Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению
Самарской Губернской Думы
от 27 октября 1998 г. N 137
Целевая комплексная программа
"Социально-экономическое развитие и экологическая
реабилитация г. Чапаевска
Самарской области"
Паспорт
целевой комплексной программы
"Социально-экономическое развитие и экологическая
реабилитация г. Чапаевска Самарской области"
(далее - Программа)
Наименование - целевая комплексная программа
Программы "Социально-экономическое развитие и
экологическая реабилитация
г. Чапаевска Самарской области"
Дата принятия - поручение Губернатора области
решения о разработке от 9 ноября 1997г.
Программы, дата ее
утверждения
Государственный - Администрация Самарской области
заказчик
Программы
Основные - Администрация области,
разработчики администрация г. Чапаевска
Программы
Цели и задачи - обеспечение удовлетворительного
Программы качества жизни населения
г. Чапаевска
Сроки и этапы - 1999-2010 годы
реализации Программа реализуется в 2 этапа:
Программы 1 этап - с 1999 до 2003 года;
2 этап - с 2004 до 2010 года
Перечень 1. Мероприятия, предусмотренные
подпрограмм и постановлением Правительства Российской
основные Федерации от 21 июня 1996 N 720 "Об
мероприятия утверждении федеральной целевой
программы "Социально-экологическая
реабилитация территории и охрана
здоровья населения г. Чапаевска
Самарской области".
2. Развитие экономической базы города.
3. Развитие социальной инфраструктуры
города.
4. Решение проблем занятости и
социальной защиты населения.
5. Укрепление финансовой базы города.
Исполнитель - предприятия и организации города
Программы независимо от форм собственности,
Администрация области, администрация
г. Чапаевска
Объемы и - общий объем финансирования - 3231,881
источники млн. руб:
финансирования средства федерального бюджета -
507,02 млн. руб.,
средства областного бюджета - 1931,016
млн. руб.,
средства городского бюджета -184,758
млн. руб.,
собственные средства предприятий и
другие внебюджетные источники -
609,087 млн. руб.
Ожидаемые - обеспечение удовлетворительного
конечные качества жизни населения города на
результаты основе реализации социальных программ
реализации
Программы
Система контроля - контроль за выполнением мероприятий
за исполнением Программы осуществляется департаментом
Программы по экономике Администрации области
Введение
Программа подготовлена с учетом мероприятий федеральной целевой комплексной программы "Социально-экологическая реабилитация и охрана здоровья населения г. Чапаевска Самарской области", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 1996г. N 720, предложений структурных подразделений Администрации области, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, администрации г. Чапаевска.
Программа основана на результатах комплексного анализа социально-экономической ситуации в г. Чапаевске, проведенного департаментом по экономике Администрации области.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Город Чапаевск Самарской области расположен в поймах рек Чапаевки и Волги, занимает выгодное географическое положение, находясь почти в центре Самарской области, на расстоянии около 40 км от г. Самары и менее 100 км - от крупнейшего в Поволжье международного аэропорта "Самара". Площадь территории города составляет 187,5 кв. км. Основная доля территории (51%) находится под промышленными объектами, селитебные территории занимают лишь 8,9%.
Численность постоянного населения на начало 1997 г. составляла 83,6 тыс. человек. За последние 8 лет население города уменьшилось на 8,8%. Рождаемость снизилась на 37,7%, при этом смертность возросла на 11,3%, несколько уменьшившись относительно максимального значения в 1995 г.
Специализацию города в территориальном разделении труда как одного из центров военно-промышленного комплекса России определяли АО "Полимер", ГП "Металлист", АО "Средне-Волжский завод химикатов" и ГП "Чапаевский опытный завод измерительных приборов" (далее - ГП "ЧОЗИП").
За последние годы в хозяйственном комплексе Чапаевска произошли коренные изменения, существенным образом повлиявшие на традиционную специализацию промышленности и оказавшие негативное воздействие на важнейшие социально-экономические процессы жизни города: ухудшение ситуации на рынке труда (рост безработицы), падение доходов и уровня жизни преобладающей части населения, увеличение дефицитности доходной части бюджета, кризис социальной инфраструктуры (в связи с передачей ее объемов в муниципальную собственность при крайне ограниченных возможностях содержания этой сферы за счет бюджета). Все это выразилось в тяжелом кризисе экономической и социальной базы города.
Формированию устойчивого кризисного состояния города способствовали:
- отсутствие госзаказа и прекращение централизованных инвестиций, дотаций и субвенций на фоне недостаточных внутренних финансовых источников;
- низкая конкурентоспособность хозяйственного комплекса города в рыночных условиях;
- уменьшение спроса на внутреннем рынке на многие виды продукции местного производства (особенно военно-промышленного комплекса).
Ухудшение экономического положения военно-промышленного комплекса города, в свою очередь, вызвало целую цепочку негативных последствий:
- сокращение объемов заказов для стройиндустрии и строительных организаций как в части промышленного, так и гражданского строительства;
- снижение уровня средней зарплаты;
- падение покупательной способности населения;
- уменьшение объемов продаж;
- финансовую дестабилизацию легкой и пищевой промышленности, розничной торговли, что, в свою очередь, отрицательно сказалось на благосостоянии населения и привело к дальнейшему снижению платежеспособного спроса.
Эти сложные проблемы усиливают негативные последствия структурной деформации, возникшей при прежней системе хозяйствования. Современная ситуация в г. Чапаевске такова, что он не может самостоятельно преодолеть затянувшийся кризис без необратимых деформаций и реализовать свои потенциальные преимущества.
На территории г. Чапаевска реализуется ряд федеральных и региональных программ. Оценка воздействия на социально-экономическую ситуацию г. Чапаевска утвержденных и реализуемых на его территории федеральных и региональных программ показала, что в силу своей специфики, разнообразия по источникам финансирования, заказчикам, срокам реализации, программы не достаточно эффективно решают социальные и экономические проблемы. Реализации этих программ мешает их раздробленность, несогласованность по источникам финансирования и отсутствия увязки планируемых по программам расходов с реальными доходами соответствующих бюджетов, на которые возложено финансирование программ. В результате такого положения программные мероприятия систематически реализуются с отставанием по срокам и в ряде случаев вообще не выполняются. Отсутствуют реальные программы экономического развития, которые определяют наполняемость бюджетов, что, в конечном счете, является основным препятствием к интеграции действующих и планируемых социальных программ.
Изложенное подтверждает необходимость разработки программы социально-экономического развития и экологической реабилитации г. Чапаевска, которая должна определить стратегию дальнейшего развития города, его место и роль в общероссийском и региональном разделении труда, на основе объединения усилий всех уровней власти и хозяйствующих субъектов на реализации поставленной цели и решении ряда первоочередных задач:
- взаимодействие (координация) региональных программ в решении экономических, социальных, экологических и других крупных проблем развития города;
- концентрация средств (по всем источникам финансирования) для эффективного их использования при реализации мероприятий региональных программ;
- стимулирование инвестиций;
- сбалансированность реализации мероприятий по срокам.
Решение первоочередных задач позволит повысить эффективность реализации программных мероприятий на территории города.
Кроме того, настоящая Программа обеспечивает поддержку проектов, по которым невозможно рассчитать экономический эффект, т.к. они не приносят прибыль, однако при этом имеют большую социальную значимость для города.
2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Конечная цель Программы - обеспечение удовлетворительного качества жизни населения г. Чапаевска.
Исходя из необходимости достижения указанной цели усилия областных и местных органов власти предлагается сосредоточить на решении следующих задач:
- стабилизация промышленного производства и переход к устойчивому экономическому росту при одновременном развитии непромышленных видов деятельности;
- финансовая стабилизация и создание финансовой базы, соответствующей условиям экономического роста;
- доведение уровня жизни населения города до среднеобластных показателей;
- эффективная социально-экологическая реабилитация города.
Первоочередными задачами социально-экономического развития территории города являются:
- прекращение процесса экономического спада и перевод экономики в режим стабилизации, в том числе путем создания новых субъектов рыночных отношений, стратегия маркетинга которых должна быть ориентирована на привлечение покупателей за пределами территории г. Чапаевска;
- активизация деятельности Администрации города, руководителей коммерческих организаций, предпринимателей, населения для максимально эффективного использования местных возможностей, обеспечиваемых выгодным географическим положением города, прежде всего для создания и коммерческого использования инфраструктуры межрегиональной и международной торговли;
- достижение баланса входящих и исходящих финансовых потоков путем реализации не менее чем 70 - 90% производимых продукции и услуг за пределами города или в пределах города физическим и юридическим лицам, проживающим (зарегистрированным) на других территориях;
- развитие деятельности в сфере маркетинга и продаж, проведение целенаправленной подготовки специалистов и руководителей в области менеджмента и маркетинга;
- насыщение местного рынка товаров и услуг, производимых как физическими и юридическими лицами города, так и других регионов, и продаваемых населению г. Чапаевска;
- обеспечение привлекательности г. Чапаевска для открытия филиалов организаций, работающих в области науки и научного обслуживания, управленческого консультирования, информационно-маркетингового обслуживания, лизинга оборудования, кредитно-финансового и страхового обслуживания, действующих в Самаре, Москве и других городах, а также представительств зарубежных фирм;
- повышение инновационной активности малого бизнеса, вовлечение в него молодежи, развитие малого бизнеса в сфере науки и научного обслуживания.
В качестве задачи со среднесрочным эффектом от реализации следует рассматривать приобретение и внедрение современных технологий и технологических комплексов, обеспечивающих выпуск продукции, удовлетворяющей потребности покупателей и конкурентоспособной на внутреннем рынке.
Решение этих задач позволит обеспечить наращивание объемов производства, продаж и собственных оборотных средств коммерческих организаций, ослабление их зависимости от заемных средств, повышение уровня средней заработной платы населения и, соответственно, рост доходов местного бюджета.
Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа:
1. Этап запуска процессов устойчивого развития экономики города (1999 - 2003 гг.).
Реализация мероприятий первого этапа предполагается через функционирование на территории г. Чапаевска особой экономической зоны (согласно постановлению Губернатора области от 29 декабря 1997г. N 389 "Об образовании на территории Самарской области особых экономических зон").
Временной интервал реализации данного этапа Программы разбивается на два подэтапа. Для первого (1999 - 2001 гг.) в качестве основной цели ставится финансовая стабилизация коммерческих организаций через создание в рамках особой экономической зоны для получивших статус резидента особой экономической зоны особого (льготного) режима предпринимательской деятельности. Второй подэтап (2002 - 2003 гг.) предполагает использование накопленного финансового и кадрового потенциала для реализации процессов развития и воспроизводства ресурсов, т.е. запуска процесса устойчивого развития.
2. Этап достижения конечной цели Программы (2004 - 2010 гг.).
Этот этап будет характеризоваться устойчивым ростом местной экономики, что должно способствовать переходу города в разряд недотационных и создать условия для достижения конечной цели Программы - обеспечения удовлетворительного качества жизни населения города.
3. Комплекс программных мероприятий
Решение перечисленных задач требует реализации комплекса мер правового, финансово-экономического и организационного характера на федеральном, областном и местном уровне, использования бюджетных средств всех уровней, собственных средств юридических и физических лиц, а также других источников. Мероприятия Программы выделены в 5 разделов в соответствии с ее основными направлениями:
1. Мероприятия, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 1996 г. N 720 "Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-экологическая реабилитация территории и охрана здоровья населения г. Чапаевска Самарской области".
В отличие от большинства городов области в г. Чапаевске сложился целый комплекс неблагоприятных условий и проблем (экологическая ситуация, высокий уровень заболеваемости населения, необходимость проведения крупных конверсионных мероприятий и технического перевооружения основных градообразующих объектов и др.), требующих для их решения затрат, существенно превышающих усредненные показатели по области.
В городе сложилась кризисная экологическая ситуация, которая является результатом сверхконцентрации на небольшой территории промышленных объектов, технологии которых основаны на химических отходоемких, загрязняющих процессах, а производственные мощности и, соответственно, нагрузка на окружающую среду значительно превышают способность природной территории к самоочищению. Экологическая ситуация в городе усугублена неблагоприятной территориально-планировочной организацией: жилые массивы были построены в непосредственной близости от промышленных площадок, в пределах их санитарно-защитных зон, город оказался изрезанным магистральными и подъездными железнодорожными путями. В пределах города находится и наиболее неблагоприятный участок акватории р. Чапаевки - между средней и защитной дамбами.
Для реализации комплекса технических, природоохранных и медико-социальных мер, обеспечивающих переход от стабилизации экологической обстановки к реабилитации территории и здоровья проживающего на ней населения, требуются крупные затраты.
Отмечая кризисную экологическую ситуацию города, уместно напомнить то обстоятельство, что сегодняшние проблемы являются и следствием "неэквивалентного обмена" между государством и городом на протяжении ряда десятилетий. Население города, работая на вредных производствах военно-промышленного комплекса и живя в условиях повышенной экологической вредности и высокого риска (значительная часть территории города находится во взрывоопасной зоне), не получило реальной компенсации за причиненный и причиняемый ему ущерб.
Для преодоления кризисных процессов экологии был принят ряд документов как на федеральном, так и на региональном уровне, направленных на улучшение экологической обстановки в городе (постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 1993 г. N 328 "Об улучшении экологической обстановки в г. Чапаевске Самарской области ", постановление Главы Администрации области от 23 декабря 1993 г. N 445 "О выполнении постановления Правительства РФ N 328 "Об улучшении экологической обстановки в г. Чапаевске Самарской области", постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 1995 г. N 1071 "О первоочередных мероприятиях по улучшению экологической обстановки в г. Чапаевске Самарской области в 1996 - 1998 гг.").
В 1996 г. постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 1996 г. N 720 "Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-экологическая реабилитация территории и охраны здоровья населения г. Чапаевска Самарской области" разработан перечень природоохранных мероприятий. В рамках настоящей Программы предполагается добиться повышения эффективности реализации мероприятий Федеральной целевой программы "Социально-экологическая реабилитация территории и охраны здоровья населения г. Чапаевска Самарской области" посредством решения следующих задач:
- обеспечение полного финансирования мероприятий федеральной программы за счет всех источников, в том числе за счет средств областного бюджета - не менее 25% от общего объема финансовых средств, предусмотренных законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год на природоохранные мероприятия;
- определение наиболее приоритетных и перспективных мероприятий и первоочередное направление финансовых средств на их реализацию.
2. Развитие экономической базы города.
Развитие экономической базы города предполагает эффективное использование преимуществ территории:
- накопленного промышленного потенциала в качестве отправной точки для дальнейшего развития, в том числе широкой диверсификации деятельности на основе технологической преемственности;
- выгодного географического положения города и современной транспортно-коммуникационной сети, в которую включен город.
Предусматриваемые Программой направления развития не предполагают отказа от использования существующего профиля производств, но требуют рассматривать его не в качестве ограничительного условия, диктующего хозяйственную специализацию города, а как потенциал для развития новых хозяйственных направлений на основе максимально возможной технологической преемственности.
Главными направлениями развития экономической базы г. Чапаевска должны стать:
1. Реформирование и реструктуризация коммерческих организаций промышленного комплекса города:
- диверсификация хозяйственной деятельности в направлении развития видов деятельности и производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции, имеющей спрос у потребителей города и области: развитие межхозяйственной кооперации (в т.ч. с АО "АвтоВАЗ" и предприятиями г. Самары);
- сохранение и поддержание производственных мощностей оборонной промышленности города в масштабах, определяемых госзаказом (при соблюдении жестких ограничений с позиций экологии и градостроительства); сохранение и поддержание мобилизационных мощностей и необходимого для их обслуживания персонала;
- перепрофилирование отдельных оборонных производств в соответствии с федеральной и региональной программами конверсии, осуществление программ их оздоровления, технической реконструкции и модернизации, реализация имеющихся и разработка новых инвестиционных проектов.
2. Расширение экономической базы города за счет развития непромышленных видов деятельности (строительство и инвестиционная деятельность, транспортное обслуживание, сфера услуг и другие виды деятельности).
3. Приоритетное развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства: повышение инновационной активности малого бизнеса, вовлечение в него молодежи, развитие малого бизнеса в сфере науки и культуры, развитие Центра малого бизнеса, расширение его функций и полномочий, создание бизнес-инкубаторов и т.д.
4. Развитие торгово-маркетинговой деятельности путем создания по инициативе местной администрации торгово-маркетингового центра как переходной структуры, в функции которого входит оказание посреднических и дилерских услуг юридическим и физическим лицам, которые в силу недостаточных навыков рыночной деятельности и отсутствия необходимых организационно-управленческих механизмов не могут самостоятельно обеспечить сбыт своей продукции; обеспечение населения, предприятий и организаций сырьем и продукцией, не выпускаемыми в г. Чапаевске; исследование состояния городского хозяйства и его потребностей с целью организации производства необходимой продукции и услуг на территории города; мониторинг технологических возможностей производств города, анализ рынков и выдача рекомендаций производителям по формированию стратегических зон хозяйствования и перспективному дизайну продукции; оказание услуг по разработке и обоснованию предложений по перспективным направлениям и объектам инвестирования, поиску контрагентов, реализации товаров, полученных по бартеру за отгруженную продукцию; разработка обоснованных рекомендаций органам местного самоуправления, коммерческим организациям по формированию номенклатуры заказа для областных государственных нужд.
5. Организация поставок продукции коммерческими организациями г. Чапаевска для областных государственных нужд, что позволит вследствие дополнительных налоговых поступлений увеличить доходную часть бюджета города и сбалансировать входящие и исходящие потоки.
6. Разработка и реализация проекта создания в г. Чапаевске оптового рынка по видам продукции, производимой в городе, с привлечением товаропроизводителей из других регионов.
7. Подготовка квалифицированных кадров руководителей и специалистов, отвечающих современным требованиям работы в условиях рыночной экономики, для решения приоритетных задач развития территории г. Чапаевска.
Реализация намеченных мероприятий и инвестиционных проектов, в том числе через организацию инвестиционного фонда города, укрепление банковской системы, кредитных организаций, будет способствовать развитию и укреплению экономической базы г. Чапаевска.
3. Развитие социальной инфраструктуры города.
Город Чапаевск - один из старейших городов области, имеющий высокий удельный вес ветхого жилья, устаревшие объекты коммунального хозяйства и ряд других проблем. Значительную часть расходов бюджета города составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.
Ухудшение финансового состояния юридических лиц города способствовало ускорению передачи объектов социальной сферы в муниципальную собственность, что в условиях дотационного характера бюджета города создало проблему их содержания и вызвало необходимость разработки специальных программ.
Одной из основных программ является программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) города.
Целью реформирования ЖКХ является его перевод на рыночные, социально ориентированные принципы функционирования для обеспечения населения необходимым качеством и количеством жилищно-коммунальных услуг.
Для достижения поставленной цели необходимо решить комплекс задач:
1. Снижение стоимости и повышение качества жилищно-коммунальных услуг (формирование многообразия собственников жилья, демонополизация обслуживания муниципального жилья, формирование рынка услуг, регулирование деятельности коммерческих организаций естественных монополий по поставке коммунальных услуг, стимулирование ресурсосбережения).
2. Совершенствование механизмов финансирования отрасли (переход на новую систему оплаты жилищно-коммунальных услуг, реформирование системы ценообразования на услуги ЖКХ, создание механизмов привлечения внебюджетных источников инвестиций в ЖКХ).
3. Усиление социальной политики в сфере ЖКХ (обеспечение адресной социальной защиты малообеспеченных семей, предоставление льгот определенным категориям граждан, обеспечение прав потребителей жилищно-коммунальных услуг).
4. Обеспечение контроля за содержанием ЖКХ (контроль за соблюдением обязательных социальных стандартов содержания жилья и коммунальных объектов, контроль и регулирование качества жилищно-коммунального обслуживания).
5. Нормативное обеспечение реализации программы реформирования.
Основными направлениями программы реформирования ЖКХ являются:
- разделение функций заказчика и подрядчика;
- внедрение системы договорных отношений;
- проведение торгов между подрядными организациями различных форм собственности на право обслуживания объектов ЖКХ;
- проведение организационно-технических мероприятий по снижению затрат на содержание ЖКХ города.
Проведение реформы обусловлено сложившейся ситуацией как в целом по области, так и в г. Чапаевске и является единственным путем вывода отрасли из кризиса, тем более что реформирование будет осуществляться при непременном условии социальной защиты населения.
Мероприятиями программы реформирования ЖКХ предусмотрена корректировка генерального плана застройки г. Чапаевска, что будет положено в основу разработки программы жилищного строительства.
Цель программы жилищного строительства - ликвидация ветхого жилья и отделение мест приложения труда от селитебных застроек, размещение последних только на благоприятных для проживания территориях.
Удовлетворительное качество жизни населения г. Чапаевска будет обеспечиваться и реализацией медико-социальных мероприятий, направленных на улучшение социальной обстановки и возмещение ущерба, причиненного здоровью населения в результате загрязнения окружающей среды.
Неблагоприятная экологическая ситуация в г. Чапаевске обуславливает высокие в сравнении с другими городами области показатели заболеваемости и смертности населения. Крайне тяжелая обстановка сложилась с состоянием здоровья детей, в городе более 25% детей в возрасте до 18 лет имеют хронические заболевания, высокий процент младенческой смертности и рождения детей с врожденными дефектами. Это создает необходимость строительства в городе ряда оздоровительных (особенно детских) учреждений, предусматриваемых мероприятиями.
4. Решение проблем занятости и социальной защиты населения.
Кризис экономической базы города повлек за собой сокращение занятости населения. Процессы высвобождения кадров привели к появлению безработного и частично безработного населения. Уровень безработицы в г. Чапаевске по состоянию на 31 марта 1998 г. составил 3,36% (4-е место среди городов области).
Однако эти цифры не отражают реальной ситуации на рынке труда города, так как, во-первых, в промышленности города высокий уровень скрытой безработицы, что объясняется не только желанием руководства коммерческих организаций сохранить персонал на случай увеличения объемов производства, но и отсутствием финансовых средств для выплаты всех видов задолженности и выходных пособий работникам, подлежащим сокращению; во-вторых, в городе возникает социальная группа безработных граждан, формально ищущих работу, но фактически искусственно продлевающих срок незанятости, чтобы использовать преимущества, обеспечиваемые статусом безработного. В 1997 году ежедневно в среднем в отпусках без сохранения содержания или с частичным сохранением заработной платы по инициативе администрации находилось около 1500 человек.
Из-за отсутствия достаточного количества вакансий на территории города безработица принимает застойный характер, ее средняя продолжительность увеличивается и составляет сегодня 5,4 месяца. Доля безработных, стоящих на учете от 8-ми месяцев и более - 23,8% от общего числа безработных.
При условии дальнейшего развития кризисных процессов в экономике города действие рыночных механизмов будет способствовать превращению скрытой безработицы в явную, что приведет к возникновению чрезвычайной ситуации на рынке труда г. Чапаевска.
В настоящее время из-за тяжелого финансового положения коммерческих организаций г. Чапаевска существует проблема поступления страховых платежей в фонд занятости, что приводит к необходимости дотирования городской службы занятости населения из средств резервного областного фонда для обеспечения выплат гарантированных законодательством Российской Федерации пособий по безработице.
Предполагается осуществить комплекс мероприятий на рынке труда города по оптимизации структуры занятости и сокращению безработицы, предусмотренный в программах "Содействие занятости населения Самарской области на 1998-2000 гг.", "Развитие общественных работ в г. Чапаевске на 1998-2000 гг.":
содействие занятости слабозащищенных категорий населения, квотированию для них рабочих мест;
повышение эффективности работы городской службы занятости населения и органов социальной защиты;
организация целевой подготовки и повышения квалификации кадров социальной защиты;
мониторинг и прогнозирование состояния рынка труда;
разработка и внедрение в общеобразовательных школах циклов дисциплин, направленных на адаптацию выпускников к жизни и деятельности в условиях рынка труда, профилактику безработицы и развитие предпринимательства среди молодежи;
совершенствование учебно-материальной базы образовательных учреждений и переподготовка преподавателей в соответствии с изменением перечня специальностей (профессий);
разработка методического обеспечения и переподготовка преподавателей.
5. Укрепление финансовой базы города.
В г. Чапаевске сложился комплекс проблем, требующих для своего решения более высоких затрат, чем в среднем по области:
- крайне тяжелая экологическая ситуация;
- высокий уровень заболеваемости и, соответственно, более высокие затраты на здравоохранение;
- низкая обеспеченность объектами социальной сферы, высокий удельный вес которых располагается в ветхих зданиях;
- необходимость проведения мероприятий по конверсии и техническому перевооружению военно-промышленного комплекса;
- высокая доля населения, нуждающегося в социальной защите.
В то же время местный бюджет, несмотря на поступающие из областного бюджета дотации, не располагает необходимыми ресурсами не только для решения проблем развития города, но и для покрытия затрат на обеспечение функционирования городского хозяйства.
Это вызывает необходимость укрепления финансовой базы города, которая должна осуществляться по следующим направлениям:
1. Стимулирование экономической деятельности на территории города:
1.1. Создание со стороны органов власти области и города благоприятных внешних условий хозяйствования:
введение особого (льготного) режима хозяйственной деятельности на территории города посредством предоставления в рамках своей компетенции льгот по налогам, поступающим в областной и местный бюджеты;
предоставление в соответствии с Законом Самарской области "Об инвестициях в Самарской области", утвержденным решением Самарской Губернской Думы от 26 мая 1998 г. N 68, льгот и гарантий инвесторам.
1.2. Адаптация хозяйствующих субъектов к рыночным условиям функционирования:
проведение предприятиями и организациями города при поддержке областных и местных органов власти мероприятий по реструктуризации и восстановлению платежеспособности;
выпуск акций для привлечения средств на инвестиции и пополнение оборотных средств хозяйственных обществ;
эмиссия облигаций акционерными обществами с целью привлечения заемных средств на длительный срок на приемлемых условиях и т.д.
2. Увеличение доходной части и расширение налогооблагаемой базы, в том числе путем:
проведения мероприятий по восстановлению работоспособности неплатежеспособных коммерческих организаций;
создания торгово-маркетингового центра, который позволит значительно увеличить объем продаж продукции юридическими и физическими лицами города, повысив тем самым объем налоговых поступлений в бюджет;
получения доходов от вкладываемых инвестиций;
сдачи в аренду и продажи объектов муниципальной собственности;
выпуска городских займов с проспектом эмиссии;
проведения мероприятий по погашению задолженности коммерческих организаций города перед бюджетом, выявлению и устранению причин ее возникновения;
повышения собираемости налогов на территории города.
3. Повышение сбалансированности и рационализация расходов местного бюджета:
проведение политики распределения ресурсов местного бюджета, обеспечивающей процессы развития, не нарушающие жизненно важных для населения и хозяйственной сферы города процессов функционирования;
осуществление мероприятий по поиску эффективных направлений инвестирования и подготовке инвестиционных проектов;
сокращение непроизводительных расходов бюджета и отмена нерациональных льгот, введение режима экономии тепло- и энергоресурсов в ЖКХ и бюджетной сфере города;
строгое определение приоритетности расходов бюджета:
- финансирование бюджетных организаций;
- дотации юридическим лицам города, выполняющим социально значимые функции;
- расчеты по внутреннему долгу;
- финансирование текущих затрат по целевым программам;
- капиталовложения в развитие социальной сферы;
распределение кредитных ресурсов среди субъектов инвестиционной деятельности на конкурсной основе.
4. Привлечение внебюджетных источников и повышение эффективности их использования.
4. Механизм реализации и управления Программой
4.1. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация настоящей Программы, в т.ч. через образование особой экономической зоны на территории г. Чапаевска, и достижение ее главной цели - обеспечение удовлетворительного качества жизни населения г. Чапаевска - будет зависеть от степени обеспечения предусмотренных в ней мероприятий отдельными видами ресурсов, прежде всего финансовыми.
Проведение программных мероприятий требует значительных инвестиций из различных источников финансирования, включая федеральный, областной и городской бюджеты, кредиты и займы, средства исполнителей Программы и других внебюджетных источников.
Наиболее значимые проекты с небольшим сроком окупаемости, обеспечивающие реальное улучшение экономической ситуации, будут финансироваться преимущественно за счет средств областного бюджета, в том числе путем предоставления льготных инвестиционных кредитов. Условия погашения этих кредитов и займов устанавливаются Администрацией Самарской области.
Общая стоимость реализации Программы в 1999-2010 годах (в ценах 1998 года) оценивается в 3231,881 млн. руб. На реализацию мероприятий Программы предполагается направить: из федерального бюджета - 507,02 млн. руб. (15,69%), областного бюджета - 1931,016 млн. руб. (59,75%), местного бюджета - 184,758 млн. руб. (5,72%) и предполагается вложение 609,087 млн. руб. (18,85%) собственных средств исполнителей Программы и других внебюджетных источников.
4.2. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.
Государственным заказчиком Программы является Администрация Самарской области.
Система управления и контроля включает:
непрерывное отслеживание хода реализации Программы;
наличие постоянной обратной связи с исполнителями Программы;
корректировку мероприятий Программы;
обеспечение выполнения Программы финансовыми и другими ресурсами.
Устанавливается порядок обязательной ежегодной отчетности всех исполнителей Программы о ходе выполнения ее мероприятий.
Администрация г. Чапаевска в соответствии с положениями механизма реализации Программы разрабатывает поэтапный план мероприятий и организует учет, дает предложения по корректировке мероприятий Программы, обеспечивает контроль за их исполнением и осуществляет текущее экономическое аудирование исполнителей Программы в части реализуемых мероприятий.
5. Ожидаемые социально-экономические и экологические
результаты реализации Программы
Основные ожидаемые результаты реализации Программы:
- переход промышленного производства к устойчивому экономическому росту при одновременном развитии непромышленных видов деятельности;
- значительное снижение действия негативных факторов на окружающую природную среду, улучшение здоровья населения;
- накопление финансовых ресурсов для выполнения социальных программ, способствующих обеспечению удовлетворительного качества жизни населения города как конечной цели программы "Социально-экономическое развитие и экологическая реабилитация г. Чапаевска Самарской области".
Мероприятия программы "Социально-экономическое развитие
и экологическая реабилитация г. Чапаевска
Самарской области"
(в ценах 1998 г.)
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование мероприятия | Сроки | Затраты, | Источники | Примечание | Ответственный |
| | реализации, | млн. руб. |финансирования | (наименование | за |
| | годы | | | утвержденной | исполнение |
| | | | | ранее программы | |
| | | | | и др. | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел I. Мероприятия, предусмотренные постановлением Правительства |
| Российской Федерации от 21.06.1996 N 720 "Об утверждении федеральной |
| целевой программы "Социально-экологическая реабилитация территории |
| и охрана здоровья населения г. Чапаевска Самарской области" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Природоохранные мероприятия на промышленных предприятиях города" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Акционерное общество "Полимер" (далее - АО "Полимер") |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.1. Реконструкция| 1999 - 2000 | 0,18 | Средства | Постановление | Муниципальное |
|системы отвода газов из| | | предприятия |Правительства РФ | учреждение |
|мастерской 707 "Б" | | | |от 21.06.96 N 720| "Дирекция |
| | В том числе |В том числе | Средства | "Об утверждении | федеральной |
| | 1999 | 0,09 | предприятия | федеральной | экологической |
| | | | |целевой программы|программы", г. |
| | | | | "Социально- | Чапаевска |
| | | | | экологическая | (далее - |
| | | | | реабилитация | Дирекция |
| | | | | территории и | Программы), |
| | | | | населения | АО "Полимер" |
| | | | | г. Чапаевска | |
| | | | |Самарской области| |
| | | | | (далее - | |
| | | | | Постановление | |
| | | | |Правительства РФ | |
| | | | | от 21.06.1996 | |
| | | | | N 720) | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.2. Перепрофилирование| 1999 - 2000 | 2,06 | | то же | Департамент |
|производства изделий М3-2| |В том числе | | |промышленности |
|на производство| | 1,03 | Областной | | и торговли |
|лекарственных препаратов | | | бюджет | | Администрация |
| | | 1,03 | Средства | | области, |
| | | | предприятия | | Дирекция |
| | В том числе | | | | Программы, |
| | 1999 | 0,4 | | | АО "Полимер" |
| | |В том числе | | | |
| | | 0,4 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.3. Строительство| 1999 - 2000 | 6,02 | | то же |Госкомэкология |
|шламоотстойников ТЭЦ | |В том числе | | | России, |
| | | 1,73 | Федеральный | | Дирекиция |
| | | | бюджет | | Программы, |
| | | 2,83 | Областной | | АО "Полимер" |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,23 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 1,23 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 1,46 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 0,23 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 1,23 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.4. Реконструкция| 2008 - 2010 | 3,27 | | то же | то же |
|водооборотных комплексов| |В том числе | | | |
|ВК-5, ВК 14-16 30/1.2| | 0,32 | Федеральный | | |
|градирни | | | бюджет | | |
| | | 0,25 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,01 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 2,69 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.5. Организация| 2006 - 2010 | 12,86 | | то же |Госкомэкология |
|производства запорной| |В том числе | | | России, |
|арматуры для| | 2,51 | Федеральный | | Департамент |
|нефтедобывающей | | | бюджет | |промышленности |
|промышленности | | 7,04 | Областной | | и торговли |
| | | | бюджет | | Администрация |
| | | 0,16 | Городской | | области, |
| | | | бюджет | | Дирекция |
| | | 3,15 | Средства | | Программы, |
| | | | предприятия | | АО "Полимер" |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.6. Организация| 2008 - 2010 | 6,49 | | то же | то же |
|производства мебели | |В том числе | | | |
| | | 2,17 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 1,63 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,12 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 2,57 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.7. Реконструкция| 2009 - 2010 | 0,43 | Областной | то же | Департамент |
|производства | | | бюджет | |промышленности |
|карбамидоформальдегидных | | | | | и торговли |
|удобрений из отходов| | | | | Администрации |
|производства формалина | | | | | области, |
| | | | | | Дирекция |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.8. Капитальный ремонт| 2008 - 2010 | 3,76 | | то же | Департамент |
|электрофильтров N 5, 6, 7 | |В том числе | | |промышленности |
| | | 1,89 | Областной | | и торговли |
| | | | бюджет | | Администрации |
| | | 1,87 | Средства | | области, |
| | | | предприятия | | Дирекция |
| | | | | | Программы АО |
| | | | | | "Полимер" |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.9. Строительство| 2008 - 2010 | 3,31 | | то же |Госкомэкология |
|пунктов погрузки-выгрузки| |В том числе | | | России, |
|сульфатсодержащих отходов| | 0,78 | Федеральный | | Департамент |
|для утилизации | | | бюджет | |промышленности |
| | | 2,17 | Областной | | и торговли |
| | | | бюджет | | Администрация |
| | | 0,05 | Городской | | области, |
| | | | бюджет | | Дирекция |
| | | 0,31 | Средства | | Программы, |
| | | | предприятия | | АО "Полимер" |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.10. Строительство| 2006 - 2008 | 2,08 | Областной | то же | Департамент |
|мойки автотранспорта с| | | бюджет | |промышленности |
|локальными очистными| | | | | и торговли |
|сооружениями | | | | | Администрации |
| | | | | | области, |
| | | | | | Дирекции |
| | | | | | Программы |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.11. Организация| 2007 - 2008 | 6,25 | Областной | то же | то же |
|производства | | | бюджет | | |
|медоборудования | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 1.1.1 - | | 46,71 | | | |
|1.1.11 | |В том числе | | | |
| | | 7,51 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 25,6 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,57 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 13,03 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 1,95 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 0,23 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 1,72 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Государственное предприятие "Металлист" (далее - ГП "Металлист") |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.12. Реконструкция| 2000 - 2001 | 0,49 | | Постановление | Департамент |
|производства наполнений на| |В том числе | |Правительства РФ |промышленности |
|основе озида | | 0,39 | Областной | от 21.06.1996 | и торговли |
| | | | бюджет | N 720 | Администрации |
| | | 0,1 | Средства | | области, |
| | | | предприятия | | Дирекция |
| | | | | | Программы, |
| | | | | |ГП "Металлист" |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.13. Реконструкция| 2007 - 2010 | 3,68 | Областной | то же | то же |
|гальванического | | | бюджет | | |
|производства с целью| | | | | |
|сокращения потребления| | | | | |
|воды и локальной очистки| | | | | |
|стоков | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.14. Реконструкция| 2008 - 2010 | 3,2 | | то же | Департамент |
|станции нейтрализации | |В том числе | | |промышленности |
| | | 2,56 | Областной | | и торговли |
| | | | бюджет | | Администрации |
| | | 0,64 | Средства | | области, |
| | | | предприятия | | Дирекция |
| | | | | | Программы, |
| | | | | |ГП "Металлист" |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 1.1.12 - | | 7,37 | | | |
|1.1.14 | |В том числе | | | |
| | | 6,63 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,74 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Открытое акционерное общество "Средне-Волжский завод химикатов" (далее - ОАО СВЗХ") |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.15. Реконструкция| 2001 - 2004 | 950,71 | | Постановление |Госкомэкология |
|производства каустической| |В том числе | |Правительства РФ | России, |
|соды по мембранной| | 186,66 | Федеральный | от 21.06.1996 | Департамент |
|технологии | | | бюджет | N 720 | по топливно- |
| | | 520,21 | Областной | |энергетическому|
| | | | бюджет | | комплексу, |
| | | 11,32 | Городской | | химической и |
| | | | бюджет | |нефтехимической|
| | | 232,52 | Средства | |промышленности,|
| | | | предприятия | | транспорту и |
| | | | | | связи |
| | | | | | Администрации |
| | | | | |области (далее |
| | | | | | - Департамент |
| | | | | | по ТЭК |
| | | | | | Администрации |
| | | | | | области), |
| | | | | | Дирекция |
| | | | | | программы, |
| | | | | | АО "СВЗХ" |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.16. Очистка| 1997 - 2000 | 6,98 | Областной | то же | Департамент |
|регулирующей емкости| | | бюджет | | по ТЭК |
|промышленных стоков и| | | | | Администрации |
|укрепление ее плотины| | | | | области, |
|перед приемной камерой | | | | | Дирекция |
| | | | | | Программы |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.17. Строительство| 1999 - 2001 | 9,31 | | то же |Госкомэкология |
|установки получения| |В том числе | | | России, |
|соляной кислоты из отходов| | 1,82 | Федеральный | | Департамент |
|производства | | | бюджет | | по ТЭК |
| | | 5,1 | Областной | | Администрации |
| | | | бюджет | | области, |
| | | 0,11 | Городской | | Дирекция |
| | | | бюджет | | Программы, |
| | | 2,28 | Средства | | ОАО "СВЗХ" |
| | | | предприятия | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 1,5 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 1,0 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,5 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.18. Строительство| 2008 - 2010 | 17,15 | | то же | то же |
|станции нейтрализации | |В том числе | | | |
| | | 3,87 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 8,74 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,23 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 4,31 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.19. Строительство| 2007 - 2010 | 36,75 | | то же | то же |
|установки для доочистки| |В том числе | | | |
|сточных вод и их возврата| | 7,22 | Федеральный | | |
|в технологический цикл | | | бюджет | | |
| | | 20,12 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,42 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 8,99 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 1.1.15 - | | 1020,9 | | | |
|1.1.19 | |В том числе | | | |
| | | 199,57 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 561,15 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 12,08 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 248,1 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 1,5 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 1,0 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,5 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чапаевский опытный завод измерительных приборов (далее - ЧОЗИП) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.20. Приобретение и| 2001 | 0,12 | Средства | Постановление | Департамент |
|монтаж бактерицидной| | | предприятия |Правительства РФ |промышленности |
|установки для| | | | от 21.06.1996 | и торговли |
|обеззараживания воды в| | | | N 720 | Администрации |
|насосной | | | | | области, |
| | | | | | Дирекция |
| | | | | | Программы, |
| | | | | | ЧОЗИП |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.21. Строительство| 1999 - 2001 | 1,59 | Средства | то же | то же |
|мойки автотранспорта с| | | предприятия | | |
|очистными сооружениями | В том числе |В том числе | | | |
| | 1999 | 0,5 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.22. Строительство| 2008 - 2010 | 1,1 | Областной | то же | то же |
|установки, исключающей| | | бюджет | | |
|выбросы в атмосферу| | | | | |
|мелкодисперсной взвеси в| | | | | |
|деревоперерабатывающем | | | | | |
|производстве | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.23. Перевод| 2009 - 2010 | 1,85 | | то же | то же |
|асфальтобетонного завода| |В том числе | | | |
|на газ | | 1,53 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,32 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 1.1.20 - | | 4,66 | | | |
|1.1.23 | |В том числе | | | |
| | | 2,63 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 2,03 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 0,5 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закрытое акционерное общество "Силикатный завод" (далее - АО "Силикатный завод") |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.24. Строительство| 1999 - 2005 | 5,98 | | Постановление |Госкомэкология |
|водозабора технической| |В том числе | |Правительства РФ | России, |
|воды на р. Чапаевке с| | 1,11 | Федеральный | от 21.06.1996 |Департамент по |
|прокладкой водовода | | | бюджет | N 720 |строительству, |
| | | 3,54 | Областной | | архитектуре, |
| | | | бюджет | | ЖКХ |
| | | 0,06 | Городской | | и дорожному |
| | | | бюджет | | строительству |
| | | 1,27 | Средства | | Администрации |
| | | | предприятия | |области (далее |
| | В том числе | | | | - Департамент |
| | 1999 | 0,5 | Средства | | по |
| | | | предприятия | | строительству |
| | | | | | Администрации |
| | | | | | области), |
| | | | | | Дирекция |
| | | | | | Программы, |
| | | | | |ЗАО "Силикатный|
| | | | | | завод" |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.25. Строительство| 2008 - 2010 | 1,1 | | то же | то же |
|системы оборотного| |В том числе | | | |
|водоснабжения | | 0,22 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,6 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,01 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,27 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.26. Установка| 2007 - 2010 | 1,94 | | то же | то же |
|аспирации известково-| |В том числе | | | |
|силикатного производства | | 0,64 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,48 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,04 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,78 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.27. Перенос склада| 2006 - 2010 | 3,06 | | то же | то же |
|химического камня из| |В том числе | | | |
|жилого района | | 0,6 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 1,67 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,04 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,75 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.1.28. Строительство| 2007 - 2010 | 1,47 | | то же | то же |
|ливневой канализации | |В том числе | | | |
| | | 0,29 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,81 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,01 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,36 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 1.1.24 - | | 13,55 | | | |
|1.1.28 | |В том числе | | | |
| | | 2,86 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 7,1 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,16 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 3,43 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 0,5 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Всего по п. п. 1.1.1 - | | 1093,19 | | | |
|1.1.28 | |В том числе | | | |
| | | 209,94 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 603,11 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 12,81 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 267,33 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 4,45 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 1,0 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,23 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 3,22 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АО "Полимер |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.29. Развитие| 2001-2005 | 26,58 | | Постановление |Госкомэкология |
|производственных | |В том числе | |Правительства РФ | России, Фонд |
|мощностей по нанесению| | 13,29 | Федеральный | от 14.11.1996 | социально- |
|внутренних и наружных| | | бюджет | N 1353 "Об | экологической |
|антикоррозийных покрытий| | 13,29 | Областной | утверждении | реабилитации |
|на трубы | | | бюджет | федеральной | Самарской |
| | | | |целевой программы| области, |
| | | | | "Социально- | АО "Полимер" |
| | | | | экономическая | |
| | | | | реабилитация на | |
| | | | | территории | |
| | | | |Самарской области| |
| | | | |и охрана здоровья| |
| | | | | ее населения" | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Всего по п. п. 1.1.1 - | | 1119,77 | | | |
|1.1.29 | |В том числе | | | |
| | | 223,23 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 616,4 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 12,81 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 267,33 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 4,45 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 1,0 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,23 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 3,22 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Программа "Общегородские природоохранные мероприятия" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.1. Рекультивация| 1999 - 2003 | 48,6 | | Постановление |Госкомэкология |
|почвенного слоя в районах| |В том числе | |Правительства РФ | России, |
|городской застройки | | 13,06 | Федеральный | от 21.06.1996 | Дирекция |
| | | | бюджет | N 720 | Программы |
| | | 29,48 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 6,06 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 6,063 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 1,81 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 4,063 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | | (расходы за | | |
| | | | счет | | |
| | | | поступления | | |
| | | | земельного | | |
| | | | налога) | | |
| | | 0,19 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.2.2. Строительство| 1997 - 2003 | 44,72 | | то же |Госкомэкология |
|полигона по захоронению| |В том числе | | | России, |
|промышленных отходов | | 10,98 | Федеральный | | Дирекция |
| | | | бюджет | | Программы, |
| | | 8,23 | Областной | |долевое участие|
| | | | бюджет | | предприятий- |
| | | 0,66 | Городской | | загрязнителей |
| | | | бюджет | | окружающей |
| | | 24,85 | Средства | | среды |
| | | | предприятия | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 4,151 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 1,581 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 2,570 | Областной | | |
| | | | бюджет (по | | |
| | | |статье "Охрана | | |
| | | | окружающей | | |
| | | | среды") | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.2.3. Строительство| 1997 - 2010 | 377,35 | | то же |Госкомэкология |
|городского водозабора| |В том числе | | | России, |
|"Пойменный-2" | | 129,5 | Федеральный | | Дирекция |
| | | | бюджет | | Программы |
| | | 244,75 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 3,1 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 13,148 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 9,238 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 3,910 | Областной | | |
| | | | бюджет (по | | |
| | | |статье "Охрана | | |
| | | | окружающей | | |
| | | | среды") | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.2.4. Реконструкция| 1997 - 1999 | 18,99 | | то же | то же |
|городской | |В том числе | | | |
|противопаводковой дамбы | | 8,88 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 10,11 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 4,235 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 1,543 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 2,692 | Областной | | |
| | | | бюджет (по | | |
| | | |статье "Охрана | | |
| | | | окружающей | | |
| | | | среды") | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.2.5. Строительство| 1997 - 1999 | 9,19 | Областной | Постановление | Дирекция |
|очистных сооружений| | | бюджет |Правительства РФ | Программы |
|промывных вод станции| В том числе |В том числе | | от 21.06.1996 | |
|обезжелезивания питьевой| 1999 | 2,078 | Областной | N 720 | |
|воды | | | бюджет (по | | |
| | | |статье "Охрана | | |
| | | | окружающей | | |
| | | | среды") | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.2.6. Расширение и| 2006 - 2010 | 63,7 | | то же |Госкомэкология |
|реконструкция городских| |В том числе | | | России, |
|очистных сооружений | | 12,37 | Федеральный | | Дирекция |
| | | | бюджет | | Программы, |
| | | 24,28 | Областной | | ОАО "СВЗХ", |
| | | | бюджет | | АО "Полимер", |
| | | 1,27 | Городской | | ЧОЗИП, ГП |
| | | | бюджет | | "Металлист" |
| | | 25,78 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.2.7. Прокладка второй| 2009 - 2010 | 3,49 | | то же |Госкомэкология |
|нити самотечного| |В том числе | | | России, |
|коллектора диаметром 800| | 0,86 | Федеральный | | Дирекция |
|мм | | | бюджет | | Программы |
| | | 2,57 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,06 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.2.8. Строительство| 1999 - 2007 | 85,3 | | то же | то же |
|ливневой канализации| |В том числе | | | |
|магистральных улиц | | 42,0 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 40,5 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 2,8 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 2,62 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 2,3 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,32 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 1.2.1 - | | 651,34 | | | |
|1.2.8 | |В том числе | | | |
| | | 217,65 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 369,11 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 13,95 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 50,63 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 32,295 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 16,472 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 15,313 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,51 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Мероприятия по охране здоровья населения города и экологическому образованию" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.1. Мероприятия по| 1997 - 2006 | 35,59 | | Постановление | Дирекция |
|экологическому | |В том числе | |Правительства РФ | Программы |
|образованию и воспитанию| | 32,38 | Областной | от 21.06.1996 | |
|населения | | | бюджет | N 720 | |
| | | 3,21 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|В том числе: | | | | | |
|- организация издания| | | | | |
|оперативной экологической| | | | | |
|информации; | | | | | |
|- производство и прокат| | | | | |
|видеофильмов; | | | | | |
|- создание периодических| | | | | |
|теле- и радиопередач; | | | | | |
|- чтение лекций,| | | | | |
|проведение занятий по| | | | | |
|охране окружающей среды | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|1.3.2. Исследование| 1997 - 2003 | 3,29 | | то же | то же |
|питьевой воды, почвы и| |В том числе | | | |
|продуктов питания на| | 2,76 | Областной | | |
|наличие вредных веществ | | | бюджет | | |
| | | 0,53 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 1.3.1 - | | 38,88 | | | |
|1.3.2 | |В том числе | | | |
| | | 35,14 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 3,74 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Всего по I разделу: | | 1809,99 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 440,88 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 1020,65 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 30,50 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 317,96 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 36,745 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 17,472 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 15,313 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 11,250 |(экологические | | |
| | | | мероприятия) | | |
| | | 0,74 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 3,22 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел II. Развитие экономической базы города. |
| 2.1. Реформирование и реструктуризация промышленных предприятий города. |
| АО "СВЗХ" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.1. Розлив жидкого| 2000 | 4,2 | |Решение Самарской| Департамент |
|хлора в контейнеры и| |В том числе | | Губернской Думы | по ТЭК |
|баллоны | | 2,3 | Областной | от 27.05.1997 | Администрации |
| | | | бюджет | N 359 | области, |
| | | 1,9 | Средства | "О программе | Администрация |
| | | | предприятия | областного | г. Чапаевска, |
| | | | | целевого | АО "СВЗХ" |
| | | | | инвестиционного | |
| | | | |фонда содействия | |
| | | | |конверсии на 1997| |
| | | | | год (далее - | |
| | | | | Программа | |
| | | | | "Конверсия") | |
| | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|2.1.2. Производство| 2000 - 2001 | 5,2 | | то же | то же |
|грунтовки В-КР-093 | |В том числе | | | |
| | | 2,6 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 2,6 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|2.1.3. Строительство| 2003 | 11,5 | | то же | то же |
|установки получения| |В том числе | | | |
|водорода из природного| | 8,7 | Областной | | |
|газа производительностью| | | бюджет | | |
|1000 куб. м/ч | | 2,8 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|2.1.4. Разработка бизнес-| 2000 | 3,24 | Областной | | |
|плана, отвечающего| | | бюджет | то же | то же |
|требованиям Европейского| | | | | ||банка реконструкции и| | | | | |
|развития, на строительство| | | | | |
|комплекса: | | | | | |
|рассолопромысел с| | | | | |
|рассолопроводом | | | | | |
|производство хлора и| | | | | |
|каустической соды| | | | | |
|производство пищевой| | | | | |
|поваренной соли | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|2.1.5. Создание| 1999 - 2000 | 3,4 | | Программа | Департамент |
|совместного предприятия по| |В том числе | |"Конверсия" Плиты| по ТЭК |
|выпуску теплоизоляционных| | 1,6 | Средства |используются как | Администрации |
|плит "Динатем" (АО "СВЗХ"| | | предприятия | кровля для | области, |
|с инвестором| | 1,8 | "Атомэнерго- | атомных | Администрация |
|"Атомэнергопромстрой") | | | промстрой" |электростанций, в| г. Чапаевска, |
| | В том числе | | | дальнейшем | АО "СВЗХ", |
| | 1999 | 1,4 | | возможно | "Атомэнерго- |
| | |В том числе | |использование при| промстрой" |
| | | 0,6 | Средства | строительстве | |
| | | | предприятия | зданий | |
| | | 0,8 | "Атомэнерго- | | |
| | | | промстрой" | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|2.1.6. Создание| 1 квартал | | | | Департамент |
|акционерного общества по| 1999 | | | | сельского |
|производству и обеспечению| | | | | хозяйства и |
|сельхозпроизводителей | | | | |продовольствия,|
|области минеральными| | | | | Администрации |
|удобрениями и химическими| | | | | области |
|средствами защиты растений| | | | | Администрация |
| | | | | | г. Чапаевска, |
| | | | | | АО "СВЗХ" |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|2.1.7. Закупка для| | | | | то же |
|областных государственных| | | | | |
|нужд на конкурсной основе| | | | | |
|всего ассортимента и| | | | | |
|объема химических средств| | | | | |
|защиты растений,| | | | | |
|потребляемых | | | | | |
|сельхозпроизводителями на| | | | | |
|территории Самарской| | | | | |
|области, с обеспечением| | | | | |
|обязательного участия в| | | | | |
|конкурсе АО "СВЗХ" | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 2.1.1 - | | 27,54 | | | |
|2.1.7 | |В том числе | | | |
| | | 16,84 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 8,9 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | | 1,8 | Привлеченные | | |
| | | | средства | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 1,4 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 0,6 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | | 0,8 | Привлеченные | | |
| | | | средства | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АО "Полимер" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.8. Проект расширения| 2000 | 21,0 | | Программа | Департамент |
|номенклатуры инфузионных| |В том числе | | "Конверсия" |промышленности |
|растворов (ЗАО "Фармапол")| | 10,92 | Областной | | и торговли |
| | | | бюджет | | Администрации |
| | | 10,08 | Средства | | области, |
| | | | предприятия | | Администрация |
| | | | | | г. Чапаевска, |
| | | | | | АО "Полимер" |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|2.1.9. Проект расширения| 1999 | 7,3 | | то же | то же |
|номенклатуры твердых| |В том числе | | | |
|лекарственных форм (ЗАО| | 3,641 | Областной | | |
|"Фармапол-Волга") | | | бюджет | | |
| | | | (кредиты на | | |
| | | | реализацию | | |
| | | | перспективных | | |
| | | |инвестиционных | | |
| | | | проектов и | | |
| | | | программ) | | |
| | | 3,659 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|2.1.10. Создание мощностей| 2001 | 1,7 | Областной | то же | то же |
|по утилизации боеприпасов | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|2.1.11. Организация| 1999 - 2000 | 10,0 | | то же | |
|производства нитробензола| |В том числе | | | |
|на ОАО "Промсинтез" | | 7,4 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 2,6 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 4,0 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | | (кредиты на | | |
| | | | реализацию | | |
| | | | перспективных | | |
| | | |инвестиционных | | |
| | | | проектов и | | |
| | | | программ) | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 2.1.8 - | | 40,0 | | | |
|2.1.11 | |В том числе | | | |
| | | 23,661 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 16,339 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 11,3 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 7,641 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 3,659 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГП "Металлист" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.12. Организация| 1999 | 20,5 | | Программа | Департамент |
|производства кумулятивных| |В том числе | | "Конверсия" |промышленности |
|перфорирующих модулей и| | 10,5 | Областной | | и торговли |
|малонавесных детонирующих| | | бюджет | | Администрации |
|шнуров | | 10,0 | Средства | | области, |
| | | | предприятия | | Администрация |
| | | | | | г. Чапаевска, |
| | | | | |ГП "Металлист" |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|2.1.13. Организация| 2001 - 2003 | 19,4 | | то же | то же |
|производства | |В том числе | | | |
|пиротехнических составов и| | 5,9 | Областной | | |
|создание на их основе| | | бюджет | | |
|газогенератора для средств| | 13,5 | Средства | | |
|активной защиты водителей| | | предприятия | | |
|автотранспорта | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|2.1.14. Разработка и| 2000 - 2002 | 2,05 | | то же | то же |
|организация производства| |В том числе | | | |
|фильтрующих элементов| | 0,74 | Областной | | |
|"ЛУЧ" для нижних дренажных| | | бюджет | | |
|систем химводоочистки | | 1,31 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|2.1.15. Производство| 2000 - 2002 | 3,0 | | то же | Департамент |
|электродетонаторов без| |В том числе | | |промышленности |
|инициирующего вещества| | 0,5 | Областной | | и торговли |
|(ЭДБИ) | | | бюджет | | Администрации |
| | | 2,0 | Средства | | области, |
| | | | предприятия | | Администрация |
| | | 0,5 | Привлеченные | | г. Чапаевска, |
| | | | предства | |ГП "Металлист" |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|2.1.16. Разработка и| 2000 - 2002 | 1,2 | | то же | то же |
|организация производства| |В том числе | | | |
|средств пожаротушения | | 0,5 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,7 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 2.1.12 - | | 46,15 | | | |
|2.1.16 | |В том числе | | | |
| | | 18,14 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 27,51 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | | 0,5 | Привлеченные | | |
| | | | средства | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 20,5 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 10,5 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 10,0 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закрытое акционерное общество "КРАПЛАК" (далее - ЗАО "КРАПЛАК") |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.17. Производство| 1999 | 1,29 | | Программа | Департамент |
|акриловой краски и| |В том числе | | "Конверсия" |промышленности |
|универсального клея | | 0,57 | Областной | | и торговли |
| | | | бюджет | | Администрации |
| | | 0,72 | Средства | | области, |
| | | | предприятия | | Администрация |
| | | | | | г. Чапаевска, |
| | | | | | ЗАО "КРАПЛАК" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЧОЗИП |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.18. Проект расширения| 2000 - 2002 | 5,9 | | Программа | Департамент |
|номенклатуры изделий из| |В том числе | | "Конверсия" |промышленности |
|полимербетона | | 0,8 | Областной | | и торговли |
| | | | бюджет | | Администрации |
| | | 4,3 | Средства | | области, |
| | | | предприятия | | Администрация |
| | | 0,8 | Привлеченные | | г. Чапаевска, |
| | | | средства | | ЧОЗИП |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|2.1.19. Производство| 1999 | 0,598 | | то же | то же |
|медицинского | |В том числе | | | |
|диагностического | | 0,569 | Привлеченные | | |
|оборудования | | | средства | | |
| | | 0,029 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 2.1.18 - | | 6,498 | | | |
|2.1.19 | |В том числе | | | |
| | | 0,8 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 4,329 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | | 1,369 | Привлеченные | | |
| | | | средства | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 0,598 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 0,569 | Привлеченные | | |
| | | | средства | | |
| | | 0,029 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|2.1.20. Проведение| 1999 | | | | Департамент |
|приватизации ГП| | | | | по управлению |
|"Металлист" по| | | | |государственным|
|индивидуальному проекту | | | | | имуществом |
| | | | | | области, |
| | | | | | Администрация |
| | | | | | г. Чапаевска |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 2.1.1 - | | 121,478 | | | |
|2.1.20 | |В том числе | | | |
| | | 60,011 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 57,798 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | | 3,669 | Привлеченные | | |
| | | | средства | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 35,088 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 18,711 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 15,008 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | | | Привлеченные | | |
| | | 1,369 | средства | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|2.1.21. Расширение функций| 1999 | 0,06 | Областной | Комплексная |Департамент по |
|и полномочий Центра| | | бюджет | программа | поддержке |
|развития малого бизнеса| | | | государственной |предприниматель|
|г. Чапаевска | | | | поддержки малых | ства и малого |
| | | | | предприятий на | бизнеса |
| | | | |1997 - 2000 г. г.| Администрации |
| | | | | (решение | области, |
| | | | | Самарской | Администрация |
| | | | | Губернской Думы | г. Чапаевска |
| | | | | от 25.03.1997 | |
| | | | | N 332) | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|2.1.22. Создание бизнес-| 1999 | 0,05 | Областной | то же | то же |
|инкубатора для развития| | | бюджет | | |
|деловой активности| | | | | |
|населения | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|2.1.23. Финансирование| 1999 - 2010 | 5,3 | | то же | то же |
|проектов малого бизнеса | |В том числе | | | |
| | | 2,8 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 2,5 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 0,7 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 0,35 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,35 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|2.1.24. Организация| 1999 | 3,64 | | то же | Администрация |
|торгово-маркетингового | |В том числе | | | г. Чапаевска |
|центра | | 1,5 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 2,14 | Кредитные | | |
| | | | ресурсы | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Всего по II разделу: | | 130,528 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 62,921 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 4,0 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 57,798 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | | 5,809 | Привлеченные | | |
| | | | средства | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 39,538 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 19,171 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 1,85 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 15,008 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | | 3,509 | Привлеченные | | |
| | | | средства | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел III. Развитие социальной инфраструктуры города. |
| 3.1. Реализация программы ЖКХ города |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.1. Изменение схемы| 2000 | 3,78 | Областной |Программа реформы| Департамент |
|теплоснабжения города в| | | бюджет |ЖКХ г. Чапаевска | по экономике |
|районе ул. Жуковского| | | | на 1997 - 2003 | Администрации |
|(район Силикатной| | | | г. г. (далее - | области, |
|площадки) | | | |Программа реформы| Администрация |
| | | | | ЖКХ) (Решение | г. Чапаевска |
| | | | | Городской Думы | |
| | | | | г. Чапаевска от | |
| | | | | 09.04.1998) | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.2. Установка приборов| 1999 - 2002 | 29,985 | Областной | Постановление | Департамент |
|учета потребления| | | бюджет | Губернатора | по |
|коммунальных услуг| В том числе |В том числе | | области от | строительству |
|организациям жилищной и| 1999 | 7,515 | Областной |22.12.1997 N 379 | Администрации |
|социальной сферы | | | бюджет | "О программе | области, |
| | | | | реформы ЖКХ | Администрация |
| | | | | области на | г. Чапаевска |
| | | | | 1998 - 2010 | |
| | | | |г. г.", Программа| |
| | | | | реформы ЖКХ | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.3. Создание участка по| 1999 | 0,1 | Городской |Программа реформы| Администрация |
|установке, ремонту| | | бюджет | ЖКХ | г. Чапаевска |
|приборов учета| | | | | |
|поставляемых коммунальных| | | | | |
|услуг | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.4. Перевод горячего| 1999 - 2001 | 4,5 | Областной | то же | то же |
|водоснабжения 2-го жилого| | | бюджет | | |
|района с открытого на| В том числе |В том числе | Областной | | |
|закрытый водоразбор | 1999 | 0,53 | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.5. Замена ветхих| 1999 - 2002 | 5,0 | Областной | то же | то же |
|теплосетей и их| | | бюджет | | |
|теплоизоляция | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.6. Внедрение| | | | | |
|децентрализации | | | | | |
|теплоснабжения объектов| | | | | |
|социальной и жилищной| | | | | |
|сферы, из них: | | | | | |
|- перевод отдельных зданий| 1999 - 2002 | 3,48 | Областной | то же | то же |
| на автономные газовые| | | бюджет | | |
| источники; | В том числе |В том числе | Областной | | |
| | 1999 | 0,8 | бюджет | | |
| | | | | | |
|- перевод муниципальных| 2000 - 2002 | 0,9 | Областной | Постановление | Дирекция |
| котельных на газ | | | бюджет |Правительства РФ | Программы, |
| | | | | от 21.06.1996 | Администрация |
| | | | |N 720, Программа | г. Чапаевска |
| | | | | реформы ЖКХ | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.7. Реконструкция| 1999 - 2003 | 52,5 | Областной | то же | то же |
|городских водопропускных| | | бюджет | | |
|сетей | В том числе | | | | |
| | 1999 | 6,3 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.8. Реконструкция| 1999 - 2003 | 12,0 | Областной | то же | то же |
|канализационной насосной| | | бюджет | | |
|станции и коллекторов | В том числе |В том числе | Областной | | |
| | 1999 | 2,1 | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.9. Строительство бани| 1999 - 2000 | 5,0 | |Программа реформы| Администрация |
|на 50 мест | |В том числе | | ЖКХ | г. Чапаевска |
| | | 4,0 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 1,0 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.10. Санитарная очистка| 1999 - 2010 | 48,0 | | Постановление | Дирекция |
|города | |В том числе | |Правительства РФ | программы, |
| | | 33,0 | Областной | от 21.06.1996 | Администрация |
| | | | бюджет | N 720, | г. Чапаевска |
| | | 15,0 | Городской |Программа реформы| |
| | | | бюджет | ЖКХ | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.11. Строительство| 1999 - 2000 | 1,8 | |Программа реформы| Администрация |
|ацетиленовой и кислородной| |В том числе | | ЖКХ | г. Чапаевска |
|станции | | 1,3 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,5 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 0,82 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 0,51 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,31 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.12. Строительство| 2000 | 0,74 | Областной | Постановление | Дирекция |
|установки по переработке| | | бюджет |Правительства РФ | Программы, |
|мусора | | | | от 21.06.1996 | Администрация |
| | | | |N 720, Программа | г. Чапаевска |
| | | | | реформы ЖКХ | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.13. Создание| 1999 - 2010 | 36,2 | | то же | то же |
|лесопарковой зоны на| |В том числе | | | |
|незастроенных территориях| | 22,0 | Областной | | |
|города | | | бюджет | | |
| | | 14,2 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 0,74 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.14. Внедрение| 1999 - 2010 | | Средства |Программа реформы| Администрация |
|внутриквартирных | | | собственников | ЖКХ | г. Чапаевска |
|счетчиков, регуляторов| | | жилья, | | |
|потребления коммунальных| | | нанимателей | | |
|услуг в жилом фонде | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.15. Завершение| 2000 | | | то же | то же |
|структурных преобразований| | | | | |
|и разграничений функций| | | | | |
|собственника управляющей| | | | | |
|организации (служба| | | | | |
|заказчика) и обслуживающей| | | | | |
|организации в| | | | | |
|жилищно-коммунальном | | | | | |
|хозяйстве | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.16. Повышение уровня| 1999 | 0,02 | Городской |Программа реформы| Администрация |
|кадрового состава структур| | | бюджет | ЖКХ | г. Чапаевска |
|ЖКХ на учебных семинарах| | | | | |
|по вопросам реформирования| | | | | |
|жилищно-коммунального | | | | | |
|хозяйства | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.17. Развитие| | | | то же | то же |
|конкуренции в сфере| | | | | |
|обслуживания и ремонта| | | | | |
|жилого фонда и объектов| | | | | |
|жилищно-коммунального | | | | | |
|хозяйства путем проведения| | | | | |
|конкурсов по отбору| | | | | |
|подрядчиков на работы: | | | | | |
|- по проведению| | | | | |
|капитального ремонта| | | | | |
|жилого фонда и объектов| | | | | |
|инженерной инфраструктуры;| | | | | |
|- на работы по текущему| | | | | |
|ремонту и обслуживанию| | | | | |
|жилого фонда 2006 г. -| | | | | |
|100%, | | | | | |
|в том числе 1999 г. - 20% | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.18. Организация| 1999 | 0,28 | Городской | то же | то же |
|аудиторских проверок на| | | бюджет | | |
|предприятиях, | | | | | |
|предоставляющих жилищно-| | | | | |
|коммунальные услуги| | | | | |
|(ежегодно) | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.19. Содействие в| 1999 - 2010 | | | то же | то же |
|организации товариществ| | | | | |
|собственников жилья | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.20. Включение в| 1999 - 2006 | | | то же | то же |
|структуру платежей| | | | | |
|населения платы за| | | | | |
|капитальный ремонт жилья| | | | | |
|2006 г. - 100%, | | | | | |
|в том числе 1999 г. - 20% | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.21. Доведение уровня| 1999 - 2006 | | | то же | то же |
|платежей граждан до| | | | | |
|полного возмещения затрат| | | | | |
|на содержание, текущий| | | | | |
|ремонт, найм жилья и| | | | | |
|коммунальных услуг | | | | | |
|2006 г. - 100%, | | | | | |
|в том числе 1999 г. - 40% | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.1.22. Информационное| 1999 - 2010 | | | то же | то же |
|обеспечение населения о| | | | | |
|ходе реформирования| | | | | |
|жилищно-коммунального | | | | | |
|хозяйства | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 3.1.1 - | | 203,385 | | | |
|3.1.22 | |В том числе | | | |
| | | 172,285 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 31,1 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 19,205 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 17,755 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 1,45 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2. Реализация программы жилищного строительства |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.2.1. Проектирование и| 1999 - 2003 | 30,2 | | |Департамент по |
|строительство | |В том числе | | | экономике |
|муниципального жилья для| | 30,0 | Областной | | Администрации |
|участников и ветеранов| | | бюджет | | области, |
|ВОВ, инвалидов и ветеранов| | 0,2 | Городской | | Администрация |
|труда | | | бюджет | | г. Чапаевска |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 0,2 | Городской | Областная | |
| | | | бюджет | инвестиционная | |
| | | | | программа на | |
| | | | | 1999 год | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.2.2. Строительство жилья| 1999 - 2002 | 41,8 | Областной | | Администрация |
|для отселения семей из| | | бюджет | | г. Чапаевска |
|аварийного и ветхого| В том числе |В том числе | | | |
|жилого фонда | 1999 | 8,0 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.2.3. Проектирование и| 1999 - 2010 | 384,3 | | Постановление | Дирекция |
|строительство коттеджей| |В том числе | |Правительства РФ | Программы |
|для переселения жителей из| | 111,3 | Областной | от 21.06.1996 | |
|санитарно-защитных зон| | | бюджет | N 720 | |
|предприятий | | 70,0 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 203,0 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 3.2.1 - | | 456,3 | | | |
|3.2.3 | |В том числе | | | |
| | | 183,1 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 70,2 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 203,0 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 8,2 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 8,0 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,2 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3. Газификация жилого фонда города природным газом |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.3.1. Газификация| 1999 - 2005 | 12,1 | | Региональная |Департамент по |
|существующего жилого фонда| |В том числе | | программа | ТЭК |
| | | 6,1 | Областной | "Газификация | Администрации |
| | | | бюджет | Самарской | области, |
| | | 6,0 | Городской | области" на | Администрация |
| | | | бюджет |1996 - 2000 г. г.| г. Чапаевска |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 3,9 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.3.2. Реконструкция| 1999 - 2003 | 65,7 | | | то же |
|газопровода и| |В том числе | | | |
|газораспределительной | | 36,792 | Областной | | |
|станции N 25 | | | бюджет | | |
| | | 9,198 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 19,71 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 3.3.1 - | | 77,8 | | | |
|3.3.2 | |В том числе | | | |
| | | 42,892 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 15,198 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 19,71 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | | | | |
| | | 3,9 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4. Здравоохранение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.4.1. Центр медико-| 1999 - 2001 | 8,2 | Областной | Постановление | Дирекция |
|социальной реабилитации| | | бюджет |Правительства РФ | Программы |
|детей-инвалидов на 60 коек| | | | от 21.06.1996 | |
|(пристрой) | | | | N 720 | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.4.2. Строительство| 1999 - 2001 | 63,69 | | то же |Госкомэкология |
|детского оздоровительного| |В том числе | | | России, |
|центра на 600 посещений в| | 11,89 | Федеральный | | Дирекция |
|смену (центр охраны| | | бюджет | | Программы |
|материнства и детства) | | 49,6 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 2,2 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.4.3. Строительство| 1999 - 2002 | 62,0 | | |Департамент по |
|детской поликлиники со| |В том числе | | | социальной |
|стационаром | | 47,0 | Областной | | политике |
| | | | бюджет | | Администрации |
| | | 15,0 | Городской | | области, |
| | | | бюджет | | Дирекция |
| | В том числе | | | | Программы |
| | 1999 | 15,72 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 13,22 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 2,5 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.4.4. Строительство| 2005 - 2007 | 58,8 | | | Дирекция |
|городской инфекционной| |В том числе | | | Программы |
|больницы на 60 коек с| | 12,5 | Федеральный | | |
|выводом ее из санитарно-| | | бюджет | | |
|защитной зоны АО "Полимер"| | 40,3 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 6,0 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.4.5. Строительство| 2008 - 2010 | 155,0 | | | то же |
|многопрофильной городской| |В том числе | | | |
|больницы на 500 коек | | 37,3 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 111,7 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 6,0 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.4.6. Открытие Центра| 2000 | 0,6 | Областной | | то же |
|планирования семьи | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.4.7. Осуществление| 1997 - 2010 | 69,56 | | то же |Госкомэкология |
|комплекса лечебно-| |В том числе | | | России, |
|профилактических | | 4,45 | Федеральный | | Дирекция |
|мероприятий для жителей| | | бюджет | | Программы |
|города, подвергшихся| | 63,39 | Областной | | |
|неблагоприятному | | | бюджет | | |
|воздействию окружающей| | 1,72 | Городской | | |
|среды | | | бюджет | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 2,205 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 0,3 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 1,905 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | | | | |
|В том числе: | | 0,08 | Федеральный | | |
|- бесплатное обеспечение| | | бюджет | | |
|лекарственными средствами| | | | | |
|беременных женщин с| | | | | |
|анемиями и токсикозами; | | | | | |
|- оснащение родильного| | 0,220 | Федеральный | | |
|дома аппаратурой для| | | бюджет | | |
|реанимации новорожденных| | | | | |
|(реанимационный стол для| | | | | |
|новорожденных, газовый| | | | | |
|анализатор крови,| | | | | |
|прикроватный монитор); | | | | | |
|- обеспечение питания| | 0,305 | Областной | | |
|адаптированными смесями| | | бюджет | | |
|детей до года; | | | | | |
|- внедрение| | 0,190 | Областной | | |
|оздоровительного комплекса| | | бюджет | | |
|в детских дошкольных| | | | | |
|учреждениях с| | | | | |
|использованием методик| | | | | |
|закаливания, гомеопатии,| | | | | |
|основ валеологии; | | | | | |
|- оснащение кабинета| | 0,980 | Областной | | |
|пренатальной диагностики в| | | бюджет | | |
|роддоме ультразвуковой| | | | | |
|аппаратурой с доплер-| | | | | |
|приставкой (диагностика,| | | | | |
|контроль за эффективностью| | | | | |
|лечения патологии| | | | | |
|беременности); | | | | | |
|- проведение оздоровления| | 0,430 | Областной | | |
|детей в специализированных| | | бюджет | | |
|санаториях области и на| | | | | |
|экологически чистых| | | | | |
|территориях по медицинским| | | | | |
|показаниям не менее 100| | | | | |
|человек в год | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 3.4.1 - | | 417,85 | | | |
|3.4.7 | |В том числе | | | |
| | | 66,14 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 320,79 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 30,92 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 17,925 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 0,3 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 15,125 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 2,5 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Целевая комплексная программа (ЦКП) "Здоровье населения Самарской области 1997 - 2000 г. г. " |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.4.8. Подпрограмма| 1999 - 2000 | 2,06 | Областной | ЦКП "Здоровье |Департамент по |
|внедрения принципа работы| | | бюджет | населения | социальной |
|врача общей практики| В том числе |В том числе | |Самарской области| политике |
|(семейного врача) в| 1999 | 0,18 | Областной | 1997 - 2000 | Администрации |
|деятельность первичного| | | бюджет | г. г." (Решение | области, |
|звена медицинской помощи | | | | Самарской | Администрация |
| | | | | Губернской Думы | г. Чапаевска |
| | | | | от 25.03.1997 | |
| | | | | N 326 | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.4.9. Профилактика| 1999 | 0,049 | Областной | то же | то же |
|онкологических заболеваний| | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.4.10. Подпрограмма| 1999 - 2010 | 6,882 | Областной | Городская | то же |
|"Профилактика туберкулеза"| | | бюджет | программа | |
| | В том числе |В том числе | | "Профилактика | |
| | 1999 | 0,034 | Областной |туберкулеза" ЦКП | |
| | | | бюджет | "Здоровье | |
| | | | | населения | |
| | | | |Самарской области| |
| | | | | 1997 - 2000 | |
| | | | | г. г." (Решение | |
| | | | | Самарской | |
| | | | | Губернской Думы | |
| | | | | от 25.03.1997 | |
| | | | | N 323) | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.4.11. Подпрограмма| 1999 - 2000 | 0,85 | Областной | |Департамент по |
|"Охрана репродуктивного| | | бюджет | | социальной |
|здоровья семьи" | В том числе |В том числе | | | политике |
| | 1999 | 0,1 | Областной | | Администрации |
| | | | бюджет | | области, |
| | | | | | Администрация |
| | | | | | г. Чапаевска |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.4.12. Снижение| 1999 | 0,1 | Областной | то же | то же |
|заболеваемости детей в| | | бюджет | | |
|Самарской области.| | | | | |
|Программа оздоровительных| | | | | |
|мероприятий 1998 - 2000| | | | | |
|г. г. | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 3.4.8 - | | 9,941 | Областной | | |
|3.4.12 | | | бюджет | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 0,463 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 3.4.1 - | | 427,791 | | | |
|3.4.12 | |В том числе | | | |
| | | 66,14 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 330,731 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 30,92 | Городской | | |
| | | | бюджет | | || | В том числе | | | | |
| | 1999 | 18,388 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 0,3 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 15,588 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 2,5 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5. Физкультура и спорт |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.5.1. Реконструкция| 2003 - 2005 | 3,8 | Областной | Постановление | Дирекция |
|городского стадиона на| | | бюджет |Правительства РФ | Программы |
|12000 мест | В том числе |В том числе | | от 21.06.1996 | |
| | 1999 | 1,05 | Областной | N 720 | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.5.2. Строительство| 2000 | 0,8 | Областной | то же | то же |
|стадиона на территории| | | бюджет | | |
|школы-интерната | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.5.3. Проектирование и| 2000 - 2001 | 0,44 | Городской | то же | то же |
|строительство велодрома | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 3.5.1 - | | 5,04 | | | |
|3.5.3 | |В том числе | | | |
| | | 4,6 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,44 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 1,05 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6. Образование |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.6.1. Строительство| 2000 - 2002 | 43,44 | Областной | | Администрация |
|пристроя к школе N 13 на| | | бюджет | | г. Чапаевска |
|1688 мест | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.6.2. Проектирование и| 1999 - 2000 | 1,2 | Городской | | то же |
|строительство пристроя| | | бюджет | | |
|(спальный корпус) к школе| В том числе |В том числе | | | |
|N 6 | 1999 | 0,1 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.6.3 Проектирование и| 2003 - 2006 | 40,0 | Областной | | то же |
|строительство средней| | | бюджет | | |
|общеобразовательной | | | | | |
|школы-интерната на 240| | | | | |
|учащихся | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.6.4. Проектирование и| 1999 - 2000 | 1,2 | Городской | | то же |
|строительство пристроя| | | бюджет | | |
|(столовой) к школе N 9 | В том числе |В том числе | | | |
| | 1999 | 0,1 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 3.6.1 -| | 85,84 | | | |
|3.6.4 | |В том числе | | | |
| | | 83,44 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 2,4 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 0,2 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7. Прочие отрасли хозяйства |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.7.1. Строительство Дома| 2005 - 2007 | 6,44 | Областной | то же | Администрация |
|правосудия | | | бюджет | | г. Чапаевска |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.7.2. Строительство| 2009 - 2010 | 14,0 | Областной | то же | |
|пожарного депо | | | бюджет | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|3.7.3. Реконструкция| 2001 - 2007 | 13,52 | | то же | то же |
|телефонных сетей города | |В том числе | | | |
| | | 8,9 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 4,62 | Средства | | |
| | | | акционерного | | |
| | | | общества | | |
| | | | "Связьинформ" | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Итого по п. п. 3.7.1 - | | 33,96 | | | |
|3.7.3 | |В том числе | | | |
| | | 29,34 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 4,62 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.8. Социальное обеспечение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.8.1. Реконструкция| 1999 | 1,0 | Областной | | Администрация |
|Центра социальной| | | бюджет | | г. Чапаевска |
|реабилитации детей,| | | | | |
|оставшихся без попечения| | | | | |
|родителей | | | | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Всего по III разделу: | | 1291,116 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 66,14 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 847,388 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 150,258 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 227,33 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 51,943 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 0,3 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 43,393 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 8,25 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел IV. Решение проблем занятости и социальной защиты населения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1. Разработка программы| 1999 - 2000 | 0,04 | | Программа | Департамент |
|развития общественных| | | | содействия | Федеральной |
|работ в г. Чапаевске | |В том числе | | занятости | службы |
| | | 0,03 |Государственный| населения | занятости |
| | | |фонд занятости |Самарской области| населения по |
| | | | населения | на 1998 - 2000 | Самарской |
| | | | Самарской | г. г. (Решение |области (далее |
| | | | области | Самарской | - ДФСЗ по |
| | | | | Губернской Думы | Самарской |
| | | 0,01 | Средства | от 26.5.1998 | области), |
| | | | предприятия | N 80) | Администрация |
| | В том числе | | | | г. Чапаевска, |
| | 1999 | 0,02 | | | ЧОЗИП, |
| | |В том числе | | | АО "СВЗХ", |
| | | 0,015 |Государственный| | АО "Полимер", |
| | | |фонд занятости | |ГП "Металлист" |
| | | | населения | | |
| | | | Самарской | | |
| | | | области | | |
| | | | | | |
| | | 0,005 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|4.2. Проведение| По мере | 0,15 | | то же | Главное |
|опережающего обучения|необходимости|В том числе | | | управление |
|работников конверсионных| 1999 - 2004 | 0,09 |Государственный| | труда |
|предприятий, находящихся| | |фонд занятости | | Администрации |
|под риском увольнения | | | населения | | области, |
| | | | Самарской | | ДФСЗ по |
| | | | области | | Самарской |
| | | | | | области |
| | | 0,06 | Средства | | |
| | В том числе | | предприятия | | |
| | 1999 | | | | |
| | | 0,025 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 0,02 |Государственный| | |
| | | |фонд занятости | | |
| | | | населения | | |
| | | | Самарской | | |
| | | | области | | |
| | | | | | |
| | | 0,005 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|4.3. Обеспечение| 1999 - 2000 | 0,057 | Областной |Целевая программа| Главное |
|выполнения комплекса| | | бюджет | по улучшению | управление |
|мероприятий по улучшению| В том числе | | |условий и охраны | труда |
|условий и охраны труда на| 1999 | 0,018 | Областной |труда в Самарской| Администрации |
|предприятиях г. Чапаевска| | | бюджет |области на 1998 -| области |
|в рамках целевой программы| | | | 2000 годы | |
|по улучшению условий и| | | | (Решение | |
|охраны труда на 1998 -| | | | Самарской | |
|2000 годы в Самарской| | | | Губернской Думы | |
|области | | | | от 17.03.1998 | |
| | | | | N 31) | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Всего по IV разделу: | | 0,247 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 0,057 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 0,07 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | | 0,12 |Государственный| | |
| | | |фонд занятости | | |
| | | | населения | | |
| | | | Самарской | | |
| | | | области | | |
| | | | | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 0,063 | | | |
| | |В том числе | Областной | | |
| | | 0,018 | бюджет | | |
| | | | | | |
| | | 0,01 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | | 0,035 |Государственный| | |
| | | |фонд занятости | | |
| | | | населения | | |
| | | | Самарской | | |
| | | | области | | |
|--------------------------+-------------+------------+---------------+-----------------+---------------|
|Всего по программе | | 3231,884 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 507,02 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 1931,016 | Областной * | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 184,758 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 609,087 | Средства | | |
| | | | предприятия и | | |
| | | | другие | | |
| | | | внебюджетные | | |
| | | | источники | | |
| | В том числе | | | | |
| | 1999 | 128,289 | | | |
| | |В том числе | | | |
| | | 17,772 | Федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 77,895 | Областной | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 10,84 | Городской | | |
| | | | бюджет | | |
| | | 18,238 | Средства | | |
| | | | предприятия | | |
| | | 3,544 | Другие | | |
| | | | внебюджетные | | |
| | | | источники | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------/
* Примечание: Средства областного бюджета будут предоставляться по соответствующим статьям областного бюджета:
1. Охрана окружающей среды и природных ресурсов.
2. Конверсия оборонной промышленности.
3. Областная инвестиционная программа.
4. Кредит на реализацию перспективных инвестиционных проектов и программ и другие.
<< Назад |
||
Содержание Решение Самарской Губернской Думы от 27 октября 1998 г. N 137 "О целевой Комплексной программе "Социально-экономическое... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.