Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к решению
Думы городского округа Сызрань
от 23 декабря 2009 г. N 160
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета городского
округа Сызрань на 2010 год
код администратора |
Р |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Наименование Главного Распорядителя средств бюджета городского округа (направления расходования) |
Сумма 2010 г. тыс.руб. |
средства местного бюджета |
средства вышестоящих бюджетов |
Разногласия |
ГРБС |
Контрольные цифры |
993 |
|
|
|
|
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ |
269 048,6 |
260 473,6 |
8 575,0 |
15 501,6 |
244 972,0 |
- |
|
01. |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
115 740,6 |
112 363,6 |
3 377,0 |
8 201,6 |
104 162,0 |
- |
|
01. |
04 . |
|
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ и местных Администраций |
85 371,0 |
81 994,0 |
3 377,0 |
3 596,0 |
85 590,0 |
- |
|
01. |
04 . |
0020000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
83 816,0 |
80 439,0 |
3 377,0 |
3 596,0 |
84 035,0 |
- |
|
01. |
04 . |
0020400 |
|
Центральный аппарат |
83 816,0 |
80 439,0 |
3 377,0 |
3 596,0 |
84 035,0 |
- |
|
01. |
04 . |
0020400 |
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
83 816,0 |
80 439,0 |
3 377,0 |
3 596,0 |
84 035,0 |
- |
|
01. |
04 . |
0020800 |
|
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
|
1 555,0 |
- |
- |
1 555,0 |
- |
|
01. |
04 . |
0020800 |
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
1 555,0 |
|
|||
|
01 |
11 |
|
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
10 000,0 |
10 000,0 |
- |
- |
10 000,0 |
- |
|
01 |
11 |
0650 000 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
10 000,0 |
10 000,0 |
- |
- |
10 000,0 |
- |
|
01 |
11 |
0650 300 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
- |
10 000,0 |
- |
|||
|
01 |
11 |
0650 300 |
01 3 |
Прочие расходы |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
|
10 000,0 |
|
|
01 |
12 |
|
|
Резервные фонды |
4 240,0 |
4 240,0 |
- |
- |
4 240,0 |
- |
|
01 |
12 |
0700 000 |
|
Резервные фонды |
4 240,0 |
4 240,0 |
- |
- |
4 240,0 |
- |
|
01 |
12 |
0700 500 |
|
Резервные фонды местных администраций |
4 240,0 |
4 240,0 |
- |
- |
4 240,0 |
- |
|
01 |
12 |
0700 500 |
01 3 |
Прочие расходы |
4 240,0 |
4 240,0 |
|
|
4 240,0 |
|
|
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
16 129,6 |
16 129,6 |
- |
11 797,6 |
4 332,0 |
- |
|
01 |
14 |
0020 000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
4 045,0 |
1 500,0 |
|
|||
|
01 |
14 |
0029 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 045,0 |
1 500,0 |
|
|||
|
01 |
14 |
0029 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
5 545,0 |
5 545,0 |
|
4 045,0 |
1 500,0 |
|
|
01 |
14 |
0900 000 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
1 800,0 |
1 800,0 |
- |
- |
1 800,0 |
- |
|
01 |
14 |
0900 200 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
- |
1 800,0 |
- |
|||
|
01 |
14 |
0900 200 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 800,0 |
1 800,0 |
|
|
1 800,0 |
|
|
01 |
14 |
0920 000 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
8 784,6 |
8 784,6 |
- |
7 752,6 |
1 032,0 |
- |
|
01 |
14 |
0920 300 |
|
Выполнение других обязательств государства |
8 784,6 |
8 784,6 |
- |
7 752,6 |
1 032,0 |
- |
|
01 |
14 |
0920 300 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
8 784,6 |
8 784,6 |
|
7 752,6 |
1 032,0 |
|
|
02. |
|
|
|
Национальная оборона |
374,0 |
374,0 |
- |
- |
374,0 |
- |
|
02 |
04 |
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
374,0 |
374,0 |
- |
- |
374,0 |
- |
|
02 |
04 |
2090 000 |
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
374,0 |
374,0 |
- |
- |
374,0 |
- |
|
02 |
04 |
2090 100 |
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
- |
374,0 |
- |
|||
|
02 |
04 |
2090 100 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
374,0 |
374,0 |
|
|
374,0 |
|
|
04. |
|
|
|
Национальная экономика |
19 600,0 |
19 600,0 |
- |
700,0 |
18 900,0 |
- |
|
04 |
08 |
|
|
Транспорт |
15 500,0 |
15 500,0 |
- |
- |
15 500,0 |
- |
|
04 |
08 |
3030 000 |
|
Автомобильный транспорт |
15 500,0 |
15 500,0 |
- |
- |
15 500,0 |
- |
|
04 |
08 |
3030 200 |
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
- |
15 500,0 |
- |
|||
|
04 |
08 |
3030 200 |
00 6 |
Субсидии юридическим лицам |
15 500,0 |
15 500,0 |
|
|
15 500,0 |
|
|
04 |
12 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
4 100,0 |
4 100,0 |
- |
700,0 |
3 400,0 |
- |
|
04 |
12 |
3400 000 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
3 700,0 |
3 700,0 |
- |
700,0 |
3 000,0 |
- |
|
04 |
12 |
3400 300 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
700,0 |
3 000,0 |
- |
|||
|
04 |
12 |
3400 300 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
3 700,0 |
3 700,0 |
|
700,0 |
3 000,0 |
|
|
04 |
12 |
7950 000 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
400,0 |
400,0 |
- |
- |
400,0 |
- |
|
04 |
12 |
7950 024 |
|
ЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Сызрань на 2009-2015 годы" |
- |
400,0 |
- |
|||
|
04 |
12 |
7950 024 |
00 6 |
Субсидии юридическим лицам |
400,0 |
400,0 |
|
|
400,0 |
|
|
06. |
|
|
|
Охрана окружающей среды |
705,0 |
705,0 |
- |
- |
705,0 |
- |
|
06 |
05 |
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
705,0 |
705,0 |
- |
- |
705,0 |
- |
|
06 |
05 |
7950 000 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
705,0 |
705,0 |
- |
- |
705,0 |
- |
|
06 |
05 |
7950 017 |
|
ЦП "Социально-экологическая реабилитация территории городского округа Сызрань" на 2009-2012 годы |
- |
705,0 |
- |
|||
|
06 |
05 |
7950 017 |
44 3 |
Природоохранные мероприятия |
705,0 |
705,0 |
|
|
705,0 |
|
|
07. |
|
|
|
Образование |
127 431,0 |
127 431,0 |
- |
6 715,0 |
120 716,0 |
- |
|
07. |
01 . |
|
|
Дошкольное образование |
46 717,0 |
46 717,0 |
- |
5 880,0 |
40 837,0 |
|
|
07 |
01 |
4200 000 |
|
Детские дошкольные учреждения |
46 717,0 |
46 717,0 |
- |
5 880,0 |
40 837,0 |
- |
|
07 |
01 |
4209 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 880,0 |
40 837,0 |
- |
|||
|
07 |
01 |
4209 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
46 717,0 |
46 717,0 |
|
5 880,0 |
40 837,0 |
|
|
07. |
02 . |
|
|
Общее образование |
76 370,0 |
76 370,0 |
- |
945,0 |
75 425,0 |
- |
|
07 |
02 |
4210 000 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
71 686,0 |
71 686,0 |
- |
990,0 |
70 696,0 |
- |
|
07 |
02 |
4219 9000 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
990,0 |
70 696,0 |
- |
|||
|
07 |
02 |
4219 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
71 686,0 |
71 686,0 |
|
990,0 |
70 696,0 |
|
|
07 |
02 |
4230 000 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
4 684,0 |
4 684,0 |
- |
45,0 |
4 729,0 |
- |
|
07 |
02 |
4239 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
45,0 |
4 729,0 |
- |
|||
|
07 |
02 |
4239 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
4 684,0 |
4 684,0 |
|
45,0 |
4 729,0 |
|
|
07. |
07 . |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
3 465,0 |
3 465,0 |
- |
- |
3 465,0 |
- |
|
07. |
07 . |
4310 100 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
1 100,0 |
1 100,0 |
- |
- |
1 100,0 |
- |
|
07. |
07 . |
4310 100 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
|
1 100,0 |
|
|
07 |
07 |
4320 000 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
2 365,0 |
2 365,0 |
- |
- |
2 365,0 |
- |
|
07 |
07 |
4320 200 |
|
Оздоровление детей |
740,0 |
740,0 |
- |
- |
740,0 |
- |
|
07 |
07 |
4320 200 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
740,0 |
|
|||
|
07 |
07 |
4329 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
- |
1 625,0 |
- |
|||
|
07 |
07 |
4329 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 625,0 |
1 625,0 |
|
|
1 625,0 |
|
|
07 |
09 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
879,0 |
879,0 |
- |
110,0 |
989,0 |
- |
|
07 |
09 |
4350 000 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
879,0 |
879,0 |
- |
110,0 |
989,0 |
- |
|
07 |
09 |
4359 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
110,0 |
989,0 |
- |
|||
|
07 |
09 |
4359 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
879,0 |
879,0 |
|
110,0 |
989,0 |
|
|
10 |
03 |
5053 600 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
- |
- |
- |
|||
|
10 |
03 |
5053 600 |
06 8 |
Мероприятия в области социальной политики |
5 198,0 |
|
5 198,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
6 0 1 |
|
|
|
|
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ |
29 050,0 |
29 050,0 |
- |
1 493,0 |
27 557,0 |
- |
|
01. |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
29 050,0 |
29 050,0 |
- |
1 493,0 |
27 557,0 |
- |
|
01 |
02 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления |
1 641,0 |
1 641,0 |
- |
- |
1 641,0 |
- |
|
01. |
02 . |
0020 000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
1 641,0 |
1 641,0 |
- |
- |
1 641,0 |
- |
|
01. |
02 . |
0020 300 |
|
Глава муниципального образования |
1 641,0 |
1 641,0 |
- |
- |
1 641,0 |
- |
|
01. |
02 . |
0020 300 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 641,0 |
1 641,0 |
|
|
1 641,0 |
|
|
01. |
03 . |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов госуд.власти и местного самоуправления |
25 609,0 |
25 609,0 |
- |
1 493,0 |
24 116,0 |
- |
|
01. |
03 . |
0020 000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
1 493,0 |
24 116,0 |
- |
|||
|
01. |
03 . |
0020 400 |
|
Центральный аппарат |
23 067,0 |
23 067,0 |
- |
1 493,0 |
21 574,0 |
- |
|
01. |
03 . |
0020 400 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 493,0 |
21 574,0 |
|
|||
|
01. |
03 . |
0021 200 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
- |
2 542,0 |
- |
|||
|
01. |
03 . |
0021 200 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2 542,0 |
2 542,0 |
|
|
2 542,0 |
|
|
01. |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
1 800,0 |
1 800,0 |
- |
- |
1 800,0 |
- |
|
01 |
14 |
0920 000 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
1 800,0 |
1 800,0 |
- |
- |
1 800,0 |
- |
|
01 |
14 |
0920 300 |
|
Выполнение других обязательств государства |
1 800,0 |
1 800,0 |
- |
- |
1 800,0 |
- |
|
01 |
14 |
0920 300 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 800,0 |
1 800,0 |
|
|
1 800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 0 3 |
|
|
|
|
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ |
19 679,0 |
19 679,0 |
- |
- |
19 679,0 |
- |
|
01. |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
19 679,0 |
19 679,0 |
- |
- |
19 679,0 |
- |
|
01. |
06 . |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых таможенных органов и органов надзора |
16 370,0 |
16 370,0 |
- |
- |
16 370,0 |
- |
|
01. |
06 . |
0020 000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
16 370,0 |
16 370,0 |
- |
- |
16 370,0 |
- |
|
01. |
06 . |
0020 400 |
|
Центральный аппарат |
16 370,0 |
16 370,0 |
- |
- |
16 370,0 |
- |
|
01. |
06 . |
0020 400 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
16 370,0 |
16 370,0 |
|
|
16 370,0 |
|
|
01. |
14 . |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
3 309,0 |
3 309,0 |
- |
- |
3 309,0 |
- |
|
01. |
14 |
0920 000 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
3 309,0 |
3 309,0 |
- |
- |
3 309,0 |
- |
|
01. |
14 |
0920 300 |
|
Выполнение других обязательств государства |
3 309,0 |
3 309,0 |
- |
- |
3 309,0 |
- |
|
01. |
14 |
0920 300 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
3 309,0 |
3 309,0 |
|
|
3 309,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 0 2 |
|
|
|
|
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА |
2 965,0 |
2 965,0 |
- |
- |
2 965,0 |
- |
|
01 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
2 965,0 |
2 965,0 |
- |
- |
2 965,0 |
- |
|
01. |
06 . |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых таможенных органов и органов надзора |
2 965,0 |
2 965,0 |
- |
- |
2 965,0 |
- |
|
01. |
06 . |
0020 000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
2 965,0 |
2 965,0 |
- |
- |
2 965,0 |
- |
|
01. |
06 . |
0020 400 |
|
Центральный аппарат |
1 571,0 |
1 571,0 |
- |
- |
1 571,0 |
- |
|
01. |
06 . |
0020 400 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 571,0 |
1 571,0 |
|
|
1 571,0 |
|
|
01. |
06 . |
0022 500 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
- |
1 394,0 |
- |
|||
|
01. |
06 . |
0022 500 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 394,0 |
1 394,0 |
|
|
1 394,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 0 3 |
|
|
|
|
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ |
122 075,2 |
122 075,2 |
- |
47 594,2 |
74 481,0 |
- |
|
01. |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
25 753,0 |
25 753,0 |
- |
1 407,0 |
27 160,0 |
- |
|
01. |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
25 753,0 |
25 753,0 |
- |
1 407,0 |
27 160,0 |
- |
|
01. |
14 |
0020 000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
25 153,0 |
25 153,0 |
- |
1 457,0 |
26 610,0 |
- |
|
01. |
14 |
0020 400 |
|
Центральный аппарат |
25 153,0 |
25 153,0 |
- |
1 457,0 |
26 610,0 |
- |
|
01. |
14 |
0020 400 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
25 153,0 |
25 153,0 |
|
1 457,0 |
26 610,0 |
|
|
01. |
14 |
0920 000 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
600,0 |
600,0 |
- |
50,0 |
550,0 |
- |
|
01. |
14 |
0920 300 |
|
Выполнение других обязательств государства |
600,0 |
600,0 |
- |
50,0 |
550,0 |
- |
|
01. |
14 |
0920 300 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
600,0 |
600,0 |
|
50,0 |
550,0 |
|
|
01. |
14 |
1020 000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
- |
- |
- |
|||
|
01. |
14 |
1020 102 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
- |
- |
- |
|||
|
01. |
14 |
1020 102 |
00 3 |
Бюджетные инвестиции |
|
- |
|
|
|
|
|
03 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
- |
- |
- |
2 865,0 |
2 865,0 |
- |
|
03 |
09 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
03 |
09 |
2190 000 |
|
Мероприятия по гражданской обороне |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
03 |
09 |
2190 100 |
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
- |
- |
- |
|||
|
03 |
09 |
2190 100 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
- |
- |
|
|
|
|
|
03 |
14 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
- |
- |
- |
2 865,0 |
2 865,0 |
- |
|
03 |
14 |
1020 000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
- |
- |
- |
|||
|
03 |
14 |
1020 200 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
- |
- |
- |
|||
|
03 |
14 |
1020 200 |
00 3 |
Бюджетные инвестиции |
|
- |
|
|
|
|
|
03 |
14 |
2470 000 |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
- |
- |
- |
2 865,0 |
2 865,0 |
- |
|
03. |
14 . |
2470 000 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2 865,0 |
2 865,0 |
|
|||
|
03 |
14 |
7950 013 |
00 3 |
Бюджетные инвестиции |
|
- |
|
|
|
|
|
03 |
14 |
7950 013 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
- |
|
|
|
|
|
04 |
|
|
|
Национальная экономика |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
04 |
02 |
|
|
Топливно-энергетический комплекс |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
04 |
02 |
1020 000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
- |
- |
- |
|||
|
04 |
02 |
1020 200 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
- |
- |
- |
|||
|
04 |
02 |
1020 200 |
00 3 |
Бюджетные инвестиции |
|
- |
|
|
|
|
|
05 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
54 944,9 |
54 944,9 |
- |
25 532,9 |
29 412,0 |
- |
|
05 |
01 |
|
|
Жилищное хозяйство |
28 407,9 |
28 407,9 |
- |
16 482,9 |
11 925,0 |
- |
|
05. |
01 . |
0980 000 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
- |
- |
- |
|||
|
05. |
01 . |
0980 101 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
- |
- |
- |
|||
|
05. |
01 . |
0980 101 |
00 6 |
Субсидии юридическим лицам |
|
- |
|
|
|
|
|
05. |
01 . |
0980 102 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
- |
- |
- |
|||
|
05. |
01 . |
0980 102 |
00 4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности (за исключением государственных унитарных предприятий) |
|
|
||||
|
05. |
01 . |
0980 201 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
- |
- |
- |
|||
|
05. |
01 . |
0980 201 |
00 6 |
Субсидии юридическим лицам |
|
- |
|
|
|
|
|
05. |
01 . |
0980 202 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
- |
- |
- |
|||
|
05. |
01 . |
0980 202 |
00 4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности (за исключением государственных унитарных предприятий) |
|
|
||||
|
05 |
01 |
1020 000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
800,0 |
800,0 |
- |
- |
800,0 |
- |
|
05 |
01 |
1020 102 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
- |
800,0 |
- |
|||
|
05 |
01 |
1020 102 |
00 3 |
Бюджетные инвестиции |
800,0 |
800,0 |
|
|
800,0 |
|
|
05. |
01 . |
3500 000 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
12 116,0 |
12 116,0 |
- |
11 996,0 |
120,0 |
- |
|
05. |
01 . |
3500 200 |
|
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
11 996,0 |
120,0 |
- |
|||
|
05. |
01 . |
3500 200 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
12 116,0 |
12 116,0 |
|
11 996,0 |
120,0 |
|
|
05 |
01 |
7950 000 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
15 491,9 |
15 491,9 |
- |
4 486,9 |
11 005,0 |
- |
|
05 |
01 |
7950 012 |
|
Программа "Обеспечение земельного участка площадью 167га, расположенного в Юго-Западной части г.о.Сызрань в районе с.Уваровка, под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой на 2008-2012 годы" |
- |
- |
- |
|||
|
05 |
01 |
7950 012 |
00 3 |
Бюджетные инвестиции |
|
- |
|
|
|
|
|
05 |
01 |
7950 021 |
|
ЦП "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Сызрань" на 2009-2015 годы" |
869,8 |
4 005,0 |
- |
|||
|
05 |
01 |
7950 021 |
00 3 |
Бюджетные инвестиции |
4 874,8 |
4 874,8 |
|
869,8 |
4 005,0 |
|
|
05 |
01 |
7950 009 |
|
Программа ипотечного жилищного кредитования на территории г.о.Сызрань на 2006-2010 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
05 |
01 |
7950 009 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
|
||||
|
05 |
01 |
7950 020 |
|
ЦП "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов г.о.Сызрань на 2009-2015 годы" |
3 617,1 |
7 000,0 |
- |
|||
|
05 |
01 |
7950 020 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
3 617,1 |
7 000,0 |
|
|||
|
05. |
02 . |
|
|
Коммунальное хозяйство |
22 560,0 |
22 560,0 |
- |
7 300,0 |
15 260,0 |
- |
|
05 |
02 |
1020 000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
12 030,0 |
12 030,0 |
- |
7 300,0 |
4 730,0 |
- |
|
05 |
02 |
1020 102 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
7 300,0 |
4 730,0 |
- |
|||
|
05 |
02 |
1020 102 |
00 3 |
Бюджетные инвестиции |
12 030,0 |
12 030,0 |
|
7 300,0 |
4 730,0 |
|
|
05 |
02 |
3510 000 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
5 030,0 |
5 030,0 |
- |
- |
5 030,0 |
- |
|
05 |
02 |
3510 500 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
5 030,0 |
5 030,0 |
- |
- |
5 030,0 |
- |
|
05 |
02 |
3510 500 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
5 030,0 |
5 030,0 |
|
- |
5 030,0 |
|
|
05 |
02 |
7950 000 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
5 500,0 |
5 500,0 |
- |
- |
5 500,0 |
- |
|
05 |
02 |
7950 023 |
|
ЦП "Газификация природным газом г.о.Сызрань на 2009-2025 годы" |
- |
5 000,0 |
- |
|||
|
05 |
02 |
7950 023 |
00 3 |
Бюджетные инвестиции |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
|
5 000,0 |
|
|
05 |
02 |
7950 011 |
|
ЦП "Поэтапный переход на отпуск потребителям коммунальных услуг по приборам учета на 2010-2015 гг" |
- |
500,0 |
|
|||
|
05 |
02 |
7950 011 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
500,0 |
|
|||
|
05 |
03 |
|
|
Благоустройство |
3 977,0 |
3 977,0 |
- |
1 750,0 |
2 227,0 |
- |
|
05 |
03 |
1020 000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
200,0 |
200,0 |
- |
- |
200,0 |
- |
|
05 |
03 |
1020 102 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
- |
200,0 |
- |
|||
|
05 |
03 |
1020 102 |
00 3 |
Бюджетные инвестиции |
200,0 |
200,0 |
|
|
200,0 |
|
|
05 |
03 |
6000 000 |
|
Благоустройство |
3 777,0 |
3 777,0 |
- |
1 750,0 |
2 027,0 |
- |
|
05 |
03 |
6000 200 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах округов и поселений в рамках благоустройства |
1 750,0 |
2 027,0 |
- |
|||
|
05 |
03 |
6000 200 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 750,0 |
2 027,0 |
|
|||
|
05 |
03 |
7950 000 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
05 |
03 |
7950 017 |
|
Программа "Социально-экологическая реабилитация территории г.Сызрани на 2003-2010 годы" |
- |
- |
- |
|||
|
05 |
03 |
7950 017 |
00 3 |
Бюджетные инвестиции |
|
- |
|
|
|
|
|
05 |
03 |
7950 014 |
|
ГЦП "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Сызрань на 2009-2012 годы" |
- |
- |
- |
|||
|
05 |
03 |
7950 014 |
00 3 |
Бюджетные инвестиции |
|
- |
|
|
|
|
|
06 |
05 |
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
270,0 |
270,0 |
- |
- |
270,0 |
- |
|
06 |
05 |
1020 000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
06 |
05 |
1020 200 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
- |
- |
- |
|||
|
06 |
05 |
1020 200 |
00 3 |
Бюджетные инвестиции |
|
- |
|
|
|
|
|
06 |
05 |
7950 000 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
270,0 |
270,0 |
- |
- |
270,0 |
- |
|
06 |
05 |
7950 017 |
|
ЦП "Социально-экологическая реабилитация территории городского округа Сызрань на 2009-2012 годы" |
- |
270,0 |
- |
|||
|
06 |
05 |
7950 017 |
00 3 |
Бюджетные инвестиции |
270,0 |
270,0 |
|
|
270,0 |
|
|
07 |
|
|
|
Образование |
18 826,0 |
18 826,0 |
- |
6 869,0 |
11 957,0 |
- |
|
07 |
01 |
|
|
Дошкольное образование |
7 130,0 |
7 130,0 |
- |
1 130,0 |
6 000,0 |
- |
|
07 |
01 |
1020 000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
07 |
01 |
4200 000 |
|
Детские дошкольные учреждения |
7 130,0 |
7 130,0 |
- |
1 130,0 |
6 000,0 |
- |
|
07 |
01 |
4209 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 130,0 |
6 000,0 |
- |
|||
|
07 |
01 |
4209 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
7 130,0 |
7 130,0 |
|
1 130,0 |
6 000,0 |
|
|
07 |
02 |
|
|
Общее образование |
11 127,0 |
11 127,0 |
- |
5 170,0 |
5 957,0 |
- |
|
07 |
02 |
1020 000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
1 365,0 |
1 365,0 |
- |
865,0 |
500,0 |
- |
|
07 |
02 |
1020 102 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
865,0 |
500,0 |
- |
|||
|
07 |
02 |
1020 102 |
00 3 |
Бюджетные инвестиции |
1 365,0 |
1 365,0 |
|
865,0 |
500,0 |
|
|
07 |
02 |
4210 000 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
9 293,0 |
9 293,0 |
- |
4 105,0 |
5 188,0 |
- |
|
07 |
02 |
4219 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 105,0 |
5 188,0 |
- |
|||
|
07 |
02 |
4219 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
9 293,0 |
9 293,0 |
|
4 105,0 |
5 188,0 |
|
|
07 |
02 |
4230 000 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
469,0 |
469,0 |
- |
200,0 |
269,0 |
- |
|
07 |
02 |
4239 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200,0 |
269,0 |
- |
|||
|
07 |
02 |
4239 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
469,0 |
469,0 |
|
200,0 |
269,0 |
|
|
07 |
07 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
569,0 |
569,0 |
- |
569,0 |
- |
- |
|
07 |
07 |
4329 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
- |
- |
- |
|||
|
07 |
07 |
4329 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
- |
|
|
|
|
|
07 |
07 |
1020 000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
569,0 |
569,0 |
- |
569,0 |
- |
- |
|
07 |
07 |
1020 102 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
569,0 |
- |
- |
|||
|
07 |
07 |
1020 102 |
00 3 |
Бюджетные инвестиции |
569,0 |
569,0 |
|
569,0 |
|
|
|
08. |
|
|
|
Культура |
1 843,0 |
1 843,0 |
- |
1 300,0 |
543,0 |
- |
|
08. |
01 . |
|
|
Культура |
1 843,0 |
1 843,0 |
- |
1 300,0 |
543,0 |
- |
|
08 |
01 |
4400 000 |
|
Дворцы, дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1 843,0 |
1 843,0 |
- |
1 300,0 |
543,0 |
- |
|
08 |
01 |
4409 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 300,0 |
543,0 |
- |
|||
|
08 |
01 |
4409 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 843,0 |
1 843,0 |
|
1 300,0 |
543,0 |
|
|
09. |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
20 438,3 |
20 438,3 |
- |
18 164,3 |
2 274,0 |
- |
|
09. |
01 . |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
19 139,0 |
19 139,0 |
- |
17 100,0 |
2 039,0 |
- |
|
09. |
01 . |
4700 000 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
19 139,0 |
19 139,0 |
- |
17 100,0 |
2 039,0 |
- |
|
09. |
01 . |
4709 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
17 100,0 |
2 039,0 |
- |
|||
|
09. |
01 . |
4709 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
19 139,0 |
19 139,0 |
|
17 100,0 |
2 039,0 |
|
|
09. |
02 . |
|
|
Амбулаторная помощь |
817,3 |
817,3 |
- |
582,3 |
235,0 |
- |
|
09 |
02 |
1020 000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
817,3 |
817,3 |
- |
582,3 |
235,0 |
- |
|
09 |
02 |
1020 102 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
582,3 |
235,0 |
- |
|||
|
09 |
02 |
1020 102 |
00 3 |
Бюджетные инвестиции |
817,3 |
817,3 |
|
582,3 |
235,0 |
|
|
09. |
08 . |
|
|
Физическая культура и спорт |
482,0 |
482,0 |
- |
482,0 |
- |
- |
|
09 |
08 |
1020 000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
482,0 |
482,0 |
- |
482,0 |
- |
- |
|
09 |
08 |
1020 102 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
482,0 |
- |
- |
|||
|
09 |
08 |
1020 102 |
00 3 |
Бюджетные инвестиции |
482,0 |
482,0 |
|
482,0 |
|
|
6 0 4 |
|
|
|
|
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ |
145 350,5 |
145 350,5 |
- |
8 793,5 |
136 557,0 |
- |
|
01. |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
2 126,0 |
2 126,0 |
- |
134,0 |
1 992,0 |
- |
|
01. |
14 . |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
2 126,0 |
2 126,0 |
- |
134,0 |
1 992,0 |
- |
|
01. |
14 . |
0920 000 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
2 126,0 |
2 126,0 |
- |
200,0 |
1 926,0 |
- |
|
01. |
14 . |
0920 300 |
|
Выполнение других обязательств государства |
2 126,0 |
2 126,0 |
- |
200,0 |
1 926,0 |
- |
|
01. |
14 . |
0920 300 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2 126,0 |
2 126,0 |
|
200,0 |
1 926,0 |
|
|
01. |
14 . |
7950 000 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
- |
- |
- |
66,0 |
66,0 |
- |
|
07. |
|
|
|
Образование |
54 752,5 |
54 752,5 |
- |
4 509,5 |
50 243,0 |
- |
|
07. |
02 . |
|
|
Общее образование |
43 230,0 |
43 230,0 |
- |
1 982,0 |
41 248,0 |
- |
|
07 |
02 |
4230 000 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
43 230,0 |
43 230,0 |
- |
1 982,0 |
41 248,0 |
- |
|
07 |
02 |
4239 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями |
1 982,0 |
41 248,0 |
- |
|||
|
07 |
02 |
4239 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
43 230,0 |
43 230,0 |
|
1 982,0 |
41 248,0 |
|
|
07. |
07 . |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
11 522,5 |
11 522,5 |
- |
2 527,5 |
8 995,0 |
- |
|
07 |
07 |
4310 000 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
66,0 |
85,0 |
- |
|||
|
07 |
07 |
4310 100 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
151,0 |
151,0 |
- |
66,0 |
85,0 |
- |
|
07 |
07 |
4310 100 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
66,0 |
85,0 |
|
|||
|
07 |
07 |
4320 000 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
11 371,5 |
11 371,5 |
- |
2 461,5 |
8 910,0 |
- |
|
07 |
07 |
4329 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями |
2 461,5 |
8 910,0 |
- |
|||
|
07 |
07 |
4329 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
11 371,5 |
11 371,5 |
|
2 461,5 |
8 910,0 |
|
|
08 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
88 472,0 |
88 472,0 |
- |
4 150,0 |
84 322,0 |
- |
|
08 |
01 |
|
|
Культура |
74 520,0 |
74 520,0 |
- |
4 150,0 |
70 370,0 |
- |
|
08 |
01 |
4400 000 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
40 152,0 |
40 152,0 |
- |
1 185,0 |
38 967,0 |
- |
|
08 |
01 |
4409 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 185,0 |
38 967,0 |
- |
|||
|
08 |
01 |
4409 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
40 152,0 |
40 152,0 |
|
1 185,0 |
38 967,0 |
|
|
08 |
01 |
4410 000 |
|
Музеи и постоянные выставки |
7 062,0 |
7 062,0 |
- |
- |
7 062,0 |
- |
|
08 |
01 |
4419 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
- |
7 062,0 |
- |
|||
|
08 |
01 |
4419 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
7 062,0 |
7 062,0 |
|
|
7 062,0 |
|
|
08 |
01 |
4420 000 |
|
Библиотеки |
15 579,0 |
15 579,0 |
- |
660,0 |
14 919,0 |
- |
|
08 |
01 |
4429 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
660,0 |
14 919,0 |
- |
|||
|
08 |
01 |
4429 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
15 579,0 |
15 579,0 |
|
660,0 |
14 919,0 |
|
|
08 |
01 |
4430 000 |
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
8 598,0 |
8 598,0 |
- |
245,0 |
8 353,0 |
- |
|
08 |
01 |
4439 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
245,0 |
8 353,0 |
- |
|||
|
08 |
01 |
4439 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
8 598,0 |
8 598,0 |
|
245,0 |
8 353,0 |
|
|
08 |
01 |
4500 000 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3 129,0 |
3 129,0 |
- |
2 060,0 |
1 069,0 |
- |
|
08 |
01 |
4500 600 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
500,0 |
- |
- |
|||
|
08 |
01 |
4500 600 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
500,0 |
500,0 |
|
500,0 |
|
|
|
08 |
01 |
4508 500 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 560,0 |
1 069,0 |
- |
|||
|
08 |
01 |
4508 500 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 629,0 |
2 629,0 |
|
1 560,0 |
1 069,0 |
|
|
08 |
04 |
|
|
Периодическая печать и издательства |
3 172,0 |
3 172,0 |
- |
- |
3 172,0 |
- |
|
08 |
04 |
4570 000 |
|
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
3 172,0 |
3 172,0 |
- |
- |
3 172,0 |
- |
|
08 |
04 |
4579 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
- |
3 172,0 |
- |
|||
|
08 |
04 |
4579 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
3 172,0 |
3 172,0 |
|
|
3 172,0 |
|
|
08. |
06 . |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
10 780,0 |
10 780,0 |
- |
- |
10 780,0 |
- |
|
08. |
06 . |
0020 000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
10 780,0 |
10 780,0 |
- |
- |
10 780,0 |
- |
|
08. |
06 . |
0020 400 |
|
Центральный аппарат |
10 780,0 |
10 780,0 |
- |
- |
10 780,0 |
- |
|
08. |
06 . |
0020 400 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 780,0 |
10 780,0 |
|
|
10 780,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 0 5 |
|
|
|
|
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ |
41 626,0 |
8 318,0 |
33 308,0 |
4 243,0 |
4 075,0 |
- |
|
08 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
1 190,0 |
1 190,0 |
- |
90,0 |
1 100,0 |
- |
|
08 |
01 |
|
|
Культура |
1 190,0 |
1 190,0 |
- |
90,0 |
1 100,0 |
- |
|
08 |
01 |
4500 000 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
90,0 |
1 100,0 |
- |
|||
|
08 |
01 |
4508 500 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
90,0 |
1 100,0 |
- |
|||
|
08 |
01 |
4508 500 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 190,0 |
1 190,0 |
|
90,0 |
1 100,0 |
|
|
09. |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
|
09 |
08 |
|
|
Физическая культура и спорт |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
|
09 |
08 |
5120 000 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
- |
30,0 |
- |
|||
|
09 |
08 |
5129 700 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
- |
30,0 |
- |
|||
|
09 |
08 |
5129 700 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
30,0 |
30,0 |
|
|
30,0 |
|
|
10. |
|
|
|
Социальная политика |
40 406,0 |
7 098,0 |
33 308,0 |
4 153,0 |
2 945,0 |
- |
|
10 |
01 |
4910 000 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
2 000,0 |
2 000,0 |
- |
- |
2 000,0 |
- |
|
10 |
01 |
4910 100 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
- |
2 000,0 |
- |
|||
|
10 |
01 |
4910 100 |
00 5 |
Социальные выплаты |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
|
2 000,0 |
|
|
10 |
02 |
|
|
Социальное обслуживание населения |
620,0 |
620,0 |
- |
- |
620,0 |
- |
|
10 |
02 |
5080 000 |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
620,0 |
620,0 |
- |
- |
620,0 |
- |
|
10 |
02 |
5089 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
- |
620,0 |
- |
|||
|
10 |
02 |
5089 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
620,0 |
620,0 |
|
|
620,0 |
|
|
10 |
03 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
2 339,0 |
2 339,0 |
- |
2 339,0 |
- |
- |
|
10 |
03 |
5053 300 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
2 339,0 |
2 339,0 |
- |
2 339,0 |
- |
- |
|
10 |
03 |
5053 300 |
00 5 |
Социальные выплаты |
2 339,0 |
2 339,0 |
|
2 339,0 |
- |
|
|
10 |
03 |
5050 802 |
|
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев РФ, и полных кавалеров ордена Славы |
- |
- |
- |
|||
|
10 |
03 |
5050 802 |
00 5 |
Социальные выплаты |
- |
- |
|
|
|
|
|
10 |
06 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
35 447,0 |
2 139,0 |
33 308,0 |
1 814,0 |
325,0 |
- |
|
10. |
06 . |
0020 000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
33 633,0 |
325,0 |
33 308,0 |
- |
325,0 |
- |
|
10 |
06 . |
0020 400 |
|
Центральный аппарат |
33 633,0 |
325,0 |
33 308,0 |
- |
325,0 |
- |
|
10. |
06 . |
0020 400 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
33 633,0 |
325,0 |
33 308,0 |
|
325,0 |
|
|
10 |
06 |
7950 000 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
1 814,0 |
1 814,0 |
- |
1 814,0 |
- |
- |
|
10 |
06 |
7950 000 |
48 2 |
Мероприятия в области социальной политики |
1 814,0 |
1 814,0 |
|
1 814,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 0 7 |
|
|
|
|
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЯМИ |
4 856,0 |
4 856,0 |
- |
726,0 |
4 130,0 |
- |
|
01. |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
4 856,0 |
4 856,0 |
- |
726,0 |
4 130,0 |
- |
|
01. |
04 . |
|
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ и местных Администраций |
4 856,0 |
4 856,0 |
- |
726,0 |
4 130,0 |
- |
|
01. |
04 . |
0020 000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
4 856,0 |
4 856,0 |
- |
726,0 |
4 130,0 |
- |
|
01. |
04 . |
0020 400 |
|
Центральный аппарат |
4 856,0 |
4 856,0 |
- |
726,0 |
4 130,0 |
- |
|
01. |
04 . |
0020 400 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
4 856,0 |
4 856,0 |
|
726,0 |
4 130,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 0 8 |
|
|
|
|
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ |
11 362,7 |
11 362,7 |
- |
731,7 |
10 631,0 |
- |
|
01 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
200,0 |
200,0 |
- |
396,0 |
596,0 |
- |
|
01. |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
200,0 |
200,0 |
- |
396,0 |
596,0 |
- |
|
01 |
14 |
0920 300 |
|
Выполнение других обязательств государства |
200,0 |
200,0 |
- |
- |
200,0 |
- |
|
01 |
14 |
0920 300 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
200,0 |
|
|||
|
07 |
|
|
|
Образование |
9 102,7 |
9 102,7 |
- |
1 067,7 |
8 035,0 |
- |
|
07. |
07 . |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
9 102,7 |
9 102,7 |
- |
1 067,7 |
8 035,0 |
- |
|
07. |
07 . |
0020 000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
5 927,0 |
5 927,0 |
- |
412,0 |
5 515,0 |
- |
|
07. |
07 . |
0020 400 |
|
Центральный аппарат |
5 927,0 |
5 927,0 |
- |
412,0 |
5 515,0 |
- |
|
07. |
07 . |
0020 400 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
5 927,0 |
5 927,0 |
|
412,0 |
5 515,0 |
|
|
07. |
07 . |
4310 000 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
655,7 |
2 520,0 |
- |
|||
|
07. |
07 . |
4319 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
259,7 |
1 621,0 |
- |
|||
|
07. |
07 . |
4319 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 880,7 |
1 880,7 |
|
259,7 |
1 621,0 |
|
|
07. |
07 . |
4310 100 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 295,0 |
1 295,0 |
|
396,0 |
899,0 |
|
|
08 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
60,0 |
60,0 |
- |
60,0 |
- |
- |
|
08 |
01 |
|
|
Культура |
60,0 |
60,0 |
- |
60,0 |
- |
- |
|
08 |
01 |
4500 000 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
60,0 |
60,0 |
- |
60,0 |
- |
- |
|
08 |
01 |
4508 500 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
60,0 |
- |
- |
|||
|
08 |
01 |
4508 500 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
60,0 |
60,0 |
|
60,0 |
|
|
|
10 |
|
|
|
Социальная политика |
2 000,0 |
2 000,0 |
- |
- |
2 000,0 |
- |
|
10. |
03 . |
|
|
Социальное обеспечение населения |
2 000,0 |
2 000,0 |
- |
- |
2 000,0 |
- |
|
10. |
03 . |
7950 000 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
2 000,0 |
2 000,0 |
- |
- |
2 000,0 |
- |
|
10. |
03 . |
7950 016 |
|
ЦП "Молодой семье-доступное жилье" на 2009-2010 гг" |
- |
2 000,0 |
- |
|||
|
10. |
03 . |
7950 016 |
06 8 |
Мероприятия в области социальной политики |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
|
2 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 0 9 |
|
|
|
|
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |
22 785,0 |
22 785,0 |
- |
3 942,0 |
18 843,0 |
- |
|
07 |
|
|
|
Образование |
210,0 |
210,0 |
- |
- |
210,0 |
- |
|
07. |
07 . |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
210,0 |
210,0 |
- |
- |
210,0 |
- |
|
07. |
07 . |
4310 100 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
210,0 |
210,0 |
- |
- |
210,0 |
- |
|
07. |
07 . |
4310 100 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
210,0 |
210,0 |
|
|
210,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
22 575,0 |
22 575,0 |
- |
4 149,0 |
18 426,0 |
- |
|
09 |
08 |
|
|
Физическая культура и спорт |
17 010,0 |
17 010,0 |
- |
4 107,0 |
12 903,0 |
- |
|
09 |
08 |
4820 000 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
11 110,0 |
11 110,0 |
- |
937,0 |
10 173,0 |
- |
|
09 |
08 |
4829 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
937,0 |
10 173,0 |
- |
|||
|
09 |
08 |
4829 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
11 110,0 |
11 110,0 |
|
937,0 |
10 173,0 |
|
|
09 |
08 |
5120 000 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
5 900,0 |
5 900,0 |
- |
3 170,0 |
2 730,0 |
- |
|
09 |
08 |
5129 700 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
3 170,0 |
2 730,0 |
- |
|||
|
09 |
08 |
5129 700 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
3 250,0 |
3 250,0 |
|
3 170,0 |
80,0 |
|
|
09 |
08 |
5129 700 |
01 9 |
Субсидии некоммерческим организациям |
2 650,0 |
2 650,0 |
|
|
2 650,0 |
|
|
09. |
10 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
5 565,0 |
5 565,0 |
- |
42,0 |
5 523,0 |
- |
|
09. |
10 |
0020 000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
5 565,0 |
5 565,0 |
- |
42,0 |
5 523,0 |
- |
|
09. |
10 |
0020 400 |
|
Центральный аппарат |
5 565,0 |
5 565,0 |
- |
42,0 |
5 523,0 |
- |
|
09. |
10 |
0020 400 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
5 565,0 |
5 565,0 |
|
42,0 |
5 523,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 1 0 |
|
|
|
|
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА |
80 221,4 |
2 247,4 |
77 974,0 |
169,4 |
2 078,0 |
- |
|
01. |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
9 820,0 |
- |
9 820,0 |
107,0 |
107,0 |
- |
|
01. |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
9 820,0 |
- |
9 820,0 |
107,0 |
107,0 |
- |
|
01. |
14 |
0020 000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
9 820,0 |
- |
9 820,0 |
- |
- |
- |
|
01. |
14 |
0020 400 |
|
Центральный аппарат |
9 820,0 |
- |
9 820,0 |
- |
- |
- |
|
01. |
14 |
0020 400 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
9 820,0 |
- |
9 820,0 |
|
|
|
|
07 |
|
|
|
Образование |
2 010,4 |
2 010,4 |
- |
276,4 |
1 734,0 |
- |
|
07 |
07 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
2 010,4 |
2 010,4 |
- |
276,4 |
1 734,0 |
- |
|
07 |
07 |
4320 200 |
|
Оздоровление детей |
1 734,0 |
1 734,0 |
- |
- |
1 734,0 |
- |
|
07 |
07 |
4320 200 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
1 734,0 |
|
|||
|
07. |
07 . |
4310 000 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
276,4 |
- |
- |
|||
|
07. |
07 . |
4310 100 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
276,4 |
276,4 |
|
276,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
224,0 |
224,0 |
- |
- |
224,0 |
- |
|
08 |
01 |
|
|
Культура |
224,0 |
224,0 |
- |
- |
224,0 |
- |
|
08 |
01 |
4500 000 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
- |
224,0 |
- |
|||
|
08 |
01 |
4508 500 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
- |
224,0 |
- |
|||
|
08 |
01 |
4508 500 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
224,0 |
224,0 |
|
|
224,0 |
|
|
09 |
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
13,0 |
13,0 |
- |
- |
13,0 |
- |
|
09 |
08 |
|
|
Физическая культура и спорт |
13,0 |
13,0 |
- |
- |
13,0 |
- |
|
09 |
08 |
5120 000 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
- |
13,0 |
- |
|||
|
09 |
08 |
5129 700 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
- |
13,0 |
- |
|||
|
09 |
08 |
5129 700 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
13,0 |
13,0 |
|
|
13,0 |
|
|
10 |
|
|
|
Социальная политика |
68 154,0 |
- |
68 154,0 |
- |
- |
- |
|
10 |
02 . |
|
|
Социальное обслуживание населения |
25 928,0 |
- |
25 928,0 |
- |
- |
- |
|
10 |
02 . |
5080 000 |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
- |
- |
- |
|||
|
10 |
02 |
5089 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
- |
- |
- |
|||
|
10 |
02 |
5089 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
25 928,0 |
- |
25 928,0 |
|
|
|
|
10 |
04 . |
|
|
Охрана семьи и детства |
42 226,0 |
- |
42 226,0 |
- |
- |
- |
|
10 |
04 |
5201 311 |
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
- |
- |
- |
|||
|
10 |
04 |
5201 311 |
00 5 |
Социальные выплаты |
12 700,0 |
- |
12 700,0 |
|
|
|
|
10 |
04 |
5201 312 |
|
Оплата труда приемного родителя |
9 800,0 |
- |
9 800,0 |
- |
- |
- |
|
10 |
04 |
5201 312 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
|
|
|||
|
10 |
04 |
5201 320 |
|
Выплата опекунам на содержание подопечных детей |
19 726,0 |
- |
19 726,0 |
- |
- |
- |
|
10 |
04 |
5201 320 |
00 5 |
Социальные выплаты |
19 726,0 |
- |
19 726,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 1 1 |
|
|
|
|
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС |
26 567,0 |
26 567,0 |
- |
1 000,0 |
25 567,0 |
- |
|
03 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
26 567,0 |
26 567,0 |
- |
1 000,0 |
25 567,0 |
- |
|
03 |
09 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
13 263,0 |
13 263,0 |
- |
1 000,0 |
12 263,0 |
- |
|
03 |
09 |
0020 000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
5 780,0 |
5 780,0 |
- |
1 000,0 |
4 780,0 |
- |
|
03 |
09 |
0020 400 |
|
Центральный аппарат |
5 780,0 |
5 780,0 |
- |
1 000,0 |
4 780,0 |
- |
|
03 |
09 |
0020 400 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
5 780,0 |
5 780,0 |
|
1 000,0 |
4 780,0 |
|
|
03 |
09 |
2180 000 |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
140,0 |
140,0 |
- |
- |
140,0 |
- |
|
03 |
09 |
2180 100 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
- |
140,0 |
- |
|||
|
03 |
09 |
2180 100 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
140,0 |
140,0 |
|
|
140,0 |
|
|
03 |
09 |
2190 000 |
|
Мероприятия по гражданской обороне |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
450,0 |
- |
|
03 |
09 |
2190 100 |
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
- |
450,0 |
- |
|||
|
03 |
09 |
2190 100 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
450,0 |
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
03 |
09 |
2470 000 |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
- |
1 649,0 |
- |
|||
|
03 |
09 |
2479 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
- |
1 649,0 |
- |
|||
|
03 |
09 |
2479 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 649,0 |
1 649,0 |
|
|
1 649,0 |
|
|
03 |
09 |
3020 000 |
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
5 244,0 |
5 244,0 |
- |
- |
5 244,0 |
- |
|
03 |
09 |
3029 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
- |
5 244,0 |
- |
|||
|
03 |
09 |
3029 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
5 244,0 |
5 244,0 |
|
|
5 244,0 |
|
|
03 |
10 |
|
|
Обеспечение пожарной безопасности |
12 919,0 |
12 919,0 |
- |
- |
12 919,0 |
- |
|
03 |
10 |
2470 000 |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
12 919,0 |
12 919,0 |
- |
- |
12 919,0 |
- |
|
03 |
10 |
2479 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
- |
12 919,0 |
- |
|||
|
03 |
10 |
2479 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
12 919,0 |
12 919,0 |
|
|
12 919,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03. |
14 . |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
385,0 |
385,0 |
- |
- |
385,0 |
- |
|
03. |
14 . |
2470 000 |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
385,0 |
385,0 |
- |
- |
385,0 |
- |
|
03. |
14 . |
2470 000 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
385,0 |
385,0 |
|
|
385,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 1 2 |
|
|
|
|
КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
194 573,6 |
194 301,6 |
272,0 |
26 640,6 |
167 661,0 |
- |
|
01 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
2 636,0 |
2 636,0 |
- |
- |
2 636,0 |
- |
|
01. |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
2 636,0 |
2 636,0 |
- |
- |
2 636,0 |
- |
|
01. |
14 |
0920 000 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
2 636,0 |
2 636,0 |
- |
- |
2 636,0 |
- |
|
01. |
14 |
0920 300 |
|
Выполнение других обязательств государства |
2 636,0 |
2 636,0 |
- |
- |
2 636,0 |
- |
|
01. |
14 |
0920 300 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2 636,0 |
2 636,0 |
|
|
2 636,0 |
|
|
05 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
191 811,6 |
191 539,6 |
272,0 |
26 640,6 |
164 899,0 |
- |
|
05 |
01 |
|
|
Жилищное хозяйство |
14 845,0 |
14 845,0 |
- |
7 000,0 |
7 845,0 |
- |
|
05 |
01 |
3500 000 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
14 845,0 |
14 845,0 |
- |
7 000,0 |
7 845,0 |
- |
|
05 |
01 |
3500 100 |
|
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
- |
6 206,0 |
- |
|||
|
05 |
01 |
3500 100 |
00 6 |
Субсидии юридическим лицам |
6 206,0 |
6 206,0 |
|
|
6 206,0 |
|
|
05. |
01 . |
3500 200 |
|
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
1 000,0 |
- |
- |
|||
|
05. |
01 . |
3500 200 |
00 6 |
Субсидии юридическим лицам |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
1 000,0 |
|
|
|
05 |
01 |
3500 300 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
7 639,0 |
7 639,0 |
- |
6 000,0 |
1 639,0 |
- |
|
05 |
01 |
3500 300 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
6 000,0 |
1 639,0 |
|
|||
|
05 |
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
14 234,6 |
14 234,6 |
- |
2 564,6 |
11 670,0 |
- |
|
05 |
02 |
3510 000 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
14 234,6 |
14 234,6 |
- |
2 564,6 |
11 670,0 |
- |
|
05 |
02 |
3510 200 |
|
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
- |
1 197,0 |
- |
|||
|
05 |
02 |
3510 200 |
00 6 |
Субсидии юридическим лицам |
1 197,0 |
1 197,0 |
|
|
1 197,0 |
|
|
05 |
02 |
3510 500 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
13 037,6 |
13 037,6 |
- |
2 564,6 |
10 473,0 |
- |
|
05 |
02 |
3510 500 |
00 6 |
Субсидии юридическим лицам |
13 037,6 |
13 037,6 |
|
2 564,6 |
10 473,0 |
|
|
05 |
02 |
3510 500 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
- |
|
|
|||
|
05 |
03 |
|
|
Благоустройство |
138 618,0 |
138 618,0 |
- |
19 234,0 |
119 384,0 |
- |
|
05 |
03 |
6000 000 |
|
Благоустройство |
138 561,0 |
138 561,0 |
- |
19 234,0 |
119 327,0 |
- |
|
05 |
03 |
6000 100 |
|
Уличное освещение |
52 526,0 |
52 526,0 |
- |
8 450,0 |
44 076,0 |
- |
|
05 |
03 |
6000 100 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
8 450,0 |
44 076,0 |
|
|||
|
05 |
03 |
6000 200 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов |
6 430,0 |
47 650,0 |
- |
|||
|
05 |
03 |
6000 200 |
00 6 |
Субсидии юридическим лицам |
47 184,0 |
47 184,0 |
|
47 184,0 |
|
|
|
05 |
03 |
6000 200 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
40 754,0 |
47 650,0 |
|
|||
|
05 |
03 |
6000 300 |
|
Озеленение |
9 836,0 |
9 836,0 |
- |
1 820,0 |
8 016,0 |
- |
|
05 |
03 |
6000 300 |
00 6 |
Субсидии юридическим лицам |
8 016,0 |
8 016,0 |
|
8 016,0 |
|
|
|
05 |
03 |
6000 300 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
6 196,0 |
8 016,0 |
|
|||
|
05 |
03 |
6000 400 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
2 218,0 |
2 218,0 |
- |
- |
2 218,0 |
- |
|
05 |
03 |
6000 400 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
2 218,0 |
|
|||
|
05 |
03 |
6000 500 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
2 534,0 |
17 367,0 |
- |
|||
|
05 |
03 |
6000 500 |
00 6 |
Субсидии юридическим лицам |
7 720,0 |
7 720,0 |
|
7 720,0 |
|
|
|
05 |
03 |
6000 500 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
5 186,0 |
17 367,0 |
|
|||
|
05 |
03 |
7950 000 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
57,0 |
57,0 |
- |
- |
57,0 |
- |
|
05 |
03 |
7950 014 |
|
ЦП "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Сызрань на 2009-2012 годы" |
- |
57,0 |
- |
|||
|
05 |
03 |
7950 014 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
57,0 |
|
|||
|
05. |
05 . |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
24 114,0 |
23 842,0 |
272,0 |
2 158,0 |
26 000,0 |
- |
|
05. |
05 . |
0020 000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
24 114,0 |
23 842,0 |
272,0 |
2 158,0 |
26 000,0 |
- |
|
05. |
05 . |
0020 400 |
|
Центральный аппарат |
24 114,0 |
23 842,0 |
272,0 |
2 158,0 |
26 000,0 |
- |
|
05. |
05 . |
0020 400 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
24 114,0 |
23 842,0 |
272,0 |
2 158,0 |
26 000,0 |
|
|
10 |
|
|
|
Социальная политика |
126,0 |
126,0 |
- |
- |
126,0 |
- |
|
10 |
03 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
126,0 |
126,0 |
- |
- |
126,0 |
- |
|
10 |
03 |
5052 200 |
|
ФЗ от 12.01.1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
126,0 |
126,0 |
- |
- |
126,0 |
- |
|
10 |
03 |
5052 205 |
|
Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов |
- |
126,0 |
- |
|||
|
10 |
03 |
5052 205 |
00 5 |
Социальные выплаты |
126,0 |
126,0 |
|
|
126,0 |
|
6 1 3 |
|
|
|
|
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
174 507,0 |
159 571,0 |
14 936,0 |
3 500,0 |
156 071,0 |
- |
|
09. |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
169 165,0 |
159 571,0 |
9 594,0 |
4 333,0 |
155 238,0 |
- |
|
09. |
01 . |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
79 536,0 |
79 536,0 |
- |
4 762,0 |
74 774,0 |
- |
|
09. |
01 . |
4700 000 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
79 536,0 |
79 536,0 |
- |
4 762,0 |
74 774,0 |
- |
|
09. |
01 . |
4709 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 762,0 |
74 774,0 |
- |
|||
|
09. |
01 . |
4709 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
79 536,0 |
79 536,0 |
|
4 762,0 |
74 774,0 |
|
|
09. |
02 . |
|
|
Амбулаторная помощь |
9 763,0 |
9 528,0 |
235,0 |
1 632,0 |
11 160,0 |
- |
|
09. |
02 . |
4710 000 |
|
Поликлиники, амбулатория, диагностические центры |
9 528,0 |
9 528,0 |
- |
1 632,0 |
11 160,0 |
- |
|
09. |
02 . |
4719 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 632,0 |
11 160,0 |
- |
|||
|
09. |
02 . |
4719 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
9 528,0 |
9 528,0 |
|
1 632,0 |
11 160,0 |
|
|
09. |
02 . |
5201 800 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
- |
- |
- |
|||
|
09. |
02 . |
5201 800 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
235,0 |
- |
235,0 |
|
|
|
|
09. |
04 . |
|
|
Скорая медицинская помощь |
68 962,0 |
59 603,0 |
9 359,0 |
1 203,0 |
58 400,0 |
- |
|
09. |
04 . |
4770 000 |
|
Станции скорой неотложной помощи |
59 603,0 |
59 603,0 |
- |
1 203,0 |
58 400,0 |
- |
|
09. |
04 . |
4779 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 203,0 |
58 400,0 |
- |
|||
|
09. |
04 . |
4779 900 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
59 603,0 |
59 603,0 |
|
1 203,0 |
58 400,0 |
|
|
09. |
04 . |
5200 000 |
|
Иные безвозмездные безвозвратные перечисления |
9 359,0 |
- |
9 359,0 |
- |
- |
- |
|
09. |
04 . |
5201 800 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
- |
- |
- |
|||
|
09. |
04 . |
5201 800 |
00 1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
9 359,0 |
- |
9 359,0 |
|
|
|
|
09. |
10 . |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
10 904,0 |
10 904,0 |
- |
- |
10 904,0 |
- |
|
09. |
10 |
0020 000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
10 904,0 |
10 904,0 |
- |
- |
10 904,0 |
- |
|
09. |
10 |
0020 400 |
|
Центральный аппарат |
10 904,0 |
10 904,0 |
- |
- |
10 904,0 |
- |
|
09. |
10 |
0020 400 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 904,0 |
10 904,0 |
|
|
10 904,0 |
|
|
09. |
10 . |
5220 000 |
|
Региональные целевые программы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
09. |
10 . |
5220 000 |
07 9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам |
|
- |
|
|
|
|
|
09. |
10 . |
7950 000 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
09. |
10 . |
7950 006 |
|
ЦП "Дети городского округа Сызрань на 2009-2011 годы" |
- |
- |
- |
|||
|
09. |
10 . |
7950 006 |
50 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
|
||||
|
10. |
|
|
|
Социальная политика |
5 342,0 |
- |
5 342,0 |
- |
- |
- |
|
10 |
03 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
5 342,0 |
- |
5 342,0 |
- |
- |
- |
|
10 |
03 |
5050 000 |
|
Социальная помощь |
5 342,0 |
- |
5 342,0 |
- |
- |
- |
|
10 |
03 |
5055 500 |
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
- |
- |
- |
|||
|
10 |
03 |
5055 520 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
- |
- |
- |
|||
|
10 |
03 |
5055 520 |
00 5 |
Социальные выплаты |
5 181,0 |
- |
5 181,0 |
|
|
|
|
10 |
03 |
5055 522 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
- |
- |
- |
|||
|
10 |
03 |
5055 522 |
00 5 |
Социальные выплаты |
17,0 |
- |
17,0 |
|
|
|
|
10 |
03 |
5055 530 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
- |
- |
- |
|||
|
10 |
03 |
5055 530 |
00 5 |
Социальные выплаты |
144,0 |
- |
144,0 |
|
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
1 144 667,0 |
1 009 602,0 |
135 065,0 |
114 335,0 |
895 267,0 |
- |
||||
|
УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 144 667,0 |
1 009 602,0 |
135 065,0 |
114 335,0 |
895 267,0 |
- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 144 667,0 |
|
|
114 336 |
1 144 667 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 144 667,0 |
1 009 602,0 |
135 065,0 |
114 335,0 |
895 267,0 |
- |
|
|
|
|
|
0100. |
212 825,6 |
199 628,6 |
13 197,0 |
8 644,6 |
190 984,0 |
- |
|
|
|
|
|
0102. |
1 641,0 |
1 641,0 |
- |
- |
1 641,0 |
- |
|
|
|
|
|
0103. |
25 609,0 |
25 609,0 |
- |
1 493,0 |
24 116,0 |
- |
|
|
|
|
|
0104. |
90 227,0 |
86 850,0 |
3 377,0 |
2 870,0 |
89 720,0 |
- |
|
|
|
|
|
0106. |
19 335,0 |
19 335,0 |
- |
- |
19 335,0 |
- |
|
|
|
|
|
0111. |
10 000,0 |
10 000,0 |
- |
- |
10 000,0 |
- |
|
|
|
|
|
0112. |
4 240,0 |
4 240,0 |
- |
- |
4 240,0 |
- |
|
|
|
|
|
0114. |
61 774 |
51 954 |
9 820 |
10 022 |
41 932 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200. |
374,0 |
374,0 |
- |
- |
374,0 |
- |
|
|
|
|
|
0204. |
374,0 |
374,0 |
- |
- |
374,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300. |
26 567,0 |
26 567,0 |
- |
3 020,0 |
29 587,0 |
- |
|
|
|
|
|
0309. |
13 263,0 |
13 263,0 |
- |
1 000,0 |
12 263,0 |
- |
|
|
|
|
|
0310. |
12 919,0 |
12 919,0 |
- |
- |
12 919,0 |
- |
|
|
|
|
|
0314. |
385,0 |
385,0 |
- |
4 020,0 |
4 405,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400. |
19 600,0 |
19 600,0 |
- |
700,0 |
18 900,0 |
- |
|
|
|
|
|
0402. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
0408. |
15 500,0 |
15 500,0 |
- |
- |
15 500,0 |
- |
|
|
|
|
|
0410. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0412. |
4 100,0 |
4 100,0 |
- |
700,0 |
3 400,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500. |
246 756,5 |
246 484,5 |
272,0 |
52 173,5 |
194 311,0 |
- |
|
|
|
|
|
0501. |
43 252,9 |
43 252,9 |
- |
23 482,9 |
19 770,0 |
- |
|
|
|
|
|
0502. |
36 794,6 |
36 794,6 |
- |
9 864,6 |
26 930,0 |
- |
|
|
|
|
|
0503. |
142 595,0 |
142 595,0 |
- |
20 984,0 |
121 611,0 |
- |
|
|
|
|
|
0505. |
24 114,0 |
23 842,0 |
272,0 |
2 158,0 |
26 000,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0600. |
975,0 |
975,0 |
- |
- |
975,0 |
- |
|
|
|
|
|
0605. |
975,0 |
975,0 |
- |
- |
975,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0700. |
212 332,6 |
212 332,6 |
- |
19 437,6 |
192 895,0 |
- |
|
|
|
|
|
0701. |
53 847,0 |
53 847,0 |
- |
7 010,0 |
46 837,0 |
- |
|
|
|
|
|
0702. |
130 727,0 |
130 727,0 |
- |
8 097,0 |
122 630,0 |
- |
|
|
|
|
|
0705. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0707. |
26 879,6 |
26 879,6 |
- |
4 440,6 |
22 439,0 |
- |
|
|
|
|
|
0709. |
879,0 |
879,0 |
- |
110,0 |
989,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0800. |
91 789,0 |
91 789,0 |
- |
5 600,0 |
86 189,0 |
- |
|
|
|
|
|
0801. |
77 837,0 |
77 837,0 |
- |
5 600,0 |
72 237,0 |
- |
|
|
|
|
|
0803. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
0804. |
3 172,0 |
3 172,0 |
- |
- |
3 172,0 |
- |
|
|
|
|
|
0806. |
10 780,0 |
10 780,0 |
- |
- |
10 780,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0900. |
212 221,3 |
202 627,3 |
9 594,0 |
26 646,3 |
175 981,0 |
- |
|
|
|
|
|
0901. |
98 675,0 |
98 675,0 |
- |
21 862,0 |
76 813,0 |
- |
|
|
|
|
|
0902. |
10 580,3 |
10 345,3 |
235,0 |
1 049,7 |
11 395,0 |
- |
|
|
|
|
|
0904. |
68 962,0 |
59 603,0 |
9 359,0 |
1 203,0 |
58 400,0 |
- |
|
|
|
|
|
0908. |
17 535,0 |
17 535,0 |
- |
4 589,0 |
12 946,0 |
- |
|
|
|
|
|
0910. |
16 469,0 |
16 469,0 |
- |
42,0 |
16 427,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
121 226,0 |
9 224,0 |
112 002,0 |
4 153,0 |
5 071,0 |
- |
|
|
|
|
|
1001 |
2 000,0 |
2 000,0 |
- |
- |
2 000,0 |
- |
|
|
|
|
|
1002 |
26 548,0 |
620,0 |
25 928,0 |
- |
620,0 |
- |
|
|
|
|
|
1003 |
15 005,0 |
4 465,0 |
10 540,0 |
2 339,0 |
2 126,0 |
- |
|
|
|
|
|
1004 |
42 226,0 |
- |
42 226,0 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
1006 |
35 447,0 |
2 139,0 |
33 308,0 |
1 814,0 |
325,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
1 144 667,0 |
1 009 602,0 |
135 065,0 |
114 335,0 |
895 267,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
1 144 667,0 |
1 009 602,0 |
135 065,0 |
114 335,0 |
895 267,0 |
- |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.