Постановление Правительства Нижегородской области
от 29 декабря 2007 г. N 531
"Об утверждении областной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения
в Нижегородской области в 2008-2012 годах"
30 июля 2008 г.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 30 июля 2009 года N 550 настоящее постановление признано утратившим силу
В соответствии с пунктом 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 15 ноября 2005 года, утвержденного Президентом Российской Федерации 5 декабря 2005 года N ПР-2012, в целях реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленной на снижение аварийности и тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий, Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2008-2012 годах" (далее - Программа).
2. Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2008-2012 годах" вступает в действие после включения расходов на реализацию Программы в Закон Нижегородской области от 18 октября 2007 года N 142-З "Об областном бюджете на 2008 год".
3. Департаменту транспорта Нижегородской области представить в министерство финансов Нижегородской области предложения по определению источников финансирования Программы по обязательствам областного бюджета без увеличения его дефицита.
4. Министерству финансов Нижегородской области:
4.1. С учетом представленных департаментом транспорта Нижегородской области предложений об источниках финансирования Программы либо при поступлении дополнительных доходов в областной бюджет внести в Правительство Нижегородской области предложения по уточнению Закона Нижегородской области от 18 октября 2007 года N 142-З "Об областном бюджете на 2008 год".
4.2. При формировании проектов областного бюджета на 2009-2012 годы предусматривать необходимые финансовые средства на реализацию Программы с уточнением объемов ее финансирования, исходя из возможностей доходной части областного бюджета.
5. Министерству государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в установленном порядке внести в Реестр имущества государственной собственности области движимое и недвижимое имущество, приобретенное за счет средств областного бюджета в рамках реализации Программы.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области разработать муниципальные программы по повышению безопасности дорожного движения на 2008-2012 годы.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и охране окружающей среды А.В. Крючкова.
Губернатор |
В.П. Шанцев |
Настоящая Программа вступает в действие после включения расходов на реализацию Программы в Закон Нижегородской области от 18 октября 2007 года N 142-З "Об областном бюджете на 2008 год"
Областная целевая программа
"Повышение безопасности дорожного движения
в Нижегородской области в 2008-2012 годах"
(утв. постановлением Правительства Нижегородской области
от 29 декабря 2007 г. N 531)
30 июля 2008 г.
1. Паспорт программы
Наименование программы |
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2008-2012 годах" (далее - Программа) |
Основание разработки Программы |
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; - федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 100; - Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 15 ноября 2005 года, утвержденный Президентом Российской Федерации 5 декабря 2005 года N ПР-2012 |
Государственный заказчик - координатор Программы |
Департамент транспорта Нижегородской области |
Государственные заказчики Программы |
- Министерство образования Нижегородской области; - министерство здравоохранения Нижегородской области; - Главное управление внутренних дел по Нижегородской области (по согласованию); - государственное учреждение "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области" (по согласованию); - федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород" (по согласованию); - федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа" (по согласованию); - администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию); - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (по согласованию). |
Основные разработчики Программы |
- Департамент транспорта Нижегородской области; - министерство образования Нижегородской области; - министерство здравоохранения Нижегородской области; - управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Нижегородской области (по согласованию); - Приволжское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию); - государственное учреждение "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области" (по согласованию); - государственное предприятие Нижегородской области "Нижегородпассажиравтотранс" (по согласованию); - федеральное государственное учреждение "Нижегородский учебно-производственный комбинат автомобильного транспорта" (по согласованию). |
Основные цели Программы |
Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Нижегородской области |
Основные задачи Программы |
- Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения; - предупреждение опасного поведения водителей автотранспортных средств; - формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения; - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; - совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения безопасности дорожного движения; - выявление и устранение участков концентрации дорожно-транспортных происшествий; - обеспечение безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах; - повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения |
Сроки реализации Программы |
2008-2012 годы |
Исполнители основных мероприятий Программы |
- Департамент транспорта Нижегородской области; - министерство образования Нижегородской области; - министерство здравоохранения Нижегородской области; - Главное управление внутренних дел по Нижегородской области (по согласованию); - управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Нижегородской области (по согласованию); - Приволжское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию); - администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию); - государственное учреждение "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области" (по согласованию); - государственное предприятие Нижегородской области "Нижегородпассажиравтотранс" (по согласованию); - федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород" (по согласованию); - федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа" (по согласованию); - федеральное государственное учреждение "Нижегородский учебно-производственный комбинат автомобильного транспорта" (по согласованию); - филиал Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по Приволжскому федеральному округу (по согласованию); - Горьковская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги" (по согласованию) |
Объем и источники
финансирования Программы
Наименование государственных заказчиков |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам реализации, тыс. рублей | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | всего за период реализации Программы |
||
1. Департамент транспорта Нижегородской области |
Всего, в т.ч.: | 2085 | 2102 | 2144 | 2174 | 2216 | 10721 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
36 - 36 |
36 - 36 |
38 - 38 |
38 - 38 |
40 - 40 |
188 - 188 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
2049 - 2049 |
2066 - 2066 |
2106 - 2106 |
2136 - 2136 |
2176 - 2176 |
10533 - 10533 |
|
2. Главное управление внутренних дел по Нижегородской области |
Всего, в т.ч.: | 92104,28 | 45527,35 | 19142,65 | 14957,7 | 14960,7 | 186692,68 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
37984,52 34621,1 3363,420 |
14263,05 11348,350 2914,7 |
11093,65 7863,95 3229,7 |
9124,7 5575,000 3549,7 |
9594,7 5725,000 3469,7 |
82060,62 65133,400 16927,22 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
6120 6120 - |
1050 1050 - |
1050 1050 - |
- - - |
- - - |
8220 8220 - |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
16919,760 16919,760 - |
16894,300 16894,300 - |
6999,000 6999,000 - |
5833,000 5833,000 - |
5366,000 5366,000 - |
51612,060 51612,060 - |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
31080,000 - 31080,000 |
13320,000 - 13320,000 |
- - - |
- - - |
- - - |
44400,000 - 44400,000 |
|
3. Министерство образования Нижегородской области |
Всего, в т.ч.: | - | 350,000 | 373,000 | 375,000 | 375,000 | 1473,000 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
350,000 - 350,000 |
373,000 - 373,000 |
375,000 - 375,000 |
375,000 - 375,000 |
1473,000 - 1473,000 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
4. Министерство здравоохранения Нижегородской области |
Всего, в т.ч.: | 16570,000 | 9910,000 | 5510,000 | 5510,000 | 5510,000 | 43010,00 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
16570,000 - 16570,000 |
9910,000 - 9910,000 |
5510,000 - 5510,000 |
5510,000 - 5510,000 |
5510,000 - 5510,000 |
43010,00 - 43010,00 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
5. Государственное учреждение "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области"* |
Всего, в т.ч.: | 21540 | 23500 | 25300 | 27100 | 29030 | 126470 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
21540 - 21540 |
23500 - 23500 |
25300 - 25300 |
27100 - 27100 |
29030 - 29030 |
126470 - 126470 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
6. Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород" |
Всего, в т.ч.: | 45610,000 | 43160,000 | 170200,000 | 177000,000 | 42000,000 | 477970,00 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
45610,000 3610,000 42000,000 |
43160,000 1160,000 42000,000 |
170200,000 128200,000 42000,000 |
177000,000 135000,000 42000,000 |
42000,000 - 42000,000 |
477970,00 267970,00 210000,00 |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
7. Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа" |
Всего, в т.ч.: | 17133,176 | 8302,000 | 51523,900 | 9684,000 | 10458,000 | 97101,076 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
17133,176 - 17133,176 |
8302,000 - 8302,000 |
51523,900 42557,900 8966,000 |
9684,000 - 9684,000 |
10458,000 - 10458,000 |
97101,076 42557,900 54543,176 |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
8. Администрация города Нижнего Новгорода |
Всего, в т.ч.: | 11343,570 | 7272,500 | 7272,500 | - | - | 25888,570 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
7532,500 7142,500 390,000 |
7272,500 7142,500 130,000 |
7272,500 7142,500 130,000 |
- - - |
- - - |
22077,500 21427,500 650,000 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
3811,070 3811,070 - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
3811,070 3811,070 - |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
9. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области |
Всего, в т.ч.: | 21252,200 | 153,200 | 153,200 | 153,200 | 153,200 | 21865,000 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
21252,200 20486,200 766.000 |
153,200 - 153,200 |
153,200 - 153,200 |
153,200 - 153,200 |
153,200 - 153,200 |
21865,000 20486,200 1378,800 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Итого по Программе: |
Всего, в т.ч.: | 264438,226 | 140277,050 | 281619,250 | 236953,900 | 104702,900 | 1027591,326 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
76130,520 34621,100 41509,42 |
48059,050 11348,350 36710,700 |
42314,650 7863,950 34450,700 |
42147,700 5575,000 36572,7 |
44549,700 5725,000 38824,700 |
253201,620 65133,4 188068,220 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
34904,700 33748,700 1156,000 |
8475,700 8192,500 283,200 |
8475,700 8192,500 283,200 |
153,200 - 153,200 |
153,200 - 153,200 |
52162,500 50133,700 2028,800 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
83474,006 24340,830 59133,176 |
68356,300 18054,300 50302,000 |
228722,900 177756,900 50966,000 |
192517,000 140833,000 51684,000 |
57824,000 5366,000 52458,000 |
630494,206 365951,030 264543,176 |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
69929,000 36800,000 33129,000 |
15386,000 - 15386,000 |
2106,000 - 2106,000 |
2136,000 - 2136,000 |
2176,000 - 2176,000 |
91733,000 36800,000 54933,000 |
* Финансирование мероприятий Программы, государственным заказчиком которых является государственное учреждение "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области", осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию областной целевой программы "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них", выделение средств областного бюджета на указанные мероприятия в рамках настоящей Программы не предполагается.
В направляемых в министерство экономики Нижегородской области бюджетных заявках на финансирование из областного бюджета Программы на соответствующий финансовый год, средства, необходимые для реализации мероприятий Программы, ответственным исполнителем которых является государственное учреждение "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области", не указываются.
Примечание: в итоговой сумме учтены средства, направляемые на реализацию мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах Горьковской железной дорогой - филиалом ОАО "Российские железные дороги".
Объемы средств федерального бюджета, которые предполагается направить на реализацию мероприятий Программы, являются ориентировочными и подлежат уточнению после принятия федерального бюджета на соответствующий год.
Система организации контроля за исполнением Программы |
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Нижегородской области |
Индикаторы достижения целей Программы |
Снижение (по сравнению с 2006 годом): - количества дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. единиц транспортных средств на 10 %; - количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. жителей на 10 %; - тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на 15 %; - количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 30 % |
2. Содержание проблемы
Аварийность на дорогах Нижегородской области является одной из важных социально-экономических проблем.
За последние 7 лет (с 2000 по 2006 год) в Нижегородской области произошло 31538 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в которых погибло 5715 и получило ранения 34495 человек.
Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в течение ряда лет имеет тенденцию к росту.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:
- недостатки системы государственного управления, регулирования и контроля деятельности по безопасности дорожного движения (далее - БДД);
- массовое пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения;
- недостаточная поддержка со стороны общества мероприятий, направленных на обеспечение БДД;
- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки;
- недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь, несоответствие технического уровня улично-дорожной сети, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения современным требованиям;
- несвоевременность обнаружения ДТП и оказания медицинской помощи пострадавшим.
Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от общественного транспорта к личному.
Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес ДТП с участием указанных лиц в течение последних 7 лет устойчиво превышает 75 процентов от всех ДТП, связанных с несоблюдением водителями требований БДД.
Одним из факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на состояние БДД, является уровень автомобилизации. За последние 7 лет число автомототранспортных средств, зарегистрированных в Нижегородской области, увеличилось почти на 63 тысячи единиц и составило на 1 января 2007 года 876049 единиц. В том числе в 2006 году общее число автомототранспортных средств увеличилось на 16964 единицы (для сравнения, в 2005 году парк автомототранспортных средств в Нижегородской области увеличился на 9874 единицы).
При этом наблюдается увеличение диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. В результате растет количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети, при котором вероятность совершения ДТП резко повышается. В 2006 году наибольшее количество мест концентрации ДТП отмечено на автодорогах Москва - Казань (33), Иваново - Нижний Новгород (7) и Нижний Новгород - Киров (6).
Значительно перегружены основные магистрали города Нижнего Новгорода и области, периодически возникают задержки в движении транспорта.
Ежегодно увеличивается поток транзитных транспортных средств, следующих по дорогам Нижегородской области в другие субъекты Российской Федерации.
Для сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, в том числе высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма, недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов.
В целях снижения негативных последствий автомобилизации, сокращения аварийности на автодорогах области постановлением Правительства Нижегородской области от 31 марта 2006 года N 104 утверждена областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области на 2006-2007 годы".
Соответствующие программы по обеспечению безопасности дорожного движения приняты органами местного самоуправления всех муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
Также в Нижегородской области реализуются мероприятия федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 100. В 2007 году на их выполнение за счет средств федерального бюджета запланировано направить 41,9 млн. рублей.
В 2006 году в Нижегородской области зарегистрировано 5429 ДТП, при которых 815 человек погибли и 6793 получили ранения. По сравнению с 2005 годом количество ДТП возросло на 292 происшествия (+5,7 %), число погибших уменьшилось на 57 человек (-6,5 %), число раненых увеличилось на 623 человека (+10,1 %).
Тяжесть последствий ДТП в Нижегородской области в 2006 году снизилась по сравнению с 2005 годом на 13,7 % и составила 10,7 погибших на 100 пострадавших (в 2005 году этот показатель был равен 12,4).
Относительные показатели аварийности соответствуют средним по России. В 2006 году количество ДТП на 10000 зарегистрированных транспортных средств в Нижегородской области составило 65 (среднее по России - 65), количество пострадавших в ДТП - 223 человека (среднее по России - 222 человека).
Анализ структуры дорожно-транспортной аварийности в Нижегородской области за 2006 год позволяет сделать следующие выводы.
Наиболее часто встречающимися видами ДТП в 2006 году были наезды на пешеходов (42,2 % от общего числа ДТП) и столкновения транспортных средств (31,3 % от общего числа ДТП).
Из всех ДТП, зарегистрированных на территории Нижегородской области в течение 2006 года, 4257 ДТП (78,4 % от общего числа) произошли из-за нарушений водителями механических транспортных средств Правил дорожного движения Российской Федерации (далее - ПДД). Количество погибших в этих ДТП составило 646 человек (79,26 % от общего числа погибших в ДТП), количество получивших ранение - 5718 человек (84,17 % от общего числа раненых в ДТП).
При этом 83 % аварий, совершенных по вине водителей механических транспортных средств, произошли по вине водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам.
Среди самых распространенных нарушений ПДД, приведших к ДТП в 2006 году, отмечены следующие:
- управление транспортным средством без права управления (674 ДТП);
- несоблюдение очередности проезда (507 ДТП);
- выезд на встречную полосу движения (467 ДТП);
- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (354 ДТП);
- неправильный выбор дистанции (272 ДТП);
- несоответствие скорости движения конкретным условиям (49 ДТП).
За 2006 год в Нижегородской области зарегистрировано 1160 ДТП, совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия (21,3 % от общего количества ДТП). В этих ДТП погибли 177 человек и 1433 человека получили ранения.
Среди неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих совершению ДТП, за указанный период наиболее часто встречающимися были следующие: низкие сцепные качества покрытия (376 ДТП), отсутствие ограждений (176 ДТП), недостаточное освещение (170 ДТП), несоответствие параметров дороги ее категории (83 ДТП), отсутствие горизонтальной разметки (74 ДТП).
За 2006 год в Нижегородской области зарегистрировано 354 ДТП, совершенных водителями, находящимися в состоянии опьянения (8,3 % от общего числа ДТП, совершенных по вине водителей), в которых 47 человек погибли и 537 получили ранения.
В течение 2006 года в Нижегородской области зарегистрировано 532 ДТП с детским травматизмом, в которых 24 ребенка погибли и 548 получили ранения. При этом 46 % от всех ДТП с детским травматизмом произошли из-за неправильного поведения на дороге самих детей и подростков. Наиболее частыми нарушениями со стороны несовершеннолетних были: переход проезжей части в неустановленном месте, переход проезжей части перед близко идущим транспортом, неожиданный выход из-за транспорта и сооружений.
Из всех ДТП, зарегистрированных на территории Нижегородской области в течение 2006 года, 1823 ДТП произошли в городе Нижнем Новгороде (33,6 % от общего числа). В этих ДТП погибли 123 человека и получили ранения 2272 человека.
В 2007 году обстановка с аварийностью в Нижегородской области осложнилась.
За 8 месяцев 2007 года на территории Нижегородской области зарегистрировано 3865 ДТП, при которых 575 человек погибли и 4976 человек получили ранения.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП возросло на 687 происшествий (+21,6 %), число погибших возросло на 97 человек (+20,8 %), число раненых возросло на 974 человека (+24,3 %).
В сложившейся ситуации проблема повышения безопасности дорожного движения в Нижегородской области является одной из важнейших проблем, решение которых должно рассматриваться в качестве основных социально-экономических задач по сохранению жизни и здоровья людей.
Реализация Программы позволит достигнуть к 2012 году в Нижегородской области снижения показателей аварийности на 10 % - 30 % по сравнению с 2006 годом.
3. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий и их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Нижегородской области.
Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:
- совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения;
- предупреждение опасного поведения водителей автотранспортных средств;
- формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения;
- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- выявление и устранение участков концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- обеспечение безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах;
- повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения.
4. Сроки и этапы реализации целевой Программы
Реализация Программы намечена на 2008-2012 годы. Программа выполняется в 1 этап.
5. Управление Программой и механизм ее реализации
Механизм реализации Программы основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности участников Программы. По всем мероприятиям Программы определены ответственные исполнители и при необходимости источники и соответствующие объемы финансирования.
Координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы осуществляет комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Нижегородской области.
6. Система программных мероприятий
Цель Программы предполагается достичь за счет реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий.
Для решения задачи совершенствования системы управления обеспечением безопасности дорожного движения запланирована реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности областного уровня управления безопасностью дорожного движения.
Мероприятия предполагают совершенствование вертикальной и горизонтальной структур управления БДД на областном уровне, что позволит повысить управляемость системой, определить функции и полномочия каждой структуры.
Запланировано проведение мониторинга хода выполнения Программы.
Для решения задачи предупреждения опасного поведения водителей автотранспортных средств запланировано выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня подготовки водительского состава, повышение профессионального мастерства водителей пассажирского и грузового автотранспорта, снижение вероятности возникновения ДТП из-за нарушений скоростного режима, укрепление дорожно-транспортной дисциплины водителей автотранспортных средств.
Для решения задачи формирования общественного мнения по проблеме БДД предусмотрено осуществление комплекса мер, направленных на формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в том числе организация радио- и телевизионных курсов по обучению населения ПДД, разъяснение правовых вопросов дорожного движения, организация регулярных радио- и телепередач рекламного и информационно-пропагандистского характера по вопросам БДД, выступления руководителей и специалистов с разъяснением состояния БДД и мер, направленных на снижение аварийности.
Предполагается организация и проведение с использованием средств массовой информации специальных пропагандистских кампаний по формированию общественного мнения о необходимости соблюдения ПДД.
Эти кампании будут координироваться с деятельностью контрольно-надзорных органов и подкрепляться осуществлением целенаправленного контроля за поведением участников дорожного движения.
Осуществление этих мер обеспечит привлечение внимания населения к проблеме БДД, общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у участников дорожного движения.
Для решения задачи предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма предусматривается осуществление комплекса мер, направленных на разработку и внедрение новых, более эффективных форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры у детей и подростков, обеспечивающих активное, творческое овладение ими знаниями и навыками безопасного поведения на дорогах и улицах.
Запланированы проведения выставки детских рисунков "Безопасное поведение на дорогах", областного смотра-конкурса агитбригад юных инспекторов движения, детских соревнований "Безопасное колесо", "Дорога глазами детей", конкурсной программы для детей и подростков "Красный, желтый, зеленый".
Для решения задачи совершенствования системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП запланирована реализация комплекса мер, направленных на сокращение времени прибытия на место ДТП служб, участвующих в ликвидации их последствий, повышение эффективности оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Для решения задачи совершенствования контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения БДД предусматривается осуществление комплекса мер, направленных на снижение аварийности за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов.
Запланирована реализация мероприятий, направленных на:
- обеспечение допуска к осуществлению перевозок пассажиров только операторов, обеспечивающих соблюдение требований БДД;
- снижение уровня риска возникновения ДТП с участием автотранспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров по маршрутам;
- снижение аварийности за счет профилактики правонарушений на автотранспорте;
- снижение риска возникновения ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения.
Для решения задачи выявления и устранения участков концентрации ДТП запланировано выполнение комплекса мер, направленных на снижение уровня риска возникновения ДТП, обусловленных дорожными факторами.
Средством достижения поставленной цели является осуществление мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, включающих комплексы мер по ликвидации и профилактике возникновения опасных участков дорог.
Деятельность по данному направлению предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП.
Основным принципом при разработке проектов по конкретным дорогам должен стать принцип выравнивания скоростных режимов на отдельных участках дороги и обеспечения равномерных условий движения транспортных средств на всем ее протяжении.
Для решения задачи обеспечения БДД на железнодорожных переездах предусматривается осуществление комплекса мер, направленных на недопущение возникновения ДТП на железнодорожных переездах.
Для решения задачи повышения уровня технического обеспечения мероприятий по БДД предусматривается осуществление комплекса мер, направленных на снижение уровня аварийности за счет оснащения подразделений управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Нижегородской области современными техническими средствами.
Запланирована реализация мероприятий, направленных на обеспечение соответствия современным требованиям уровня оснащенности организаций, работающих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, техническими средствами, в частности средствами контроля и диагностики.
Программа предусматривает внедрение нового диагностического оборудования, оснащение подразделений Главного управления внутренних дел по Нижегородской области передовыми автоматизированными информационными управляющими системами.
Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, приведены в приложении 1 к Программе.
При разработке Программы учтены положения федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 100, а также опыт и результаты реализации мероприятий областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области на 2006-2007 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 марта 2006 года N 104.
Настоящая Программа предусматривает дальнейшее развитие наиболее важных и эффективных направлений деятельности по повышению БДД.
Программа является одним из важнейших направлений реализуемого в Нижегородской области комплекса мер по совершенствованию государственной системы профилактики правонарушений.
Система дополнительных мероприятий
по повышению безопасности дорожного движения
Мероприятия, направленные на повышение БДД, не ограничиваются рамками настоящей Программы и запланированы к реализации рядом других областных и муниципальных программ и иных нормативных правовых актов, в числе которых:
- областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Нижегородской области" на 2006-2010 годы, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 7 апреля 2006 года N 115;
- областная целевая программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них", утверждаемая в установленном порядке на соответствующий год;
- муниципальные программы по повышению БДД, утверждаемые органами местного самоуправления Нижегородской области.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Наименование государственных заказчиков |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам реализации, тыс. рублей | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | всего за период реализации Программы |
||
1. Департамент транспорта Нижегородской области |
Всего, в т.ч.: | 2085 | 2102 | 2144 | 2174 | 2216 | 10721 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
36 - 36 |
36 - 36 |
38 - 38 |
38 - 38 |
40 - 40 |
188 - 188 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
2049 - 2049 |
2066 - 2066 |
2106 - 2106 |
2136 - 2136 |
2176 - 2176 |
10533 - 10533 |
|
2. Главное управление внутренних дел по Нижегородской области |
Всего, в т.ч.: | 92104,28 | 45527,35 | 19142,65 | 14957,7 | 14960,7 | 186692,68 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
37984,52 34621,1 3363,420 |
14263,05 11348,350 2914,7 |
11093,65 7863,95 3229,7 |
9124,7 5575,000 3549,7 |
9594,7 5725,000 3469,7 |
82060,62 65133,400 16927,22 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
6120 6120 - |
1050 1050 - |
1050 1050 - |
- - - |
- - - |
8220 8220 - |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
16919,760 16919,760 - |
16894,300 16894,300 - |
6999,000 6999,000 - |
5833,000 5833,000 - |
5366,000 5366,000 - |
51612,060 51612,060 - |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
31080,000 - 31080,000 |
13320,000 - 13320,000 |
- - - |
- - - |
- - - |
44400,000 - 44400,000 |
|
3. Министерство образования Нижегородской области |
Всего, в т.ч.: | - | 350,000 | 373,000 | 375,000 | 375,000 | 1473,000 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
350,000 - 350,000 |
373,000 - 373,000 |
375,000 - 375,000 |
375,000 - 375,000 |
1473,000 - 1473,000 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
4. Министерство здравоохранения Нижегородской области |
Всего, в т.ч.: | 16570,000 | 9910,000 | 5510,000 | 5510,000 | 5510,000 | 43010,00 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
16570,000 - 16570,000 |
9910,000 - 9910,000 |
5510,000 - 5510,000 |
5510,000 - 5510,000 |
5510,000 - 5510,000 |
43010,00 - 43010,00 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
5. Государственное учреждение "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области"* |
Всего, в т.ч.: | 21540 | 23500 | 25300 | 27100 | 29030 | 126470 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
21540 - 21540 |
23500 - 23500 |
25300 - 25300 |
27100 - 27100 |
29030 - 29030 |
126470 - 126470 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
6. Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва |
Всего, в т.ч.: | 45610,000 | 43160,000 | 170200,000 | 177000,000 | 42000,000 | 477970,00 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
45610,000 3610,000 42000,000 |
43160,000 1160,000 42000,000 |
170200,000 128200,000 42000,000 |
177000,000 135000,000 42000,000 |
42000,000 - 42000,000 |
477970,00 267970,00 210000,00 |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
7. Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа" |
Всего, в т.ч.: | 17133,176 | 8302,000 | 51523,900 | 9684,000 | 10458,000 | 97101,076 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
17133,176 - 17133,176 |
8302,000 - 8302,000 |
51523,900 42557,900 8966,000 |
9684,000 - 9684,000 |
10458,000 - 10458,000 |
97101,076 42557,900 54543,176 |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
8. Администрация города Нижнего Новгорода |
Всего, в т.ч.: | 11343,570 | 7272,500 | 7272,500 | - | - | 25888,570 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
7532,500 7142,500 390,000 |
7272,500 7142,500 130,000 |
7272,500 7142,500 130,000 |
- - - |
- - - |
22077,500 21427,500 650,000 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
3811,070 3811,070 - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
3811,070 3811,070 - |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
9. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области |
Всего, в т.ч.: | 21252,200 | 153,200 | 153,200 | 153,200 | 153,200 | 21865,000 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
21252,200 20486,200 766.000 |
153,200 - 153,200 |
153,200 - 153,200 |
153,200 - 153,200 |
153,200 - 153,200 |
21865,000 20486,200 1378,800 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
Итого по Программе: |
Всего, в т.ч.: | 264438,226 | 140277,050 | 281619,250 | 236953,900 | 104702,900 | 1027591,326 |
Областной бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
76130,520 34621,100 41509,42 |
48059,050 11348,350 36710,700 |
42314,650 7863,950 34450,700 |
42147,700 5575,000 36572,7 |
44549,700 5725,000 38824,700 |
253201,620 65133,4 188068,220 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
34904,700 33748,700 1156,000 |
8475,700 8192,500 283,200 |
8475,700 8192,500 283,200 |
153,200 - 153,200 |
153,200 - 153,200 |
52162,500 50133,700 2028,800 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
83474,006 24340,830 59133,176 |
68356,300 18054,300 50302,000 |
228722,900 177756,900 50966,000 |
192517,000 140833,000 51684,000 |
57824,000 5366,000 52458,000 |
630494,206 365951,030 264543,176 |
|
Прочие источники, в т.ч.: кап. вложения прочие расходы |
69929,000 36800,000 33129,000 |
15386,000 - 15386,000 |
2106,000 - 2106,000 |
2136,000 - 2136,000 |
2176,000 - 2176,000 |
91733,000 36800,000 54933,000 |
* Финансирование мероприятий Программы, государственным заказчиком которых является государственное учреждение "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области", осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию областной целевой программы "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них", выделение средств областного бюджета на указанные мероприятия в рамках настоящей Программы не предполагается.
В направляемых в министерство экономики Нижегородской области бюджетных заявках на финансирование из областного бюджета Программы на соответствующий финансовый год, средства, необходимые для реализации мероприятий Программы, ответственным исполнителем которых является государственное учреждение "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области", не указываются.
Примечание: в итоговой сумме учтены средства, направляемые на реализацию мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах Горьковской железной дорогой - филиалом ОАО "Российские железные дороги".
Объемы средств федерального бюджета, которые предполагается направить на реализацию мероприятий Программы, являются ориентировочными и подлежат уточнению после принятия федерального бюджета на соответствующий год.
Внебюджетное финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств исполнителей, с которыми заключены соответствующие соглашения.
Финансирование дополнительных мероприятий
по выполнению безопасности дорожного движения
Кроме указанных средств на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения планируется направить:
- 9,89 млн. рублей в рамках подпрограммы "Совершенствование и развитие Службы медицины катастроф Нижегородской области" областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Нижегородской области" на 2006-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 7 апреля 2006 года N 115.
Средства, выделяемые на выполнение мероприятий, способствующих повышению безопасности дорожного движения, реализуемых в рамках областной целевой программы "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них", определяются ежегодно при принятии областного бюджета на соответствующий финансовый год. Объем средств, запланированный на выполнение данных мероприятий в 2008 году, составляет 128,46 млн. рублей.
Дополнительные средства на реализацию мероприятий по повышению БДД будут также направлены в рамках муниципальных программ по повышению безопасности дорожного движения на 2008-2012 годы.
Таким образом, общая сумма средств, направляемых в период 2008-2012 годов на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Нижегородской области, предположительно составит более 1 млрд. 600 млн. рублей.
Для сравнения объем финансирования областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области на 2006-2007 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 марта 2006 года N 104, за счет средств областного бюджета, бюджета города Нижнего Новгорода, привлеченных средств в 2006 году составил 43,9 млн. рублей, в том числе 17,753 млн. рублей за счет средств целевого бюджетного фонда "Территориальный дорожный фонд Нижегородской области".
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 31 марта 2006 года N 104 "Об утверждении областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области на 2006-2007 годы", в 2007 году на реализацию мероприятий данной программы планировалось направить 63,395 млн. рублей, в том числе 34,85 млн. рублей за счет средств областного бюджета, 19,335 млн. рублей за счет средств целевого бюджетного фонда "Территориальный дорожный фонд Нижегородской области", 9,21 млн. рублей за счет средств иных источников.
Однако Законом Нижегородской области от 13 декабря 2006 года N 153-З "Об областном бюджете на 2007 год" объем финансирования указанной областной целевой программы в 2007 году за счет средств областного бюджета установлен в размере 10 млн. рублей. Таким образом, в 2007 году на реализацию указанной областной целевой программы предполагается направить 38,55 млн. рублей.
Отсутствие финансирования в полном объеме действующей областной целевой программы не позволило выполнить в полном объеме мероприятия данной программы и явилось одним из факторов, оказавших негативное влияние на обстановку с аварийностью в Нижегородской области в 2007 году.
8. Индикаторы достижения целей Программы
Наименование индикаторов целей Программы |
Единицы измерения индикаторов целей Программы |
Значения индикаторов целей Программы | ||
На момент разработки Программы (2006 год) |
По окончании реализации Программы |
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы) |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Снижение количества ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (ТС) |
ДТП/ТС | 65,6 | 59,04 | 113,31 |
2. Снижение количества пострадавших в результате ДТП на 100 тыс. жителей |
безразмерный | 223 | 200,7 | 393,08 |
3. Снижение тяжести последствий ДТП |
количество погибших/100 пострадавших |
10,7 | 9,1 | 10,7 |
4. Снижение количества погибших в результате ДТП |
человек | 815 | 571 | 1233 |
В качестве значений индикаторов целей Программы на момент ее разработки взяты показатели аварийности, зарегистрированные в Нижегородской области в 2006 году.
Таблица промежуточных значений индикаторов целей Программы приведена в приложении 2 к Программе.
Индикаторы целей Программы оцениваются на основе обзора состояния аварийности и результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Нижегородской области, ежеквартально предоставляемого управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Нижегородской области в Правительство Нижегородской области.
9. Показатели непосредственных результатов реализации Программы
Непосредственными показателями результатов реализации Программы является снижение:
- количества ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств на 10 %;
- количества пострадавших в результате ДТП на 100 тыс. жителей на 10 %;
- тяжести последствий ДТП на 15 %;
- количества погибших в результате ДТП на 30 %.
10. Оценка эффективности реализации Программы
В результате реализации Программы ожидается совершенствование системы управления обеспечением БДД, совершенствование государственной политики в работе с участниками дорожного движения, совершенствование методов предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации дорожного движения в населенных пунктах и на дорожной сети, повышение безопасности при перевозках пассажиров автомобильным транспортом, усиление общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения, улучшение условий движения на автомобильных дорогах.
Реализация Программы позволит добиться к 2012 году снижения показателей аварийности на 10 % - 30 % по сравнению с 2006 годом.
11. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы,
и мероприятия по их снижению
Внешним фактором, негативно влияющим на реализацию Программы, является финансирование не в полном объеме мероприятий Программы из различных источников.
В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанного фактора на реализацию Программы, планируется подготовка предложений, направленных на финансирование мероприятий Программы из различных источников в полном объеме.
12. Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Нижегородской области.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 30 июля 2008 г. N 314 в приложение 1 к настоящей Программе внесены изменения
Приложение 1
к областной целевой программе
"Повышение безопасности дорожного
движения в Нижегородской области
в 2008-2012 годах"
Мероприятия областной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения
в Нижегородской области в 2008-2012 годах"
30 июля 2008 г.
N п/п |
Наименование мероприятия | Категория расходов |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (тыс. рублей ) | ||||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Всего | ||||||
Цель Программы: обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
264438,226 | 140277,050 | 281619,250 | 236953,900 | 104702,900 | 1027591,326 | ||||
Областной бюджет |
76130,520 | 48059,050 | 42314,650 | 42147,700 | 44549,700 | 253201,620 | |||||
Местный бюджет |
34904,700 | 8475,700 | 8475,700 | 153,200 | 153,200 | 52162,500 | |||||
Федеральный бюджет |
83474,006 | 68356,300 | 228722,900 | 192517,000 | 57824,000 | 630494,206 | |||||
Прочие источники |
69929,000 | 15386,000 | 2106,000 | 2136,000 | 2176,000 | 91733,000 | |||||
1. Задача совершенствования системы управления обеспечением безопасности дорожного движения |
Всего, в т.ч. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Областной бюджет |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Местный бюджет |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.1. | Создание условий для выполнения мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 100 (в соответствии с соглашением о взаимодействии (сотрудничестве) по реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Нижегородской области от 3 августа 2007 года N 1/6164/480-П) |
- | 2008-2012 годы (постоянно) |
Департамент транспорта Нижегородской области, УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
||||||
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
1.2. | Проведение мониторинга выполнения мероприятий областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2008-2012 годах" |
- | 2008-2012 годы (постоянно) |
Департамент транспорта Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
||||||
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
1.3. | Проведение мониторинга выполнения муниципальных программ по повышению безопасности дорожного движения |
- | 2008-2012 годы (по плану работы комиссии) |
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
||||||
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
1.4. | Осуществление контроля за выполнением лицензионных требований и условий по профессиональной подготовке водительских кадров |
- | 2008-2012 годы (постоянно) |
Министерство образования Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
||||||
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
1.5. | Организация обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и обеспечение контроля за ходом страхования |
- | 2008-2012 годы (постоянно) |
Департамент транспорта Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
||||||
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
1.6. | Организация проведения аттестации руководителей и специалистов автотранспорта по вопросам безопасности дорожного движения |
- | 2008-2012 годы (в соответствии с планом) |
Департамент транспорта Нижегородской области, ПУГАДН ФСНСТ (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
||||||
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
2. Задача предупреждения опасного поведения водителей автотранспортных средств |
Всего, в т.ч. |
2019 | 2036 | 2076 | 2106 | 2146 | 10383 | ||||
Областной бюджет |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Местный бюджет |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники |
2019 | 2036 | 2076 | 2106 | 2146 | 10383 | |||||
2.1. | Организация и осуществление линейного контроля за водителями автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном, междугородном сообщениях и по разовым заказам |
- | 2008-2012 годы (постоянно) |
УГИБДД, ПУГАДН ФСНСТ (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
2.2. | Проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при получении лицензии на осуществление перевозок пассажиров и при выявлении на линии неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения |
- | 2008-2012 годы (постоянно) |
УГИБДД, ПУГАДН ФСНСТ (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
2.3. | Проведение обучения водителей автобусов всех форм собственности по 20-часовой программе безопасности дорожного движения |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (по плану) |
ГП НО "НПАТ", ФГУ "Нижегородский УПК АТ" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 6250 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 6250 | |||||
2.4. | Ежегодное издание сборника нормативных документов по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (I полугодие) |
ФГУ "Нижегородский УПК АТ" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |||||
2.5. | Организация и проведение семинара для руководителей кадровых служб предприятий автотранспорта по профессиональному отбору водителей |
Прочие нужды |
2008 год (I квартал), 2010 год (I квартал) |
ФГУ "Нижегородский УПК АТ" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
10 | 10 | 20 | ||||||||
2.6. | Проведение аттестации специалистов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения на лицензируемом транспорте |
- | 2008-2012 годы (по плану и внеплановые) |
ПУГАДН ФСНСТ (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
2.7. | Организация и проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей маршрутных автобусов |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (ежегодно, III-IV кварталы) |
Департамент транспорта Нижегородской области, ГП НО "НПАТ" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 750 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 750 | |||||
2.8. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей магистральных автопоездов |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (ежегодно) |
Филиал АСМАП по Приволжскому федеральному округу (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2750 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2750 | |||||
2.9. | Организация и проведение профтестирования водителей категории "Д" и водителей, перевозящих опасные грузы, организаций всех форм собственности |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (по плану) |
ФГУ "Нижегородский УПК АТ" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 130 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 130 | |||||
2.10. | Проведение в установленном порядке нормирования скоростей движения на 120 маршрутах пассажирского автотранспорта в городе Нижнем Новгороде и Нижегородской области |
- | 2008-2012 годы |
ГП НО "НПАТ" (по согласованию), автотранспортные организации (при условии участия в реализации Программы) |
Всего, в т.ч. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
2.11. | Создание и систематическое пополнение базы данных квалифицированных кадров пассажирского автотранспорта организаций всех форм собственности |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (по плану) |
ФГУ "Нижегородский УПК АТ" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 | |||||
2.12. | Издание ежегодных альбомов-пособий "Типичные дорожно- транспортные ситуации в примерах и рекомендациях водителю по их предупреждению" |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (ежегодно, I полугодие) |
ГП НО "НПАТ" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 200 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 200 | |||||
2.13. | Организация ежегодного обучения инженерно- технических работников, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, по 10-часовой программе |
- | 2008-2012 годы (по плану) |
Департамент транспорта Нижегородской области, ГП НО "НПАТ" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
||||||
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
2.14. | Проведение рабочих собраний с водительским составом и инженерно- техническими работниками автотранспортных организаций с обсуждением вопроса о состоянии аварийности и дорожно-транспортной дисциплины, разбор причин совершения дорожно- транспортных происшествий |
- | 2008-2012 годы (ежекварталь- но) |
Департамент транспорта Нижегородской области, ГП НО "НПАТ" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
||||||
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
Областной бюджет |
|||||||||||
2.15. | Создание постоянно действующей системы подготовки водителей категории "Д" |
- | 2008-2012 годы (постоянно) |
ФГУ "Нижегородский УПК АТ" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
||||||
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
3. Задача формирования общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения |
Всего, в т.ч. |
1505 | 1565 | 1750 | 1940 | 2130 | 8890 | ||||
Областной бюджет |
1505 | 1565 | 1750 | 1940 | 2130 | 8890 | |||||
Местный бюджет |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.1. | Организация регулярных телепередач по тематике безопасности дорожного движения |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (еженедельно) |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
480 | 480 | 480 | 540 | 600 | 2580 |
Областной бюджет |
480 | 480 | 480 | 540 | 600 | 2580 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
3.2. | Организация регулярных радиопередач по тематике безопасности дорожного движения |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (еженедельно) |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 1020 |
Областной бюджет |
180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 1020 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
3.3. | Организация постоянной тематической рубрики (выпуск тематических приложений) по тематике безопасности дорожного движения в областных печатных средствах массовой информации |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (2 раза в месяц) |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
360 | 420 | 480 | 540 | 540 | 2340 |
Областной бюджет |
360 | 420 | 480 | 540 | 540 | 2340 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
3.4. | Изготовление видеороликов по тематике безопасности дорожного движения (ежегодно не менее 3) |
Прочие нужды |
2008-2012 годы |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 270 |
Областной бюджет |
50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 270 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
3.5. | Организация проката видеороликов по тематике безопасности дорожного движения по телевидению |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (ежегодно) |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
240 | 240 | 300 | 300 | 360 | 1440 |
Областной бюджет |
240 | 240 | 300 | 300 | 360 | 1440 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
3.6. | Изготовление аудиороликов по тематике безопасности дорожного движения (ежегодно не менее 5) |
Прочие нужды |
2008-2012 годы |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 100 |
Областной бюджет |
15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 100 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
3.7. | Организация проката аудиороликов по тематике безопасности дорожного движения в эфире радиостанций |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (ежегодно) |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 1140 |
Областной бюджет |
180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 1140 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
4. Задача предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | Всего, в т.ч. |
2716,00 | 2936,00 | 2891,00 | 1893,00 | 2025,00 | 12061,00 | ||||
Областной бюджет |
1096,00 | 1576,00 | 1731,00 | 1863,00 | 1995,00 | 8261,00 | |||||
Местный бюджет |
1390,00 | 1130,00 | 1130,00 | 0,00 | 0,00 | 3650,00 | |||||
Федеральный бюджет |
200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочие источники |
30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 | |||||
4.1. | Проведение совещаний для специалистов органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма |
- | 2008-2012 годы (по плану) |
Министерство образования Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
||||||
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
4.2. | Участие в проведении конкурсов, акций, слетов по безопасности дорожного движения |
Прочие нужды |
2009-2012 годы (по плану) |
Министерство образования Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
0 | 350 | 373 | 375 | 375 | 1473 |
Областной бюджет |
350 | 373 | 375 | 375 | 1473 | ||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
4.3. | Организация и проведение областных конкурса и выставки детских рисунков на тему "Безопасное поведение на дорогах" |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (ежегодно, I полугодие) |
ФГУ "Нижегородский УПК АТ" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
Областной бюджет |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
4.4. | Организация и проведение областной конкурсной программы "Перекресток" для учащихся общеобразовательных школ по знанию Правил дорожного движения Российской Федерации |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (ежегодно, II-III кварталы) |
ФГУ "Нижегородский УПК АТ" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 88 |
Областной бюджет |
16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 88 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
4.5. | Организация и проведение открытых соревнований по профессиональному мастерству управления автомобилем среди команд автошкол г. Н.Новгорода и области "Супермастер" |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (по плану) |
ФГУ "Нижегородский УПК АТ" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||
4.6. | Осуществление контроля за деятельностью органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в подведомственных учреждениях образования |
- | 2008-2012 годы (по плану) |
Министерство образования Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
||||||
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
4.7. | Изготовление и распространение световозвращающих элементов среди несовершеннолетних участников дорожного движения. Обеспечение социально незащищенных детей и подростков световозвращающими элементами (15 тыс. ежегодно) |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (по плану) |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
800 | 900 | 800 | 900 | 1000 | 4000 |
Областной бюджет |
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 4000 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
200 | 200 | |||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
4.8. | Организация и проведение детских конкурсов и соревнований ("Безопасное колесо", "Красный, желтый, зеленый", "Дорога глазами детей") |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (ежегодно) |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
Областной бюджет |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
4.9. | Проведение областного смотра-конкурса агитбригад юных инспекторов движения |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (ежегодно) |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
Областной бюджет |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
4.10. | Осуществление в рамках компетенции контроля за деятельностью органов управления образованием муниципальных районов и городских округов за обеспечением учреждений дополнительного образования детей, воспитателей дошкольных учреждений, педагогов общеобразовательных учреждений, педагогов дополнительного образования комплексами программ, учебно-методическими материалами, печатными и электронными учебными и научными пособиями по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах |
- | 2008-2012 годы (постоянно) |
Министерство образования Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
4.11. | Организация выездных спектаклей государственного учреждения культуры Нижегородской области "Нижегородский академический театр кукол" по тематике БДД для дошкольников и учащихся 1-й ступени образования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (2 раза в месяц) |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 2100 |
Областной бюджет |
360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 2100 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
4.12. | Строительство на базе УПК Сормовского района городского детского автогородка для изучения основ безопасности дорожного движения |
Прочие нужды |
2008 год | Администрация г. Н.Новгорода, УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
250 | 250 | |||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
4.13. | Создание опорных методических центров безопасности детей и профилактики детского дорожного травматизма (8 центров) |
Прочие нужды |
2008-2010 годы |
Администрация г. Н.Новгорода, УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 300 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
100 | 100 | 100 | 300 | |||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
4.14. | Строительство площадок по безопасности дорожного движения в загородных летних оздоровительных лагерях (3 лагеря) |
Прочие нужды |
2008-2010 годы |
Администрация г. Н.Новгорода, УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
30 | 30 | 30 | 90 | |||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
4.15. | Установка перильных дорожных ограждений безопасности у 45 общеобразовательных учреждений |
Капи- тальные вложения |
2008-2010 годы |
Администрация г. Н.Новгорода, УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 3000 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
4.16. | Приобретение учебно-методических пособий и материалов для муниципальных образовательных и дошкольных учреждений |
Прочие нужды |
2008 год | Администрация г. Н.Новгорода, УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
10 | 10 | |||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
5. Задача совершенствования системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
Всего, в т.ч. |
13734,42 | 10222,90 | 5822,90 | 5822,90 | 5822,90 | 41426,02 | ||||
Областной бюджет |
12968,42 | 10069,70 | 5669,70 | 5669,70 | 5669,70 | 40047,22 | |||||
Местный бюджет |
766,00 | 153,20 | 153,20 | 153,20 | 153,20 | 1378,80 | |||||
Федеральный бюджет |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочие источники |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.1. | Оснащение выездной анестезиолого- реанимационной бригады ГУЗ "НТЦ МК" современной портативной медицинской аппаратурой для санитарной авиации |
Прочие нужды |
2008-2009 годы |
Министерство здравоохранения Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Областной бюджет |
600 | 400 | 1000 | ||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
5.2. | Привлечение санитарной авиации (вертолета) для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим в ДТП |
Прочие нужды |
2008-2012 годы |
Министерство здравоохранения Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000 |
Областной бюджет |
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
5.3. | Создание прямой линии между дежурными УГИБДД и оперативно-диспетчерским отделом ГУЗ "НТЦ МК", создание прямой линии между дежурными УГИБДД и оперативным отделом МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи г. Н.Новгорода", создание прямой линии между дежурными УГИБДД, МЧС и диспетчерами 85 подразделений скорой медицинской помощи муниципальных образований Нижегородской области |
Прочие нужды |
2008-2012 годы |
Министерство здравоохранения Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
570 | 510 | 510 | 510 | 510 | 2610 |
Областной бюджет |
570 | 510 | 510 | 510 | 510 | 2610 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
5.4. | Оснащение патрульного транспорта подразделений ГИБДД наборами для оказания экстренной медицинской помощи при ДТП НИЭМП-01.4ск (97 комплектов) |
Прочие нужды |
2008-2012 годы |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
1456,92 | 291,40 | 291,40 | 291,40 | 291,40 | 2622,52 |
Областной бюджет |
690,92 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 1243,72 | |||||
Местный бюджет |
766 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 1378,8 | |||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
5.5. | Оснащение стационарных постов ГИБДД наборами для оказания экстренной медицинской помощи при ДТП НИЭМП-01.4ск (6 комплектов) |
Прочие нужды |
2008-2012 годы |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
107,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 193,5 |
Областной бюджет |
107,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 193,5 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
5.6. | Создание стационарных мест дислокации выездных бригад скорой медицинской помощи (бригады экстренного реагирования) на трассах (2008 год - 2 бригады, 2009 - 1 бригада) |
Прочие нужды |
2008-2009 годы |
Министерство здравоохранения Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
6000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
Областной бюджет |
6000 | 4000 | 10000 | ||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
Примечание: дополнительные мероприятия, направленные на совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП, реализуются в рамках подпрограммы "Совершенствование и развитие Службы медицины катастроф Нижегородской области" областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Нижегородской области на 2006-2010 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 7 апреля 2006 года N 115. Общий объем средств, запланированных указанной программой на совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП, составляет 9891,8 тыс. рублей. |
|||||||||||
6. Задача совершенствования контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения безопасности дорожного движения |
Всего, в т.ч. |
4400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4400,00 | ||||
Областной бюджет |
4400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4400,00 | |||||
Местный бюджет |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Федеральный бюджет |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочие источники |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
6.1. | Участие в совместных общероссийских и областных профилактических операциях "Автобус", "Челнок", "Внимание - дети!", "Школьный автобус" и др. |
- | 2008-2012 годы (ежегодно) |
ПУГАДН ФСНСТ, УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
||||||
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
6.2. | Проведение совместных проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог |
- | 2008-2012 годы (ежегодно) |
ПУГАДН ФСНСТ, УГИБДД, ГУ "ГУАД НО" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
||||||
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
6.3. | Организация и участие в контроле за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров автотранспортом на основании лицензии, с принятием мер воздействия к нарушителям лицензионных требований и условий в соответствии с полномочиями органов госавтодорнадзора |
- | 2008-2012 годы (постоянно) |
ПУГАДН ФСНСТ (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
||||||
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
6.4. | Контроль за выполнением хозяйствующими субъектами, осуществляющими перевозочную и связанную с ней деятельность, обязанностей по профилактике аварийности и соблюдению антитеррористического законодательства |
- | 2008-2012 годы (постоянно) |
ПУГАДН ФСНСТ (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
||||||
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
6.5. | Осуществление в соответствии с полномочиями контроля и надзора в сфере международных автомобильных перевозок, дорожного хозяйства, а также весового контроля на федеральных автодорогах |
- | 2008-2012 годы (постоянно) |
ПУГАДН ФСНСТ (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
||||||
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
6.6. | Приобретение двух передвижных пунктов медицинского освидетельствования водителей транспортных средств на состояние наркотического и алкогольного опьянения |
Прочие нужды |
2008 год | Министерство здравоохранения Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 |
Областной бюджет |
4400 | 4400 | |||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
6.7. | Увеличение штатной численности инспекторов ДПС ГИБДД (100 человек) |
Пере- распре- деление денежных средств, заплани- рованных на со- держание милиции общест- венной безопас- ности |
2008-2012 годы |
ГУВД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
7. Задача выявления и устранения участков концентрации дорожно-транспортных происшествий |
Всего, в т.ч. |
87878,176 | 78377,000 | 250298,900 | 211704,000 | 79248,000 | 707506,076 | ||||
Областной бюджет |
19940,000 | 21720,000 | 23380,000 | 25020,000 | 26790,000 | 116850,000 | |||||
Местный бюджет |
5195,000 | 5195,000 | 5195,000 | 0,000 | 0,000 | 15585,000 | |||||
Федеральный бюджет |
62743,176 | 51462,000 | 221723,900 | 186684,000 | 52458,000 | 575071,076 | |||||
Прочие источники |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
7.1. | Выявление и устранение очагов аварийности на автодорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них |
2008-2012 годы (ежегодно) |
ГУ "ГУАД НО", УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
14700 | 16000 | 17400 | 18700 | 20100 | 86900 | |
Областной бюджет |
14700 | 16000 | 17400 | 18700 | 20100 | 86900 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
7.2. | Проведение замены знаков на автодорогах Нижегородской области |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (ежегодно) |
ГУ "ГУАД НО" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
2190 | 2370 | 2570 | 2770 | 2990 | 12890 |
Областной бюджет |
2190 | 2370 | 2570 | 2770 | 2990 | 12890 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
7.3. | Проведение работы по замене и модернизации светофорных объектов, находящихся на автодорогах общего пользования |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (ежегодно) |
ГУ "ГУАД НО" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
1000 | 1200 | 1210 | 1300 | 1400 | 6110 |
Областной бюджет |
1000 | 1200 | 1210 | 1300 | 1400 | 6110 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
7.4. | Ремонт и содержание светофорных объектов, находящихся на автомобильных дорогах общего пользования |
Прочие нужды |
2008-2012 годы |
ГУ "ГУАД НО" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
2050 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 10950 |
Областной бюджет |
2050 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 10950 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
7.5. | Строительство светофорных объектов в г. Н.Новгороде (10 штук) |
Капи- тальные вложения |
2008-2012 годы (ежегодно) |
Администрация г.Н. Новгорода совместно с СМЭУ ГУВД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 15000 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
5000 | 5000 | 5000 | 15000 | |||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
7.6. | Установка 21 буфера дорожного удерживающего типа в г. Н.Новгороде |
Капи- тальные вложения |
2008-2010 годы |
Администрация г. Н.Новгорода, УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
195 | 195 | 195 | 0 | 0 | 585 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
195 | 195 | 195 | 585 | |||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
7.7. | Устранение очагов аварийности на участках федеральных дорог на территории Нижегородской области, в том числе: |
Всего, в т.ч. |
62743,176 | 51462,000 | 221723,900 | 186684,000 | 52458,000 | 575071,076 | |||
Областной бюджет |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
Местный бюджет |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
Федеральный бюджет |
62743,176 | 51462,000 | 221723,900 | 186684,000 | 52458,000 | 575071,076 | |||||
Прочие источники |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
7.7.1. | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Н.Новгород - Саратов (общей протяженностью 14,5 км) |
Капи- тальные вложения |
2008-2009 (ПИР) 2010 год (строи- тельство) |
ФГУ "УАМ Москва - Н.Новгород" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
3310 | 1000 | 24200 | 0 | 0 | 28510 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
3310 | 1000 | 24200 | 28510 | |||||||
Прочие источники |
|||||||||||
7.7.2. | Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге Москва - Н.Новгород (общей протяженностью 61 км) |
Капи- тальные вложения |
2008-2009 годы (проектные работы) 2010-2011 годы (строи- тельство) |
ФГУ "УАМ Москва - Н.Новгород" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
300 | 160 | 104000 | 135000 | 0 | 239460 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
300 | 160 | 104000 | 135000 | 239460 | ||||||
Прочие источники |
|||||||||||
7.7.3. | Нанесение дорожной разметки, замена барьерного ограждения, содержание светофорных объектов, замена дорожных знаков, приведение в нормативное состояние полосы отвода на автомобильных дорогах Москва - Н.Новгород, Н.Новгород - Саратов, обходе города Н.Новгорода |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (ежегодно) |
ФГУ "УАМ Москва - Н.Новгород" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 210000 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 210000 | |||||
Прочие источники |
|||||||||||
7.7.4. | Реконструкция барьерного ограждения на автомобильной дороге Н.Новгород - Уфа (общей протяженностью 9,293 км) |
Капи- тальные вложения |
2010 год | ФГУ УПРДОР "ВОЛГА" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
0 | 0 | 28897 | 0 | 0 | 28897 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
28897 | 28897 | |||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
7.7.5. | Реконструкция искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Н.Новгород - Уфа (общей протяженностью 9,58 км) |
Капи- тальные вложения |
2010 год | ФГУ УПРДОР "ВОЛГА" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
0,0 | 0,0 | 13660,9 | 0,0 | 0,0 | 13660,9 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
13660,9 | 13660,9 | |||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
7.7.6. | Нанесение дорожной разметки на автомобильной дороге Н.Новгород - Уфа |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (ежегодно) |
ФГУ УПРДОР "ВОЛГА" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
6487 | 7006 | 7566 | 8172 | 8825 | 38056 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
6487 | 7006 | 7566 | 8172 | 8825 | 38056 | |||||
Прочие источники |
|||||||||||
7.7.7. | Проведение работ по содержанию линий искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Н.Новгород - Уфа |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (ежегодно) |
ФГУ УПРДОР "ВОЛГА" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
1200 | 1296 | 1400 | 1512 | 1633 | 7041 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
1200 | 1296 | 1400 | 1512 | 1633 | 7041 | |||||
Прочие источники |
|||||||||||
7.7.8. | Ремонт участка автомобильной дороги Н.Новгород - Уфа (протяженностью 9,9 км) |
Прочие нужды |
2008 год | ФГУ УПРДОР "ВОЛГА" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
9446,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9446,176 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
9446,176 | 9446,176 | |||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
8. Задача обеспечения безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах |
Всего, в т.ч. |
38400 | 1780 | 1920 | 2080 | 2240 | 46420 | ||||
Областной бюджет |
1600 | 1780 | 1920 | 2080 | 2240 | 9620 | |||||
Местный бюджет |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники |
36800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36800 | |||||
8.1. | Проведение комплексных проверок железнодорожных переездов |
- | 2008-2012 годы (по плану) |
ГУ "ГУАД НО", УГИБДД, ГЖД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
||||||
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
8.2. | Приведение железнодорожных переездов в нормативное состояние |
Прочие нужды |
2008-2012 годы (ежегодно) |
ГУ "ГУАД НО" (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
1600 | 1780 | 1920 | 2080 | 2240 | 9620 |
Областной бюджет |
1600 | 1780 | 1920 | 2080 | 2240 | 9620 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
8.3. | Проведение капитального ремонта, оборудование железнодорожных переездов устройствами заграждения и автоматической переездной сигнализацией |
Капи- тальные вложения |
2008 год | ГЖД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
36800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36800 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
36800 | 36800 | |||||||||
Примечание: дополнительные мероприятия, способствующие повышению безопасности дорожного движения за счет выявления и устранения участков концентрации дорожно-транспортных происшествий, реализуются в рамках мероприятий по повышению БДД областной целевой программы "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них". Планируемый объем финансирования дополнительных мероприятий утверждается ежегодно законом Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий год. Объем средств, предусмотренный на эти цели в 2008 году, составляет 128,46 млн. рублей. |
|||||||||||
9. Задача повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения |
Всего, в т.ч. |
113785,63 | 43360,15 | 16860,45 | 11408,00 | 11091,00 | 196505,23 | ||||
Областной бюджет |
34621,10 | 11348,35 | 7863,95 | 5575,00 | 5725,00 | 65133,40 | |||||
Местный бюджет |
27553,70 | 1997,50 | 1997,50 | 0,00 | 0,00 | 31548,70 | |||||
Федеральный бюджет |
20530,83 | 16694,30 | 6999,00 | 5833,00 | 5366,00 | 55423,13 | |||||
Прочие источники |
31080,00 | 13320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44400,00 | |||||
9.1. | Разработка и внедрение в подразделениях дорожно- патрульной службы ГИБДД автоматизированных информационно- управляющих систем |
Капи- тальные вложения |
2008-2012 годы (ежегодно) |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
428,6 | 349,4 | 314,0 | 75,0 | 75,0 | 1241,9 |
Областной бюджет |
195,6 | 349,35 | 313,95 | 75,0 | 75,0 | 1008,9 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
233 | 233 | |||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
9.2. | Установка на основных магистралях, развязках и мостах города Нижнего Новгорода 40 видеокамер наблюдения за дорожным движением |
Капи- тальные вложения |
2008-2010 годы |
Администрация г. Н.Новгорода, УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
673,75 | 673,75 | 673,75 | 0,00 | 0,00 | 2021,25 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
673,75 | 673,75 | 673,75 | 2021,25 | |||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
9.3. | Оснащение подразделений ГИБДД комплексами видеофиксации нарушений ПДД (стационарных - 15 единиц, переносных - 92 единицы) |
Капи- тальные вложения |
2008-2012 годы (ежегодно) |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
10379,84 | 15425,00 | 9199,00 | 8083,00 | 7666,00 | 50752,84 |
Областной бюджет |
2200 | 4400 | 2200 | 2250 | 2300 | 13350 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
8179,84 | 11025 | 6999 | 5833 | 5366 | 37402,84 | |||||
Прочие источники |
|||||||||||
9.4. | Создание центральной серверной станции сбора информации с автоматических устройств фотографической фиксации нарушений ПДД со средствами коммуникаций (2 единицы) |
Капи- тальные вложения |
2008 год | УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |
Областной бюджет |
7000 | 7000 | |||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
9.5. | Оснащение подразделений ГИБДД специальным оборудованием, сокращающим время оформления документов, связанных с ДТП (лазерные дальномеры (220 ед.), рулетки (25 ед.), цифровые фотоаппараты (220 ед.), радиостанции носимые (100 ед.)) |
Капи- тальные вложения |
2008 год | УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
3627,50 | 1050,00 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 5727,50 |
Областной бюджет |
3207,5 | 3207,5 | |||||||||
Местный бюджет |
420 | 1050 | 1050 | 2520 | |||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
9.6. | Оснащение подразделений ГИБДД патрульным автотранспортом (51 единица) |
Капи- тальные вложения |
2008 год | УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
13466,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13466,20 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
13466,2 | 13466,2 | |||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
9.7. | Оснащение подразделений ГИБДД патрульным автотранспортом (автомобили "Форд Фокус 2" - 26 ед.) |
Капи- тальные вложения |
2008 год | УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
12350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12350,00 |
Областной бюджет |
6650 | 6650 | |||||||||
Местный бюджет |
5700 | 5700 | |||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
9.8. | Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы ГИБДД аппаратно- программными комплексами, позволяющими с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту ДТП патрульного транспорта |
Капи- тальные вложения |
2008-2012 годы (ежегодно) |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
10960,00 | 6080,00 | 1900,00 | 2000,00 | 2100,00 | 23040,00 |
Областной бюджет |
3288 | 1824 | 1900 | 2000 | 2100 | 11112 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
7672 | 4256 | 11928 | ||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
9.9. | Оснащение подразделений ГИБДД, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, техническими комплексами для приема экзаменов у кандидатов в водители |
Капи- тальные вложения |
2008-2009 годы |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
934,92 | 1638,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2573,22 |
Областной бюджет |
300 | 225 | 525 | ||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
634,92 | 1413,30 | 2048,22 | ||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
9.10. | Приобретение специальных автомобилей-эвакуаторов для доставки задержанных транспортных средств |
Капи- тальные вложения |
2008-2010 годы |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
8800,00 | 3300,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 14300,00 |
Областной бюджет |
8800 | 3300 | 2200 | 14300 | |||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
9.11. | Приобретение диагностического оборудования для проверки технического состояния транспортных средств и приборов для идентификации номерных агрегатов |
Капи- тальные вложения |
2008-2012 годы (ежегодно) |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 6250,00 |
Областной бюджет |
1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 6250 | |||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
9.12. | Оснащения# подразделений ГИБДД мобильными видеозаписывающими комплексами "Визир" (26 ед.) |
Капи- тальные вложения |
2008 год | УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
1730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1730,00 |
Областной бюджет |
1730 | 1730 | |||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
9.13. | Оснащение подразделений ГИБДД Нижегородской области алкометрами (270 ед.) |
Капи- тальные вложения |
2008 год | УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
7020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7020,00 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
7020 | 7020 | |||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
9.14. | Развитие сети стационарных станций государственного технического осмотра в городах и районах области (37 станций) |
- | 2008-2009 годы |
УГИБДД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
31080,00 | 13320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44400,00 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
31080 | 13320 | 44400 | ||||||||
9.15. | Оснащение КПМ и мобильных постов в г. Н.Новгороде средствами связи удаленного доступа по GPRS-каналам |
Капи- тальные вложения |
2008-2010 годы |
Администрация г. Н.Новгорода (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
78,75 | 78,75 | 78,75 | 0,00 | 0,00 | 236,25 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
78,75 | 78,75 | 78,75 | 236,25 | |||||||
Федеральный бюджет |
|||||||||||
Прочие источники |
|||||||||||
9.16. | Совершенствование и развитие технических средств регулирования дорожного движения (модернизация АСУДД, реконструкция светофорных объектов, оснащение современным программным обеспечением) |
Капи- тальные вложения |
2008-2010 годы |
Администрация г. Н.Новгорода совместно с СМЭУ ГУВД (по согласованию) |
Всего, в т.ч. |
4006,07 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 4396,07 |
Областной бюджет |
|||||||||||
Местный бюджет |
195 | 195 | 195 | 585 | |||||||
Федеральный бюджет |
3811,07 | 3811,07 | |||||||||
Прочие источники |
Приложение 2
к областной целевой программе
"Повышение безопасности дорожного
движения в Нижегородской области
в 2008-2012 годах"
Таблица промежуточных значений областной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения
в Нижегородской области в 2008-2012 годах"
Наименование индикаторов целей Программы |
Единицы измерения индикаторов целей Программы |
2006 год |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||||||||||||
1 квартал |
1 полгода |
9 месяцев |
год | 1 квартал |
1 полгода |
9 месяцев |
год | 1 квартал |
1 полгода |
9 месяцев |
год | 1 квартал |
1 полгода |
9 месяцев |
год | 1 квартал |
1 полгода |
9 месяцев |
год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1. Снижение количества ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (ТС) |
ДТП/ТС | 65 | -5 % | -4 % | -3 % | -2 % | -1,50 % | -1 % | -0,50 % | 0 % | 0,50 % | 1 % | 1,50 % | 2 % | 2,50 % | 3 % | 3,50 % | 4,00 % | 4,50 % | 5 % | 5,50 % | 6 % |
2. Снижение количества пострадавших в результате ДТП на 100 тыс. жителей |
безразмерный | 223 | -4,50 % | -4 % | -3 % | -2 % | -1,50 % | -1 % | -0,50 % | 0 % | 0,50 % | 1 % | 1,50 % | 2 % | 2,50 % | 3 % | 3,50 % | 4 % | 4,50 % | 5 % | 5,50 % | 6 % |
3. Снижение тяжести последствий ДТП |
кол-во погибших/ 100 пострадавших |
10,7 | -3,50 % | -3 % | -2,50 % | -2 % | -1,50 % | -1 % | -0,50 % | 0 % | 1 % | 2 % | 2,50 % | 3 % | 3,5 % | 4 % | 5 % | 6 % | 6,50 % | 7 % | 7,50 % | 8 % |
4. Снижение количества погибших в результате ДТП |
человек | 815 | -7 % | -6,00 % | -5 % | -4 % | -3,00 % | -2 % | -1,00 % | 0 % | 1,00 % | 3 % | 4,00 % | 5 % | 6 % | 8,00 % | 9 % | 11 % | 13,00 % | 15 % | 17,00 % | 18 % |
Список используемых сокращений
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков.
БДД - безопасность дорожного движения.
ГЖД - Горьковская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги".
ГП НО "НПАТ" - государственное предприятие Нижегородской области "Нижегородпассажиравтотранс".
ГУ "ГУАД НО" - государственное учреждение "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области".
ГУЗ "НТЦ МК" - государственное учреждение здравоохранения "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф".
ДТП - дорожно-транспортное происшествие.
МВД - Министерство внутренних дел Российской Федерации.
МЛПУ - муниципальное лечебно-профилактическое учреждение.
МЧС - Главное управление МЧС России по Нижегородской области.
ОМСУ - Органы местного самоуправления городов и районов Нижегородской области.
ПДД - Правила дорожного движения Российской Федерации.
ПИР - Проектно-изыскательские работы.
ПУГАДН ФСНСТ - Приволжское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
СМЭУ ГУВД - Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение.
ГУВД по Нижегородской области.
ТС - транспортное средство.
УГИБДД - управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Нижегородской области.
ФГУ "УАМ Москва - Н.Новгород" - федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород".
ФГУ УПРДОР "ВОЛГА" - федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа".
ФГУ "Нижегородский УПК АТ" - федеральное государственное учреждение "Нижегородский учебно-производственный комбинат автомобильного транспорта".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
В целях снижения негативных последствий автомобилизации, сокращения аварийности на автодорогах Нижегородской области, обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышения гарантий и их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Нижегородской области утверждена областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2008-2012 годах".
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2008-2012 годах" вступает в действие после включения расходов на реализацию Программы в Закон Нижегородской области от 18 октября 2007 года N 142-З "Об областном бюджете на 2008 год".
Постановление Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2007 г. N 531 "Об утверждении областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2008-2012 годах"
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2008-2012 годах" вступает в действие после включения расходов на реализацию Программы в Закон Нижегородской области от 18 октября 2007 года N 142-З "Об областном бюджете на 2008 год"
Текст постановления опубликован в газете "Нижегородские новости", N 51 от 20 марта, N 58 от 29 марта 2008 г.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 30 июля 2009 года N 550 настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Нижегородской области от 30 июля 2008 г. N 314