Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
к Постановлению
Самарской Городской Думы
от 19 мая 2004 г. N 340
Приложение N 4
Смета общегородских расходов бюджета города Самары на 2004 год
тыс. рублей
Коды | Наименование показателя |
Сумма | |||
раздел | подраз- дел |
целе- вая статья |
вид расхода |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
271 695,0 | |||
01 | 06 | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ |
271 695,0 | ||
01 | 06 | 026 | Содержание органов местного самоуправления |
216 645,0 | |
01 | 06 | 026 | 027 | Денежное содержание аппарата | 216 645,0 |
01 | 06 | 027 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
55 050,0 | |
01 | 06 | 027 | 029 | Расходы на содержание аппарата | 55 050,0 |
07 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО |
192 306,0 | |||
07 | 07 | Строительство, архитектура | 192 306,0 | ||
07 | 07 | 313 | Государственные капитальные вложения |
192 306,0 | |
07 | 07 | 313 | 198 | Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
192 306,0 |
08 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 10 000,0 | |||
08 | 02 | ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | 10 000,0 | ||
08 | 02 | 344 | Мероприятия по улучшению земле- устройства и землепользования |
10 000,0 | |
08 | 02 | 344 | 212 | Мероприятия по улучшению земле- устройства и землепользования |
10 000,0 |
09 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ |
390,0 | |||
09 | 06 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ |
390,0 | ||
09 | 06 | 362 | Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы |
390,0 | |
09 | 06 | 362 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
390,0 |
10 | ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 222 630,0 | |||
10 | 01 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ | 155 089,0 | ||
10 | 01 | 372 | Государственная поддержка автомобильного транспорта |
155 089,0 | |
10 | 01 | 372 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 155 089,0 |
10 | 04 | ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ | 2 500,0 | ||
10 | 04 | 375 | Государственная поддержка реч- ного транспорта |
2 500,0 | |
10 | 04 | 375 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 2 500,0 |
10 | 05 | ПРОЧИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА | 65 041,0 | ||
10 | 05 | 380 | Государственная поддержка дру- гих видов транспорта субъектов Российской Федерации |
65 041,0 | |
10 | 05 | 380 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 65 041,0 |
10 | 05 | 380 | 290.1 | Электротранспорт | 3 352,0 |
10 | 05 | 380 | 290.2 | Метрополитен | 61 689,0 |
12 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 677 491,0 | |||
12 | 01 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 161 146,0 | ||
12 | 01 | 310 | Государственная поддержка жилищ- ного хозяйства субъектов Рос- сийской Федерации |
161 146,0 | |
12 | 01 | 310 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 55 135,0 |
12 | 01 | 310 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
106 011,0 |
12 | 02 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 497 845,0 | ||
12 | 02 | 311 | Государственная поддержка ком- мунального хозяйства субъектов Российской Федерации |
177 110,0 | |
12 | 02 | 311 | 440 | Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснаб- жающими организациями в субъек- тах Российской Федерации |
140 300,0 |
12 | 02 | 311 | 442 | Субсидии на услуги, предостав- ляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах Российской Федерации |
36 810,0 |
12 | 02 | 550 | Расходы на благоустройство го- родских и сельских поселений и округов |
320 735,0 | |
12 | 02 | 550 | 492 | Расходы на уличное освещение | 69 235,0 |
12 | 02 | 550 | 493 | Расходы по строительству и со- держанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских и сельских поселений и округов, за исключе- нием объектов федерального и ре- гионального значения |
210 500,0 |
12 | 02 | 550 | 494 | Расходы на озеленение | 25 000,0 |
12 | 02 | 550 | 495 | Расходы по организации и содер- жанию мест захоронения |
4 500,0 |
12 | 02 | 550 | 496 | Расходы по организации сбора, вывоза, утилизации, переработке бытовых и промышленных отходов и содержанию мест их захоронения |
2 000,0 |
12 | 02 | 550 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
9 500,0 |
12 | 03 | ПРОЧИЕ СТРУКТУРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
18 500,0 | ||
12 | 03 | 312 | Прочие расходы на жилищно-ком- мунальное хозяйство субъектов Российской Федерации |
18 500,0 | |
12 | 03 | 312 | 444 | Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства в субъ- ектах Российской Федерации |
10 950,0 |
12 | 03 | 312 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
7 550,0 |
13 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
32 996,0 | |||
13 | 02 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |
14 163,0 | ||
13 | 02 | 601 | Обеспечение личного состава войск (сил) |
14 163,0 | |
13 | 02 | 601 | 075 | Содержание подведомственных структур |
14 163,0 |
13 | 04 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА |
18 833,0 | ||
13 | 04 | 601 | Обеспечение личного состава войск (сил) |
18 833,0 | |
13 | 04 | 601 | 075 | Содержание подведомственных структур |
18 833,0 |
14 | ОБРАЗОВАНИЕ | 359 066,0 | |||
14 | 01 | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 10 230,0 | ||
14 | 01 | 400 | Ведомственные расходы на образо- вание |
10 230,0 | |
14 | 01 | 400 | 259 | Детские дошкольные учреждения | 10 230,0 |
14 | 02 | ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 248 367,0 | ||
14 | 02 | 400 | Ведомственные расходы на образование |
248 367,0 | |
14 | 02 | 400 | 260 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
109 962,0 |
14 | 02 | 400 | 263 | Школы-интернаты | 90 781,0 |
14 | 02 | 400 | 264 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
32 880,0 |
14 | 02 | 400 | 264.1 | Учреждения образования | 32 645,0 |
14 | 02 | 400 | 264.2 | Детские музыкальные школы | 235,0 |
14 | 02 | 400 | 265 | Детские дома | 14 744,0 |
14 | 04 | СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
27 390,0 | ||
14 | 04 | 400 | Ведомственные расходы на образование |
27 390,0 | |
14 | 04 | 400 | 268 | Средние специальные учебные заведения |
27 390,0 |
14 | 06 | ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
29 603,0 | ||
14 | 06 | 400 | Ведомственные расходы на образование |
29 603,0 | |
14 | 06 | 400 | 271 | Высшие учебные заведения | 29 603,0 |
14 | 07 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ |
43 476,0 | ||
14 | 07 | 400 | Ведомственные расходы на образование |
43 476,0 | |
14 | 07 | 400 | 272 | Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
26 888,0 |
14 | 07 | 400 | 319 | Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
16 588,0 |
15 | КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
70 941,0 | |||
15 | 01 | 410 | Ведомственные расходы на культуру и искусство |
31 854,0 | |
15 | 01 | 410 | 280 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
460,0 |
15 | 01 | 410 | 283 | Музеи и постоянные выставки | 2 292,0 |
15 | 01 | 410 | 284 | Библиотеки | 29 102,0 |
15 | 01 | 412 | Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
25 507,0 | |
15 | 01 | 412 | 287 | Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
25 507,0 |
15 | 02 | КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 290,0 | ||
15 | 02 | 415 | Государственная поддержка кинематографии |
1 290,0 | |
15 | 02 | 415 | 282 | Организации кинематографии | 1 290,0 |
15 | 03 | ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
12 290,0 | ||
15 | 03 | 412 | Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
9 530,0 | |
15 | 03 | 412 | 287 | Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
9 530,0 |
15 | 03 | 522 | Средства бюджетов субъектов Рос- сийской Федерации на реализацию региональных целевых программ |
2 760,0 | |
15 | 03 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
2 760,0 |
16 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 14 500,0 | |||
16 | 01 | ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ | 8 200,0 | ||
16 | 01 | 420 | Государственная поддержка госу- дарственных телерадиокомпаний |
8 200,0 | |
16 | 01 | 420 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 8 200,0 |
16 | 02 | ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА |
6 300,0 | ||
16 | 02 | 425 | Государственная поддержка районных (городских) газет |
6 300,0 | |
16 | 02 | 425 | 292 | Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оп- лата полиграфических услуг, бу- маги и услуг федеральной почто- вой связи) |
6 300,0 |
17 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
266 642,0 | |||
17 | 01 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 249 601,0 | ||
17 | 01 | 430 | Ведомственные расходы на здравоохранение |
226 358,0 | |
17 | 01 | 430 | 300 | Больницы, клиники, госпитали | 88 293,0 |
17 | 01 | 430 | 301 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
46 477,0 |
17 | 01 | 430 | 304 | Дома ребенка | 33 638,0 |
17 | 01 | 430 | 305 | Станции скорой и неотложной помощи |
2 736,0 |
17 | 01 | 430 | 306 | Санатории для больных туберкуле- зом |
518,0 |
17 | 01 | 430 | 307 | Санатории для детей и подростков | 299,0 |
17 | 01 | 430 | 310 | Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
54 397,0 |
17 | 01 | 522 | Средства бюджетов субъектов Рос- сийской Федерации на реализацию региональных целевых программ |
23 243,0 | |
17 | 01 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
23 243,0 |
17 | 02 | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР |
3 400,0 | ||
17 | 02 | 432 | Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор |
3 400,0 | |
17 | 02 | 432 | 311 | Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора |
3 400,0 |
17 | 03 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 13 641,0 | ||
17 | 03 | 433 | Финансирование части расходов на содержание спортивных команд |
600,0 | |
17 | 03 | 433 | 293 | Мероприятия в области физической культуры и спорта |
600,0 |
17 | 03 | 434 | Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
13 041,0 | |
17 | 03 | 434 | 075 | Содержание подведомственных структур |
10 484,0 |
17 | 03 | 434 | 293 | Мероприятия в области физической культуры и спорта |
2 557,0 |
18 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 368 116,6 | |||
18 | 01 | УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ |
35 447,0 | ||
18 | 01 | 440 | Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
35 447,0 | |
18 | 01 | 440 | 320 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
158,0 |
18 | 01 | 440 | 323 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
35 289,0 |
18 | 01 | 440 | 323.1 | Учреждения и мероприятия Комитета по делам семьи |
33 489,0 |
18 | 01 | 440 | 323.2 | Дворец ветеранов | 1 097,0 |
18 | 01 | 440 | 323.3 | Центр общения поколений | 703,0 |
18 | 02 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ | 3 192,0 | ||
18 | 02 | 442 | Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан |
3 192,0 | |
18 | 02 | 442 | 326 | Выплата пенсий и пособий | 3 192,0 |
18 | 03 | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА | 31 605,0 | ||
18 | 03 | 446 | Государственная поддержка в области молодежной политики |
31 605,0 | |
18 | 03 | 446 | 323 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
31 605,0 |
18 | 06 | ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ |
297 872,6 | ||
18 | 06 | 350 | Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Россий- ской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра- зований |
1 010,0 | |
18 | 06 | 350 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 1 010,0 |
18 | 06 | 351 | Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Россий- ской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Россий- ской Федерации и полных кавале- ров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении со- циальных гарантий Героям Социа- листического Труда и полным ка- валерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра- зований |
219,5 | |
18 | 06 | 351 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 219,5 |
18 | 06 | 354 | Расходы на компенсацию затрат по предоставлению льгот, установ- ленных Законом Российской Феде- рации "О донорстве крови и ее компонентов", по бюджетам субъ- ектов Российской Федерации и му- ниципальных образований |
31,0 | |
18 | 06 | 354 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 31,0 |
18 | 06 | 445 | Прочие ведомственные расходы в области социальной политики |
1 959,0 | |
18 | 06 | 445 | 323 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
1 959,0 |
18 | 06 | 489 | Фонд компенсаций | 1 674,1 | |
18 | 06 | 489 | 333 | Расходы на оплату проезда вете- ранов и инвалидов |
1 085,6 |
18 | 06 | 489 | 345 | Расходы на оплату жилищно-комму- нальных услуг ветеранам и инва- лидам |
156,6 |
18 | 06 | 489 | 558 | Расходы бюджетов субъектов Рос- сийской Федерации и муниципаль- ных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-комму- нальных услуг, услуг связи, про- езда на общественном транспорте городского и пригородного сооб- щения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Черно- быльской АЭС, аварии на произ- водственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипала- тинском полигоне |
431,9 |
18 | 06 | 498 | Расходы на реализацию льгот, ус- тановленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации |
252 675,0 | |
18 | 06 | 498 | 333 | Расходы на оплату проезда вете- ранов и инвалидов |
251 339,0 |
18 | 06 | 498 | 345 | Расходы на оплату жилищно-комму- нальных услуг ветеранам и инва- лидам |
1 336,0 |
18 | 06 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
17 609,0 | |
18 | 06 | 515 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
17 609,0 |
18 | 06 | 522 | Средства бюджетов субъектов Рос- сийской Федерации на реализацию региональных целевых программ |
22 695,0 | |
18 | 06 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
22 695,0 |
19 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
146 163,0 | |||
19 | 01 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА |
146 163,0 | ||
19 | 01 | 462 | Процентные платежи по муници- пальному долгу |
146 163,0 | |
19 | 01 | 462 | 331 | Выплаты процентов по муници- пальному долгу |
146 163,0 |
30 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 77 993,0 | |||
30 | 01 | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 30 000,0 | ||
30 | 01 | 510 | Резервные фонды | 30 000,0 | |
30 | 01 | 510 | 435 | Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления |
30 000,0 |
30 | 02 | Проведение выборов и референдумов |
35 000,0 | ||
30 | 02 | 511 | Расходы на проведение выборов и референдумов |
35 000,0 | |
30 | 04 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ |
12 993,0 | ||
30 | 04 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
12 993,0 | |
30 | 04 | 515 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
12 993,0 |
30 | 04 | 515 | 397.1 | Расходы по организации и подготовке молодежи к службе в армии РФ |
400,0 |
30 | 04 | 515 | 397.3 | Содержание городской избирательной комиссии |
1 427,0 |
30 | 04 | 515 | 397.4 | Городской заказ на приобретение статистической информации |
480,0 |
30 | 04 | 515 | 397.5 | Расходы на международные и межрегиональные мероприятия |
3 000,0 |
30 | 04 | 515 | 397.6 | Проведение ревизионных мероприятий |
286,0 |
30 | 04 | 515 | 397.8 | Проведение городских мероприятий | 5 000,0 |
30 | 04 | 515 | 397.9 | Средства на оплату услуг гидрометеослужбы |
300,0 |
30 | 04 | 515 | 397.10 | Финансирование общественных организаций и объединений по рекламно-выставочной деятельности |
500,0 |
30 | 04 | 515 | 397.11 | Другие расходы | 500,0 |
30 | 04 | 515 | 397.12 | Поддержка национально-культурных автономий в городе Самаре |
1 100,0 |
31 | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 80 982,0 | |||
31 | 30 | Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации) |
80 982,0 | ||
31 | 30 | 520 | Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете |
80 982,0 | |
31 | 30 | 520 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
80 982,0 |
31 | 30 | 520 | 397.1 | Целевой бюджетный социально-про- тивоэпидемический фонд |
3 712,0 |
31 | 30 | 520 | 397.2 | Целевой бюджетный фонд финансо- вой поддержки правоохранитель- ных органов города Самары |
18 070,0 |
31 | 30 | 520 | 397.3 | Целевой бюджетный фонд финанси- рования деятельности по учету, сохранению и воспроизводству муниципального имущества горо- да Самары |
59 200,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 2 791 911,6 |
<< Приложение N 3 |
Приложение >> N 5 |
|
Содержание Постановление Самарской городской Думы от 19 мая 2004 г. N 340 "О внесении изменений и дополнений в постановление Самарской... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.