Постановление Правительства Нижегородской области
от 28 июня 2007 г. N 210
"Об утверждении перечня количественных показателей
для оценки результатов осуществления функций и тактических задач
субъектов бюджетного планирования
в Нижегородской области на 2007-2010 годы"
Постановлением Правительства Нижегородской области от 30 января 2009 г. N 29 настоящее постановление признано утратившим силу
В целях реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127, и Программы реформирования региональных финансов Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 октября 2005 года N 281 (с изменениями от 13 ноября 2006 года), Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и тактических задач субъектов бюджетного планирования Нижегородской области на 2007-2010 годы (далее - Перечень).
2. Министерству экономики Нижегородской области проводить корректировку Перечня по результатам апробации в связи с существенными отклонениями фактических значений макроэкономических показателей социально-экономического развития Нижегородской области от прогнозных, уточнением стратегических целей и задач развития Нижегородской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области по социально-экономическому планированию, бюджетным отношениям и инвестиционной политике В.А. Иванова.
Губернатор |
В.П. Шанцев |
Перечень количественных показателей для оценки результатов
осуществления функций и тактических задач субъектов бюджетного
планирования в Нижегородской области на 2007-2010 годы
(утв. постановлением Правительства Нижегородской области
от 28 июня 2007 г. N 210)
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование задачи | Наименование показателя задачи |Наименование показателя функции | Значение показателя по годам |
| | | |-----------------------------------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство экономики Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Эффективная, динамично растущая и сбалансированная экономика |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Благоприятные условия для ведения бизнеса |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Проведение сбалансированной |Эффективность регулирования | |8 |7 |5 |4 |
|ценовой политики в интересах|тарифов (снижение заявленных | | | | | |
|социально-экономического |организациями проектов тарифов), %| | | | | |
|развития Нижегородской | | | | | | |
|области | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Доля своевременно устраненных | |100 |100 |100 |100 |
| |нарушений регулирования цен, | | | | | |
| |тарифов, надбавок на товары и | | | | | |
| |услуги от общего числа выявленных | | | | | |
| |нарушений, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Результативность контрольной |75 |75 |75 |75 |
| | |работы за соблюдением дисциплины| | | | |
| | |цен (отношение количества | | | | |
| | |проверок, в ходе которых | | | | |
| | |обнаружены нарушения, к общему | | | | |
| | |числу проверок), % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Темп изменения среднего размера |107,9 |106,5 |106,4 |106,3 |
| | |субсидий на одну семью (не | | | | |
| | |ниже), % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Темп изменения регулируемых цен |109,1 |108,1 |107,9 |107,5 |
| | |и тарифов на товары и услуги | | | | |
| | |(лекарственные средства, | | | | |
| | |стоимость рациона питания | | | | |
| | |учащихся общеобразовательных | | | | |
| | |школ, транспортировка и хранение| | | | |
| | |задержанных транспортных | | | | |
| | |средств, техническое | | | | |
| | |обслуживание с применением | | | | |
| | |средств технического | | | | |
| | |диагностирования, дополнительные| | | | |
| | |социальные услуги), не более, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Оптимизация расходования |Отклонение рекомендуемых цен для | |5 |5 |5 |5 |
|средств областного бюджета |государственных закупок от | | | | | |
|при финансировании стоимости|фактических, % | | | | | |
|ремонтных работ и закупке | | | | | | |
|товаров для государственных | | | | | | |
|нужд | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Отклонение согласованной стоимости| |2 |2 |2 |2 |
| |ремонтных работ от представленной | | | | | |
| |заказчиком, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество проверенной сметной |1600 |1600 |1600 |1600 |
| | |документации, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Годовой тираж бюллетеня |60 |60 |60 |60 |
| | |рекомендуемых предельных цен для| | | | |
| | |государственных закупок, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Формирование и реализация |Доля выполненных мероприятий | |80 |80 |80 |80 |
|государственной |программ, концепций, планов | | | | | |
|экономической политики, |мероприятий, утвержденных | | | | | |
|направленной на развитие |Правительством Нижегородской | | | | | |
|потенциала территорий |области, направленных на | | | | | |
| |экономическое развитие территорий,| | | | | |
| |к общему объему финансирования | | | | | |
| |запланированных мероприятий, не | | | | | |
| |менее, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество разработанных |48 |48 |48 |48 |
| | |программ развития | | | | |
| | |производительных сил | | | | |
| | |муниципальных районов | | | | |
| | |Нижегородской области, ед. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Эффективная исполнительная власть области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Эффективная организационная структура и деловые процессы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Создание эффективной |Доля органов исполнительной власти| |80 |90 |100 |100 |
|информационной среды, |Нижегородской области, работающих | | | | | |
|обеспечивающей принятие |с экономической информацией, и | | | | | |
|управленческих решений в |органов местного самоуправления | | | | | |
|сфере |муниципальных образований | | | | | |
|социально-экономического |Нижегородской области, имеющих | | | | | |
|развития |доступ к Централизованному | | | | | |
| |хранилищу данных, к их общему | | | | | |
| |количеству, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество обращений к |6 |7 |7,5 |8 |
| | |Централизованному хранилищу | | | | |
| | |данных, тыс. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Обеспечение информационной |Количество посещений официального | |75 |80 |85 |90 |
|прозрачности органов власти |Интернет-сайта Правительства | | | | | |
|Нижегородской области и |Нижегородской области, тыс. в мес.| | | | | |
|повышение имиджа | | | | | | |
|Нижегородской области | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество страниц, публикуемых |5000 |5300 |5500 |5600 |
| | |на официальном Интернет-сайте | | | | |
| | |Правительства Нижегородской | | | | |
| | |области, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Тираж презентационных |2200 |2500 |2500 |2500 |
| | |материалов, ед. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Управление по целям и результатам |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Повышение качества |Степень выполнения годовых | |100 |100 |100 |100 |
|принимаемых решений в сфере |прогнозов по объему валового | | | | | |
|социально-экономического |регионального продукта, не менее, | | | | | |
|развития Нижегородской |% | | | | | |
|области, в том числе, путем | | | | | | |
|использования методов | | | | | | |
|прогнозирования, | | | | | | |
|индикативного и | | | | | | |
|стратегического планирования| | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Степень выполнения основных | | | | | |
| |бюджетообразующих индикаторов, | | | | | |
| |закрепленных за органами | | | | | |
| |исполнительной власти | | | | | |
| |Нижегородской области, не менее, %| | | | | |
| |в том числе: | |100 |100 |100 |100 |
| |- фонд оплаты труда, | |100 |100 |100 |100 |
| |- прибыль прибыльных организаций | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Средний процент отклонения целевых| |10 |10 |10 |10 |
| |индикаторов Правительства | | | | | |
| |Нижегородской области первого | | | | | |
| |уровня, не более, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Степень выполнения годовых | | | | |
| | |прогнозов, % | | | | |
| | |в том числе: | | | | |
| | |- индекс физического объема |+/-20 |+/-20 |+/-20 |+/-20 |
| | |производства, | | | | |
| | |- объем инвестиций в основной |+/-20 |+/-20 |+/-20 |+/-20 |
| | |капитал, |+/-20 |+/-20 |+/-20 |+/-20 |
| | |- среднемесячная заработная |+/-20 |+/-20 |+/-20 |+/-20 |
| | |плата, | | | | |
| | |- среднедушевые денежные доходы | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Отклонения прогнозных индексов |10 |10 |10 |10 |
| | |цен от фактических, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Создание системы мер и |Доля территорий, обеспечивших | | | | | |
|механизмов по увеличению |сверхпрогнозный рост в рамках | | | | | |
|налогооблагаемой базы |утвержденных ежегодных | | | | | |
|территорий |индикативных планов к общему | | | | | |
| |количеству, не менее, %: | |25 |25 |25 |25 |
| |- фонд оплаты труда, | |25 |25 |25 |25 |
| |- прибыль прибыльных организаций | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Получение прироста | | | | |
| | |налогооблагаемой базы за счет | | | | |
| | |внедрения системы индикативного | | | | |
| | |планирования, % | | | | |
| | |в том числе по: |3,8 |3,5 |1,5 |1,5 |
| | |- фонду оплаты труда, |61,6 |10 |5 |5 |
| | |- прибыли прибыльных организаций| | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Расширение применения |Повышение эффективности реализации| |89 |91 |93 |99 |
|механизмов бюджетирования, |действующих бюджетных целевых | | | | | |
|ориентированного на |программ (по утвержденной | | | | | |
|результат |методике), % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля федеральных целевых |10 |11 |12 |13 |
| | |программ с региональным | | | | |
| | |компонентом, в реализации | | | | |
| | |которых участвует Нижегородская | | | | |
| | |область, к общему количеству | | | | |
| | |федеральных целевых программ, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля докладов о результатах и |90 |100 |100 |100 |
| | |основных направлениях | | | | |
| | |деятельности субъектов | | | | |
| | |бюджетного планирования | | | | |
| | |Нижегородской области, | | | | |
| | |опубликованных на официальном | | | | |
| | |сайте Правительства | | | | |
| | |Нижегородской области, к общему | | | | |
| | |количеству докладов о | | | | |
| | |результатах и основных | | | | |
| | |направлениях деятельности, % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство финансов Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Эффективная исполнительная власть области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Эффективная организационная структура и деловые процессы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Проведение на территории |Уровень обеспеченности расходных | |90 |90 |90 |90 |
|Нижегородской области |обязательств органов | | | | | |
|открытой и эффективной |государственной власти | | | | | |
|налоговой, финансовой и |Нижегородской области собственными| | | | | |
|бюджетной политики |доходами, не менее, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Объем доходов консолидированного|20 |24 |28 |33 |
| | |бюджета Нижегородской области на| | | | |
| | |душу населения, не менее, тыс. | | | | |
| | |руб | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Прирост налоговых и неналоговых |8 |10 |11 |14 |
| | |поступлений консолидированного | | | | |
| | |бюджета Нижегородской области, | | | | |
| | |не менее, млрд. руб. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Удельный вес безвозмездных |12 |11 |10 |9 |
| | |перечислений из федерального | | | | |
| | |бюджета в доходах | | | | |
| | |консолидированного бюджета | | | | |
| | |Нижегородской области, не более,| | | | |
| | |% | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Обеспечение выполнения |Отклонение планируемых показателей| |3 |3 |3 |3 |
|расходных обязательств |расходов областного бюджета от | | | | | |
|органов исполнительной |отчетных, не более, % | | | | | |
|власти Нижегородской области| | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля расходов на очередной |100 |100 |100 |100 |
| | |финансовый год, увязанных с | | | | |
| | |реестром расходных обязательств | | | | |
| | |областного бюджета, в общем | | | | |
| | |объеме расходов областного | | | | |
| | |бюджета, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество случаев |0 |0 |0 |0 |
| | |неправомерного санкционирования | | | | |
| | |расходов областного бюджета, ед.| | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество нарушений сроков |0 |0 |0 |0 |
| | |предоставления отчетов об | | | | |
| | |исполнении областного и | | | | |
| | |консолидированного бюджета, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Обеспечение эффективной |Доля межбюджетных трансфертов из | |95 |100 |100 |100 |
|финансовой поддержки |областного бюджета, распределяемых| | | | | |
|бюджетов муниципальных |по утвержденным методикам, в общем| | | | | |
|районов и городских округов |объеме межбюджетных трансфертов, | | | | | |
|Нижегородской области |более, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Доля муниципальных районов и | |10 |20 |30 |50 |
| |городских округов Нижегородской | | | | | |
| |области, улучшивших качество | | | | | |
| |управления муниципальными | | | | | |
| |финансами, к общему количеству | | | | | |
| |муниципальных районов и городских | | | | | |
| |округов Нижегородской области, не | | | | | |
| |менее, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля муниципальных районов и |10 |10 |10 |10 |
| | |городских округов Нижегородской | | | | |
| | |области с наименьшим уровнем | | | | |
| | |бюджетной обеспеченности к | | | | |
| | |общему количеству муниципальных | | | | |
| | |районов и городских округов | | | | |
| | |Нижегородской области, не более,| | | | |
| | |% | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Объем фонда стимулирования |100 |100 |100 |100 |
| | |муниципальных районов и | | | | |
| | |городских округов Нижегородской | | | | |
| | |области, млн. руб. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля муниципальных районов и |10 |20 |30 |45 |
| | |городских округов Нижегородской | | | | |
| | |области, реализующих программы | | | | |
| | |реформирования муниципальных | | | | |
| | |финансов, к общему количеству | | | | |
| | |муниципальных районов и | | | | |
| | |городских округов Нижегородской | | | | |
| | |области, не менее, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля муниципальных районов и |100 |100 |100 |100 |
| | |городских округов Нижегородской | | | | |
| | |области, соблюдающих требования | | | | |
| | |Бюджетного кодекса Российской | | | | |
| | |Федерации при формировании и | | | | |
| | |исполнении бюджета, к общему | | | | |
| | |количеству муниципальных районов| | | | |
| | |и городских округов | | | | |
| | |Нижегородской области, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество семинаров и |6 |6 |6 |6 |
| | |совещаний, проведенных со | | | | |
| | |специалистами финансовых органов| | | | |
| | |муниципальных районов и | | | | |
| | |городских округов Нижегородской | | | | |
| | |области, не менее, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Повышение эффективности |Удельный вес государственного | |22 |30 |30 |30 |
|управления государственным |долга в доходах областного бюджета| | | | | |
|долгом Нижегородской области|без учета безвозмездных | | | | | |
| |поступлений из федерального | | | | | |
| |бюджета, не более, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля долгосрочных ценных бумаг|75 |80 |80 |80 |
| | |Нижегородской области в общем | | | | |
| | |объеме государственного долга | | | | |
| | |Нижегородской области, не менее,| | | | |
| | |% | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля расходов на обслуживание |3 |3 |3 |3 |
| | |государственного долга в общих | | | | |
| | |расходах областного бюджета, не | | | | |
| | |более, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Экономия средств на обслуживание|5 |5 |5 |5 |
| | |государственного долга, не | | | | |
| | |менее, % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Управление по целям и результатам |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Повышение эффективности и |Удельный вес расходов областного | |30 |50 |70 |70 |
|результативности бюджетных |бюджета, увязанных с целями, | | | | | |
|расходов |задачами и бюджетными целевыми | | | | | |
| |программами, не менее, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Удельный вес расходов на | |15 |30 |50 |50 |
| |реализацию утвержденных бюджетных | | | | | |
| |целевых программ, не менее, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Отклонение параметров закона об |25 |20 |20 |15 |
| | |областном бюджете на очередной | | | | |
| | |финансовый год от параметров | | | | |
| | |утвержденного перспективного | | | | |
| | |финансового плана Нижегородской | | | | |
| | |области, не более, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля расходов областного |0 |0 |30 |30 |
| | |бюджета, формируемых с учетом | | | | |
| | |результатов оценки потребности в| | | | |
| | |предоставлении бюджетных услуг к| | | | |
| | |общему объему расходов | | | | |
| | |областного бюджета, не менее, % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Эффективная, динамично растущая и сбалансированная экономика |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Структура экономики, обеспечивающая занятость населения преимущественно на предприятиях с высоким уровнем |
| производительности и добавленной стоимости |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Обеспечение благоприятных |Рентабельность продукции | |9,0 |9,8 |10,5 |11 |
|условий для развития |обрабатывающих производств | | | | | |
|предпринимательства и |Нижегородской области, % | | | | | |
|эффективной хозяйственной | | | | | | |
|деятельности | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество регулярно проводимых |15 |16 |17 |20 |
| | |в регионе выставок, внесенных в | | | | |
| | |базу данных о выставочной | | | | |
| | |деятельности, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество организаций, |125 |150 |175 |200 |
| | |прошедших сертификацию по | | | | |
| | |системам менеджмента качества, | | | | |
| | |ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Среднемесячная заработная плата | |11 757,8|14 697,2|18 371,5|22 964,4|
| |крупных и средних предприятий | | | | | |
| |обрабатывающих производств | | | | | |
| |Нижегородской области, руб. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Отклонение фактических значений | | | | |
| | |от прогнозных по результатам | | | | |
| | |отчетного периода (по объему | | | | |
| | |производства, по индексу | | | | |
| | |производства): |+/-10 |+/-10 |+/-10 |+/-10 |
| | |-абсолютные значения, % | | | | |
| | |-относительные значения, |+/-2 |+/-2 |+/-2 |+/-2 |
| | |процентные пункты | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Высокий уровень производительности и степень модернизации существующих предприятий |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Содействие росту |Объем отгруженных товаров и услуг | |506,1 |638,6 |808,3 |1012,5 |
|конкурентоспособности |собственного производства крупных | | | | | |
|организаций Нижегородской |и средних предприятий | | | | | |
|области |обрабатывающих производств | | | | | |
| |Нижегородской области, млрд. руб. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Индекс производства продукции | |108,1 |108,1 |108,3 |108,3 |
| |обрабатывающих производств, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество организаций, |189 |200 |210 |220 |
| | |принявших участие в каждом из | | | | |
| | |конкурсов, проводимых с участием| | | | |
| | |министерства промышленности и | | | | |
| | |инноваций Нижегородской области,| | | | |
| | |ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля победителей конкурсов, |27,0 |27,0 |27,0 |27,0 |
| | |проводимых с участием | | | | |
| | |министерства промышленности и | | | | |
| | |инноваций Нижегородской области,| | | | |
| | |от общего числа участников, % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Инвестиционная привлекательность территории для создания новых предприятий в приоритетных секторах экономики |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Обеспечение высоких темпов |Объем инвестиций в основной | |24,3 |31,1 |40,1 |51,3 |
|роста инвестиций в создание |капитал предприятий обрабатывающих| | | | | |
|новых организаций и |производств Нижегородской области,| | | | | |
|модернизацию действующих |млрд. руб. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество инновационных |14 |15 |17 |18 |
| | |проектов, получающих | | | | |
| | |государственную поддержку в | | | | |
| | |рамках действующего | | | | |
| | |законодательства, ед. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство инвестиционной политики Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Эффективная, динамично растущая и сбалансированная экономика |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Инвестиционная привлекательность территории для создания новых предприятий в приоритетных секторах экономики |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Реализация государственной |Доля инвестиций в основной капитал| |25,4 |29,4 |33,4 |37,9 |
|политики по привлечению |в валовом региональном продукте, %| | | | | |
|инвестиций в целях социально| | | | | | |
|-экономического развития | | | | | | |
|Нижегородской области | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Капитализация инвестиционных | |347 |399 |459 |528 |
| |проектов, одобренных | | | | | |
| |инвестиционным советом при | | | | | |
| |Губернаторе Нижегородской | | | | | |
| |области, в среднесрочной | | | | | |
| |перспективе (усредненные за год), | | | | | |
| |млрд. руб. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Количество приоритетных | |33 |38 |44 |51 |
| |инвестиционных проектов | | | | | |
| |(нарастающим итогом), ед. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Объем инвестиций по приоритетным | |82,27 |94,6 |108,8 |125 |
| |инвестиционным проектам, млрд. | | | | | |
| |руб. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество утвержденных |2 |3 |4 |5 |
| | |стратегических инвестиционных | | | | |
| | |программ и проектов | | | | |
| | |Нижегородской области, в том | | | | |
| | |числе с софинансированием за | | | | |
| | |счет средств областного бюджета,| | | | |
| | |ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество консультаций крупным |34 |39 |45 |52 |
| | |субъектам инвестиционной | | | | |
| | |деятельности, претендующим на | | | | |
| | |статус приоритетных, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество созданных с участием |3 |4 |5 |6 |
| | |уполномоченного органа | | | | |
| | |исполнительной власти | | | | |
| | |Нижегородской области | | | | |
| | |организаций для реализации | | | | |
| | |инвестиционных проектов и | | | | |
| | |координация их деятельности, ед.| | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Формирование имиджа |Место Нижегородской области среди | |Не ниже |Не ниже |Не ниже |Не ниже |
|Нижегородской области как |регионов Российской Федерации в | |предыду-|предыду-|предыду-|предыду-|
|привлекательной для |рейтинге инвестиционной | |щего |щего |щего |щего |
|инвестиций территории |привлекательности (по факту) | |года |года |года |года |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество семинаров по вопросам|3 |4 |5 |6 |
| | |инвестиционной деятельности, | | | | |
| | |выставок и презентаций | | | | |
| | |инвестиционных проектов, | | | | |
| | |инвестиционных форумов и | | | | |
| | |конференций, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество организованных |10 |11 |12 |13 |
| | |выставок и презентаций | | | | |
| | |Нижегородской области на | | | | |
| | |территории Российской Федерации | | | | |
| | |и за рубежом в целях привлечения| | | | |
| | |иностранных инвестиций, ед. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Эффективная, динамично растущая и сбалансированная экономика |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Структура экономики, обеспечивающая занятость населения преимущественно на предприятиях с высоким уровнем |
| производительности и добавленной стоимости |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Повышение инвестиционной и |Рентабельность | |9,7 |11,8 |14,8 |15,0 |
|инновационной |сельскохозяйственного | | | | | |
|привлекательности, развитие |производства, % | | | | | |
|технического и | | | | | | |
|технологического потенциала | | | | | | |
|отрасли | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Объем кредитных ресурсов, | |8474 |7500 |8000 |8500 |
| |привлекаемых в сельское хозяйство | | | | | |
| |с субсидированием из областного и | | | | | |
| |федерального бюджетов, млн. руб. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество кредитов, выданных |6500 |6500 |6500 |6500 |
| | |гражданам, ведущим личное | | | | |
| | |подсобное хозяйство, | | | | |
| | |крестьянским (фермерским) | | | | |
| | |хозяйствам и | | | | |
| | |сельскохозяйственным | | | | |
| | |потребительским кооперативам, | | | | |
| | |ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Сумма реструктуризированной |10,0 |7,0 |5,0 |3,0 |
| | |задолженности в соответствии с | | | | |
| | |Федеральным законом от 9 июля | | | | |
| | |2002 года N 83-ФЗ "О финансовом | | | | |
| | |оздоровлении | | | | |
| | |сельскохозяйственных | | | | |
| | |товаропроизводителей", млн. руб.| | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Развитие научного и |Удельный вес специалистов с высшим|1# |61 |61 |60 |58 |
|кадрового потенциала |и средним образованием в общей | | | | | |
|агропромышленного комплекса |численности работников, занимающих| | | | | |
| |должности руководителей и | | | | | |
| |специалистов сельскохозяйственных | | | | | |
| |организаций, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Степень достижения целевых |99 |99 |99 |99 |
| | |показателей, установленных в | | | | |
| | |рамках приоритетного | | | | |
| | |национального проекта "Развитие | | | | |
| | |агропромышленного комплекса", % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Улучшение и сохранение |Снижение количества кислых почв, | |45,0 |55,0 |70,0 |90,0 |
|состояния |тыс. га | | | | | |
|сельскохозяйственных земель| | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество внедренных новых |3 |4 |5 |6 |
| | |сортов в производство, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Объем работ по химпрополке |436,0 |480,0 |520,0 |590,0 |
| | |посевов, тыс. га | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество посевов, обработанных|86,0 |90,0 |120,0 |150,0 |
| | |от вредителей и болезней, тыс. | | | | |
| | |га | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество семян зерновых |70,0 |100,0 |110,0 |160,0 |
| | |культур, протравленных перед | | | | |
| | |посевом, тыс. тонн | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Экологическая безопасность |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Сохранение биологических |Численность охотничьих животных, в| | | | | |
|ресурсов |том числе особо ценных в | | | | | |
| |хозяйственном отношении, виды, | | | | | |
| |тыс. голов: | |6,5 |6,6 |6,7 |6,8 |
| |- лось | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |- кабан | |4,5 |4,5 |4,5 |4,5 |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |- медведь | |0,8 |0,7 |0,7 |0,6 |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Доля своевременно устраненных | |30 |50 |50 |50 |
| |нарушений по охране водных | | | | | |
| |биологических ресурсов на | | | | | |
| |внутренних водных объектах от | | | | | |
| |общего числа выявленных нарушений,| | | | | |
| |% | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Лимиты изъятия охотничьих | | | | |
| | |животных (по видам), тыс. гол.: | | | | |
| | | - лось (5 % от общей |0,32 |0,33 |0,34 |0,34 |
| | |численности) | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |-кабан (15 % от общей |0,68 |0,68 |0,68 |0,68 |
| | |численности) | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |-медведь (8 %) |0,06 |0,06 |0,06 |0,05 |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество рыбопромысловых |42 |50 |58 |66 |
| | |участков для промышленного, | | | | |
| | |любительского и спортивного | | | | |
| | |рыболовства, ед. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство топливно-энергетического комплекса Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Эффективная, динамично растущая и сбалансированная экономика |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Благоприятные условия для ведения бизнеса |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Обеспечение энергетической |Количество аварий на объектах ТЭК,| |0 |0 |0 |0 |
|независимости и безопасности|ед. | | | | | |
|Нижегородской области | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Количество инцидентов на объектах | |1000 |955 |930 |905 |
| |ТЭК, ед. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Удельный расход электроэнергии |30,8 |30,7 |30,6 |30,5 |
| | |на единицу товарной продукции, | | | | |
| | |руб. / 1000 руб. товарной | | | | |
| | |продукции | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Организация обеспечения |Рост потребления тепловой энергии | |101,3 |100,8 |101,3 |101,3 |
|доступности энергоресурсов |к предыдущему году, % | | | | | |
|для экономики, населения и | | | | | | |
|организаций Нижегородской | | | | | | |
|области топлива и энергии | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Рост потребления электрической | |103,5 |104,9 |102,9 |103,4 |
| |энергии к предыдущему году, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Рост потребления газа к | |101,1 |100,2 |100,8 |101,2 |
| |предыдущему году, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля природного газа в топливном|75,8 |76,0 |76,0 |76,0 |
| | |балансе, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля газификации социальной |36,07 |36,08 |36,07 |36,08 |
| | |сферы и населения, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Прирост числа абонентов |1 |1,1 |1,2 |1,3 |
| | |электропотребления, % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Эффективная, динамично растущая и сбалансированная экономика |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Благоприятные условия для ведения бизнеса |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Организационная поддержка |Доля финансовой поддержки | |3,0 |3,2 |1,2 |1,1 |
|продвижения субъектов малого|субъектов малого | | | | | |
|предпринимательства, |предпринимательства, производящих | | | | | |
|организаций туриндустрии, |товары (работы, услуги), | | | | | |
|предприятий народных |предназначенные на экспорт, в | | | | | |
|художественных промыслов (и |общем объеме бюджетных средств по| | | | | |
|их продукции) на российский |программе льготного кредитования | | | | | |
|и международный рынки |субъектов малого | | | | | |
| |предпринимательства, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество субъектов малого |160 |175 |180 |200 |
| | |предпринимательства, организаций| | | | |
| | |туриндустрии, предприятий | | | | |
| | |народных художественных | | | | |
| | |промыслов - участников | | | | |
| | |выставок-ярмарок (конференций, | | | | |
| | |форумов, семинаров и др.), ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество представителей малого|242 |265 |285 |330 |
| | |бизнеса, отраслей туризма и | | | | |
| | |народных художественных | | | | |
| | |промыслов, прошедших обучение в | | | | |
| | |рамках мероприятий господдержки | | | | |
| | |малого бизнеса, отраслей туризма| | | | |
| | |и народных художественных | | | | |
| | |промыслов, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Обеспечение доступа |Количество проектов субъектов | |102 |112 |121 |130 |
|субъектов малого |малого предпринимательства, | | | | | |
|предпринимательства к |получивших финансово-кредитную | | | | | |
|финансово-кредитным ресурсам|поддержку, ед. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество рабочих мест, |462 |504 |544 |582 |
| | |созданных за счет бюджетной | | | | |
| | |финансовой поддержки субъектов | | | | |
| | |малого предпринимательства, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля выявленных нарушений |1,2 |2,0 |2,0 |2,0 |
| | |целевого использования | | | | |
| | |субъектами малого | | | | |
| | |предпринимательства кредитных | | | | |
| | |средств, полученных в рамках | | | | |
| | |программы льготного | | | | |
| | |кредитования, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Формирование целостной |Доля муниципальных районов и | |53 |60 |62 |64 |
|инфраструктуры поддержки |городских округов Нижегородской | | | | | |
|малого предпринимательства |области, в которых действуют | | | | | |
| |организации инфраструктуры | | | | | |
| |поддержки малого | | | | | |
| |предпринимательства, к общему | | | | | |
| |количеству муниципальных районов и| | | | | |
| |городских округов Нижегородской| | | | | |
| |области, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Доля респондентов, оценивающих| |35 |40 |45 |50 |
| |качество и доступность услуг| | | | | |
| |организаций инфраструктуры| | | | | |
| |поддержки предпринимательства как| | | | | |
| |"хорошие" и "очень хорошие" к| | | | | |
| |общему количеству опрошенных, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество созданных |28 |31 |32 |33 |
| | |организаций инфраструктуры | | | | |
| | |поддержки малого | | | | |
| | |предпринимательства | | | | |
| | |(центры/фонды), ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество созданных |1 |6 |11 |13 |
| | |бизнес-инкубаторов, ед. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Развитая инфраструктура услуг для населения |
| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Развитие сферы |Оборот розничной торговли в | |58846 |68705 |78029 |90319 |
|потребительского рынка |сопоставимых ценах на душу | | | | | |
| |населения, руб. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Объем бытовых услуг населению (с|809,2 |884,82 |959,2 |1055,13 |
| | |учетом экспертной оценки объемов| | | | |
| | |услуг по недоучтенным| | | | |
| | |организациям и оказываемых| | | | |
| | |физическими лицами) в расчете| | | | |
| | |на душу населения, руб. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Объем бюджетного финансирования |17,6 |7,4 |8,0 |8,0 |
| | |в создании инфраструктуры | | | | |
| | |потребительского рынка, млн. | | | | |
| | |рублей | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Степень точности прогнозов |95 |95 |96 |97 |
| | |ситуации на потребительском | | | | |
| | |рынке, % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Эффективная, динамично растущая и сбалансированная экономика |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Благоприятные условия для ведения бизнеса |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Совершенствование |Доходы областного бюджета от | |1229187 |2292870 |2253610 |2271454 |
|регулирования земельных |аренды и продажи земельных | | | | | |
|отношений и развитие рынка |участков, тыс.руб. | | | | | |
|земли | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля удовлетворенных ходатайств |73 |73 |76 |80 |
| | |о переводе земель из одной | | | | |
| | |категории в другую к общему | | | | |
| | |количеству рассмотренных | | | | |
| | |ходатайств, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля устраненных нарушений в |100 |100 |100 |100 |
| | |результате проведенных проверок | | | | |
| | |использования земельных | | | | |
| | |участков, являющихся | | | | |
| | |государственной собственностью | | | | |
| | |Российской Федерации и | | | | |
| | |государственной собственностью | | | | |
| | |Нижегородской области, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля изъятых неиспользуемых |60 |70 |80 |90 |
| | |земельных участков из земель | | | | |
| | |сельскохозяйственного назначения| | | | |
| | |в отношении к общему количеству | | | | |
| | |принятых решений об изъятии | | | | |
| | |неиспользуемых земельных | | | | |
| | |участков из земель | | | | |
| | |сельскохозяйственного | | | | |
| | |назначения, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Максимальное и эффективное |Доходы областного бюджета от сдачи| |184415 |191515 |226039 |244800 |
|вовлечение государственного |в аренду государственного | | | | | |
|имущества Нижегородской |имущества Нижегородской области | | | | | |
|области в коммерческий |(нежилой фонд, имущественные | | | | | |
|оборот |комплексы), тыс. руб. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля объектов, фактически |100 |100 |100 |100 |
| | |переданных в муниципальную | | | | |
| | |собственность из государственной| | | | |
| | |собственности Нижегородской | | | | |
| | |области к запланированному | | | | |
| | |количеству объектов, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля объектов, фактически |100 |100 |100 |100 |
| | |переданных в государственную | | | | |
| | |собственность Нижегородской | | | | |
| | |области из федеральной | | | | |
| | |собственности к запланированному| | | | |
| | |количеству объектов, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля оформленных в установленном|85 |90 |95 |95 |
| | |порядке документов на передачу в| | | | |
| | |хозяйственное ведение, | | | | |
| | |оперативное управление, | | | | |
| | |безвозмездное пользование | | | | |
| | |объектов государственной | | | | |
| | |собственности Нижегородской | | | | |
| | |области, а также на их изъятие, | | | | |
| | |на передачу культовых зданий и | | | | |
| | |сооружений религиозным | | | | |
| | |организациям к запланированному | | | | |
| | |количеству (в т.ч. по заявкам),%| | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество объектов |285 |600 |600 |600 |
| | |государственной собственности | | | | |
| | |Нижегородской области, прошедших| | | | |
| | |государственную регистрацию при | | | | |
| | |участии министерства | | | | |
| | |государственного имущества и | | | | |
| | |земельных ресурсов Нижегородской| | | | |
| | |области, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Учет государственного |Доля имущества государственной | |100 |100 |100 |100 |
|имущества Нижегородской |собственности Нижегородской | | | | | |
|области и ведение реестра |области, внесенного в реестр | | | | | |
|имущества государственной |имущества государственной | | | | | |
|собственности Нижегородской |собственности Нижегородской | | | | | |
|области |области в общем объеме имущества, | | | | | |
| |являющегося государственной | | | | | |
| |собственностью Нижегородской | | | | | |
| |области, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Наличие утвержденного положения |да |да |да |да |
| | |о ведении реестра имущества | | | | |
| | |государственной собственности | | | | |
| | |Нижегородской области, | | | | |
| | |доведенного до отраслевых | | | | |
| | |министерств Нижегородской | | | | |
| | |области, а также государственных| | | | |
| | |предприятий и учреждений | | | | |
| | |Нижегородской области, да / нет | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля объектов, являющихся |60 |70 |75 |80 |
| | |государственной собственностью | | | | |
| | |Нижегородской области и имеющих | | | | |
| | |техническую документацию, к | | | | |
| | |общему количеству объектов, | | | | |
| | |включенных в реестр имущества | | | | |
| | |государственной собственности | | | | |
| | |Нижегородской области, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Координация работы по |Отчисления от прибыли | |13555 |16230 |22416 |24248 |
|повышению эффективности |государственных предприятий | | | | | |
|деятельности государственных|Нижегородской области, | | | | | |
|предприятий Нижегородской |хозяйственных обществ с областным | | | | | |
|области и хозяйственных |участием в уставном капитале | | | | | |
|обществ с участием |общества, в т.ч. дивиденды от | | | | | |
|Нижегородской области |акций, находящихся в собственности| | | | | |
| |Нижегородской области, | | | | | |
| |перечисленные в областной бюджет, | | | | | |
| |тыс. руб. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Сокращение доли акционерных |5 |5 |5 |5 |
| | |обществ с долей участия | | | | |
| | |Нижегородской области в уставном| | | | |
| | |капитале менее 25%, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля хозяйственных обществ с |50 |50 |50 |50 |
| | |долей участия Нижегородской | | | | |
| | |области, в которых назначены | | | | |
| | |представители в органах | | | | |
| | |управления и контроля, к общему | | | | |
| | |количеству хозяйственных обществ| | | | |
| | |с долей участия Нижегородской | | | | |
| | |области, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Проведение государственной |Доходы областного бюджета от | |776314 |50000 |30000 |15000 |
|политики приватизации |продажи государственного | | | | | |
| |имущества и пакетов акций, | | | | | |
| |находящихся в собственности | | | | | |
| |Нижегородской области (тыс. руб.) | | | | | |
| | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Наличие утвержденного |да |да |да |да |
| | |прогнозного плана (программы) | | | | |
| | |приватизации имущества | | | | |
| | |Нижегородской области, да/нет | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля приватизированных объектов |80 |85 |90 |90 |
| | |государственного имущества | | | | |
| | |Нижегородской области в общем | | | | |
| | |числе объектов государственного | | | | |
| | |имущества Нижегородской области,| | | | |
| | |включенных в прогнозный план | | | | |
| | |(программу) приватизации | | | | |
| | |имущества Нижегородской области,| | | | |
| | |% | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Создание условий для |Количество организаций, в | |60 |85 |100 |120 |
|предупреждения банкротства |отношении которых предотвращено | | | | | |
|организаций в Нижегородской |введение процедур банкротства, | | | | | |
|области |ед. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Наличие системы мониторинга |да |да |да |да |
| | |процессов финансового | | | | |
| | |оздоровления организаций на | | | | |
| | |территории Нижегородской | | | | |
| | |области, да/нет | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство строительства Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Эффективная, динамично растущая и сбалансированная экономика |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Высокий уровень производительности и степень модернизации существующих предприятий |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Реконструкция и модернизация|Объем средств, направленных на | |1 000 |1 000 |1 000 |1 000 |
|производственной базы |реконструкцию и модернизацию | | | | | |
| |производственной базы, млн. руб. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Степень заполненности базы |20 |30 |35 |35 |
| | |данных предприятий | | | | |
| | |промышленности строительных | | | | |
| | |материалов, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Реализация государственной |Объем инвестиций, направленных на | |1 |1 |1 |1 |
|политики и стратегии в |реконструкцию и модернизацию | | | | | |
|области строительства и |производственной базы | | | | | |
|промышленности строительных |строительства и промышленности | | | | | |
|материалов |строительных материалов, млрд. | | | | | |
| |руб. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество выставок, ярмарок и |2 |3 |5 |6 |
| | |конференций с участием | | | | |
| | |министерства строительства | | | | |
| | |Нижегородской области, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Составляемый и регулярно |391/35 |580/7 |500/3 |400/0 |
| | |актуализируемый перечень | | | | |
| | |объектов капитального и объектов| | | | |
| | |неоконченного строительства, | | | | |
| | |финансируемого за счет и (или) с| | | | |
| | |долевым участием областного | | | | |
| | |бюджета, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля одобренных органами власти |75 |75 |75 |75 |
| | |Нижегородской области | | | | |
| | |государственных инвестиционных | | | | |
| | |(федеральных, областных) и | | | | |
| | |других целевых программ к общему| | | | |
| | |количеству разработанных целевых| | | | |
| | |программ, % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Качественная жилищно-коммунальная инфраструктура |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Повышение уровня |Увеличение темпов строительства | |123 |130,6 |124 |124 |
|обеспеченности населения |жилья, % | | | | | |
|Нижегородской области | | | | | | |
|доступным и комфортным | | | | | | |
|жильем | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Объем выданных ипотечных кредитов | |1324 |1928 |2890 |3802 |
| |населению по линии Адресной | | | | | |
| |ипотечной жилищной компании, млн. | | | | | |
| |руб. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Количество выданных Адресной | |2497 |3637 |5452 |7174 |
| |ипотечной жилищной компанией | | | | | |
| |кредитов, ед. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля объектов жилищного |80 |90 |90 |90 |
| | |строительства, построенных и | | | | |
| | |сданных в сроки, к плановому | | | | |
| | |показателю, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля внебюджетных финансовых |90 |90 |90 |90 |
| | |ресурсов в сфере жилищного | | | | |
| | |строительства, % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Развитая инфраструктура услуг для населения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Развитие автодорожной |Протяженность вновь построенных | |22,031 |34,53 |49,79 |52 |
|инфраструктуры Нижегородской|автомобильных дорог с твердым | | | | | |
|области |покрытием, км | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля введенных в эксплуатацию |100 |100 |100 |100 |
| | |объектов дорожного хозяйства в | | | | |
| | |общем количестве запланированных| | | | |
| | |к вводу в эксплуатацию объектов | | | | |
| | |дорожного хозяйства, % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство жилищной политики и жилищного фонда Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Качественная жилищно-коммунальная инфраструктура |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Осуществление функции |Коэффициент доступности жилья, лет| |9,5 |6 |5 |5 |
|государственного заказчика | | | | | | |
|социального жилищного | | | | | | |
|строительства, в том числе | | | | | | |
|в рамках реализации | | | | | | |
|приоритетного национального | | | | | | |
|проекта "Доступное и | | | | | | |
|комфортное жилье - гражданам| | | | | | |
|России" на территории | | | | | | |
|Нижегородской области | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Доля семей, имеющих возможность | |2,3 |5,8 |10,3 |9,6 |
| |приобрести жилье, соответствующее | | | | | |
| |стандартам обеспечения жилыми | | | | | |
| |помещениями, с помощью собственных| | | | | |
| |и заемных средств, к общему | | | | | |
| |количеству, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля бюджетных средств, |95 |96 |97 |97 |
| | |распределяемая по конкурсу на | | | | |
| | |приобретение (строительство) | | | | |
| | |социального жилья, к общему | | | | |
| | |объему, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Увеличение доли семей, |3,7 |9,4 |16,5 |15,4 |
| | |улучшивших свои жилищные условия| | | | |
| | |с участием бюджетных средств, к | | | | |
| | |предыдущему отчетному периоду, %| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Качественная жилищно-коммунальная инфраструктура |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Участие в разработке и |Объем капитальных вложений в | |514 |2800 |1200 |1500 |
|реализации мер |инженерную инфраструктуру, млн. | | | | | |
|государственной поддержки в |руб. | | | | | |
|жилищно-коммунальном | | | | | | |
|комплексе для привлечения | | | | | | |
|инвестиций и кредитных | | | | | | |
|ресурсов на модернизацию | | | | | | |
|основных производственных | | | | | | |
|фондов и внедрения новых | | | | | | |
|технологий в организациях | | | | | | |
|жилищно-коммунального | | | | | | |
|комплекса | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Процент экономии бюджетных |2,5 |2,5 |2,5 |2,5 |
| | |средств в ходе проведения | | | | |
| | |конкурсных процедур, | | | | |
| | |направленных на решение проблем | | | | |
| | |в жилищно-коммунальной сфере, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Повышение эффективности |Степень достоверности прогнозов | |90 |92 |96 |97 |
|деятельности |социально-экономического развития | | | | | |
|жилищно-коммунального |Нижегородской области в области | | | | | |
|комплекса путем содействия |жилищно-коммунального хозяйства, %| | | | | |
|внедрению инноваций, | | | | | | |
|высоких, в том числе | | | | | | |
|ресурсосберегающих, | | | | | | |
|технологий, прогрессивных | | | | | | |
|методов управления, форм | | | | | | |
|организации и ведения | | | | | | |
|бизнеса, повышения | | | | | | |
|профессионального уровня | | | | | | |
|кадров | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля многоквартирных домов, |51,8 |100 |100 |100 |
| | |управление в которых | | | | |
| | |осуществляется в рамках | | | | |
| | |Жилищного кодекса Российской | | | | |
| | |Федерации, к общему количеству | | | | |
| | |многоквартирных домов, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Разработка и реализация мер |Доля устраненных технологических | | | | | |
|по обеспечению |нарушений в нормативные сроки к | |75 |82 |90 |95 |
|финансово-экономического |общему количеству выявленных | | | | | |
|оздоровления организаций |нарушений, % | | | | | |
|жилищно-коммунального | | | | | | |
|комплекса, надежной и | | | | | | |
|устойчивой работы | | | | | | |
|жилищно-коммунального | | | | | | |
|хозяйства Нижегородской | | | | | | |
|области | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество запланированных |70 |75 |80 |80 |
| | |мероприятий по подготовке | | | | |
| | |жилищно-коммунального хозяйства,| | | | |
| | |объектов социальной сферы и | | | | |
| | |топливно-энергетического | | | | |
| | |комплекса и автомобильных дорог | | | | |
| | |к работе в зимних условиях, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Выполнение плана ремонта дорог, |100 |100 |100 |100 |
| | |% | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление делами губернатора Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Эффективная исполнительная власть области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Эффективная организационная структура и деловые процессы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Обеспечение беспрерывной |Отсутствие обоснованных претензий | |0 |0 |0 |0 |
|деятельности Губернатора |со стороны Губернатора | | | | | |
|Нижегородской области, |Нижегородской области и | | | | | |
|Правительства Нижегородской |Правительства Нижегородской | | | | | |
|области, аппарата |области, ед. | | | | | |
|Губернатора и Правительства | | | | | | |
|Нижегородской области, | | | | | | |
|депутатов Государственной | | | | | | |
|Думы Российской Федерации, | | | | | | |
|органов исполнительной | | | | | | |
|власти Нижегородской | | | | | | |
|области, не являющихся | | | | | | |
|юридическими лицами | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество заключенных | | | | |
| | |государственных контрактов и |809 |890 |930 |1000 |
| | |договоров на обеспечение | | | | |
| | |проведения плановых и | | | | |
| | |внеплановых мероприятий, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество обслуживаемых | | | | |
| | |объектов недвижимости, |45 |47 |48 |52 |
| | |находящихся в оперативном | | | | |
| | |управлении управления делами | | | | |
| | |Губернатора Нижегородской | | | | |
| | |области, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество транспортных средств,|3,8 |4 |4,3 |4,5 |
| | |приходящихся на каждый орган | | | | |
| | |государственной власти, для | | | | |
| | |которого оказываются | | | | |
| | |транспортные услуги, ед. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Эффективная, динамично растущая и сбалансированная экономика |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Благоприятные условия для ведения бизнеса |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Создание и ведение цифровых |Срок разработки цифровых карт и | |3 |3 |3 |3 |
|карт и топопланов территорий|топопланов по муниципальному | | | | | |
| |образованию, лет | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля муниципальных образований, |4 |8 |12 |16 |
| | |по которым созданы цифровые | | | | |
| | |карты и топопланы к общему | | | | |
| | |количеству муниципальных | | | | |
| | |образований, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Проведение на территории |Количество выявленных отклонений | |по факту|по факту|по факту|по факту|
|Нижегородской области единой|фактической цены строительного | | | | | |
|политики в вопросах |контракта от "начальной цены | | | | | |
|ценообразования в |контракта", более чем на 20% | | | | | |
|строительстве | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество отслеживаемых позиций|100 |100 |2500 |4000 |
| | |цен на ресурсы, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество разрабатываемых |8 |15 |40 |200 |
| | |ценовых индексов, ед. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Департамент здравоохранения Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Развитая система здравоохранения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Снижение смертности от |Смертность от сердечно-сосудистых | |1200,0 |1190 |1150 |1100 |
|сердечно-сосудистых |заболеваний на 100 тыс. жителей | | | | | |
|заболеваний | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Летальность от острого инфаркта |15 |14,5 |14 |13,5 |
| | |миокарда на 100 пациентов | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Снижение смертности от |Смертность от онкологических | |227 |225 |225 |220 |
|онкологических заболеваний |заболеваний на 100 тыс. жителей | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Пятилетняя выживаемость |63,5 |64 |64 |65 |
| | |пациентов от момента | | | | |
| | |установления диагноза | | | | |
| | |онкологического заболевания, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Процент запущенности |22 |20 |20 |18 |
| | |онкологической патологии, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Повышение эффективности |Доля бюджетных услуг, по которым | |53 |65 |79 |100 |
|профилактического |утверждены стандарты качества | | | | | |
|направления в медицине |услуг к общему количеству | | | | | |
| |бюджетных услуг, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Первичная заболеваемость по | |60 |60 |60 |60 |
| |социально значимым заболеваниям: | | | | | |
| |туберкулез | | | | | |
| |на 100 тыс. жителей | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Первичная заболеваемость по | |12 |12 |12 |12 |
| |социально значимым заболеваниям: | | | | | |
| |ВИЧ | | | | | |
| |на 100 тыс. жителей | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Первичная заболеваемость по | |40 |40 |40 |40 |
| |социально значимым заболеваниям: | | | | | |
| |сифилис | | | | | |
| |на 100 тыс. жителей | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Первичная заболеваемость по | |73 |73 |73 |73 |
| |социально значимым заболеваниям: | | | | | |
| |распространенность болезней, | | | | | |
| |сопровождающихся повышенным | | | | | |
| |кровяным давлением, | | | | | |
| |на 100 тыс. жителей | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Первичная заболеваемость по | |230 |230 |230 |230 |
| |социально значимым заболеваниям: | | | | | |
| |психические заболевания | | | | | |
| |на 100 тыс. жителей | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Первичная заболеваемость по | |20 |20 |20 |20 |
| |социально значимым заболеваниям: | | | | | |
| |сахарный диабет | | | | | |
| |на 100 тыс. жителей | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля больных, страдающих |53 |55 |60 |60 |
| | |алкоголизмом, прошедших | | | | |
| | |диспансеризацию и медицинскую | | | | |
| | |реабилитацию, от числа состоящих| | | | |
| | |на диспансерном учете, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля больных, страдающих |4 |5 |6 |6 |
| | |наркоманией, прошедших | | | | |
| | |диспансеризацию и медицинскую | | | | |
| | |реабилитацию, от числа состоящих| | | | |
| | |на диспансерном учете, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля больных, страдающих |7 |8 |9 |10 |
| | |токсикоманией, прошедших | | | | |
| | |диспансеризацию и медицинскую | | | | |
| | |реабилитацию, от числа состоящих| | | | |
| | |на диспансерном учете, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Закрепление молодых кадров в|Обеспеченность населения врачами, | |40,6 |40,9 |41,2 |41,5 |
|учреждениях здравоохранения,|% | | | | | |
|в особенности на селе | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Укомплектованность врачебными | |94,7 |95 |95,3 |95,6 |
| |кадрами учреждений | | | | | |
| |здравоохранения, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля работников здравоохранения,|40 |40 |42 |45 |
| | |прошедших повышение квалификации| | | | |
| | |к общему количеству работников | | | | |
| | |здравоохранения, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Совершенствование |Доля обеспеченных рецептов по | |99,5 |99,5 |99,5 |99,5 |
|лекарственного обеспечения |льготному лекарственному отпуску к| | | | | |
|жителей Нижегородской |общему количеству выданных | | | | | |
|области |рецептов по льготному | | | | | |
| |лекарственному отпуску, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Обеспеченность лекарственными |42 |43 |44 |45 |
| | |средствами, изделиями | | | | |
| | |медицинского назначения и | | | | |
| | |медицинским оборудованием | | | | |
| | |учреждений здравоохранения, % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Департамент лесного комплекса Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Экологическая безопасность |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Повышение эффективности и |Объем рубок лесных насаждений с 1 | |0,7 |0,8 |0,9 |0,9 |
|рациональности использования|га покрытых лесной растительностью| | | | | |
|лесных ресурсов |земель лесного фонда, куб./га | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Соотношение стоимости 1 куб.м. | |2,0 |2,0 |2,0 |2,0 |
| |древесины от рубок лесных | | | | | |
| |насаждений и ставки платы за ед. | | | | | |
| |объема древесины, установленной | | | | | |
| |Правительством Российской | | | | | |
| |Федерации, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество жалоб и апелляций по |10 |10 |10 |10 |
| | |результатам проведенных | | | | |
| | |аукционов по продаже права | | | | |
| | |заключения договоров на аренду | | | | |
| | |лесных участков и продажи лесных| | | | |
| | |насаждений, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля площади лесного фонда, |53,6 |54,2 |55,1 |55,1 |
| | |переданной в аренду на срок | | | | |
| | |более 20 лет, к общей площади, | | | | |
| | |переданной в аренду, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Воспроизводство лесных |Соотношение площади искусственного| |45,1 |47,4 |51,9 |51,9 |
|ресурсов |лесовосстановления и площади | | | | | |
| |сплошных рубок лесных насаждений | | | | | |
| |на землях лесного фонда, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля площади ценных лесных |52,1 |52,1 |52,1 |52,1 |
| | |насаждений в составе покрытых | | | | |
| | |лесной растительностью земель | | | | |
| | |лесного фонда, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Снижение негативного |Удельная площадь земель лесного | |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |
|воздействия на лесной фонд |фонда, покрытых лесной | | | | | |
|антропогенного и |растительностью, погибшая от | | | | | |
|естественного факторов |вредителей и болезней леса, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Удельная площадь лесного фонда, | |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |
| |покрытая лесной растительностью, | | | | | |
| |погибшая от пожаров в отчетном | | | | | |
| |году, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Оперативность тушения лесных |46,8 |100 |100 |100 |
| | |пожаров | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Департамент образования Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Развитая система образования |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Обеспечение доступности |Процент охвата детей программами | |70,1 |70,8 |71,5 |71,8 |
|дошкольного, общего среднего|дополнительного образования от | | | | | |
|и дополнительного |общего количества детей в возрасте| | | | | |
|образования населению |от 5 до 18 лет, % | | | | | |
|Нижегородской области и | | | | | | |
|повышение его качества | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Удельный вес детей и подростков в | |0,26 |0,26 |0,26 |0,25 |
| |возрасте от 7 до 15 лет, не | | | | | |
| |обучающихся в образовательных | | | | | |
| |учреждениях, в общей численности | | | | | |
| |детей и подростков | | | | | |
| |соответствующего возраста, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Охват дошкольными образовательными| |72,3 |72,4 |72,5 |72,6 |
| |учреждениями детей в возрасте от 1| | | | | |
| |до 6 лет, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Удельный вес учащихся, освоивших | |99,8 |99,85 |99,9 |99,9 |
| |образовательные программы на | | | | | |
| |ступени основного общего/ среднего| | | | | |
| |(полного) общего образования в | | | | | |
| |общем количестве учащихся, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | | |99,9 |99,9 |99,9 |99,9 |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Доля бюджетных услуг, по которым | |50 |51 |52 |53 |
| |утверждены стандарты качества, к | | | | | |
| |общему количеству бюджетных услуг | | | | | |
| |% | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля образовательных учреждений,|98,5 |98,5 |99 |99 |
| | |имеющих аккредитацию, в общем | | | | |
| | |количестве образовательных | | | | |
| | |учреждений, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля детей, охваченных |98,7 |98,8 |98,9 |99,0 |
| | |организованными формами отдыха, | | | | |
| | |оздоровления и занятости в общем| | | | |
| | |количестве детей, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля школьных библиотек, имеющих|46,0 |50,0 |50,0 |66,0 |
| | |медиаобеспечение | | | | |
| | |(медиакомпьютер и коллекцию | | | | |
| | |дисков учебного назначения) в | | | | |
| | |общем количестве школьных | | | | |
| | |библиотек, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Число учащихся на один компьютер|38 |30 |25 |20 |
| | |в образовательных учреждениях, | | | | |
| | |чел. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Обеспечение соответствия |Доля выпускников предыдущего года,| |6 |6 |6 |6 |
|структуры и качества |зарегистрированных в службе заня- | | | | | |
|образовательных услуг в |тости (по уровням образования), | | | | | |
|системе профессионального |к общему количеству: начальное | | | | | |
|образования потребностям |профессиональное образование, не | | | | | |
|регионального рынка труда |более, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Доля выпускников предыдущего года,| |8 |8 |8 |8 |
| |зарегистрированных в службе заня- | | | | | |
| |тости (по уровням образования), | | | | | |
| |к общему количеству: среднее | | | | | |
| |профессиональное образование, не | | | | | |
| |более, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Доля выпускников предыдущего года,| |3 |3 |3 |3 |
| |зарегистрированных в службе | | | | | |
| |занятости (по уровням | | | | | |
| |образования), к общему количеству:| | | | | |
| |высшее профессиональное | | | | | |
| |образование, не более, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля выпускников педагогических |85 |86 |87 |88 |
| | |ВУЗов, педагогических колледжей,| | | | |
| | |обучавшихся в рамках целевого | | | | |
| | |приема и пришедших на работу в | | | | |
| | |образовательные учреждения | | | | |
| | |Нижегородской области, к общему | | | | |
| | |количеству обучавшихся, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Совершенствование управления|Доля педагогов, имеющих | |86,9 |87,0 |87,5 |87,7 |
|системой образования и |квалификационную категорию, в | | | | | |
|молодежной политики |общей численности педагогических | | | | | |
|Нижегородской области |работников государственных и | | | | | |
| |муниципальных учреждений, к общему| | | | | |
| |количеству педагогов, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Увеличение в учреждениях | |9,5 |10,9 |12,4 |14,0 |
| |образования Нижегородской области | | | | | |
| |молодых специалистов со стажем | | | | | |
| |работы до пяти лет, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Доля государственных | |25 |27 |28 |29 |
| |образовательных учреждений, | | | | | |
| |органов управления образованием, | | | | | |
| |проверенных сотрудниками | | | | | |
| |департамента образования по | | | | | |
| |вопросам исполнения федерального | | | | | |
| |законодательства, законодательства| | | | | |
| |Нижегородской области, от общего | | | | | |
| |количества государственных | | | | | |
| |образовательных учреждений, | | | | | |
| |органов управления образованием | | | | | |
| |Нижегородской области, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля устраненных нарушений |98 |98 |98 |98 |
| | |условий лицензионных соглашений | | | | |
| | |в общем количестве выявленных | | | | |
| | |нарушений условий лицензионных | | | | |
| | |соглашений, не менее, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Отношение количества отозванных |90 |90 |90 |90 |
| | |лицензий к общему количеству | | | | |
| | |выданных лицензий, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Обеспечение прав детей - |Количество детей, оставшихся без | |4300 |4300 |4300 |4300 |
|сирот и детей, оставшихся |попечения родителей, информация о | | | | | |
|без попечения родителей |которых внесена в государственный | | | | | |
| |банк данных, чел. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Количество детей, оставшихся без | |71 |72 |73 |75 |
| |попечения родителей, переданных на| | | | | |
| |воспитание в семьи, по отношению к| | | | | |
| |общему числу детей, оставшихся без| | | | | |
| |попечения родителей, % | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Департамент социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Эффективная система социального обеспечения и социальной защиты |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Защита конституционных прав |Доля социально-правовых услуг | |1,28 |1,32 |1,40 |1,50 |
|граждан Нижегородской |(услуг по защите конституционных | | | | | |
|области в сфере социальной |прав граждан), оказанных | | | | | |
|поддержки, социального |учреждениями социальной защиты | | | | | |
|обслуживания, трудовых |населения к общему количеству | | | | | |
|отношений и занятости |оказываемых услуг, % | | | | | |
|граждан | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Доля детей, возвращенных в кровную| |71,4 |72 |73 |75 |
| |семью или в замещающие семьи, от | | | | | |
| |общего количества детей, | | | | | |
| |нуждающихся в возвращении в семью,| | | | | |
| |% | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Рост количества проверок по |18 |20 |21 |24 |
| | |вопросам соблюдения | | | | |
| | |законодательства Российской | | | | |
| | |Федерации и Нижегородской | | | | |
| | |области в социальной сфере в | | | | |
| | |текущем периоде к | | | | |
| | |соответствующему периоду | | | | |
| | |прошлого года, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Коэффициент частоты |2 |1,9 |1,8 |1,6 |
| | |производственного травматизма | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля занятых в условиях, не |20,9 |19 |18 |17 |
| | |отвечающих | | | | |
| | |санитарно-гигиеническим нормам, | | | | |
| | |к общему количеству занятых, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Осуществление единой |Доля бюджетных услуг, по которым | |50 |67 |83 |100 |
|государственной политики в |утверждены стандарты качества | | | | | |
|сфере социальной поддержки и|услуг, к общему количеству | | | | | |
|социального обслуживания |бюджетных услуг, % | | | | | |
|граждан на территории | | | | | | |
|Нижегородской области с | | | | | | |
|учетом экономических, | | | | | | |
|национальных и культурных | | | | | | |
|особенностей Нижегородской | | | | | | |
|области | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Доля лиц, получивших услуги, в | |87,4 |91 |93 |95 |
| |отношении к количеству лиц, | | | | | |
| |обратившихся в органы соцзащиты, %| | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля малоимущих граждан, |75 |81 |88 |98 |
| | |находящихся в трудной жизненной | | | | |
| | |ситуации, обеспеченных адресной | | | | |
| | |социальной помощью, к общему | | | | |
| | |количеству граждан, обратившихся| | | | |
| | |за адресной социальной помощью, | | | | |
| | |% | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля публичных мероприятий, в |57,1 |57,1 |57,1 |57,1 |
| | |том числе с участием средств | | | | |
| | |массовой информации, | | | | |
| | |направленных на пропаганду | | | | |
| | |семейного образа жизни, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Степень охвата |87,5 |87,8 |88,3 |88,8 |
| | |несовершеннолетних, находящихся | | | | |
| | |в трудной жизненной ситуации, | | | | |
| | |формами отдыха и оздоровления, %| | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля малозатратных услуг от |36 |38 |40 |44 |
| | |общего количества услуг, | | | | |
| | |предоставляемых населению, % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Развитая инфраструктура услуг для населения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Организация транспортного |Доля пассажирских перевозок | |51,3 |52,0 |52,0 |52,0 |
|обслуживания населения |государственными автотранспортными| | | | | |
|автомобильным, |предприятиями Нижегородской | | | | | |
|железнодорожным, внутренним |области в общем объеме | | | | | |
|водным, воздушным |пассажирских перевозок, % | | | | | |
|транспортом; содействие | | | | | | |
|повышению эффективности | | | | | | |
|работы организаций | | | | | | |
|транспортного комплекса, | | | | | | |
|координация в пределах | | | | | | |
|компетенции деятельности | | | | | | |
|хозяйствующих субъектов | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Темп снижения количества |105,0 |103,8 |102,6 |101,9 |
| | |дорожно-транспортных | | | | |
| | |происшествий к предыдущему | | | | |
| | |отчетному периоду, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Рост пассажирооборота |113,5 |123,9 |134,5 |145,6 |
| | |пассажирского автомобильного | | | | |
| | |транспорта, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Изменение грузооборота |107,8 |117,7 |127,8 |138,4 |
| | |эксплуатационного грузового | | | | |
| | |автомобильного транспорта, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Создание логистического |-- |2 |2 |3 |
| | |транспортно - распределительного| | | | |
| | |комплекса | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля лизингового финансирования |45 |50 |50 |50 |
| | |транспортной отрасли в общем | | | | |
| | |объеме финансирования, % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Развитая система здравоохранения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Предупреждение особо опасных|Доля проведенных профилактических | |100 |100 |100 |100 |
|болезней в сфере |мероприятий по предупреждению | | | | | |
|животноводства с целью |особо опасных болезней животных к| | | | | |
|предупреждения заболеваний |общему количеству запланированных | | | | | |
|человека |мероприятий, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество случаев заболеваний, |0 |0 |0 |0 |
| | |общих для человека и животных, | | | | |
| | |ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Профилактика болезней |Количество случаев заболеваемости| |300 |200 |100 |100 |
|животных |животных секундарными инфекциями, | | | | | |
| |ед | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Количество выявленных случаев | |5000 |3000 |2000 |2000 |
| |инвазионных болезней животных, ед.| | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Изменение уровня заболеваемости |159 |67 |50 |100 |
| | |животных секундарными | | | | |
| | |инфекциями, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Изменение уровня инвазивности |43,4 |60 |66,6 |100 |
| | |животных, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля проведенных мероприятий по |100 |100 |100 |100 |
| | |профилактике инфекционных и | | | | |
| | |инвазионных болезней животных к| | | | |
| | |общему количеству | | | | |
| | |запланированных мероприятий, % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комитет информационных технологий и связи Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Развитая инфраструктура услуг для населения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Развитие |Доля использующих широкополосный | |30 |40 |50 |60 |
|материально-технической |доступ в Интернет от общего числа | | | | | |
|базы, обеспечивающей |пользователей Интернет, % | | | | | |
|доступность ИКТ для | | | | | | |
|населения | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество пунктов коллективного|570 |630 |700 |750 |
| | |доступа в Интернет в населенных | | | | |
| | |пунктах с численностью свыше 500| | | | |
| | |человек, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Обеспеченность населения |29,5 |30,7 |32 |35 |
| | |стационарной телефонной связью | | | | |
| | |на 100 чел. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Содействие в пределах |Количество специалистов в сфере | |1400 |1600 |1800 |2000 |
|компетенции развитию |информационных технологий, | | | | | |
|благоприятного |получивших высшее образование за | | | | | |
|инвестиционного климата на |отчетный период, чел. | | | | | |
|территории Нижегородской | | | | | | |
|области для организаций, | | | | | | |
|осуществляющих деятельность | | | | | | |
|в сфере информационных | | | | | | |
|технологий и связи | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество мероприятий |17 |20 |23 |25 |
| | |(выставок, конференций, | | | | |
| | |международных ярмарок), в | | | | |
| | |которых принял участие комитет | | | | |
| | |информационных технологий и | | | | |
| | |связи Нижегородской области, ед.| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комитет охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Экологическая безопасность |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Осуществление функций |Доля устраненных нарушений | |76 |78 |83 |97 |
|государственного |законодательства в общем числе | | | | | |
|экологического контроля, |нарушений, выявленных в результате| | | | | |
|государственного |государственного экологического | | | | | |
|геологического контроля, |контроля, государственного | | | | | |
|регионального |геологического контроля, | | | | | |
|государственного контроля и |регионального государственного | | | | | |
|надзора за использованием и |контроля и надзора за | | | | | |
|охраной водных объектов |использованием и охраной водных | | | | | |
| |объектов Нижегородской области, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество выданных лицензий в |25 |29 |29 |35 |
| | |сфере экологической | | | | |
| | |сертификации, лицензирования и | | | | |
| | |других механизмов регулирования | | | | |
| | |природопользования, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Отклонение фактического объема |3 |3 |3 |2,5 |
| | |поступлений в областной бюджет | | | | |
| | |платы за негативное воздействие | | | | |
| | |на окружающую среду от плановых | | | | |
| | |значений, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество выданных лицензий на |25 |29 |29 |37 |
| | |право пользования участками | | | | |
| | |недр, распоряжение которыми | | | | |
| | |относится к компетенции | | | | |
| | |Нижегородской области, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Организация работы по |Доля площади Нижегородской | |8,6 |8,6 |8,6 |8,6 |
|формированию системы |области, занятой особоохраняемыми | | | | | |
|особоохраняемых природных |природными территориями, % | | | | | |
|территорий регионального | | | | | | |
|значения в Нижегородской | | | | | | |
|области | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля особоохраняемых природных |82,2 |91,2 |91,2 |91,2 |
| | |территорий, имеющих утвержденные| | | | |
| | |паспорта, положения, к общему | | | | |
| | |количеству особоохраняемых | | | | |
| | |природных территорий, % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комитет по культуре Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Развитая инфраструктура культуры |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Осуществление на территории |Доля бюджетных услуг в сфере | |50 |62 |73 |99 |
|Нижегородской области |культуры, по которым утверждены | | | | | |
|государственной региональной|стандарты качества, к общему | | | | | |
|политики в сфере культуры, |количеству бюджетных услуг, % | | | | | |
|обеспечивающей необходимые | | | | | | |
|условия для реализации | | | | | | |
|конституционных прав граждан| | | | | | |
|Российской Федерации на | | | | | | |
|свободу творчества, участие | | | | | | |
|в культурной жизни | | | | | | |
|Нижегородской области и | | | | | | |
|пользование услугами | | | | | | |
|организаций культуры, доступ| | | | | | |
|к культурным ценностям | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество проведенных |17 |18 |20 |20 |
| | |международных, всероссийских и | | | | |
| | |областных социально значимых | | | | |
| | |культурных акций, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество проведенных |147 |150 |150 |160 |
| | |культурно-массовых мероприятий, | | | | |
| | |ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Определение целей и |Количество выпущенных в отчетном | |50 |52 |55 |60 |
|приоритетов в развитии |периоде новых постановок и | | | | | |
|отдельных видов культурной |концертных программ, ед. | | | | | |
|деятельности, | | | | | | |
|профессионального искусства,| | | | | | |
|киноискусства, музейного и | | | | | | |
|библиотечного дела, | | | | | | |
|народного творчества, | | | | | | |
|образования и науки в сфере | | | | | | |
|культуры на территории | | | | | | |
|Нижегородской области | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Количество проведенных аттестаций | |7 |3 |25 |44 |
| |и государственных аккредитаций | | | | | |
| |образовательных учреждений | | | | | |
| |культуры и искусства, ед. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество посещений учреждений |300 |310 |315 |315 |
| | |исполнительских искусств на 1000| | | | |
| | |человек населения, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество посещений музеев на |239 |239 |250 |252 |
| | |1000 человек населения, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество посещений библиотек |3567 |3570 |3575 |3576 |
| | |на 1000 человек населения, ед. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комитет по делам архивов Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Развитая инфраструктура культуры |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Удовлетворение потребностей |Доля удовлетворенных обращений в | |98 |98 |98 |98 |
|и реализация прав |общем объеме информационных | | | | | |
|пользователей информации, |обращений, % | | | | | |
|содержащейся в архивных | | | | | | |
|документах и фондах | | | | | | |
|Нижегородской области | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Доля запросов, исполненных | |100 |100 |100 |100 |
| |государственными архивами в | | | | | |
| |установленные законодательством | | | | | |
| |сроки к общему количеству | | | | | |
| |поступивших | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля услуг, оказываемых |0,5 |0,7 |1 |2 |
| | |государственными архивами | | | | |
| | |дистанционно (без посещения | | | | |
| | |пользователем архива), к общему | | | | |
| | |количеству, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Создание условий для |Доля особо ценных документов, на | |50 |51 |52 |60 |
|постоянного (вечного) |которые созданы страховые копии, в| | | | | |
|хранения и развития |общем количестве выявленных особо | | | | | |
|информационного потенциала |ценных документов, % | | | | | |
|архивных документов и фондов| | | | | | |
|Нижегородской области как | | | | | | |
|важной составной части | | | | | | |
|государственных | | | | | | |
|информационных ресурсов и | | | | | | |
|историко-культурного | | | | | | |
|наследия Российской | | | | | | |
|Федерации | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля документов постоянного |74 |75 |75 |76 |
| | |срока хранения архивов | | | | |
| | |организаций - источников | | | | |
| | |комплектования, подготовленных к| | | | |
| | |передаче в государственные | | | | |
| | |архивы к общему количеству | | | | |
| | |документов, % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комитет по развитию спорта Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Развитая инфраструктура спорта |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Улучшение спортивной |Единовременная пропускная | |916 |1420 |1800 |2300 |
|материально-технической |пособность введенных в | | | | | |
|базы области |эксплуатацию областных спортивных | | | | | |
| |сооружений в отчетном году, чел. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Удельный вес спортивных |48 |66 |66 |66 |
| | |сооружений, которым присвоена | | | | |
| | |категория и проведена паспорти- | | | | |
| | |зация, в общем количестве | | | | |
| | |спортивных сооружений, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Создание эффективной системы|Уровень выступлений спортсменов на| |104 |110 |115 |120 |
|подготовки спортсменов |международных соревнованиях | | | | | |
|высокого класса |(кол-во медалей), ед. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Обеспеченность подготовки и |180,0 |180,0 |180,0 |180,0 |
| | |участия спортсменов во | | | | |
| | |всероссийских и международных | | | | |
| | |соревнованиях, млн. руб. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лицензионная палата Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Эффективная, динамично растущая и сбалансированная экономика |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Структура экономики, обеспечивающая занятость населения преимущественно на предприятиях с высоким уровнем |
| производительности и добавленной стоимости |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Пополнение доходной части |Объем поступлений лицензионного | |9,5 |16,96 |1,57 |8,27 |
|бюджета Нижегородской |сбора за выдачу лицензий на | | | | | |
|области от лицензионных |осуществление деятельности по | | | | | |
|сборов и госпошлины |розничной продаже алкогольной | | | | | |
| |продукции, млн. руб. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Объем поступлений государственной | |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |
| |пошлины за выдачу лицензий на | | | | | |
| |осуществление деятельности по | | | | | |
| |заготовке, переработке и | | | | | |
| |реализации лома черных и цветных | | | | | |
| |металлов, млн. руб. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Коэффициент доступности услуг по|0,95 |0,96 |0,96 |0,97 |
| | |лицензированию | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Увеличение объемов |Объем производства этилового | |1130 |1135 |1210 |1210 |
|производства и расширение |спирта, тыс. дал. | | | | | |
|рынков сбыта этилового | | | | | | |
|спирта и алкогольной | | | | | | |
|продукции | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Объем производства алкогольной | |4044,9 |4284,8 |4397,9 |4566,9 |
| |продукции, тыс. дал | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Объем ввоза этилового спирта и | |4400,0 |4100,0 |4000,0 |3800,0 |
| |алкогольной продукции из других | | | | | |
| |регионов России, стран ближнего и | | | | | |
| |дальнего зарубежья, тыс. дал. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Объем вывоза за пределы | |945,7 |1080,2 |1166,7 |1300,6 |
| |Нижегородской области этилового | | | | | |
| |спирта и алкогольной продукции | | | | | |
| |местных товаропроизводителей, тыс.| | | | | |
| |дал. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Соотношение выполненных |90,2 |100 |100 |100 |
| | |показателей по производству | | | | |
| | |этилового спирта и алкогольной | | | | |
| | |продукции к прогнозным | | | | |
| | |показателям, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Усиление контроля в сфере |Доля выявленных правонарушений в | |42 |40 |37 |35 |
|производства и оборота |ходе проверок организаций | | | | | |
|этилового спирта, |розничной торговли, % | | | | | |
|алкогольной и | | | | | | |
|спиртосодержащей продукции | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Доля выявленных нарушений в ходе | |7 |5 |3 |3 |
| |представления деклараций об | | | | | |
| |объемах закупки и розничной | | | | | |
| |продажи алкогольной продукции, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля устраненных правонарушений |97 |98 |98 |99 |
| | |к общему количеству выявленных | | | | |
| | |правонарушений, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Оперативность принятия мер по |14 |13 |13 |10 |
| | |обращениям и поступившим | | | | |
| | |материалам о нарушении | | | | |
| | |действующего законодательства, | | | | |
| | |дней | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской области|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Физическая безопасность |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Обеспечение полного учета |Количество зарегистрированных | |42700 |43200 |43700 |44500 |
|самоходных машин и других |самоходных машин и других видов | | | | | |
|видов техники |техники, ед. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество совершенных |7000 |7100 |7200 |7300 |
| | |регистрационных действий, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество самоходных машин, на |1300 |1300 |1400 |1400 |
| | |которые выданы свидетельства о | | | | |
| | |регистрации залога, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Обеспечение качественного |Степень соответствия технического | |30 |25 |25 |25 |
|надзора за техническим |состояния самоходных машин в | | | | | |
|состоянием самоходных машин |процессе использования | | | | | |
|и других видов техники |установленным нормативам, | | | | | |
| |обеспечивающим безопасность для | | | | | |
| |жизни, здоровья людей и имущества,| | | | | |
| |охрану окружающей среды, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество самоходных машин, |30000 |30500 |31000 |31500 |
| | |представленных на | | | | |
| | |государственный технический | | | | |
| | |осмотр, ед. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество самоходных машин, |25500 |26000 |26500 |27000 |
| | |прошедших государственный | | | | |
| | |технический осмотр, ед. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Качественная жилищно-коммунальная инфраструктура |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Обеспечение соблюдения |Темп снижения нарушений в области | |60 |50 |40 |30 |
|субъектами строительной |строительства за отчетный период к| | | | | |
|деятельности требований |предыдущему, % | | | | | |
|технических регламентов, | | | | | | |
|иных нормативных правовых | | | | | | |
|актов и проектной | | | | | | |
|документации при | | | | | | |
|строительстве | | | | | | |
|(реконструкции, капитальном | | | | | | |
|ремонте) объектов | | | | | | |
|капитального строительства | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля обжалования постановлений |50 |45 |40 |35 |
| | |инспекции государственного | | | | |
| | |строительного надзора по делам | | | | |
| | |об административных | | | | |
| | |правонарушениях в области | | | | |
| | |строительства к общему | | | | |
| | |количеству постановлений, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Своевременность выдачи |91 |93 |95 |96 |
| | |заключений о соответствии / не | | | | |
| | |соответствии построенных | | | | |
| | |объектов требованиям технических| | | | |
| | |регламентов и проектной | | | | |
| | |документации, % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Государственная жилищная инспекция Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Качественная жилищно-коммунальная инфраструктура |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Осуществление |Доля обследованного жилищного | |21 |21 |21 |21 |
|государственного контроля за|фонда области от общего жилищного | | | | | |
|техническим состоянием |фонда области, % | | | | | |
|жилищного фонда и качеством | | | | | | |
|предоставляемых жилищно | | | | | | |
|-коммунальных услуг | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля представлений, исполненных |95 |96 |97 |98 |
| | |органами местного | | | | |
| | |самоуправления, в общем | | | | |
| | |количестве выданных органам | | | | |
| | |местного самоуправления | | | | |
| | |представлений, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Повышение дисциплины и |Доля устраненных нарушений в общем| |95,3 |95,5 |95,8 |96 |
|ответственности |количестве выявленных нарушений, %| | | | | |
|руководителей органов | | | | | | |
|местного самоуправления | | | | | | |
|муниципальных образований | | | | | | |
|Нижегородской области, | | | | | | |
|ресурсоснабжающих и | | | | | | |
|управляющих организаций, | | | | | | |
|собственников и нанимателей | | | | | | |
|жилых помещений | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Результативность деятельности |100 |100 |100 |100 |
| | |территориальных структурных | | | | |
| | |подразделений (выполнение | | | | |
| | |плана), % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Эффективная, динамично растущая и сбалансированная экономика |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Благоприятные условия для ведения бизнеса |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Обеспечение соблюдения |Отношение фактического темпа роста| |100 |100 |100 |100 |
|баланса экономических |регулируемых тарифов и цен к | | | | | |
|интересов поставщиков |предельному темпу роста, | | | | | |
|(производителей) и |определенному Федеральной службой | | | | | |
|потребителей топливно - |по тарифам России, не более, % | | | | | |
|энергетических ресурсов и | | | | | | |
|коммунальных услуг | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Отношение фактического темпа |100 |100 |100 |100 |
| | |роста регулируемых тарифов на | | | | |
| | |тепловую энергию, вырабатываемую| | | | |
| | |и реализуемую организациями всех| | | | |
| | |форм собственности и | | | | |
| | |ведомственной принадлежности, | | | | |
| | |к предельному темпу роста, | | | | |
| | |определенному Федеральной | | | | |
| | |службой по тарифам России, не | | | | |
| | |более, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Отношение фактического темпа |100 |100 |100 |100 |
| | |роста регулируемых тарифов на | | | | |
| | |электрическую энергию, | | | | |
| | |реализуемую энергоснабжающими | | | | |
| | |организациями потребителям | | | | |
| | |Нижегородской области к | | | | |
| | |предельному темпу роста, | | | | |
| | |определенному Федеральной | | | | |
| | |службой по тарифам России, не | | | | |
| | |более, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Отношение фактического темпа |100 |100 |100 |100 |
| | |роста регулируемой стоимости | | | | |
| | |услуг по передаче электрической | | | | |
| | |и тепловой энергии через | | | | |
| | |электросети территориальных | | | | |
| | |сетевых организаций и | | | | |
| | |организаций - владельцев | | | | |
| | |электрических сетей к | | | | |
| | |предельному темпу роста, | | | | |
| | |определенному Федеральной | | | | |
| | |службой по тарифам России, не | | | | |
| | |более, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Отношение фактического темпа |100 |100 |100 |100 |
| | |роста регулируемых тарифов на | | | | |
| | |природный и сжиженный газ, | | | | |
| | |реализуемый населению | | | | |
| | |Нижегородской области для | | | | |
| | |бытовых нужд к темпу роста, | | | | |
| | |определенному Федеральной | | | | |
| | |службой по тарифам России, не | | | | |
| | |более, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Отношение фактического темпа |100 |100 |100 |100 |
| | |роста регулируемых тарифов на | | | | |
| | |услуги водоснабжения, | | | | |
| | |водоотведения, утилизации | | | | |
| | |твердых бытовых отходов для | | | | |
| | |организаций, оказывающих | | | | |
| | |названные услуги потребителям, | | | | |
| | |находящимся в границах | | | | |
| | |нескольких городских округов или| | | | |
| | |нескольких городских, сельских | | | | |
| | |поселений, расположенных на | | | | |
| | |территориях муниципальных | | | | |
| | |районов Нижегородской области, | | | | |
| | |если потребители каждого из этих| | | | |
| | |муниципальных образований | | | | |
| | |потребляют не более 80 % товаров| | | | |
| | |и услуг этой организации | | | | |
| | |коммунального комплекса к | | | | |
| | |предельному темпу роста, | | | | |
| | |определенному Федеральной | | | | |
| | |службой по тарифам России, не | | | | |
| | |более, % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Развитая инфраструктура услуг для населения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Совершенствование |Степень удовлетворенности | |90 |92 |93 |94 |
|организации работы органов |населения качеством | | | | | |
|записи актов гражданского |предоставляемых услуг, % | | | | | |
|состояния, повышение | | | | | | |
|качества и культуры | | | | | | |
|обслуживания населения | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Срок рассмотрения обращений |10 |8 |7 |6 |
| | |граждан по вопросам выдачи | | | | |
| | |документов о регистрации актов | | | | |
| | |гражданского состояния, дни | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля работников управления |13 |27 |30 |33 |
| | |записи актов гражданского | | | | |
| | |состояния Нижегородской области,| | | | |
| | |прошедших курсы повышения квали-| | | | |
| | |фикации, к общему количеству | | | | |
| | |работников управления записи | | | | |
| | |актов гражданского состояния | | | | |
| | |Нижегородской области, % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главное управление МЧС России по Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Физическая безопасность |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Обеспечение защиты населения|Степень снижения уровня смертности| |0,54 |-10,38 |-8,9 |-8,18 |
|и территорий от чрезвычайных|населения Нижегородской области от| | | | | |
|ситуаций природного, |чрезвычайных ситуаций природного и| | | | | |
|техногенного и военного |техногенного характера на | | | | | |
|характера на |межмуниципальном и региональном | | | | | |
|межмуниципальном и |уровне за отчетный период, % | | | | | |
|региональном уровне | | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Степень снижения количества | |-0,9 |-0,93 |-1,23 |-0,91 |
| |населения Нижегородской области, | | | | | |
| |пострадавшего от чрезвычайных | | | | | |
| |ситуаций природного и техногенного| | | | | |
| |характера на межмуниципальном и | | | | | |
| |региональном уровне за отчетный | | | | | |
| |период, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Степень снижения материального | |55,4 |-9,0 |-9,0 |-9,0 |
| |ущерба от чрезвычайных ситуаций | | | | | |
| |природного и техногенного | | | | | |
| |характера на межмуниципальном и | | | | | |
| |региональном уровне за отчетный | | | | | |
| |период, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Степень снижения количества | |-204,72 |-0,93 |-1,23 |-0,91 |
| |пострадавшего населения | | | | | |
| |Нижегородской области от | | | | | |
| |чрезвычайных ситуаций природного и| | | | | |
| |техногенного характера на | | | | | |
| |межмуниципальном и региональном | | | | | |
| |уровне за отчетный период, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Создание эффективной системы|Степень снижения уровня смертности| |-2,48 |-2,36 |-2,23 |-2,47 |
|пожарной безопасности |населения Нижегородской области | | | | | |
|области |от пожаров за отчетный период, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Степень снижения количества | |-7,67 |-5,98 |-6,71 |-7,20 |
| |населения Нижегородской области, | | | | | |
| |травмированного на пожаре, за | | | | | |
| |отчетный период, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Степень снижения материального | |0,14 |6,95 |6,50 |6,10 |
| |ущерба от пожаров за отчетный | | | | | |
| |период, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Обеспеченность подразделений |74 |76 |78 |81 |
| | |Государственной противопожарной | | | | |
| | |службы и аварийно-спасательных | | | | |
| | |формирований, % (в соответствии | | | | |
| | |с установленными нормами ) | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество спасенных в ходе |1,565 |1,635 |1,705 |1,775 |
| | |аварийно-спасательных и других | | | | |
| | |неотложных работ при ликвидации | | | | |
| | |пожаров на 1000 чел. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Фактический объем спасенных |393515 |385115 |376715 |368315 |
| | |материальных средств при пожарах| | | | |
| | |от пожаров за отчетный период, | | | | |
| | |тыс. руб. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Развитая инфраструктура отдыха |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Создание комфортных условий |Соотношение объема бюджетного | |1,0 |1,5 |2,5 |5,5 |
|для жизни населения области |финансирования на обеспечение | | | | | |
|и создание благоприятных |сохранности объектов культурного | | | | | |
|условий для развития |наследия к общему количеству | | | | | |
|приоритетных секторов |объектов культурного наследия в | | | | | |
|экономики, в том числе |Нижегородской области, относящихся| | | | | |
|культурно-исторического |к государственной собственности | | | | | |
|туризма |Российской Федерации и | | | | | |
| |Нижегородской области и | | | | | |
| |муниципальной собственности, тыс. | | | | | |
| |руб./ед. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Доля объектов культурного | |42 |40 |37 |30 |
| |наследия, находящихся в | | | | | |
| |неудовлетворительном состоянии | | | | | |
| |(износ более 60% по данным органов| | | | | |
| |государственного учета и | | | | | |
| |технической инвентаризации | | | | | |
| |объектов недвижимости), в | | | | | |
| |отношении к общему количеству | | | | | |
| |объектов культурного наследия в | | | | | |
| |Нижегородской области, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Доля объектов культурного | |2 |10 |20 |35 |
| |наследия, в отношении которых | | | | | |
| |разработаны проекты зон охраны к | | | | | |
| |общему количеству объектов | | | | | |
| |культурного наследия в | | | | | |
| |Нижегородской области, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля установленных |15 |20 |30 |45 |
| | |информационных надписей и | | | | |
| | |обозначений на объектах | | | | |
| | |культурного наследия к общему | | | | |
| | |количеству объектов культурного | | | | |
| | |наследия в Нижегородской | | | | |
| | |области, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество заключенных охранных |1100 |1150 |1200 |1300 |
| | |договоров (обязательств) с | | | | |
| | |собственниками (пользователями) | | | | |
| | |объектов культурного наследия по| | | | |
| | |обеспечению сохранности этих | | | | |
| | |объектов, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля объектов культурного |15 |25 |45 |60 |
| | |наследия, в отношении которых | | | | |
| | |составлены паспорта объектов | | | | |
| | |культурного наследия к общему | | | | |
| | |количеству объектов культурного | | | | |
| | |наследия в Нижегородской | | | | |
| | |области, % | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Эффективная, динамично растущая и сбалансированная экономика |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Благоприятные условия для ведения бизнеса |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Содействие в трудоустройстве|Доля зарегистрированных граждан в | |112,3 |133,3 |142,0 |152,9 |
|граждан, ищущих работу |отношении к общему количеству | | | | | |
| |безработных, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Доля трудоустроенных граждан из | |76,2 |78,0 |79,0 |80,0 |
| |числа обратившихся в центры | | | | | |
| |занятости населения Нижегородской | | | | | |
| |области в поиске работы, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Отношение количества услуг, | |112,3 |133,3 |142,0 |152,9 |
| |оказанных гражданину в сфере | | | | | |
| |профессиональной ориентации, к | | | | | |
| |общему числу граждан, обратившихся| | | | | |
| |в центры занятости населения | | | | | |
| |Нижегородской области в поиске | | | | | |
| |работы, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Доля безработных граждан, | |24,3 |24,0 |23,8 |23,6 |
| |проживающих в сельской местности к| | | | | |
| |общему числу безработных, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |Доля трудоустроенных | |21,0 |21,7 |21,7 |21,7 |
| |несовершеннолетних на временную | | | | | |
| |работу из числа обратившихся в | | | | | |
| |целях поиска работы, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля трудоустроенных |62,5 |66 |69 |72 |
| | |несовершеннолетних граждан в | | | | |
| | |возрасте от 14 до 18 лет к | | | | |
| | |общему количеству | | | | |
| | |несовершеннолетних граждан, | | | | |
| | |обратившихся в целях поиска | | | | |
| | |работы, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля трудоустроенных |10 |10,3 |10,5 |11 |
| | |безработных граждан, | | | | |
| | |испытывающих трудности в поиске | | | | |
| | |работы, в отношении к общему | | | | |
| | |количеству данной категории | | | | |
| | |граждан, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля трудоустроенных безработных|15 |15,5 |16 |16,5 |
| | |граждан в возрасте от 18 до 20 | | | | |
| | |лет из числа выпускников | | | | |
| | |образовательных учреждений | | | | |
| | |начального и среднего | | | | |
| | |профессионального образования, | | | | |
| | |ищущих работу впервые, в | | | | |
| | |отношении к данной категории | | | | |
| | |граждан, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Число переселившихся в сельскую |35-40 |35-40 |35-40 |35-40 |
| | |местность семей, ед. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Физическая безопасность |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Совершенствование института |Оценка загруженности участков | |278230 |316015 |325495 |335254 |
|мировой юстиции |мировых судей (количество | | | | | |
|Нижегородской области |рассмотренных дел), ед. | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Доля действующих судебных |75 |85 |90 |100 |
| | |участков в общем числе | | | | |
| | |запланированных судебных | | | | |
| | |участков, % | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Средняя обеспеченность служебной|79,8 |90 |100 |120 |
| | |площадью одного судьи, кв. м. | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Обеспечение прав граждан на |Количество граждан, | |1070 |1170 |1270 |1376 |
|бесплатную юридическую |воспользовавшихся правом на | | | | | |
|помощь |бесплатную юридическую помощь, ед.| | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Сумма средств, затраченная на |1474 |1610 |1748 |1893 |
| | |оплату бесплатной юридической | | | | |
| | |помощи, тыс. руб. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель Стратегии: Эффективная исполнительная власть области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подцель: Квалифицированный персонал |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Повышение квалификации |Доля мировых судей и сотрудников | |33,7 |39,5 |51,7 |60,8 |
|мировых судей и работников |аппаратов мировых судей, прошедших| | | | | |
|аппаратов судов |курсы повышения квалификации, % | | | | | |
|----------------------------+----------------------------------+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| | |Количество обучающих мероприятий|3 |4 |5 |5 |
| | |для мировых судей и сотрудников | | | | |
| | |аппаратов мировых судей, ед. | | | | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Нижегородской области от 28 июня 2007 г. N 210 "Об утверждении перечня количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и тактических задач субъектов бюджетного планирования в Нижегородской области на 2007-2010 годы"
Текст постановления опубликован в газете "Нижегородские новости", N 184 от 4 октября 2007 г.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 30 января 2009 г. N 29 настоящее постановление признано утратившим силу