Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к Программе комплексного
социально-экономического развития
городского округа Тольятти
на 2010-2020 годы
Перечень
мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития на 2010-2020 гг.
Наименование мероприятий |
Количество созданных рабочих мест |
Финансовые затраты (тыс. руб.) |
Финансовые затраты (тыс. руб.) |
Финансовые затраты (тыс. руб.) |
|||||||||||||
2010 год |
2011-2013 годы |
2014-2020 годы |
|||||||||||||||
Всего |
бюджет |
внебюдж. |
Всего |
бюджет |
внебюдж. |
Всего |
бюджет |
внебюдж. |
Итого |
||||||||
местный |
областной |
федеральный |
местный |
областной |
федеральный |
местный |
областной |
федеральный |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Градостроительная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Документы территориального планирования |
|
10 211,0 |
9 056,0 |
0,0 |
0,0 |
1 155,0 |
23 931,9 |
6 881,9 |
0,0 |
0,0 |
17 050,0 |
180 211,5 |
966,1 |
0,0 |
0,0 |
179 245,4 |
214 354,4 |
Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 года |
|
6 862,0 |
6 862,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 862,0 |
Реконструкция (модернизация) существующего жилого фонда в кварталах 47 (частично), 89-55, 61, 96 Центрального района г. Тольятти |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 065 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 065 900,0 |
8 263 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 263 400,0 |
10 329 300,0 |
Реализация ГЦП "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти на 2005-2010 гг" |
|
4 050,0 |
4 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 050,0 |
Всего: |
|
21 123,0 |
19 968,0 |
0,0 |
0,0 |
1 155,0 |
2 089 831,9 |
6 881,9 |
0,0 |
0,0 |
2 082 950,0 |
8 443 611,5 |
966,1 |
0,0 |
0,0 |
8 442 645,4 |
10 554 566,4 |
Предпринимательство, туризм, потребительский рынок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предпринимательство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов как одного из источников пополнения бюджета |
16000 |
2 142 250,0 |
3 239,0 |
17 474,0 |
332 537,0 |
1 789 000,0 |
7 113 264,0 |
10 891,0 |
55 063,0 |
1 047 310,0 |
6 000 000,0 |
6 007 942,0 |
20 079,0 |
100 397,0 |
1 887 466,0 |
4 000 000,0 |
15 263 456,0 |
Туризм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие туризма как отрасли экономики городского округа Тольятти |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 147 385,0 |
11 474,0 |
57 369,0 |
1 078 542,0 |
0,0 |
2 192 965,0 |
21 929,7 |
109 648,3 |
2 061 387,1 |
0,0 |
3 340 350,0 |
|
Потребительский рынок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти |
1 778 |
180 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
180 000,0 |
2 020 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 020 000,0 |
450 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450 000,0 |
2 650 000,0 |
|
18 104 |
2 322 250 |
3 239 |
17 474 |
332 537 |
1 969 000 |
10 280 649 |
22 365 |
112 432 |
2 125 852 |
8 020 000 |
8 650 907 |
42 009 |
210 045 |
3 948 853 |
4 450 000 |
21 253 806 |
Реформирование государственного и муниципального управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
182 118,8 |
0,0 |
101 734,7 |
80 384,1 |
0,0 |
118 304,6 |
0,0 |
52 748,2 |
65 556,4 |
0,0 |
300 423,4 |
Инфраструктура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение энергоэффективности многоквартирных домов за счет всех источников финансирования, в том числе на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управление ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыш, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов) |
2 316 временных рабочих места |
2 000 000,0 |
38 000,0 |
200 000,0 |
1 662 000,0 |
100 000,0 |
2 000 000,0 |
38 000,0 |
200 000,0 |
1 662 000,0 |
100 000,0 |
24 300 000,0 |
1 215 000,0 |
2 430 000,0 |
0,0 |
20 655 000,0 |
28 300 000,0 |
Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии |
187 временных рабочих мест, 131 постоянное рабочее место для эксплуатации и поверки приборов учета |
183 797,9 |
174 608,0 |
0,0 |
0,0 |
9 189,9 |
426 000,0 |
15 000,0 |
50 000,0 |
361 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
609 797,9 |
Создание муниципальной информационной системы учета и управления потребления коммунальных ресурсов |
50 временных рабочих мест, 126 постоянных рабочих мест, необходимых для обслуживания информационной системы |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 000,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
180 000,0 |
Разработка Программы комплексного развитая инженерной инфраструктуры |
48 временных рабочих мест |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения |
1 377 временных рабочих мест |
313 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
313 200,0 |
424 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
424 200,0 |
465 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
465 300,0 |
1 202 700,0 |
Строительство сетей сооружений систем водоснабжения |
608 временных рабочих мест |
50 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 800,0 |
133 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
133 400,0 |
75 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 000,0 |
259 200,0 |
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения |
1 229 временных рабочих мест |
4 704 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 704 100,0 |
1 424 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 424 600,0 |
938 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
938 000,0 |
7 066 700,0 |
Строительство сетей сооружений систем водоснабжения |
2 237 временных рабочих мест |
999 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
999 600,0 |
1 559 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 559 000,0 |
1 021 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 021 100,0 |
3 579 700,0 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация сетей и сооружений канализации |
3 513 временных рабочих мест |
556 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
556 200,0 |
1 660 400,0 |
13 158,0 |
250 000,0 |
0,0 |
1 397 242,0 |
2 711 986,0 |
117 642,0 |
2 235 186,0 |
0,0 |
359 158,0 |
4 928 586,0 |
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района |
120 временных рабочих мест 80 постоянных рабочих мест |
250 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250 000,0 |
900 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900 000,0 |
500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500 000,0 |
1 650 000,0 |
Строительство сетей и сооружений канализации |
1 547 временных рабочих мест |
920 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
920 700,0 |
2 577 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 577 000,0 |
1 153 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 153 500,0 |
4 651 200,0 |
Теплоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация объектов теплоснабжения |
1 463 временных рабочих места |
372 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
372 800,0 |
815 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
815 700,0 |
664 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
664 700,0 |
1 853 200,0 |
Строительство новых объектов теплоснабжения |
542 временных рабочих места |
333 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333 400,0 |
161 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
161 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
495 200,0 |
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация объектов теплоснабжения |
1 250 временных рабочих места |
636 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
636 400,0 |
486 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
486 200,0 |
390 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
390 300,0 |
1 512 900,0 |
Строительство новых объектов теплоснабжения |
751 временное |
606 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
606 200,0 |
635 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
635 200,0 |
539 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
539 800,0 |
1 781 200,0 |
Повышение энергоэффективности системы наружного освещения города Оптимизация издержек за счет экономии электроэнергии, расходуемой на освещение сокращения затрат на приобретения ламп, а также их последующего обслуживанию и утилизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Использование энергосберегающих светильников наружного освещения |
45 временных рабочих мест |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 700,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
7 800,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
18 700,0 |
Диспетчеризация управления внутриквартальным освещением |
140 временных рабочих мест |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 300,0 |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 300,0 |
0,0 |
0,0 |
84 300,0 |
0,0 |
87 600,0 |
Организация обучения инициативных групп жителей на практических курсах "Профессиональное управление многоквартирным домом" |
420 постоянных рабочих мест |
1 220,0 |
286,0 |
0,0 |
934,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 220,0 |
Приведение жилых комплексов переданных от ОАО "Автоваз" в технически исправное состояние исполнение предписаний ОГПН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт |
760 временных рабочих мест |
415 000,0 |
0,0 |
0,0 |
415 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
415 000,0 |
Содержание (выпадающие доходы) |
160 постоянных рабочих мест |
46 265,0 |
0,0 |
46 265,0 |
0,0 |
0,0 |
217 713,0 |
0,0 |
0,0 |
217 713,0 |
0,0 |
507 997,0 |
0,0 |
0,0 |
507 997,0 |
0,0 |
771 975,0 |
|
18183 временных рабочих места, 917 постоянных рабочих мест |
12 579 682,9 |
212 894,0 |
246 265,0 |
2 077 934,0 |
10 042 589,9 |
13 513 213,0 |
150 358,0 |
500 000,0 |
2 240 713,0 |
10 622 142,0 |
33 421 983,0 |
1 392 642,0 |
4 665 186,0 |
592 297,0 |
26 771 858,0 |
59 514 878,9 |
Дорожное хозяйство, транспорт и связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства |
930 |
62 325,0 |
0,0 |
62 325,0 |
0,0 |
0,0 |
2 499 413,0 |
0,0 |
2 499 413,0 |
0,0 |
0,0 |
9 201 224,4 |
0,0 |
9 201 224,4 |
0,0 |
0,0 |
11 762 962,4 |
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции |
98 |
85 998,0 |
0,0 |
85 998,0 |
0,0 |
0,0 |
1 077 478,3 |
0,0 |
1 077 478,3 |
0,0 |
0,0 |
630 728,0 |
0,0 |
630 728,0 |
0,0 |
0,0 |
1 794 204,3 |
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта |
0 |
440 745,6 |
0,0 |
440 745,6 |
0,0 |
0,0 |
918 499,3 |
0,0 |
918 499,3 |
0,0 |
0,0 |
1 914 289,3 |
0,0 |
1 914 289,3 |
0,0 |
0,0 |
3 273 534,2 |
Строительство транспортной развязки на пересечении обводной автодороги и Южного |
400 |
300 000,0 |
0,0 |
0,0 |
300 000,0 |
0,0 |
600 000,0 |
0,0 |
0,0 |
600 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900 000,0 |
Итого: |
1 428 |
889 068,6 |
0,0 |
589 068,6 |
300 000,0 |
0,0 |
5 095 390,6 |
0,0 |
4 495 390,6 |
600 000,0 |
0,0 |
11 746 241,7 |
0,0 |
11 746 241,7 |
0,0 |
0,0 |
17 730 700,9 |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение жителей новых кварталов троллейбусными перевозками: |
126 |
2 165,0 |
0,0 |
2 165,0 |
0,0 |
0,0 |
37 757,1 |
0,0 |
37 757,1 |
0,0 |
0,0 |
7 722,1 |
0,0 |
7 722,1 |
0,0 |
0,0 |
47 644,2 |
Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО "Автоваз" и Тольяттинский индустриально-технологический парк |
135 |
4 530,0 |
0,0 |
4 530,0 |
0,0 |
0,0 |
60 798,0 |
0,0 |
60 798,0 |
0,0 |
0,0 |
90 569,5 |
0,0 |
90 569,5 |
0,0 |
0,0 |
155 897,5 |
Организация троллейбусного сообщения Автозаводского и Центрального районов по Лесопарковому шоссе |
41 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 000,0 |
0,0 |
77 000,0 |
0,0 |
0,0 |
77 000,0 |
Создание отдельного сборочного производства новых троллейбусов на основе готовых заводских кузовов на базе МП ТТУ |
144 |
54 600,0 |
0,0 |
54 600,0 |
0,0 |
0,0 |
372 600,0 |
0,0 |
372 600,0 |
0,0 |
0,0 |
764 400,0 |
0,0 |
764 400,0 |
0,0 |
0,0 |
1 191 600,0 |
Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола с оборудованием для перевозки инвалидов |
480 |
49 717,5 |
19 887,0 |
29 830,5 |
0,0 |
0,0 |
848 400,0 |
0,0 |
848 400,0 |
0,0 |
0,0 |
1 999 800,0 |
0,0 |
1 999 800,0 |
0,0 |
0,0 |
2 897 917,5 |
Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях |
|
20 207,6 |
0,0 |
20 207,6 |
0,0 |
0,0 |
60 622,9 |
0,0 |
60 622,9 |
0,0 |
0,0 |
141 453,5 |
0,0 |
141 453,5 |
0,0 |
0,0 |
222 284,0 |
Итого: |
926 |
131 220,1 |
19 887,0 |
111 333,1 |
0,0 |
0,0 |
1 380 178,0 |
0,0 |
1 380 178,0 |
0,0 |
0,0 |
3 080 945,1 |
0,0 |
3 080 945,1 |
0,0 |
0,0 |
4 592 343,2 |
Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства |
3 498 |
2 000 000,0 |
0,0 |
2 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 747 500,0 |
0,0 |
5 747 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 747 500,0 |
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог общего пользования за счет проведенного ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и инженерно-мостовых сооружений |
28 000 |
7 000 000,0 |
0,0 |
7 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 500 000,0 |
0,0 |
23 500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
56 000 000,0 |
0,0 |
56 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
86 500 000,0 |
Итого по областным объектам*: |
31498 |
9 000 000,0 |
0,0 |
9 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
29 247 500,0 |
0,0 |
29 247 500,0 |
0,0 |
0,0 |
56 000 000,0 |
0,0 |
56 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
94 247 500,0 |
Всего: |
33852 |
10 020 288,7 |
19 887,0 |
9 700 401,7 |
300 000,0 |
0,0 |
35 723 068,6 |
0,0 |
35 123 068,6 |
600 000,0 |
0,0 |
70 827 186,8 |
0,0 |
70 827 186,8 |
0,0 |
0,0 |
116 570 544,1 |
Социальная политика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Образование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений |
|
39 500,0 |
4 500,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
589 002,0 |
378 079,0 |
210 923,0 |
0,0 |
0,0 |
24 500,0 |
24 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
653 002,0 |
Строительство новых объектов образования |
|
14 552,0 |
2 552,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
449 550,0 |
40 100,0 |
409 450,0 |
0,0 |
0,0 |
2 809 209,0 |
161 440,0 |
2 647 769,0 |
0,0 |
0,0 |
3 273 311,0 |
Ежемесячное пособие одному из родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, не посещающих государственные или муниципальные детские сады по причине отсутствия в них мест |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
648 000,0 |
648 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 512 000,0 |
1 512 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 160 000,0 |
Ремонт и оснащение образовательных учреждений |
|
132 838,0 |
84 338,0 |
0,0 |
48 500,0 |
0,0 |
705 351,0 |
484 708,0 |
190 643,0 |
30 000,0 |
0,0 |
996 891,0 |
926 891,0 |
0,0 |
70 000,0 |
0,0 |
1 835 080,0 |
Реализация проекта "Дети Тольятти" |
|
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 700,0 |
Реализация проекта "Информатизация системы образования" |
|
15 000,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
154 430,0 |
153 180,0 |
0,0 |
0,0 |
1 250,0 |
57 510,0 |
55 410,0 |
0,0 |
0,0 |
2 100,0 |
226 940,0 |
Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики города на среднесрочную и долгосрочную перспективу |
|
347 224,0 |
0,0 |
347 224,0 |
0,0 |
0,0 |
1 041 672,0 |
0,0 |
1 041 672,0 |
0,0 |
0,0 |
2 430 568,0 |
0,0 |
2 430 568,0 |
0,0 |
0,0 |
3 819 464,0 |
Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры города |
|
1 600,0 |
0,0 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
4 700,0 |
0,0 |
4 700,0 |
0,0 |
0,0 |
10 500,0 |
0,0 |
10 500,0 |
0,0 |
0,0 |
16 800,0 |
|
|
551 914,0 |
92 590,0 |
410 824,0 |
48 500,0 |
0,0 |
3 598 205,0 |
1 709 567,0 |
1 857 388,0 |
30 000,0 |
1 250,0 |
7 855 178,0 |
2 694 241,0 |
5 088 837,0 |
70 000,0 |
2 100,0 |
12 005 297,0 |
Здравоохранение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство, реконструкция |
1 289 |
450,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
597 458,0 |
48 012,0 |
260 250,0 |
289 196,0 |
0,0 |
1 521 839,0 |
67 868,0 |
692 827,0 |
761 144,0 |
0,0 |
2 119 747,0 |
Капитальный ремонт зданий и сооружений |
|
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
328 474,0 |
114 847,0 |
163 097,0 |
48 250,0 |
2 280,0 |
1 394 806,0 |
522 613,0 |
693 413,0 |
170 800,0 |
7 980,0 |
1 748 280,0 |
Областная целевая программа "Улучшение состояния материальной базы учреждений здравоохранения Самарской области на 2009-2011 годы" (капитальный ремонт) |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
127 110,0 |
63 555,0 |
63 555,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
127 110,0 |
Переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием |
|
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
717 822,0 |
501 572,0 |
104 380,0 |
105 280,0 |
6 590,0 |
1 127 732,0 |
980 412,0 |
65 960,0 |
65 960,0 |
15 400,0 |
1 850 554,0 |
Областная целевая программа "Улучшение состояния материальной базы учреждений здравоохранения Самарской области на 2009-2011 годы" (оборудование) |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135 420,0 |
67 710,0 |
67 710,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135 420,0 |
Областная целевая программа "Дети Самарской области на 2009-2011 годы" (оборудование) |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 766,0 |
8 815,0 |
49 951,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
58 766,0 |
Переоснащение технологическим оборудованием |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 248,0 |
35 248,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51 010,0 |
51 010,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 258,0 |
Модернизация технологического оборудования |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 840,0 |
77 840,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 300,0 |
46 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
124 140,0 |
Участие в программе "Пожарная безопасность в Российской Федерации" |
|
0,0 |
|
|
|
|
136 400,0 |
28 950,0 |
53 725,0 |
53 725,0 |
|
156 600,0 |
30 540,0 |
63 030,0 |
63 030,0 |
|
293 000,0 |
Повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала |
|
2 113,0 |
2 113,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 348,0 |
30 348,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 612,0 |
75 612,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108 073,0 |
Открытие новых федеральных, межрайонных центров, отделений восстановительного лечения и реабилитации, неотложной помощи на базе медицинских учреждений, реструктуризация коечного фонда |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
548 466,0 |
202 544,0 |
148 727,0 |
197 195,0 |
0,0 |
726 725,0 |
233 784,0 |
86 989,0 |
405 952,0 |
0,0 |
1 275 191,0 |
Областная целевая программа "Информатизация здравоохранения Самарской области на 2009-2012 годы" |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
105 177,0 |
53 984,0 |
51 193,0 |
0,0 |
0,0 |
1 571,0 |
1 571,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
106 748,0 |
Развитие информационной инфраструктуры здравоохранения г.о.Тольятти |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66 674,0 |
36 786,0 |
12 874,0 |
12 874,0 |
4 140,0 |
283 829,0 |
199 233,0 |
35 053,0 |
35 053,0 |
14 490,0 |
350 503,0 |
Всего: |
1 289 |
32 563,0 |
32 563,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 965 203,0 |
1 270 211,0 |
975 462,0 |
706 520,0 |
13 010,0 |
5 386 024,0 |
2 208 943,0 |
1 637 272,0 |
1 501 939,0 |
37 870,0 |
8 383 790,0 |
Семья и демографическое развитие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа |
25 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53000,0 |
3000,0 |
50000,0 |
0,0 |
0,0 |
42000,0 |
7000,0 |
35000,0 |
0,0 |
0,0 |
95000,0 |
Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья |
0 |
20908,8 |
0,0 |
20908,8 |
0,0 |
0,0 |
141134,4 |
0,0 |
141134,4 |
0,0 |
0,0 |
786693,6 |
0,0 |
786693,6 |
0,0 |
0,0 |
948736,8 |
Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений, переданных от ОАО "Автоваз" |
80 |
17100,0 |
0,0 |
0,0 |
17100,0 |
0,0 |
45000,0 |
30000,0 |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
105000,0 |
70000,0 |
35000,0 |
0,0 |
0,0 |
167100,0 |
Всего: |
105 |
38008,8 |
0,0 |
20908,8 |
17100,0 |
0,0 |
239134,4 |
33000,0 |
206134,4 |
0,0 |
0,0 |
933693,6 |
77000,0 |
856693,6 |
0,0 |
0,0 |
1210836,8 |
Социальная поддержка населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание многофункционального центра оказания государственных и муниципальных |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 500,0 |
0,0 |
65 500,0 |
0,0 |
0,0 |
268 000,0 |
0,0 |
268 000,0 |
0,0 |
0,0 |
333 500,0 |
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам |
|
1 239,0 |
1 239,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 386,2 |
8 386,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 967,8 |
19 967,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 593,0 |
Создание специализированного центра приема и обработки информации |
65 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 257,0 |
0,0 |
4 257,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 257,0 |
Проектирование и реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул. Олимпийская, 36 Комсомольского района городского округа Тольятти |
|
3 360,0 |
3 360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
73 055,0 |
3 586,0 |
69 469,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76 415,0 |
Всего: |
65 |
4 599,0 |
4 599,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
151 198,2 |
11 972,2 |
139 226,0 |
0,0 |
0,0 |
287 967,8 |
19 967,8 |
268 000,0 |
0,0 |
0,0 |
443 765,0 |
Культура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Автоград культурный" - осуществление реконструкции, ремонтных работ на базе МАУ "Дворец культуры искусства и творчества" (объект, переданный от ОАО "Автоваз") |
|
6 500,0 |
0,0 |
0,0 |
6 500,0 |
0,0 |
174 001,8 |
174 001,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
406 004,0 |
406 004,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
586 505,8 |
Создание Ресурсного креативного центра новых профессиональных технологий |
125 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 015,0 |
14 015,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 515,0 |
Реализация проекта "Современная школа искусств" |
50 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88 325,0 |
86 525,0 |
0,0 |
0,0 |
1 800,0 |
22 775,0 |
22 775,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
111 100,0 |
Создание новой экспозиции "Наследие Ставрополя - Тольятти" |
5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61 770,0 |
61 770,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 770,0 |
Модернизация муниципальных музеев |
|
450,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 194,0 |
8 194,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 736,0 |
35 736,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44 380,0 |
Оформление земельного участка проектирование и строительство музейного комплекса с депозитарием и планетарием |
50 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
140 570,0 |
140 570,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158 570,0 |
Оформление земельного участка проектирование и строительство Центра народного творчества |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76 157,0 |
76 157,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76 157,0 |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125 000,0 |
125 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
170 000,0 |
"Новое библиотечное пространство" |
15 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 600,0 |
15 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 600,0 |
Предоставление субсидий из областного бюджета городскому округу Тольятти в целях софинансирования мероприятий на территории Самарской области: Летняя творческая школа (Ассамблеи для одаренных детей "Шаг к успеху") ."Библиокараван", "Библиотечный сквер", фестивали "И-Волга", "Толерантность культур", " Музыкальная карта Самарской губернии", проекты развития информационных технологий библиотек и музеев Организация областного семинара для работников культурно-досуговых учреждений. Поддержка деятелей культуры и талантливой молодежи через стипендии Губернатора Самарской области и мэра г.о.Тольятти. * При условии выделения средств из областного бюджета |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 188,0 |
1 396,0 |
2 792,0 |
0,0 |
0,0 |
8 809,5 |
2 936,5 |
5 873,0 |
0,0 |
0,0 |
12 997,5 |
Создание Бизнес-инкубатора творческих индустрий |
7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 600,0 |
71 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 600,0 |
Проектирование и реконструкция ДЦ "Русич" |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
Всего: |
252 |
6 950,0 |
450,0 |
0,0 |
6 500,0 |
0,0 |
515 693,8 |
511 101,8 |
2 792,0 |
0,0 |
1 800,0 |
835 551,5 |
829 678,5 |
5 873,0 |
0,0 |
0,0 |
1 358 195,3 |
Физическая культура и спорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта |
1 264 |
7 500,0 |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
415 426,0 |
45 326,0 |
362 100,0 |
0,0 |
8 000,0 |
4 748 484,0 |
392 773,0 |
2 256 083,0 |
2 099 628,0 |
0,0 |
5 171 410,0 |
Реконструкция и содержание объектов, переданных от ОАО "Автоваз" |
437 |
304 208,0 |
0,0 |
0,0 |
304 208,0 |
0,0 |
570 023,0 |
0,0 |
0,0 |
570 023,0 |
0,0 |
833 500,0 |
0,0 |
0,0 |
833 500,0 |
0,0 |
1 707 731,0 |
|
1 701 |
311 708,0 |
7 500,0 |
0,0 |
304 208,0 |
0,0 |
985 449,0 |
45 326,0 |
362 100,0 |
570 023,0 |
8 000,0 |
5 581 984,0 |
392 773,0 |
2 256 083,0 |
2 933 128,0 |
0,0 |
6 879 141,0 |
Молодежная политика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т. ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи |
57 500 |
14105,00 |
14105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109404,78 |
50398,98 |
0,00 |
59005,80 |
0,00 |
842416,81 |
388072,15 |
0,00 |
454344,66 |
0,00 |
965926,59 |
Создание предприятия для трудоустройства и социальной реабилитации подростков "группы риска" "Печоринъ" |
1 500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43150,00 |
647,25 |
0,00 |
42502,75 |
0,00 |
381274,55 |
0,00 |
0,00 |
381274,55 |
0,00 |
424424,55 |
Велостудент! Создание условий для использования альтернативного транспорта для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений городского округа Тольятти |
200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи |
0 |
13394,00 |
10486,00 |
0,00 |
0,00 |
2908,00 |
47883,50 |
37492,80 |
0,00 |
0,00 |
10390,70 |
174040,98 |
136274,31 |
0,00 |
0,00 |
37766,67 |
235318,48 |
Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия |
0 |
11141,00 |
10821,00 |
0,00 |
320,00 |
0,00 |
39552,50 |
36274,40 |
0,00 |
3278,10 |
0,00 |
143760,51 |
131845,69 |
0,00 |
11914,82 |
0,00 |
194454,01 |
Всего: (только временные рабочие места) |
59 200 |
38 640,0 |
35 412,0 |
0,0 |
320,0 |
2 908,0 |
240 490,8 |
124 813,4 |
0,0 |
105 186,7 |
10 490,7 |
1 541 492,9 |
656 192,2 |
0,0 |
847 534,0 |
37 766,7 |
1 820 623,7 |
Общественная безопасность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектирование системы видеонаблюдения за обстановкой на объектах инфраструктуры городского округа включая объекты жилого сектора |
|
5 050,0 |
5 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 050,0 |
Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования культуры! спорта объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи - "гражданин-милиция", а также их техническое обслуживание. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
32 000,0 |
0,0 |
16 000,0 |
16 000,0 |
0,0 |
82 000,0 |
Оборудование участков автодорог городского округа системами видеоконтроля за движением автотранспорта с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
0,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
0,0 |
10 500,0 |
0,0 |
5 250,0 |
5 250,0 |
0,0 |
19 500,0 |
Проектирование и реконструкция здания пожарного депо ПЧ 31 на три машино-выезда |
70 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
Проектирование и строительство пожарного депо в районе 20-21 кварталов Автозаводского района на пять машино-выезда |
120 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220 000,0 |
0,0 |
0,0 |
220 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220 000,0 |
Проектирование и строительство пожарного депо в микрорайоне Федоровка на три машино-выезда |
90 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
100 000,0 |
Проектирование и строительство пожарного депо на полуострове Копылово на два машино-выезда |
41 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
Проектирование и реконструкция здания пожарного депо ПЧ-75 на четыре машино-выезда |
90 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
Модернизация и развитие Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
Приобретение специальной аварийно-спасательной техники для службы спасения городского округа Тольятти |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
120 000,0 |
0,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
0,0 |
180 000,0 |
|
411 |
15 050,0 |
5 050,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
429 000,0 |
0,0 |
79 500,0 |
349 500,0 |
0,0 |
282 500,0 |
0,0 |
141 250,0 |
141 250,0 |
0,0 |
726 550,0 |
Охрана окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экология |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка проектной документации, содержащей методы и технологии проведения работ по обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов 1-4 класса опасности, рекультивации шламонакопителей на территории бывшего ОАО "Фосфор" |
|
1 230,0 |
1 230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 230,0 |
Реализация мероприятий по безопасному хранению опасных отходов на территории бывшего ОАО "Фосфор" до момента их утилизации |
|
17 000,0 |
0,0 |
0,0 |
17 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 000,00 |
Обезвреживание, утилизация и захоронение отходов 1-4 классов опасности, хранимых на территории бывшего ОАО "Фосфор" и рекультивация шламонакопителей |
50 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
296 000,0 |
0,0 |
0,0 |
296 000,0 |
0,0 |
264 000,0 |
0,0 |
0,0 |
264 000,0 |
0,0 |
560 000,00 |
Проведение работ по дезактивации участков радиационного загрязнения в районе цеха N 81, расположенного на территории бывшего ОАО "Фосфор" |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 000,00 |
Проектирование и новое строительство полигона размещения твердых бытовых отходов вблизи г.о.Тольятти |
50 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
493 013,3 |
0,0 |
359 936,9 |
0,0 |
133 076,4 |
493 013,3 |
Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера промышленных отходов в районе цеха Д1 ООО "Тольяттикаучук" и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивации земельного участка |
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250 000,0 |
0,0 |
0,0 |
250 000,0 |
0,0 |
250 500,0 |
Проведение экологического аудита муниципального образования - городской округ |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
Проведение работ по анализу качества подземных вод и поверхностных вод (шлюзовой канал), ликвидация техногенного загрязнения нефтепродуктами акватории Саратовского водохранилища и прилегающей береговой полосы судоходного канала, расположенного в районе п. Федоровка Комсомольского района |
|
6 672,8 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
5 772,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 672,8 |
Всего: |
100 |
25 402,8 |
2 130,0 |
0,0 |
17 500,0 |
5 772,8 |
343 000,0 |
0,0 |
0,0 |
343 000,0 |
0,0 |
1 007 013,3 |
0,0 |
359 936,9 |
514 000,0 |
133 076,4 |
1 375 416,1 |
Всего по Программе рабочих мест |
134 179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в.т.ч. временных |
110 309 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За счет реализации инвестиционных проектов будет создано постоянных рабочих мест |
36 909 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*временных рабочих мест по областным дорожным объектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям Программы: |
|
25 968 180,2 |
436 282,0 |
10 395 873,5 |
3 114 599,0 |
12 021 425,7 |
71 256 255,5 |
3 885 596,3 |
39 459 837,7 |
7 151 178,8 |
20 759 642,7 |
145 173 398,0 |
8 314 412,6 |
86 369 111,5 |
10 614 557,4 |
39 875 316,5 |
242 3 97 833,7 |
За счет реализации инвестиционных проектов |
36 909 |
7418600 |
13300 |
415500 |
2367200 |
4622600 |
49707900 |
119800 |
1814400 |
25882400 |
21891300 |
19637400 |
0 |
500400 |
3210600 |
15926400 |
76763900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по Программе: |
171088 |
33 386 780,2 |
449 582,0 |
10 811 373,5 |
5 481 799,0 |
16 644 025,7 |
120 964 155,5 |
4 005 396,3 |
41 274 237,7 |
33 033 578,8 |
42 650 942,7 |
164 810 798,0 |
8 314 412,6 |
86 869 511,5 |
13 825 157,4 |
55 801 716,5 |
319 161 733,7 |
И.о. председателя Думы городского округа |
В.И. Дуцев |
Основные блоки отраслей |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
||||
по уровням бюджета | |||||
Всего |
бюджет |
внебюдж. |
|||
местный |
областной |
федеральный |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Экономика |
32 108 795,8 |
95 429,0 |
494 433,9 |
6 553 182,5 |
24 965 750,4 |
2010 год |
2 343 373,0 |
23 207,0 |
17 474,0 |
332 537,0 |
1 970 155,0 |
2011-2013 годы |
12 552 599,7 |
29 246,9 |
214 166,7 |
2 206 236,1 |
10 102 950,0 |
2014-2020 годы |
17 212 823,1 |
42 975,1 |
262 793,2 |
4 014 409,4 |
12 892 645,4 |
Инфраструктура |
176 085 423,0 |
1 775 781,0 |
121 062 108,1 |
5 810 944,0 |
47 436 589,9 |
2010 год |
22 599 971,6 |
232 781,0 |
9 946 666,7 |
2 377 934,0 |
10 042 589,9 |
2011-2013 годы |
49 236 281,6 |
150 358,0 |
35 623 068,6 |
2 840 713,0 |
10 622 142,0 |
2014-2020 годы |
104 249 169,8 |
1 392 642,0 |
75 492 372,8 |
592 297,0 |
26 771 858,0 |
Социальная политика |
32 828 198,8 |
10 762 950,9 |
14 308 343,8 |
7 641 708,7 |
115 195,4 |
2010 год |
999 432,8 |
178 164,0 |
431 732,8 |
386 628,0 |
2 908,0 |
2011-2013 годы |
9 124 374,2 |
3 705 991,4 |
3 622 602,4 |
1 761 229,7 |
34 550,7 |
2014-2020 годы |
22 704 391,8 |
6 878 795,5 |
10 254 008,6 |
5 493 851,0 |
77 736,7 |
Охрана окружающей |
1 375 416,1 |
2 130,0 |
359 936,9 |
874 500,0 |
138 849,2 |
2010 год |
25 402,8 |
2 130,0 |
0,0 |
17 500,0 |
5 772,8 |
2011-2013 годы |
343 000,0 |
0,0 |
0,0 |
343 000,0 |
0,0 |
2014-2020 годы |
1 007 013,3 |
0,0 |
359 936,9 |
514 000,0 |
133 076,4 |
Итого финансовых затрат |
242 397 833,7 |
12 636 290,9 |
136 224 822,7 |
20 880 335,2 |
72 656 384,9 |
Основные блоки отраслей |
Финансовые затраты, млн. руб. |
||||
по уровням бюджета | |||||
Всего |
бюджет |
внебюдж. |
|||
местный |
областной |
федеральный |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Экономика |
108 872,8 |
228,5 |
3 224,8 |
38 013,4 |
67 406,1 |
2010 год |
9 762,0 |
36,5 |
433,0 |
2 699,7 |
6 592,8 |
2011-2013 годы |
62 260,6 |
149,0 |
2 028,6 |
28 088,7 |
31 994,3 |
2014-2020 годы |
36 850,2 |
43,0 |
763,2 |
7 225,0 |
28 819,0 |
Инфраструктура |
176 085,4 |
1 775,8 |
121 062,1 |
5 810,9 |
47 436,6 |
2010 год |
22 600,0 |
232,8 |
9 946,7 |
2 377,9 |
10 042,6 |
2011-2013 годы |
49 236,3 |
150,4 |
35 623,1 |
2 840,7 |
10 622,1 |
2014-2020 годы |
104 249,1 |
1 392,6 |
75 492,3 |
592,3 |
26 771,9 |
Социальная политика |
32 828,2 |
10 763,0 |
14 308,3 |
7 641,7 |
115,2 |
2010 год |
999,4 |
178,2 |
431,7 |
386,6 |
2,9 |
2011-2013 годы |
9 124,4 |
3 706,0 |
3 622,6 |
1 761,2 |
34,6 |
2014-2020 годы |
22 704,4 |
6 878,8 |
10 254,0 |
5 493,9 |
77,7 |
Охрана окружающей среды |
1 375,3 |
2,1 |
359,9 |
874,5 |
138,8 |
2010 год |
25,4 |
2,1 |
0,0 |
17,5 |
5,8 |
2011-2013 годы |
343,0 |
0,0 |
0,0 |
343,0 |
0,0 |
2014-2020 годы |
1006,9 |
0,0 |
359,9 |
514,0 |
133,0 |
Итого финансовых затрат |
319 161,7 |
12 769,4 |
138 955,1 |
52 340,5 |
115 096,7 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.