Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый
период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
_________________________________________
(наименование предприятия)
на ______________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
/--------------------------------------------------------------------\
| | | I | II | III | IV | за |
| | |квартал|квартал|квартал|квартал| год |
|--+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
|1 |Выручка (нетто) от продажи | | | | | |
| |товаров, продукции, работ, | | | | | |
| |услуг (за вычетом налога на| | | | | |
| |добавленную стоимость, | | | | | |
| |акцизов и других | | | | | |
| |обязательных платежей) | | | | | |
|--+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
|2 |Чистая прибыль (убыток) | | | | | |
|--+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
|3 |Чистые активы | | | | | |
|--+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
|4 |Часть прибыли, подлежащая | | | | | |
| |перечислению в областной | | | | | |
| |бюджет <*> | | | | | |
\--------------------------------------------------------------------/;
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия в предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
_________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ___________ год
(планируемый период)
/---------------------------------------------------------------------\
| | | I | II | III | IV | за |
| | |квартал|квартал|квартал|квартал| год |
|----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
| 1 |Объем производства в | | | | | |
| |натуральном выражении по | | | | | |
| |основным видам | | | | | |
| |деятельности | | | | | |
|----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
|1.1 | | | | | | |
|----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
|1.2 | | | | | | |
|----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
|1.3 | | | | | | |
|----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
|1.4 | | | | | | |
|----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
|1.5 | | | | | | |
|----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
| 2 |Среднесписочная | | | | | |
| |численность (человек) | | | | | |
|----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
| 3 |Среднемесячная заработная | | | | | |
| |плата (рублей) | | | | | |
|----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
| 4 |Затраты на социальное | | | | | |
| |обеспечение и | | | | | |
| |здравоохранение | | | | | |
| |(тыс. рублей) | | | | | |
|----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
| 5 |Затраты на реализацию | | | | | |
| |экологических программ | | | | | |
| |(тыс. рублей) | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------/;
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
______________________________________________________
наименование предприятия)
на __________________________________
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. рублей)
/-------------------------------------------------------------------\
| | ___________ год | ___________ год |
| | (год, следующий | (второй год, |
| | за планируемым) | следующий за |
| | | планируемым) |
|------------------------------+------------------+-----------------|
|1 |Выручка (нетто) от продажи | | |
| |товаров, продукции, работ, | | |
| |услуг (за вычетом налога на| | |
| |добавленную стоимость, | | |
| |акцизов и других | | |
| |обязательных платежей) | | |
|--+---------------------------+------------------+-----------------|
|2 |Чистая прибыль (убыток) | | |
|--+---------------------------+------------------+-----------------|
|3 |Чистые активы | | |
|--+---------------------------+------------------+-----------------|
|4 |Часть прибыли, подлежащая | | |
| |перечислению в областной | | |
| |бюджет <*> | | |
\-------------------------------------------------------------------/;
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания:
1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться органом исполнительной власти в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).
Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за планируемым, определяются исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально - экономического развития субъекта Федерации.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.