Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к Закону
Самарской области
"Об исполнении областного бюджета за 2003 год"
Структура
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
Коды | Наименование раздела, подраздела целевой статьи и вида расходов |
Сумма, тысяч рублей |
Исполнено на 01.01.2004, тысяч рублей |
% испол- нения |
|||
Р | ПР | ЦСР | ВР | ||||
01 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
668 869 | 661 684 | 98,9% | |||
01 | 02 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти |
94 707 | 94 707 | 100,0% | ||
01 | 02 | 025 | Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации |
94 707 | 94 707 | 100,0% | |
01 | 02 | 025 | 027 | Денежное содержание аппарата | 38 802 | 40 049 | 103,2% |
01 | 02 | 025 | 029 | Расходы на содержание аппарата | 55 905 | 54 658 | 97,8% |
01 | 03 | Функционирование исполнительных органов государственной власти |
522 784 | 518 241 | 99,1% | ||
01 | 03 | 036 | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
522 784 | 518 241 | 99,1% | |
01 | 03 | 036 | 027 | Денежное содержание аппарата | 324 671 | 310 747 | 95,7% |
01 | 03 | 036 | 028 | Представительские расходы | 1 928 | 1 526 | 79,1% |
01 | 03 | 036 | 029 | Расходы на содержание аппарата | 196 185 | 205 968 | 105,0% |
01 | 04 | Деятельность финансовых и налоговых органов |
29 381 | 29 381 | 100,0% | ||
01 | 04 | 036 | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
29 381 | 29 381 | 100,0% | |
01 | 04 | 036 | 027 | Денежное содержание аппарата | 20 042 | 20 042 | 100,0% |
01 | 04 | 036 | 029 | Расходы на содержание аппарата | 9 339 | 9 339 | 100,0% |
01 | 05 | Прочие расходы на общегосударственное управление |
21 997 | 19 355 | 88,0% | ||
01 | 05 | 039 | Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) |
11 288 | 8 646 | 76,6% | |
01 | 05 | 039 | 027 | Денежное содержание аппарата | 1 801 | 1 707 | 94,8% |
01 | 05 | 039 | 029 | Расходы на содержание аппарата | 1 112 | 1 206 | 108,5% |
01 | 05 | 039 | 075 | Содержание подведомственных структур | 8 375 | 5 733 | 68,5% |
01 | 05 | 041 | Государственная поддержка архивной службы |
10 709 | 10 709 | 100,0% | |
01 | 05 | 041 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
10 709 | 10 709 | 100,0% |
02 | СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 72 968 | 72 968 | 100,0% | |||
02 | 02 | Судебная система субъектов Российской Федерации |
72 968 | 72 968 | 100,0% | ||
02 | 02 | 064 | Обеспечение деятельности мировых судей |
72 968 | 72 968 | 100,0% | |
02 | 02 | 064 | 029 | Расходы на содержание аппарата | 72 968 | 72 968 | 100,0% |
05 | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУ- ДАРСТВА |
1 354 443 | 1 353 830 | 100,0% | |||
05 | 01 | Органы внутренних дел | 1 293 461 | 1 293 066 | 100,0% | ||
05 | 01 | 601 | Обеспечение личного состава войск (сил) |
1 293 461 | 1 293 066 | 100,0% | |
05 | 01 | 601 | 075 | Содержание подведомственных структур | 1 293 461 | 1 293 066 | 100,0% |
05 | 03 | Уголовно-исполнительная система | 60 000 | 59 805 | 99,7% | ||
05 | 03 | 201 | Содержание спецконтингента | 60 000 | 59 805 | 99,7% | |
05 | 03 | 201 | 070 | Содержание спецконтингента | 60 000 | 59 805 | 99,7% |
05 | 10 | Органы юстиции | 982 | 959 | 97,7% | ||
05 | 10 | 061 | Содержание службы судебных приставов Министерства юстиции Российской Феде- рации |
779 | 779 | 100,0% | |
05 | 10 | 061 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
779 | 779 | 100,0% |
05 | 10 | 062 | Поддержка государственных нотариаль- ных контор |
203 | 180 | 88,8% | |
05 | 10 | 062 | 160 | Содержание нотариальных контор | 203 | 180 | 88,8% |
06 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ |
28 517 | 28 354 | 99,4% | |||
06 | 01 | Фундаментальные исследования | 2 649 | 2 649 | 100,0% | ||
06 | 01 | 270 | Проведение фундаментальных исследова- ний |
2 649 | 2 649 | 100,0% | |
06 | 01 | 270 | 216 | Другие НИОКР | 2 649 | 2 649 | 100,0% |
06 | 02 | Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно- технического прогресса |
25 868 | 25 705 | 99,4% | ||
06 | 02 | 281 | НИОКР | 25 868 | 25 705 | 99,4% | |
06 | 02 | 281 | 187 | Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ |
16 014 | 11 014 | 68,8% |
06 | 02 | 281 | 216 | Другие НИОКР | 9 854 | 14 691 | 149,1% |
07 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИ- ТЕЛЬСТВО |
2 512 242 | 2 413 663 | 96,1% | |||
07 | 01 | Топливно-энергетический комплекс | 39 358 | 39 358 | 100,0% | ||
07 | 01 | 293 | Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации |
39 358 | 39 358 | 100,0% | |
07 | 01 | 293 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 32 805 | 32 805 | 100,0% |
07 | 01 | 293 | 441 | Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организа- циями в субъектах Российской Федера- ции |
6 553 | 6 553 | 100,0% |
07 | 05 | Другие отрасли промышленности | 64 500 | 12 727 | 19,7% | ||
07 | 05 | 302 | Государственная поддержка отраслей промышленности |
64 500 | 12 727 | 19,7% | |
07 | 05 | 302 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 64 500 | 12 727 | 19,7% |
07 | 07 | Строительство, архитектура | 2 366 791 | 2 323 297 | 98,2% | ||
07 | 07 | 313 | Государственные капитальные вложения | 2 341 990 | 2 298 232 | 98,1% | |
07 | 07 | 313 | 198 | Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
2 341 990 | 2 298 232 | 98,1% |
07 | 07 | 314 | Государственная поддержка строитель- ства |
3 575 | 3 839 | 107,4% | |
07 | 07 | 314 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
3 575 | 3 839 | 107,4% |
07 | 07 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
20 456 | 20 456 | 100,0% | |
07 | 07 | 515 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
20 456 | 20 456 | 100,0% |
07 | 07 | 633 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
770 | 770 | 100,0% | |
07 | 07 | 633 | 760 | Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
770 | 770 | 100,0% |
07 | 09 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы |
41 593 | 38 281 | 92,0% | ||
07 | 09 | 475 | Финансирование геолого-разведочных работ |
41 593 | 38 281 | 92,0% | |
07 | 09 | 475 | 410 | Геолого-разведочные работы | 41 593 | 38 281 | 92,0% |
08 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 1 704 627 | 1 699 293 | 99,7% | |||
08 | 01 | Сельскохозяйственное производство | 1 347 207 | 1 346 551 | 100,0% | ||
08 | 01 | 340 | Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства |
3 500 | 3 465 | 99,0% | |
08 | 01 | 340 | 217 | Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству |
3 500 | 3 465 | 99,0% |
08 | 01 | 341 | Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства |
48 200 | 48 200 | 100,0% | |
08 | 01 | 341 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 48 200 | 48 200 | 100,0% |
08 | 01 | 342 | Прочие расходы в области сельского хозяйства |
1 281 107 | 1 280 608 | 100,0% | |
08 | 01 | 342 | 214 | Финансирование расходов на приобретение отечественной техники и племенного скота для сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях лизинга, в том числе с направлением указанных средств в уставные капиталы лизинговых компаний, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, или лизинговых компаний, созданных организациями, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству |
522 707 | 522 707 | 100,0% |
08 | 01 | 342 | 215 | Субсидии на отопление жилого фонда и теплиц |
500 | 500 | 100,0% |
08 | 01 | 342 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
757 900 | 757 401 | 99,9% |
08 | 01 | 343 | Государственная поддержка развития фермерства |
7 000 | 7 000 | 100,0% | |
08 | 01 | 343 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
7 000 | 7 000 | 100,0% |
08 | 01 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
7 400 | 7 278 | 98,4% | |
08 | 01 | 515 | 463 | Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам |
7 400 | 7 278 | 98,4% |
08 | 02 | Земельные ресурсы | 200 902 | 200 902 | 100,0% | ||
08 | 02 | 344 | Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования |
200 902 | 200 902 | 100,0% | |
08 | 02 | 344 | 212 | Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования |
100 451 | 100 451 | 100,0% |
08 | 02 | 344 | 213 | Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства |
100 451 | 100 451 | 100,0% |
08 | 03 | Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции |
99 355 | 99 355 | 100,0% | ||
08 | 03 | 348 | Формирование региональных продовольственных фондов |
99 355 | 99 355 | 100,0% | |
08 | 03 | 348 | 229 | Расходы по формированию региональных продовольственных фондов |
99 355 | 99 355 | 100,0% |
08 | 05 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства |
57 163 | 52 485 | 91,8% | ||
08 | 05 | 342 | Прочие расходы в области сельского хозяйства |
57 163 | 52 485 | 91,8% | |
08 | 05 | 342 | 075 | Содержание подведомственных структур | 5 353 | 675 | 12,6% |
08 | 05 | 342 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
51 810 | 51 810 | 100,0% |
09 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ |
143 290 | 141 633 | 98,8% | |||
09 | 02 | Лесные ресурсы | 10 359 | 10 351 | 99,9% | ||
09 | 02 | 361 | Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий |
10 359 | 10 351 | 99,9% | |
09 | 02 | 361 | 223 | Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий |
6 140 | 6 132 | 99,9% |
09 | 02 | 361 | 227 | Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров |
4 219 | 4 219 | 100,0% |
09 | 03 | Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира |
122 365 | 120 716 | 98,7% | ||
09 | 03 | 362 | Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы |
122 365 | 120 716 | 98,7% | |
09 | 03 | 362 | 509 | Расходы на природоохранные мероприятия |
122 365 | 120 716 | 98,7% |
09 | 06 | Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов |
10 566 | 10 566 | 100,0% | ||
09 | 06 | 362 | Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы |
10 566 | 10 566 | 100,0% | |
09 | 06 | 362 | 075 | Содержание подведомственных структур | 10 566 | 10 566 | 100,0% |
10 | ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 50 737 | 50 737 | 100,0% | |||
10 | 02 | Железнодорожный транспорт | 47 283 | 47 283 | 100,0% | ||
10 | 02 | 370 | Государственная поддержка железнодорожного транспорта |
47 283 | 47 283 | 100,0% | |
10 | 02 | 370 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 47 283 | 47 283 | 100,0% |
10 | 03 | Воздушный транспорт | 683 | 683 | 100,0% | ||
10 | 03 | 373 | Государственная поддержка воздушного транспорта |
683 | 683 | 100,0% | |
10 | 03 | 373 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 683 | 683 | 100,0% |
10 | 04 | Водный транспорт | 1 979 | 1 979 | 100,0% | ||
10 | 04 | 375 | Государственная поддержка речного транспорта |
1 979 | 1 979 | 100,0% | |
10 | 04 | 375 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 1 979 | 1 979 | 100,0% |
10 | 06 | Связь | 792 | 792 | 100,0% | ||
10 | 06 | 376 | Государственная поддержка отрасли | 792 | 792 | 100,0% | |
10 | 06 | 376 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 792 | 792 | 100,0% |
11 | РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 50 209 | 33 590 | 66,9% | |||
11 | 01 | Малый бизнес и предпринимательство | 6 500 | 6 500 | 100,0% | ||
11 | 01 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
6 500 | 6 500 | 100,0% | |
11 | 01 | 515 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 6 500 | 6 500 | 100,0% |
11 | 02 | Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры |
43 709 | 27 090 | 62,0% | ||
11 | 02 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
43 709 | 27 090 | 62,0% | |
11 | 02 | 515 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
43 709 | 27 090 | 62,0% |
12 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21 567 | 20 295 | 94,1% | |||
12 | 01 | Жилищное хозяйство | 20 000 | 20 000 | 100,0% | ||
12 | 01 | 310 | Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации |
20 000 | 20 000 | 100,0% | |
12 | 01 | 310 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
20 000 | 20 000 | 100,0% |
12 | 02 | Коммунальное хозяйство | 1 567 | 295 | 18,8% | ||
12 | 02 | 311 | Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации |
1 567 | 295 | 18,8% | |
12 | 02 | 311 | 443 | Расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации |
1 313 | 41 | 3,1% |
12 | 02 | 311 | 444 | Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации |
254 | 254 | 100,0% |
13 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
221 057 | 220 501 | 99,7% | |||
13 | 02 | Гражданская оборона | 20 687 | 20 685 | 100,0% | ||
13 | 02 | 601 | Обеспечение личного состава войск (сил) |
20 687 | 20 685 | 100,0% | |
13 | 02 | 601 | 075 | Содержание подведомственных структур | 20 687 | 20 685 | 100,0% |
13 | 04 | Государственная противопожарная служба |
200 370 | 199 816 | 99,7% | ||
13 | 04 | 601 | Обеспечение личного состава войск (сил) |
200 370 | 199 816 | 99,7% | |
13 | 04 | 601 | 075 | Содержание подведомственных структур | 200 370 | 199 816 | 99,7% |
14 | ОБРАЗОВАНИЕ | 2 623 816 | 2 623 801 | 100,0% | |||
14 | 01 | Дошкольное образование | 425 275 | 425 275 | 100,0% | ||
14 | 01 | 400 | Ведомственные расходы на образование | 425 275 | 425 275 | 100,0% | |
14 | 01 | 400 | 259 | Детские дошкольные учреждения | 425 275 | 425 275 | 100,0% |
14 | 02 | Общее образование | 1 449 982 | 1 449 982 | 100,0% | ||
14 | 02 | 400 | Ведомственные расходы на образование | 1 449 982 | 1 449 982 | 100,0% | |
14 | 02 | 400 | 260 | Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
1 101 728 | 1 101 728 | 100,0% |
14 | 02 | 400 | 261 | Специальные школы | 3 941 | 3 941 | 100,0% |
14 | 02 | 400 | 262 | Вечерние и заочные средние образова- тельные школы |
13 163 | 13 163 | 100,0% |
14 | 02 | 400 | 263 | Школы-интернаты | 162 317 | 162 317 | 100,0% |
14 | 02 | 400 | 264 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
134 629 | 134 629 | 100,0% |
14 | 02 | 400 | 265 | Детские дома | 34 204 | 34 204 | 100,0% |
14 | 03 | Начальное профессиональное образование |
427 784 | 427 784 | 100,0% | ||
14 | 03 | 400 | Ведомственные расходы на образование | 427 784 | 427 784 | 100,0% | |
14 | 03 | 400 | 266 | Профессионально-технические училища | 415 268 | 415 268 | 100,0% |
14 | 03 | 400 | 267 | Специальные профессионально-технические училища |
12 516 | 12 516 | 100,0% |
14 | 04 | Среднее профессиональное образование | 82 765 | 82 765 | 100,0% | ||
14 | 04 | 400 | Ведомственные расходы на образование | 82 765 | 82 765 | 100,0% | |
14 | 04 | 400 | 268 | Средние специальные учебные заведения | 82 765 | 82 765 | 100,0% |
14 | 05 | Переподготовка и повышение квалифика- ции |
22 357 | 22 357 | 100,0% | ||
14 | 05 | 400 | Ведомственные расходы на образование | 22 357 | 22 357 | 100,0% | |
14 | 05 | 400 | 269 | Институты повышения квалификации | 10 347 | 10 347 | 100,0% |
14 | 05 | 400 | 270 | Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров |
12 010 | 12 010 | 100,0% |
14 | 06 | Высшее профессиональное образование | 170 | 170 | 100,0% | ||
14 | 06 | 400 | Ведомственные расходы на образование | 170 | 170 | 100,0% | |
14 | 06 | 400 | 271 | Высшие учебные заведения | 170 | 170 | 100,0% |
14 | 07 | Прочие расходы в области образования | 215 483 | 215 468 | 100,0% | ||
14 | 07 | 400 | Ведомственные расходы на образование | 215 483 | 215 468 | 100,0% | |
14 | 07 | 400 | 272 | Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
215 483 | 215 468 | 100,0% |
15 | КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 180 115 | 179 770 | 99,8% | |||
15 | 01 | Культура и искусство | 170 311 | 169 966 | 99,8% | ||
15 | 01 | 410 | Ведомственные расходы на культуру и искусство |
45 836 | 45 836 | 100,0% | |
15 | 01 | 410 | 283 | Музеи и постоянные выставки | 15 038 | 15 038 | 100,0% |
15 | 01 | 410 | 284 | Библиотеки | 30 798 | 30 798 | 100,0% |
15 | 01 | 411 | Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств |
76 035 | 76 035 | 100,0% | |
15 | 01 | 411 | 281 | Театры, концертные организации и другие организации исполнительских коллективов |
76 035 | 76 035 | 100,0% |
15 | 01 | 412 | Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
48 440 | 48 095 | 99,3% | |
15 | 01 | 412 | 287 | Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
48 440 | 48 095 | 99,3% |
15 | 02 | Кинематография | 2 527 | 2 527 | 100,0% | ||
15 | 02 | 415 | Государственная поддержка кинематографии |
2 527 | 2 527 | 100,0% | |
15 | 02 | 415 | 282 | Организации кинематографии | 2 527 | 2 527 | 100,0% |
15 | 03 | Прочие мероприятия в области культуры и искусства |
7 277 | 7 277 | 100,0% | ||
15 | 03 | 412 | Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
7 277 | 7 277 | 100,0% | |
15 | 03 | 412 | 287 | Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
7 277 | 7 277 | 100,0% |
16 | 00 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 9 499 | 9 499 | 100,0% | ||
16 | 02 | Периодическая печать и издательства | 9 499 | 9 499 | 100,0% | ||
16 | 02 | 424 | Государственная поддержка средств массовой информации |
9 499 | 9 499 | 100,0% | |
16 | 02 | 424 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 9 499 | 9 499 | 100,0% |
17 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 2 868 302 | 2 866 961 | 100,0% | |||
17 | 01 | Здравоохранение | 2 727 885 | 2 726 544 | 100,0% | ||
17 | 01 | 430 | Ведомственные расходы на здравоохра- нение |
2 727 885 | 2 726 544 | 100,0% | |
17 | 01 | 430 | 300 | Больницы, родильные дома, клиники, госпитали |
25 432 | 25 432 | 100,0% |
17 | 01 | 430 | 310 | Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
303 144 | 301 803 | 99,6% |
17 | 01 | 430 | 316 | Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования |
2 399 309 | 2 399 309 | 100,0% |
17 | 03 | Физическая культура и спорт | 140 417 | 140 417 | 100,0% | ||
17 | 03 | 433 | Финансирование части расходов на содержание спортивных команд |
113 131 | 113 131 | 100,0% | |
17 | 03 | 433 | 314 | Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
113 131 | 113 131 | 100,0% |
17 | 03 | 434 | Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
27 286 | 27 286 | 100,0% | |
17 | 03 | 434 | 314 | Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
27 286 | 27 286 | 100,0% |
18 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 2 042 399 | 2 041 510 | 100,0% | |||
18 | 01 | Учреждения социального обеспечения | 447 480 | 447 480 | 100,0% | ||
18 | 01 | 440 | Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
447 480 | 447 480 | 100,0% | |
18 | 01 | 440 | 320 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
399 555 | 399 555 | 100,0% |
18 | 01 | 440 | 321 | Учреждения по обучению инвалидов | 1 713 | 1 713 | 100,0% |
18 | 01 | 440 | 323 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
46 212 | 46 212 | 100,0% |
18 | 02 | Социальная помощь | 208 192 | 208 095 | 100,0% | ||
18 | 02 | 440 | Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
8 405 | 8 405 | 100,0% | |
18 | 02 | 440 | 322 | Пособия и социальная помощь | 8 405 | 8 405 | 100,0% |
18 | 02 | 442 | Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан |
199 787 | 199 690 | 100,0% | |
18 | 02 | 442 | 322 | Пособия и социальная помощь | 199 787 | ||
18 | 03 | Молодежная политика | 17 740 | 17 740 | 100,0% | ||
18 | 03 | 446 | Государственная поддержка в области молодежной политики |
17 740 | 17 740 | 100,0% | |
18 | 03 | 446 | 323 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
17 740 | 17 740 | 100,0% |
18 | 06 | Прочие мероприятия в области социальной политики |
936 783 | 935 991 | 99,9% | ||
18 | 06 | 350 | Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 226 | 2 135 | 95,9% | |
18 | 06 | 350 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 2 226 | 2 135 | 95,9% |
18 | 06 | 351 | Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы" по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
710 | 246 | 34,6% | |
18 | 06 | 351 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 710 | 246 | 34,6% |
18 | 06 | 440 | Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
354 273 | 354 273 | 100,0% | |
18 | 06 | 440 | 319 | Финансирование мероприятий по органи- зации оздоровительной кампании детей и подростков |
26 930 | 26 930 | 100,0% |
18 | 06 | 440 | 323 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
305 549 | 305 549 | 100,0% |
18 | 06 | 440 | 327 | Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий |
10 068 | 10 068 | 100,0% |
18 | 06 | 440 | 328 | Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компен- сация расходов на транспортное обслу- живание вместо получения транспорт- ного средства |
11 726 | 11 726 | 100,0% |
18 | 06 | 445 | Прочие ведомственные расходы в области социальной политики |
4 334 | 4 334 | 100,0% | |
18 | 06 | 445 | 323 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
4 334 | 4 334 | 100,0% |
18 | 06 | 489 | Фонд компенсаций | 125 475 | 126 014 | 100,4% | |
18 | 06 | 489 | 328 | Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание |
55 040 | 55 040 | 100,0% |
18 | 06 | 489 | 329 | Расходы на санаторно-курортное лечение инвалидов |
22 022 | 22 022 | 100,0% |
18 | 06 | 489 | 333 | Расходы на оплату проезда инвалидов | 4 414 | 4 959 | 112,3% |
18 | 06 | 489 | 334 | Расходы на оплату за пользование телефоном |
6 318 | 1 636 | 100,0% |
18 | 06 | 489 | 347 | Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслужива- ние транспортных средств |
1 636 | 1 636 | 100,0% |
18 | 06 | 489 | 348 | Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов |
22 878 | 22 878 | 100,0% |
18 | 06 | 489 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
12 217 | 12 217 | 100,0% |
18 | 06 | 489 | 558 | Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |
950 | 944 | 99,4% |
18 | 06 | 498 | Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации |
88 174 | 87 464 | 99,2% | |
18 | 06 | 498 | 333 | Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов |
79 758 | 79 758 | 100,0% |
18 | 06 | 498 | 347 | Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств |
1 410 | 700 | 49,6% |
18 | 06 | 498 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
7 006 | 7 006 | 100,0% |
18 | 06 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
361 591 | 361 525 | 100,0% | |
18 | 06 | 515 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
361 591 | 361 525 | 100,0% |
18 | 07 | Государственные пособия гражданам, имеющим детей |
432 204 | 432 204 | 100,0% | ||
18 | 07 | 489 | Фонд компенсаций | 432 204 | 432 204 | 100,0% | |
18 | 07 | 489 | 470 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
432 204 | 432 204 | 100,0% |
19 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
189 621 | 176 661 | 93,2% | |||
19 | 01 | Обслуживание государственного внутреннего долга |
174 677 | 172 968 | 99,0% | ||
19 | 01 | 460 | Процентные платежи по государственному внутреннему долгу |
174 677 | 172 968 | 99,0% | |
19 | 01 | 460 | 330 | Выплаты процентов по государственному долгу |
174 677 | 172 968 | 99,0% |
19 | 02 | Обслуживание государственного внешнего долга |
14 944 | 3 693 | 24,7% | ||
19 | 02 | 461 | Процентные платежи по государственному внешнему долгу |
14 944 | 3 693 | 24,7% | |
19 | 02 | 461 | 330 | Выплаты процентов по государственному долгу |
14 944 | 3 693 | 24,7% |
21 | ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ |
2 091 025 | 2 245 168 | 107,4% | |||
21 | 01 | Финансовая помощь бюджетам других уровней |
1 878 424 | 2 055 797 | 109,4% | ||
21 | 01 | 130 | Расходы по обязательствам в рамках проектов, финансируемых с участием международных финансовых организаций |
13 198 | 13 198 | 100,0% | |
21 | 01 | 130 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
13 198 | 13 198 | 100,0% |
21 | 01 | 351 | Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы" по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
446 | 693 | 155,4% | |
21 | 01 | 351 | 349 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы" |
446 | 693 | 155,4% |
21 | 01 | 352 | Фонд софинансирования социальных расходов |
19 478 | 19 478 | 100,0% | |
21 | 01 | 352 | 365 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг |
19 478 | 19 478 | 100,0% |
21 | 01 | 481 | Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах Российской Федерации |
925 000 | 1 209 492 | 130,8% | |
21 | 01 | 481 | 445 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
925 000 | 1 209 492 | 130,8% |
21 | 01 | 485 | Дотации и субвенции | 492 466 | 492 466 | 100,0% | |
21 | 01 | 485 | 360 | Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления |
92 466 | 92 466 | 100,0% |
21 | 01 | 485 | 369 | Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации |
400 000 | 400 000 | 100,0% |
21 | 01 | 489 | Фонд компенсаций | 427 836 | 320 470 | 74,9% | |
21 | 01 | 489 | 367 | Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законов |
427 836 | 320 470 | 74,9% |
21 | 03 | Мероприятия в области регионального развития |
212 601 | 189 371 | 89,1% | ||
21 | 03 | 313 | Государственные капитальные вложения | 116 760 | 106 760 | 91,4% | |
21 | 03 | 313 | 198 | Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
116 760 | 106 760 | 91,4% |
21 | 03 | 633 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
47 350 | 34 120 | 72,1% | |
21 | 03 | 633 | 752 |
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации" |
1 000 | 1 000 | 100,0% |
21 | 03 | 633 | 753 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" |
1 350 | 1 350 | 100,0% |
21 | 03 | 633 | 756 |
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" |
40 000 | 26 770 | 66,9% |
21 | 03 | 633 | 757 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
5 000 | 5 000 | 100,0% |
21 | 03 | 637 | Президентская программа развития социально-экономической и культурной базы возрождения российских немцев на 1997-2006 годы |
2 291 | 2 291 | 100,0% | |
21 | 03 | 637 | 198 | Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
2 291 | 2 291 | 100,0% |
21 | 03 | 640 | Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы |
1 000 | 1 000 | 100,0% | |
21 | 03 | 640 | 733 |
Подпрограмма "Дети-сироты" на 2003 - 2006 годы |
1 000 | 1 000 | 100,0% |
21 | 03 | 648 | Федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы" |
5 000 | 5 000 | 100,0% | |
21 | 03 | 648 | 787 |
Подпрограмма регулирования качества окружающей природной среды |
5 000 | 5 000 | 100,0% |
21 | 03 | 680 | Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" |
40 200 | 40 200 | 100,0% | |
21 | 03 | 680 | 198 | Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
4 000 | 4 000 | 100,0% |
21 | 03 | 680 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
36 200 | 36 200 | 100,0% |
23 | МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 7 176 | 7 176 | 100,0% | |||
23 | 01 | Мобилизационная подготовка экономики | 7 176 | 7 176 | 100,0% | ||
23 | 01 | 500 | Мобилизационная подготовка экономики | 7 176 | 7 176 | 100,0% | |
23 | 01 | 500 | 380 | Мобилизационная подготовка экономики | 7 176 | 7 176 | 100,0% |
30 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 197 134 | 506 601 | 257,0% | |||
30 | 01 | Резервные фонды | 114 129 | 114 077 | 100,0% | ||
30 | 01 | 510 | Резервные фонды | 114 129 | 114 077 | 100,0% | |
30 | 01 | 510 | 435 | Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления |
114 129 | 114 077 | 100,0% |
30 | 02 | Проведение выборов и референдумов | 13 203 | 12 144 | 92,0% | ||
30 | 02 | 295 | Обеспечение деятельности избиратель- ной комиссии субъекта Российской Федерации, территориальных избира- тельных комиссий |
7 798 | 6 739 | 86,4% | |
30 | 02 | 295 | 027 | Денежное содержание аппарата | 7 538 | 6 479 | 86,0% |
30 | 02 | 295 | 029 | Расходы на содержание аппарата | 260 | 260 | 100,0% |
30 | 02 | 511 | Расходы на проведение выборов и референдумов |
5 405 | 5 405 | 100,0% | |
30 | 02 | 511 | 394 | Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления |
5 405 | 5 405 | 100,0% |
30 | 03 | Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | -560 866 | -195 587 | 34,9% | ||
30 | 03 | 514 | Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | -560 866 | -195 587 | 34,9% | |
30 | 03 | 514 | 399 | Другие ссуды | -560 866 | -195 587 | 34,9% |
30 | 04 | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
630 668 | 575 967 | 91,3% | ||
30 | 04 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
630 668 | 575 967 | 91,3% | |
30 | 04 | 515 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
630 668 | 575 967 | 91,3% |
31 | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 3 594 921 | 3 073 369 | 85,5% | |||
31 | 30 | Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации) |
3 594 921 | 3 073 369 | 85,5% | ||
31 | 30 | 520 | Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете |
3 594 921 | 3 073 369 | 85,5% | |
31 | 30 | 520 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
3 431 313 | 2 909 761 | 84,8% |
31 | 30 | 520 | 509 | Расходы на природоохранные мероприя- тия |
163 608 | 163 608 | 100,0% |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 20 632 534 | 20 427 064 | 99,0% |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.