Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
программе
"Дети Самары"
на 1998-2002 гг.
Городская целевая Программа
"Организация летнего отдыха детей"
на 1998-2002 гг.
Паспорт
городской целевой программы "Организация летнего
отдыха детей" на 1998-2002 гг.
(далее - Программа)
Наименование "Организация летнего отдыха детей"
Программы
Заказчик Администрация города Самары
Головной и исполнитель Отдел образования администрации города
совместно с Комитетом по делам семьи
и социальной защиты администрации
города.
Основные разработчики Комитет по делам семьи и социальной
Программы защиты администрации города.
Отдел образования администрации города.
Комитет по физической культуре и спорту
администрации города.
Комитет по делам молодежи администрации
города.
Управление по вопросам культуры и
организации досуга населения администрации
города.
Цель и задачи Создание условий, направленных на
Программы улучшение действующей системы летнего
отдыха детей.
Занятость детей и подростков организованными
формами отдыха в период каникул.
Сохранение сети учреждений, занимающихся
организацией отдыха и оздоровления
детей и подростков.
Создание условий для оздоровления
несовершеннолетних в летний период
независимо от материального состояния семей.
Сроки и этапы 1998 - 2002 гг.
реализации Программы
Исполнители основных Отдел образования администрации города.
мероприятий Комитет по делам семьи и социальной защиты
администрации города.
Комитет по физической культуре и
спорту администрации города.
Комитет по делам молодежи администрации
города.
Управление по вопросам культуры и
организации досуга населения администрации
города.
Объемы и источники Городской бюджет - 74 245 тыс.руб.,
финансирования в том числе
1998 г. - 13 137 тыс.руб.
1999 г. - 13 002 тыс. руб.
2000 г. - 15 127 тыс. руб.
2001 г. - 15 972 тыс. руб.
2002 г. - 17 007 тыс. руб.
Областной бюджет - 39 790 тыс. руб.,
в том числе:
1998 г. - 7 750 тыс. руб.
1999 г. - 7 850 тыс. руб.
2000 г. - 7 960 тыс. руб.
2001 г. - 8 060 тыс. руб.
2002 г. - 8 170 тыс. руб.
На уровне районов возможно привлечение
внебюджетных и дополнительных средств.
Ожидаемые конечные Занятость детей и подростков в летний
результаты реализации период, в том числе подростков "группы
Программы риска".
Создание системы отдыха и оздоровления
детей и подростков.
Увеличение на 30% числа детей из семей
"группы риска", охваченных организованными
формами отдыха.
Оздоровление максимально возможного
количества детей - инвалидов.
Сохранение здоровья детей.
Система контроля за Отдел образования администрации города
исполнением Программы совместно с Комитетом по делам семьи и
социальной защиты администрации города и
Комитетом по делам молодежи администрации
города.
Содержание проблемы и необходимость
решать ее программными методами
Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков является одной из наиболее острых социальных проблем.
В последнее время наблюдается тенденция сокращения количества загородных детских оздоровительных лагерей. Начиная с 1990 года закрылись 8 оздоровительных и 2 лагеря труда и отдыха. Летом 1998 года детей примут только 24 загородных и 8 трудовых лагеря.
В условиях отсутствия денежных средств у промышленных предприятий и профсоюзных организаций стоит проблема сохранения имеющейся оздоровительной базы и увеличения числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха.
В то же время 70% семей горожан не имеют возможности самостоятельно приобрести путевки для детей на летний период. Именно поэтому необходимо поддержка семей в этом вопросе как на государственном, так и на муниципальном уровне.
В 1997 году при поддержке муниципальных органов всеми формами организованного отдыха было охвачено 68 тысяч детей, что составляет 39% от числа школьников (43,8% от числа детей в городе).
Отсутствие организованного отдыха является одной из причин увеличения числа правонарушений подростков, длительное время остающихся без надзора.
В связи с этим особенно важной является задача увеличения числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и трудоустройством в летний период.
Решение этих проблем требует программно - целевого подхода.
Основные цели и задачи Программы
Цель Программы - охватить максимально возможное количество детей и подростков организованными формами отдыха в летний период.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- сохранение сети учреждений, занимающихся организацией отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период;
- обеспечение разнообразных форм летнего отдыха несовершеннолетних в соответствии с их интересами;
- занятость детей и подростков в летний период, в том числе подростков "группы риска";
- эффективное использование имеющейся базы санаториев - профилакториев для организации оздоровления и реабилитации детей и подростков с ослабленным здоровьем и детей - инвалидов;
- сохранение здоровья детей и подростков.
Сроки и этапы реализации Программы
Начало реализации - 1998 г.
Окончание реализации - 2002 г.
Финансовое обеспечение Программы
Общие затраты на реализацию Программы составят 114 035 тыс. руб., в том числе:
из городского бюджета - 74 245 тыс. руб.
из областного бюджета - 39 790 тыс. руб.
На уровне районов возможно привлечение внебюджетных и дополнительных средств.
Механизм реализации Программы
Выполнение запланированных мероприятий Программы будет осуществляться по мере поступления средств.
Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы будет осуществляться Комитетом по делам семьи и социальной защиты администрации города совместно с Отделом образования администрации города и Комитетом по дела молодежи администрации города.
Оценка эффективности Программы
Реализация Программы позволит:
1. Сохранить имеющуюся базу отдыха и оздоровления детей и подростков.
2. Расширить формы летнего отдыха.
3. Увеличить число детей, охваченных организованными формами отдыха.
4. Оздоровить максимально возможное количество детей - инвалидов.
Перечень мероприятий городской целевой Программы
"Организация летнего отдыха детей" на 1998-2002 гг.
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|NN |Мероприятия |Исполнители|Планируемые расходы в тыс . руб. |Источники |Ответственный |
|п/п| | |-------------------------------------|финансирования|исполнитель |
| | | |Всего |1998 |1999 |2000 |2001 |2002 | | |
|---+----------------------------+-----------+------+-----+------+-----+-----+-----+--------------+---------------|
| |Городской бюджет | |74245 |13137|13002 |15127|15972|17007| | |
|---+----------------------------+-----------+------+-----+------+-----+-----+-----+--------------+---------------|
| |Областной бюджет | |39790 |7750 |7850 |7960 |8060 |8170 | | |
|---+----------------------------+-----------+------+-----+------+-----+-----+-----+--------------+---------------|
| |Всего | |114035|20887| 20852|23087|24032|25177| | |
|---+----------------------------+-----------+------+-----+------+-----+-----+-----+--------------+---------------|
| |На уровне районов возможно | | | | | | | | | |
| |привлечение внебюджетных и | | | | | | | | | |
| |дополнительных средств | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Организация массового отдыха детей |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Разработать районные прог- | | | | | | | |Привлечение |Главы админист-|
| |раммы "Организация летнего | | | | | | | |внебюджетных и|раций районов |
| |отдыха детей" | | | | | | | |дополнительных|Фадин Д.П. |
| | | | | | | | | |средств |Андриюк Л.Р. |
| | | | | | | | | | |Присекин Ю.И. |
| | | | | | | | | | |Авраменко А.В. |
| | | | | | | | | | |Белорусцев В.А.|
| | | | | | | | | | |Питьев О.В. |
| | | | | | | | | | |Чернышков В.А. |
| | | | | | | | | | |Адамов А.П. |
| | | | | | | | | | |Киселев С.А. |
|---+----------------------------+-----------+------+-----+------+-----+-----+-----+--------------+---------------|
|2. |Организовать открытие летней| ГОО | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |Городской |Волчкова А.А. |
| |оздоровительной компании. | | | | | | | |бюджет | |
|---+----------------------------+-----------+------+-----+------+-----+-----+-----+--------------+---------------|
|3. |Обеспечить открытие и работу| ГОО |60000 |11000|10000 |12000|13000|14000|Городской |Волчкова А.А. |
| |пришкольных лагерей дневного| | | | | | | |бюджет | |
| |пребывания в 130 общеобразо-| | | | | | | | | |
| |вательных школах и 7 заго- | | | | | | | | | |
| |родных лагерей труда и отды-| | | | | | | | | |
| |ха ("Прогресс", "Заря", | | | | | | | | | |
| |"Волгаренок", "Дубки", | | | | | | | | | |
| |"Фрунзенец", "Салют", | | | | | | | | | |
| |"Юность" | | | | | | | | | |
| |----------------------------+-----------+------+-----+------+-----+-----+-----+--------------+---------------|
| |В том числе по районам: | ГОО | | | | | 1 | | |Главы админист-|
| | | | | | | | | |Привлечение |раций районов |
| |Железнодорожный | | 8500 |1600 | 1500 | 1700| 800 |1900 |внебюджетных и|Фадин Д.П. |
| |Кировский | | 9500 |1800 | 1700 | 1900|2000 |2100 |дополнительных|Андриюк Л.Р. |
| |Красноглинский | | 2550 | 400 | 350 | 500| 600 | 700 |средств |Присекин Ю.И. |
| |Куйбышевский | | 5500 |1000 | 900 | 1100|1200 |1300 | |Авраменко А.В. |
| |Ленинский | | 5500 |1000 | 900 | 1100|1200 |1300 | |Белорусцев В.А.|
| |Октябрьский | | 6000 |1100 | 1000 | 1200|1300 |1400 | |Питьев О.В. |
| |Промышленный | | 6000 |1100 | 1000 | 1200|1300 |1400 | |Чернышков В.А. |
| |Самарский | | 1550 | 200 | 150 | 300| 400 | 500 | |Адамов А.П. |
| |Советский | | 3050 | 500 | 450 | 600| 700 | 800 | |Киселев С.А. |
| |Город | |11850 |2300 | 2050 | 2400|2500 |2600 | | |
|---+----------------------------+-----------+------+-----+------+-----+-----+-----+--------------+---------------|
|4. |Организовать экспедиции, | ГОО | 5500 |1100 | 1100 |1100 | 1100| 1100|Городской |Волчкова А.А. |
| |профильные отряды, экскурси-| ГУК | 750 | 150 | 150 | 150 | 150| 150|бюджет |Панкратов В.Г. |
| |онное обслуживание для де- | | | | | | | | | |
| |тей, посещающих учреждения | | | | | | | | | |
| |дополнительного образования | | | | | | | | | |
| |и культуры. | | | | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------+-------------------------------------+--------------+---------------|
|5. |Обеспечить участие учрежде- | КДС | | |Найденова С.А. |
| |ний культуры, спорта и ту- | КФС | | |Драгунов С.В. |
| |ризма (дворцов и домов куль-| ГУК | Средства, выделяемые Комитетам и | |Панкратов В.Г. |
| |туры, театров, библиотек, | | Управлениям администрации города | | |
| |музеев, парков, стадионов, | | | | |
| |туристических центров и | | | | |
| |т.д.) в организации работы с| | | | |
| |детьми и подростками в пери-| | | | |
| |од летних школьных каникул. | | | | |
|---+----------------------------+-----------+-------------------------------------+--------------+---------------|
|6. |Организовать военно - турис-| КДМ | 240 | 50 | 60 | 60 | 70 | - |Городской |Фурсов О.Б. |
| |тический лагерь в Самарском | | | | | | | |бюджет |Глава админист-|
| |районе. | | | | | | | | |рации района |
| | | | | | | | | | |Адамов А.П. |
|---+----------------------------+-----------+------+-----+------+-----+-----+-----+--------------+---------------|
|7. |Проводить в мае - июне го- | ГОО | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |Городской |Волчкова А.А. |
| |родской туристско - экологи-| | | | | | | |бюджет | |
| |ческий слет на территории | | | | | | | | | |
| |Красноярского района. | | | | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------+------+-----+------+-----+-----+-----+--------------+---------------|
|8. |Проводить в сентябре город- | ГОО | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |Городской |Волчкова А.А. |
| |скую конференцию по итогам | | | | | | | |бюджет |Главы админист-|
| |работы со школьниками в пе- | | | | | | | | |раций районов |
| |риод летней оздоровительной | | | | | | | | |Фадин Д.П. |
| |кампании. | | | | | | | | |Андриюк Л.Р. |
| | | | | | | | | | |Присекин Ю.И. |
| | | | | | | | | | |Авраменко А.В. |
| | | | | | | | | | |Белорусцев В.А.|
| | | | | | | | | | |Питьев О.В. |
| | | | | | | | | | |Чернышков В.А. |
| | | | | | | | | | |Адамов А.П. |
| | | | | | | | | | |Киселев С.А. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Организация отдыха детей - сирот и детей из социально незащищенных семей |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Организовать отдых всех де- | КДС |13500 |2500 | 2600 |2700 |2800 | 2900|Областной |Найденова С.А. |
| |тей-сирот, находящихся в | | | | | | | |бюджет | |
| |сиротских учреждениях. | | | | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------+------+-----+------+-----+-----+-----+--------------+---------------|
|2. |Организовать отдых не менее | КДС |25000 |5000 |5000 |5000 |5000 | |Областной |Найденова С.А. |
| |3000 детей-сирот и детей | | | | | | | |бюджет | |
| |из социально незащищенных | | | | | | | |Городской | |
| |семей в загородных оздорови-| | | | | | | |бюджет | |
| |тельных лагерях | | | | | | | | | |
| |----------------------------+-----------+------+-----+------+-----+-----+-----+--------------+---------------|
| |В том числе по районам: | | | | | | | | |Главы админист-|
| | | | | | | | | |Привлечение |раций районов |
| |Железнодорожный | | 2250 | 450 | 450 | 450| 450 | 450 |внебюджетных и|Фадин Д.П. |
| |Кировский | | 4000 | 800 | 800 | 800| 800 | 800 |дополнительных|Андриюк Л.Р. |
| |Красноглинский | | 2250 | 450 | 450 | 450| 450 | 450 |средств |Присекин Ю.И. |
| |Куйбышевский | | 2250 | 450 | 450 | 450| 450 | 450 | |Авраменко А.В. |
| |Ленинский | | 2000 | 400 | 400 | 400| 400 | 400 | |Белорусцев В.А.|
| |Октябрьский | | 2500 | 500 | 500 | 500| 500 | 500 | |Питьев О.В. |
| |Промышленный | | 4500 | 900 | 900 | 900| 900 | 900 | |Чернышков В.А. |
| |Самарский | | 1500 | 300 | 300 | 300| 300 | 300 | |Адамов А.П. |
| |Советский | | 3750 | 750 | 750 | 750| 750 | 750 | |Киселев С.А. |
|---+----------------------------+-----------+------+-----+------+-----+-----+-----+--------------+---------------|
|3. |Организовать спортивно-оз-| КДС | 3350 | 500 | 585 | 670 | 755 | 840 |Городской |Найденова С.А. |
| |доровительные лагеря и лаге-| | | | | | | |бюджет | |
| |ря дневного пребывания для | | | | | | | |Областной | |
| |несовершеннолетних с девиан-| | | | | | | |бюджет | |
| |тным поведением, обеспечив в| | | | | | | | | |
| |них занятость не менее 50% | | | | | | | | | |
| |подростков, состоящих на | | | | | | | | | |
| |учете в ИДН. | | | | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------+------+-----+------+-----+-----+-----+--------------+---------------|
| |В том числе по районам: | | | | | | | | |Главы админист-|
| | | | | | | | | |Привлечение |раций районов |
| |Железнодорожный | | 350 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |внебюджетных и|Фадин Д.П. |
| |Кировский | | 450 | 70 | 80 | 90 |100 |110 |дополнительных|Андриюк Л.Р. |
| |Красноглинский | | 400 | 60 | 70 | 80 | 90 |100 |средств |Присекин Ю.И. |
| |Куйбышевский | | 350 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |Авраменко А.В. |
| |Ленинский | | 300 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |Белорусцев В.А.|
| |Октябрьский | | 350 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |Питьев О.В. |
| |Промышленный | | 550 | 90 | 100 | 110 |120 |130 | |Чернышков В.А. |
| |Самарский | | 200 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |Адамов А.П. |
| |Советский | | 400 | 60 | 70 | 80 | 90 |100 | |Киселев С.А. |
|---+----------------------------+-----------+------+-----+------+-----+-----+-----+--------------+---------------|
|4. |Организовать оздоровление | КДС | 1700 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 |Городской | |
| |250 детей - инвалидов и де- | | | | | | | |бюджет | |
| |тей из социально незащищен- | | 1290 | 250 | 250 | 260 | 260 | 270 |Областной | |
| |ных семей в санаториях и са-| | | | | | | |бюджет | |
| |наториях - профилакториях на| | | | | | | | | |
| |территории Самарской области| | | | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------+------+-----+------+-----+-----+-----+--------------+---------------|
| |В том числе по районам: | | | | | | | | |Главы админист-|
| | | | | | | | | |Привлечение |раций районов |
| |Железнодорожный | | 295 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 |внебюджетных и|Фадин Д.П. |
| |Кировский | | 490 | 90 | 95 | 100 |100 |105 |дополнительных|Андриюк Л.Р. |
| |Красноглинский | | 295 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 |средств |Присекин Ю.И. |
| |Куйбышевский | | 295 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | |Авраменко А.В. |
| |Ленинский | | 225 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | |Белорусцев В.А.|
| |Октябрьский | | 330 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | |Питьев О.В. |
| |Промышленный | | 585 |110 | 115 | 115 |120 |125 | |Чернышков В.А. |
| |Самарский | | 90 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |Адамов А.П. |
| |Советский | | 385 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | |Киселев С.А. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Развитие материальной базы летнего отдыха |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Провести реконструкцию пла- | КФС | 520 | | 250 | 270 | | |Городской |Драгунов С.В. |
| |вательного бассейна и обору-| | | | | | | |бюджет | |
| |довать пляж городского спор-| | | | | | | | | |
| |тивно - оздоровительного | | | | | | | | | |
| |комплекса на 7-ой просеке | | | | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------+------+-----+------+-----+-----+-----+--------------+---------------|
|2. |Оснастить туристическим сна-| ГОО | 2000 | - | 500 | 500 | 500 | 500 |Городской |Волчкова А.А. |
| |ряжением и спортивным инвен-| | | | | | | |бюджет | |
| |тарем детские военно - пат- | | | | | | | | | |
| |риотические, спортивно - ту-| | | | | | | | | |
| |ристические клубы и кружки | | | | | | | | | |
| |города | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.