Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к Постановлению
Самарской Городской Думы
от 19 мая 2004 г. N 340
Приложение N 2
Структура расходов бюджета города на 2004 год
тыс. рублей
Коды | Наименование показателя |
Сумма | |||
раздел | подраз- дел |
целе- вая статья |
вид расхода |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
500 631,0 | |||
01 | 06 | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ |
500 631,0 | ||
01 | 06 | 026 | Содержание органов местно- го самоуправления |
426 543,0 | |
01 | 06 | 026 | 027 | Денежное содержание аппара- та |
426 543,0 |
01 | 06 | 027 | Обеспечение деятельности органов местного самоуп- равления |
74 088,0 | |
01 | 06 | 027 | 029 | Расходы на содержание аппа- рата |
74 088,0 |
05 | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА |
695,0 | |||
05 | 01 | ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | 695,0 | ||
05 | 01 | 601 | Обеспечение личного состава войск (сил) |
695,0 | |
05 | 01 | 601 | 075 | Содержание подведомственных структур |
695,0 |
07 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО |
192 306,0 | |||
07 | 07 | Строительство, архитектура | 192 306,0 | ||
07 | 07 | 313 | Государственные капиталь- ные вложения |
192 306,0 | |
07 | 07 | 313 | 198 | Государственные капиталь- ные вложения на безвозврат- ной основне |
192 306,0 |
08 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО |
10 000,0 | |||
08 | 02 | ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | 10 000,0 | ||
08 | 02 | 344 | Мероприятия по улучшению землеустройства и земле- пользования |
10 000,0 | |
08 | 02 | 344 | 212 | Мероприятия по улучшению землеустройства и земле- пользования |
10 000,0 |
09 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ |
390,0 | |||
09 | 06 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ |
390,0 | ||
09 | 06 | 362 | Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы |
390,0 | |
09 | 06 | 362 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
390,0 |
10 | ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА |
222 630,0 | |||
10 | 01 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ | 155 089,0 | ||
10 | 01 | 372 | Государственная поддержка автомобильного транспорта |
155 089,0 | |
10 | 01 | 372 | 290 | Целевые субсидии и субвенции |
155 089,0 |
10 | 04 | ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ | 2 500,0 | ||
10 | 04 | 375 | Государственная поддержка речного транспорта |
2 500,0 | |
10 | 04 | 375 | 290 | Целевые субсидии и субвенции |
2 500,0 |
10 | 05 | ПРОЧИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА | 65 041,0 | ||
10 | 05 | 380 | Государственная поддержка других видов транспорта субъектов Российской Федерации |
65 041,0 | |
10 | 05 | 380 | 290 | Целевые субсидии и субвенции |
65 041,0 |
10 | 05 | 380 | 290.1 | Электротранспорт | 3 352,0 |
10 | 05 | 380 | 290.2 | Метрополитен | 61 689,0 |
12 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
2 100 285,0 | |||
12 | 01 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 786 394,0 | ||
12 | 01 | 310 | Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации |
653 394,0 | |
12 | 01 | 310 | 290 | Целевые субсидии и субвенции |
496 067,0 |
12 | 01 | 310 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
157 327,0 |
12 | 01 | 352 | Фонд софинансирования социальных расходов |
133 000,0 | |
12 | 01 | 352 | 356 | Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
133 000,0 |
12 | 01 | 352 | 356 | Из них: Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг для ЖСК и ТСЖ |
15 806,0 |
12 | 02 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1 295 286,0 | ||
12 | 02 | 311 | Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации |
963 401,0 | |
12 | 02 | 311 | 440 | Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации |
903 401,0 |
12 | 02 | 311 | 442 | Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах Российской Федерации |
60 000,0 |
12 | 02 | 550 | Расходы на благоустройство городских и сельских посе- лений и округов |
331 885,0 | |
12 | 02 | 550 | 492 | Расходы на уличное освеще- ние |
69 235,0 |
12 | 02 | 550 | 493 | Расходы по строительству и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооруже- ний на них в границах го- родских и сельских поселе- ний и округов, за исключе- нием объектов федерального и регионального значения |
210 500,0 |
12 | 02 | 550 | 494 | Расходы на озеленение | 31 000,0 |
12 | 02 | 550 | 495 | Расходы по организации и содержанию мест захороне- ния |
4 500,0 |
12 | 02 | 550 | 496 | Расходы по организации сбо- ра, вывоза, утилизации, пе- реработке бытовых и про- мышленных отходов и содер- жанию мест их захоронения |
7 150,0 |
12 | 02 | 550 | 397 | Прочие расходы, не отнесен- ные к другим видам расходов |
9 500,0 |
12 | 03 | ПРОЧИЕ СТРУКТУРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
18 605,0 | ||
12 | 03 | 312 | Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство субъектов Российской Федерации |
18 605,0 | |
12 | 03 | 312 | 444 | Расходы на прочие структу- ры и мероприятия в области жилищно-коммунального хо- зяйства в субъектах Россий- ской Федерации |
10 950,0 |
12 | 03 | 312 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
7 655,0 |
13 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
32 996,0 | |||
13 | 02 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |
14 163,0 | ||
13 | 02 | 601 | Обеспечение личного состава войск (сил) |
14 163,0 | |
13 | 02 | 601 | 075 | Содержание подведомственных структур |
14 163,0 |
13 | 04 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА |
18 833,0 | ||
13 | 04 | 601 | Обеспечение личного состава войск (сил) |
18 833,0 | |
13 | 04 | 601 | 075 | Содержание подведомственных структур |
18 833,0 |
14 | ОБРАЗОВАНИЕ | 1 546 453,0 | |||
14 | 01 | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 448 897,0 | ||
14 | 01 | 400 | Ведомственные расходы на образование |
448 897,0 | |
14 | 01 | 400 | 259 | Детские дошкольные учреждения |
448 897,0 |
14 | 02 | ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 962 618,0 | ||
14 | 02 | 400 | Ведомственные расходы на образование |
962 618,0 | |
14 | 02 | 400 | 260 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
603 588,0 |
14 | 02 | 400 | 262 | Вечерние и заочные средние образовательные школы |
5 071,0 |
14 | 02 | 400 | 263 | Школы-интернаты | 90 781,0 |
14 | 02 | 400 | 264 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
236 447,0 |
14 | 02 | 400 | 264.1 | Учреждения образования | 192 109,0 |
14 | 02 | 400 | 264.2 | Детские музыкальные школы | 44 338,0 |
14 | 02 | 400 | 265 | Детские дома | 26 731,0 |
14 | 04 | СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
27 390,0 | ||
14 | 04 | 400 | Ведомственные расходы на образование |
27 390,0 | |
14 | 04 | 400 | 268 | Средние специальные учебные заведения |
27 390,0 |
14 | 06 | ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
29 603,0 | ||
14 | 06 | 400 | Ведомственные расходы на образование |
29 603,0 | |
14 | 06 | 400 | 271 | Высшие учебные заведения | 29 603,0 |
14 | 07 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ |
77 945,0 | ||
14 | 07 | 400 | Ведомственные расходы на образование |
77 945,0 | |
14 | 07 | 400 | 272 | Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
47 945,0 |
14 | 07 | 400 | 319 | Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
30 000,0 |
15 | КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
77 637,0 | |||
15 | 01 | КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | 64 057,0 | ||
15 | 01 | 410 | Ведомственные расходы на культуру и искусство |
38 550,0 | |
15 | 01 | 410 | 280 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
4 004,0 |
15 | 01 | 410 | 283 | Музеи и постоянные выставки | 4 714,0 |
15 | 01 | 410 | 284 | Библиотеки | 29 832,0 |
15 | 01 | 412 | Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
25 507,0 | |
15 | 01 | 412 | 287 | Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
25 507,0 |
15 | 02 | КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 290,0 | ||
15 | 02 | 415 | Государственная поддержка кинематографии |
1 290,0 | |
15 | 02 | 415 | 282 | Организации кинематографии | 1 290,0 |
15 | 03 | ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
12 290,0 | ||
15 | 03 | 412 | Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
9 530,0 | |
15 | 03 | 412 | 287 | Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
9 530,0 |
15 | 03 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных це- левых программ |
2 760,0 | |
15 | 03 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесен- ные к другим видам расходов |
2 760,0 |
16 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
14 500,0 | |||
16 | 01 | ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ | 8 200,0 | ||
16 | 01 | 420 | Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний |
8 200,0 | |
16 | 01 | 420 | 290 | Целевые субсидии и субвенции |
8 200,0 |
16 | 02 | ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА |
6 300,0 | ||
16 | 02 | 425 | Государственная поддержка районных (городских) газет |
6 300,0 | |
16 | 02 | 425 | 292 | Оплата расходов, связанных с производством и распрост- ранением районных (город- ских) газет (оплата поли- графических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) |
6 300,0 |
17 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
274 255,0 | |||
17 | 01 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 249 601,0 | ||
17 | 01 | 430 | Ведомственные расходы на здравоохранение |
226 358,0 | |
17 | 01 | 430 | 300 | Больницы, клиники, госпитали |
88 293,0 |
17 | 01 | 430 | 301 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
46 477,0 |
17 | 01 | 430 | 304 | Дома ребенка | 33 638,0 |
17 | 01 | 430 | 305 | Станции скорой и неотложной помощи |
2 736,0 |
17 | 01 | 430 | 306 | Санатории для больных ту- беркулезом |
518,0 |
17 | 01 | 430 | 307 | Санатории для детей и подростков |
299,0 |
17 | 01 | 430 | 310 | Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
54 397,0 |
17 | 01 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных це- левых программ |
23 243,0 | |
17 | 01 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесен- ные к другим видам расходов |
23 243,0 |
17 | 02 | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕС- КИЙ НАДЗОР |
3 400,0 | ||
17 | 02 | 432 | Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологиче- ский надзор |
3 400,0 | |
17 | 02 | 432 | 311 | Центры государственного санитарно-эпидемиологичес- кого надзора |
3 400,0 |
17 | 03 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 21 254,0 | ||
17 | 03 | 433 | Финансирование части расходов на содержание спортивных команд |
600,0 | |
17 | 03 | 433 | 293 | Мероприятия в области физи- ческой культуры и спорта |
600,0 |
17 | 03 | 434 | Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
20 654,0 | |
17 | 03 | 434 | 075 | Содержание подведомственных структур |
17 617,0 |
17 | 03 | 434 | 293 | Мероприятия в области физи- ческой культуры и спорта |
3 037,0 |
18 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 590 641,7 | |||
18 | 01 | УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ |
101 087,0 | ||
18 | 01 | 440 | Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
101 087,0 | |
18 | 01 | 440 | 318 | Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому |
65 640,0 |
18 | 01 | 440 | 320 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
158,0 |
18 | 01 | 440 | 323 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
35 289,0 |
18 | 01 | 440 | 323.1 | Учреждения и мероприятия Комитета по делам семьи |
33 489,0 |
18 | 01 | 440 | 323.2 | Дворец ветеранов | 1 097,0 |
18 | 01 | 440 | 323.3 | Центр общения поколений | 703,0 |
18 | 02 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ | 3 192,0 | ||
18 | 02 | 442 | Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан |
3 192,0 | |
18 | 02 | 442 | 326 | Выплата пенсий и пособий | 3 192,0 |
18 | 03 | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА | 32 636,0 | ||
18 | 03 | 446 | Государственная поддержка в области молодежной политики |
32 636,0 | |
18 | 03 | 446 | 323 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
32 636,0 |
18 | 06 | ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ |
453 726,7 | ||
18 | 06 | 350 | Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1 525,1 | |
18 | 06 | 350 | 290 | Целевые субсидии и субвенции |
1 525,1 |
18 | 06 | 351 | Расходы на реализацию льгот, установленных Зако- ном Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавале- ров ордена Славы" и феде- ральным законом "О предо- ставлении социальных гаран- тий Героям Социалистическо- го Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов Россий- ской Федерации и муници- пальных образований |
603,4 | |
18 | 06 | 351 | 290 | Целевые субсидии и субвен- ции |
603,4 |
18 | 06 | 354 | Расходы на компенсацию за- трат по предоставлению льгот, установленных Зако- ном Российской Федерации "О донорстве крови и ее компо- нентов", по бюджетам субъ- ектов Российской Федерации и муниципальных образований |
339,0 | |
18 | 06 | 354 | 290 | Целевые субсидии и субвен- ции |
339,0 |
18 | 06 | 445 | Прочие ведомственные расхо- ды в области социальной по- литики |
37 317,0 | |
18 | 06 | 445 | 323 | Прочие учреждения и меро- приятия в области социаль- ной политики |
37 317,0 |
18 | 06 | 445 | 323 | Из них: прочие учреждения и мероприятия в области со- циальной политики для ЖСК и ТСЖ |
15 786,0 |
18 | 06 | 489 | Фонд компенсаций | 9 678,2 | |
18 | 06 | 489 | 333 | Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов ной политики |
1 085,6 |
18 | 06 | 489 | 345 | Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам |
8 160,7 |
18 | 06 | 489 | 558 | Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и му- ниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на об- щественном транспорте го- родского и пригородного сообщения гражданам, под- вергшимся радиационному воздействию вследствие ка- тастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семи- палатинском полигоне |
431,9 |
18 | 06 | 498 | Расходы на реализацию льгот, установленных Феде- ральным Законом "О ветера- нах" в части полномочий субъектов Российской Феде- рации |
359 815,0 | |
18 | 06 | 489 | 333 | Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов |
251 339,0 |
18 | 06 | 498 | 345 | Расходы на оплату жилищно- коммунальных услуг ветера- нам и инвалидам |
108 476,0 |
18 | 06 | 498 | 345 | Из них: Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам для ЖСК и ТСЖ |
9 300,0 |
18 | 06 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
21 754,0 | |
18 | 06 | 515 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
21 754,0 |
18 | 06 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных це- левых программ |
22 695,0 | |
18 | 06 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
22 695,0 |
19 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
146 163,0 | |||
19 | 01 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА |
146 163,0 | ||
19 | 01 | 462 | Процентные платежи по муниципальному долгу |
146 163,0 | |
19 | 01 | 462 | 331 | Выплаты процентов по муниципальному долгу |
146 163,0 |
30 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 112 786,0 | |||
30 | 01 | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 30 000,0 | ||
30 | 01 | 510 | Резервные фонды | 30 000,0 | |
30 | 01 | 510 | 435 | Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления |
30 000,0 |
30 | 02 | Проведение выборов и референдумов |
35 000,0 | ||
30 | 02 | 511 | Расходы на проведение выборов и референдумов |
35 000,0 | |
30 | 04 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ |
47 786,0 | ||
30 | 04 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
47 786,0 | |
30 | 04 | 515 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
47 786,0 |
30 | 04 | 515 | 397.1 | Расходы по организации и подготовке молодежи к службе в армии РФ |
1 715,0 |
30 | 04 | 515 | 397.2 | Содержание органов ТОС | 12 585,0 |
30 | 04 | 515 | 397.3 | Содержание городской избирательной комиссии |
1 427,0 |
30 | 04 | 515 | 397.4 | Городской заказ на приобре- тение статистической ин- формации |
480,0 |
30 | 04 | 515 | 397.5 | Расходы на международные и межрегиональные мероприятия |
3 000,0 |
30 | 04 | 515 | 397.6 | Проведение ревизионных мероприятий |
286,0 |
30 | 04 | 515 | 397.7 | Отряды дружинников содействия милиции |
20 148,0 |
30 | 04 | 515 | 397.8 | Проведение городских мероприятий |
5 000,0 |
30 | 04 | 515 | 397.9 | Средства на оплату услуг гидрометеослужбы |
300,0 |
30 | 04 | 515 | 397.10 | Финансирование общественных организаций и объединений по рекламно-выставочной деятельности |
500,0 |
30 | 04 | 515 | 397.11 | Другие расходы | 1 245,0 |
30 | 04 | 515 | 397.12 | Поддержка национально-культурных автономий в городе Самаре |
1 100,0 |
31 | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 80 982,0 | |||
31 | 30 | Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации) |
80 982,0 | ||
31 | 30 | 520 | Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете |
80 982,0 | |
31 | 30 | 520 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
80 982,0 |
31 | 30 | 520 | 397.1 | Целевой бюджетный социаль- но-противоэпидемический фонд |
3 712,0 |
31 | 30 | 520 | 397.2 | Целевой бюджетный фонд финансовой поддержки правоохранительных органов города Самары |
18 070,0 |
31 | 30 | 520 | 397.3 | Целевой бюджетный фонд финансирования деятельности по учету, сохранению и воспроизводству муниципального имущества города Самары |
59 200,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 5 903 350,7 |
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Самарской городской Думы от 19 мая 2004 г. N 340 "О внесении изменений и дополнений в постановление Самарской... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.