружбы на-|
|валя народного твор-|делам |г.Казани | | | |родов, привлечение фольклорных|
|чества "Наш общий дом"|нац. |млн.руб. | | | |групп и туристов из различных|
| | |-----------+------+------+------|регионов России |
| | |Количество | 650| 300| 350| |
| | |туристов | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|4. Организация госте-|Отдел по|Бюджет | 1,0| 0,5| 0,5|Создание комфортных условий|
|вого пребывания в Ка-|делам |г.Казани | | | |для пребывания и культурного|
|зани творческих этно-|нац. |млн.руб. | | | |обмена этнокультурных групп,|
|культурных групп из|Управ. |-----------+------+------+------|прибывающих в Казань из раз-|
|различных регионов |культуры|Кол-во ту-| 1050| 500| 550|личных регионов на этнографи-|
| |КФСиТ |ристов | | | |ческие мероприятия, проводимые|
| | | | | | |в Казани, формирование у них|
| | | | | | |положительного образа города |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|5. Реализация Респуб-|КЭП, ОАО|Бюджет | 2,0| 1,0| 1,0|Улучшение условий развития на-|
|ликанской программы|"Казанс-|г.Казани | | | |родного татарского творчества |
|сохранения, возрожде-|кая яр-|млн.руб. | | | | |
|ния и развития народ-|марка" |-----------+------+------+------| |
|но-художественных про-| |Кол-во про-| 84| 39| 45| |
|мыслов, декоративно-| |мыслов | | | | |
|прикладного искусства | |-----------+------+------+------| |
| | |Кол-во уча-| 250| 100| 150| |
| | |стников вы-| | | | |
| | |ставок | | | | |
|----------------------+--------+-----------+---------------------------------------------------|
|6. Создание ремеслен-|УК |Бюджет РФ,|Открытие Центра художественных промыслов и народных|
|ного комплекса "Печэн| |Бюджет |ремесел на базе "Сенного базара" в этнографической|
|базары" - "Сенной ба-| |г.Казани |зоне Казани |
|зар" | |млн.руб. | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Образовательный туризм |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Разработка образо-|КДДМ |Собств. ср-| 0,12| 0,06| 0,06|Развитие образовательного ту-|
|вательных туров в|Турфирмы|ва турфирм| | | |ризма в Казани, увеличение по-|
|г.Казани: | |млн.руб. | | | |тока молодежных групп, приез-|
|- обмен студенческими| |-----------+------+------+------|жающих в Казань с образова-|
|группами с ВУЗами РФ и| |Количество | 1350| 600| 750|тельными целями из России и|
|зарубежья | |туристов | | | |зарубежья |
|- туры по изучению ис-| | | | | | |
|тории и культуры РТ| | | | | | |
|для студентов татарс-| | | | | | |
|ких диаспор из других| | | | | | |
|регионов и стран | | | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|2. Организация и про-|ОАО "Ка-|Количество | 1300| 500| 800|Организация и участие в выс-|
|ведение выставки "Об-|занская |туристов | | | |тавке "Образование и карьера"|
|разование и карьера" с|ярмарка"| | | | |туристских вузов Казани с|
|ярмаркой трудовых ва-|КДДМ, | | | | |целью привлечения абитуриентов|
|кансий |УО | | | | |и трудоустройства выпускников |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|3. Поддержка развития|КДДМ |Количество | 130| 50| 80|Активизация международной ту-|
|совместной программы|ООО |туристов | | | |ристской деятельности по вов-|
|ЮНЕСКО и Международной|"Спут- | | | | |лечению студенчества в Между-|
|конференции студенчес-|ник" | | | | |народное молодежное туристское|
|кого туризма "Междуна-| | | | | |движение с помощью удостовере-|
|родное студенческое| | | | | |ния ISIC |
|удостоверение ISIC| | | | | | |
|(international student| | | | | | |
|identity card)" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Деловой и событийный туризм |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Конгрессный туризм |Отдел по|Количество | 3000| -| 3000|Придание Всемирного уровня|
|- Всемирным конгресс|делам |участников | | | |празднованию 1000-летия г.Ка-|
|татар "1000-летняя Ка-|национ. | | | | |зани, являющейся столицей та-|
|зань - столица татар|КФСТ | | | | |тар мира, создание условий для|
|мира" | | | | | |высокого уровня приема делега-|
|- Участие в обеспече-| | | | | |ций и туристских групп в пери-|
|нии приема и сопровож-| | | | | |од проведения юбилея |
|дения официальных де-| | | | | | |
|легаций и туристских| | | | | | |
|групп в период подго-| | | | | | |
|товки и проведения ме-| | | | | | |
|роприятий, связанных с| | | | | | |
|юбилеем | | | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|2. Научный туризм.| |Количество | 1350| 500| 850|Привлечение внимания отечест-|
|Проведение международ-| |участников | | | |венных и зарубежных ученых и|
|ных конференций: | | | | | |практиков туризма к освоению|
|- Исторические города| | | | | |туристского потенциала |
|мира | | | | | | |
|- Культурное наследие| | | | | | |
|исламских городов | | | | | | |
|- Международная выс-| | | | | | |
|тавка стран-участниц| | | | | | |
|Великого Волжского пу-| | | | | | |
|ти | | | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|3. Региональные форумы|УК, му-|Количество | 1000| 400| 600|Пропаганда истории, культуры и|
|- Конференция "Памят-|зей-за- |участников | | | |художественных ценностей Каза-|
|ники архитектуры и ис-|поведник| | | | |ни с помощью представления ее|
|тории г.Казани" |"Казанс-| | | | |на научных форумах |
|- Конференция "Музеи и|кий | | | | | |
|культурный туризм" |Кремль",| | | | | |
|- Конференция "Совре-|Академия| | | | | |
|менное религиозное|наук РТ | | | | | |
|зодчество" | | | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|4. Мероприятия вузов|УО, |Количество | 3500| 1500| 2000|Проведение празднований юбиле-|
|Казани |МДМС, |туристов | | | |ев знаменитых вузов Казани:|
|- конференция, посвя-|КГУ, | | | | |КГУ и КГМУ, а также студенчес-|
|щенная 190-летию КГМУ |КГМУ | | | | |кого конгресса, которые при-|
|- празднование 200-ле-| | | | | |влекут туристов в Казань и бу-|
|тия КГУ | | | | | |дут способствовать популяриза-|
|- конгресс студентов| | | | | |ции культурной жизни Казани |
|РТ | | | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|5. Проведение междуна-|КСНД, |Количество | 500| -| -|Разработка конвенции стран-|
|родного семинара ЮНЕС-|КФСТ, |участников | | | |участниц по объектам нематери-|
|КО по ратификации кон-|КВЭС | | | | |ального наследия |
|венции о сохранении| | | | | | |
|нематериального насле-| | | | | | |
|дия для стран Европы и| | | | | | |
|Северной Америки | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Фестивальный туризм и праздники |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Международные фес-|УК |Бюджет РФ, | 26,5| 5,8| 20,7|Популяризация культурной жизни|
|тивали: | |РТ, | 14,0| 1,6| 12,4|Казани на мировом уровне и|
|- современной музыки| |г.Казани, | 9,2| 1,2| 8,0|привлечение российских и зару-|
|"Европа-Азия" | |млн.руб. | | | |бежных туристов на международ-|
|- классического балета| |-----------+------+------+------|ные фестивали |
|им.Р.Нуриева | |Количество | 1900| 900| 1000| |
|- оперный им.Шаляпина | |участников | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|2. Региональные фести-|УК |Внебюджет- | 3,5| 1,5| 2,0|Привлечение большего числа ту-|
|вали: | |ные средст-| | | |ристов в г.Казань |
|- "Татарстан - наш об-| |ва, | | | | |
|щий дом" | |млн.руб. | | | | |
|- "Мастер-класс совре-| |-----------+------+------+------| |
|менного искусства" | |Количество | 1900| 900| 1000| |
|- молодежный фестиваль| |участников | | | | |
|искусств | | | | | | |
|- фестиваль творчества| | | | | | |
|ветеранов-городов Ве-| | | | | | |
|ликого Волжского пути | | | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|3. Проведение фестива-|КВЭС, |Количество | 500| 200| 300|Повышение разнообразия фести-|
|лей |Управл. |участников | | | |вальной тематики в г.Казани |
|- фестиваль татарской|по свя-|-----------+------+------+------| |
|кухни в Казани и раз-|зям со|Количество | 500| 200| 300| |
|личных городах мира |СМИ, |участников | | | | |
|- фестиваль националь-|УТ, |-----------+------+------+------| |
|ной одежды: история и|УК, |Количество | 500| 200| 300| |
|современность |Нац. му-|участников | | | | |
|- фестиваль народных|зей |-----------+------+------+------| |
|сказок и эпоса | |Количество | 500| 200| 300| |
|- проведение междуна-| |участников | | | | |
|родного конкурса мону-| | | | | | |
|ментальной скульптуры,| | | | | | |
|посвященного 1000-ле-| | | | | | |
|тию Казани | | | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|4. Праздники |Админ. |Бюджет | 2,0| 1,0| 1,0|Объединение жителей Казани,|
| |районов |г.Казани, | | | |сопричастность каждого жителя|
| |и города|внебюджет- | | | |Казани к проводимым торжест-|
| |Казани, |ные средст-| | | |вам, создание праздничного|
| |КДДМ, |ва, | | | |настроения для жителей Казани|
| | |млн.руб. | | | |и туристов, высокохудожествен-|
| |--------+-----------+------+------+------|ная режиссура проведения куль-|
|Проведение праздников:|УК, УО |Количество | 1800| 800| 1000|турно-зрелищных мероприятий |
|- проведение праздника| |участников | 1600| 600| 1000| |
|Сабантуй | | | 600| 300| 300| |
|- проведение дней го-| | | | | | |
|рода | | | | | | |
|- дни татарской моло-| | | | | | |
|дежи | | | | | | |
|- обновление традиций:| | | | | | |
|проведение праздников| | | | | | |
|"дни районов, улиц,| | | | | | |
|жилищных комплексов" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Мероприятия по совершенствованию системы лечебно-оздоровительного отдыха в г.Казани |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Обеспечение удов-|УЗ, |Кол-во мест| 2900| 1400| 1500|Инвентаризация системы лечеб-|
|летворения потребнос-|Объед-е | | | | |но-оздоровительных учреждений |
|тей жителей Казани в|"Татар- | | | | | |
|лечебно-оздоровитель- |стан-ку-| | | | | |
|ном отдыхе с помощью|рорт" | | | | | |
|восстановления системы| | | | | | |
|лечебно-оздоровитель- | | | | | | |
|ных учреждений и выве-| | | | | | |
|дение международного| | | | | | |
|молодежного лагеря| | | | | | |
|"Волга" на уровень ми-| | | | | | |
|ровых стандартов | | | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|2. Организация лечеб-|Объед-е |Кол-во са-| 4| 2| 2|Расширение сферы услуг, пред-|
|но-санаторного обеспе-|"Татар- |наториев | | | |лагаемым туристам и горожанам |
|чения гостей и турис-|стан-ку-| | | | | |
|тов г.Казани |рорт" | | | | | |
| |УЗ | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Спортивная рекреация и туризм |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Обеспечение физ-|КФСТ |Бюджет | 22,0| 10,0| 12,0|Улучшение физического здоровья|
|культурно-оздоровите- | |г.Казани, | | | |горожан |
|льного досуга населе-| |млн.руб. | | | | |
|ния | |-----------+------+------+------| |
| | |Количество | 218| 108| 110| |
| | |участников | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|2. Увеличение числа|КФСТ |Бюджет | *| *| *|Строительство крупных спортив-|
|спортивных сооружений| |г.Казани, | | | |ных сооружений для проведения|
|в районах города (бас-| |внебюджет- | | | |федеральных и международных|
|сейнов, физкультур-| |ные средст-| | | |соревнований, способных прив-|
|но-спортивных комплек-| |ва, | | | |лечь большое количество спорт-|
|сов, малых стадионов) | |млн.руб. | | | |сменов и туристов |
| | |-----------+------+------+------| |
| | |Кол-во спо-| 4| 1| 3| |
| | |ртсооруже- | | | | |
| | |ний | | | | |
| | |-----------+------+------+------+------------------------------|
|- реконструкция Цент-|КФСТ |Бюджет РФ | 320,0| 200,0| 120,0|Увеличение числа спортивных|
|рального стадиона | |-----------+------+------+------|сооружений для занятий спортом|
|- реконструкция стади-| |г.Казани, | 129,6| -| 129,6|и физкультурой |
|она "Ракета" | |млн.руб. | | | | |
|- училище Олимпийского| |-----------+------+------+------| |
|резерва | |Бюджет РТ | 100,0| 50,0| 50,0| |
|- ледовая арена "Ка- | |-----------+------+------+------| |
|зань-1000" | |внебюджет- | 151,8| 75,9| 75,9| |
| | |ные ср-ва | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|3. Создание крупных|КФСТ |Бюджет | 10,0| 10,0| -|Строительство спортивных комп-|
|спортивных комплексов:| |г.Казани, | | | |лексов, обеспечивающих спор-|
|- обустройство подзоны| |млн.руб. | | | |тивные и туристские мероприя-|
|Дербышки: прокладка| |-----------+------+------+------|тия для жителей Казани и ту-|
|трасс (пеших, лыжных,| |Кол-во от-| 100,0| 50,0| 50,0|ристов: расширение спортивной|
|велосипедных) и водных| |дыхающих | | | |зоны Дербышки |
|маршрутов по р.Казанке| | | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|4. Формирование го-|КФСТ |Бюджет | 23,5| 10,0| 13,5|Развитие спортивного досуга |
|родского конно-спорти-| |г.Казани, | | | | |
|вного центра в пос.Ми-| |млн.руб. | | | | |
|рный | |-----------+------+------+------| |
| | |Кол-во ту-| 600| 300| 300| |
| | |ристов | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|5. Создание яхт-клуба|КФСТ |Внебюджет- | | -| 40,0|Развитие спортивного досуга,|
|при водно-спортивном| |ные средст-| | | |формирование водно-спортивного|
|комплексе "Локомотив" | |ва, | | | |комплекса "Локомотив" |
| | |млн.руб. | | | | |
| | |-----------+------+------+------| |
| | |Кол-во ту-| 500| 200| 300| |
| | |ристов | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|6. Организация маршру-|Турфирмы|Кол-во мар-| 8| 3| 5|Широкое развитие пеших, вело-|
|тов спортивного туриз-| |шрутов | | | |сипедных, водных и конных|
|ма | |-----------+------+------+------|маршрутов по территории Казани|
| | |Кол-во ту-| 83| 38| 45|и прилегающих регионов |
| | |ристов | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Экологический туризм |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Разработка экологи-|УК, |Бюджет | 15,0| 5,0| 10,0|Экологическое воспитание и об-|
|ческих маршрутов по|УО,# |г.Казани | | | |разование дошкольников и|
|зеленым зонам Казани в| |млн.руб. | | | |школьников с целью заложения|
|целях экологического| |-----------+------+------+------|основ экологической культуры|
|воспитания и образова-| |Количество | 3000| 1000| 2000|подрастающего поколения |
|ния дошкольников | |участников | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|2. Разработка и внед-|Админис-|Кол-во мар-| 8| 4| 4|Создание специализированных|
|рение экологических|трации |шрутов | | | |экологических экскурсий в зоо-|
|экскурсионных маршру-|районов |-----------+------+------+------|ботсад и к памятникам природы|
|тов в зооботсад, к| |Кол-во уча-| 8000| 3000| 5000|- озерам Глубокое и Голубое |
|озерам Глубокое, Голу-| |стников | | | | |
|бое, Кабан | | | | | | |
|----------------------+--------+-----------+---------------------------------------------------|
|3. Создание внутриаг-|Админ. |Бюджеты РФ,|Проектирование и строительство внутриагломерацион-|
|ломерационного Нац.|Кировс- |РТ, внебюд-|ного Национального парка "Лебяжье" |
|Парка "Лебяжье". Про-|кого |жетные сре-| |
|ектирование и строи-|р-на |дства, | |
|тельство | |млн.руб. | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Мероприятия по развитию детской рекреации и туризма |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Разработка специа-|УО |Кол-во уча-| 18000| 9000| 9000|Более осознанный выбор вузов|
|лизированных образова-|турфирмы|стников | | | |для абитуриентов |
|тельных туров: | |-----------+------+------+------| |
|- Туры для старше-| |Кол-во ту-| 60| 30| 30| |
|классников РТ и др.| |ров | | | | |
|регионов с целью озна-| | | | | | |
|комления с вузами| | | | | | |
|г.Казани в каникуляр-| | | | | | |
|ное время (10-20 дней)| | | | | | |
|- образовательные туры| |-----------+------+------+------+------------------------------|
|для детей из татарских|УО |Кол-во уча-| 870| 400| 470|Привлечение детей из татарских|
|диаспор из РФ и зару-|УК |стников | | | |диаспор в Казань для ознаком-|
|бежья с целью изучения|КДДМ |-----------+------+------+------|ления с историческими традици-|
|татарской истории,|вузы |Кол-во ту-| 87| 40| 47|ями Татарстана |
|культуры, традиций,| |ров | | | | |
|языка (1-6 недель и| | | | | | |
|более) | | | | | | |
|----------------------+--------+-----------+------+------+------+------------------------------|
|2. Детский фестиваль-| | | | | |Пропаганда детского творчест-|
|ный туризм | | | | | |ва, выявление одаренных детей|
| | | | | | |и молодежи, создание условий|
| | | | | | |для их дальнейшего творческого|
| | | | | | |роста |
|- Всероссийский фести-|КДМ |Количество | 4000 | 2000 | 2000 |Привлечение большего числа ту-|
|валь фантастики и ро-| |участников | | | |ристов за счет проведения фес-|
|левых игр "Зиланткон" | |-----------+------+------+------|тивалей |
|- Фестиваль детских|КДМ |Количество | 600 | 300 | 300 | |
|фольклорных коллекти-| |участников | | | | |
|вов "Юность вечного| | | | | | |
|города" | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------/
Раздел 3. Объекты г.Казани, по которым необходимо разработать
инвестиционные проекты для повышения их туристской привлекательности
N п/п |
Зоны | Объекты | Количество привлекаемых туристов (чел.) |
|
2004 | 2005 | |||
1 | Исторический центр |
15600 | 25000 | |
1.1 | Подзона "Кремль" |
Музей-заповедник "Казанский Кремль" | 13000 | 15000 |
1.2 | Подзона "Уни- верситетская" |
Казанский университет Национальная библиотека Петропавловский собор Александровский Пассаж Чернояровский Пассаж Национальный музей |
900 15600 1000 1000 100000 3000 |
1000 16000 1500 1300 150000 5000 |
1.3 | Подзона "Ка- занский по- сад" |
Театры: им.Качалова, тюз Шаляпинский музей Улица Баумана |
3000 3000 7000 |
5000 5000 10000 |
1.4 | Подзона "Те- атральная" |
Театр оперы и балета им.М.Джалиля БКЗ НКЦ "Казань" Музей изобразительных искусств РТ Выставочный зал Союза художников РТ Мемориальные музеи писателей и компо- зиторов: М.Горького, Е.Баратынского, М.Джалиля, Баки Урманче, С.Сайдашева |
7000 10000 8000 6500 40000 7500 |
10000 15000 10000 8000 42000 15000 |
1.5 | Подзона "Ста- ро-Татарская слобода" |
Старотатарская Слобода: - Мечеть Марджани - Мечеть Азимовская - Мечеть Бурнаевская - Мечеть Соборная - Мечеть Галиевская - Мечеть Красноусмановская - Медресе "Мухаммадия" - "Печэн Базары" - гостиница "номера "Булгар" - Татарское кладбище - Музей Тукая |
||
2 | Казанская яр- марка |
Казанская ярмарка | 40000 | 60000 |
3 | Р.Казанка | Русско-немецкая Швейцария оз.Голубое санаторий "Ливадия" санаторий "Крутушка" Дербышки: - Лыжный центр |
36000 6000 5000 5000 |
40000 6500 5500 10000 |
4 | Приволжская | КСК "Казань" Лагери, базы отдыха предприятий |
300 | 600 |
5 | Лебяжье | Оз.Глубокое Лесной парк Спортивный лагерь "Молодая Гвардия" |
||
6 | Локальные | Оз.Кабан Казанский пляжный комплекс Пляж "Локомотив" городской яхт-клуб "Локомотив" Зооботсад |
500 30000 |
1000 45000 |
7 | Спортивные объекты |
Баскет-Холл Фитнесс-центр Центральный стадион СОК "Ракета" Дворец Спорта |
7000 1000 25000 2000 3000 |
10000 1500 30000 3000 5000 |
8 | Развлекатель- ные объекты |
КРК "Пирамида" Аквапарк "Лето-стоп" Ночной клуб "Арена" Цирк Парк Победы |
15000 25000 2000 6000 5000 |
20000 40000 3000 6500 10000 |
9 | Предприятия торговли |
Рынки города "Икеа"-Казань сеть магазинов "Cash&Carry" | |
| |
| |
10 | Загородные комплексы |
Богородицкий мужской монастырь Остров-град Свияжск Булгары |
5200 4000 2500 |
8000 6000 5000 |
Итого: | 467600 | 651400 |
Управляющий делами Казанского
Совета народных депутатов |
А.Н.Романова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.