Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
Мэрии городского округа Тольятти
от 25 августа 2011 г. N 2614-п/1
Приложение N8
к долгосрочной целевой программе
"Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг."
Финансирование мероприятий
Наименование мероприятий |
Финансовые затраты, тыс. руб |
||||||
2010 г. | |||||||
Всего |
Источники финансирования |
||||||
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Собственные средства |
Привлеченные средства |
Внебюджетные средства |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Бюджетный сектор |
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
||||||
Задачи: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе, снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия департамента здравоохранения (состав мероприятий-приложение 1) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия департамента образования (состав мероприятий-приложение 1) |
1 948,00 |
1 948,00 |
|
|
|
|
|
КУЛЬТУРА |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия департамента культуры (состав мероприятий-приложение 1) |
6 752,79 |
6 752,79 |
|
|
|
|
|
СЕМЬЯ И ДЕМОГРАФИЯ |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия департамента семьи и демографии (состав мероприятий-приложение 1) |
227,10 |
|
227,10 |
|
|
|
|
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия управления физкультуры и спорта (состав мероприятий-приложение 1) |
2 093,66 |
81,40 |
|
1 741,00 |
|
|
271,26 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия департамента социальной поддержки населения (состав мероприятий-приложение 1) |
1 969,00 |
500,00 |
|
|
|
|
1 469,00 |
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия комитета по делам молодежи (состав мероприятий-приложение 1) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
|
|
|
|
|
||
Мероприятия по информационному обеспечению программы (состав мероприятий-приложение 4) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия департамента городского хозяйства (состав мероприятий-приложение 1, табл. 8) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Прочие подразделения мэрии |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по подразделениям мэрии (состав мероприятий-приложение 1, табл. 9) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
ВСЕГО по бюджетному сектору |
12 990,55 |
9 282,19 |
227,10 |
1 741,00 |
0,00 |
0,00 |
1 740,26 |
ОАО "ПО КХ г.о. ТОЛЬЯТТИ" |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия ОАО "ПО КХ г.о. ТОЛЬЯТТИ" (состав мероприятий-приложение 3) |
2 560,00 |
|
|
|
2 560,00 |
|
|
ОАО "ТЕВИС" |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия ОАО "ТЕВИС" (состав мероприятий-приложение 3) |
207 965,00 |
|
|
|
207 965,00 |
|
|
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия управляющих компаний (состав мероприятий-приложение 2) |
474 355,26 |
|
|
|
6 354,00 |
468 001,26 |
|
ТРАНСПОРТНОЕ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по транспорту (состав мероприятий-приложение 5) |
222,90 |
|
|
|
|
|
222,90 |
ИТОГО |
698 093,71 |
9282,19 |
227,10 |
1741,00 |
216879,00 |
468001,26 |
1963,16 |
Финансовые затраты, тыс. руб | ||||||||
2010 г. | ||||||||
Всего |
Источники финансирования |
|||||||
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Собственные средства |
Привлеченные средства |
Внебюджетные средства |
|||
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | ||||||||
Задачи: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе, снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
26 059, 00 |
22 859,0 0 |
3 200,00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
73 215, 60 |
73215 ,6 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
4 292, 00 |
4 292,0 0 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
69,5 0 |
|
69,50 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
4 907, 00 |
4 307,0 0 |
|
|
|
|
600,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
4 857, 70 |
115,0 0 |
|
|
|
|
4 742,70 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
40,0 0 |
40,00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
1 504, 00 |
|
|
|
|
|
1 504,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
2 345, 70 |
2 327,0 0 |
|
|
|
|
18,70 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
4 437, 00 |
4 437,0 0 |
|
|
|
|
|
||
121 727, 50 |
111 592,6 0 |
3 269,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 865,40 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
92 045, 00 |
|
|
|
92 045,0 0 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
258 300, 00 |
|
|
|
25830 0 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
601 530, 27 |
|
|
|
3 520,0 0 |
598 010,2 7 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
1 073 602, 77 |
11159 2,60 |
3269,5 0 |
0,00 |
35386 5,00 |
59801 0,27 |
6865,4 0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Финансовые затраты, тыс. руб | ||||||||
2012 г. | ||||||||
Всего |
Источники финансирования |
|||||||
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Собственные средства |
Привлеченные средства |
Внебюджетные средства |
|||
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
||
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | ||||||||
Задачи: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе, снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
3 144,20 |
|
|
|
|
|
3 144,20 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
27 010,60 |
27 010,60 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
37 268,93 |
37 268,93 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
16,00 |
|
16,00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
4 242,60 |
3 606,60 |
|
|
|
|
636,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
4 024,00 |
|
|
|
|
|
4 024,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
302,00 |
302,00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
1 504,00 |
1 504,00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
37 641,30 |
37 609,00 |
|
|
|
|
32,30 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
1 259,50 |
1 259,50 |
|
|
|
|
|
||
116 413,13 |
108 560,63 |
16,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 836,50 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
93 134,00 |
|
|
|
93 134,00 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
289 166,00 |
|
|
|
289 166,00 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
536 187,63 |
|
|
|
3 520,00 |
532 667,63 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
1 034 900,76 |
108560,63 |
16,00 |
0,00 |
385820,00 |
532667,63 |
7836,50 |
||
Финансовые затраты, тыс. руб | ||||||||
2013 г.. | ||||||||
Всего |
Источники финансирования |
|||||||
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Собственные средства |
Привлеченные средства |
Внебюджетные средства |
|||
24 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
||
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | ||||||||
Задачи: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе, снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
3 337,31 |
|
|
|
|
|
3 337,31 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
3 133,00 |
3 133,00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
27 074,82 |
27 074,82 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
2,00 |
|
2,00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
1 754,00 |
1 173,00 |
|
|
|
|
581,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
870,00 |
|
|
|
|
|
870,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
322,00 |
322,00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
1 504,00 |
1 504,00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
27 662,80 |
27 662,80 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
1 398,00 |
1 398,00 |
|
|
|
|
|
||
67 057,93 |
62 267,62 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 788,31 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
89 651,00 |
|
|
|
89 651,00 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
300 802,00 |
|
|
|
300 802,00 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
575 526,77 |
|
|
|
3 520,00 |
572 006,77 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
1 033 037,70 |
62267,62 |
2,00 |
0,00 |
393973,00 |
572006,77 |
4788,31 |
||
Финансовые затраты, тыс. руб | ||||||||
2013 г.. | ||||||||
Всего |
Источники финансирования |
|||||||
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Собственные средства |
Привлеченные средства |
Внебюджетные средства |
|||
30 |
31 |
32 |
34 |
35 |
36 |
378 |
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
Итого |
||||||
Задачи: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе, снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 039,71 |
|
|
|
|
|
3 039,71 |
35 580,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 290,00 |
3 290,00 |
|
|
|
|
|
108 597,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 930,18 |
24930,18 |
|
|
|
|
|
100 318,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,00 |
|
2,00 |
|
|
|
|
316,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 797,60 |
16 497,60 |
|
|
|
|
300,00 |
29 794,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
|
|
|
100,00 |
11 820,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
242,00 |
242,00 |
|
|
|
|
|
906,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 504,00 |
1 504,00 |
|
|
|
|
|
6 016,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 327,00 |
19 327,00 |
|
|
|
|
|
86 976,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 504,00 |
1 504,00 |
|
|
|
|
|
8 598,50 |
70 736,49 |
67 294,78 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 439,71 |
388 925,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
88 944,00 |
|
|
|
88 944,0 0 |
|
|
366 334,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
316 859,00 |
|
|
|
316 859,0 0 |
|
|
1 373 092,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
581 127,54 |
|
|
|
3 520,0 0 |
577 607,5 4 |
|
2 768 727,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
222,90 |
1 057 667,03 |
67294,78 |
2,00 |
0,00 |
40932 3,00 |
57760 7,54 |
3439,71 |
4 897 301,98 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.